year,code,amount,name,topname,depname,depcat,cat,ref,note 2008,3102010100,971364000,無細項,總統府主管,總統府,一般行政,國務支出,1.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費748,500千元,較上年度減列 駕駛2人之人事費971千元,增列資政、國 策顧問之人事費等76,425千元,計淨增75 ,454千元。 2.基本行政工作維持費184,836千元,較上 年度減列彙編總統文物資料及施政圖文集 、國內外旅費及警衛室房屋租金等經費6, 860千元,增列通訊費、房屋建築養護費 、總機系統維護及購置雜項設備等經費38 ,822千元,計淨增31,962千元。 3.資訊行政工作維持費30,850千元,較上年 度減列教育訓練費、資訊系統維護費及購 置資訊軟硬體設備等經費1,642千元。 4.警衛行政工作維持費7,178千元,較上年 度減列教育訓練費及軍職人員團體意外險 保費195千元,增列車輛油料費100千元, 計淨減95千元。" 2008,3102010200,50000000,無細項,總統府主管,總統府,國務機要,國務支出,1.1.2,"本年度預算數50,000千元,係國家元首國內 外訪視、犒賞、獎助、慰問、接待、贈禮及 其他相關經費等,較上年度增列如列數。" 2008,3102010300,118167000,無細項,總統府主管,總統府,國家慶典,國務支出,1.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.慶典佈置4,325千元,較上年度減列慶典 裝飾及會場佈置經費228千元。 2.慶典接待14,337千元,較上年度增列活動 攝影費150千元。 3.新增第十二任總統副總統就職相關經費99 ,505千元。" 2008,3102010400,14846000,國家發展研究及諮詢,總統府主管,總統府,研究發展,國務支出,1.1.4.1, 2008,3102010500,19998000,無細項,總統府主管,總統府,新聞發布,國務支出,1.1.5,"本年度預算數19,998千元,係辦理新聞聯繫 與發布所需經費,較上年度增列全球資訊網 委辦費、網路宣傳活動費及辦理記者會、與 媒體座談會等經費7,000千元。" 2008,3102010600,30409000,無細項,總統府主管,總統府,卸任禮遇,國務支出,1.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.卸任總統禮遇18,394千元,較上年度減列 第九任卸任總統禮遇經費1,000千元,增 列第十一任卸任總統禮遇經費7,519千元 ,計淨增6,519千元。 2.卸任副總統禮遇12,015千元,較上年度減 列第八任及第九任卸任副總統禮遇經費1, 000千元,增列第十一任卸任副總統禮遇 經費4,315千元,計淨增3,315千元。" 2008,3102010800,6177000,無細項,總統府主管,總統府,公報編印及印信勳章鑄造,國務支出,1.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公報編印847千元,較上年度增列公報印 刷費37千元。 2.印信鑄造頒發2,474千元,較上年度減列 特級印及簡級印等印信鑄造經費438千元 ,增列薦級印及職章等印信鑄造經費308 千元,計淨減130千元。 3.勳章製造2,856千元,較上年度增列製作 卿雲及景星勳章、絲絨章盒、敬老狀及紀 念品等經費1,352千元。" 2008,3102019000,99410000,營建工程,總統府主管,總統府,一般建築及設備,國務支出,1.1.8.1, 2008,3102019800,2182000,無細項,總統府主管,總統府,第一預備金,國務支出,1.1.9,仍照上年度預算數編列。 2008,3102100100,170932000,無細項,總統府主管,國家安全會議,一般行政,國務支出,1.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費151,447千元,較上年度增列 缺額補實及退休離職儲金等10,700千元。 2.基本行政工作維持費18,143千元,較上年 度減列公務車租金及購置消耗品等1,170 千元,增列辦公室委外清潔等564千元, 計淨減606千元。 3.資訊行政工作維持費1,342千元,較上年 度減列資訊軟體維護費及購置消耗品等98 千元。" 2008,3102101000,2054000,無細項,總統府主管,國家安全會議,策進國家安全議事業務,國務支出,1.2.2,"本年度預算數2,054千元,係國家安全會議 議事業務經費,較上年度減列印刷及購置消 耗品等120千元。" 2008,3102102000,9699000,無細項,總統府主管,國家安全會議,策進國家安全諮詢研究業務,國務支出,1.2.3,"本年度預算數9,699千元,係國家安全諮詢 研究業務經費,較上年度減列諮詢研究專題 會議及國外旅費等510千元。" 2008,3102105000,14195000,無細項,總統府主管,國家安全會議,策進國際安全合作研究業務,國務支出,1.2.4,"本年度預算數14,195千元,係國際安全合作 研究業務經費,較上年度減列專題會議、外 賓接待及國外旅費等1,069千元。" 2008,3102109000,900000,營建工程,總統府主管,國家安全會議,一般建築及設備,國務支出,1.2.5.1, 2008,3102109800,234000,無細項,總統府主管,國家安全會議,第一預備金,國務支出,1.2.6,仍照上年度預算數編列。 2008,5202303000,5103000,無細項,總統府主管,國史館,總統文物數位化,科學支出,1.3.1,"本年度預算數5,103千元,係辦理總統文物 多元精緻文化探索與深耕計畫,較上年度減 列掃描及拍攝等經費468千元,增列磁碟陣 列設備等經費420千元,計淨減48千元。" 2008,5302300100,186902000,無細項,總統府主管,國史館,一般行政,文化支出,1.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費162,152千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費23,503千元,較上年 度減列倉庫租金、辦公設備搬遷費及差勤 系統建置等經費8,220千元,增列水電費 、通訊費及購置影音資料數位化軟硬體等 經費7,286千元,計淨減934千元。 3.資訊業務1,247千元,較上年度減列電腦 維護等經費66千元。" 2008,5302301000,15179000,史料採集,總統府主管,國史館,史料採集與典藏,文化支出,1.3.3.1, 2008,5302302000,8435000,無細項,總統府主管,國史館,國史編纂,文化支出,1.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.史料叢書編撰1,577千元,較上年度減列 建置網頁及印刷等經費111千元。 2.人物傳記編撰1,702千元,較上年度減列 資料影印等經費111千元。 3.中華民國在臺灣發展史料編撰1,670千元 ,較上年度減列書籍印製等經費579千元 ,增列學術研究等經費468千元,計淨減1 11千元。 4.專書叢刊編撰1,684千元,與上年度同。 5.總統副總統文物史籍編撰經費1,802千元 ,較上年度減列出版文物書籍等經費579 千元,增列資料建檔等經費468千元,計 淨減111千元。" 2008,5302309000,0,交通及運輸設備,總統府主管,國史館,一般建築及設備,文化支出,1.3.5.1, 2008,5302309800,340000,無細項,總統府主管,國史館,第一預備金,文化支出,1.3.6,本年度預算數較上年度減列如列數。 2008,5202315000,5596000,無細項,總統府主管,國史館臺灣文獻館,拓展數位化計畫,科學支出,1.4.1,"本年度預算數5,596千元,係辦理臺灣省級 機關檔案數位化所需經費,較上年度減列資 訊軟硬體購置費145千元,增列檔案數位化 掃描等經費298千元,計淨增153千元。" 2008,5302313000,90119000,無細項,總統府主管,國史館臺灣文獻館,一般行政,文化支出,1.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費64,644千元,較上年度增列職 員2人之人事費1,636千元、員工薪俸晉級 差額及退休離職儲金等946千元,合共增 列2,582千元。 2.基本行政工作維持費25,475千元,較上年 度減列通訊費、臨時人員酬金及辦公室搬 遷設備等經費3,994千元,增列資訊系統 維護及購置資訊軟硬體設備等經費1,001 千元,計淨減2,993千元。" 2008,5302314000,9982000,採集文獻暨文物大樓營運,總統府主管,國史館臺灣文獻館,文獻業務,文化支出,1.4.3.1, 2008,5302319000,0,交通及運輸設備,總統府主管,國史館臺灣文獻館,一般建築及設備,文化支出,1.4.4.1, 2008,5202400100,416509000,無細項,總統府主管,中央研究院,一般行政,科學支出,1.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費191,697千元,較上年度核實 減列人事費4,815千元。 2.基本行政工作維持費64,003千元,較上年 度減列文具紙張、臨時人員酬金及國外旅 費等經費3,374千元。 3.資訊技術服務101,638千元,較上年度增 列臨時人員酬金及國外旅費等經費6,384 千元。 4.場地設施管理50,071千元,較上年度增列 空調主機設備汰換等經費2,600千元。 5.幼稚園運作維持9,100千元,與上年度同 。" 2008,5202401000,566444000,學術審議及研究獎助,總統府主管,中央研究院,一般學術研究及評議,科學支出,1.5.2.1, 2008,5202402000,2559343000,數理科學研究,總統府主管,中央研究院,自然及人文社會科學研究,科學支出,1.5.3.1, 2008,5202409000,0,土地購置,總統府主管,中央研究院,一般建築及設備,科學支出,1.5.4.1, 2008,5202409800,5410000,無細項,總統府主管,中央研究院,第一預備金,科學支出,1.5.5,仍照上年度預算數編列。 2008,3203010100,567431000,無細項,行政院主管,行政院,一般行政,行政支出,2.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費485,465千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費80,818千元,較上年 度減列191千元,包括: (1)法規案卷資料數位化系統建置計畫─ 資料建檔總經費3,700千元,分3年辦理 ,96年度已編列1,000千元,本年度續 編列第2年經費1,000千元,與上年度同 。 (2)基本工作維持費79,818千元,較上年 度減列車輛保險費等191千元。 3.慶典佈置經費200千元,與上年度同。 4.檔案縮影典藏及維護費948千元,較上年 度增列辦理檔案縮影作業等經費327千元 。" 2008,3203010700,4896000,政策審議議事,行政院主管,行政院,施政業務,行政支出,2.1.2.1, 2008,3203010900,4619000,無細項,行政院主管,行政院,法制業務,行政支出,2.1.3,"本年度預算數4,619千元,係辦理法規審議 編譯及訴願審議督導業務經費,較上年度增 列辦理法規審議及訴願研討會等經費1,619 千元。" 2008,3203011100,9000000,無細項,行政院主管,行政院,施政推展聯繫,行政支出,2.1.4,"本年度預算數9,000千元,係行政院長行使 職權之相關必要支出,與上年度同。" 2008,3203011500,50308000,無細項,行政院主管,行政院,科技發展研究諮詢,行政支出,2.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費13,219千元,較上年 度增列電腦軟硬體設備費等72千元。 2.科技研究發展企劃23,749千元,較上年度 增列員工勞健保費等981千元。 3.科技顧問會議6,100千元,較上年度增列 邀請專家學者參加科技顧問會議出席費等 2,000千元。 4.重點科技發展推動計畫858千元,較上年 度增列委託辦理科技政策管理規劃研究計 畫經費700千元。 5.產業策略會議5,000千元,較上年度增列 邀請專家學者參加產業策略會議出席費及 會議資料撰稿費等2,843千元。 6.行政院科技會報582千元,較上年度增列 辦理科技會報資料印製費等4千元。 7.生物技術發展推動計畫800千元,較上年 度增列會議資料撰稿費及書表印製費等40 0千元。" 2008,3203011600,51992000,無細項,行政院主管,行政院,聯合服務業務,行政支出,2.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.南部聯合服務業務20,570千元,較上年度 減列汰換主任座車1輛等經費743千元,增 列購置電腦軟硬體設備等經費500千元, 計淨減243千元。 2.中部聯合服務業務15,922千元,較上年度 減列辦理新聞聯繫及政策協調會議等經費 528千元。 3.新增東部聯合服務業務15,500千元,係加 強辦理東部地區服務業務所需經費。" 2008,3203011700,61064000,無細項,行政院主管,行政院,飛航安全業務,行政支出,2.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費38,264千元,較上年度增列約 聘人員2人之人事費1,166千元。 2.基本行政工作維持費10,415千元,較上年 度減列舉辦國際飛安年會等經費2,739千 元。 3.失事調查能量建立業務2,850千元,較上 年度減列派員出國考察等經費74千元。 4.飛航安全研發及企劃5,101千元,較上年 度減列建置飛航安全入口網及知識庫等經 費536千元。 5.調查實驗室能量建立與維持4,434千元, 較上年度增列購置實驗室檢查設備等經費 1,170千元。" 2008,3203011800,7218000,無細項,行政院主管,行政院,國土安全規劃,行政支出,2.1.8,"本年度預算數7,218千元,係辦理反恐怖行 動管控及安全規劃計畫等所需經費,較上年 度減列電腦設備維護費及出國考察等經費59 0千元。" 2008,3203019000,9410000,營建工程,行政院主管,行政院,一般建築及設備,行政支出,2.1.9.1, 2008,3203019800,3000000,無細項,行政院主管,行政院,第一預備金,行政支出,2.1.10,仍照上年度預算數編列。 2008,3203100100,652849000,無細項,行政院主管,主計處,一般行政,行政支出,2.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費619,108千元,較上年度減列 職員3人、約僱人員1人、駐衛警1人、駕 駛1人及工友1人之人事費4,349千元,增 列員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等4, 281千元,計淨減68千元。 2.基本行政工作維持費33,741千元,較上年 度減列水電費等3,595千元。" 2008,3203101000,5363000,中央總預算核編及執行,行政院主管,主計處,公務機關歲計會計業務,行政支出,2.2.2.1, 2008,3203101100,3090000,特種基金預算核編及執行,行政院主管,主計處,特種基金歲計會計業務,行政支出,2.2.3.1, 2008,3203101200,4259000,統計行政與統計標準,行政院主管,主計處,統計業務,行政支出,2.2.4.1, 2008,3203101300,40375000,基本國勢調查,行政院主管,主計處,普查及抽樣調查業務,行政支出,2.2.5.1, 2008,3203101500,17190000,無細項,行政院主管,主計處,主計業務視導與訓練,行政支出,2.2.6,"本年度預算數17,190千元,係辦理主計人員 訓練及主計業務研究視導經費,較上年度減 列文具紙張等經費1,910千元。" 2008,3203109000,814000,交通及運輸設備,行政院主管,主計處,一般建築及設備,行政支出,2.2.7.1, 2008,3203109800,1350000,無細項,行政院主管,主計處,第一預備金,行政支出,2.2.8,仍照上年度預算數編列。 2008,3203110100,160858000,無細項,行政院主管,主計處電子處理資料中心,一般行政,行政支出,2.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費 153,544千元,較上年度減列 職員2人、約僱人員1人及技工1人之人事 費 2,339千元,增列員工薪俸晉級差額等  639千元,計淨減 1,700千元 。 2.基本行政工作維持費 7,314千元,較上年 度增列電話費等 674千元。" 2008,3203111000,11970000,無細項,行政院主管,主計處電子處理資料中心,各機關應用電子計算機作業之審查輔導,行政支出,2.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.各機關申請設置及應用電腦之審議查核經 費 570千元,較上年度增列文具紙張等 8 1千元。 2.政府機關應用電腦之輔導經費 11,400千 元,較上年度減列推動縣市預算會計及財 政系統資訊服務費等 478千元。" 2008,3203111100,7227000,無細項,行政院主管,主計處電子處理資料中心,電子計算機作業系統之分析設計,行政支出,2.3.3,"本年度預算數 7,227千元,係辦理資訊系統 分析與設計經費,較上年度減列推動主計資 訊系統資訊服務費等 420千元。" 2008,3203111200,4272000,無細項,行政院主管,主計處電子處理資料中心,電子計算機技術之研究與訓練,行政支出,2.3.4,"本年度預算數 4,272千元,係推動電子計算 機技術之研究與訓練經費,較上年度減列電 腦軟硬體設備維護費等 143千元。" 2008,3203111300,13897000,無細項,行政院主管,主計處電子處理資料中心,電子計算機之管理與資料處理,行政支出,2.3.5,"本年度預算數 13,897千元,係辦理電子計 算機之管理與資料處理經費,較上年度減列 推動主機管理系統資訊服務費等 280千元。" 2008,3203111400,4084000,無細項,行政院主管,主計處電子處理資料中心,資訊系統推廣服務,行政支出,2.3.6,"本年度預算數 4,084千元,係辦理資訊管理 業務經費,較上年度減列網路、伺服器維護 費等 237千元。" 2008,3203119000,40000,交通及運輸設備,行政院主管,主計處電子處理資料中心,一般建築及設備,行政支出,2.3.7.1, 2008,3203119800,500000,無細項,行政院主管,主計處電子處理資料中心,第一預備金,行政支出,2.3.8,仍照上年度預算數編列。 2008,3903201100,133409000,國際新聞規劃及研究,行政院主管,新聞局,國際新聞業務,外交支出,2.4.1.1, 2008,5303200100,601707000,無細項,行政院主管,新聞局,一般行政,文化支出,2.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費558,937千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費14,858千元。 2.基本行政工作維持費42,770千元,較上年 度減列倉庫租金、水電費及印刷等經費2, 528千元。" 2008,5303201000,4718000,新聞發布與新聞聯繫工作,行政院主管,新聞局,國內新聞業務,文化支出,2.4.3.1, 2008,5303201200,503831000,廣播電視事業輔導,行政院主管,新聞局,大眾傳播事業輔導,文化支出,2.4.4.1, 2008,5303201300,41599000,無細項,行政院主管,新聞局,綜合計畫業務,文化支出,2.4.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.資訊系統維護暨資訊安全推動38,992千元 ,較上年度增列網路暨資訊安全防護服務 監控計畫經費3,637千元。 2.辦理兩岸傳播及新聞交流787千元,較上 年度減列編印大陸或港澳事務專書及大陸 地區旅費等經費295千元。 3.業務發展興革研究與管制考核1,820千元 ,較上年度減列辦理業務發展興革諮詢會 議及訂閱期刊等經費178千元。" 2008,5303201600,306938000,無細項,行政院主管,新聞局,對財團法人中央通訊社捐助,文化支出,2.4.6,"本年度編列對財團法人中央通訊社捐助306, 938千元,較上年度增列8,000千元。" 2008,5303201800,490357000,無細項,行政院主管,新聞局,對財團法人中央廣播電台捐助,文化支出,2.4.7,"本年度編列對財團法人中央廣播電台捐助49 0,357千元,與上年度同。" 2008,5303201900,900000000,無細項,行政院主管,新聞局,對財團法人公視基金會捐贈,文化支出,2.4.8,"本年度編列對財團法人公共電視基金會捐贈 900,000千元,與上年度同。" 2008,5303202100,34242000,無細項,行政院主管,新聞局,地方新聞業務,文化支出,2.4.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費8,651千元,較上年 度減列設備養護及汰換電腦、雜項設備等 經費769千元。 2.與地方政府合辦產經建設傳播活動及新聞 聯繫12,885千元,較上年度減列辦理研討 會及製作發行電子報等經費1,120千元。 3.辦理政府施政基層宣導10,662千元,較上 年度增列辦理中興新村再發展計畫宣導等 經費3,095千元。 4.辦理地方輿情蒐集反映2,044千元,較上 年度減列傳真機及影印機養護等經費178 千元。" 2008,5303209000,0,交通及運輸設備,行政院主管,新聞局,一般建築及設備,文化支出,2.4.10.1, 2008,5303209800,4260000,無細項,行政院主管,新聞局,第一預備金,文化支出,2.4.11,仍照上年度預算數編列。 2008,3203300100,353775000,無細項,行政院主管,人事行政局,一般行政,行政支出,2.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費305,594千元,較上年度減列 職員4人、工友1人之人事費3,219千元, 增列員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等 經費3,219千元,增減互抵,與上年度同 。 2.基本行政工作維持費38,125千元,較上年 度減列建置檔案資訊化作業等1,542千元 ,增列地方處辦公廳舍搬遷所需經費9,90 5千元,計淨增8,363千元。 3.人事行政資訊工作經費9,370千元,較上 年度減列購置資訊軟硬體設備及通訊費等 493千元。 4.人事資料登記管理經費686千元,較上年 度減列印製行政院暨所屬機關職員錄等經 費36千元。" 2008,3203302100,33388000,創新人事服務,行政院主管,人事行政局,人事業務之策進執行及人員之考訓,行政支出,2.5.2.1, 2008,3203309800,1080000,無細項,行政院主管,人事行政局,第一預備金,行政支出,2.5.3,仍照上年度預算數編列。 2008,7603303400,77264000,無細項,行政院主管,人事行政局,第一屆資深中央民代自願退職給付,退休撫卹給付支出,2.5.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.第一屆資深國民大會代表自願退職給付65 ,591千元,較上年度減列優惠存款利息差 額補助費7,916千元。 2.第一屆資深立法委員自願退職給付11,673 千元,較上年度減列優惠存款利息差額補 助費915千元。" 2008,7603303600,9800000,無細項,行政院主管,人事行政局,因公殘廢死亡慰問給付,退休撫卹給付支出,2.5.5,"本年度預算數9,800千元,係辦理中央公教 員工非屬公務人員保障法適(準)用對象因 公殘廢死亡慰問給付經費,與上年度同。" 2008,7603304300,40000000,無細項,行政院主管,人事行政局,公教員工資遣退職給付,退休撫卹給付支出,2.5.6,"本年度預算數40,000千元,係辦理各機關學 校員工退職資遣、遣離給付及教育聘任人員 舊制退撫給付,與上年度同。" 2008,8903304500,2374942000,無細項,行政院主管,人事行政局,公教人員婚喪生育及子女教育補助,其他支出,2.5.7,"本年度預算數2,374,942千元,係辦理公教 人員婚喪生育及子女教育補助費,較上年度 減列26,058千元。" 2008,3203310100,59837000,無細項,行政院主管,公務人力發展中心,一般行政,行政支出,2.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費50,382千元,較上年度減列工 友 1人之人事費451千元,增列員工薪俸 晉級差額等147千元,計淨減304千元。 2.基本行政工作維持費9,455千元,較上年 度減列教育訓練費及物品等208千元。" 2008,3203311000,87192000,無細項,行政院主管,公務人力發展中心,訓練輔導及研究,行政支出,2.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.在職訓練研習課程經費61,451千元,較上 年度減列兼職費、講座鐘點費及學員膳宿 費等1,555千元。 2.訓練輔導行政維持費4,808千元,較上年 度減列各項研習班所需文具用品等249千 元。 3.在職進修專業課程1,180千元,較上年度 減列公務英語線上課程委託規劃設計及製 作等經費1,539千元。 4.人力資源研究發展經費13,603千元,較上 年度增列大樓設施賡續委託營運之先期規 劃研究等經費761千元。 5.網路教學系統6,150千元,較上年度減列 課程規劃設計等經費640千元。" 2008,3203319800,600000,無細項,行政院主管,公務人力發展中心,第一預備金,行政支出,2.6.3,仍照上年度預算數編列。 2008,3203320100,60941000,無細項,行政院主管,公務人員住宅及福利委員會,一般行政,行政支出,2.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費54,169千元,較上年度減列職 員1人之人事費1,078千元。 2.基本行政工作維持費6,772千元,較上年 度減列全球資訊網站維護等經費181千元 。" 2008,3203321000,16482000,無細項,行政院主管,公務人員住宅及福利委員會,宿舍管理及福利服務,行政支出,2.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合規劃841千元,較上年度減列公教綜 合性紓困貸款業務海報摺頁設計印製等經 費162千元,增列資訊系統維護費用514千 元,計淨增352千元。 2.眷舍處理7,471千元,較上年度增列國有 眷舍房地標售作業費等7,124千元。 3.宿舍管理1,681千元,較上年度增列全國 宿舍管理系統維護費658千元。 4.急難貸款及福利服務1,121千元,與上年 度同。 5.員工文康活動5,368千元,較上年度減列 各項比賽裁判費、出席費等經費258千元 。" 2008,3203329000,3157000,其他設備,行政院主管,公務人員住宅及福利委員會,一般建築及設備,行政支出,2.7.3.1, 2008,3203329800,100000,無細項,行政院主管,公務人員住宅及福利委員會,第一預備金,行政支出,2.7.4,仍照上年度預算數編列。 2008,7303321000,156480000,無細項,行政院主管,公務人員住宅及福利委員會,國有眷舍房地處理一次補助費,社區發展支出,2.7.5,"新增辦理國有眷舍房地處理之一次補助費如 列數。" 2008,7303328100,0,中央公務人員購置住宅貸款基金,行政院主管,公務人員住宅及福利委員會,非營業特種基金,社區發展支出,2.7.6.1, 2008,3203330100,93627000,無細項,行政院主管,地方行政研習中心,一般行政,行政支出,2.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費85,775千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費7,852千元,較上年 度減列電信費及一般事務費等1,034千元 。" 2008,3203330200,51480000,無細項,行政院主管,地方行政研習中心,地方公務人員訓練,行政支出,2.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.教務管理12,596千元,較上年度減列鐘點 費等1,042千元。 2.學員服務12,275千元,較上年度減列購置 消耗品及設備等經費930千元。 3.圖書資訊管理14,589千元,較上年度減列 數位學習經費及資訊設備維護費等1,092 千元,增列系統合法版權及圖書室資訊共 享整修經費等1,865千元,計淨增773千元 。 4.學員事務管理12,020千元,較上年度減列 水電費等345千元,增列學員沐浴用相關 設備285千元及中興新村再發展計畫-南區 培訓研習會議中心先期規劃費3,500千元 ,計淨增3,440千元。" 2008,3203339000,0,交通及運輸設備,行政院主管,地方行政研習中心,一般建築及設備,行政支出,2.8.3.1, 2008,3203339800,600000,無細項,行政院主管,地方行政研習中心,第一預備金,行政支出,2.8.4,仍照上年度預算數編列。 2008,5303400100,445578000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,一般行政,文化支出,2.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費424,566千元,較上年度減列 技工4人及工友4人之人事費等2,609千元 ,增列約聘僱人員待遇、退休退職給付等 經費16,609千元,計淨增14,000千元。 2.基本行政工作維持費21,012千元,較上年 度減列空調、電機及院區設施維護等經費 208千元,增列展覽區域維護、電話費等1 ,212千元,計淨增1,004千元。" 2008,5303400200,5005000,器物管理,行政院主管,國立故宮博物院,文物管理,文化支出,2.9.2.1, 2008,5303400300,51468000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,文物展覽,文化支出,2.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.文物展出經費28,915千元,較上年度減列 購置陳列室電氣材料等228千元,增列擴 建正館展覽空間所增加之水電費等12,467 千元,計淨增12,239千元。 2.社教與推廣經費3,148千元,較上年度減 列配合展期專題演講及培訓種子教師計畫 等經費190千元,增列台日學術文化交流 經費500千元,計淨增310千元。 3.開放研究用專業圖書館經費10,185千元, 較上年度增列購置研究用圖書等經費1,98 6千元。 4.本院周圍環境美化與維持經費7,881千元 ,較上年度增列正館陳列室清潔外包等經 費901千元。 5.第二展覽館管理與維護經費1,262千元, 較上年度減列設施維護及花木盆景維持等 經費67千元。 6.出席國際會議77千元,與上年度同。" 2008,5303400400,900000,文物登錄及徵集,行政院主管,國立故宮博物院,文物徵集及資料管理,文化支出,2.9.4.1, 2008,5303400500,7394000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,文物攝影出版,文化支出,2.9.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.出版品編印經費2,502千元,較上年度減 列雇用編譯人員及出版品郵寄等經費393 千元。 2.文物攝照經費1,467千元,較上年度減列 更新老舊底片拍攝材料及沖洗等經費78千 元。 3.出版品推廣經費1,425千元,較上年度減 列參加書展場地租用及佈置等經費31千元 。 4.新增辦理商標海外註冊費、品牌侵權訴訟 等經費2,000千元。" 2008,5303400600,1409000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,文物科技研析維護,文化支出,2.9.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.維護院藏文物經費620千元,較上年度增 列有害生物防治等經費140千元。 2.文物保存及相關研究經費719千元,較上 年度增列展覽用材料費130千元。 3.出席國際會議經費70千元,與上年度同。 4.上年度辦理文物維護教育推廣經費預算業 已編竣,所列344千元如數減列。" 2008,5303400700,18368000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,安全系統管理維護,文化支出,2.9.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.安全系統設備測試及維修經費15,793千元 ,較上年度減列安全監控預警系統、閉路 電視監視系統等經費3,307千元。 2.安全管制管理及教育訓練經費952千元, 較上年度減列替代役各項訓練、管理員制 服等經費48千元。 3.警衛守護及消防經費1,623千元,較上年 度減列駐衛警訓練等經費79千元。" 2008,5303409000,5024000,營建工程,行政院主管,國立故宮博物院,一般建築及設備,文化支出,2.9.8.1, 2008,5303409800,810000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,第一預備金,文化支出,2.9.9,仍照上年度預算數編列。 2008,5903500100,503279000,無細項,行政院主管,經濟建設委員會,一般行政,其他經濟服務支出,2.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費476,064千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 9,850千元。 2.基本行政工作維持費26,415千元,與上年 度同。 3.經建計畫宣導經費800千元,與上年度同 。" 2008,5903501000,25054000,研擬國家建設計畫,行政院主管,經濟建設委員會,經建計畫之設計、研審及協調,其他經濟服務支出,2.10.2.1, 2008,5903501100,10261000,強化國家建設財務規劃審議有效運用國家整體資金,行政院主管,經濟建設委員會,經建計畫之評估及考核,其他經濟服務支出,2.10.3.1, 2008,5903508100,3200000000,離島建設基金,行政院主管,經濟建設委員會,非營業特種基金,其他經濟服務支出,2.10.4.1, 2008,5903509000,2010000,交通及運輸設備,行政院主管,經濟建設委員會,一般建築及設備,其他經濟服務支出,2.10.5.1, 2008,5903509800,900000,無細項,行政院主管,經濟建設委員會,第一預備金,其他經濟服務支出,2.10.6,仍照上年度預算數編列。 2008,4003510100,166936000,無細項,行政院主管,金融監督管理委員會,一般行政,財務支出,2.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費116,835千元,較上年度核實 減列人事費2,000千元。 2.基本行政工作維持費50,101千元,較上年 度減列水電費、一般事務費等3,279千元 ,增列汰購辦公設備經費等168千元,計 淨減3,111千元。" 2008,4003510200,14032000,無細項,行政院主管,金融監督管理委員會,金融監理,財務支出,2.11.2,"本年度預算數14,032千元,係辦理金融監理 業務所需經費,較上年度增列金融監理業務 聯繫等經費47千元。" 2008,4003519000,0,交通及運輸設備,行政院主管,金融監督管理委員會,一般建築及設備,財務支出,2.11.3.1, 2008,4003519800,1800000,無細項,行政院主管,金融監督管理委員會,第一預備金,財務支出,2.11.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2008,4003520100,232999000,無細項,行政院主管,銀行局,一般行政,財務支出,2.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費190,873千元,較上年度減列 駕駛1人、工友2人之人事費等2,775千元 ,增列員工薪俸晉級差額等1,750千元, 計淨減1,025千元。 2.基本行政工作維持費42,126千元,較上年 度減列委外建檔等經費919千元,增列汰 購傳真機等辦公設備經費245千元,計淨 減674千元。" 2008,4003520300,9351000,無細項,行政院主管,銀行局,銀行監理,財務支出,2.12.2,"本年度預算數9,351千元,係辦理銀行監理 業務所需經費,較上年度減列通訊費等492 千元。" 2008,4003529000,640000,交通及運輸設備,行政院主管,銀行局,一般建築及設備,財務支出,2.12.3.1, 2008,4003529800,1400000,無細項,行政院主管,銀行局,第一預備金,財務支出,2.12.4,本年度編列第一預備金如列數。 2008,4003530100,235127000,無細項,行政院主管,證券期貨局,一般行政,財務支出,2.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費222,109千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費13,018千元,較上年 度減列委外建檔、物品等經費787千元, 增列汰購影印機等辦公設備經費1,641千 元,計淨增854千元。" 2008,4003530400,6681000,無細項,行政院主管,證券期貨局,證券期貨市場監理,財務支出,2.13.2,"本年度預算數6,681千元,係辦理證券期貨 市場監理業務所需經費,較上年度減列文具 紙張及物品等經費352千元 。" 2008,4003539000,40000,交通及運輸設備,行政院主管,證券期貨局,一般建築及設備,財務支出,2.13.3.1, 2008,4003539800,1500000,無細項,行政院主管,證券期貨局,第一預備金,財務支出,2.13.4,本年度編列第一預備金如列數。 2008,4003540100,77881000,無細項,行政院主管,保險局,一般行政,財務支出,2.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費70,860千元,較上年度增列職 員2人之人事費825千元。 2.基本行政工作維持費7,021千元,較上年 度減列保險費等13千元,增列辦公器具養 護費等662千元,計淨增649千元。" 2008,4003540500,5447000,無細項,行政院主管,保險局,保險監理,財務支出,2.14.2,"本年度預算數5,447千元,係辦理保險監理 業務所需經費,較上年度減列物品及資料印 刷等經費1,602千元,增列影印機租金等31 千元,計淨減1,571千元。" 2008,4003549800,800000,無細項,行政院主管,保險局,第一預備金,財務支出,2.14.3,本年度編列第一預備金如列數。 2008,4003550100,244465000,無細項,行政院主管,檢查局,一般行政,財務支出,2.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費240,034千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等2,000千元。 2.基本行政工作維持費4,431千元,較上年 度減列僱用臨時人員等經費210千元。" 2008,4003550600,7856000,無細項,行政院主管,檢查局,金融機構檢查,財務支出,2.15.2,"本年度預算數7,856千元,係辦理金融機構 檢查業務所需經費,較上年度減列一般事務 費等413千元。" 2008,4003559800,2400000,無細項,行政院主管,檢查局,第一預備金,財務支出,2.15.3,本年度編列第一預備金如列數。 2008,3703600100,63272000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,一般行政,民政支出,2.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費53,996千元,較上年度減列兼 職費138千元,增列員工薪俸晉級差額等 經費2,881千元,計淨增2,743千元。 2.基本行政工作維持費8,760千元,較上年 度減列水電、辦公大樓管理等經費486千 元。 3.召開委員會議經費461千元,較上年度減 列印刷等經費24千元。 4.推動政風工作經費55千元,較上年度減列 印刷等經費3千元。" 2008,3703601000,1288111000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,選舉業務,民政支出,2.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.選務策進工作經費5,957千元,較上年度 減列電腦耗材、國外旅費等經費543千元 。 2.投開票所工作人員訓儲及選舉宣導計畫經 費133千元,較上年度減列教育訓練等經 費7千元。 3.新增辦理第12任總統、副總統選舉經費1, 279,597千元。 4.新增公民投票審議委員會經費2,424千元 。 5.上年度辦理第 7屆立法委員選舉及辦理第 12任總統、副總統選舉先期作業預算業已 編竣,所列1,087,019千元如數減列。" 2008,3703601100,337772000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,地方選舉委員會行政業務,民政支出,2.16.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費318,701千元,較上年度減列 兼職費等489千元。 2.基本行政工作維持費19,022千元,較上年 度減列水電管理及印刷等經費2,282千元 。 3.選舉監察人員慰問金49千元,較上年度減 列慰問金3千元。" 2008,3703601300,440542000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,政黨競選經費補助,民政支出,2.16.4,"本年度預算數440,542千元,係依公職人員 選舉罷免法第45條之5規定編列政黨競選費 用補助金,較上年度增列2,100千元。" 2008,3703609000,0,營建工程,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,一般建築及設備,民政支出,2.16.5.1, 2008,3703609800,825000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,第一預備金,民政支出,2.16.6,本年度預算數較上年度減列如列數。 2008,5303700100,269606000,無細項,行政院主管,文化建設委員會及所屬,一般行政,文化支出,2.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費140,623千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 6,691千元。 2.基本行政工作維持費128,983千元,較上 年度增列購置資訊設備等經費2,420千元 。" 2008,5303701000,1242846000,無細項,行政院主管,文化建設委員會及所屬,文化發展業務,文化支出,2.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.文化政策之評估與推動14,600千元,較上 年度減列辦理非營利組織趨勢研究等經費 2,600千元。 2.文化人力資源培育7,829千元,較上年度 減列辦理文化義工專業研習及文化法人研 習營等經費2,085千元。 3.文化活動資訊調查與統計19,925千元,較 上年度減列辦理藝文活動資訊系統專案管 理計畫之網路新版增修案等經費4,650千 元。 4.文化設施之規劃與設置303,400千元,較 上年度增列補助辦理蘭陽博物館興建工程 、臺中大都會興建工程與縣市文化中心整 建工程等經費170,869千元。 5.文化創意產業發展計畫816,842千元,較 上年度減列文化創意產業發展第一期計畫 570,234千元,新增文建會文化創意產業 發展第二期計畫,總經費5,175,585千元 ,分4年辦理,本年度編列第1年經費800, 000千元,及華山創意文化園區管理及相 關稅負等經費16,842千元,計淨增246,60 8千元。 6.新增優質文化台灣計畫,總經費420,000 千元,分4年辦理,本年度編列第1年經費 60,000千元。 7.新增藝文網路學習發展計畫,總經費98,2 50千元,分4年辦理,本年度編列第1年經 費20,250千元。 8.上年度網路文化建設發展計畫預算業已編 竣,所列104,787千元如數減列。 9.上年度文化藝術數位學習計畫預算業已編 竣,所列20,455千元如數減列。" 2008,5303701100,137703000,文學歷史語文及文化傳播工作,行政院主管,文化建設委員會及所屬,人文及文化傳播業務,文化支出,2.17.3.1, 2008,5303701400,670547000,無細項,行政院主管,文化建設委員會及所屬,社區營造業務,文化支出,2.17.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.文化服務替代役經費23,547千元,與上年 度同。 2.新增新故鄉社區營造第二期計畫,總經費 1,824,000千元,分6年辦理,本年度編列 第1年經費247,000千元。 3.新增磐石行動-地方文化環境發展計畫, 總經費3,573,500千元,分6年辦理,本年 度編列第1年經費400,000千元。 4.上年度地方文化館計畫預算業已編竣,所 列350,000千元如數減列。 5.上年度社區總體營造工作預算業已編竣, 所列297,000千元如數減列。" 2008,5303701500,255683000,視覺藝術之策劃與推動,行政院主管,文化建設委員會及所屬,表演及視覺藝術業務,文化支出,2.17.5.1, 2008,5303701600,176609000,無細項,行政院主管,文化建設委員會及所屬,國際文化交流業務,文化支出,2.17.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國際文化交流推展167,861千元,較上年 度減列輔導參與國際各類藝術節、博覽會 等經費22,352千元。 2.兩岸文化交流推展8,748千元,較上年度 減列藝文活動交流等經費1,168千元。" 2008,5303701700,40000000,文化資產策劃業務,行政院主管,文化建設委員會及所屬,文化資產業務,文化支出,2.17.7.1, 2008,5303709800,15000000,無細項,行政院主管,文化建設委員會及所屬,第一預備金,文化支出,2.17.8,仍照上年度預算數編列。 2008,6403750100,126669000,無細項,行政院主管,青年輔導委員會及所屬,一般行政,國民就業支出,2.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費98,218千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費1,576千元。 2.基本行政工作維持費17,555千元,與上年 度同。 3.資訊管理10,896千元,較上年度減列資料 庫推廣、汰換個人電腦等經費321千元, 增列委外建置資訊安全管理系統經費1,70 0千元,計淨增1,379千元。" 2008,6403751000,33070000,青年創業輔導與創業理念培育,行政院主管,青年輔導委員會及所屬,青年輔導工作,國民就業支出,2.18.2.1, 2008,6403751200,70804000,無細項,行政院主管,青年輔導委員會及所屬,職業訓練,國民就業支出,2.18.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費48,432千元,較上年度減列職 員1人、工友1人之人事費138千元,增列 員工薪俸晉級差額及授課鐘點費等經費1, 611千元,計淨增1,473千元。 2.基本行政工作維持費4,622千元,與上年 度同。 3.培育青年專業技能訓練業務經費17,750千 元,較上年度減列受訓學員材料費等1,88 6千元。" 2008,6403759000,1200000,交通及運輸設備,行政院主管,青年輔導委員會及所屬,一般建築及設備,國民就業支出,2.18.4.1, 2008,6403759800,1340000,無細項,行政院主管,青年輔導委員會及所屬,第一預備金,國民就業支出,2.18.5,仍照上年度預算數編列。 2008,3203800100,275820000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,一般行政,行政支出,2.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費254,229千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及全民健保保險費等經 費8,025千元。 2.基本行政工作維持費21,591千元,較上年 度減列退休人員三節慰問金等經費33千元 。" 2008,3203801000,17740000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,研究發展,行政支出,2.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理各類專案研究經費7,800千元,較上 年度增列辦理政策性專案研究等經費272 千元。 2.民意與國情調查分析經費3,000千元,較 上年度減列辦理一般民眾對施政反應民意 調查等經費880千元。 3.推動研究發展工作經費3,601千元,較上 年度減列辦理傑出研究評獎等經費1,734 千元。 4.推動為民服務工作經費3,339千元,較上 年度減列辦理行政院服務品質獎觀摩會活 動等958千元。" 2008,3203801100,8100000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,綜合計畫,行政支出,2.19.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.研擬行政院年度施政方針經費45千元,較 上年度減列行政作業經費15千元。 2.推動綜合計畫作業經費1,900千元,較上 年度減列辦理機關組織案件處理機制作業 等經費120千元。 3.加強施政計畫作業經費2,480千元,較上 年度增列辦理政府施政計畫作業審議等經 費14千元。 4.推動中長程計畫作業經費1,375千元,較 上年度減列推動各機關訂定中長程個案計 畫制度等作業經費79千元。 5.推動政府改造工作經費2,300千元,較上 年度減列組織改造說明會等經費200千元 。" 2008,3203801200,8192000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,管制考核,行政支出,2.19.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.重要專案追蹤管制經費853千元,較上年 度減列辦理重大追蹤考核作業等經費30千 元。 2.施政計畫管制經費3,702千元,較上年度 減列出國考察等經費320千元。 3.行政機關考成經費2,070千元,較上年度 減列辦理施政績效評估作業等經費30千元 。 4.國營事業考成經費537千元,與上年度同 。 5.增進管考功能經費1,030千元,較上年度 減列辦理各機關管考業務技能訓練計畫經 費20千元。" 2008,3203801300,223410000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,資訊管理,行政支出,2.19.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.統籌規劃行政資訊系統經費3,150千元, 較上年度減列推動謄本減量作業等經費1, 616千元。 2.協調各機關推動行政資訊系統經費211,71 3千元,較上年度減列辦理自由軟體推廣 等經費3,479千元。 3.規劃協調及推動政府機關實施辦公室自動 化經費1,504千元,較上年度減列推動辦 公室自動化作業經費1,248千元。 4.發展研考資訊系統經費2,825千元,較上 年度減列建置研考業務資訊系統等經費1, 691千元。 5.規劃及管理電腦系統經費4,218千元,較 上年度減列資訊作業設備系統維護等經費 2,100千元。" 2008,3203801400,41200000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,政府出版品管理,行政支出,2.19.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.資料編印經費1,919千元,與上年度同。 2.政府機關出版品管理經費6,987千元,較 上年度減列辦理政府出版品推廣活動等經 費188千元。 3.資料蒐集管理經費5,569千元,較上年度 減列推廣政府資料回應網等經費178千元 。 4.發行行政院公報經費26,725千元,較上年 度減列公報郵寄經費775千元。" 2008,3203801600,14640000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,地方發展,行政支出,2.19.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費5,475千元,較上年 度減列業務連繫差旅費等經費50千元。 2.綜合規劃經費5,112千元,較上年度減列 辦理府際合作協調作業等經費1,647千元 。 3.永續發展經費4,053千元,較上年度減列 辦理地方永續發展推動機制評鑑等經費31 2千元。" 2008,3203801700,1121800000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,政府資通建設,行政支出,2.19.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.新增辦理建置政府資訊共用基礎服務等計 畫經費,包括: (1)優質網路政府基礎服務計畫,總經費1 ,286,922千元,分4年辦理,本年度編 列第1年經費316,000千元。 (2)國家資通安全技術服務與防護管理精 進計畫,總經費1,320,000千元,分4年 辦理,本年度編列第1年經費330,000千 元。 (3)便捷資訊交換整合服務計畫,總經費3 27,000千元,分4年辦理,本年度編列 第1年經費80,000千元。 (4)民眾e管家計畫,總經費280,000千元 ,分4年辦理,本年度編列第1年經費65 ,000千元。 (5)弱勢e關懷計畫,總經費20,000千元, 分4年辦理,本年度編列第1年經費4,00 0千元。 (6)政府e公務計畫,總經費962,000千元 ,分4年辦理,本年度編列第1年經費26 8,800千元。 (7)無障礙資訊服務暨數位落差評估計畫 ,總經費232,000千元,分4年辦理,本 年度編列第1年經費58,000千元。 2.上年度辦理網路服務平台計畫預算業已編 竣,所列896,823千元如數減列。" 2008,3203801800,97600000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,營造國際生活環境,行政支出,2.19.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.新增辦理營造國際生活環境計畫,總經費 205,000千元,分4年辦理,本年度編列第 1年經費97,600千元。 2.上年度辦理營造英語生活環境計畫預算業 已編竣,所列88,724千元如數減列。" 2008,3203809000,910000,交通及運輸設備,行政院主管,研究發展考核委員會,一般建築及設備,行政支出,2.19.10.1, 2008,3203809800,300000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,第一預備金,行政支出,2.19.11,仍照上年度預算數編列。 2008,5203802100,81027000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,社會發展政策研究,科學支出,2.19.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.前瞻性跨領域整合型政策研究計畫48,616 千元,較上年度增列跨部會委託研究議題 等經費12,589千元。 2.強化重要施政研究發展工作計畫32,411千 元,較上年度減列補助各機關重要業務政 策研究議題等經費12,589千元。" 2008,3203810100,137777000,無細項,行政院主管,檔案管理局,一般行政,行政支出,2.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費120,645千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費17,132千元,與上年 度同。" 2008,3203811000,5167000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案管理綜合企劃與管考,行政支出,2.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.檔案管理綜合規劃與宣導1,359千元,較 上年度增列書表印製費等132千元。 2.檔案管理人員專業培訓500千元,較上年 度減列檔案管理人員訓練經費492千元。 3.檔案管理評鑑作業2,866千元,較上年度 增列辦理機關檔案管理評審作業經費974 千元。 4.研究發展與合作交流442千元,較上年度 減列檔案管理專案研究等作業經費614千 元。" 2008,3203811100,2909000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案徵集作業,行政支出,2.20.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.檔案立案編目2,495千元,較上年度增列 辦理國家檔案編目建檔作業經費1,047千 元。 2.檔案保存銷毀及徵集移轉414千元,較上 年度減列辦理國家檔案保存銷毀作業經費 1,047千元。" 2008,3203811200,3989000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案典藏維護,行政支出,2.20.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國家檔案保存修護3,371千元,較上年度 增列辦理國家檔案修護等作業經費552千 元。 2.檔案複製儲存作業618千元,較上年度減 列辦理國家檔案數位化轉製等作業經費55 2千元。" 2008,3203811300,2917000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案應用服務,行政支出,2.20.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.檔案應用制度作業250千元,與上年度同 。 2.檔案目錄彙送及公布420千元,與上年度 同。 3.國家檔案開放應用作業741千元,與上年 度同。 4.檔案展覽推廣作業1,506千元,與上年度 同。" 2008,3203811400,5418000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案資訊作業,行政支出,2.20.6,"本年度預算數5,418千元,係辦理辦公室自 動化作業經費,與上年度同。" 2008,3203811600,98000000,無細項,行政院主管,檔案管理局,國家檔案數位服務計畫,行政支出,2.20.7,"本年度預算數98,000千元,係辦理國家檔案 數位服務計畫,總經費553,000千元,分4年 辦理,本年度編列第1年經費98,000千元。" 2008,3203819000,640000,交通及運輸設備,行政院主管,檔案管理局,一般建築及設備,行政支出,2.20.8.1, 2008,3203819800,100000,無細項,行政院主管,檔案管理局,第一預備金,行政支出,2.20.9,仍照上年度預算數編列。 2008,5203812100,14288000,無細項,行政院主管,檔案管理局,臺灣產業經濟檔案數位典藏計畫,科學支出,2.20.10,"本年度預算數14,288千元,係辦理臺灣產業 經濟檔案數位典藏計畫,總經費95,552千元 ,分6年辦理,本年度編列14,288千元。" 2008,5803850100,536819000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,一般行政,交通支出,2.21.1,"本年度預算數536,819千元,均屬人事費, 與上年度同。" 2008,5803859800,100000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,第一預備金,交通支出,2.21.2,仍照上年度預算數編列。 2008,3203900100,307481000,無細項,行政院主管,大陸委員會,一般行政,行政支出,2.22.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費282,731千元,較上年度增列 職員3人之人事費及員工薪俸晉級差額等 經費12,865千元。 2.基本行政工作維持費18,924千元,較上年 度減列通訊費及資料印刷費等1,469千元 。 3.資訊管理5,826千元,較上年度減列資訊 軟硬體維護費221千元,增列購置資訊軟 硬體設備等經費470千元,計淨增249千元 。" 2008,3203901000,23992000,無細項,行政院主管,大陸委員會,企劃業務,行政支出,2.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.調查研究及人才培訓經費5,138千元,較 上年度減列委外辦理民意調查等經費572 千元。 2.兩岸協商規劃經費1,440千元,較上年度 減列辦理兩岸會談等經費800千元。 3.大陸情勢研判經費5,461千元,較上年度 減列辦理和平論壇等活動經費1,193千元 。 4.政策規劃經費4,142千元,較上年度減列 資料蒐集等經費345千元。 5.推動資訊及研究中心業務經費7,811千元 ,較上年度減列資料庫軟硬體維護等經費 1,054千元。" 2008,3203901200,25276000,無細項,行政院主管,大陸委員會,經濟業務,行政支出,2.22.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.掌握大陸經濟情勢及兩岸經貿資訊經費1, 903千元,較上年度減列大陸經濟情勢委 託研究等經費365千元。 2.兩岸經濟政策規劃經費5,784千元,較上 年度減列赴大陸地區考察等經費1,075千 元。 3.協助經貿團體辦理兩岸相關活動暨政策宣 導經費3,221千元,較上年度增列協助相 關團體推動兩岸事務等經費1,244千元。 4.加強對台商之輔導、聯繫及服務工作經費 11,590千元,較上年度減列辦理臺商經貿 座談會等經費1,839千元。 5.兩岸經貿策略及安全網規劃經費2,778千 元,較上年度減列辦理兩岸經貿座談會等 經費1,022千元。" 2008,3203901300,149553000,無細項,行政院主管,大陸委員會,法政業務,行政支出,2.22.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.兩岸法政交流事項之研擬、協調及審議經 費1,410千元,較上年度減列辦理大陸事 務法制人才培訓等經費20千元。 2.督導及協調中介團體經費1,832千元,較 上年度增列邀請民間團體會商兩岸交流事 項等經費20千元。 3.兩岸交流法規之研擬、協調及審議經費2, 857千元,較上年度增列蒐集分析大陸事 務相關法規體系等經費507千元。 4.大陸事務之其他法政業務經費3,454千元 ,較上年度減列製作大陸配偶移居台灣生 活指南等經費1,852千元。 5.捐助海基會辦理政府委託業務經費140,00 0千元,較上年度增列辦理兩岸人民人身 安全緊急協處等經費10,377千元。" 2008,3203901400,193042000,無細項,行政院主管,大陸委員會,港澳業務,行政支出,2.22.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.港澳政策之研究及規劃經費1,971千元, 較上年度減列赴港澳考察業務等經費410 千元。 2.港澳情勢之蒐集及研究經費328千元,較 上年度減列委託學術機構研究等經費100 千元。 3.港澳交流事務之協調與執行經費11,277千 元,較上年度減列捐助民間團體辦理交流 活動等經費2,240千元。 4.臺港澳交流及香港澳門地區服務工作經費 179,466千元,較上年度減列辦理臺港澳 交流及邀訪工作等經費3,702千元,增列 辦公房舍租金13,131千元,計淨增9,429 千元。" 2008,3203901500,15766000,無細項,行政院主管,大陸委員會,聯絡業務,行政支出,2.22.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.大陸政策之教育宣導經費6,584千元,較 上年度減列製作宣導大陸政策廣告等經費 2,745千元。 2.新聞發布與聯繫經費2,286千元,較上年 度減列辦理兩岸新聞記者聯繫活動等經費 435千元。 3.加強國際聯繫、爭取友我力量經費5,802 千元,較上年度減列大陸政策宣導國外旅 費等617千元。 4.提供諮詢及服務經費1,094千元,較上年 度減列辦理兩岸關係專案研究等經費100 千元。" 2008,3203909000,4320000,交通及運輸設備,行政院主管,大陸委員會,一般建築及設備,行政支出,2.22.7.1, 2008,3203909800,200000,無細項,行政院主管,大陸委員會,第一預備金,行政支出,2.22.8,仍照上年度預算數編列。 2008,5303901100,43253000,無細項,行政院主管,大陸委員會,文教業務,文化支出,2.22.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.兩岸文教策略之規劃、協調、審議及研究 經費346千元,較上年度減列辦理專案研 究及民意調查等經費35千元。 2.兩岸文教業務聯繫經費1,030千元,較上 年度減列赴大陸地區考察等經費216千元 。 3.文教類民間團體之輔導經費780千元,較 上年度增列辦理兩岸文教活動座談會等經 費9千元。 4.輔導台商子女教育3,000千元,較上年度 減列協助大陸台商子弟學校學生教材等經 費2,700千元。 5.文教業務其他事項經費6,981千元,較上 年度減列加強對大陸宣導等經費2,586千 元。 6.補助中華發展基金辦理兩岸交流活動經費 31,116千元,較上年度減列3,675千元。" 2008,5903920100,282290000,無細項,行政院主管,公平交易委員會,一般行政,其他經濟服務支出,2.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費264,512千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費15,752千元,較上年 度增列通信電子交換機養護費等2,741千 元。 3.車輛管理維護費2,026千元,較上年度減 列公務車輛油料費等204千元。" 2008,5903921000,13274000,限制競爭行為調查處理,行政院主管,公平交易委員會,公平交易業務,其他經濟服務支出,2.23.2.1, 2008,5903929000,1790000,交通及運輸設備,行政院主管,公平交易委員會,一般建築及設備,其他經濟服務支出,2.23.3.1, 2008,5903929800,500000,無細項,行政院主管,公平交易委員會,第一預備金,其他經濟服務支出,2.23.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 2008,5903930100,78698000,無細項,行政院主管,消費者保護委員會,一般行政,其他經濟服務支出,2.24.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費69,173千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費3,342千元。 2.基本行政工作維持費9,525千元,較上年 度減列水電費、資訊服務費等經費508千 元。   " 2008,5903930200,11254000,無細項,行政院主管,消費者保護委員會,綜合企劃業務,其他經濟服務支出,2.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.研擬消費者保護計畫暨審議消費者保護方 案經費397千元,與上年度同。 2.消費者保護教育宣導及人才培訓經費6,73 5千元,較上年度減列辦理消費者教育宣 導活動計畫等經費197千元。 3.推動國際消費者事務合作與交流經費626 千元,與上年度同。 4.消費者保護資料之蒐集、出版與建立經費 212千元,與上年度同。 5.消費者保護議題專案研究調查經費458千 元,較上年度增列辦理消費者保護趨勢調 查計畫等經費5千元。 6.推動消費者保護資訊業務暨志工服務工作 2,826千元,較上年度減列辦理資通安全 業務、全民消費保護網計畫等經費300千 元。  " 2008,5903930300,6842000,無細項,行政院主管,消費者保護委員會,督導業務,其他經濟服務支出,2.24.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.消保工作督導協調推動經費1,261千元, 較上年度增列考評作業等經費675千元。 2.健全消費者服務中心之功能經費860千元 ,較上年度減列辦理研討會及資料印製等 經費20千元。 3.協調督導消費者權益或申訴事項經費2,05 9千元,較上年度減列捐助民間團體辦理 消費者保護相關活動等經費446千元。 4.消費者保護團體之輔導、評定經費1,932 千元,較上年度減列獎勵優良消保團體等 經費200千元。 5.執行消費者保護資料之定期公告經費730 千元,較上年度減列編印消費者手冊經費 48千元。" 2008,5903930400,1974000,無細項,行政院主管,消費者保護委員會,法制業務,其他經濟服務支出,2.24.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.相關消保法之研修、審查經費611千元, 較上年度減列出席費等經費3千元。 2.消費者保護法規疑義釋答與法制作業宣導 經費665千元,較上年度減列法令研修稿 費、郵電費等經費21千元。 3.法規、判決(例)及重要案例資料之蒐集與 整理經費698千元,較上年度減列外國消 保法令印刷、郵電費等經費80千元。" 2008,5903930500,2549000,無細項,行政院主管,消費者保護委員會,消費者保護官業務,其他經濟服務支出,2.24.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.消費者保護官之培訓160千元,較上年度 減列文具用品等經費35千元。 2.消費者保護官之職權加強經費479千元, 與上年度同。 3.消費者保護官之協調聯繫經費850千元, 較上年度增列文具用品等經費1千元。 4.消費爭議調解委員會推動與輔導經費260 千元,較上年度增列印製調解手冊及摺頁 等經費53千元。 5.市售商品品質衛生標示之調查經費800千 元,較上年度減列委託辦理市售商品採樣 、檢驗等經費448千元。" 2008,5903939000,0,交通及運輸設備,行政院主管,消費者保護委員會,一般建築及設備,其他經濟服務支出,2.24.6.1, 2008,5903939800,119000,無細項,行政院主管,消費者保護委員會,第一預備金,其他經濟服務支出,2.24.7,仍照上年度預算數編列。 2008,3203950100,317736000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,一般行政,行政支出,2.25.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費234,869千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 9,091千元。 2.基本行政工作維持費82,867千元,較上年 度減列資訊服務費及雜項設備購置等經費 1,328千元。" 2008,3203951000,84186000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程企劃及法規業務,行政支出,2.25.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.研訂及推動公共工程暨政府採購制度與政 策經費2,960千元,較上年度減列辦理我 國加入WTO政府採購議題等相關工作經費1 ,440千元。 2.研訂技師管理法規及輔導技術專業服務之 發展經費11,422千元,較上年度減列辦理 技師相關法令之研訂及修正等經費1,269 千元。 3.落實政府採購法之推行經費4,642千元, 較上年度減列資料印製等經費516千元。 4.輔導營造及相關產業健全發展經費1,715 千元,較上年度減列營造業相關法令修訂 等經費190千元。 5.推動政府採購及公共工程網路化經費60,8 42千元,較上年度減列建立公共工程資訊 標準及推動機制等經費17,298千元。 6.公共工程法制業務經費1,192千元,較上 年度增列推行法制作業等經費434千元。 7.中央採購稽核小組業務經費1,413千元, 較上年度減列採購稽核宣導等經費157千 元。" 2008,3203952000,132353000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程技術業務,行政支出,2.25.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公共工程計畫之審議經費3,503千元,較 上年度增列工程現勘等經費41千元。 2.公共工程技術之建置與提昇經費28,744千 元,較上年度減列生態工程及公共建設永 續發展計畫等經費8,125千元。 3.促進民間參與公共建設業務經費94,890千 元,較上年度減列補助主辦機關辦理民間 參與公共建設前置作業費用等經費42,417 千元。 4.公共工程技術鑑定業務經費5,216千元, 與上年度同。" 2008,3203953000,50117000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程管理業務,行政支出,2.25.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公共工程計畫執行之協調及考核經費2,30 3千元,較上年度減列辦理工程協調會議 等經費561千元。 2.公共工程品質管理計畫經費11,506千元, 較上年度減列落實推動全民監督公共工程 實施方案等經費906千元。 3.建立公共工程管理資訊體系經費2,148千 元,較上年度減列系統軟硬體維護等經費 306千元。 4.採購申訴審議業務經費34,160千元,較上 年度增列處理政府採購爭議等經費6,181 千元。" 2008,3203959000,2110000,交通及運輸設備,行政院主管,公共工程委員會,一般建築及設備,行政支出,2.25.5.1, 2008,3203959800,2500000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,第一預備金,行政支出,2.25.6,仍照上年度預算數編列。 2008,3703970100,257773000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,一般行政,民政支出,2.26.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費174,858千元,較上年度增列 職員2人、約聘人員2人之人事費等1,000 千元。 2.基本行政工作維持費82,915千元,較上年 度減列更新檔案庫房設施等經費5,221千 元。" 2008,3703970200,78949000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,綜合規劃發展,民政支出,2.26.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合研訂原住民族政策及法規35,432千元 ,較上年度增列制定原住民族政策法規及 輔導傳統部落等經費2,710千元。 2.推動原住民族政策發展及行政資訊化19,8 30千元,較上年度增列購置辦公室自動化 資訊軟硬體等經費1,780千元。 3.推動原住民國際交流23,687千元,較上年 度增列推動南島民族論壇計畫等經費14,5 13千元。" 2008,3703970500,1786150000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,經濟及公共建設業務,民政支出,2.26.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.規劃輔導原住民經濟開發28,710千元,較 上年度減列辦理東埔活動中心營運輔導等 經費296千元。 2.規劃輔導原住民經濟及產業發展414,264 千元,較上年度減列14,586千元,包括: (1)辦理原住民部落產業發展計畫總經費4 04,364千元,分年辦理,95至96年已編 列220,320千元,本年度編列第3年經費 165,000千元,較上年度增列9,044千元 。 (2)輔導原住民經濟發展計畫249,264千元 ,較上年度減列辦理原住民保留地森林 保育計畫等經費23,630千元。 3.原住民技藝研習中心營運管理16,700千元 ,較上年度減列購置技藝研習中心教學設 備等經費7,585千元。 4.原住民住宅整建及部落遷建計畫394,850 千元,較上年度增列部落遷建計畫等經費 68,200千元。 5.聯絡道路及飲用水設施改善規劃357,200 千元,較上年度減列原住民地區聯絡道路 改善計畫等經費190,330千元。 6.原住民部落永續發展計畫574,426千元, 較上年度減列17,932千元,包括: (1)辦理原住民部落永續發展計畫〈重點 部落〉總經費735,010千元,分4年辦理 ,95至96年度已編列298,340千元,本 年度續編列第3年經費124,366千元,較 上年度增列2,568千元。 (2)辦理原住民部落基礎環境設施改善計 畫等經費450,060千元,較上年度減列 辦理原住民地區公共工程計畫專案管理 中心等經費20,500千元。" 2008,3703970600,379327000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,土地規劃管理利用業務,民政支出,2.26.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.原住民保留地規劃開發152,040千元,較 上年度減列315千元,包括: (1)辦理原住民現使用台糖土地價購計畫 總經費192,564千元,分2年辦理,96年 度已編列100,000千元,本年編列最後1 年經費92,564千元,較上年度減列7,43 6千元。 (2)辦理原住民保留地規劃開發59,476千 元,較上年度增列漏報增劃編原住民保 留地工作計畫等經費7,121千元。 2.原住民保留地管理輔導39,371千元,較上 年度增列辦理原住民保留地權利賦予計畫 等經費471千元。 3.原住民保留地土地利用187,916千元,較 上年度增列辦理國土復育策略方案暨行動 計畫等經費162,300千元。" 2008,3703970800,546000000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,補助原住民鄉鎮市,民政支出,2.26.5,"本年度預算數546,000千元,係補助原住民 鄉、鎮、市基本財政收支差短及加強原住民 地區基本建設等經費,與上年度同。" 2008,3703978100,500000000,原住民族綜合發展基金,行政院主管,原住民族委員會,非營業特種基金,民政支出,2.26.6.1, 2008,3703979800,2060000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,第一預備金,民政支出,2.26.7,仍照上年度預算數編列。 2008,5103970300,1218716000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,原住民教育推展,教育支出,2.26.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.原住民族教育協調與發展1,149,683千元 ,係依原住民族教育法第9條規定編列之 辦理原住民族教育經費,較上年度增列24 ,800千元,包括: (1)原住民傳播發展計畫總經費2,297,000 千元,分年辦理,93至96年度已編列1, 339,990千元,本年度編列第5年經費38 7,834千元,較上年度減列26,270千元 。 (2)辦理原住民族教育推展計畫624,719千 元,較上年度增列辦理都市原住民族發 展計畫等經費11,070千元。 (3)新增辦理原住民族語言振興計畫總經 費719,000千元,分6年辦理,本年度編 列第1年經費137,130千元。 (4)上年度辦理原住民族語言振興工作計 畫預算業已編竣,所列97,130千元如數 減列。 2.原住民文化維護與發展69,033千元,較上 年度增列14,261千元,包括: (1)辦理文化發展計畫9,321千元,較上年 度減列補助原住民文化交流活動等經費 4,000千元。 (2)新增推動原住民族文化振興與發展計 畫〈第二期〉總經費1,015,700千元, 分6年辦理,本年度編列第1年經費59,7 12千元。 (3)上年度推動原住民族文化振興與發展 計畫〈第一期〉預算業已編竣,所列41 ,451千元如數減列。" 2008,6203970400,1459787000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,社會服務推展,社會救助支出,2.26.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.加強原住民醫療衛生保健服務526,696千 元,較上年度增列補助原住民健保費等經 費52,185千元。 2.推動原住民社會福利服務901,166千元, 較上年度增列62,797千元,包括: (1)辦理原住民族多元福利計畫總經費5,7 63,117千元,分年辦理,94至96年度已 編列3,786,282千元,本年度續編列第4 年發放原住民敬老福利生活津貼等經費 889,866千元,較上年度增列77,285千 元。 (2)推動原住民社會服務11,300千元,較 上年度減列建立人才資料庫等經費14,4 88千元。 3.原住民人民團體輔導7,160千元,較上年 度增列辦理表揚原住民服務優良團體及人 士等經費675千元。 4.原住民就業服務24,765千元,較上年度減 列辦理就業狀況調查等經費1,304千元。" 2008,3703960100,56343000,無細項,行政院主管,文化園區管理局,一般行政,民政支出,2.27.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費29,031千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額及勞健保費等903千元。 2.基本行政業務維持費27,312千元,較上年 度減列辦理園區花卉植栽等經費6,411千 元。" 2008,3703960200,30586000,無細項,行政院主管,文化園區管理局,文化藝術展示表演業務,民政支出,2.27.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.原住民族文化資產典藏及推廣18,106千元 ,較上年度增列辦理樂舞展演活動經費2, 176千元。 2.文化活動推廣交流12,480千元,較上年度 增列辦理全國原住民樂舞競賽活動等經費 6,000千元。" 2008,3703960300,11372000,無細項,行政院主管,文化園區管理局,原住民族社會教育推廣,民政支出,2.27.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.教育研習1,666千元,較上年度減列辦理 研習課程經費350千元。 2.導覽解說服務9,706千元,較上年度增列 園區生態設施養護費52千元。" 2008,3703969000,20597000,營建工程,行政院主管,文化園區管理局,一般建築及設備,民政支出,2.27.4.1, 2008,3703969800,500000,無細項,行政院主管,文化園區管理局,第一預備金,民政支出,2.27.5,本年度編列第一預備金如列數。 2008,5303980100,168737000,無細項,行政院主管,體育委員會,一般行政,文化支出,2.28.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費134,587千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費3,000千元。 2.基本行政工作維持費34,150千元,較上年 度減列公文管理系統事務設備等經費500 千元。" 2008,5303981000,59080000,無細項,行政院主管,體育委員會,體育行政業務,文化支出,2.28.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.體育行政及督導經費15,614千元,較上年 度減列體育政策基礎資料調查等經費929 千元。 2.整合體育資源經費19,320千元,較上年度 增列活化體育產業活動等經費4,501千元 。 3.加強國民體育宣導經費15,326千元,較上 年度增列精英獎表揚活動等經費308千元 。 4.加強體育人才培育經費8,820千元,較上 年度減列運動休閒服務業人才培訓等經費 360千元。" 2008,5303982000,317480000,推展全民運動,行政院主管,體育委員會,國家體育建設,文化支出,2.28.3.1, 2008,5303989800,3200000,無細項,行政院主管,體育委員會,第一預備金,文化支出,2.28.4,仍照上年度預算數編列。 2008,3703990100,139944000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,一般行政,民政支出,2.29.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費83,600千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額及全民健保保險費等經費 4,541千元。 2.基本行政工作維持費56,344千元,與上年 度同。" 2008,3703991000,160761000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,綜合規劃發展,民政支出,2.29.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合規劃客家政策及法規56,842千元,較 上年度增列22,613千元,包括: (1)辦理輔助客家事務及資料蒐集等經費1 0,300千元,較上年度增列客家基礎資 料調查研究等經費3,040千元。 (2)客家文化振興第2期計畫-知識體系發 展計畫,總經費191,200千元,分6年辦 理,本年度編列第1年經費19,242千元 。 (3)數位台灣客家庄-台灣客家圖書數位 典藏計畫,總經費22,300千元,分4年 辦理,本年度編列第1年經費2,300千元 。 (4)新增辦理台灣客家族群聚落、歷史與 社會變遷之研究計畫25,000千元。 (5)上年度辦理客家文化振興第1期計畫- 知識體系發展計畫預算業已編竣,所列 26,969千元如數減列。 2.客家文化資產之規劃與協調34,110千元, 較上年度增列18,000千元,包括: (1)辦理客家文化資產保存及運用等經費9 ,138千元,較上年度增列辦理台灣客家 相關史料文獻纂修及籌編等經費1,000 千元。 (2)客家文化振興第2期計畫-客庄文化資 源普查計畫,總經費99,000千元,分6 年辦理,本年度編列第1年經費15,972 千元。 (3)數位台灣客家庄-台灣客庄文化數位 典藏及聯合目錄計畫,總經費65,000千 元,分4年辦理,本年度編列第1年經費 9,000千元。 (4)上年度辦理客家文化振興第1期計畫- 客庄文化資源普查計畫預算業已編竣, 所列7,972千元如數減列。 3.規劃輔導推動客家社會經濟發展69,809千 元,較上年度減列18,000千元,包括: (1)客家特色產業發展第2期計畫,總經費 638,000千元,分6年辦理,本年度編列 第1年經費69,809千元。 (2)上年度辦理客家特色產業發展第1期計 畫預算業已編竣,所列87,809千元如數 減列。" 2008,3703992000,25581000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,海外合作交流,民政支出,2.29.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.海外合作交流第2期計畫,總經費306,100 千元,分6年辦理,本年度編列第1年經費 25,581千元。 2.上年度辦理海外合作交流第1期計畫預算 業已編竣,所列25,581千元如數減列。" 2008,3703999800,2000000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,第一預備金,民政支出,2.29.4,仍照上年度預算數編列。 2008,5303993000,1241873000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,文化教育推展,文化支出,2.29.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.客家學術、文藝發展之推動與輔助143,74 3千元,較上年度增列8,730千元,包括: (1)客家文化振興第2期計畫-文藝發展計 畫,總經費1,493,000千元,分6年辦理 ,本年度編列第1年經費143,743千元。 (2)上年度辦理客家文化振興第1期計畫- 文藝發展計畫預算業已編竣,所列135, 013千元如數減列。 2.推展客家語言教育業務108,702千元,較 上年度增列33,535千元,包括: (1)客家語言發展第2期計畫,總經費1,13 7,500千元,分6年辦理,本年度編列第 1年經費94,167千元。 (2)建置客家語言文化數位學習網及推廣 計畫,總經費67,700千元,分4年辦理 ,本年度編列第1年經費14,535千元。 (3)上年度辦理客家語言發展第1期計畫預 算業已編竣,所列75,167千元如數減列 。 3.推展及輔助客語傳播媒體業務588,889千 元,較上年度增列19,829千元,包括: (1)客家傳播發展第2期計畫,總經費3,98 1,000千元,分6年辦理,本年度編列第 1年經費586,789千元。 (2)數位台灣客家庄-台灣客家影音數位 典藏計畫,總經費36,000千元,分4年 辦理,本年度編列第1年經費2,100千元 。 (3)上年度辦理客家傳播發展第1期計畫預 算業已編竣,所列569,060千元如數減 列。 4.協助營造客家文化生活環境400,539千元 ,較上年度增列16,928千元,包括: (1)客家文化生活環境營造計畫輔導等經 費539千元,較上年度增列計畫輔導及 審查工作等經費100千元。 (2)客家文化振興第2期計畫-客家文化生 活環境營造,總經費2,856,000千元, 分6年辦理,本年度編列第1年經費400, 000千元。 (3)上年度辦理客家文化振興第1期計畫- 客家文化生活環境營造計畫預算業已編 竣,所列383,172千元如數減列。" 2008,5303994000,41616000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,臺灣客家文化中心規劃興建,文化支出,2.29.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費27,886千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額及全民健保保險費等經費 3,669千元。 2.基本行政工作維持費7,865千元,與上年 度同。 3.規劃客家生態博物館群網絡5,865千元, 較上年度增列3,091千元,包括: (1)數位台灣客家庄-台灣客家文物典藏 計畫,總經費32,000千元,分4年辦理 ,本年度編列第1年經費2,900千元。 (2)推動客家生態博物館群網絡等經費2,9 65千元,較上年度增列辦理客家文物數 位加值應用與教育推廣等經費191千元 。" 2008,3304010100,1859507000,無細項,立法院主管,立法院,一般行政,立法支出,3.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,285,088千元,較上年度減 列委員及公費助理公勞健保保費、退休準 備金及職工福利互助結算金等經費44,142 千元。 2.基本行政工作維持費297,870千元,較上 年度增列院址及國泰忠孝大樓等租金、各 單位及委員研究室汰購各辦公設備等相關 經費28,459千元。 3.進修訓練經費7,345千元,較上年度減列 資訊教育訓練經費200千元。 4.檔案、文牘、收發、公共關係等秘書業務 經費58,763千元,較上年度減列院聞月刊 、大事記等印製經費1,439千元。 5.資訊管理業務經費210,441千元,較上年 度增列資通安全管理中心系統、防毒監控 及委員會會議多媒體系統等維護費2,011 千元。" 2008,3304010200,332303000,委員歲費及公費,立法院主管,立法院,委員問政業務,立法支出,3.1.2.1, 2008,3304010300,16755000,院會議事,立法院主管,立法院,議事業務,立法支出,3.1.3.1, 2008,3304010400,6100000,無細項,立法院主管,立法院,立法諮詢業務,立法支出,3.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.法制諮詢業務經費4,330千元,與上年度 同。 2.預算諮詢業務經費1,770千元,與上年度 同。" 2008,3304010500,53504000,無細項,立法院主管,立法院,國會圖書業務,立法支出,3.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.圖書管理38,653千元,較上年度減列新店 檔案圖書典藏館圖書搬運、登錄及整理等 相關經費1,586千元。 2.新增議政博物管理經費14,851千元。" 2008,3304010600,29197000,無細項,立法院主管,立法院,公報業務,立法支出,3.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公報行政經費10,966千元,較上年度減列 製作委員問政錄影專輯及公報上網等相關 經費500千元。 2.文書印刷經費18,231千元,與上年度同。" 2008,3304010700,14600000,無細項,立法院主管,立法院,黨團補助,立法支出,3.1.7,"本年度預算數14,600千元,係按各黨團委員 席次補助各黨團運作所需經費,較上年度減 列委員席次106人經費11,680千元。" 2008,3304019000,35700000,營建工程,立法院主管,立法院,一般建築及設備,立法支出,3.1.8.1, 2008,3304019800,3000000,無細項,立法院主管,立法院,第一預備金,立法支出,3.1.9,仍照上年度預算數編列。 2008,3405010100,919022000,無細項,司法院主管,司法院,一般行政,司法支出,4.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費516,068千元,較上年度減列 駐衛警1人之人事費580千元,增列員工薪 俸晉級差額、退休離職儲金及全民健保保 險費13,710千元,計淨增13,130千元。 2.基本行政工作維持費60,215千元,較上年 度增列智慧財產法院辦公廳室租金等經費 32,058千元。 3.辦理司法行政業務費224,959千元,較上 年度增列支援法院辦理債務清理事件業務 等經費90,635千元。 4.辦理電腦資訊作業費117,780千元,與上 年度同。" 2008,3405011000,7634000,無細項,司法院主管,司法院,大法官議事業務,司法支出,4.1.2,"本年度預算數7,634千元,係辦理憲法及其 他法令解釋業務經費,較上年度增列出國考 察等經費1,154千元。" 2008,3405011300,6111000,無細項,司法院主管,司法院,民事審判行政,司法支出,4.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事行政及法案研修經費5,352千元 ,較上年度減列研修破產法等經費736千 元。 2.捐助民間機構及團體經費759千元,與上 年度同。" 2008,3405011400,4767000,無細項,司法院主管,司法院,刑事審判行政,司法支出,4.1.4,"本年度預算數4,767千元,係辦理刑事行政 及法案研修業務經費,較上年度增列推動刑 事訴訟法新制相關業務等經費11千元。" 2008,3405011500,3733000,無細項,司法院主管,司法院,行政訴訟及懲戒行政,司法支出,4.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理行政訴訟及懲戒行政業務經費3,564 千元,較上年度減列編印「最高行政法院 裁判要旨彙編(第26輯)」等經費7千元 。 2.捐助民間機構及團體經費169千元,較上 年度減列捐助臺灣行政法學會等經費10千 元。" 2008,3405011600,4649000,無細項,司法院主管,司法院,少年及家事審判行政,司法支出,4.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年及家事行政與法案研修業務經費 4,299千元,較上年度增列辦理家事調解 委員訓練等經費245千元。 2.捐助民間機構及團體經費350千元,較上 年度減列捐助協助各法院辦理少年觀護、 家庭暴力、家事調解工作之民間團體等經 費245千元。" 2008,3405011700,20521000,無細項,司法院主管,司法院,司法業務規劃研考,司法支出,4.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理研究改進司法制度業務經費17,910千 元,較上年度減列籌設智慧財產法院先期 作業等經費1,524千元。 2.捐助民間機構及團體經費2,611千元,較 上年度增列捐助各大學法律系協助本院解 答民眾有關實體法律問題之電子郵件等經 費12千元。" 2008,3405019000,300000000,土地購置,司法院主管,司法院,一般建築及設備,司法支出,4.1.8.1, 2008,3405019800,1017000,無細項,司法院主管,司法院,第一預備金,司法支出,4.1.9,仍照上年度預算數編列。 2008,6305011900,947496000,無細項,司法院主管,司法院,對財團法人法律扶助基金會捐助,福利服務支出,4.1.10,"本年度預算數947,496千元,係依「法律扶 助法」捐助法律扶助基金會之基金及業務需 求經費,較上年度增列10,148千元。" 2008,7605011900,185983000,無細項,司法院主管,司法院,司法官退休退養給付,退休撫卹給付支出,4.1.11,"本年度預算數185,983千元,係依「司法官 退養金給與辦法」辦理司法官退休退養所需 給付經費,較上年度增列17,175千元。" 2008,3405050100,486830000,無細項,司法院主管,最高法院,一般行政,司法支出,4.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費457,189千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額、退休離職儲金及全民 健保保險費10,619千元。 2.基本行政工作維持費18,144千元,較上年 度增列替代役宿舍租金等經費588千元。 3.辦理司法行政業務費11,497千元,較上年 度減列辦公廳室整修等經費922千元。" 2008,3405051000,6811000,無細項,司法院主管,最高法院,審判業務,司法支出,4.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費2,197千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費400千 元。 2.辦理刑事案件業務經費4,221千元,較上 年度減列購置審判設備等經費35千元。 3.辦理律師懲戒、民間公證人懲戒覆審業務 經費393千元,與上年度同。" 2008,3405059000,1173000,其他設備,司法院主管,最高法院,一般建築及設備,司法支出,4.2.3.1, 2008,3405059800,770000,無細項,司法院主管,最高法院,第一預備金,司法支出,4.2.4,仍照上年度預算數編列。 2008,3405100100,156970000,無細項,司法院主管,最高行政法院,一般行政,司法支出,4.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費141,520千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額、退休離職儲金及全民 健保保險費3,456千元。 2.基本行政工作維持費5,944千元,較上年 度增列辦公廳室電費等經費676千元。 3.辦理司法行政業務費9,506千元,較上年 度增列辦公廳室整修等經費4,516千元。" 2008,3405101000,6607000,無細項,司法院主管,最高行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.3.2,"本年度預算數6,607千元,係辦理行政訴訟 業務經費,較上年度增列辦理公務送達郵資 等經費3,563千元。" 2008,3405109000,0,交通及運輸設備,司法院主管,最高行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.3.3.1, 2008,3405109800,238000,無細項,司法院主管,最高行政法院,第一預備金,司法支出,4.3.4,仍照上年度預算數編列。 2008,3405110100,263471000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,一般行政,司法支出,4.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費205,397千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額、退休離職儲金及全民 健保保險費7,188千元。 2.基本行政工作維持費52,169千元,較上年 度增列租用宿舍租金等經費382千元。 3.辦理司法行政業務費5,905千元,較上年 度增列司法志工誤餐補助及辦理訓練事務 等經費207千元。" 2008,3405111000,9854000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.4.2,"本年度預算數9,854千元,係辦理行政訴訟 業務經費,較上年度增列辦理公務送達郵資 等經費1,165千元。" 2008,3405118500,174928000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.4.3,"興建辦公廳室計畫總經費1,143,585千元, 分6年辦理,94至96年度已編列187,766千元 ,本年度續編第4年經費174,928千元,較上 年度增列19,928千元。" 2008,3405119000,345000,其他設備,司法院主管,臺北高等行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.4.4.1, 2008,3405119800,865000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.4.5,仍照上年度預算數編列。 2008,3405120100,128229000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,一般行政,司法支出,4.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費114,588千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額、退休離職儲金及全民 健保保險費2,682千元。 2.基本行政工作維持費7,079元,較上年度 增列辦公廳室電費等經費229千元。 3.辦理司法行政業務費6,562千元,較上年 度增列電腦設備養護等經費186千元。" 2008,3405121000,4898000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.5.2,"本年度預算數4,898千元,係辦理行政訴訟 業務經費,較上年度增列辦理公務送達郵資 等經費928千元。" 2008,3405129000,910000,交通及運輸設備,司法院主管,臺中高等行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.5.3.1, 2008,3405129800,357000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.5.4,仍照上年度預算數編列。 2008,3405130100,177462000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,一般行政,司法支出,4.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費157,171千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額、退休離職儲金及全民 健保保險費13,021千元。 2.基本行政工作維持費10,494千元,較上年 度增列公務車油料等經費31千元。 3.辦理司法行政業務費9,797千元,較上年 度增列辦公廳室整修等經費1,057千元。" 2008,3405131000,8841000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.6.2,"本年度預算數8,841千元,係辦理行政訴訟 業務經費,較上年度增列辦理公務送達郵資 等經費1,157千元。" 2008,3405139000,34000,其他設備,司法院主管,高雄高等行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.6.3.1, 2008,3405139800,374000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.6.4,仍照上年度預算數編列。 2008,3405200100,82743000,無細項,司法院主管,公務員懲戒委員會,一般行政,司法支出,4.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費77,552千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額、退休離職儲金及全民健 保保險費760千元。 2.基本行政工作維持費3,287千元,較上年 度增列公務車養護等經費119千元。 3.辦理司法行政業務費1,904千元,較上年 度減列電腦設備養護等經費22千元。" 2008,3405201000,1553000,無細項,司法院主管,公務員懲戒委員會,懲戒案件處理,司法支出,4.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理懲戒案件審議業務經費1,250千元, 較上年度增列辦理公務送達郵資等經費50 千元。 2.辦理懲戒案件調查業務經費303千元,較 上年度增列辦理公務送達郵資等經費50千 元。" 2008,3405209000,596000,其他設備,司法院主管,公務員懲戒委員會,一般建築及設備,司法支出,4.7.3.1, 2008,3405209800,231000,無細項,司法院主管,公務員懲戒委員會,第一預備金,司法支出,4.7.4,仍照上年度預算數編列。 2008,3405250100,65801000,無細項,司法院主管,司法人員研習所,一般行政,司法支出,4.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費46,199千元,較上年度減列律 師轉任法官訓練津貼等經費696千元。 2.基本行政工作維持費16,175千元,較上年 度增列替代役宿舍租金等經費179千元。 3.辦理司法行政業務費3,427千元,較上年 度增列辦理公務送達郵資等經費308千元 。" 2008,3405251000,43206000,無細項,司法院主管,司法人員研習所,研習業務,司法支出,4.8.2,"本年度預算數43,206千元,係辦理司法人員 研習訓練經費,較上年度增列授課講座鐘點 等經費9,134千元。" 2008,3405258500,204000000,無細項,司法院主管,司法人員研習所,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.8.3,"興建辦公廳舍計畫總經費1,411,998千元, 分7年辦理,92、94至96年度已編列241,000 千元,本年度續編第5年經費204,000千元, 較上年度增列7,000千元。" 2008,3405259000,40000,交通及運輸設備,司法院主管,司法人員研習所,一般建築及設備,司法支出,4.8.4.1, 2008,3405259800,300000,無細項,司法院主管,司法人員研習所,第一預備金,司法支出,4.8.5,仍照上年度預算數編列。 2008,3405260100,65885000,無細項,司法院主管,智慧財產法院,一般行政,司法支出,4.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費52,881千元,較上年度增列職 員11人、法官助理10人之人事費、員工薪 俸晉級差額、退休離職儲金及全民健保保 險費16,145千元。 2.新增基本行政工作維持費4,254千元。 3.新增辦理司法行政業務費8,750千元。" 2008,3405261000,8297000,無細項,司法院主管,智慧財產法院,審判業務,司法支出,4.9.2,"本年度預算數之內容如下: 1.辦理民事事件業務經費3,439千元。 2.辦理刑事案件業務經費2,807千元。 3.辦理行政訴訟業務經費2,051千元。" 2008,3405269800,200000,無細項,司法院主管,智慧財產法院,第一預備金,司法支出,4.9.3,本年度編列第一預備金如列數。 2008,3405300100,1305885000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,一般行政,司法支出,4.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,194,654千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額、退休離職儲金及全 民健保保險費27,152千元。 2.基本行政工作維持費38,928千元,較上年 度增列退休退職人員三節慰問金等經費56 0千元。 3.辦理司法行政業務費72,303千元,較上年 度增列辦公廳室整修等經費6,558千元。" 2008,3405301000,47847000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,審判業務,司法支出,4.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費15,710千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費2,276 千元。 2.辦理刑事案件業務經費31,101千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費3,685 千元。 3.辦理律師懲戒、民間公證人懲戒業務經費 1,036千元,與上年度同。" 2008,3405301500,45000000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,冤獄賠償,司法支出,4.10.3,"本年度預算數45,000千元,係依據冤獄賠償 法規定辦理冤獄賠償所需經費,較上年度減 列1,000千元。" 2008,3405309000,6856000,營建工程,司法院主管,臺灣高等法院,一般建築及設備,司法支出,4.10.4.1, 2008,3405309800,1511000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,第一預備金,司法支出,4.10.5,仍照上年度預算數編列。 2008,3405310100,503664000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,一般行政,司法支出,4.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費483,807千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額、退休離職儲金及全民 健保保險費16,531千元。 2.基本行政工作維持費11,076千元,較上年 度增列公務車油料等經費349千元。 3.辦理司法行政業務費8,781千元,較上年 度減列辦公廳室整修等經費913千元。" 2008,3405311000,24515000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,審判業務,司法支出,4.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費6,537千元,較上 年度增列調解委員報酬等經費580千元。 2.辦理刑事案件業務經費17,978千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費3,445 千元。" 2008,3405319000,1000000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,一般建築及設備,司法支出,4.11.3.1, 2008,3405319800,423000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,第一預備金,司法支出,4.11.4,仍照上年度預算數編列。 2008,3405320100,351123000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,一般行政,司法支出,4.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費333,763千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額、退休離職儲金及全民 健保保險費3,682千元。 2.基本行政工作維持費9,445千元,較上年 度增列辦公廳室電費等經費665千元。 3.辦理司法行政業務費7,915千元,較上年 度減列辦公廳室整修等經費377千元。" 2008,3405321000,15214000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,審判業務,司法支出,4.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費3,847千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費795千 元。 2.辦理刑事案件業務經費11,367千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費834千 元。" 2008,3405329000,561000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,一般建築及設備,司法支出,4.12.3.1, 2008,3405329800,466000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,第一預備金,司法支出,4.12.4,仍照上年度預算數編列。 2008,3405330100,394467000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,一般行政,司法支出,4.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費374,696千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額、退休離職儲金及全民 健保保險費15,878千元。 2.基本行政工作維持費11,755千元,較上年 度增列辦公廳室電費等經費254千元。 3.辦理司法行政業務費8,016千元,較上年 度減列辦公廳室整修等經費1,531千元。" 2008,3405331000,22925000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,審判業務,司法支出,4.13.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費3,812千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費752千 元。 2.辦理刑事案件業務經費19,113千元,較上 年度增列義務辯護律師酬金等經費3,948 千元。" 2008,3405339000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,一般建築及設備,司法支出,4.13.3.1, 2008,3405339800,385000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,第一預備金,司法支出,4.13.4,仍照上年度預算數編列。 2008,3405340100,125625000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,一般行政,司法支出,4.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費115,826千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額、退休離職儲金及全民 健保保險費6,102千元。 2.基本行政工作維持費4,757千元,較上年 度減列辦公房舍基本維護等經費346千元 。 3.辦理司法行政業務費5,042千元,較上年 度減列辦公廳室整修等經費1,498千元。" 2008,3405341000,8774000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,審判業務,司法支出,4.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費2,269千元,較上 年度增列調解委員旅費等經費216千元。 2.辦理刑事案件業務經費6,505千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費824千 元。" 2008,3405349000,2610000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,一般建築及設備,司法支出,4.14.3.1, 2008,3405349800,127000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,第一預備金,司法支出,4.14.4,仍照上年度預算數編列。 2008,3405410100,1262602000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,一般行政,司法支出,4.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,195,102千元,較上年度增 列司法事務官30人、書記官4人、法官助 理6人之人事費、員工薪俸晉級差額、退 休離職儲金及全民健保保險費74,794千元 。 2.基本行政工作維持費40,634千元,較上年 度增列公務車油料等經費388千元。 3.辦理司法行政業務費26,866千元,較上年 度減列遷院用地先期規劃作業等經費1,39 5千元。" 2008,3405411000,134831000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,審判業務,司法支出,4.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費65,326千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費11,113 千元。 2.辦理刑事案件業務經費25,823千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費368千 元。 3.辦理民事執行業務經費43,682千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費7,622 千元。" 2008,3405411200,8441000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,少年事件處理,司法支出,4.15.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費724千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費7,717 千元,較上年度增列辦理少年安置、處分 或治療等經費249千元。" 2008,3405411400,2854000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.15.4,"本年度預算數2,854千元,係辦理公證及提 存業務經費,與上年度同。" 2008,3405419000,6300000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺北地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.15.5.1, 2008,3405419800,1223000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,第一預備金,司法支出,4.15.6,仍照上年度預算數編列。 2008,3405420100,513092000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,一般行政,司法支出,4.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費474,180千元,較上年度增列 司法事務官14人、書記官3人、法官助理5 人之人事費、員工薪俸晉級差額、退休離 職儲金及全民健保保險費45,504千元。 2.基本行政工作維持費22,080千元,較上年 度增列公務車養護等經費282千元。 3.辦理司法行政業務費16,832千元,較上年 度減列辦公廳室整修等經費4,385千元。" 2008,3405421000,63776000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,審判業務,司法支出,4.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費28,526千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費4,869 千元。 2.辦理刑事案件業務經費14,822千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費685千 元。 3.辦理民事執行業務經費20,428千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費1,720 千元。" 2008,3405421200,5115000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,少年事件處理,司法支出,4.16.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費439千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費4,676 千元,較上年度減列辦理少年安置、處分 或治療等經費515千元。" 2008,3405421400,882000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.16.4,"本年度預算數882千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2008,3405429000,1095000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣士林地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.16.5.1, 2008,3405429800,390000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,第一預備金,司法支出,4.16.6,仍照上年度預算數編列。 2008,3405430100,905470000,無細項,司法院主管,臺灣板橋地方法院,一般行政,司法支出,4.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ 1.人員維持費854,574千元,較上年度增列 司法事務官27人、書記官3人、法官助理9 人之人事費、員工薪俸晉級差額、退休離 職儲金及全民健保保險費64,670千元。 2.基本行政工作維持費26,212千元,較上年 度增列公務車油料等經費756千元。 3.辦理司法行政業務費24,684千元,較上年 度減列辦公廳室整修等經費6,730千元。" 2008,3405431000,98953000,無細項,司法院主管,臺灣板橋地方法院,審判業務,司法支出,4.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費45,911千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費12,170 千元。 2.辦理刑事案件業務經費24,145千元,較上 年度增列義務辯護律師酬金等經費1,825 千元。 3.辦理民事執行業務經費28,897千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費3,751 千元。" 2008,3405431200,9092000,無細項,司法院主管,臺灣板橋地方法院,少年事件處理,司法支出,4.17.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費1,651千元, 與上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費7,441 千元,較上年度增列辦理少年安置、處分 或治療等經費2,256千元。" 2008,3405431400,819000,無細項,司法院主管,臺灣板橋地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.17.4,"本年度預算數819千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2008,3405439000,4453000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣板橋地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.17.5.1, 2008,3405439800,561000,無細項,司法院主管,臺灣板橋地方法院,第一預備金,司法支出,4.17.6,仍照上年度預算數編列。 2008,3405470100,648917000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,一般行政,司法支出,4.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費607,999千元,較上年度增列 司法事務官21人、書記官6人之人事費、 員工薪俸晉級差額、退休離職儲金及全民 健保保險費50,327千元。 2.基本行政工作維持費18,848千元,較上年 度增列辦公廳室租金等經費1,305千元。 3.辦理司法行政業務費22,070千元,較上年 度增列辦公廳室整修等經費6,243千元。" 2008,3405471000,87544000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,審判業務,司法支出,4.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費33,852千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費6,247 千元。 2.辦理刑事案件業務經費26,899千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費2,067 千元。 3.辦理民事執行業務經費26,793千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費5,700 千元。" 2008,3405471200,8636000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,少年事件處理,司法支出,4.18.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費414千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費8,222 千元,較上年度減列辦理少年安置、處分 或治療等經費207千元。" 2008,3405471400,1515000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.18.4,"本年度預算數1,515千元,係辦理公證及提 存業務經費,與上年度同。" 2008,3405478500,4000000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.18.5,"辦理擴遷建辦公廳舍及檔證大樓計畫先期規 劃費如列數。" 2008,3405479000,2145000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣桃園地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.18.6.1, 2008,3405479800,340000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,第一預備金,司法支出,4.18.7,仍照上年度預算數編列。 2008,3405480100,348081000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,一般行政,司法支出,4.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費324,674千元,較上年度增列 司法事務官7人、書記官2人、法官助理2 人之人事費、員工薪俸晉級差額、退休離 職儲金及全民健保保險費19,906千元。 2.基本行政工作維持費10,641千元,較上年 度減列員工上下班交通車租金等經費401 千元。 3.辦理司法行政業務費12,766千元,較上年 度增列辦公廳室整修等經費1,631千元 。" 2008,3405481000,34742000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,審判業務,司法支出,4.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費13,937千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費2,300 千元。 2.辦理刑事案件業務經費10,026千元,較上 年度減列刑事案件鑑定等經費583千元。 3.辦理民事執行業務經費10,779千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費2,355 千元。" 2008,3405481200,6032000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,少年事件處理,司法支出,4.19.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費288千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費5,744 千元,較上年度增列辦理少年安置、處分 或治療等經費882千元。" 2008,3405481400,441000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.19.4,"本年度預算數441千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2008,3405489000,328000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣新竹地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.19.5.1, 2008,3405489800,335000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,第一預備金,司法支出,4.19.6,仍照上年度預算數編列。 2008,3405490100,240017000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,一般行政,司法支出,4.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費217,122千元,較上年度增列 司法事務官6人、書記官2人、法官助理2 人之人事費、員工薪俸晉級差額、退休離 職儲金及全民健保保險費15,387千元。 2.基本行政工作維持費9,689千元,較上年 度增列辦公廳室電費等經費502千元。 3.辦理司法行政業務費13,206千元,較上年 度減列辦公廳室整修等經費2,230千元。" 2008,3405491000,26281000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,審判業務,司法支出,4.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費11,356千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費588千 元。 2.辦理刑事案件業務經費7,537千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費2,327 千元。 3.辦理民事執行業務經費7,388千元,與上 年度同。" 2008,3405491200,3911000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,少年事件處理,司法支出,4.20.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費171千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費3,740 千元,較上年度增列辦理少年安置、處分 或治療等經費734千元。" 2008,3405491400,300000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.20.4,"本年度預算數300千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2008,3405499000,3870000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.20.5.1, 2008,3405499800,527000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,第一預備金,司法支出,4.20.6,仍照上年度預算數編列。 2008,3405500100,963731000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,一般行政,司法支出,4.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費908,276千元,較上年度增列 司法事務官28人、書記官4人、法官助理1 0人之人事費、員工薪俸晉級差額、退休 離職儲金及全民健保保險費68,371千元。 2.基本行政工作維持費31,843千元,較上年 度增列辦公廳室電費等經費4,822千元。 3.辦理司法行政業務費23,612千元,較上年 度減列運費等經費2,181千元。" 2008,3405501000,106261000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,審判業務,司法支出,4.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費44,590千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費6,128 千元。 2.辦理刑事案件業務經費20,905千元,較上 年度增列義務辯護律師酬金等經費1,098 千元。 3.辦理民事執行業務經費40,766千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費6,127 千元。" 2008,3405501200,11036000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,少年事件處理,司法支出,4.21.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費562千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費10,474 千元,較上年度增列辦理少年安置、處分 或治療等經費1,488千元。" 2008,3405501400,1544000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.21.4,"本年度預算數1,544千元,係辦理公證及提 存業務經費,與上年度同。" 2008,3405508500,0,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.21.5,"上年度興建贓物庫及檔案大樓計畫預算業已 編竣,所列36,093千元如數減列。" 2008,3405509000,810000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺中地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.21.6.1, 2008,3405509800,708000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,第一預備金,司法支出,4.21.7,仍照上年度預算數編列。 2008,3405510100,218870000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,一般行政,司法支出,4.22.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費201,650千元,較上年度增列 司法事務官5人、書記官2人、法官助理1 人之人事費、員工薪俸晉級差額、退休離 職儲金及全民健保保險費15,150千元。 2.基本行政工作維持費7,176千元,較上年 度增列公務車養護等經費171千元。 3.辦理司法行政業務費10,044千元,較上年 度增列辦公廳室整修等經費68千元。" 2008,3405511000,26405000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,審判業務,司法支出,4.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費12,769千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費1,705 千元。 2.辦理刑事案件業務經費5,127千元,較上 年度減列義務辯護律師酬金等經費88千元 。 3.辦理民事執行業務經費8,509千元,與上 年度同。" 2008,3405511200,5059000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,少年事件處理,司法支出,4.22.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費295千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費4,764 千元,較上年度增列辦理少年安置、處分 或治療等經費718千元。" 2008,3405511400,507000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.22.4,"本年度預算數507千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2008,3405519000,2089000,營建工程,司法院主管,臺灣南投地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.22.5.1, 2008,3405519800,513000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,第一預備金,司法支出,4.22.6,仍照上年度預算數編列。 2008,3405520100,414343000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,一般行政,司法支出,4.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費394,198千元,較上年度增列 司法事務官12人、書記官3人、法官助理1 人之人事費、員工薪俸晉級差額、退休離 職儲金及全民健保保險費34,083千元。 2.基本行政工作維持費10,663千元,較上年 度增列辦公廳室電費等經費942千元。 3.辦理司法行政業務費9,482千元,較上年 度增列辦公廳室整修等經費393千元。" 2008,3405521000,50938000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,審判業務,司法支出,4.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費20,243千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費2,449 千元。 2.辦理刑事案件業務經費12,741千元,較上 年度增列義務辯護律師酬金等經費1,805 千元。 3.辦理民事執行業務經費17,954千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費1,239 千元。" 2008,3405521200,6229000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,少年事件處理,司法支出,4.23.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費103千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費6,126 千元,較上年度減列辦理少年安置、處分 或治療等經費302千元。" 2008,3405521400,453000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.23.4,"本年度預算數453千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2008,3405529000,1780000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣彰化地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.23.5.1, 2008,3405529800,283000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,第一預備金,司法支出,4.23.6,仍照上年度預算數編列。 2008,3405530100,293986000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,一般行政,司法支出,4.24.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費273,949千元,較上年度增列 司法事務官7人、書記官2人之人事費、員 工薪俸晉級差額、退休離職儲金及全民健 保保險費17,689千元。 2.基本行政工作維持費11,042千元,較上年 度增列替代役宿舍租金等經費840千元。 3.辦理司法行政業務費8,995千元,較上年 度減列辦公廳室整修等經費1,897千元。" 2008,3405531000,38873000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,審判業務,司法支出,4.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費14,684千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費988千 元。 2.辦理刑事案件業務經費9,800千元,較上 年度增列義務辯護律師酬金等經費1,715 千元。 3.辦理民事執行業務經費14,389千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費1,179 千元。" 2008,3405531200,5251000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,少年事件處理,司法支出,4.24.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費38千元,與上 年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費5,213 千元,較上年度減列辦理少年安置、處分 或治療等經費212千元。" 2008,3405531400,267000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.24.4,"本年度預算數267千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2008,3405539000,2146000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣雲林地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.24.5.1, 2008,3405539800,263000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,第一預備金,司法支出,4.24.6,仍照上年度預算數編列。 2008,3405540100,337385000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,一般行政,司法支出,4.25.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費312,235千元,較上年度增列 司法事務官9人、書記官2人之人事費、員 工薪俸晉級差額、退休離職儲金及全民健 保保險費24,142千元。 2.基本行政工作維持費16,632千元,較上年 度增列辦公廳室電費等經費4,768千元。 3.辦理司法行政業務費8,518千元,較上年 度增列電氣設施養護等經費2,024千元。" 2008,3405541000,40522000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,審判業務,司法支出,4.25.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費15,638千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費1,703 千元。 2.辦理刑事案件業務經費10,377千元,較上 年度增列義務辯護律師酬金等經費1,796 千元。 3.辦理民事執行業務經費14,507千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費1,895 千元。" 2008,3405541200,4664000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,少年事件處理,司法支出,4.25.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費432千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費4,232 千元,較上年度增列辦理少年安置、處分 或治療等經費55千元。" 2008,3405541400,603000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.25.4,"本年度預算數603千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2008,3405548500,0,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.25.5,"上年度遷建辦公廳室計畫預算業已編竣,所 列128,385千元如數減列。" 2008,3405549000,1200000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.25.6.1, 2008,3405549800,258000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,第一預備金,司法支出,4.25.7,仍照上年度預算數編列。 2008,3405560100,699718000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,一般行政,司法支出,4.26.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費636,225千元,較上年度增列 司法事務官22人、書記官3人、法官助理5 人之人事費、員工薪俸晉級差額、退休離 職儲金及全民健保保險費63,667千元。 2.基本行政工作維持費36,994千元,較上年 度增列公務車養護等經費443千元。 3.辦理司法行政業務費26,499千元,較上年 度減列辦公廳室整修等經費1,763千元。" 2008,3405561000,94314000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,審判業務,司法支出,4.26.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費31,596千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費2,500 千元。 2.辦理刑事案件業務經費22,007千元,較上 年度增列義務辯護律師酬金等經費2,030 千元。 3.辦理民事執行業務經費40,711千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費8,768 千元。" 2008,3405561200,7152000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,少年事件處理,司法支出,4.26.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費236千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費6,916 千元,較上年度增列辦理少年安置、處分 或治療等經費293千元。" 2008,3405561400,1292000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.26.4,"本年度預算數1,292千元,係辦理公證及提 存業務經費,與上年度同。" 2008,3405569000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺南地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.26.5.1, 2008,3405569800,456000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,第一預備金,司法支出,4.26.6,仍照上年度預算數編列。 2008,3405580100,1062674000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,一般行政,司法支出,4.27.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費936,053千元,較上年度增列 司法事務官32人、書記官4人之人事費、 員工薪俸晉級差額、退休離職儲金及全民 健保保險費71,970千元。 2.基本行政工作維持費44,103千元,較上年 度增列辦公廳室電費等經費9,275千元。 3.辦理司法行政業務費82,518千元,較上年 度增列辦公廳室整修等經費20,429千元。" 2008,3405581000,140235000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,審判業務,司法支出,4.27.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費62,038千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費12,205 千元。 2.辦理刑事案件業務經費37,128千元,較上 年度增列義務辯護律師酬金等經費3,113 千元。 3.辦理民事執行業務經費41,069千元,與上 年度同。" 2008,3405581400,2594000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.27.3,"本年度預算數2,594千元,係辦理公證及提 存業務經費,與上年度同。" 2008,3405588500,87000000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.27.4,"籌建臺灣鳳山地方法院辦公廳舍計畫總經費 2,467,380千元,分8年辦理,92、93、95及 96年度已編列144,000千元,本年度續編第5 年經費87,000千元,較上年度減列13,000千 元。" 2008,3405589000,4870000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高雄地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.27.5.1, 2008,3405589800,791000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,第一預備金,司法支出,4.27.6,仍照上年度預算數編列。 2008,3405590100,363208000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,一般行政,司法支出,4.28.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費342,833千元,較上年度增列 司法事務官11人、書記官3人及法官助理2 人之人事費、員工薪俸晉級差額、退休離 職儲金及全民健保保險費24,074千元。 2.基本行政工作維持費12,806千元,較上年 度增列辦公廳室電費等經費639千元。 3.辦理司法行政業務費7,569千元,較上年 度減列辦公廳室整修等經費1,232千元。" 2008,3405591000,41197000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,審判業務,司法支出,4.28.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費18,220千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費800千 元。 2.辦理刑事案件業務經費7,684千元,較上 年度增列義務辯護律師酬金等經費520千 元。 3.辦理民事執行業務經費15,293千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費2,179 千元。" 2008,3405591200,8392000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,少年事件處理,司法支出,4.28.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費1,146千元, 與上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費7,246 千元,較上年度增列辦理少年安置、處分 或治療等經費1,313千元。" 2008,3405591400,763000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.28.4,"本年度預算數763千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2008,3405599000,4710000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣屏東地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.28.5.1, 2008,3405599800,280000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,第一預備金,司法支出,4.28.6,仍照上年度預算數編列。 2008,3405600100,175708000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,一般行政,司法支出,4.29.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費163,168千元,較上年度增列 司法事務官3人、書記官1人之人事費、員 工薪俸晉級差額、退休離職儲金及全民健 保保險費8,673千元。 2.基本行政工作維持費6,356千元,較上年 度增列公務車油料等經費53千元。 3.辦理司法行政業務費6,184千元,較上年 度減列辦公廳室整修等經費859千元。" 2008,3405601000,15746000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,審判業務,司法支出,4.29.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費5,235千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費400千 元。 2.辦理刑事案件業務經費4,513千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費107千 元。 3.辦理民事執行業務經費5,998千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費450千 元。" 2008,3405601200,3951000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,少年事件處理,司法支出,4.29.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費68千元,與上 年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費3,883 千元,較上年度增列辦理少年安置、處分 或治療等經費997千元。" 2008,3405601400,251000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.29.4,"本年度預算數251千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2008,3405609000,1590000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺東地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.29.5.1, 2008,3405609800,133000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,第一預備金,司法支出,4.29.6,仍照上年度預算數編列。 2008,3405610100,217934000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,一般行政,司法支出,4.30.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費199,004千元,較上年度增列 司法事務官4人、書記官2人、法官助理1 人之人事費、員工薪俸晉級差額、退休離 職儲金及全民健保保險費16,557千元。 2.基本行政工作維持費8,791千元,較上年 度增列公務車油料等經費212千元。 3.辦理司法行政業務費10,139千元,較上年 度減列辦公廳室整修等經費266千元。" 2008,3405611000,23780000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,審判業務,司法支出,4.30.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費9,691千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費1,478 千元。 2.辦理刑事案件業務經費6,881千元,較上 年度增列義務辯護律師酬金等經費57千元 。 3.辦理民事執行業務經費7,208千元,與上 年度同。" 2008,3405611200,9336000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,少年事件處理,司法支出,4.30.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費649千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費8,687 千元,較上年度減列辦理少年安置、處分 或治療等經費880千元。" 2008,3405611400,252000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.30.4,"本年度預算數252千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2008,3405619000,1590000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.30.5.1, 2008,3405619800,162000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,第一預備金,司法支出,4.30.6,仍照上年度預算數編列。 2008,3405620100,202825000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,一般行政,司法支出,4.31.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費185,439千元,較上年度增列 司法事務官5人、書記官1人、法官助理1 人之人事費、員工薪俸晉級差額、退休離 職儲金及全民健保保險費11,994千元。 2.基本行政工作維持費8,957千元,較上年 度增列公務車油料等經費145千元。 3.辦理司法行政業務費8,429千元,較上年 度增列檔案回溯建檔等經費411千元。" 2008,3405621000,22227000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,審判業務,司法支出,4.31.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費7,063千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費445千 元。 2.辦理刑事案件業務經費8,196千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費1,151 千元。 3.辦理民事執行業務經費6,968千元,與上 年度同。" 2008,3405621200,4664000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,少年事件處理,司法支出,4.31.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費579千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費4,085 千元,較上年度增列辦理少年安置、處分 或治療等經費108千元。" 2008,3405621400,199000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.31.4,"本年度預算數199千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2008,3405629000,276000,其他設備,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.31.5.1, 2008,3405629800,153000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,第一預備金,司法支出,4.31.6,仍照上年度預算數編列。 2008,3405630100,250718000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,一般行政,司法支出,4.32.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費227,837千元,較上年度增列 司法事務官5人、書記官2人之人事費、員 工薪俸晉級差額、退休離職儲金及全民健 保保險費11,315千元。 2.基本行政工作維持費10,923千元,較上年 度增列公務車養護等經費232千元。 3.辦理司法行政業務費11,958千元,較上年 度減列辦公廳室整修等經費345千元。" 2008,3405631000,27798000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,審判業務,司法支出,4.32.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費10,799千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費1,461 千元。 2.辦理刑事案件業務經費8,363千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費855千 元。 3.辦理民事執行業務經費8,636千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費843千 元。" 2008,3405631200,3648000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,少年事件處理,司法支出,4.32.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費76千元,與上 年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費3,572 千元,較上年度減列辦理少年安置、處分 或治療等經費390千元。" 2008,3405631400,537000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.32.4,"本年度預算數537千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2008,3405639000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣基隆地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.32.5.1, 2008,3405639800,196000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,第一預備金,司法支出,4.32.6,仍照上年度預算數編列。 2008,3405640100,99591000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,一般行政,司法支出,4.33.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費87,545千元,較上年度增列司 法事務官1人之人事費、員工薪俸晉級差 額、退休離職儲金及全民健保保險費1,92 9千元。 2.基本行政工作維持費7,547千元,較上年 度增列公務車養護等經費147千元。 3.辦理司法行政業務費4,499千元,較上年 度減列辦公廳室整修等經費370千元。" 2008,3405641000,5120000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,審判業務,司法支出,4.33.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費1,991千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費377千 元。 2.辦理刑事案件業務經費1,721千元,與上 年度同。 3.辦理民事執行業務經費1,408千元,與上 年度同。" 2008,3405641200,626000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,少年事件處理,司法支出,4.33.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費65千元,與上 年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費561千 元,與上年度同。" 2008,3405641400,245000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.33.4,"本年度預算數245千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2008,3405649000,0,其他設備,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.33.5.1, 2008,3405649800,89000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,第一預備金,司法支出,4.33.6,仍照上年度預算數編列。 2008,3405800100,158234000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年法院,一般行政,司法支出,4.34.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費138,420千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額、退休離職儲金及全民 健保保險費2,626千元。 2.基本行政工作維持費11,833千元,較上年 度增列辦公廳室電費等經費1,365千元。 3.辦理司法行政業務費7,981千元,較上年 度增列電氣設施養護等經費1,178千元。" 2008,3405801200,21170000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年法院,少年事件處理,司法支出,4.34.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費6,897千元, 較上年度增列義務辯護律師酬金等經費30 5千元。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費14,273 千元,較上年度增列辦理少年安置、處分 或治療等經費325千元。" 2008,3405808500,0,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.34.3,"上年度興建家事法庭大樓計畫預算業已編竣 ,所列45,927千元如數減列。" 2008,3405809000,0,土地購置,司法院主管,臺灣高雄少年法院,一般建築及設備,司法支出,4.34.4.1, 2008,3405809800,966000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年法院,第一預備金,司法支出,4.34.5,仍照上年度預算數編列。 2008,3405900100,22519000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,一般行政,司法支出,4.35.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費20,785千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費869千元,較上年度 增列公務車油料等經費38千元。 3.辦理司法行政業務費865千元,較上年度 增列法衣製作等經費1千元。" 2008,3405901000,2229000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,審判業務,司法支出,4.35.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費477千元,較上年 度增列調解委員報酬等經費26千元。 2.辦理刑事案件業務經費1,752千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費175千 元。" 2008,3405909000,0,營建工程,司法院主管,福建高等法院金門分院,一般建築及設備,司法支出,4.35.3.1, 2008,3405909800,28000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,第一預備金,司法支出,4.35.4,仍照上年度預算數編列。 2008,3405910100,69063000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,一般行政,司法支出,4.36.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費62,572千元,較上年度增列司 法事務官1人、書記官1人之人事費、員工 薪俸晉級差額、退休離職儲金及全民健保 保險費2,792千元。 2.基本行政工作維持費2,503千元,較上年 度增列公務車油料等經費184千元。 3.辦理司法行政業務費3,988千元,較上年 度減列辦公廳室整修等經費2,124千元。" 2008,3405911000,3691000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,審判業務,司法支出,4.36.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費1,000千元,與上 年度同。 2.辦理刑事案件業務經費2,096千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費281千 元。 3.辦理民事執行業務經費595千元,與上年 度同。" 2008,3405911200,854000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,少年事件處理,司法支出,4.36.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費148千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費706千 元,較上年度增列辦理少年安置、處分或 治療等經費183千元。" 2008,3405911400,92000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.36.4,"本年度預算數92千元,係辦理公證及提存業 務經費,與上年度同。" 2008,3405919000,211000,其他設備,司法院主管,福建金門地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.36.5.1, 2008,3405919800,67000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,第一預備金,司法支出,4.36.6,仍照上年度預算數編列。 2008,3405930100,19760000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,一般行政,司法支出,4.37.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費15,738千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額、退休離職儲金及全民健 保保險費491千元。 2.基本行政工作維持費915千元,較上年度 增列辦公廳室電費等經費38千元。 3.辦理司法行政業務費3,107千元,較上年 度增列法官健康檢查等經費4千元。" 2008,3405931000,1374000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,審判業務,司法支出,4.37.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費472千元,較上年 度增列辦理公務送達郵資等經費70千元。 2.辦理刑事案件業務經費751千元,較上年 度增列購置審判設備等經費1千元。 3.辦理民事執行業務經費151千元,較上年 度增列辦理公務送達郵資等經費31千元。" 2008,3405931200,205000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,少年事件處理,司法支出,4.37.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費116千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費89千元 ,與上年度同。" 2008,3405931400,27000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.37.4,"本年度預算數27千元,係辦理公證及提存業 務經費,與上年度同。" 2008,3405939000,1400000,其他設備,司法院主管,福建連江地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.37.5.1, 2008,3405939800,28000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,第一預備金,司法支出,4.37.6,仍照上年度預算數編列。 2008,3506010100,352678000,無細項,考試院主管,考試院,一般行政,考試支出,5.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費 282,410千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費  3,600千元。 2.基本行政工作維持費55,582千元,較上年 度減列水電及空調設備維護等經費 4,825 千元,增列辦公大樓ADSL系統租金等經費  1,116千元,計淨減 3,709千元。 3.資訊業務14,686千元,較上年度減列全球 資訊網站系統建置及汰換個人電腦等經費  773千元。" 2008,3506011200,4449000,無細項,考試院主管,考試院,議事業務,考試支出,5.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.考銓議事業務 1,527千元,與上年度同。 2.考銓業務考察 2,922千元,較上年度減列 出國考察費用等51千元。" 2008,3506011300,1946000,無細項,考試院主管,考試院,法制業務,考試支出,5.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.法制作業及法規編譯 786千元,較上年度 減列購置影印機耗材等經費74千元。 2.訴願審議及督導 1,160千元,與上年度同 。" 2008,3506011400,17615000,無細項,考試院主管,考試院,施政業務及督導,考試支出,5.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.考試及訓練及(合)格證書管理製發業務 3 ,060千元,與上年度同。 2.考銓施政業務審查及督導 4,499千元,較 上年度增列辦理全國人事行政會議等經費  782千元。 3.考銓及公務人力資源叢書編譯 4,469千元 ,較上年度減列編印考銓季刊印刷費等 2 46千元。 4.考試及格人員聯繫及施政成果宣導 1,500 千元,與上年度同。 5.考銓研究發展 2,097千元,較上年度減列 資料印製等經費 736千元。 6.國際文官制度學術交流 1,990千元,較上 年度減列專家學者出席費等經費 111千元 。" 2008,3506019000,2400000,交通及運輸設備,考試院主管,考試院,一般建築及設備,考試支出,5.1.5.1, 2008,3506019800,1050000,無細項,考試院主管,考試院,第一預備金,考試支出,5.1.6,本年度預算數較上年度減列如列數。 2008,3506100100,285396000,無細項,考試院主管,考選部,一般行政,考試支出,5.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費266,319千元,較上年度減列 駕駛、工友各1人之人事費及福利互助結 算金等經費3,220千元。 2.基本行政工作維持費19,077千元,較上年 度減列車輛養護及資料印刷等經費499千 元。" 2008,3506101000,524816000,無細項,考試院主管,考選部,考試業務,考試支出,5.2.2,"本年度預算數524,816千元,係辦理考試業 務所需經費,較上年度增列監場費、命題閱 卷費等試務經費5,835千元。" 2008,3506101400,26362000,試題研編及審查,考試院主管,考選部,考試業務研究改進,考試支出,5.2.3.1, 2008,3506109000,31247000,營建工程,考試院主管,考選部,一般建築及設備,考試支出,5.2.4.1, 2008,3506109800,784000,無細項,考試院主管,考選部,第一預備金,考試支出,5.2.5,仍照上年度預算數編列。 2008,3506200100,383546000,無細項,考試院主管,銓敘部,一般行政,考試支出,5.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費 338,780千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費8,431千元。 2.基本行政工作維持費25,806千元,較上年 度減列車輛油料費、養護費及參加國際會 議等經費1,262千元。 3.資訊系統之使用及管理18,960千元,較上 年度減列辦理資通安全相關作業等經費 8 ,737千元。" 2008,3506200200,5401000,人事法制研究改進,考試院主管,銓敘部,人事法制及銓敘,考試支出,5.3.2.1, 2008,3506209800,776000,無細項,考試院主管,銓敘部,第一預備金,考試支出,5.3.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2008,6106200300,205770000,無細項,考試院主管,銓敘部,公務人員保險管理及監理,社會保險支出,5.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公務人員保險管理 653千元,與上年度同 。 2.公務人員保險監理 757千元,較上年度減 列顧問兼職費等40千元。 3.補助公教人員保險事務經費 204,360千元 ,與上年度同。" 2008,6306205800,75608000,無細項,考試院主管,銓敘部,早期退休公教人員生活困難照護金,福利服務支出,5.3.5,"本年度預算數 75,608千元,係對早期退休 公教人員生活特別困難者每年三節發給照護 金,較上年度減列 6,215千元。" 2008,7606205300,18038643000,無細項,考試院主管,銓敘部,公務人員退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,5.3.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公務人員退休給付17,076,635千元,較上 年度增列退休給付1,539,425千元。 2.公務人員撫卹給付 412,200千元,與上年 度同。 3.公務人員殮葬補助34,820千元,與上年度 同。 4.政務人員退職酬勞金給付 438,060千元, 較上年度減列退職酬勞金6,349千元。 5.公(政)務人員因公傷殘死亡慰問金17,997 千元,較上年度增列慰問金360千元。 6.撥補政務人員退撫基金不足經費58,931千 元,較上年度增列3,279千元。" 2008,7706200600,2826000,公務人員退休撫卹管理,考試院主管,銓敘部,退休撫卹業務,退休撫卹業務支出,5.3.7.1, 2008,3506300100,113729000,無細項,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,一般行政,考試支出,5.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費101,300千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費 2,000千元。 2.基本行政工作維持費12,429千元,較上年 度減列一般事務費等 680千元。" 2008,3506301100,2618000,保障業務,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,保障暨培訓,考試支出,5.4.2.1, 2008,3506309800,500000,無細項,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,第一預備金,考試支出,5.4.3,仍照上年度預算數編列。 2008,3506400100,114958000,無細項,考試院主管,國家文官培訓所,一般行政,考試支出,5.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費75,765千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費25,314千元,較上年 度減列辦公廳舍維修等經費2,883千元, 增列辦公廳舍機電設備養護等經費2,180 千元,計淨減703千元。 3.資訊管理業務13,879千元,較上年度減列 輔助軟體建置及購置資訊設備等經費730 千元。" 2008,3506401100,110843000,無細項,考試院主管,國家文官培訓所,國家文官培訓業務,考試支出,5.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公務人員考試錄取人員訓練43,028千元, 較上年度增列高普初考錄取人員訓練及地 方特考錄取人員訓練等經費4,057千元。 2.公務人員晉升官等訓練61,151千元,較上 年度減列委託辦理警佐晉升警正訓練等經 費13,124千元,增列薦任晉升簡任訓練、 委任晉升薦任訓練及交通事業人員員級晉 升高員級訓練等經費3,839千元,計淨減9 ,285千元。 3.公務人員訓練之國際交流1,455千元,較 上年度減列辦理公務人員國際新趨論壇等 經費105千元。 4.公務人員訓練相關圖書資訊之蒐集分析及 服務5,209千元,較上年度減列辦理導讀 會及全國讀書會總會觀摩活動等經費529 千元。" 2008,3506409000,90171000,營建工程,考試院主管,國家文官培訓所,一般建築及設備,考試支出,5.5.3.1, 2008,3506409800,540000,無細項,考試院主管,國家文官培訓所,第一預備金,考試支出,5.5.4,仍照上年度預算數編列。 2008,7706500100,37789000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,一般行政,退休撫卹業務支出,5.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費32,865千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費2, 401千元。 2.基本行政工作維持費 4,924千元,較上年 度增列購置辦公文具用品、電腦耗材及員 工研習等經費579千元。" 2008,7706502100,1787000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,退撫基金監理,退休撫卹業務支出,5.6.2,"本年度預算數 1,787千元,係辦理退撫基金 監理業務所需經費,較上年度增列資料印製 、業務聯繫及郵資等經費416千元。" 2008,7706509800,100000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,第一預備金,退休撫卹業務支出,5.6.3,本年度編列第一預備金如列數。 2008,7706600100,107158000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,一般行政,退休撫卹業務支出,5.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費97,281千元,較上年度增列職 員2人之人事費、員工薪俸晉級差額及退 休離職儲金等經費4,587千元。 2.基本行政工作維持費9,877千元,較上年 度減列購置辦公文具用品及資料印製等經 費425千元。" 2008,7706600600,19709000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,退撫基金管理,退休撫卹業務支出,5.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基金收支及保管之規劃15,296千元,較上 年度增列租用財經資料庫及專家學者出席 費等經費590千元。 2.基金收繳及退撫給與之撥付4,413千元, 較上年度減列購置辦公文具用品及郵資等 經費965千元。" 2008,7706609800,300000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,第一預備金,退休撫卹業務支出,5.7.3,本年度編列第一預備金如列數。 2008,3607010100,634117000,無細項,監察院主管,監察院,一般行政,監察支出,6.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ 1.人員維持費578,430千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費50,320千元,較上年 度增列一般事務費等725千元。 3.資訊管理5,367千元,與上年度同。" 2008,3607010300,11169000,無細項,監察院主管,監察院,議事業務,監察支出,6.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.議事行政7,832千元,與上年度同。 2.國際監察事務活動3,337千元,較上年度 減列國外旅費等經費122千元。" 2008,3607010900,24800000,無細項,監察院主管,監察院,調查巡察業務,監察支出,6.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.調查巡察業務23,045千元,與上年度同。 2.委員國外考察1,755千元,較上年度減列 國外旅費92千元。" 2008,3607011200,17147000,無細項,監察院主管,監察院,財產申報業務,監察支出,6.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公職人員財產申報13,071千元,較上年度 增列通訊費、一般事務費等4,983千元。 2.政治獻金申報4,076千元,較上年度減列 通訊費等4,924千元。" 2008,3607019000,9171000,營建工程,監察院主管,監察院,一般建築及設備,監察支出,6.1.5.1, 2008,3607019800,922000,無細項,監察院主管,監察院,第一預備金,監察支出,6.1.6,仍照上年度預算數編列。 2008,3607100100,1104938000,無細項,監察院主管,審計部,一般行政,監察支出,6.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,013,809千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額等經費2,065千元。 2.基本行政工作維持費53,538千元,較上年 度減列辦公廳舍租金等經費657千元。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修37,591 千元,較上年度增列辦公廳舍及空調設施 整修等經費27,836千元。" 2008,3607101000,30882000,無細項,監察院主管,審計部,中央政府審計,監察支出,6.2.2,"本年度預算數30,882千元,係執行審計工作 所需之文具用品及出差旅費等,較上年度減 列國外旅費等經費94千元。" 2008,3607102000,16728000,無細項,監察院主管,審計部,縣市地方審計,監察支出,6.2.3,"本年度預算數16,728千元,係執行縣市地方 審計工作所需之文具用品及出差旅費等,較 上年度減列文具用品等經費149千元。" 2008,3607109000,17870000,土地購置,監察院主管,審計部,一般建築及設備,監察支出,6.2.4.1, 2008,3607109800,3375000,無細項,監察院主管,審計部,第一預備金,監察支出,6.2.5,仍照上年度預算數編列。 2008,3607600100,69979000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,一般行政,監察支出,6.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費65,223千元,較上年度增列退 休人員年終慰問金等經費15千元。 2.基本行政工作維持費3,827千元,較上年 度減列房屋建築養護費等315千元,增列 一般事務費等193千元,計淨減122千元。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修929千 元,較上年度減列辦公大樓外牆整修等經 費12,843千元,增列升降機電路控制板等 經費496千元,計淨減12,347千元。" 2008,3607601000,2021000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,審計業務,監察支出,6.3.2,"本年度預算數2,021千元,係執行審計工作 所需之文具用品及出差旅費等,與上年度同 。" 2008,3607609800,136000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,第一預備金,監察支出,6.3.3,仍照上年度預算數編列。 2008,3607700100,65995000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,一般行政,監察支出,6.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費57,649千元,較上年度核實減 列技工及工友待遇等經費1,568千元。 2.基本行政工作維持費3,947千元,較上年 度增列辦公室搬遷等經費797千元。 3.辦公事務設備購置汰換及辦公廳舍整修4, 399千元,較上年度增列購置新辦公大樓 辦公設備等經費3,651千元。" 2008,3607701000,1308000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,審計業務,監察支出,6.4.2,"本年度預算數1,308千元,係執行審計工作 所需之文具用品及出差旅費等,較上年度減 列文具用品等經費90千元。" 2008,3607709000,0,營建工程,監察院主管,審計部高雄市審計處,一般建築及設備,監察支出,6.4.3.1, 2008,3607709800,102000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,第一預備金,監察支出,6.4.4,仍照上年度預算數編列。 2008,3708010100,1096183000,無細項,內政部主管,內政部,一般行政,民政支出,7.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費977,459千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額、退休離職儲金及全民 健保保險費等22,080千元。 2.基本行政工作維持費109,718千元,較上 年度減列辦公室水電、車輛保養維修、國 內旅費等經費8,688千元,增列房屋建築 養護等經費9,582千元,計淨增894千元。 3.統計業務專案計畫經費9,006千元,較上 年度增列編印內政統計書刊等經費330千 元。" 2008,3708011000,928602000,無細項,內政部主管,內政部,民政業務,民政支出,7.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.地方自治督導經費2,492千元,較上年度 減列研修地方制度法規等經費690千元。 2.公民參政暨政黨政治經費1,643千元,較上 年度減列受理政治團體及政黨立(備)案等 經費1,200千元。 3.加強宣導實踐禮儀規範經費8,944千元, 較上年度減列國民禮儀範例書刊編印等經 費1,175千元,增列補助法人團體辦理禮 制研究等經費2,038千元,計淨增863千元 。 4.政黨審議業務經費1,173千元,較上年度 增列考察政黨政治發展、政治獻金制度等 經費610千元。 5.宗教事務推動及發展經費14,063千元,較 上年度減列建置宗教組織登錄查詢系統等 經費5,208千元,增列補助宗教團體或學 術機構辦理促進宗教活動等經費7,953千 元,計淨增2,745千元。 6.地方行政工作經費768,925千元,較上年 度減列辦理補助縣市、鄉鎮市辦理公共造 產等經費3,768千元,增列補助苗栗縣政 中心遷建工程計畫總經費842,337千元, 分年辦理,除95年度已編列300,000千元 外,本年度續編第2年經費200,000千元, 補助屏東縣政中心增建工程計畫總經費24 1,676千元,分2年辦理,本年度編列第1 年經費120,000千元,補助嘉義市政中心 北棟興建工程計畫總經費1,472,582千元 ,分3年辦理,本年度編列第1年經費397, 597千元,計淨增713,829千元。 7.殯葬管理經費87,899千元,較上年度減列 國土復育計畫─嚴重地層下陷地區墳墓遷 移補助等經費21,594千元,增列建置殯葬 資訊及法令查詢系統等經費4,739千元, 計淨減16,855千元。 8.協助民間各界辦理國家重大慶典43,463千 元,較上年度減列4,037千元。" 2008,3708011500,133729000,無細項,內政部主管,內政部,戶政業務,民政支出,7.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.督導改進戶籍行政經費2,248千元,與上 年度同。 2.加強改進國籍行政經費778千元,較上年 度增列考察人口政策、國籍政策暨其實務 運作經費210千元。 3.辦理戶籍人口統計經費1,776千元,與上 年度同。 4.推行人口政策經費3,068千元,較上年度 減列考察人口政策暨其實務運作經費155 千元。 5.戶役政資訊作業及管理經費64,452千元, 較上年度減列戶役政資訊系統安全稽核管 理等經費17,085千元,增列戶役政資訊系 統新平臺開發等經費1,553千元,計淨減1 5,532千元。 6.戶政人員之培訓經費1,407千元,與上年 度同。 7.新增辦理日據時期戶籍資料建置計畫總經 費178,798千元,分2年辦理,本年度編列 第1年經費60,000千元。" 2008,3708012500,413447000,測量及方域,內政部主管,內政部,地政業務,民政支出,7.1.4.1, 2008,3708012700,1099775000,無細項,內政部主管,內政部,土地測量,民政支出,7.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費461,591千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等人事費6,192千元。 2.基本行政工作維持費8,101千元,較上年 度增列辦公室水電費等1,061千元。 3.地籍圖重測計畫總經費4,347,595千元, 分9年辦理,除95及96年度已編列716,880 千元外,本年度續編第3年經費385,627千 元,較上年度增列25,382千元。 4.資料供應及受託測量經費26,256千元,較 上年度增列辦理法院囑託鑑測作業等經費 475千元。 5.測繪資訊與技術管理應用經費3,761千元 ,較上年度減列購置電子測距經緯儀等測 量儀器經費1,138千元。 6.測繪科技發展計畫經費20,439千元,較上 年度減列購置全球導航衛星系統地面設備 等測量儀器經費245千元。 7.國土測繪資料整合180,000千元,較上年 度增列103,745千元,包括: (1)國土測繪資訊整合流通系統建置計畫 總經費501,190千元,分5年辦理,除95 及96年度已編列79,550千元外,本年度 續編第3年經費50,000千元,較上年度 增列15,050千元。 (2)圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫 地形圖套疊計畫總經費530,000千元, 分5年辦理,除96年度已編列26,305千 元外,本年度續編第2年經費80,000千 元,較上年度增列53,695千元。 (3)臺灣地區通用版電子地圖圖資建置計 畫總經費180,000千元,分4年辦理,除 96年度已編列15,000千元外,本年度續 編第2年經費50,000千元,較上年度增 列35,000千元。 8.新增辦理國家測繪發展計畫-測繪控制點 管理維護總經費229,950千元,分5年辦理 ,本年度編列第1年經費14,000千元。 9.上年度辦理臺閩地區三等控制點管理維護 計畫預算業已辦竣,所列14,643千元如數 減列。" 2008,3708013000,668961000,無細項,內政部主管,內政部,內政資訊業務,民政支出,7.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動內政資訊系統經費47,226千元,較上 年度減列汰換電腦機房偵煙系統及戶役政 機房搬遷改善工程等經費7,406千元。 2.行政資訊系統開發及維護處理經費173,73 5千元,較上年度增列開辦社會諮詢通報 專線電話單一窗口等經費155,972千元。 3.國家地理資訊系統計畫總經費6,669,307 千元,分10年辦理,除95至96年度已編列 717,527千元外,本年度續編第3年經費41 3,000千元,較上年度增列121,272千元。 4.新增自然人憑證發證及應用推廣計畫總經 費297,440千元,分4年辦理,本年度編列 第1年經費35,000千元。 5.上年度辦理自然人憑證發證計畫預算業已 編竣,所列20,000千元如數減列。" 2008,3708019800,28603000,無細項,內政部主管,內政部,第一預備金,民政支出,7.1.7,仍照上年度預算數編列。 2008,5608011000,2350572000,無細項,內政部主管,內政部,土地開發,農業支出,7.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費128,542千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費7,374千元,較上年 度減列印刷、清潔等經費610千元。 3.規劃設計監工業務經費5,856千元,較上 年度減列資訊軟硬體設備等經費456千元 。 4.農村社區土地重劃四年示範計畫總經費88 4,700千元,分4年辦理,除94至96年度已 編列661,100千元外,本年度編列最後1年 經費223,600千元,較上年度減列50,900 千元。 5.新增農村社區公共設施改善方案經費1,98 5,200千元。" 2008,6108013700,27849042000,無細項,內政部主管,內政部,社會保險業務,社會保險支出,7.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.社會保險之研究規劃經費500千元,較上 年度減列辦理各國國民年金制度之改革與 評估經費800千元。 2.農民保險業務經費23,090,889千元,較上 年度減列農民參加農民保險等經費436,95 4千元,增列彌補農保虧損經費170,000千 元,計淨減266,954千元。 3.農民保險監理業務經費2,407千元,較上 年度減列審查業務經費100千元。 4.低收入戶健康保險業務經費1,665,444千 元,較上年度減列門診及住院部分負擔等 經費336,723千元。 5.中重度身心障礙者及70歲以上中低收入老 人參加全民健康保險業務經費3,089,802 千元,較上年度增列重度及極重度身心障 礙者參加全民健康保險等經費322,788千 元。 6.上年度辦理國民年金籌備工作經費25,824 千元如數減列。" 2008,6108018100,1000000,國民年金保險基金,內政部主管,內政部,非營業特種基金,社會保險支出,7.1.10.1, 2008,6208013800,598827000,無細項,內政部主管,內政部,社會救助業務,社會救助支出,7.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.督導辦理各項救助工作經費89,504千元, 較上年度減列天然災害慰助等經費17,560 千元,增列設立1957福利關懷專線業務等 經費49,609千元,計淨增32,049千元。 2.低收入戶健保病患住院膳食費濟助經費13 7,000千元,較上年度減列膳食經費11,00 0千元。 3.辦理急難救助工作經費174,500千元,較 上年度增列弱勢家庭脫困急難救助等經費 79,500千元。 4.小康計畫低收入戶精神病患收治經費197, 823千元,較上年度減列2,177千元。" 2008,6308013500,76301000,無細項,內政部主管,內政部,社會行政業務,福利服務支出,7.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.健全人民團體組織及推行改善社會風氣經 費41,362千元,較上年度減列捐助財團法 人228事件紀念基金會經費12,728千元。 2.健全職業團體組織經費7,420千元,較上 年度減列補助職業團體推展工作等經費2, 082千元。 3.健全合作社場組織經費13,462千元,較上 年度減列輔導合作社場業務等經費544千 元。 4.強化合作事業輔導經費10,669千元,較上 年度減列輔導新社籌組業務等經費1,639 千元。 5.輔導社會福利慈善事業基金會健全發展經 費3,388千元,較上年度增列辦理基金會 評鑑等經費2,166千元。" 2008,6308013600,36181273000,無細項,內政部主管,內政部,社會福利服務業務,福利服務支出,7.1.13,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推展社會福利綜合工作經費62,449千元, 較上年度增列深化社會福利服務教育等經 費27,011千元。 2.推展婦女福利服務經費115,749千元,與 上年度同。 3.推展老人福利服務經費2,658,676千元, 較上年度減列辦理機構院民照顧措施等經 費37,369千元,增列辦理長期照顧十年計 畫等經費1,070,696千元,計淨增1,033,3 27千元。 4.推展社區發展工作經費54,756千元,較上 年度減列辦理社區精神倫理建設等經費28 ,717千元。 5.規劃建立社會工作專業經費52,144千元, 較上年度增列補助辦理弱勢家庭訪視社工 人力等經費40,419千元。 6.推展身心障礙者福利服務經費1,176,469 千元,較上年度減列補助機構興建及充實 設施設備等經費168,881千元,增列辦理 身心障礙者權益保障法相關措施等經費38 ,162千元,計淨減130,719千元。 7.建立社會福利志願服務制度經費33,017千 元,較上年度減列辦理志願服務人員研習 訓練等經費9,522千元。 8.辦理社會役業務經費4,441千元,較上年 度減列役籍管理、督導考核等經費2,558 千元。 9.推展家庭暴力、性侵害及性騷擾防治業務 經費228,280千元,較上年度減列113婦幼 保護專線集中接線系統建置等經費57,650 千元,增列補助辦理增聘家庭暴力及性侵 害防治社工人力等經費62,940千元,計淨 增5,290千元。 10.發放敬老福利生活津貼及老年、身心障 礙基本保證年金經費31,426,388千元,較 上年度減列發放敬老福利生活津貼等經費 6,217,928千元,增列辦理發放老年、身 心障礙基本保證年金業務等經費7,875,17 9千元,計淨增1,657,251千元。 11.附屬社會福利機構收容教養業務經費368 ,904千元,較上年度減列對社會福利基金 之補助經費40,989千元。" 2008,5608112000,844144000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,公園規劃業務,農業支出,7.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.督導國家公園建設計畫之推動及宣導經費 29,799千元,較上年度減列國家公園生態 工程及生物多樣性保育等經費1,791千元 ,增列辦理國家公園永續經營計畫等經費 18,791千元,計淨增17,000千元。 2.蒐集並編譯有關國家公園法規及資料經費 10,000千元,較上年度減列蒐集及編譯生 物多樣性、公園綠地等資料經費500千元 ,增列委託辦理國家公園生物多樣性資料 庫查詢系統建置計畫10,000千元,計淨增 9,500千元。 3.都會公園管理與維護經費36,945千元,較 上年度減列高雄及台中都會公園公共設施 經費3,000千元。 4.都會公園開發業務經費767,400千元,較 上年度淨增365,700千元,包括: (1)辦理高雄都會公園開發計畫經費143,0 00千元,較上年度減列114,500千元。 (2)辦理台南都會公園開發計畫經費224,4 00千元,較上年度增列80,200千元。 (3)新增辦理衛武營都會公園開發計畫總 經費750,000千元,分年辦理,本年度 編列第1年經費400,000千元。" 2008,5608113000,439914000,墾丁國家公園經營管理,內政部主管,營建署及所屬,國家公園經營管理,農業支出,7.2.2.1, 2008,5708110100,1118262000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,一般行政,工業支出,7.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下﹕ 1.人員維持費1,001,813千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經 費36,565千元。 2.基本行政工作維持費62,811千元,較上年 度減列重機械車輛、機械設備維護管理及 雜項設備等經費46,121千元,增列營造業 經濟概況及薪資調查統計等經費1,800千 元,計淨減44,321千元。 3.營建資訊系統開發管理與維護經費53,638 千元,較上年度增列全球資訊網站功能擴 充更新及建築管理資訊深化服務計畫等經 費8,013千元。" 2008,5708111000,11484245000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,營建業務,工業支出,7.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理國土、海岸地區及土資場等計畫之研 擬審議、規劃管理經費74,168千元,較上 年度增列推動國土利用監測計畫及辦理農 村地區公共設施改善計畫經費40,000千元 。 2.都市計畫法規研擬、案件審議及都市開發 建設經費658,321千元,較上年度減列歐 盟主要國家都市發展資訊平台建置經費3, 000千元,增列闢建二二八國家級紀念公 園經費77,000千元、辦理都市更新示範計 畫經費313,000千元、辦理台南市安平港 歷史風貌園區計畫經費40,062千元,計淨 增427,062千元。 3.住宅政策之推動及建築開發經理業輔導管 理經費23,314千元,較上年度減列辦理省 有財產移轉國有作業變更經費10,000千元 、建置住宅補貼資格查核及評點系統經費 4,100千元、國宅供作平價住宅所需改善 管理經費3,000千元,增列辦理更新社區 餘屋所有權移轉國有所需作業經費4,000 千元,計淨減13,100千元。 4.推動建築許可、施工管理及使用維護等工 作經費105,147千元,較上年度增列推動 營建資源回收再利用、綠建築等相關工作 經費702千元。 5.辦理建築師、營造業等管理與輔導工作計 畫經費8,151千元,較上年度增列委託辦 理建築師研習換證工作經費977千元。 6.執行維護公共安全方案與公寓大廈及社區 管理經費60,095千元,較上年度減列建築 物實施耐震能力評估及補強方案及辦理92 1震災重建相關工作經費12,189千元。 7.辦理都市計畫公共設施業務及推動營建自 動化經費17,162千元,較上年度減列取得 既成道路試辦計畫及營建科技業務經費50 1,214千元。 8.推動市區道路、共同管道及下水道等業務 管理經費8,019千元,較上年度增列委託 辦理國土資訊系統整體建置計畫公共設施 管線資料供應系統及開發建置污水下水道 用戶排水設備承裝商管理資訊系統經費4, 500千元。 9.辦理振興建築投資業措施減輕購屋者利息 負擔經費9,604,605千元,較上年度淨增2 ,211,045千元,包括: (1)林肯大郡全毀受災戶購宅貸款專案利 息補貼經費3,500千元,較上年度減列1 ,260千元。 (2)辦理振興建築投資業措施補貼利息經 費431,809千元,較上年度減列86,821 千元。 (3)辦理健全房地產市場措施購屋貸款利 息補貼經費3,686,153千元,較上年度 減列501,192千元。 (4)辦理三三三安家專案青年購屋貸款利 息補貼經費322,346千元,較上年度增 列14,596千元。 (5)辦理九二一利息補貼原購屋貸款借款 人負擔之利息差額補貼經費2,957千元 ,較上年度減列2,490千元。 (6)補助住宅基金辦理輔助勞工建購及修 繕住宅貸款業務1,840,000千元,較上 年度減列529,628千元。 (7)補助住宅基金辦理整合住宅補貼資源 實施方案3,317,840千元,係配合立法 院審查96年度中央政府總預算案附屬單 位預算所作決議,由投資經費調整改列 補助經費。 10.辦理都市計畫與營建行政經費26,863千 元,較上年度增列2,780千元。 11.創造台灣城鄉風貌示範計畫718,400千元 ,較上年度減列補助地方政府辦理城鎮地 貌改造計畫經費1,492,691千元及營造都 市社區新風貌計畫經費200,000千元,增 列戒嚴時期政治受難者紀念碑興建計畫經 費88,000千元,計淨減1,604,691千元。 12.新莊副都心中央合署辦公大樓新建工程 計畫總經費6,824,907千元,分6年辦理, 除96年度已編列20,000千元外,本年度續 編第2年經費180,000千元,較上年度增列 160,000千元。" 2008,5708112100,204458000,國土及都市規劃業務,內政部主管,營建署及所屬,國土規劃及新生地開發,工業支出,7.2.5.1, 2008,5708119000,2000000,營建工程,內政部主管,營建署及所屬,一般建築及設備,工業支出,7.2.6.1, 2008,5708119800,3176000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,第一預備金,工業支出,7.2.7,仍照上年度預算數編列。 2008,5808115500,11794511000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,道路建設及養護,交通支出,7.2.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.生活圈道路系統建設計畫經費6,454,600 千元,較上年度減列468,100千元。 2.市區道路建設發展及研究考核經費27,911 千元,與上年度同。 3.台北都會區快速道路系統整體發展計畫經 費4,317,000千元,較上年度增列2,317,0 00千元。 4.東西向快速公路交流道聯絡道改善計畫經 費160,000千元,較上年度減列24,800千 元。 5.桃園航空城客運園區聯外道路計畫經費11 2,000千元,較上年度增列102,000千元。 6.既有市區道路景觀與人行環境改善計畫經 費650,000千元,較上年度增列150,000千 元。 7.新增辦理市區道路使用效率改善計畫經費 73,000千元。 8.上年度辦理台灣地區高速公路交流道聯絡 道現況檢討及改善計畫預算業已編竣,所 列303,100千元如數減列。" 2008,7108114000,4247598000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,下水道管理業務,環境保護支出,7.2.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.污水下水道建設計畫政府自辦系統經費3, 480,043千元,較上年度增列612,852千元 。 2.促進民間參與污水下水道系統建設計畫經 費765,557千元,較上年度淨減354,173千 元,包括: (1)辦理各系統之先期規劃經費50,610千 元,較上年度增列7,495千元。 (2)補助縣(市)政府辦理各系統之申請 道路挖掘費、管線遷移、管線用地償金 、用地取得等政府應配合事項經費671, 447千元,較上年度減列405,168千元。 (3)新增辦理已簽約系統履約督導服務經 費43,500千元。 3.推動下水道工程作業經費1,998千元,與 上年度同。" 2008,7308118100,100000000,營建建設基金,內政部主管,營建署及所屬,非營業特種基金,社區發展支出,7.2.10.1, 2008,3708210100,15455086000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,一般行政,民政支出,7.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費15,382,221千元,較上年度增 列警察141人之人事費140,726千元及核實 增列駐外人員之人事費17,337千元,合共 增列158,063千元。 2.基本行政工作維持費72,865千元,較上年 度列減印刷及公務車油料等經費2,801千 元。" 2008,3708211000,1480894000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,警政業務,民政支出,7.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.強化警備應變措施及維護社會治安經費32 5,190千元,較上年度減列辦理第7屆立法 委員選舉治安維護等經費117,268千元, 增列辦理第12任總統、副總統選舉治安維 護經費178,804千元,計淨增61,536千元 。 2.交通安全維護及交通秩序規劃經費25,345 千元,較上年度減列辦理各項專業訓練班 及交通執法宣導等經費1,399千元,增列 辦理呼氣酒精測定器之查核測試工作經費 7,000千元,計淨增5,601千元。 3.端正警察風紀及強化各警察單位內部管理 經費379,148千元,較上年度減列警察人 員危勞職務降齡命令退休特別給付金等經 費5,927千元,增列警察人員因公傷殘、 殉職慰問金、醫療照護及子女教養金等經 費3,000千元,補助警察消防海巡空勤人 員及協勤民力安全基金200,000千元,計 淨增197,073千元。 4.外事管理及促進國際警察合作經費11,753 千元,較上年度增列外事工作調查及講習 等經費297千元。 5.加強機場及商港貨櫃安全檢查業務經費8, 522千元,較上年度減列安檢業務諮詢工 作等經費1,910千元。 6.警察業務管理經費519,544千元,較上年 度減列員警服裝費、刑事辦案工作費及水 電費等19,205千元,增列員警射擊、勤務 用子彈及推動社區治安計畫等經費57,490 千元,計淨增38,285千元。 7.加強警察教育訓練業務經費96,964千元, 較上年度減列新進人員選訓預備軍官軍事 基礎訓練、特殊任務警力集中訓練、幹部 及員警常年訓練、心理輔導等經費38,167 千元。 8.電子處理警政資料經費114,428千元,較 上年度增列電腦主機、終端工作站等設備 養護及辦理社會安全保障計畫等經費35,9 17千元。" 2008,3708211200,348633000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,警務管理,民政支出,7.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.警察電訊所辦理有線及無線電訊電路工作 經費133,591千元,較上年度減列數據通 訊費、辦公廳舍租金、材料費等4,743千 元,新竹分所廳舍遷建經費、購置微波機 、載波機等經費24,025千元,增列無線電 手機頻率使用費、資訊及機械維護、車輛 油料等經費1,189千元,小容量微波機、 工程車5輛、冷氣機等設備經費18,358千 元,計淨減9,221千元。 2.警察機械修理廠辦理警用武器與車輛維修 及零組件製造業務經費10,468千元,較上 年度減列印刷及設施養護等經費301千元 ,汰換導桿傳動式電動頂高機、飲水機等 設備經費430千元,增列汰換勤務車1輛、 廠區監視系統等設備經費1,590千元,計 淨增859千元。 3.警察廣播電臺辦理廣播業務工作經費72,8 50千元,較上年度減列電話費、環境清潔 等3,652千元,汰購真空管、數位調頻立 體產生器等設備經費4,143千元,增列演 出費、退休人員三節慰問金等1,130千元 ,汰購竹仔山天線、電纜及通訊車1輛等 設備經費6,160千元,計淨減505千元。 4.民防防情指揮管制所辦理防情管制業務及 通信設施工作經費18,778千元,較上年度 減列水電費、文具用品及退休人員三節慰 問金等574千元,通信綜合測試儀及通訊 車等設備經費2,690千元,增列汰換通訊 車1輛及高頻無線電接收機等設備經費1,4 40千元,計淨減1,824千元。 5.鐵路警察局辦理鐵路治安維護工作經費51 ,685千元,較上年度減列房屋建築養護費 及公務車養護費等213千元,汰換中型警 備車1輛,巡邏車4輛等設備經費8,307千 元,增列公務車油料及文具用品等經費2, 463千元,汰換中型警備車1輛,刑事偵防 車2輛,偵防車5輛等設備經費9,480千元 ,計淨增3,423千元。 6.高雄港務警察局辦理高雄港區治安維護工 作經費9,028千元,較上年度減列水電費 、辦公器具養護費、國內旅費及退休人員 三節慰問金等597千元,增列文具用品等 經費54千元,計淨減543千元。 7.臺中港務警察局辦理臺中港及麥寮工業專 用港港區治安維護工作經費6,350千元, 較上年度減列麥寮工業港警察隊辦公廳舍 租金及公務車養護費等144千元,汰換巡 邏車1輛、跑步機等設備經費910千元,增 列水電費等58千元,汰換巡邏車1輛、監 視系統及影印機等設備經費744千元,計 淨減252千元。 8.基隆港務警察局辦理基隆港區治安維護工 作經費4,714千元,較上年度減列水電費1 9千元,增列文具用品16千元,計淨減3千 元。 9.花蓮港務警察局辦理花蓮港及和平工業專 用港港區治安維護工作經費5,033千元, 較上年度減列水電費、通訊費及文具用品 等367千元,汰換照相機、冷氣機及電冰 箱等設備經費220千元,增列退休人員三 節慰問金等118千元,汰購冷氣機、電冰 箱等設備經費342千元,計淨減127千元。 10.國家公園警察大隊辦理國家公園園區治 安維護工作經費36,136千元,較上年度減 列教官鐘點費及國內旅費等1,181千元, 汰換巡邏車2輛及傳真機等經費2,386千元 ,增列汰換巡邏車3輛及無線電中繼台等 設備經費4,560千元,計淨增993千元。" 2008,3708211300,882954000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,保安警察業務,民政支出,7.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.保安警察第一總隊辦理派遣、訓練、警戒 及秩序維護業務等經費188,325千元,較 上年度減列學分補助費、通訊費及教官鐘 點費等3,519千元,職務宿舍購地款、三 峽營區浴廁隔間搗擺工程、柏油路面鋪設 工程、汰換中型警備車2輛及辦公、訓練 用設備等經費25,165千元,增列石牌營區 廚房排油煙罩工程、蒸氣管路配管及保溫 工程、主電纜及數位微波連線汰換工程、 中正樓發電機老舊更新工程、大湳營區自 來水管幹管更新工程、汰換勤務車1輛、 中型警備車2輛、偵防車1輛及維安應勤裝 備等24,879千元,計淨減3,805千元。 2.保安警察第三總隊辦理貨櫃安全檢查業務 經費75,897千元,較上年度減列加班值班 費、辦公器具養護費及公務車養護費等4, 263千元,興建機動式檢查儀儲置場、勤 務車1輛、刑事偵查車2輛等經費13,310千 元,增列機動式貨櫃檢查儀射源鈷60零件 、汰換巡邏車6輛、偵防車1輛及冷氣機等 設備經費18,110千元,計淨增537千元。 3.保安警察第四總隊辦理警力派遣、訓練、 警戒及秩序維護業務等經費49,162千元, 較上年度減列水電費、車輛油料及養謢費 等4,000千元,興建靶場工程、行政大樓 籃球場改善工程及汰換勤務車1輛等經費3 8,033千元,增列退休人員三節慰問金72 千元,汰換大型警備車1輛、冷氣機、影 印機、會議室音響等設備經費6,674千元 ,計淨減35,287千元。 4.保安警察第五總隊辦理警力派遣、訓練、 警戒及秩序維護業務等經費90,656千元, 較上年度減列加班值班費、教育訓練費及 教官鐘點費等4,905千元,整建餐廳廚房 、高壓線路地下化工程、汰換勤務車1輛 及冷氣機等經費30,150千元,增列整建浴 廁工程、汰換中型警備車、勤務車各1輛 及冷氣機等經費14,933千元,興建室內靶 場工程總經費31,000千元,分2年辦理, 本年度編列第1年經費21,000千元,計淨 增878千元。 5.保安警察第六總隊辦理首長安全警衛及中 央憲政機關駐衛業務等經費453,981千元 ,較上年度淨增145,415千元,包括: (1)安全警衛及中央警衛勤務行政管理及 業務工作經費111,689千元,較上年度 減列加班值班費、通訊費及水電費等62 9千元。 (2)興建廳舍(含靶場)工程總經費559,1 40千元,分4年辦理,除94至96年度已 編列229,608千元外,本年度續編最後1 年經費329,532千元,較上年度增列149 ,384千元。 (3)汰購偵防車5輛、巡邏車2輛、軌道式 公文櫃及辦公桌椅等設備經費12,760千 元。 (4)上年度汰換警衛車6輛、中型警備車1 輛、影印機及槍櫃等預算業已編竣,所 列16,100千元如數減列。 6.臺灣保安警察總隊辦理維護派駐機構之安 全經費14,074千元,較上年度減列土地租 金等452千元,汰換勤務車1輛、多軌數位 錄音系統、影印機等設備經費1,180千元 ,增列未經銓敘退休人員優惠存款利息差 額補貼及退休人員三節慰問金等1,204千 元,汰換勤務車1輛、偵防車2輛及冷氣機 等設備經費2,638千元,計淨增2,210千元 。 7.保安警察第二總隊保智大隊辦理查緝盜版 、仿冒、保護智慧財產權業務經費10,859 千元,較上年度減列員警服裝費、環境清 潔及退休人員三節慰問金等1,178千元, 增列退休人員照護金720千元,計淨減458 千元。" 2008,3708211400,282153000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,國道警察業務,民政支出,7.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持49,476千元,較上年度 減列特種車輛補繳稅款15,734千元,增列 公務車油料及退休人員三節慰問金等1,96 6千元,計淨減13,768千元。 2.維持交通秩序及安全經費232,677千元, 較上年度減列巡邏車油料、文具用品及義 勇警察組訓工作等經費14,547千元,增列 水電費、通訊費及電腦維護費等4,829千 元,計淨減9,718千元。" 2008,3708211500,511041000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,刑事警察業務,民政支出,7.3.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費116,854千元,較上 年度減列特種車輛補繳稅款、印刷及環境 維護等經費52,582千元,增列刑事科技大 樓拆除乙、丙棟另租辦公廳舍及搬遷費用 等12,518千元,計淨減40,064千元。 2.犯罪資料及指紋分析電腦化經費28,897千 元,較上年度減列指紋電腦系統維護費及 教育訓練費等2,010千元,增列DNA鑑驗耗 材等經費7,809千元,計淨增5,799千元。 3.國際刑警組織聯繫及偵防涉外案件經費9, 495千元,較上年度增列派員赴國外進修 研習等經費4,574千元。 4.爆炸物案件現場採證與蒐證工作訓練經費 2,225千元,與上年度同。 5.偵辦與督導刑案偵破及檢肅流氓經費175, 511千元,較上年度減列線民獎金3,340千 元、委託辦理研究詐騙犯罪防制策略成效 評估等經費8,327千元,合共減列11,667 千元。 6.辦理刑事偵防綜合業務經費178,059千元 ,較上年度減列員警服裝、印刷及耗材等 經費16,906千元,增列研發替代役4人相 關經費3,397千元、通訊傳輸費及系統維 護費88,797千元,計淨增75,288千元。" 2008,3708211600,1134145000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,初級警察教育,民政支出,7.3.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政及教學工作維持費70,230千元, 較上年度減列學生寢室衣櫃、房屋建築修 繕費、設施及機械養護費等29,433千元, 增列印刷費等經費3,380千元,計淨減26, 053千元。 2.基本教學訓輔工作維持費60,007千元,較 上年度增列教學業務等經費5,682千元。 3.學生公費991,908千元,較上年度增列學 生生活津貼等經費5,677千元。 4.辦理招生考試工作經費12,000千元,全數 以招生考試所收報名費收入支應,較上年 度減列2,430千元。" 2008,3708219000,10000000,土地購置,內政部主管,警政署及所屬,一般建築及設備,民政支出,7.3.8.1, 2008,3708219800,47000000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,第一預備金,民政支出,7.3.9,本年度預算數較上年度減列如列數。 2008,3708410100,535933000,無細項,內政部主管,中央警察大學,一般行政,民政支出,7.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費515,357千元,較上年度減列 工友1人之人事費557千元。 2.基本行政工作維持費20,576千元,較上年 度減列眷舍修繕等經費665千元。" 2008,3708410200,508577000,無細項,內政部主管,中央警察大學,高級警察教育,民政支出,7.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.教務行政及警察博物館工作維持經費7,41 9千元,較上年度增列學生暑期實習等經 費1,078千元。 2.教學訓輔基本工作維持經費146,914千元 ,較上年度增列學生書籍費及充實教學設 備等經費33,331千元。 3.出國研究及出席國際會議經費329千元, 較上年度減列建立與泰國警官學校交流及 研習計畫等經費62千元。 4.軍訓服役、警用技能教學及學生生活管理 經費36,202千元,較上年度增列購置學生 教學訓練用子彈及燃料費等7,348千元。 5.員警升(在)職教育訓練及生活管理經費 24,225千元,較上年度增列警佐班及消佐 班訓練教師鐘點費等17,547千元。 6.學生公費278,488千元,較上年度減列學 生生活津貼等經費3,387千元。 7.鑑定工作及推廣教育學分班業務經費860 千元,全數以其所收鑑定費與學分費收入 支應,與上年度同。 8.辦理招生考試工作經費14,140千元,全數 以招生考試所收報名費收入支應,較上年 度增列試務經費1,769千元。" 2008,3708419800,1459000,無細項,內政部主管,中央警察大學,第一預備金,民政支出,7.4.3,仍照上年度預算數編列。 2008,3708510100,431087000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,一般行政,民政支出,7.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費401,020千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費30,067千元,較上年 度增列辦公廳舍水電及管理費等1,101千 元。" 2008,3708511000,1644921000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,消防救災業務,民政支出,7.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.消防管理業務經費38,290千元,較上年度 增列通訊費等580千元。 2.加強災害管理工作經費14,533千元,較上 年度減列辦理編印災害防救法規及製作各 類災害防救宣導等經費1,488千元。 3.加強火災預防工作經費36,432千元,較上 年度減列辦理防火文宣品設計印製等經費 1,747千元,增列補助直轄市及縣(市)政 府辦理定期檢查集合住宅設置消防安全設 備經費20,000千元、印製防焰標示等經費 5,000千元,計淨增23,253千元。 4.加強危險物品管理工作經費76,310千元, 較上年度增列辦理一般爆竹煙火新出廠認 可、檢驗及合格標示申請核發等經費3,06 6千元。 5.加強災害搶救工作經費364,798千元,較 上年度減列赴美參加核生化災害搶救指揮 官訓練等經費1,051千元,充實消防車輛 計畫總經費1,712,370千元,分5年辦理, 除93至96年度已編列1,358,075千元外, 本年度續編最後1年經費354,295千元,較 上年度減列84,305千元,合共減列85,356 千元。 6.加強緊急救護工作經費46,885千元,較上 年度減列消防機關執行救護人員接種流感 疫苗經費394千元、辦理緊急救護研討會 及操作評比等經費939千元、購置緊急救 護應勤裝備器材等經費8,625千元,合共 減列9,958千元。 7.加強火災調查工作經費10,112千元,較上 年度減列辦理火災調查所需軟片等經費76 6千元、火災現場勘查設備經費6,000千元 ,合共減列6,766千元。 8.加強教育訓練工作經費35,286千元,較上 年度減列派員赴澳洲參加第12屆警察消防 運動會等經費3,463千元、辦理選訓預備 軍(士)官訓練等經費11,120千元,合共減 列14,583千元。 9.加強民力運用工作經費347,663千元,較 上年度減列辦理民力運用各項訓練及購置 裝備器材等經費33,000千元,辦理充實義 勇消防組織裝備器材計畫總經費662,486 千元,分4年辦理,除95至96年度已編列3 60,000千元外,本年度續編第3年經費151 ,243千元,較上年度減列28,757千元,增 列辦理全國義勇消防人員競技大賽等經費 3,960千元,充實民間救難團體及救難志 願組織裝備器材計畫總經費586,714千元 ,分4年辦理,本年度編列第1年經費145, 860千元,計淨增88,063千元。 10.加強救災救護指揮工作經費11,600千元 ,較上年度增列通訊設備維護及通訊等經 費3,848千元。 11.加強特種搜救工作經費80,353千元,較 上年度減列補助高雄市政府搜救犬馴養建 置計畫最後1年經費19,417千元,增列災 害搶救訓練所需耗材等經費2,304千元、 購置各類災害搶救裝備器材經費18,428千 元,計淨增1,315千元。 12.建置消防署訓練中心新建工程計畫總經 費2,365,602千元,分年辦理,除92至96 年度已編列1,758,756千元外,本年度續 編第6年經費300,000千元,較上年度減列 324,506千元。 13.加強災害防救工作經費275,886千元,較 上年度減列辦理協助直轄市、縣(市) 政 府強化地區災害防救計畫最後1年經費55, 195千元、辦理防救災資訊系統計畫最後1 年經費95,000千元,增列辦理防救災緊急 通訊系統衛星暨微波站台等維運經費62,8 32千元、119進線汰換暨行動電話報案定 位系統經費154,534千元、災害預警通報 管理服務計畫經費10,000千元,計淨增77 ,171千元。 14.加強國家搜救指揮中心工作經費6,773千 元,較上年度減列辦理國際搜救年會及資 訊系統整合等經費430千元。" 2008,3708512000,236188000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,港務消防業務,民政支出,7.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基隆港務消防業務59,475千元,較上年度 增列未經銓敘人員退休經費2,400千元。 2.台中港務消防業務47,374千元,與上年度 同。 3.高雄港務消防業務108,920千元,與上年 度同。 4.花蓮港務消防業務20,419千元,與上年度 同。" 2008,3708519000,1770000,交通及運輸設備,內政部主管,消防署及所屬,一般建築及設備,民政支出,7.5.4.1, 2008,3708519800,1620000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,第一預備金,民政支出,7.5.5,仍照上年度預算數編列。 2008,3708550100,194041000,無細項,內政部主管,役政署,一般行政,民政支出,7.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費181,213千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 3,675千元。 2.基本行政工作維持費12,828千元,較上年 度減列文具用品、印刷及汰購雷射印表機 等經費3,530千元。" 2008,3708551000,4163411000,無細項,內政部主管,役政署,役政業務,民政支出,7.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.徵兵處理經費258,935千元,較上年度減 列補助地方政府辦理役男體檢及複檢經費 9,575千元。 2.役政人員培訓計畫經費1,200千元,較上 年度減列辦理役政人員及替代役役男訓練 檢討會經費147千元。 3.軍人權益與其家屬之優待扶助及特別災害 救助經費481,143千元,較上年度減列常 備役役男暨其家屬生活扶慰助及軍人公墓 管理維護、整修建工程等經費37,657千元 。 4.兵役宣導工作經費4,285千元,較上年度 減列辦理兵役文宣及印製宣導手冊等經費 399千元。 5.後備軍人補充兵替代役備役之管理與召集 演習經費720千元,較上年度減列督導直 轄市及縣市政府辦理替代役備役資料總清 查經費80千元。 6.辦理替代役工作經費3,417,128千元,較 上年度核實減列替代役役男薪給及主副食 等經費635,796千元,增列替代役役男暨 其家屬生活扶慰助等經費34,751千元、補 助研發替代役基金辦理研發替代役員額審 查核配、訓練、資訊管理維運計畫經費95 ,348千元,計淨減505,697千元。" 2008,3708559800,2000000,無細項,內政部主管,役政署,第一預備金,民政支出,7.6.3,仍照上年度預算數編列。 2008,3708580100,2698019000,無細項,內政部主管,入出國及移民署,一般行政,民政支出,7.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費2,680,204千元,較上年度增 列職員404人、約僱46人、工友3人之人事 費、員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等 726,277千元。 2.基本行政工作維持費17,815千元,較上年 度減列房屋建築養護等經費279千元。" 2008,3708581100,1053627000,無細項,內政部主管,入出國及移民署,入出國及移民管理業務,民政支出,7.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.貫徹執行入出國及移民政策經費198,352 千元,較上年度減列水電、文具用品、通 訊費等經費24,060千元,增列辦公廳舍租 金等經費19,179千元,計淨減 4,881千元 。 2.執行移出輔導及國際事務工作經費55,938 千元,較上年度減列海外駐點作業費、就 地僱用人員經費及邀請各國外賓參訪接待 等經費10,038千元。 3.建立整體性入出國及移民管理資訊系統經 費211,981千元,較上年度減列辦理國際 機場旅客自動查驗快速通關系統等經費36 ,594千元,增列辦理外僑晶片居留證等經 費71,596千元,計淨增35,002千元。 4.執行移民輔導居留收容管理經費548,864 千元,較上年度增列大陸地區婚姻媒合廣 告之管制、移民輔導、移民機構從業人員 訓練等經費33,092千元,防制人口販運執 行計畫總經費364,236千元,分3年辦理, 本年度編列第1年經費111,495千元,合共 增列144,587千元。 5.違反入出國及移民相關法規之調查處理經 費14,861千元,較上年度減列臨時收容對 象所需之日常用品及醫療藥品等經費2,62 2千元。 6.執行國境管理及查驗許可經費13,939千元 ,較上年度增列證照查驗業務等經費1,41 8千元。 7.加強入出國及移民服務經費9,692千元, 較上年度減列各服務站辦公器具、文具紙 張等經費1,710千元。" 2008,3708589000,2000000,營建工程,內政部主管,入出國及移民署,一般建築及設備,民政支出,7.7.3.1, 2008,3708589800,2000000,無細項,內政部主管,入出國及移民署,第一預備金,民政支出,7.7.4,仍照上年度預算數編列。 2008,5208610100,79332000,無細項,內政部主管,建築研究所,一般行政,科學支出,7.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費72,322千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費6, 440千元。 2.基本行政工作維持費7,010千元,較上年 度增列辦公室大樓管理、水電等經費3,01 8千元。" 2008,5208615500,513365000,無細項,內政部主管,建築研究所,建築研究業務,科學支出,7.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合規劃經費19,351千元,較上年度增列 全人關懷建築科技計畫等經費4,205千元 。 2.安全防災經費48,748千元,較上年度增列 建築防火科技發展中程綱要計畫等經費46 9千元。 3.工程技術經費187,103千元,較上年度減 列建築產業技術發展中程綱要計畫147千 元,增列無線射頻辨識(RFID)於建築產 業之應用計畫、智慧化居住空間產業發展 計畫及風雨風洞實驗群試驗服務計畫等經 費33,508千元,計淨增33,361千元。 4.環境控制經費258,163千元,較上年度減 列綠建築與永續環境科技中程綱要計畫等 經費85,209千元,增列性能實驗群試驗服 務計畫經費696千元,計淨減84,513千元 。 5.上年度建築實驗設施設置計畫預算業已編 竣,所列34,155千元如數減列。" 2008,5208619800,180000,無細項,內政部主管,建築研究所,第一預備金,科學支出,7.8.3,仍照上年度預算數編列。 2008,3708650100,399612000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,一般行政,民政支出,7.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費359,111千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及飛行鐘點費14,920千 元。 2.基本工作維持費40,501千元,較上年度減 列水電、物品及停機坪土地租金等經費11 ,280千元、購置檔案管理系統等經費3,86 0千元,合共減列15,140千元。" 2008,3708651000,564766000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,空中勤務業務,民政支出,7.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.航務、機務及飛安經費539,699千元,較 上年度減列空勤、地勤人員之教育訓練及 保險費等7,403千元,增列購置直升機航 材及維修費等13,086千元、空勤機組員緊 急發報機設備等經費15,115千元,計淨增 20,798千元。 2.勤務指揮工作經費25,067千元,較上年度 增列資、通訊安全監控系統保固維修等經 費1,283千元、購置交換機異地聯網設備 等經費2,340千元,合共增列3,623千元。" 2008,3708659000,0,營建工程,內政部主管,空中勤務總隊,一般建築及設備,民政支出,7.9.3.1, 2008,6308710100,54907000,無細項,內政部主管,兒童局,一般行政,福利服務支出,7.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費43,207千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額及退休退職給付等經費33 9千元。 2.基本行政工作維持費11,700千元,較上年 度減列汰購冷氣機及影印機等經費905千 元。" 2008,6308716500,5197977000,無細項,內政部主管,兒童局,兒童及少年福利業務,福利服務支出,7.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理兒童及少年綜合規劃業務經費16,881 千元,較上年度減列兒少人權宣導活動等 經費442千元。 2.辦理兒童及少年福利服務業務經費1,878, 753千元,較上年度減列兒童安置系統及 生活照顧經費等9,909千元、18歲以下暨 低收入戶弱勢兒童醫療補助經費2,435千 元、外籍及大陸配偶家庭兒童及少年福利 服務經費16,000千元,增列單親隔代教養 與經濟弱勢家庭及收出養離婚案件經費19 ,382千元,計淨減8,962千元。 3.辦理兒童及少年保護重建業務經費174,41 1千元,較上年度減列辦理兒童少年保護 調查、訓練等經費4,198千元,增列增聘 兒少保護專責社工人力經費243千元,計 淨減3,955千元。 4.辦理兒童托育服務業務經費3,013,285千 元,較上年度核實減列幼兒教育券及中低 收入戶幼兒托教補助等經費332,522千元 ,增列辦理扶持5歲弱勢幼兒及早教育經 費529,017千元、弱勢家庭脫困托嬰托教 服務補助經費9,890千元、保母管理與托 育費用補助經費1,500,000千元,計淨增1 ,706,385千元。 5.辦理少年防制輔導業務經費114,647千元 ,較上年度減列辦理少年服務活動及宣導 等經費1,880千元。" 2008,6308719800,270000,無細項,內政部主管,兒童局,第一預備金,福利服務支出,7.10.3,仍照上年度預算數編列。 2008,3911010100,7485222000,無細項,外交部主管,外交部,一般行政,外交支出,8.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費7,303,706千元,較上年度減 列駕駛1人及約僱2人之人事費1,547千元 ,增列職員薪俸晉級差額及增加駐外員額 34人等人事費158,378千元,計淨增156,8 31千元。 2.基本行政工作維持費140,899千元,較上 年度減列房屋建築養護費及設備購置等經 費42,844千元。 3.檔案及資訊處理32,793千元,較上年度增 列資訊服務等經費5,258千元。 4.亞東關係協會事務管理4,292千元,較上 年度減列其他業務租金等經費331千元。 5.北美事務協調委員會事務管理3,532千元 ,較上年度減列法律顧問費100千元。" 2008,3911011000,152850000,外交業務管理,外交部主管,外交部,外交業務,外交支出,8.1.2.1, 2008,3911011300,3208462000,無細項,外交部主管,外交部,駐外機構業務,外交支出,8.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.駐外使領單位基本行政工作維持費2,874, 612千元,較上年度增列資訊服務費及其 他業務租金等10,522千元。 2.駐外經濟單位基本行政工作維持費96,810 千元,較上年度減列保險費及其他業務租 金等30,716千元。 3.駐外文化單位基本行政工作維持費31,152 千元,較上年度減列一般事務費等3,023 千元。 4.駐外新聞單位基本行政工作維持費129,32 6千元,較上年度減列通訊費及其他業務 租金等17,108千元。 5.駐外觀光單位基本行政工作維持費30,290 千元,較上年度減列水電費及國外旅費等 682千元。 6.駐外僑務單位基本行政工作維持費16,925 千元,較上年度減列通訊費及一般事務費 等946千元。 7.駐外科技單位基本行政工作維持費24,641 千元,較上年度增列臨時人員酬金等1,46 3千元。 8.駐外文化中心基本行政工作維持費1,354 千元,較上年度減列國外旅費71千元。 9.駐外醫療衛生推廣業務基本行政工作維持 費2,945千元,較上年度減列臨時人員酬 金等2,323千元。 10.駐外原子能科學發展業務基本行政工作 維持費407千元,較上年度減列物品費等2 1千元。" 2008,3911011400,1260850000,無細項,外交部主管,外交部,國際會議及交流,外交支出,8.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.參與國際組織活動293,856千元,較上年 度增列參與各項國際組織計畫等經費3,65 3千元。 2.協助各種國際交流824,538千元,較上年 度減列各項交流活動等經費126,176千元 。 3.出國訪問142,456千元,較上年度減列24, 980千元。" 2008,3911011500,11946695000,無細項,外交部主管,外交部,國際合作,外交支出,8.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.駐外技術服務1,378,014千元,較上年度 減列辦理駐外技術團經費19,558千元。 2.加強雙邊及多邊合作10,568,681千元,較 上年度增列參與各項雙邊及多邊合作計畫 等經費1,735,022千元。" 2008,3911016100,253953000,無細項,外交部主管,外交部,國際關懷與救助,外交支出,8.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.對國際之關懷救助及重建248,545千元, 較上年度減列災難救助及重建等經費14,3 36千元。 2.旅外國人急難救助5,408千元,較上年度 減列400千元。。" 2008,3911019000,114190000,營建工程,外交部主管,外交部,一般建築及設備,外交支出,8.1.7.1, 2008,3911019800,31527000,無細項,外交部主管,外交部,第一預備金,外交支出,8.1.8,仍照上年度預算數編列。 2008,391101A000,5779212000,無細項,外交部主管,外交部,外交支出機密預算,外交支出,8.1.9, 2008,3911100100,193060000,無細項,外交部主管,領事事務局,一般行政,外交支出,8.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費161,764千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費31,296千元,較上年 度增列公文伺服主機系統等經費3,209千 元。" 2008,3911101000,670359000,無細項,外交部主管,領事事務局,領事事務管理,外交支出,8.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費41,577千元,較上年 度增列簽證系統主機汰換及護照光碟影像 系統伺服主機週邊設備等經費14,984千元 。 2.印刷及製作護照592,022千元,較上年度 減列一體成型薄型膠膜護照印製費及晶片 護照設備等經費81,563千元,增列晶片護 照印製費等246,706千元,計淨增165,143 千元。 3.印製申請證照表件及須知14,952千元,較 上年度減列駐外館處用領務表格及申請書 等經費442千元。 4.加強領務服務工作9,600千元,較上年度 減列領務用章戳等經費23千元。 5.領務電信傳遞9,008千元,較上年度減列 領務資訊通訊費等672千元。 6.領務分支機構工作維持費3,200千元,較 上年度減列業務費230千元。" 2008,3911109000,2450000,其他設備,外交部主管,領事事務局,一般建築及設備,外交支出,8.2.3.1, 2008,3911109800,1500000,無細項,外交部主管,領事事務局,第一預備金,外交支出,8.2.4,仍照上年度預算數編列。 2008,3911201000,50281000,外交領事人員訓練,外交部主管,外交領事人員講習所,外交領事人員講習,外交支出,8.3.1.1, 2008,3911209800,125000,無細項,外交部主管,外交領事人員講習所,第一預備金,外交支出,8.3.2,本年度編列第一預備金如列數。 2008,4614010100,770956000,無細項,國防部主管,國防部,一般行政,國防支出,9.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費241,735千元,較上年度增列 進用文職人員所需人事費等10,870千元。 2.基本行政工作維持費134,360千元,較上 年度增列軍事動員、車輛及辦公器具養護 及行政作業等經費1,072千元。 3.戰略規劃及國防評估作業費102,955千元 ,較上年度增列顧問費及行政作業等經費 17,334千元。 4.國防資源管理作業費77,746千元,較上年 度增列人力資源及行政作業等經費64,105 千元。 5.法務、訴願及督察作業費40,787千元,較 上年度增列顧問費、出席費及行政作業等 經費3,719千元。 6.後備動員作業費28,685千元,較上年度增 列軍事動員及行政作業等經費13,190千元 。 7.政務綜合作業費144,688千元,較上年度 增列老舊屆齡汰換資訊設備及行政作業等 經費5,112千元。" 2008,4614020100,4109654000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍事行政,國防支出,9.2.1,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部722,898千元。 (2)海軍司令部386,879千元。 (3)空軍司令部429,641千元。 (4)聯合後勤司令部269,614千元。 (5)後備司令部328,193千元。 (6)憲兵司令部121,335千元。 (7)總政治作戰局448,202千元。 (8)軍備局158,203千元。 (9)主計局62,860千元。 (10)軍醫局142,850千元。 (11)國防大學21,795千元。 (12)國防醫學院57,154千元。 (13)中正國防幹部預備學校4,165千元。 (14)軍政幕僚及聯參單位694,258千元。 (15)參謀本部117,499千元。 (16)飛彈指揮部5,950千元。 (17)軍事情報局24,730千元。 (18)電訊發展室41,719千元。 (19)資電作戰指揮部27,038千元。 (20)軍事安全總隊7,418千元。 (21)軍法審檢及監獄單位37,253千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1)人事行政經費229,891千元,較上年度 減列召募廣告與退伍旅費等20,794千元 。 (2)情報及測量作業經費188,347千元,較 上年度增列大氣與海洋環境數值預報及 氣象衛星接收處理系統等經費9,715千 元。 (3)軍法及法制作業經費339,195千元,較 上年度增列冤獄賠償作業等經費300,59 5千元。 (4)採購及外購軍品作業費225,599千元, 較上年度減列軍品採購運費等1,645千 元。 (5)史政及案管作業經費44,668千元,較 上年度增列檔案數位化等經費4,000千 元。 (6)計畫管理作業經費17,277千元,較上 年度增列計畫作業講習等經費256千元 。 (7)效益評估作業經費1,913千元,較上年 度增列系分報告撰擬等經費5千元。 (8)研考及監察作業經費11,956千元,與 上年度同。 (9)主計作業經費63,786千元,較上年度 增列辦理主計管理資訊系統等經費1,87 7千元。 (10)行政事務經費1,629,679千元,較上 年度減列單位組織調整經費741千元。 (11)其他作業經費105,748千元,較上年 度減列自願役退、除役自謀生活人員等 慰助經費1,244千元。 (12)國會連絡作業經費4,781千元,與上 年度同。 (13)戰技術督察作業經費62,728千元,較 上年度減列督考作業等經費2,065千元 。 (14)政戰綜合作業經費808,189千元,較 上年度增列心戰裝備等經費53,013千元 。 (15)軍事醫療作業經費223,465千元,較 上年度增列醫療藥品、衛材等經費5,23 7千元。 (16)軍眷服務作業經費152,432千元,較 上年度減列軍眷服務活動土地租金等90 0千元。" 2008,4614020200,462204000,無細項,國防部主管,國防部所屬,情報行政,國防支出,9.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.行政管理經費385,462千元,較上年度增 列裝備維護、設備及投資等經費73,095千 元。 2.情報教育訓練經費35,342千元,較上年度 減列與訓員額訓練經費8,950千元。 3.情報建築及設備經費41,400千元,較上年 度減列安全裝備購製經費256,800千元。" 2008,4614021200,6827752000,無細項,國防部主管,國防部所屬,教育訓練業務,國防支出,9.2.3,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部1,005,108千元。 (2)海軍司令部397,340千元。 (3)空軍司令部2,677,529千元。 (4)聯合後勤司令部114,423千元。 (5)後備司令部1,155,822千元。 (6)憲兵司令部109,175千元。 (7)總政治作戰局15,585千元。 (8)軍備局38,088千元。 (9)主計局2,568千元。 (10)軍醫局6,490千元。 (11)國防大學230,433千元。 (12)國防醫學院59,269千元。 (13)中正國防幹部預備學校39,537千元。 (14)軍政幕僚及聯參單位895,434千元。 (15)參謀本部49,164千元。 (16)飛彈指揮部4,426千元。 (17)軍事情報局11,132千元。 (18)電訊發展室5,175千元。 (19)資電作戰指揮部7,458千元。 (20)軍事安全總隊2,241千元。 (21)軍法審檢及監獄單位1,355千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1)軍事書籍編印作業經費42,390千元, 與上年度同。 (2)教育行政作業經費1,224,841千元,較 上年度增列外籍官兵來華受訓補助等經 費1,017千元。 (3)動員整備作業經費1,280,921千元,較 上年度增列後備軍人教育召集等經費32 6,357千元。 (4)國軍準則發展作業經費70,389千元, 較上年度減列準則編印等經費198千元 。 (5)部隊特別補助作業經費427,243千元, 與上年度同。 (6)作戰與訓練綜合作業經費3,781,968千 元,較上年度增列睦鄰經費及殺傷性地 雷賠償等經費384,460千元。" 2008,4614021400,55782553000,無細項,國防部主管,國防部所屬,後勤及通資業務,國防支出,9.2.4,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部5,776,395千元。 (2)海軍司令部11,503,745千元。 (3)空軍司令部17,679,682千元。 (4)聯合後勤司令部18,110,896千元。 (5)後備司令部465,118千元。 (6)憲兵司令部234,847千元。 (7)總政治作戰局61,600千元。 (8)軍備局310,229千元。 (9)主計局35,827千元。 (10)軍醫局131,045千元。 (11)國防大學149,197千元。 (12)國防醫學院198,863千元。 (13)中正國防幹部預備學校26,327千元。 (14)軍政幕僚及聯參單位356,618千元。 (15)參謀本部112,123千元。 (16)飛彈指揮部49,699千元。 (17)軍事情報局68,355千元。 (18)電訊發展室79,220千元。 (19)資電作戰指揮部376,581千元。 (20)軍事安全總隊10,401千元。 (21)軍法審檢及監獄單位45,785千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1)裝備零附件購製經費12,391,195千元 ,較上年度增列各項武器裝備之零附件 購製經費996,547千元。 (2)補給品及服裝購製經費1,914,260千元 ,較上年度減列陣營具購製等經費225, 743千元。 (3)油料採購經費9,469,101千元,較上年 度增列購置各類油品經費1,548,708千 元。 (4)庫儲補給與管理作業經費1,620,931千 元,較上年度減列庫儲設施及彈庫整建 等經費953,672千元。 (5)軍事單位裝備保修經費14,774,520千 元,較上年度增列軍品裝備保養及委商 維護經費640,872千元。 (6)一般彈藥購製與維護經費7,167,664千 元,較上年度增列各式彈藥購製及廢彈 處理等經費1,929,225千元。 (7)運輸作業經費770,537千元,較上年度 增列戰演訓人員及車輛裝備運輸作業等 經費4,679千元。 (8)後勤綜合勤務經費1,268,024千元,較 上年度增列基層單位採購零星料件及物 品等經費95,806千元。 (9)設施修繕維護與管理經費1,848,274千 元,較上年度增列老舊營區及官兵生活 設施等修繕維護經費169,815千元。 (10)軍備局營產管理經費134,568千元, 較上年度減列營產管理作業所需稅捐及 規費等48,089千元。 (11)水電供應經費2,700,000千元,與上 年度同。 (12)一般作戰設施經費642,999千元,較 上年度減列機堡、戰車掩體等作戰設施 整建經費820,315千元。 (13)通信電子與資訊管理經費1,010,684 千元,較上年度增列通資電裝備維護經 費220,154千元。 (14)電腦兵棋作業經費69,796千元,較上 年度減列電腦兵棋教室及演訓設施整建 等經費2,973千元。" 2008,4614021500,19815779000,無細項,國防部主管,國防部所屬,一般裝備,國防支出,9.2.5,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部13,022,988千元。 (2)海軍司令部2,876,452千元。 (3)空軍司令部2,195,045千元。 (4)聯合後勤司令部676,392千元。 (5)後備司令部277,833千元。 (6)憲兵司令部402,028千元。 (7)總政治作戰局174,801千元。 (8)軍備局52千元。 (9)軍醫局9,372千元。 (10)國防大學420千元。 (11)國防醫學院36,285千元。 (12)中正國防幹部預備學校32千元。 (13)軍事情報局55,888千元。 (14)電訊發展室4,054千元。 (15)資電作戰指揮部67,416千元。 (16)軍事安全總隊14,703千元。 (17)軍法審檢及監獄單位2,018千元。 2.本年度預算數之內容如下: (1)一般武器及戰備支援裝備購製經費17, 660,793千元,包括: <1>陸軍司令部新型通用直昇機計畫, 總經費71,138,697千元,97-105年執 行,本年度編列6,670,293千元。 <2>陸軍司令部新型多管火箭計畫,總 經費14,454,200千元,91-101年執行 ,以前年度已編列3,958,144千元, 本年度編列2,346,670千元。 <3>陸軍司令部5.56公厘(T-91)戰鬥步 槍籌補計畫,總經費1,537,392千元 ,93-98年執行,以前年度已編列1,1 53,635千元,本年度編列199,887千 元。 <4>陸軍司令部工兵機械計畫,總經費4 88,320千元,96-98年執行,以前年 度已編列296,580千元,本年度編列9 5,870千元。 <5>陸軍司令部化學消除裝備整備經費3 7,763千元。 <6>陸軍司令部化學戰劑偵檢器經費41, 581千元。 <7>陸軍司令部日夜兩用監偵系統計畫 ,總經費41,175千元,96-97年執行 ,以前年度已編列10,294千元,本年 度編列30,881千元。 <8>陸軍司令部水囊經費35,756千元。 <9>陸軍司令部固定橋計畫,總經費276 ,045千元,97-98年執行,本年度編 列118,699千元。 <10>陸軍司令部金、馬防區計畫性雷區 排除計畫,總經費509,400千元,96- 98年執行,以前年度已編列202,500 千元,本年度編列184,620千元。 <11>陸軍司令部指揮官戰備督導車經費 190,448千元。 <12>陸軍司令部核生化偵檢車計畫,總 經費442,168千元,97-99年執行,本 年度編列93,906千元。 <13>陸軍司令部桅頂偵搜儀(MMS)系 統整備計畫,總經費813,376千元,9 7-101年執行,本年度編列41,661千 元。 <14>陸軍司令部特戰裝備計畫,總經費 958,823千元,97-98年執行,本年度 編列583,202千元。 <15>陸軍司令部砲兵定位定向系統計畫 ,總經費340,000千元,96-97年執行 ,以前年度已編列40,000千元,本年 度編列300,000千元。 <16>陸軍司令部高性能快艇計畫,總經 費775,242千元,96-99年執行,以前 年度已編列3,661千元,本年度編列1 09,884千元。 <17>陸軍司令部偵蒐機車經費25,227千 元。 <18>陸軍司令部救生艇經費49,368千元 。 <19>陸軍司令部輕中型戰術輪車計畫, 總經費10,755,043千元,93-98年執 行,以前年度已編列6,070,290千元 ,本年度編列262,282千元。 <20>陸軍司令部戰甲砲車延壽計畫,總 經費9,637,409千元,91-104年執行 ,以前年度已編列3,681,292千元, 本年度編列788,941千元。 <21>陸軍司令部整合型核化戰劑警報器 經費162,265千元。 <22>陸軍司令部簡易引擎吊架經費35,9 52千元。 <23>陸軍司令部爆破工具組經費19,845 千元。 <24>海軍司令部光華六號計畫,總經費 16,790,229千元,94-99年執行,以 前年度已編列1,936,698千元,本年 度編列1,870,347千元。 <25>海軍司令部海星計畫先期規劃,總 經費1,515,745千元,分年執行,本 年度編列6,483千元。 <26>海軍司令部5.56公厘(T-91)戰鬥步 槍籌補計畫,總經費176,625千元,9 7-98年執行,本年度編列134,642千 元。 <27>海軍司令部反恐裝備計畫,總經費 131,339千元,97-99年執行,本年度 編列51,116千元。 <28>海軍司令部全循環式水肺經費88,1 60千元。 <29>海軍司令部各式靶機具採購計畫, 總經費672,642千元,97-101年執行 ,本年度編列309,512千元。 <30>海軍司令部海灘作業車經費19,800 千元。 <31>海軍司令部特戰突擊快艇計畫,總 經費47,500千元,96-97年執行,以 前年度已編列23,750千元,本年度編 列23,750千元。 <32>海軍司令部提昇達觀艦海洋探測資 料蒐集及處理系統計畫,總經費18,0 85千元,96-97年執行,以前年度已 編列8,135千元,本年度編列9,950千 元。 <33>海軍司令部無線電子靶機經費32,9 23千元。 <34>海軍司令部輕中型戰術輪車計畫, 總經費970,683千元,94-98年執行, 以前年度已編列462,268千元,本年 度編列119,700千元。 <35>海軍司令部體能健身訓練設施計畫 ,總經費38,888千元,97-98年執行 ,本年度編列14,887千元。 <36>空軍司令部安宇四號計畫,總經費 39,911千元,90-100年執行,以前年 度已編列15,443千元,本年度編列9, 317千元。 <37>空軍司令部M2000-5型機換裝雷射 慣性導航儀計畫,總經費612,096千 元,97-99年執行,本年度編列183,5 80千元。 <38>空軍司令部天弓垂直架快速裝填機 計畫,總經費46,200千元,96-97年 執行,以前年度已編列22,000千元, 本年度編列24,200千元。 <39>空軍司令部地面支援裝備補充、老 舊更換計畫,總經費234,230千元,9 6-97年執行,以前年度已編列120,80 8千元,本年度編列113,422千元。 <40>空軍司令部佳山、石子山洞庫戰備 濾毒層能量籌建計畫,總經費462,37 1千元,96-99年執行,以前年度已編 列138,970千元,本年度編列216,312 千元。 <41>空軍司令部救護機採購計畫,總經 費3,592,660千元,97-100年執行, 本年度編列96,603千元。 <42>空軍司令部遠距視訊飛行任務提示 、歸詢系統經費37,235千元。 <43>空軍司令部輕中型戰術輪車計畫, 總經費2,460,491千元,94-98年執行 ,以前年度已編列978,289千元,本 年度編列699,999千元。 <44>聯合後勤司令部5.56公厘(T-91)戰 鬥步槍籌補計畫,總經費374,228千 元,94-97年執行,以前年度已編列1 98,153千元,本年度編列176,075千 元。 <45>聯合後勤司令部公文暨檔案管理系 統資訊裝備建置經費12,632千元。 <46>聯合後勤司令部指揮管制中心核生 化防護系統建置計畫,總經費33,229 千元,97-98年執行,本年度編列12, 989千元。 <47>聯合後勤司令部輕中型戰術輪車計 畫,總經費2,522,534千元,93-98年 執行,以前年度已編列750,501千元 ,本年度編列281,755千元。 <48>聯合後勤司令部彈庫消防車籌補經 費36,400千元。 <49>聯合後勤司令部營區資安防護網路 基礎建設計畫,總經費47,750千元, 96-97年執行,以前年度已編列17,35 3千元,本年度編列30,397千元。 <50>聯合後勤司令部鐵路運輸輸具籌購 計畫,總經費414,826千元,93-99年 執行,以前年度已編列235,016千元 ,本年度編列60,294千元。 <51>後備司令部新訓單位生活設施改善 工程計畫,總經費152,669千元,分 年執行,本年度編列70,128千元。 <52>後備司令部輕中型戰術輪車計畫, 總經費1,518,866千元,96-98年執行 ,以前年度已編列517,250千元,本 年度編列80,059千元。 <53>後備司令部戰備濾毒罐、防護包、 神經毒劑解毒針籌補計畫,總經費19 ,070千元,97-101年執行,本年度編 列3,814千元。 <54>憲兵司令部5.56公厘(T-91)戰鬥步 槍籌補計畫,總經費214,870千元,9 4-99年執行,以前年度已編列126,14 9千元,本年度編列23,286千元。 <55>憲兵司令部大型重型機車經費49,4 00千元。 <56>憲兵司令部化學兵裝備計畫,總經 費28,802千元,96-100年執行,以前 年度已編列8,292千元,本年度編列5 ,578千元。 <57>憲兵司令部水車計畫,總經費79,9 20千元,97-100年執行,本年度編列 19,980千元。 <58>憲兵司令部勤務裝備-電擊棒經費1 ,808千元。 <59>憲兵司令部輕中型戰術輪車計畫, 總經費646,887千元,95-98年執行, 以前年度已編列181,051千元,本年 度編列120,814千元。 <60>憲兵司令部衛戍區安全裝備計畫, 總經費49,200千元,97-101年執行, 本年度編列12,600千元。 <61>憲兵司令部特勤隊武器裝備經費41 ,349千元。 <62>憲兵司令部特勤隊鋁梯車裝備經費 42,000千元。 <63>憲兵司令部勤務車輛經費45,700千 元。 <64>憲兵司令部檔案室(含各一級單位 及各憲兵隊)設施器具經費4,755千 元。 <65>軍事情報局核生化裝備整備計畫, 總經費4,010千元,97-100年執行, 本年度編列2,966千元。 <66>軍事情報局案管中心消防系統採購 經費15,645千元。 <67>軍事情報局偵防車汰換計畫,總經 費34,204千元,96-100年執行,以前 年度已編列11,416千元,本年度編列 3,840千元。 <68>電訊發展室械彈庫(室)裝備計畫, 總經費6,858千元,96-97年執行,以 前年度已編列3,946千元,本年度編 列2,912千元。 <69>軍事安全總隊反情報器材汰換計畫 ,總經費26,480千元,97-101年執行 ,本年度編列6,700千元。 <70>軍事安全總隊偵防車汰換計畫,總 經費23,370千元,94-98年執行,以 前年度已編列8,293千元,本年度編 列7,960千元。 <71>軍法審檢及監獄單位中部、南部地 區軍事法院暨檢察署新建經費2,018 千元。 (2)政戰裝備經費400,529千元,包括: <1>陸軍司令部政教視聽器材計畫,總 經費198,203千元,97-101年執行, 本年度編列128,192千元。 <2>海軍司令部政教視聽器材計畫,總 經費72,213千元,97-101年執行,本 年度編列26,872千元。 <3>空軍司令部政教視聽器材計畫,總 經費88,293千元,97-101年執行,本 年度編列18,488千元。 <4>空軍司令部政戰裝備整備計畫,總 經費45,000千元,96-97年執行,以 前年度已編列24,000千元,本年度編 列21,000千元。 <5>後備司令部政教視聽器材計畫,總 經費33,340千元,97-101年執行,本 年度編列7,022千元。 <6>憲兵司令部心戰喊話器計畫,總經 費32,450千元,97-98年執行,本年 度編列16,525千元。 <7>憲兵司令部政教視聽器材計畫,總 經費25,340千元,97-101年執行,本 年度編列8,232千元。 <8>總政治作戰局政教視聽器材計畫, 總經費49,820千元,97-101年執行, 本年度編列10,492千元。 <9>總政治作戰局新聞衛星傳送、新聞 採訪設備汰換及資訊系統建置提升經 費45,079千元。 <10>總政治作戰局廣播裝備系統(宜蘭 、金門轉播發射站及機動廣播車)經 費85,027千元。 <11>總政治作戰局機動喊話車及心戰作 業車計畫,總經費49,500千元,97-9 8年執行,本年度編列33,600千元。 (3)武器裝備採購及外購軍品作業經費125 ,348千元。 (4)氣象暨測量製圖裝備經費316,962千元 ,包括: <1>海軍司令部戰場環境數值預報模式 整合系統計畫,總經費48,900千元, 97-101年執行,本年度編列16,500千 元。 <2>空軍司令部天氣監測整合系統計畫 ,總經費125,372千元,97-98年執行 ,本年度編列39,922千元。 <3>空軍司令部軍事氣象觀測系統更新 計畫,總經費476,836千元,96-98年 執行,以前年度已編列110,914千元 ,本年度編列260,540千元。 (5)訓練模擬儀器經費728,717千元,包括 : <1>陸軍司令部步槍(T91)雷射射擊訓 練模擬器暨電腦兵棋教室整建經費43 ,960千元。 <2>陸軍司令部城鎮戰雷射接戰系統經 費49,855千元。 <3>陸軍司令部核生化下風區危害預測 模擬系統計畫,總經費45,800千元, 96-97年執行,以前年度已編列17,00 9千元,本年度編列28,791千元。 <4>陸軍司令部戰場心理抗壓模擬系統 計畫,總經費260,320千元,97-99年 執行,本年度編列78,782千元。 <5>空軍司令部F-16模擬機性能提昇計 畫,總經費867,978千元,96-98年執 行,以前年度已編列313,697千元, 本年度編列411,079千元。 <6>後備司令部模組化教學暨專長鑑測 設施(備)建置計畫,總經費449,97 0千元,97-100年執行,本年度編列1 16,250千元。 (6)一般通電裝備經費529,012千元,包括 : <1>陸軍司令部手持式無線電機數據傳 輸設備提昇經費45,496千元。 <2>陸軍司令部金門地區環島光纖性能 提昇經費47,000千元。 <3>陸軍司令部組合式戰術區域通信系 統實體模擬器經費48,070千元。 <4>陸軍司令部單兵操作簡易型定位導 引防護器經費49,100千元。 <5>陸軍司令部塔台航管通信系統計畫 ,總經費43,182千元,97-98年執行 ,本年度編列8,636千元。 <6>陸軍司令部新式戰砲甲車車內通話 系統計畫,總經費921,015千元,97- 104年執行,本年度編列35,551千元 。 <7>海軍司令部AN/GRC-514跳頻多波道 機性能提昇計畫,總經費37,400千元 ,96-97年執行,以前年度已編列18, 700千元,本年度編列18,700千元。 <8>海軍司令部UHF多波道機換裝經費49 ,718千元。 <9>海軍司令部反恐裝備計畫,總經費1 1,016千元,97-99年執行,本年度編 列5,508千元。 <10>海軍司令部單兵通信系統經費43,8 28千元。 <11>空軍司令部忠勇分案-資訊整合服 務系統計畫,總經費23,198千元,96 -98年執行,以前年度已編列12,354 千元,本年度編列2,132千元。 <12>聯合後勤司令部資料庫異地備援系 統建置經費48,500千元。 <13>聯合後勤司令部數位交換機及按鍵 電話換裝經費16,420千元。 <14>憲兵司令部砲兵營砲陣地交換機系 統經費1,500千元。 <15>憲兵司令部數位電子交換機系統版 本暨性能提昇經費8,000千元。 <16>軍事情報局廣播通信裝備汰換計畫 ,總經費48,437千元,97-98年執行 ,本年度編列33,437千元。 <17>資電作戰指揮部博新資通系統計畫 ,總經費380,741千元,96-99年執行 ,以前年度已編列131,423千元,本 年度編列67,416千元。 (7)各單位軍品研發經費9,418千元。 (8)各單位醫學研究經費45,000千元。" 2008,4614021900,130738704000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍事人員,國防支出,9.2.6,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部509,335千元。 (2)海軍司令部1,978,907千元。 (3)空軍司令部1,071,548千元。 (4)聯合後勤司令部5,480,091千元。 (5)後備司令部9,306,078千元。 (6)憲兵司令部61,926千元。 (7)總政治作戰局678千元。 (8)軍備局978千元。 (9)主計局112,263,269千元。 (10)軍醫局2,814千元。 (11)國防大學860千元。 (12)國防醫學院540千元。 (13)中正國防幹部預備學校128千元。 (14)參謀本部4,068千元。 (15)飛彈指揮部1,342千元。 (16)軍事情報局6,615千元。 (17)電訊發展室23,755千元。 (18)資電作戰指揮部5,872千元。 (19)軍事安全總隊116千元。 (20)軍法審檢及監獄單位19,784千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1)薪餉59,553,988千元,較上年度減列3 ,233,955千元。 (2)各項加給51,496,576千元,較上年度 增列230,342千元。 (3)主副食與口糧經費5,476,302千元,較 上年度減列335,551千元。 (4)各類人員保險及作業經費9,303,495千 元,較上年度減列539,557千元。 (5)各類人員退撫儲金補助經費4,908,343 千元,較上年度減列564,380千元。" 2008,4614029000,677470000,土地購置,國防部主管,國防部所屬,一般建築及設備,國防支出,9.2.7.1,"本年度預算數各單位編列情形如下: 1.陸軍司令部1,248,183千元。 2.海軍司令部633,084千元。 3.空軍司令部942,692千元。 4.聯合後勤司令部95,739千元。 5.後備司令部788,323千元。 6.憲兵司令部210,883千元。 7.軍備局13,334,660千元。 8.主計局11,780千元。 9.軍醫局160,902千元。 10.國防大學225,585千元。 11.國防醫學院174,965千元。 12.中正國防幹部預備學校27,862千元。 13.軍政幕僚及聯參單位62,966千元。 14.軍事情報局83,474千元。 15.電訊發展室24,451千元。 16.資電作戰指揮部85,523千元。 17.軍法審檢及監獄單位289,294千元。" 2008,4614029800,1000000000,無細項,國防部主管,國防部所屬,第一預備金,國防支出,9.2.8,仍照上年度預算數編列。 2008,461402B000,103198984000,無細項,國防部主管,國防部所屬,國防支出(機密計畫),國防支出,9.2.9, 2008,521402C000,5314926000,無細項,國防部主管,國防部所屬,科學支出(機密計畫),科學支出,9.2.10, 2008,7114022300,688526000,無細項,國防部主管,國防部所屬,環保業務,環境保護支出,9.2.11,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部268,169千元。 (2)海軍司令部60,106千元。 (3)空軍司令部189,962千元。 (4)聯合後勤司令部40,179千元。 (5)後備司令部22,014千元。 (6)憲兵司令部7,044千元。 (7)總政治作戰局1,666千元。 (8)軍備局2,366千元。 (9)主計局180千元。 (10)軍醫局20,966千元。 (11)國防大學23,598千元。 (12)國防醫學院24,466千元。 (13)中正國防幹部預備學校2,522千元。 (14)軍政幕僚及聯參單位15,309千元。 (15)參謀本部1,035千元。 (16)飛彈指揮部570千元。 (17)軍事情報局1,599千元。 (18)電訊發展室2,755千元。 (19)資電作戰指揮部1,294千元。 (20)軍事安全總隊146千元。 (21)軍法審檢及監獄單位2,580千元。 2.本年度預算數688,526千元,係環境保護 設施維護經費,較上年度增列補助各縣( 市)政府辦理國軍機場航空噪音防制與東 山訓場污染清除等經費190,230千元。" 2008,7614022100,1289711000,無細項,國防部主管,國防部所屬,退休撫卹,退休撫卹給付支出,9.2.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.撫卹與撫慰金經費1,089,711千元,與上 年度同。 2.遺族援護經費200,000千元,較上年度減 列5,000千元。" 2008,8914022200,1117000000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍眷維持,其他支出,9.2.13,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.軍人子女教育補助經費215,000千元,較 上年度減列44,700千元。 2.軍眷實物代金經費11,000千元,較上年度 減列480千元。 3.軍眷水電補助經費170,000千元,較上年 度減列16,000千元。 4.軍眷生育、婚喪補助經費721,000千元, 較上年度增列50,000千元。" 2008,4017010100,459940000,無細項,財政部主管,財政部,一般行政,財務支出,10.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費331,630千元,較上年度減列 駐衛警2人、駕駛1人、工友1人之人事費2 ,280千元及其他給與等4,202千元,增列 員工薪俸晉級差額4,459千元等,計淨減2 ,023千元。 2.基本行政工作維持費128,310千元,較上 年度減列購置資訊軟硬體設備等經費3,95 5千元。" 2008,4017011400,2934000,無細項,財政部主管,財政部,關務行政規劃督導,財務支出,10.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.關稅政策692千元,與上年度同。 2.督導通關及查緝業務668千元,與上年度 同。 3.提昇保稅功能及簡化退稅業務741千元, 與上年度同。 4.國際關務833千元,與上年度同。" 2008,4017017400,188584000,無細項,財政部主管,財政部,投資事業股權移轉,財務支出,10.1.3,"新增出售臺灣菸酒公司、臺灣土地開發公司 及彰化商業銀行公司國庫持股所需證券交易 稅及手續費等如列數。" 2008,4017019800,3800000,無細項,財政部主管,財政部,第一預備金,財務支出,10.1.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2008,5917016000,168311000,無細項,財政部主管,財政部,捐助支出,其他經濟服務支出,10.1.5,"本年度預算數168,311千元,係對亞洲開發 銀行第9期亞洲開發基金捐助,總金額18,17 6,400美元,分4年捐助,截至96年度已編列 437,763千元,本年度續編最後1年捐助款, 較上年度增列30,602千元。" 2008,6117015500,19111285000,無細項,財政部主管,財政部,對公教人員保險養老給付補助,社會保險支出,10.1.6,"本年度預算數19,111,285千元,係撥補公教 人員保險法修正後公教人員養老給付實現數 ,較上年度減列12,106,120千元。" 2008,4017100100,217842000,無細項,財政部主管,國庫署,一般行政,財務支出,10.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費197,152千元,較上年度增列 職員2人之人事費2,094千元、員工薪俸晉 級差額及員工參加全民健保保險費補助等 4,648千元,合共增列6,742千元。 2.基本行政工作維持費20,690千元,較上年 度減列辦公房屋修繕費等2,376千元,增 列辦公事務設備購置經費等217千元,計 淨減2,159千元。" 2008,4017101000,379987000,無細項,財政部主管,國庫署,國庫業務,財務支出,10.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國庫行政管理27,610千元,較上年度增列 資訊服務及系統開發經費等7,139千元。 2.歲入預算作業7,633千元,較上年度減列 會議報告印製費等101千元,增列政府股 權管理經費5,000千元,計淨增4,899千元 。 3.國債管理作業6,191千元,較上年度減列 公債發行公告刊登費等2,372千元。 4.會核重大支出法案與地方財政業務1,562 千元,較上年度增列舉辦地方財政相關會 議經費8千元。 5.菸酒管理作業64,213千元,較上年度減列 酒品認證計畫經費及國內旅費等8,162千 元,增列酒品查緝獎勵金等7,029千元, 計淨減1,133千元。 6.地方財政督導及其他公庫管理1,017千元 ,與上年度同。 7.私劣菸品查緝作業157,279千元,較上年 度減列倉儲租金、國內旅費及設備購置費 等5,096千元,增列補助地方政府辦理私 劣菸品查緝業務經費等8,978千元,計淨 增3,882千元。 8.新增公益彩券回饋金運用計畫經費114,48 2千元。" 2008,4017109800,1000000,無細項,財政部主管,國庫署,第一預備金,財務支出,10.2.3,仍照上年度預算數編列。 2008,8117104500,134505958000,無細項,財政部主管,國庫署,國債付息,債務付息支出,10.2.4,"本年度預算數134,505,958千元,係中央政 府未償公債、中長期借款、國庫券及短期借 款等利息費用,較上年度增列2,759,497千 元。" 2008,8217104600,490206000,無細項,財政部主管,國庫署,國債經理,還本付息事務支出,10.2.5,"本年度預算數490,206千元,係辦理國債發 行及還本付息所需經費,較上年度減列17,2 40千元。" 2008,8617102000,10500000000,無細項,財政部主管,國庫署,地方政府統籌分配稅款短少補助,專案補助支出,10.2.6,"本年度預算數10,500,000千元,係金融業營 業稅收入移作金融重建基金財源後,依加值 型及非加值型營業稅法第11條規定,撥補地 方政府所短少之中央統籌分配稅款,較上年 度減列28,000千元。" 2008,4017200100,434619000,無細項,財政部主管,賦稅署,一般行政,財務支出,10.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費401,026千元,較上年度減列 職員5人、駕駛1人、工友1人、約僱人員1 人之人事費及其他給與等3,944千元。 2.基本行政工作維持費33,593千元,較上年 度減列水電費及通訊費等5,330千元。" 2008,4017201000,53127000,無細項,財政部主管,賦稅署,賦稅業務,財務支出,10.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.革新稅制改善稅政經費11,392千元,較上 年度減列顧問諮詢費、國際組織會費與委 託辦理促進產業升級條例租稅減免效益及 缺失之檢討經費等4,837千元。 2.租稅教育與宣傳及健全風紀經費4,466千 元,較上年度減列國內旅費等247千元。 3.營業稅、菸酒稅稅務督導及貨物稅完稅價 格評定經費1,155千元,較上年度增列營 業稅、貨物稅、能源稅相關法規稽徵作業 手冊及相關書表印製經費等204千元。 4.稅務稽核及稽徵業務經費3,348千元,較 上年度減列國內旅費等1,051千元。 5.稅務行政管理經費15,291千元,較上年度 減列稅務人員輔建住宅貸款利息差額補貼 、國內旅費及教育訓練費等5,955千元。 6.防治菸品稅捐逃漏經費17,475千元,較上 年度減列查緝逃漏菸品稅捐作業經費21,0 59千元。" 2008,4017205000,4584340000,無細項,財政部主管,賦稅署,統一發票給獎及推行,財務支出,10.3.3,"本年度預算數4,584,340千元,係依加值型 及非加值型營業稅法第58條規定,由營業稅 收入總額提撥作為統一發票給獎及推行經費 ,與上年度同。" 2008,4017209000,0,交通及運輸設備,財政部主管,賦稅署,一般建築及設備,財務支出,10.3.4.1, 2008,4017209800,735000,無細項,財政部主管,賦稅署,第一預備金,財務支出,10.3.5,仍照上年度預算數編列。 2008,8617202000,10000000,無細項,財政部主管,賦稅署,地方政府土地增值稅款短少補助,專案補助支出,10.3.6,"本年度預算數10,000千元,係土地增值稅稅 率調降後,依據土地稅法第33條第2項規定 ,撥補直轄市及縣(市)政府96年度稅收之 實質損失,較上年度減列105,000千元。" 2008,4017350100,5765904000,無細項,財政部主管,關稅總局及所屬,一般行政,財務支出,10.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費5,561,583千元,較上年度減 列駕駛6人、工友7人之人事費7,500千元 ,核實減列人事費64,672千元,合共減列 72,172千元。 2.基本行政工作維持費204,321千元,較上 年度減列房屋建築修繕費及機器設備養護 費等1,351千元,增列委託辦理關務資訊 交流與合作之研究經費等1,914千元,計 淨增563千元。" 2008,4017350200,719206000,無細項,財政部主管,關稅總局及所屬,關稅業務,財務支出,10.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.稽徵業務212,528千元,較上年度增列貨 櫃延滯費等7,859千元。 2.查緝業務284,067千元,較上年度減列建 置機動式貨櫃檢查儀經費280,494千元、 汰購巡邏車經費13,800千元及採購電子封 條經費等3,765千元,增列巡緝艇5年1次 特檢費用8,660千元,計淨減289,399千元 。 3.關稅資料處理198,663千元,較上年度減 列海運通關系統轉型作業軟硬體設備租金 22,504千元,增列簽審服務費、海關稅費 及規費線上扣繳作業服務費、資訊安全系 統認證複審費用及資訊設備購置費等20,8 46千元,計淨減1,658千元。 4.海上助航業務23,948千元,較上年度減列 購置燈塔燈具及搬運車等經費1,853千元 。" 2008,4017359000,7660000,交通及運輸設備,財政部主管,關稅總局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.4.3.1, 2008,4017359800,12850000,無細項,財政部主管,關稅總局及所屬,第一預備金,財務支出,10.4.4,仍照上年度預算數編列。 2008,4017400100,861439000,無細項,財政部主管,國有財產局及所屬,一般行政,財務支出,10.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費761,193千元,較上年度減列 技工4人、工友3人及約僱人員8人之人事 費6,908千元,核實減列其他給與及加班 值班費等2,260千元,增列員工薪俸晉級 差額等4,489千元,計淨減4,679千元。 2.基本行政工作維持費100,246千元,較上 年度增列檔案掃描及房屋建築養護費等14 ,984千元。" 2008,4017400200,1193738000,無細項,財政部主管,國有財產局及所屬,國有財產業務,財務支出,10.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國有財產接收保管經費79,381千元,較上 年度增列土地登記、複丈及勘(清)查業務 經費等2,290千元。 2.國有財產管理及處分經費1,058,840千元 ,較上年度增列恢復國有非公用土地原有 風貌計畫經費、處理國有財產所需稅捐及 規費等424,636千元。其中恢復國有非公 用土地原有風貌計畫總經費1,653,427千 元,分4年辦理,本年度編列第1年經費37 6,751千元。 3.國有財產改良利用經費5,780千元,與上 年度同。 4.國有財產電腦化業務經費49,737千元,較 上年度減列應用系統軟體維護費等2,232 千元。" 2008,4017409000,25137000,營建工程,財政部主管,國有財產局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.5.3.1, 2008,4017409800,600000,無細項,財政部主管,國有財產局及所屬,第一預備金,財務支出,10.5.4,仍照上年度預算數編列。 2008,4017450100,2081941000,無細項,財政部主管,臺北市國稅局,一般行政,財務支出,10.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,913,576千元,與上年度同 。 2.基本行政工作維持費168,365千元,較上 年度減列辦公廳舍租金及維護整修經費等 4,316千元。" 2008,4017450200,445527000,無細項,財政部主管,臺北市國稅局,國稅稽徵業務,財務支出,10.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.納稅服務經費19,476千元,較上年度減列 印製所得稅申報書信封及辦理稅務e網通 計畫經費等2,069千元。 2.直接稅案件審查及複核經費64,098千元, 較上年度減列印製各項審查報告書、核定 通知書及執行業務所得報告書經費等7,07 9千元。 3.稅款徵收及處理經費110,933千元,較上 年度增列委託金融機構經收國稅計付手續 費作業經費等28,526千元。 4.間接稅稽徵經費95,529千元,較上年度減 列統一發票發售手續費及安全存量印製經 費等13,915千元。 5.法務案件處理經費17,082千元,較上年度 減列辦理違章案件審理、稅務法規事務等 所需文具紙張購置經費及短程車資等859 千元。 6.電子處理及運用經費138,409千元,較上 年度減列自行稽徵營業稅電子作業計畫經 費及課稅資料外包登錄費用等27,257千元 ,增列檔案影像掃描數位化專案及國稅資 訊平台維護委外服務費等12,487千元,計 淨減14,770千元。" 2008,4017459000,0,交通及運輸設備,財政部主管,臺北市國稅局,一般建築及設備,財務支出,10.6.3.1, 2008,4017459800,3573000,無細項,財政部主管,臺北市國稅局,第一預備金,財務支出,10.6.4,仍照上年度預算數編列。 2008,4017460100,2277618000,無細項,財政部主管,臺灣省北區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,985,670千元,較上年度減 列技工1人、駕駛1人及約僱人員7人之人 事費4,536千元,核實減列其他給與及加 班值班費等10,777千元,合共減列15,313 千元。 2.基本行政工作維持費291,948千元,較上 年度增列進用替代役男所需宿舍裝修、專 業訓練等經費及進駐新辦公大樓所需運費 等24,086千元。" 2008,4017460200,551415000,無細項,財政部主管,臺灣省北區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.納稅服務經費26,197千元,較上年度減列 納稅宣導及教育經費3,935千元。 2.直接稅案件審查及複核經費81,110千元, 較上年度減列所得稅、遺產及贈與稅之審 查、各稅複核等作業經費10,492千元。 3.稅款徵收及處理經費115,358千元,較上 年度減列辦理退稅及欠稅清理等相關作業 費2,441千元,增列委託金融機構經收國 稅計付手續費作業經費34,999千元,計淨 增32,558千元。 4.間接稅稽徵經費122,844千元,較上年度 減列辦理營業稅專案查核作業經費及統一 發票發售手續費等40,332千元。 5.法務案件處理經費20,881千元,較上年度 減列行政救濟及違章案件審理等作業經費 1,093千元。 6.電子處理及運用經費185,025千元,較上 年度減列自行稽徵營業稅電子作業計畫經 費、課稅資料外包登錄費用及電子作業用 耗材經費等65,769千元,增列新大樓主機 建置、終端設備搬遷經費及國稅資訊平台 維護委外服務費等34,754千元,計淨減31 ,015千元。" 2008,4017469000,551227000,營建工程,財政部主管,臺灣省北區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.7.3.1, 2008,4017469800,4192000,無細項,財政部主管,臺灣省北區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.7.4,仍照上年度預算數編列。 2008,4017470100,1942404000,無細項,財政部主管,臺灣省中區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,757,783千元,與上年度同 。 2.基本行政工作維持費184,621千元,較上 年度減列辦公廳舍租金等5,584千元,增 列區局新大樓水電費等6,584千元,計淨 增1,000千元。" 2008,4017470200,396444000,無細項,財政部主管,臺灣省中區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.納稅服務經費21,359千元,較上年度減列 納稅宣導及教育經費1,793千元。 2.直接稅案件審查及複核經費69,041千元, 與上年度同。 3.稅款徵收及處理經費81,363千元,較上年 度減列稅款徵收及欠稅清理相關書表印製 經費等6,604千元,增列委託金融機構經 收國稅計付手續費作業經費等23,689千元 ,計淨增17,085千元。 4.間接稅稽徵經費88,610千元,較上年度減 列營業稅各項專案查核作業經費等30,146 千元。 5.法務案件處理經費11,240千元,與上年度 同。 6.電子處理及運用經費124,831千元,較上 年度減列營業稅自徵電子作業計畫、電子 作業用耗材及新大樓主機建置、終端設備 搬遷經費等56,498千元,增列國稅資訊平 台委外服務費等15,251千元,計淨減41,2 47千元。" 2008,4017479000,87029000,營建工程,財政部主管,臺灣省中區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.8.3.1, 2008,4017479800,1000000,無細項,財政部主管,臺灣省中區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.8.4,仍照上年度預算數編列。 2008,4017480100,1822339000,無細項,財政部主管,臺灣省南區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,675,847千元,與上年度同 。 2.基本行政工作維持費146,492千元,較上 年度減列房屋建築養護費、消耗性物品、 印刷及事務設備購置經費等7,670千元。" 2008,4017480200,390753000,無細項,財政部主管,臺灣省南區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.納稅服務經費21,979千元,較上年度減列 稅務e網通計畫經費及通訊費等1,364千元 。 2.直接稅案件審查及複核經費58,283千元, 較上年度減列綜所稅案件審查及複核等作 業經費700千元。 3.稅款徵收及處理經費78,698千元,較上年 度減列辦理退稅等相關作業經費3,771千 元,增列委託金融機構經收國稅計付手續 費作業經費18,082千元,計淨增14,311千 元。 4.間接稅稽徵經費89,546千元,較上年度減 列營業稅專案查核作業經費、統一發票發 售手續費及安全存量印製經費等27,055千 元。 5.法務案件處理經費12,647千元,與上年度 同。 6.電子處理及運用經費129,600千元,較上 年度減列自行稽徵營業稅電子作業經費及 數據通訊費等37,760千元,增列擴充稅務 主機磁碟陣列及國稅資訊平台維護委外服 務費等16,729千元,計淨減21,031千元。" 2008,4017489000,58651000,營建工程,財政部主管,臺灣省南區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.9.3.1, 2008,4017489800,4050000,無細項,財政部主管,臺灣省南區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.9.4,仍照上年度預算數編列。 2008,4017500100,1039774000,無細項,財政部主管,高雄市國稅局,一般行政,財務支出,10.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費957,116千元,較上年度減列 約僱人員3人之人事費1,600千元,核實減 列其他給與及不休假加班費等22,553千元 ,合共減列24,153千元。 2.基本行政工作維持費82,658千元,較上年 度減列雜項設備購置費等55千元,增列冷 卻水塔設施空調維修經費等3,821千元, 計淨增3,766千元。" 2008,4017500200,179733000,無細項,財政部主管,高雄市國稅局,國稅稽徵業務,財務支出,10.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.納稅服務經費14,756千元,與上年度同。 2.直接稅案件審查及複核經費9,028千元, 與上年度同。 3.稅款徵收及處理經費34,098千元,較上年 度增列委託金融機構經收國稅計付手續費 作業經費9,809千元。 4.間接稅稽徵經費33,366千元,較上年度減 列統一發票發售手續費7,990千元,增列 證券交易稅代徵人獎金等2,281千元,計 淨減5,709千元。 5.法務案件處理經費4,725千元,與上年度 同。 6.電子處理及運用經費83,760千元,較上年 度減列自行稽徵營業稅電子作業計畫及資 訊軟硬體設備購置經費15,140千元,增列 數據通訊網路租金及國稅資訊平台維護委 外服務費等18,826千元,計淨增3,686千 元。" 2008,4017509000,2834000,交通及運輸設備,財政部主管,高雄市國稅局,一般建築及設備,財務支出,10.10.3.1, 2008,4017509800,1539000,無細項,財政部主管,高雄市國稅局,第一預備金,財務支出,10.10.4,仍照上年度預算數編列。 2008,4017550100,157932000,無細項,財政部主管,臺北區支付處,一般行政,財務支出,10.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費145,561千元,較上年度減列 職員1人之人事費500千元,增列員工薪俸 晉級差額等1,874千元,計淨增1,374千元 。 2.基本行政工作維持費12,371千元,較上年 度減列購置升降機設備等經費3,887千元 ,增列汰換冷氣機等經費665千元,計淨 減3,222千元。" 2008,4017551000,51834000,無細項,財政部主管,臺北區支付處,費款支付,財務支出,10.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.庫款管制及支付經費27,526千元,較上年 度減列郵資等4,132千元。 2.庫款支付資料處理經費24,308千元,較上 年度減列推動電子支付計畫及購置網路實 體隔離設備等經費19,581千元,增列購置 頻寬加速器等經費12,242千元,計淨減7, 339千元。" 2008,4017559000,40000,交通及運輸設備,財政部主管,臺北區支付處,一般建築及設備,財務支出,10.11.3.1, 2008,4017559800,340000,無細項,財政部主管,臺北區支付處,第一預備金,財務支出,10.11.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2008,4017600100,445909000,無細項,財政部主管,財稅資料中心,一般行政,財務支出,10.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費433,009千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等1,995千元。 2.基本行政工作維持費12,900千元,較上年 度減列高效率燈具購置經費等4,745千元 ,增列辦公大樓安全防護委外服務經費等 965千元,計淨減3,780千元。" 2008,4017601000,337277000,無細項,財政部主管,財稅資料中心,財稅資訊業務,財務支出,10.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國稅核課系統及資料集中處理40,982千元 ,較上年度減列國稅應用系統委外維護經 費等10,161千元,增列自行稽徵營業稅後 續維護委外經費5,698千元,計淨減4,463 千元。 2.地方稅核課系統及資料集中處理122,020 千元,較上年度減列營業稅應用系統委外 維護費等15,011千元,增列賦稅(國稅)資 訊系統整合再造更新計畫規劃經費85,116 千元,計淨增70,105千元。其中賦稅(國 稅)資訊系統整合再造更新計畫規劃總經 費153,300千元,分3年辦理,96年度已編 列21,492千元,本年度續編第2年經費106 ,608千元。 3.徵課管理系統53,392千元,較上年度減列 徵課管理委外維護作業經費等8,870千元 ,增列整體規劃徵課管理作業系統經費50 ,000千元,計淨增41,130千元。 4.電腦資源管理86,339千元,較上年度減列 汰換電腦機房消防及監控系統經費等104, 292千元,增列稅務e網通軟硬體設備擴充 經費等11,848千元,計淨減92,444千元。 其中電子發票推動計畫總經費455,330千 元,分5年辦理,截至96年度已編列328,3 76千元,本年度續編第4年經費60,000千 元。 5.財稅資料管理26,941千元,較上年度減列 綜所稅資料外包登錄費等1,891千元。 6.辦公室自動化及管理資訊7,603千元,與 上年度同。" 2008,4017609000,1281000,其他設備,財政部主管,財稅資料中心,一般建築及設備,財務支出,10.12.3.1, 2008,4017609800,1655000,無細項,財政部主管,財稅資料中心,第一預備金,財務支出,10.12.4,仍照上年度預算數編列。 2008,4017700100,39487000,無細項,財政部主管,財稅人員訓練所,一般行政,財務支出,10.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費36,566千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等883千元。 2.基本行政工作維持費2,921千元,較上年 度減列公務車輛養護費及資訊設備購置經 費等2,153千元。" 2008,4017700200,57981000,無細項,財政部主管,財稅人員訓練所,財稅人員訓練,財務支出,10.13.2,"本年度預算數57,981千元,係辦理學員訓練 所需經費,較上年度減列設施養護費、國內 旅費等1,096千元。" 2008,4017709800,450000,無細項,財政部主管,財稅人員訓練所,第一預備金,財務支出,10.13.3,仍照上年度預算數編列。 2008,5120010100,710810000,無細項,教育部主管,教育部,一般行政,教育支出,11.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費579,576千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 11,095千元。 2.基本行政工作維持費119,234千元,較上 年度增列水電費、檔案影像委外掃描建檔 、環境佈置及一般事務費等經費7,643千 元。 3.整修辦公房屋及購置事務機具經費12,000 千元,較上年度增列整修辦公房屋與檔案 庫房等經費10,207千元。" 2008,5120010200,1127382000,高等教育行政及督導,教育部主管,教育部,高等教育,教育支出,11.1.2.1, 2008,5120010300,644720000,中等教育督導,教育部主管,教育部,中等教育,教育支出,11.1.3.1, 2008,5120010400,7616446000,國民教育行政及督導,教育部主管,教育部,國民教育,教育支出,11.1.4.1, 2008,5120010500,1458705000,社會教育行政及督導,教育部主管,教育部,社會教育,教育支出,11.1.5.1, 2008,5120010600,857685000,無細項,教育部主管,教育部,學校體育與衛生教育,教育支出,11.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.學校體育衛生行政工作維持費3,300千元 ,與上年度同。 2.加強學校體育活動及教學發展經費593,31 4千元,較上年度增列辦理校際運動競賽 與活動、運動場地設施整建及充實體育器 材等經費58,584千元。 3.促進學校學生健康計畫經費106,450千元 ,較上年度增列充實臺灣省各縣市國民中 小學營養師員額經費28,000千元。 4.一人一運動及一校一團隊經費105,840千 元,與上年度同。 5.學校特殊教育體育活動及教學發展經費28 ,454千元,與上年度同。 6.國民中小學學生健康體位五年計畫經費20 ,327千元,與上年度同。" 2008,5120010700,948245000,學生事務與輔導,教育部主管,教育部,訓育與輔導,教育支出,11.1.7.1, 2008,5120010900,580658000,一般教育推展,教育部主管,教育部,各項教育推展,教育支出,11.1.8.1, 2008,5120018100,6985333000,國立大學校院校務及附設醫院基金,教育部主管,教育部,非營業特種基金,教育支出,11.1.9.1, 2008,5120019800,466161000,無細項,教育部主管,教育部,第一預備金,教育支出,11.1.10,仍照上年度預算數編列。 2008,5320011100,1350780000,加強社會藝術與文化活動,教育部主管,教育部,加強文化與育樂活動,文化支出,11.1.11.1, 2008,5320018100,202505000,國立社教機構作業基金,教育部主管,教育部,非營業特種基金,文化支出,11.1.12.1, 2008,7620012100,15333971000,無細項,教育部主管,教育部,學校教職員暨社教機構聘任人員退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,11.1.13,"本年度預算數15,333,971千元,係辦理學校 教職員、社會教育與學術研究機構聘任人員 退休撫卹給付、公私立學校軍訓教官及護理 教師退休撫卹給付,較上年度減列268,269 千元。" 2008,6521710100,80099000,無細項,教育部主管,國立中國醫藥研究所,一般行政,醫療保健支出,11.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費57,012千元,較上年度核實減 列人事費191千元。 2.基本行政工作維持費19,605千元,較上年 度增列水電及車輛養護等經費141千元。 3.資訊作業維持費3,482千元,與上年度同 。" 2008,6521711000,66409000,無細項,教育部主管,國立中國醫藥研究所,研究及實驗,醫療保健支出,11.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.藥物研究與實驗經費60,289千元,與上年 度同。 2.中醫學研究經費1,024千元,與上年度同 。 3.中藥養護植栽經費2,520千元,與上年度 同。 4.專著及提要編印業務經費2,576千元,較 上年度增列寄送中醫藥書籍郵資等經費50 千元。" 2008,6521719800,150000,無細項,教育部主管,國立中國醫藥研究所,第一預備金,醫療保健支出,11.2.3,"仍照上年度預算數編列。                      " 2008,5121720100,98634000,無細項,教育部主管,國立編譯館,一般行政,教育支出,11.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費74,763千元,較上年度增列技 工退職金及員工薪俸晉級差額等經費2,33 1千元。 2.基本行政工作維持費19,148千元,較上年 度減列水電、房屋建築養護及機電設施養 護等經費4,802千元。 3.資訊應用及管理4,723千元,較上年度減 列建置學術著作翻譯服務系統及高容量儲 存系統等經費900千元,增列建置學術名 詞檢核系統、全球資訊網改版及購置軟體 等經費1,414千元,計淨增514千元。" 2008,5121721000,51852000,學術著作編譯印行,教育部主管,國立編譯館,館務業務活動,教育支出,11.3.2.1, 2008,5121729000,0,交通及運輸設備,教育部主管,國立編譯館,一般建築及設備,教育支出,11.3.3.1, 2008,5121729800,679000,無細項,教育部主管,國立編譯館,第一預備金,教育支出,11.3.4,仍照上年度預算數編列。 2008,5321730100,207569000,無細項,教育部主管,國家圖書館,一般行政,文化支出,11.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費159,692千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 17,870千元。 2.基本行政工作維持費47,877千元,較上年 度增列行政管理、藝術及視聽資料室運作 等經費6,098千元。" 2008,5321731000,38301000,圖書資訊徵集,教育部主管,國家圖書館,館務業務活動,文化支出,11.4.2.1, 2008,5321739000,20089000,其他設備,教育部主管,國家圖書館,一般建築及設備,文化支出,11.4.3.1, 2008,5321739800,845000,無細項,教育部主管,國家圖書館,第一預備金,文化支出,11.4.4,仍照上年度預算數編列。 2008,5321740100,0,無細項,教育部主管,國立歷史博物館,一般行政,文化支出,11.5.1, 2008,5321740200,0,無細項,教育部主管,國立歷史博物館,館務業務活動,文化支出,11.5.2, 2008,5321749800,0,無細項,教育部主管,國立歷史博物館,第一預備金,文化支出,11.5.3, 2008,5321750100,0,無細項,教育部主管,國立臺灣科學教育館,一般行政,文化支出,11.6.1, 2008,5321751000,0,儀具模型研究及實驗,教育部主管,國立臺灣科學教育館,館務業務活動,文化支出,11.6.2.1, 2008,5321759800,0,無細項,教育部主管,國立臺灣科學教育館,第一預備金,文化支出,11.6.3, 2008,5121760100,41964000,無細項,教育部主管,國立教育資料館,一般行政,教育支出,11.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費29,235千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費1, 766千元。 2.基本行政工作維持費4,996千元,較上年 度減列南海舊館房屋建築養護及購置雜項 設備等經費1,792千元。 3.資訊作業維持費7,733千元,較上年度增 列購置資訊軟硬體設備經費2,932千元。" 2008,5121760200,33972000,無細項,教育部主管,國立教育資料館,館務業務活動,教育支出,11.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.教育資料蒐集與研究經費14,702千元,較 上年度增列辦理招收海外僑生來台就讀計 畫及大學甄選入學計畫等經費417千元。 2.教育政策之宣導與推廣經費7,414千元, 較上年度減列教學媒體展示推廣活動等經 費1,066千元。 3.視聽教育經費11,856千元,較上年度減列 製作各類教學媒體等經費1,961千元。" 2008,5121769000,0,交通及運輸設備,教育部主管,國立教育資料館,一般建築及設備,教育支出,11.7.3.1, 2008,5121769800,503000,無細項,教育部主管,國立教育資料館,第一預備金,教育支出,11.7.4,仍照上年度預算數編列。 2008,5321770100,41347000,無細項,教育部主管,國立臺灣藝術教育館,一般行政,文化支出,11.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費28,334千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費1, 251千元。 2.基本行政工作維持費9,790千元,較上年 度減列教育訓練及臨時人員酬金等經費2, 189千元。 3.資訊作業維持費3,223千元,較上年度增 列汰換電腦設備等經費668千元。" 2008,5321771000,40866000,無細項,教育部主管,國立臺灣藝術教育館,館務業務活動,文化支出,11.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.藝術教育研究與推廣經費22,874千元,較 上年度減列辦理藝術生活叢書出版計畫等 經費4,000千元,增列辦理本土音樂教材 徵選計畫等經費5,000千元,計淨增1,000 千元。 2.藝術教育展覽及演出經費17,992千元,較 上年度減列辦理50週年慶祝活動等經費1, 001千元,增列辦理普通高中藝術教學實 務研討會等經費400千元,計淨減601千元 。" 2008,5321779000,0,交通及運輸設備,教育部主管,國立臺灣藝術教育館,一般建築及設備,文化支出,11.8.3.1, 2008,5321779800,131000,無細項,教育部主管,國立臺灣藝術教育館,第一預備金,文化支出,11.8.4,仍照上年度預算數編列。 2008,5321780100,212187000,無細項,教育部主管,國立國父紀念館,一般行政,文化支出,11.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費160,818千元,較上年度增列 工友退職金等人事費1,724千元。 2.基本行政工作維持費27,849千元,較上年 度減列環境佈置等經費73千元,增列退休 人員三節慰問金36千元,計淨減37千元。 3.機電設施保養經費14,920千元,較上年度 減列空調箱汰換工程6,000千元,增列迴 廊四週與館內4樓安全監控設備、展覽活 動電子看板等經費5,000千元,計淨減1,0 00千元。 4.中山公園設施及景觀維護經費6,312千元 ,與上年度同。 5.館務資訊及諮詢服務經費2,288千元,與 上年度同。" 2008,5321781000,1722000,接待服務,教育部主管,國立國父紀念館,館務業務活動,文化支出,11.9.2.1, 2008,5321782000,14655000,無細項,教育部主管,國立國父紀念館,中山樓樓務管理,文化支出,11.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費8,117千元,與上年 度同。 2.機電設施維持經費1,407千元,與上年度 同。 3.接待工作維持費416千元,與上年度同。 4.大樓環境與警衛工作維持費4,715千元, 與上年度同。" 2008,5321789000,0,土地購置,教育部主管,國立國父紀念館,一般建築及設備,文化支出,11.9.4.1, 2008,5321789800,900000,無細項,教育部主管,國立國父紀念館,第一預備金,文化支出,11.9.5,仍照上年度預算數編列。 2008,5321840100,97151000,無細項,教育部主管,國立臺灣史前文化博物館,一般行政,文化支出,11.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費54,275千元,較上年度核實減 列人事費789千元。 2.基本行政工作維持費42,876千元,較上年 度減列水電、購置資訊及防護設備等經費 1,070千元。" 2008,5321842000,83842000,無細項,教育部主管,國立臺灣史前文化博物館,館務業務活動,文化支出,11.13.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.展示推廣教育活動業務經費16,201千元, 較上年度減列展示場等機械設備養護及辦 理各項推廣教育活動等經費2,161千元。 2.資訊管理業務經費2,276千元,較上年度 減列購置資訊設備經費2千元。 3.考古與史前文物之規劃研究及典藏業務經 費11,376千元,較上年度增列大陸地區旅 費等975千元。 4.卑南文化公園園區管理業務經費17,730千 元,較上年度增列園區清潔及保全等各項 維護費1,279千元。 5.工務機電管理經費25,592千元,較上年度 減列設施及機械設備養護等經費312千元 。 6.公共服務活動之規劃及推動經費10,667千 元,較上年度增列維持參觀秩序及提升博 物館服務品質所需聘用人力等經費865千 元。" 2008,5321843000,514405000,無細項,教育部主管,國立臺灣史前文化博物館,卑南文化公園第二期計畫,文化支出,11.13.3,"新增卑南文化公園第二期計畫,總經費711, 105千元,分5年辦理,本年度編列第1年經 費514,405千元。" 2008,5321844000,22500000,無細項,教育部主管,國立臺灣史前文化博物館,國立台灣史前文化博物館南科館興建計畫,文化支出,11.13.4,"新增國立臺灣史前文化博物館南科館興建計 畫,總經費912,139千元,分5年辦理,本年 度編列第1年經費22,500千元。" 2008,5321849800,200000,無細項,教育部主管,國立臺灣史前文化博物館,第一預備金,文化支出,11.13.5,仍照上年度預算數編列。 2008,5321850100,0,無細項,教育部主管,國立中央圖書館臺灣分館,一般行政,文化支出,11.14.1, 2008,5321851000,0,書刊採編及閱覽,教育部主管,國立中央圖書館臺灣分館,館務業務活動,文化支出,11.14.2.1, 2008,5321859800,0,無細項,教育部主管,國立中央圖書館臺灣分館,第一預備金,文化支出,11.14.3, 2008,5321860100,157933000,無細項,教育部主管,國立國光劇團,一般行政,文化支出,11.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費146,515千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 8,627千元。 2.基本行政工作維持費11,418千元,較上年 度減列公務車輛保險費及一般事務費等14 4千元。" 2008,5321861000,29938000,無細項,教育部主管,國立國光劇團,團務活動,文化支出,11.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.演出節目之規劃與演練經費7,791千元, 較上年度減列演出耗材等經費163千元。 2.演出節目之設計與製作經費7,141千元, 較上年度減列戶外演出場地租金等經費13 0千元。 3.研究推廣業務之策劃與推動經費10,906千 元,較上年度減列通訊、演出場地租金等 經費84千元,增列建置南部地區傳統戲劇 教育資源網及戲曲藝術教育推廣活動等經 費3,720千元,計淨增3,636千元。 4.購置演出設施經費4,100千元,較上年度 增列南部地區傳統戲劇教育資源網購置資 訊網路等經費1,300千元。" 2008,5321863000,20000000,無細項,教育部主管,國立國光劇團,籌建戲劇藝術中心,文化支出,11.15.3,"新增國立臺灣戲劇藝術中心籌建計畫,總經 費1,680,000千元,分5年辦理,本年度編列 第1年經費20,000千元。" 2008,5321869800,100000,無細項,教育部主管,國立國光劇團,第一預備金,文化支出,11.15.4,仍照上年度預算數編列。 2008,5321870100,138477000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,一般行政,文化支出,11.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費129,988千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 5,000千元。 2.基本行政工作維持費6,249千元,較上年 度減列建築師設計規劃及購置雜項設備等 經費638千元,增列南海學園僱用保全人 員等經費600千元,計淨減38千元。 3.資訊作業維持費2,240千元,與上年度同 。" 2008,5321870200,48644000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,臺務業務活動,文化支出,11.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.節目製作經費12,652千元,較上年度減列 國外出差旅費170千元,增列節目主持費 與來賓酬金及音樂著作權使用費等4,976 千元,計淨增4,806千元。 2.機務維修管理經費11,216千元,與上年度 同。 3.彰化分臺節目製作及機務管理經費4,102 千元,與上年度同。 4.高雄分臺節目製作及機務管理經費4,133 千元,與上年度同。 5.花蓮分臺節目製作及機務管理經費2,297 千元,與上年度同。 6.台東分臺節目製作及機務管理經費2,111 千元,與上年度同。 7.節目推廣調查研究經費2,133千元,與上 年度同。 8.新增舉辦全國學生音樂比賽經費10,000千 元。" 2008,5321879000,0,營建工程,教育部主管,國立教育廣播電臺,一般建築及設備,文化支出,11.16.3.1, 2008,5321879800,245000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,第一預備金,文化支出,11.16.4,仍照上年度預算數編列。 2008,3423010100,661298000,無細項,法務部主管,法務部,一般行政,司法支出,12.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費459,943千元,較上年度減列 工友1人之人事費550千元,核實減列人事 費12,035千元,增列職員3人之人事費2,1 68千元,計淨減10,417千元。 2.基本行政工作維持費65,634千元,較上年 度增列公務車油料及機關安全設施維護等 經費4,909千元。 3.一般行政業務經費26,052千元,較上年度 增列國有土地非法占用戶訴訟及購置零星 設備等經費10,020千元。 4.研討(考)暨進修業務經費9,751千元, 較上年度減列委託研究等經費4,514千元 。 5.各項法規問題研究經費1,113千元,與上 年度同。 6.資訊管理業務經費62,399千元,較上年度 增列法制作業共用系統推廣輔導訓練經費 1,000千元。 7.政風工作業務經費36,406千元,較上年度 增列新進及在職政風人員訓練等經費68千 元。" 2008,3423011000,17318000,無細項,法務部主管,法務部,法律事務,司法支出,12.1.2,"本年度預算數17,318千元,係辦理法規蒐集 、研究等法律事務,較上年度增列調解委員 團體意外保險費3,600千元。" 2008,3423011100,62272000,無細項,法務部主管,法務部,檢察行政,司法支出,12.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理檢察行政業務經費20,396千元,較上 年度減列資訊法律研習營等經費173千元 。 2.考察國外檢察制度經費3,803千元,較上 年度增列參加國際透明組織反貪污年會等 經費173千元。 3.檢舉賄選與組織犯罪獎金38,073千元,與 上年度同。" 2008,3423011200,1076867000,無細項,法務部主管,法務部,矯正行政,司法支出,12.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理矯正行政業務經費11,807千元,與上 年度同。 2.辦理及督導矯正機關教化與技訓業務經費 97,393千元,較上年度增列各矯正機關消 防及戒護安全設施維護等經費20,061千元 。 3.辦理及督導矯正機關醫療業務經費56,987 千元,與上年度同。 4.收容人給養業務經費910,680千元,係各 監獄與戒治所收容人、少年輔育院與少年 矯正學校學生收容人及各技能訓練所受感 訓處分人之給養經費,較上年度減列49,9 73千元。" 2008,3423011300,92188000,無細項,法務部主管,法務部,司法保護,司法支出,12.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理成人觀護及司法保護業務經費12,112 千元,較上年度增列辦理科技設備監控等 經費5,000千元。 2.辦理犯罪防制業務經費2,916千元,較上 年度增列召開防制犯罪問題研討會及犯罪 問題研究等經費862千元。 3.辦理更生保護業務經費14,389千元,較上 年度減列捐助更生保護團體經費4,500千 元。 4.辦理法律宣導業務經費37,822千元,較上 年度增列反毒宣導等經費5,372千元。 5.辦理犯罪被害人保護業務經費24,949千元 ,較上年度減列犯罪被害人補償金31,000 千元,增列捐助犯罪被害人保護團體等經 費5,500千元,計淨減25,500千元。" 2008,3423014100,6795180000,無細項,法務部主管,法務部,矯正業務,司法支出,12.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費5,705,960千元,較上年度增 列職員72人及工友3人之人事費、員工薪 俸晉級差額、退休離職儲金及全民健保保 險費等經費179,656千元。 2.基本行政工作維持經費526,281千元,較 上年度增列機電、消防及戒護安全設施養 護、水電費等經費102,724千元。 3.辦理矯正、醫療及訓練業務經費562,939 千元,較上年度減列戒護安全設施搶修汰 換及替代役役男勤務管理等經費90,870千 元,增列教化課程講座授課鐘點費、特約 醫師及兼任醫師應診費等32,562千元,計 淨減58,308千元。" 2008,3423018700,84884000,無細項,法務部主管,法務部,改善監所計畫,司法支出,12.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.臺灣新店戒治所整建修繕工程,總經費12 2,092千元,分4年辦理,95及96年度已編 列51,367千元,本年度續編第3年經費56, 000千元,較上年度增列11,633千元。 2.新增國定古蹟-嘉義舊監獄修復工程中程 計畫經費10,000千元。 3.新增臺灣高雄戒治所設施整建及設備增置 計畫經費18,884千元。 4.上年度臺灣臺北監獄興建戒護科辦公室工 程、臺灣雲林監獄擴建行政大樓工程、臺 灣泰源技能訓練所震災復建工程等預算業 已編竣,所列67,874千元如數減列。" 2008,3423019000,27120000,交通及運輸設備,法務部主管,法務部,一般建築及設備,司法支出,12.1.8.1, 2008,3423019800,23206000,無細項,法務部主管,法務部,第一預備金,司法支出,12.1.9,本年度預算數較上年度增列如列數。 2008,7623012000,40000000,無細項,法務部主管,法務部,司法官退休退養給付,退休撫卹給付支出,12.1.10,"本年度預算數40,000千元,係依司法官退休 退養金給與辦法規定編列司法官退休及退養 所需給付經費,較上年度增列7,000千元。" 2008,8923013000,43573000,無細項,法務部主管,法務部,國家賠償金,其他支出,12.1.11,"本年度預算數43,573千元,係依國家賠償法 規定編列辦理國家賠償經費,與上年度同。" 2008,3423100100,62907000,無細項,法務部主管,司法官訓練所,一般行政,司法支出,12.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費46,129千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額、退休離職儲金及全民健 保保險費等經費3,129千元。 2.基本行政工作維持費16,778千元,較上年 度減列退休退職人員三節慰問金6千元。" 2008,3423101000,236317000,無細項,法務部主管,司法官訓練所,司法人員訓練,司法支出,12.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.司法官訓練業務經費211,914千元,較上 年度增列司法官學員人事費、講座授課鐘 點費及講義印製等經費13,007千元。 2.司法工作人員訓練業務經費24,403千元, 較上年度減列檢察事務官學員人事費、講 座授課鐘點費及購置辦公設備等經費7,81 0千元。" 2008,3423109000,640000,交通及運輸設備,法務部主管,司法官訓練所,一般建築及設備,司法支出,12.2.3.1, 2008,3423109800,350000,無細項,法務部主管,司法官訓練所,第一預備金,司法支出,12.2.4,仍照上年度預算數編列。 2008,3423120100,44005000,無細項,法務部主管,矯正人員訓練所,一般行政,司法支出,12.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費34,350千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費9,655千元,與上年 度同。" 2008,3423121000,27993000,無細項,法務部主管,矯正人員訓練所,矯正訓練,司法支出,12.3.2,"本年度預算數27,993千元,係辦理矯正訓練 業務經費,較上年度減列購置影印機經費52 8千元。" 2008,3423129800,344000,無細項,法務部主管,矯正人員訓練所,第一預備金,司法支出,12.3.3,仍照上年度預算數編列。 2008,3423150100,60764000,無細項,法務部主管,法醫研究所,一般行政,司法支出,12.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費38,363千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費2, 500千元。 2.基本行政工作維持費22,401千元,較上年 度增列辦公廳舍及設施養護等經費1,900 千元。" 2008,3423151000,52882000,無細項,法務部主管,法醫研究所,法醫業務,司法支出,12.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.法醫研究經費6,520千元,較上年度減列 第59屆美國刑事科技年會國外旅費等215 千元。 2.法醫訓練經費2,503千元,較上年度增列 檢驗員、法醫師訓練等經費1,443千元。 3.法醫病理鑑定經費34,242千元,較上年度 減列解剖、鑑定及檢體銷毀等經費2,466 千元。 4.毒物化學鑑定經費6,090千元,較上年度 減列鑑定儀器租金等經費20千元。 5.血清證物鑑定經費3,070千元,較上年度 減列鑑定儀器租金等經費512千元。 6.北區解剖室維持經費257千元,較上年度 減列解剖室保全等經費130千元。 7.指導地檢署法醫業務經費200千元,與上 年度同。" 2008,3423159000,1800000,交通及運輸設備,法務部主管,法醫研究所,一般建築及設備,司法支出,12.4.3.1, 2008,3423159800,304000,無細項,法務部主管,法醫研究所,第一預備金,司法支出,12.4.4,仍照上年度預算數編列。 2008,5223151100,23200000,無細項,法務部主管,法醫研究所,鑑識科技業務,科學支出,12.4.5,"本年度預算數23,200千元,係辦理提升法醫 鑑識科學鑑驗品質工作經費,較上年度減列 毒物化學鑑識研究耗材及購置鑑驗儀器等經 費4,746千元。" 2008,3423180100,117740000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,一般行政,司法支出,12.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費95,227千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額、退休離職儲金及全民健 保保險費等經費3,197千元。 2.基本行政工作維持費22,513千元,較上年 度減列書表印製及辦公廳舍機電設施養護 等經費884千元。" 2008,3423181000,13062000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,執行業務,司法支出,12.5.2,"本年度預算數13,062千元,係辦理及督導執 行業務經費,較上年度減列書表印製及購置 辦公設備等經費1,887千元。" 2008,3423184000,1078669000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,執行案件處理,司法支出,12.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費738,480千元,較上年度核實 減列人事費5,626千元,增列職員6人之人 事費2,429千元,計淨減3,197千元。 2.基本行政工作維持費203,181千元,較上 年度減列辦公廳舍維護及書表印製等經費 1,542千元。 3.辦理執行業務經費137,008千元,較上年 度減列業務聯繫通訊及購置辦公設備等經 費10,408千元。" 2008,3423188500,41912000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,行政執行機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.5.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.行政執行署及士林行政執行處辦公廳舍自 有化中程計畫,總經費521,938千元,分 年辦理,94至96年度已編列51,500千元, 本年度續編第4年經費7,000千元,較上年 度減列13,000千元。 2.嘉義行政執行處辦公廳舍移撥整建計畫, 總經費37,732千元,分2年辦理,96年度 已編列27,732千元,本年度續編最後1年 經費10,000千元,較上年度減列17,732千 元。 3.宜蘭行政執行處辦公廳舍移撥整建計畫, 總經費44,912千元,分2年辦理,96年度 已編列20,000千元,本年度續編最後1年 經費24,912千元,較上年度增列4,912千 元。" 2008,3423189000,0,交通及運輸設備,法務部主管,行政執行署及所屬,一般建築及設備,司法支出,12.5.5.1, 2008,3423189800,6344000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,第一預備金,司法支出,12.5.6,仍照上年度預算數編列。 2008,3423200100,166383000,無細項,法務部主管,最高法院檢察署,一般行政,司法支出,12.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費146,689千元,較上年度增列 職員12人之人事費、員工薪俸晉級差額、 退休離職儲金及全民健保保險費等經費14 ,357千元。 2.基本行政工作維持費19,624千元,較上年 度增列辦公廳舍租金等經費7,765千元。 3.非常上訴理由及判決要旨編印經費70千元 ,與上年度同。" 2008,3423201000,57700000,無細項,法務部主管,最高法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.非常上訴暨第三審刑事案件處理經費2,48 4千元,較上年度增列購置辦公設備經費1 10千元。 2.督導肅貪暨重大刑事案件辦理經費11,263 千元,較上年度增列辦案經費9,000千元 。 3.辦理選舉查察業務經費36,953千元,較上 年度增列辦理第七屆立法委員及第十二任 總統、副總統選舉查察賄選業務經費13,0 00千元。 4.特別偵查組案件偵辦經費7,000千元,較 上年度增列辦案經費1,000千元。" 2008,3423209000,3240000,交通及運輸設備,法務部主管,最高法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.6.3.1, 2008,3423209800,206000,無細項,法務部主管,最高法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.6.4,仍照上年度預算數編列。 2008,3423300100,6548593000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署及所屬,一般行政,司法支出,12.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費6,110,990千元,較上年度減 列駕駛1人之人事費550千元,增列職員18 1人之人事費、員工薪俸晉級差額、退休 離職儲金及全民健保保險費等經費255,68 3千元,計淨增255,133千元。 2.基本行政工作維持費437,603千元,較上 年度增列辦公廳舍水電、維護及行政事務 等經費36,055千元。" 2008,3423301000,670551000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署及所屬,檢察業務,司法支出,12.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查執行等業務經費518,28 8千元,較上年度增列高等法院檢察署智 慧財產分署籌設及運作等經費15,882千元 。 2.辦理重大刑案鑑定及涉外刑事案件等業務 經費25,278千元,較上年度增列1公克以 下毒品案件鑑定等經費10,700千元。 3.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費92,3 65千元,較上年度增列毒品危害防制及尿 液檢驗鑑定等經費30,141千元。 4.檢舉與查緝毒品獎金34,620千元,與上年 度同。" 2008,3423304100,1955142000,羈押管理,法務部主管,臺灣高等法院檢察署及所屬,羈押收容業務,司法支出,12.7.3.1, 2008,3423308500,99000000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署及所屬,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.7.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.臺灣鳳山地方法院檢察署辦公廳舍暨檢察 官職務宿舍新建計畫,總經費1,714,253 千元,分7年辦理,91至94及96年度已編 列414,248千元,本年度續編第6年經費74 ,000千元,較上年度增列23,752千元。 2.新增臺灣桃園地方法院檢察署遷建計畫, 總經費1,403,510千元,分4年辦理,本年 度編列第1年經費25,000千元。 3.上年度臺灣嘉義地方法院檢察署遷建辦公 廳舍中程計畫預算業已編竣,所列53,499 千元如數減列。 4.上年度臺灣嘉義及宜蘭地方法院檢察署新 建辦公廳舍內部設備預算業已編竣,所列 67,263千元如數減列。" 2008,3423308700,15000000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署及所屬,改善監所計畫,司法支出,12.7.5,"臺灣士林看守所遷建工程計畫,總經費1,48 9,962千元,分年辦理,82、83、90、92及9 4年度已編列426,095千元,本年度續編第6 年經費15,000千元。" 2008,3423309000,32590000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等法院檢察署及所屬,一般建築及設備,司法支出,12.7.6.1, 2008,3423309800,9420000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署及所屬,第一預備金,司法支出,12.7.7,本年度預算數較上年度增列如列數。 2008,3423900100,16479000,無細項,法務部主管,福建高等法院金門分院檢察署,一般行政,司法支出,12.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費14,854千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額、退休離職儲金及全民健 保保險費等經費457千元。 2.基本行政工作維持費1,625千元,較上年 度增列電梯養護等經費44千元。" 2008,3423901000,1351000,無細項,法務部主管,福建高等法院金門分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.8.2,"本年度預算數1,351千元,係辦理刑事案件 偵查執行經費,較上年度增列辦公文具及耗 材等經費29千元。" 2008,3423909000,0,交通及運輸設備,法務部主管,福建高等法院金門分院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.8.3.1, 2008,3423909800,18000,無細項,法務部主管,福建高等法院金門分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.8.4,仍照上年度預算數編列。 2008,3423910100,41358000,無細項,法務部主管,福建金門地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費37,653千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額、退休離職儲金及全民健 保保險費等經費773千元。 2.基本行政工作維持費3,705千元,較上年 度減列屋頂漏水整修經費345千元,增列 外牆整修等經費570千元,計淨增225千元 。" 2008,3423911000,2524000,無細項,法務部主管,福建金門地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.刑事案件偵查執行等業務經費1,982千元 ,較上年度減列購置飲水機等經費39千元 。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費542 千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定及耗材 等經費113千元。" 2008,3423919000,40000,交通及運輸設備,法務部主管,福建金門地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.9.3.1, 2008,3423919800,44000,無細項,法務部主管,福建金門地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.9.4,仍照上年度預算數編列。 2008,3423920100,12518000,無細項,法務部主管,福建連江地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費11,000千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費1,518千元,較上年 度增列資訊操作維護等經費32千元。" 2008,3423921000,1004000,無細項,法務部主管,福建連江地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.刑事案件偵查執行等業務經費782千元, 較上年度增列業務聯繫通訊及辦公文具等 經費39千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費222 千元,與上年度同。" 2008,3423929800,100000,無細項,法務部主管,福建連江地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.10.3,仍照上年度預算數編列。 2008,3423950100,4864564000,無細項,法務部主管,調查局,一般行政,司法支出,12.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費4,548,298千元,較上年度減 列駐衛警3人、駕駛9人及工友2人之人事 費7,264千元,增列職員11人之人事費、 員工薪俸晉級差額、退休離職儲金及全民 健保保險費等經費32,983千元,計淨增25 ,719千元。 2.基本行政工作維持費150,176千元,較上 年度增列水電費及辦公廳舍維護等經費6, 678千元。 3.一般行政業務經費81,011千元,較上年度 增列購置安全防護及辦公設備等經費2,97 5千元。 4.資訊作業經費40,720千元,較上年度減列 員工教育訓練等經費600千元。 5.人員訓練經費43,004千元,較上年度增列 教材印製及講座鐘點費等經費6,082千元 。 6.出國參加會議經費1,355千元,較上年度 減列國外旅費72千元。" 2008,3423951000,82557000,調查工作,法務部主管,調查局,司法調查業務,司法支出,12.11.2.1, 2008,3423952000,84047000,無細項,法務部主管,調查局,電訊及科技檢驗業務,司法支出,12.11.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.電訊工作經費3,871千元,與上年度同。 2.通訊監察工作經費67,696千元,較上年度 增列通訊監察專線使用費及通訊監察自動 分配系統設備養護費等4,000千元。 3.科技檢驗工作經費12,480千元,與上年度 同。" 2008,3423959000,20000000,土地購置,法務部主管,調查局,一般建築及設備,司法支出,12.11.4.1, 2008,3423959800,7826000,無細項,法務部主管,調查局,第一預備金,司法支出,12.11.5,仍照上年度預算數編列。 2008,5223953000,58476000,無細項,法務部主管,調查局,鑑識科技業務,科學支出,12.11.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.科技蒐證鑑識提昇計畫經費18,001千元, 較上年度增列證物鑑識及蒐證人員教育訓 練、鑑定設備及耗材等經費5,437千元。 2.數位鑑識提昇計畫經費10,275千元,較上 年度增列數位鑑識人員教育訓練、鑑識研 究設備及耗材等經費3,988千元。 3.新增強化查緝毒品犯罪及民生犯罪優先計 畫經費20,200千元。 4.新增網路證據保全及鑑識分析優先計畫經 費10,000千元。" 2008,5226011300,957463000,無細項,經濟部主管,經濟部,推動商業科技發展,科學支出,13.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.商業電子化經費290,075千元,較上年度 增列國際化物流聯盟服務、協同共同平台 之e化應用等經費23,158千元。 2.產業物流發展暨國際接軌推動計畫經費58 ,540千元,較上年度增列推動貨車與貨物 保安監控實務等經費7,583千元。 3.流通服務業智慧商店實驗推動計畫經費29 ,180千元,較上年度增列協助流通服務業 者規劃智慧商店構想工作等經費4,000千 元。 4.協助服務業研究發展輔導計畫經費241,03 2千元,較上年度增列協助服務業研究發 展輔導說明會及計畫書撰寫講習等經費2, 000千元。 5.台灣美食之科技化服務及創新計畫經費43 ,606千元,較上年度減列餐飲業科技化輔 導及台灣美食行銷廣宣活動等經費7,380 千元。 6.商業發展科技研究能量建置計畫經費90,0 00千元,較上年度減列商業服務品牌資料 收集與規劃等經費10,000千元。 7.無線射頻辨識系統整合及應用推動計畫經 費180,000千元,較上年度增列智慧型展 示服務等經費30,000千元。 8.新增展示科技研究開發先期計畫經費25,0 30千元。" 2008,5226014000,8439968000,工研院科技專案計畫,經濟部主管,經濟部,科技專案,科學支出,13.1.2.1, 2008,5226014200,12208000,無細項,經濟部主管,經濟部,延攬海外科技人才,科學支出,13.1.3,"本年度預算數12,208千元,較上年度減列辦 理延攬海外科技人才專案經費926千元。" 2008,5226014300,0,無細項,經濟部主管,經濟部,加強引進外資提升台灣科技產業發展,科學支出,13.1.4,"上年度辦理加強引進外資提升台灣科技產業 發展專案計畫預算業已編竣,所列34,452千 元如數減列。" 2008,5226014400,6000000,無細項,經濟部主管,經濟部,礦業及土石永續發展,科學支出,13.1.5,"新增辦理礦場國土保育防災計畫所需經費如 列數。" 2008,5726012000,67900000,無細項,經濟部主管,經濟部,礦務行政與管理,工業支出,13.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.礦業行政及輔導經費39,413千元,較上年 度減列整理產銷資料業務等經費2,168千 元。 2.礦場保安管理與礦害預防經費10,299千元 ,較上年度減列礦場保安資料建置等經費 1,652千元。 3.土石管理與遏止盜濫採經費18,188千元, 較上年度減列遏止盜濫採砂石航照監測業 務經費848千元。 4.上年度礦業資源及火藥庫安全管理預算業 已編竣,所列4,000千元如數減列。" 2008,5926010100,1630172000,無細項,經濟部主管,經濟部,一般行政,其他經濟服務支出,13.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,269,984千元,較上年度減 列職員17人、約聘3人、約僱2人、技工3 人及工友2人之人事費15,964千元,增列 員工薪俸晉級差額等14,274千元,計淨減 1,690千元。 2.基本行政工作維持費183,025千元,較上 年度增列汰換辦公室雜項設備等經費10,6 25千元。 3.資訊管理經費86,850千元,較上年度增列 建置自然環境基本資料整合供應倉儲等經 費15,006千元。 4.經濟統計調查經費36,683千元,較上年度 減列經濟統計委外調查等經費584千元。 5.研究發展規劃管理經費12,700千元,較上 年度減列國內外經貿政策與施政研究發展 等經費668千元。 6.專業人員研究訓練經費40,930千元,較上 年度減列經濟人員行政訓練經費16,779千 元,增列辦理國際經濟事務研究班等經費 10,478千元,計淨減6,301千元。" 2008,5926011000,9022000,無細項,經濟部主管,經濟部,國營事業管理,其他經濟服務支出,13.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.工業安全及環保管理經費825千元,與上 年度同。 2.事業發展企劃經費4,136千元,較上年度 增列辦理本部所屬單位工程品質及進度管 理所需經費710千元。 3.重機事業管理經費1,974千元,與上年度 同。 4.化工事業管理經費1,171千元,與上年度 同。 5.國營事業民營化之推動經費916千元,與 上年度同。" 2008,5926011100,16470000,無細項,經濟部主管,經濟部,投資審議,其他經濟服務支出,13.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.僑外投資之審核與管理經費1,927千元, 較上年度減列資料印刷費等100千元。 2.陸資來台投資之審核及管理經費827千元 ,較上年度減列資料印刷費等299千元。 3.國外投資之審核及管理經費654千元,與 上年度同。 4.對大陸地區投資、技術合作與任職之審核 及管理經費4,741千元,較上年度減列投 資說明會場地租金等經費423千元。 5.大陸商務經貿與科技人士來台活動之審核 及管理經費570千元,較上年度減列資料 印刷費180千元。 6.投資案件電腦處理作業經費7,751千元, 較上年度增列資訊系統維護費等2,540千 元。" 2008,5926011200,344892000,促進商業發展,經濟部主管,經濟部,推動商業現代化,其他經濟服務支出,13.1.10.1, 2008,5926011500,58606000,無細項,經濟部主管,經濟部,經濟行政與管理,其他經濟服務支出,13.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.工商企業輔導與管理經費51,240千元,較 上年度減列公司登記文書處理費等2,978 千元。 2.技術行業行政與管理經費7,366千元,較 上年度減列技術行業登記文書處理費403 千元。" 2008,5926012400,38614000,國際經濟合作,經濟部主管,經濟部,國際經濟合作與促進投資,其他經濟服務支出,13.1.12.1, 2008,5926012600,48757000,無細項,經濟部主管,經濟部,經貿談判,其他經濟服務支出,13.1.13,"本年度預算數48,757千元,係為提高我國參 與國際經貿談判之效能,爭取我國最大經貿 利益,辦理對外經貿談判所需經費。" 2008,5926018000,1394000,台灣省農工企業股份有限公司,經濟部主管,經濟部,營業基金,其他經濟服務支出,13.1.14.1, 2008,5926018100,1650000000,經濟作業基金,經濟部主管,經濟部,非營業特種基金,其他經濟服務支出,13.1.15.1, 2008,5926019000,203011000,營建工程,經濟部主管,經濟部,一般建築及設備,其他經濟服務支出,13.1.16.1, 2008,5926019800,46799000,無細項,經濟部主管,經濟部,第一預備金,其他經濟服務支出,13.1.17,本年度預算數較上年度增列如列數。 2008,6326016200,9948000,無細項,經濟部主管,經濟部,早期退休人員生活困難濟助金,福利服務支出,13.1.18,"本年度預算數9,948千元,係台灣鋁業、台 灣省農工企業及高雄硫酸錏公司等裁撤單位 早期退休人員生活困難之年節濟助金,較上 年度減列1,161千元。" 2008,7626016000,9855000,無細項,經濟部主管,經濟部,退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,13.1.19,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.台灣鋁業公司退休人員月退休金1,150千 元,較上年度減列350千元。 2.鹽務人員退休撫卹8,705千元,較上年度 減列1,201千元。" 2008,5226102200,6296694000,無細項,經濟部主管,工業局,工業技術升級輔導,科學支出,13.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.鼓勵工業創新經費5,709,363千元,較上 年度增列辦理網路多媒體產業發展推動計 畫、產業人力培育發展計畫、創新產學研 發菁英培育計畫、平面顯示器設備及材料 自製率倍增計畫及協助傳統產業技術開發 計畫等經費945,722千元。 2.塑造產業永續發展優良環境經費557,961 千元,較上年度增列辦理產業低碳科技整 合應用輔導計畫、工業安全衛生輔導與推 廣計畫及產業專業人才發展推動計畫等經 費142,801千元。 3.建構零障礙的投資環境經費29,370千元, 較上年度減列辦理工業用水資源整合推動 計畫等經費14,578千元。" 2008,5726100100,347385000,無細項,經濟部主管,工業局,一般行政,工業支出,13.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費298,000千元,較上年度核實 減列人事費2,416千元。 2.基本行政工作維持費25,825千元,較上年 度減列物品及一般事務費等2,359千元。 3.資訊管理經費23,560千元,較上年度減列 通訊費及資訊服務費等240千元。" 2008,5726102000,331413000,無細項,經濟部主管,工業局,工業管理,工業支出,13.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.產業政策企劃經費11,012千元,較上年度 減列國外旅費及獎補助費等580千元。 2.產業行政與管理經費80,401千元,較上年 度減列5,769千元,包括: (1)委託直轄市及各縣(市)政府代辦工廠 設立登記與辦理永續產業發展管理相關 業務等經費30,986千元,較上年度減列 1,631千元。 (2)全國整體性特殊事業廢棄物清理計畫 ,總經費839,156千元,分15年辦理,9 0至96年度已編列119,809千元,本年度 續編第8年經費43,415千元,較上年度 減列10,138千元。 (3)新增協助未登記業者聚集地區土地使 用變更計畫,總經費25,000千元,分2 年辦理,本年度編列6,000千元。 3.建置遊艇基礎公共設施計畫,總經費448, 020千元,分3年辦理,96年度已編列9,02 0千元,本年度續編第2年經費240,000千 元,較上年度增列230,980千元。" 2008,5726109800,3464000,無細項,經濟部主管,工業局,第一預備金,工業支出,13.2.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2008,5926200100,522626000,無細項,經濟部主管,國際貿易局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,13.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費444,187千元,較上年度減列 工友1人之人事費及福利互助結算金等6,9 30千元,增列員工薪俸晉級差額等13,684 千元,計淨增6,754千元。 2.基本行政工作維持費57,896千元,較上年 度減列資訊設備費等5,190千元。 3.國貿行政人員訓練經費1,425千元,較上 年度減列教育訓練費等75千元。 4.資訊管理業務經費19,118千元,較上年度 減列電腦軟硬體租金1,274千元。" 2008,5926201000,618033000,輸出入貿易,經濟部主管,國際貿易局及所屬,國際貿易,其他經濟服務支出,13.3.2.1, 2008,5926209800,3527000,無細項,經濟部主管,國際貿易局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,13.3.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2008,5226310400,517250000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,國家標準及度量衡標準建立維護,科學支出,13.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國家度量衡標準實驗室計畫272,721千元 ,較上年度增列委託辦理建立二維計量型 影像標準校正系統等經費6,426千元。 2.奈米技術計量標準計畫47,091千元,較上 年度增列委託辦理等效膜量測技術建立等 經費17,091千元。 3.影像顯示產業標準與檢測規範推展計畫55 ,803千元,較上年度增列委託辦理液晶顯 示器動態參數標準研究等經費15,803千元 。 4.國家標準發展策略及調和規劃計畫18,601 千元,較上年度增列委託辦理民生消費領 域標準調和等經費2,201千元。 5.新增資通訊標準分析及參與制定計畫30,0 00千元。 6.新增低頻無線時頻傳播系統建置計畫24,5 04千元。 7.新增優質生活產業檢測標準與驗證技術計 畫68,530千元。" 2008,5926310100,1318901000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,13.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,140,800千元,較上年度減 列職員1人、聘用2人、技工6人及工友7人 之人事費2,312千元,增列員工薪俸晉級 差額6,312千元,計淨增4,000千元。 2.基本行政工作維持費108,134千元,較上 年度減列一般事務費等5,801千元。 3.資訊作業環境之設置與維護經費44,025千 元,較上年度減列資訊設備維護等經費2, 356千元。 4.一般管理及專業訓練經費942千元,較上 年度減列講座鐘點費29千元。 5.新增商品及食品檢驗創新服務計畫,總經 費166,730千元,分4年辦理,本年度編列 第1年經費25,000千元。" 2008,5926310200,559749000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,標準檢驗及度政管理,其他經濟服務支出,13.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.標準制定及正字標記管理經費28,345千元 ,較上年度減列辦理國家標準相關會議之 出席費等250千元。 2.標準資料建立與服務經費7,978千元,較 上年度增列支付標準組織標準資料影印授 權金等經費430千元。 3.強化商品檢驗及驗證效能經費74,203千元 ,較上年度增列委託辦理民生化工等進出 口產品檢驗及商品驗證登錄等經費20,738 千元。 4.企劃檢驗驗證及國際事務經費51,107千元 ,較上年度增列委託代施管理系統驗證之 評鑑及追查等經費4,705千元。 5.發展檢試驗暨技術服務經費173,354千元 ,較上年度減列數位電視性能驗證等經費 2,479千元,增列深層海水檢測驗證技術 研發及制度建立經費5,270千元,以及專 業實驗室設備購置經費10,000千元,計淨 增12,791千元。 6.度量衡管理及代施檢定經費199,171千元 ,較上年度增列委託辦理度量衡代施檢定 等經費12,350千元。 7.度量衡器檢定及檢查事務經費25,591千元 ,較上年度增列購置度量衡器檢定設備等 經費3,960千元。 8.上年度推動建置資通信技術標準應用環境 預算業已編竣,所列經費16,400千元如數 減列。" 2008,5926319800,2362000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,13.4.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 2008,5226413000,29450000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,智慧財產專業人員培訓,科學支出,13.5.1,"本年度預算數29,450千元,係辦理智慧財產 專業人員培訓計畫所需經費,較上年度減列 教育訓練費等100千元。" 2008,5226414000,38542000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,本國專利全文數位化計畫,科學支出,13.5.2,"新增辦理本國專利全文數位化計畫所需經費 如列數。" 2008,5926410100,838364000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,一般行政,其他經濟服務支出,13.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費674,277千元,較上年度減列 約聘人員2人及工友1人之人事費1,858千 元,增列職員101人之人事費及員工薪俸 晉級差額等32,657千元,計淨增30,799千 元。 2.基本行政工作維持費59,072千元,較上年 度增列購置辦公設備等經費6,699千元。 3.資訊管理經費65,230千元,較上年度增列 購置電腦及週邊設備等經費2,396千元。 4.文書及檔案管理經費39,785千元,較上年 度減列購置檔案櫃等經費3,875千元。" 2008,5926411000,430837000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,推動保護智慧財產權,其他經濟服務支出,13.5.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃訓練宣導及國際合作57,668千元,較 上年度增列辦理專利商標審查人員訓練等 經費2,552千元。 2.專利行政及審查124,742千元,較上年度 減列辦理國防訓儲人員計畫所需經費等11 ,262千元。 3.商標行政及審查12,466千元,較上年度減 列一般事務費等225千元。 4.著作權及營業秘密之管理19,513千元,較 上年度增列委託研究著作權爭議專題等經 費3,219千元。 5.智慧財產權資料建立與服務131,349千元 ,較上年度增列辦理商標申請案文件電子 化作業等經費42,139千元。 6.查禁仿冒工作45,099千元,較上年度減列 購置偵防車等經費3,805千元。 7.新增智慧財產權網路服務優質化計畫,總 經費485,967千元,分4年辦理,本年度編 列40,000千元。 8.上年度智慧財產權e網通計畫預算業已編 竣,所列60,000千元如數減列。" 2008,5926419800,2850000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,第一預備金,其他經濟服務支出,13.5.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 2008,5226551100,231127000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,水資源科技發展,科學支出,13.6.1,"本年度預算數231,127千元,係辦理水資源 保育與管理科技、強化水旱災防救科技研發 與落實運作、地震前後地下水文異常變化偵 測與防災工程應用、復育河川海岸環境研究 及水再生利用產業科技發展計畫等委託研究 所需經費,較上年度增列水再生利用產業科 技發展及強化水旱災防救科技研發與落實運 作等經費124,500千元。" 2008,5626550100,1820624000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,一般行政,農業支出,13.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,713,470千元,較上年度減 列福利互助結算金17,647千元,增列員工 薪俸晉級差額及退休離職儲金等53,262千 元,計淨增35,615千元。 2.基本行政工作維持費107,154千元,較上 年度減列一般事務費及國內旅費等6,141 千元。" 2008,5626551200,666144000,水資源企劃及保育,經濟部主管,水利署及所屬,水利建設及保育管理,農業支出,13.6.3.1, 2008,5626559800,310000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,第一預備金,農業支出,13.6.4,仍照上年度預算數編列。 2008,5226752000,682199000,無細項,經濟部主管,中小企業處,中小企業科技應用,科學支出,13.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動品管及電子化應用經費238,316千元 ,較上年度減列辦理中小企業品質管理提 升計畫等經費15,684千元。 2.生技產業聚落育成推動經費11,553千元, 較上年度增列育成中心管理經費等753千 元。 3.建構創新育成發展機制經費315,000千元 ,較上年度減列智慧資源規劃個案服務等 經費5,840千元,增列產學合作育成加值 計畫經費315,000千元,計淨增309,160千 元。 4.運用科技提升中小企業競爭力環境政策研 究經費17,330千元,較上年度增列辦理中 小企業科技研發人才養成計畫等經費374 千元。 5.新增創新產業群聚發展經費100,000千元 。" 2008,5926750100,136683000,無細項,經濟部主管,中小企業處,一般行政,其他經濟服務支出,13.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費110,318千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額1,072千元。 2.基本行政工作維持費21,092千元,較上年 度增列一般事務費等1,887千元。 3.租用電腦機組及相關配備經費5,273千元 ,較上年度減列電腦設備租金等1,000千 元。" 2008,5926751000,5442021000,無細項,經濟部主管,中小企業處,中小企業發展,其他經濟服務支出,13.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.營造優質發展環境經費33,031千元,較上 年度增列辦理全國中小企業發展會議等經 費4,423千元。 2.提升創新創業能量經費18,077千元,較上 年度減列辦理中小企業人才培訓等經費6, 310千元。 3.提升中小企業數位能力推動電子化政府經 費217,982千元,較上年度減列28,156千 元,包括: (1)辦理遠距視訊教學等經費17,982千元 ,較上年度減列中小企業資訊化諮詢及 診斷輔導等經費3,329千元。 (2)新增中小企業創新科技應用服務計畫 ,總經費2,273,000千元,分4年辦理, 本年度編列200,000千元。 (3)上年度縮減產業數位落差、企業經營 服務e網通及中小企業網路學習等計畫 預算業已編竣,所列經費224,827千元 如數減列。 4.強化經營管理功能經費52,049千元,較上 年度減列辦理中小企業經營管理輔導等經 費2,054千元。 5.活絡地方經濟動能經費82,393千元,較上 年度減列5,506千元,包括: (1)加強工商團體服務功能等經費19,946 千元,較上年度減列推動互助合作輔導 等經費2,219千元。 (2)新增地方特色產業深耕加值四年計畫 ,總經費400,000千元,分4年辦理,本 年度編列62,447千元。 (3)上年度地方特色暨社區小企業輔導及 地方產業永續機制建構等計畫預算業已 編竣,所列經費65,734千元如數減列。 6.增強財務支援機制經費5,038,489千元, 較上年度增列6,832千元,包括: (1)捐助中小企業信用保證基金等經費5,0 28,489千元,較上年度減列中小企業財 務金融服務團所需經費等3,168千元。 (2)新增中小企業融資加值服務計畫,總 經費400,000千元,分5年辦理,本年度 編列10,000千元。" 2008,5926759800,990000,無細項,經濟部主管,中小企業處,第一預備金,其他經濟服務支出,13.7.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2008,5726800100,347430000,無細項,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,一般行政,工業支出,13.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費319,435千元,較上年度減列 技工2人及工友1人之人事費1,550千元, 增列員工薪俸晉級差額3,890千元,計淨 增2,340千元。 2.基本行政工作維持費22,668千元,較上年 度減列其他業務租金、教育訓練費及購置 雜項設備經費等857千元。 3.資訊管理經費5,327千元,較上年度減列 設備維護費及數據電路租金等2,065千元 。" 2008,5726801000,71663000,加工出口區管理,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,加工出口區業務,工業支出,13.8.2.1, 2008,5726809800,2000000,無細項,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,第一預備金,工業支出,13.8.3,本年度預算數較上年度增列如列數。 2008,5226902000,181605000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,地質災害調查研究,科學支出,13.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.斷層活動性觀測研究計畫25,454千元,較 上年度增列地球化學水位觀測井設置等經 費2,095千元。 2.地質環境與資源動態監測計畫10,769千元 ,較上年度增列委辦費等1,183千元。 3.地震地質與地變動潛勢分析計畫49,929千 元,較上年度增列斷層活動潛勢評估等經 費892千元。 4.地質敏感區災害潛勢評估與監測計畫46,5 03千元,較上年度增列地下坑道引發之地 盤下陷災害潛勢評估等經費5,451千元。 5.新增大台北地區特殊地質災害調查與監測 第二期計畫48,950千元。 6.上年度大台北地區特殊地質災害調查與監 測計畫預算業已編竣,所列38,563千元如 數減列。" 2008,5226903000,112781000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,資源地質調查,科學支出,13.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.台灣山區地下水資源調查研究先期計畫經 費14,881千元,較上年度增列山區地下水 資源試驗等經費2,057千元。 2.新增台灣西南海域新興能源天然氣水合物 資源調查與評估經費97,900千元。 3.上年度台灣西南海域天然氣水合物賦存區 地質調查研究計畫預算業已編竣,所列37 ,170千元如數減列。" 2008,5726900100,115152000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,一般行政,工業支出,13.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費105,000千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等3,031千元。 2.基本行政工作維持費10,152千元,較上年 度增列汰換地質研究館空調設備等經費31 8千元。" 2008,5726901000,81685000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,地質調查研究,工業支出,13.9.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本地質調查經費13,896千元,較上年度 減列野外調查用車購置經費等1,594千元 。 2.地下水觀測網水文地質調查研究計畫,總 經費1,130,945千元,分17年辦理,81至9 6年已編列1,097,000千元,本年度續編最 後1年經費33,680千元,較上年度減列水 文地質鑽探等經費2,052千元。 3.都會區地下地質與工程地質調查計畫,總 經費75,250千元,分6年辦理,93至96年 已編列53,032千元,本年度續編第5年經 費11,109千元,較上年度減列委辦費等58 4千元。 4.地質圖資建置及整合供應計畫23,000千元 ,較上年度增列主題性地質資料彙整及野 外調查系統功能擴增等經費4,738千元。" 2008,5726909800,190000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,第一預備金,工業支出,13.9.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 2008,5926950100,56450000,無細項,經濟部主管,貿易調查委員會,一般行政,其他經濟服務支出,13.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費31,707千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等600千元。 2.基本行政工作維持費24,743千元,較上年 度增列購置辦公設備等經費5,014千元。" 2008,5926951000,31235000,無細項,經濟部主管,貿易調查委員會,貿易調查業務,其他經濟服務支出,13.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.進口救濟與不公平貿易調查經費7,643千 元,較上年度增列辦理產業受進口威脅情 形之調查及因應計畫等經費1,754千元。 2.國際事務協調合作與行政救濟經費2,770 千元,較上年度增列因應產業受進口衝擊 研析貿易救濟制度之改革方案經費等1,17 8千元。 3.進口救濟法令蒐集及諮詢服務經費6,481 千元,較上年度增列一般事務費及其他業 務租金358千元。 4.貿易救濟防火牆經費8,740千元,較上年 度減列委辦費1,060千元。 5.貿易救濟資訊e網通系統經費5,601千元, 較上年度減列委辦費295千元。" 2008,5926959800,665000,無細項,經濟部主管,貿易調查委員會,第一預備金,其他經濟服務支出,13.10.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2008,5226963000,197800000,無細項,經濟部主管,能源局,能源科技計畫,科學支出,13.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.能源產業溫室氣體管理與輔導經費35,000 千元,較上年度增列辦理能源產業自願性 減量等計畫經費6,300千元。 2.再生能源及節約能源技術經費162,800千 元,較上年度減列辦理纖維素轉化酒精前 瞻性量產技術發展計畫經費108,000千元 ,增列辦理二氧化碳再利用技術及地質封 存潛能評估等計畫經費29,304千元,計淨 減78,696千元。" 2008,5726960100,203241000,無細項,經濟部主管,能源局,一般行政,工業支出,13.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費141,970千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等6,000千元。 2.基本行政工作維持費26,434千元,較上年 度增列公文檔案掃描等經費717千元。 3.資訊管理經費34,837千元,較上年度增列 資訊系統開發經費等2,078千元。" 2008,5726962000,78078000,無細項,經濟部主管,能源局,能源政策與管理,工業支出,13.11.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.能源政策經費38,990千元,較上年度減列 辦理研析能源供應安全政策可行性計畫等 經費2,810千元,增列補助辦理能源領域 會議及相關活動等經費1,500千元,計淨 減1,310千元。 2.油氣管理經費6,161千元,較上年度減列 加氣站設置補助等經費15,229千元。 3.電業管理經費25,427千元,較上年度減列 辦理電業政策規劃業務研習等經費78千元 。 4.節能與再生能源宣導及管理經費7,500千 元,較上年度減列印製會議資料及研究報 告等經費40千元。" 2008,5726969800,500000,無細項,經濟部主管,能源局,第一預備金,工業支出,13.11.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2008,5229011800,8180000,無細項,交通部主管,交通部,交通科技研究發展,科學支出,14.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.運輸科技之研發與公路鋪面維護及補強技 術之研究等計畫經費8,180千元,較上年 度增列4,900千元。 2.上年度委外辦理智慧型運輸系統及制定無 線寬頻開放式平臺介面標準計畫等預算業 已編竣,所列19,680千元如數減列。" 2008,5829010100,759360000,無細項,交通部主管,交通部,一般行政,交通支出,14.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費528,122千元,較上年度減列 職員3人之人事費5,289千元。 2.基本行政工作維持費146,272千元,較上 年度減列委外辦理交通部暨所屬各機關( 構)整體資產利用之規劃與處理策略研究 費、進駐新辦公大樓房屋建築養護費、水 電費、通訊費及按日按件計資酬金等23,8 18千元,增列辦公大樓清潔與保全、物品 及雜項設備費等7,367千元,計淨減16,45 1千元。 3.交通統計經費12,723千元,與上年度同。 4.財務管理經費1,924千元,較上年度減列 通訊費等180千元。 5.資訊管理經費70,319千元,較上年度增列 通訊費、資訊服務費及資訊軟硬體設備費 等189千元。" 2008,5829011000,208515000,無細項,交通部主管,交通部,航政業務規劃及督導,交通支出,14.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.航政管理50,373千元,較上年度減列委辦 費、通訊費及國內外旅費等5,570千元, 增列委託中華電信辦理海岸電臺所需經費 與國際衛星輔助搜救系統及通信設備維護 經費12,000千元,計淨增6,430千元。 2.港務管理101,475千元,較上年度減列商 港區域外交通船碼頭整體規劃設計費等4, 000千元,增列補助臺東市富岡港碼頭工 程、補貼載客小船及船舶運送業者經營離 島偏遠航線營運虧損等經費60,778千元, 計淨增56,778千元。 3.現職船員專業訓練32,360千元,係配合19 78年航海人員訓練、發證及當值標準國際 公約暨其修正案規定,辦理各項船員專業 訓練所需經費,較上年度減列設施及機械 設備養護費1,106千元,增列委辦費7,550 千元,計淨增6,444千元。 4.海運通信資訊系統專案24,307千元,較上 年度減列航港單一窗口服務平臺軟硬體設 備購置費、國內外旅費等1,400千元,增 列執行臺加海事技術合作備忘錄所需經費 6,402千元,計淨增5,002千元。" 2008,5829011100,17272000,無細項,交通部主管,交通部,郵電業務規劃及督導,交通支出,14.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.郵電業務管理1,138千元,較上年度減列 委外辦理我國IPv6建置發展計畫及一般事 務費等42,054千元。 2.頻譜規劃及產業輔導16,134千元,較上年 度減列資訊服務費及通訊費等366千元, 增列委外辦理普及物件連網基礎建設計畫 及一般事務費等15,529千元,計淨增15,1 63千元。" 2008,5829011200,2914940000,路政管理,交通部主管,交通部,路政業務規劃及督導,交通支出,14.1.5.1, 2008,5829014800,359914000,無細項,交通部主管,交通部,道路交通安全,交通支出,14.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.道路交通安全工作督導與查核4,288千元 ,與上年度同。 2.加強道路交通秩序整頓及行車安全175,51 2千元,與上年度同。 3.強化全民路權與用路安全觀念180,114千 元,與上年度同。" 2008,5829016500,406443000,無細項,交通部主管,交通部,軌道工程興建管理,交通支出,14.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費366,467千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等2,021千元。 2.基本行政工作維持費39,976千元,較上年 度減列物品、一般事務費及機械設備養護 等經費4,564千元。" 2008,5829018000,4947615000,臺灣鐵路管理局,交通部主管,交通部,營業基金,交通支出,14.1.8.1, 2008,5829018100,0,交通作業基金,交通部主管,交通部,非營業特種基金,交通支出,14.1.9.1, 2008,5829018600,7177700000,鐵路建設計畫,交通部主管,交通部,鐵公路重要交通工程,交通支出,14.1.10.1, 2008,5829018700,0,無細項,交通部主管,交通部,偏遠地區交通建設,交通支出,14.1.11,"上年度馬祖地區整體港埠建設計畫,本年度 暫緩編列,所列200,000千元如數減列。" 2008,5829019800,17422000,無細項,交通部主管,交通部,第一預備金,交通支出,14.1.12,本年度預算數較上年度減列如列數。 2008,5829110100,289298000,無細項,交通部主管,民用航空局,一般行政,交通支出,14.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費284,022千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等1,190千元。 2.基本行政工作維持費5,276千元,較上年 度增列公務車輛之稅捐及規費、保險費、 油料、養護經費等3,201千元。" 2008,5829110200,337000,無細項,交通部主管,民用航空局,空運業務,交通支出,14.2.2,"本年度預算數337千元,係派員赴國外查驗 航空公司購置航空器及相關設備發證經費, 較上年度減列國外旅費18千元。" 2008,5829119800,120000,無細項,交通部主管,民用航空局,第一預備金,交通支出,14.2.3,仍照上年度預算數編列。 2008,5229212000,109974000,氣象科技研究,交通部主管,中央氣象局,氣象科技研究發展,科學支出,14.3.1.1, 2008,5929210100,563246000,無細項,交通部主管,中央氣象局,一般行政,其他經濟服務支出,14.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費533,115千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等14,696千元。 2.基本行政工作維持費30,131千元,較上年 度減列汰換發電機控制盤及週邊設備等經 費6,643千元,增列設施及機械設備養護 等經費1,414千元,計淨減5,229千元。" 2008,5929211000,89361000,氣象觀測,交通部主管,中央氣象局,氣象測報,其他經濟服務支出,14.3.3.1, 2008,5929219000,16125000,營建工程,交通部主管,中央氣象局,一般建築及設備,其他經濟服務支出,14.3.4.1, 2008,5929219800,1000000,無細項,交通部主管,中央氣象局,第一預備金,其他經濟服務支出,14.3.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 2008,5929310100,300918000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,14.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費232,695千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等4,937千元。 2.基本行政工作維持費68,223千元,較上年 度減列購置雜項設備等經費173千元。" 2008,5929311000,1038761000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,觀光業務,其他經濟服務支出,14.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.觀光宣傳與推廣167,729千元,較上年度 減列辦理接待及邀訪國內外具宣傳力國際 媒體協助推廣等經費13,922千元。 2.觀光業務調查與規劃27,589千元,較上年 度減列國外旅費等510千元。 3.觀光資源保育與開發711,940千元,較上 年度增列整建觀光遊憩設施建設計畫等經 費585,537千元。 4.觀光業務管理與服務及從業人員訓練27,2 70千元,較上年度減列輔導地方政府、觀 光團體及學校辦理觀光從業人員訓練等經 費3,325千元。 5.國民旅遊事業管理與推廣62,264千元,較 上年度減列補助觀光巴士業者辦理車體彩 繪及提升服務品質等經費9,153千元。 6.旅館與民宿之管理及輔導20,434千元,與 上年度同。 7.旅遊服務中心19,294千元,與上年度同。 8.台灣桃園機場旅客服務中心1,441千元, 較上年度增列購置文具用品等經費3千元 。 9.高雄機場旅客服務中心800千元,與上年 度同。" 2008,5929311100,4616597000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,國家風景區開發與管理,其他經濟服務支出,14.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.東北角海岸國家風景區開發與管理226,24 5千元,較上年度增列11,439千元,包括 : (1)人員維持費57,984千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額等1,400千元。 (2)基本行政工作維持費8,261千元,較上 年度增列房屋建築養護等經費39千元。 (3)北部海岸旅遊線計畫第2期總經費895, 000千元,分4年辦理,本年度編列第1 年經費160,000千元。 (4)上年度北部海岸旅遊線第1期計畫預算 業已編竣,所列150,000千元如數減列 。 2.東部海岸國家風景區開發與管理239,554 千元,較上年度增列231千元,包括: (1)人員維持費78,513千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額等1,222千元。 (2)基本行政工作維持費11,041千元,較 上年度增列補助建物美化措施等經費20 9千元。 (3)花東旅遊線計畫第2期總經費613,000 千元,分4年辦理,本年度編列第1年經 費150,000千元。 (4)上年度花東旅遊線第1期計畫預算業已 編竣,所列151,200千元如數減列。 3.澎湖國家風景區開發與管理235,432千元 ,較上年度增列1,684千元,包括: (1)人員維持費48,039千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額等1,676千元。 (2)基本行政工作維持費7,393千元,較上 年度增列房屋建築養護等經費8千元。 (3)澎湖離島旅遊線計畫第2期總經費840, 000千元,分4年辦理,本年度編列第1 年經費180,000千元。 (4)上年度澎湖離島旅遊線第1期計畫預算 業已編竣,所列180,000千元如數減列 。 4.大鵬灣國家風景區開發與管理1,141,013 千元,較上年度增列355,568千元,包括 : (1)人員維持費28,500千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額等570千元。 (2)基本行政工作維持費7,513千元,較上 年度減列購置辦公用文具等經費2千元 。 (3)恆春半島旅遊線計畫第1期總經費5,04 2,900千元,分7年辦理,92至96年度已 編列2,884,700千元,本年度續編第6年 經費1,105,000千元,較上年度增列355 ,000千元。 5.花東縱谷國家風景區開發與管理241,438 千元,較上年度增列23,912千元,包括: (1)人員維持費33,618千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額等1,814千元。 (2)基本行政工作維持費7,820千元,較上 年度減列一般事務費2千元。 (3)花東旅遊線計畫第2期總經費830,000 千元,分4年辦理,本年度編列第1年經 費200,000千元。 (4)上年度花東旅遊線第1期計畫預算業已 編竣,所列177,900千元如數減列。 6.馬祖國家風景區開發與管理155,175千元 ,較上年度增列1,590千元,包括: (1)人員維持費28,924千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額等1,569千元。 (2)基本行政工作維持費6,251千元,較上 年度增列房屋建築養護等經費21千元。 (3)馬祖離島旅遊線計畫第2期總經費480, 000千元,分4年辦理,本年度編列第1 年經費120,000千元。 (4)上年度馬祖離島旅遊線第1期計畫預算 業已編竣,所列120,000千元如數減列 。 7.日月潭國家風景區開發與管理468,112千 元,較上年度增列122,217千元,包括: (1)人員維持費36,393千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額等1,901千元。 (2)基本行政工作維持費11,719千元,較 上年度增列斜屋頂補助等經費316千元 。 (3)日月潭旅遊線計畫第2期總經費1,578, 000千元,分4年辦理,本年度編列第1 年經費420,000千元。 (4)上年度日月潭旅遊線第1期計畫預算業 已編竣,所列300,000千元如數減列。 8.參山國家風景區開發與管理經費310,303 千元,較上年度減列15,203千元,包括: (1)人員維持費57,270千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額等1,799千元。 (2)基本行政工作維持費10,333千元,較 上年度減列辦公器具養護費等2千元。 (3)桃竹苗旅遊線計畫第2期總經費447,00 0千元,分4年辦理,本年度編列第1年 經費101,000千元。 (4)脊樑山脈旅遊線計畫第2期總經費691, 000千元,分4年辦理,本年度編列第1 年經費141,700千元。 (5)上年度桃竹苗旅遊線第1期計畫預算業 已編竣,所列118,000千元如數減列。 (6)上年度脊樑山脈旅遊線第1期計畫預算 業已編竣,所列141,700千元如數減列 。 9.阿里山國家風景區開發與管理318,481千 元,較上年度減列71,400千元,包括: (1)人員維持費40,283千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額等2,152千元。 (2)基本行政工作維持費8,198千元,較上 年度減列牌照稅捐等經費52千元。 (3)阿里山旅遊線計畫第2期總經費1,100, 000千元,分4年辦理,本年度編列第1 年經費270,000千元。 (4)上年度阿里山旅遊線第1期計畫預算業 已編竣,所列343,500千元如數減列。 10.茂林國家風景區開發與管理404,799千元 ,較上年度增列9,376千元,包括: (1)人員維持費32,015千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額等1,087千元。 (2)基本行政工作維持費6,984千元,較上 年度增列房屋建築養護等經費89千元。 (3)高屏山麓旅遊線計畫第2期總經費1,50 0,000千元,分4年辦理,本年度編列第 1年經費365,800千元。 (4)上年度高屏山麓旅遊線第1期計畫預算 業已編竣,所列357,600千元如數減列 。 11.北海岸及觀音山國家風景區開發與管理3 18,633千元,較上年度增列11,820千元, 包括: (1)人員維持費40,244千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額等1,805千元。 (2)基本行政工作維持費8,389千元,較上 年度增列房屋建築養護等經費15千元。 (3)北部海岸旅遊線計畫第2期總經費1,17 0,000千元,分4年辦理,本年度編列第 1年經費270,000千元。 (4)上年度北部海岸旅遊線第1期計畫預算 業已編竣,所列260,000千元如數減列 。 12.雲嘉南濱海國家風景區開發與管理318,1 49千元,較上年度增列25,051千元,包括 : (1)人員維持費34,707千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額等35千元。 (2)基本行政工作維持費8,442千元,較上 年度增列房屋建築養護等經費16千元。 (3)雲嘉南旅遊線計畫第2期總經費1,355, 000千元,分4年辦理,本年度編列第1 年經費275,000千元。 (4)上年度雲嘉南旅遊線第1期計畫預算業 已編竣,所列250,000千元如數減列。 13.西拉雅國家風景區開發與管理239,263千 元,較上年度增列62,677千元,包括: (1)人員維持費21,781千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額等2,679千元。 (2)基本行政工作維持費7,482千元,較上 年度減列印製觀光宣傳品等經費2千元 。 (3)雲嘉南旅遊線計畫第2期總經費1,140, 000千元,分4年辦理,本年度編列第1 年經費210,000千元。 (4)上年度雲嘉南旅遊線第1期計畫預算業 已編竣,所列150,000千元如數減列。" 2008,5929319800,2008000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,14.4.4,仍照上年度預算數編列。 2008,5229512000,205760000,無細項,交通部主管,運輸研究所,運輸科技應用研究業務,科學支出,14.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.海洋領域科技發展計畫總經費268,142千 元,分4年辦理,94至96年度已編列192,1 42千元,本年度續編最後1年經費76,000 千元,較上年度增列臺灣地區主要港口附 近海域海氣象觀測調查及資料庫建立等研 究經費3,001千元。 2.運輸建設效能強化科技研發計畫總經費12 0,000千元,分4年辦理,96年度已編列25 ,707千元,本年度續編第2年經費32,760 千元,較上年度增列交通設施營運維護效 能提升計畫等研究經費7,053千元。 3.防災科技發展計畫總經費82,000千元,分 4年辦理,96年度已編列17,676千元,本 年度續編第2年經費19,000千元,較上年 度增列近岸海象數值模擬及預警系統建立 等研究經費1,324千元。 4.智慧型運輸系統發展計畫總經費169,000 千元,分4年辦理,96年度已編列36,432 千元,本年度續編第2年經費46,000千元 ,較上年度增列動態交通資訊之技術開發 與應用等研究經費9,568千元。 5.無線射頻辨識(RFID)技術應用服務計畫 總經費40,000千元,分4年辦理,96年度 已編列6,640千元,本年度續編第2年經費 10,000千元,較上年度增列航空貨運物流 與保安之先導推動與驗證研究經費3,360 千元。 6.運輸部門能源領域科技研究發展計畫總經 費63,000千元,分3年辦理,96年度已編 列18,653千元,本年度續編第2年經費22, 000千元,較上年度增列溫室氣體資料之 構建與盤查機制之建立等研究經費3,347 千元。" 2008,5829510100,166889000,無細項,交通部主管,運輸研究所,一般行政,交通支出,14.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費137,187千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等1,715千元。 2.基本行政工作維持費26,266千元,與上年 度同。 3.資訊管理3,436千元,較上年度減列資訊 軟硬體設備費507千元。" 2008,5829511000,65860000,無細項,交通部主管,運輸研究所,運輸研究業務,交通支出,14.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.運輸研究業務30,860千元,較上年度減列 陸海空客運資訊中心城際與都市客運資訊 整合建置等研究經費29,801千元。 2.運輸部門中長程公共建設發展作業評估計 畫總經費120,000千元,分5年辦理,96年 度已編列14,149千元,本年度續編第2年 經費25,000千元,較上年度增列計畫審議 決策支援系統與整合資料庫建置等研究經 費10,851千元。 3.新增交通服務e網通-新六年計畫總經費 60,000千元,分6年辦理,本年度編列第1 年經費10,000千元。" 2008,5829512100,86920000,無細項,交通部主管,運輸研究所,港研中心管理業務,交通支出,14.5.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費79,262千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等1,182千元。 2.港研中心管理業務7,658千元,與上年度 同。" 2008,5829519800,788000,無細項,交通部主管,運輸研究所,第一預備金,交通支出,14.5.5,仍照上年度預算數編列。 2008,5829710100,4409401000,無細項,交通部主管,公路總局及所屬,一般行政,交通支出,14.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費4,236,939千元,較上年度增 列職員75人之人事費及員工薪俸晉級差額 等經費81,739千元。 2.基本行政工作維持費172,462千元,較上 年度增列物品、雜項設備購置費及其他給 與等8,581千元。" 2008,5829711000,2449934000,無細項,交通部主管,公路總局及所屬,公路及監理業務管理,交通支出,14.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公路監理業務933,981千元,較上年度減 列辦理核發汽、機車號牌及行照素證防偽 業務等經費179,256千元。 2.汽車技術訓練105,527千元,與上年度同 。 3.資訊管理108,519千元,較上年度減列購 置個人電腦等經費500千元。 4.公路車輛機械管理230,828千元,較上年 度減列監理及公路養護單位購置機械設備 等經費2,200千元。 5.公路養護行政224,079千元,較上年度減 列各區工程處辦理省有土地移轉國有所需 登記規費等經費75,383千元。 6.提昇地方公共交通網計畫847,000千元, 較上年度減列規劃構建轉運中心及高乘載 優先通行設施等經費651,048千元。" 2008,5829712000,25808142000,公路新建及養護計畫,交通部主管,公路總局及所屬,公路建設及改善計畫,交通支出,14.6.3.1, 2008,5829719000,92923000,營建工程,交通部主管,公路總局及所屬,一般建築及設備,交通支出,14.6.4.1, 2008,5829719800,3262000,無細項,交通部主管,公路總局及所屬,第一預備金,交通支出,14.6.5,仍照上年度預算數編列。 2008,9036010100,95031000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,一般行政,邊政支出,15.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費 83,109千元,較上年度伸算 增列員工薪俸晉級差額等經費 1,969千元 。 2.基本行政工作維持費 8,693千元,與上年 度同。 3.加強員工在職訓練 285千元,較上年度減 少 15千元。 4.協助推行政務提高管考功能 95千元,較 上年度減列編印本會簡介及為民服務品質 等相關資料經費 5千元。 5.資訊管理 2,849千元,較上年度減列辦理 資訊教育訓練、檔案數位化及網頁設計等 經費 119千元。" 2008,9036012000,18902000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,蒙事業務,邊政支出,15.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動與蒙古族聚居地區之雙向交流 4,494 千元,較上年度減列補助臺灣與蒙古族聚 居地區各界人士互訪、研究及辦理各項交 流活動等經費 900千元。 2.在臺蒙胞聯繫與生活輔導 450千元,與上 年度同。 3.輔導蒙族青年接受教育 6,210千元,與上 年度同。 4.輔導蒙古青年來臺研習中華文化及中文 1 ,195千元,與上年度同。 5.辦理蒙古與俄羅斯地區專業人才訓練及進 修 6,553千元,較上年度減列專業研習訓 練、受訓學員交通暨生活補助等經費 699 千元。" 2008,9036013000,15533000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,藏事業務,邊政支出,15.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動與藏族聚居地區之雙向交流 4,637千 元,較上年度減列辦理臺灣與藏族聚居地 區西藏文化、學術或民族事務交流與推動 工作等經費1,000千元。 2.加強聯繫海外藏族團體暨輔導藏族青年接 受教育 7,091千元,較上年度減列藏生學 雜費及住宿費等 317千元。 3.在臺藏胞聯繫與生活輔導暨國內西藏相關 團體聯繫輔導 3,805千元,較上年度減列 漢藏佛教文化交流研習活動及聯繫輔導西 藏團體等經費 200千元。" 2008,9036017000,2773000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,推動蒙藏研究,邊政支出,15.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.舉辦蒙藏現況研討會 662千元,與上年度 同。 2.鼓勵蒙藏研究及交流 439千元,與上年度 同。 3.培養國內蒙藏研究人才 300千元,與上年 度同。 4.強化蒙藏現況之研判 1,372千元,較上年 度減列稿費等 73千元。" 2008,9036019000,1200000,交通及運輸設備,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,一般建築及設備,邊政支出,15.1.5.1, 2008,9036019800,594000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,第一預備金,邊政支出,15.1.6,仍照上年度預算數編列。 2008,5336015000,15996000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,蒙藏文化業務,文化支出,15.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.發揮蒙藏文化中心社教功能 7,141千元, 較上年度增列蒐集充實蒙藏文物及圖書資 料等經費 77千元。 2.舉辦認識蒙藏藝文活動 5,960千元,與上 年度同。 3.輔導民間社團舉辦蒙藏文化教育活動 727 千元,與上年度同。 4.蒙藏文化深入民間推廣活動 2,168千元, 較上年度減列整編蒙古暨西藏檔案編輯印 製等經費 227千元。" 2008,4139010100,356089000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,一般行政,僑務支出,16.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費 302,561千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費 40,295千元,較上 年度減列公務電話電傳等經費 3,068千元 。 3.資訊管理與維護經費 13,233千元,較上 年度減列資訊設備保養維護等經費 696千 元。" 2008,4139011000,132199000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民及僑團聯繫服務與接待,僑務支出,16.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.加強僑社聯繫及舉辦區域性活動經費 33, 671千元,較上年度減列輔助僑社辦理聯 繫活動等經費 2,628千元。 2.召開僑務委員會議經費 17,750千元,較 上年度增列擴大辦理全球僑務會議經費 1 ,512千元。 3.舉辦僑務工作研討會及邀訪活動經費13,9 75千元,較上年度減列辦理僑務工作研討 會等經費 735千元。 4.落實僑務工作增進溝通服務經費 32,334 千元,較上年度減列輔助僑團辦理民主和 平普世價值活動等經費 7,933千元。 5.僑胞參與國家節慶與接待服務經費 34,46 9千元,較上年度增列辦理海外僑胞回國 參加總統、副總統就職典禮活動等經費 3 ,449千元。" 2008,4139012400,170658000,華僑文化社教及海外青年活動,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民社教業務,僑務支出,16.1.3.1, 2008,4139012500,62718000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,回國升學僑生服務,僑務支出,16.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.輔助及鼓勵海外僑生回國升學經費 2,925 千元,較上年度減列輔導印尼地區國語文 能力不足僑生接受課輔及語文訓練等經費  2,393千元。 2.在學僑生輔導與照顧經費 54,932千元, 較上年度減列辦理僑生傷病醫療保險等經 費 210千元。 3.畢業僑生聯繫與輔導經費 4,861千元,較 上年度減列辦理海外留台同學會人員返國 訪問及業務研討等經費 255千元。" 2008,4139012600,210407000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,華僑通訊業務,僑務支出,16.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.發行宏觀周報及宏觀影音電子報經費 40, 760千元,較上年度減列製作專案資訊網 頁等經費 11,074千元。 2.辦理台灣宏觀影音頻道業務經費 169,647 千元,與上年度同。" 2008,4139012700,59219000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民經濟業務,僑務支出,16.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.海外華人經濟資訊彙編並鼓勵華僑回國投 資經費 9,493千元,較上年度減列辦理華 商經貿投資網頁維護等經費 912千元。 2.培訓僑商經貿人才協助僑營企業發展經費  28,141千元,較上年度增列僑商企業經 營研習活動等經費 184千元。 3.聯繫海外僑商組織並協助推展業務經費 2 1,585千元,較上年度減列輔助僑商組織 辦理年會等相關經貿活動經費 1,441千元 。" 2008,4139019800,12470000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,第一預備金,僑務支出,16.1.7,本年度預算數較上年度減列如列數。 2008,5139012300,197357000,僑校發展與輔助,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民文教業務,教育支出,16.1.8.1, 2008,5142010500,1263200000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,醫學臨床教學研究,教育支出,17.1.1,"本年度預算數1,263,200千元,係各榮民總 醫院臨床教學研究經費,與上年度同。" 2008,5142010700,165501000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵就學、職訓,教育支出,17.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.退除役官兵就學獎助經費101,097千元, 較上年度減列榮民就學補助等經費17,200 千元。 2.榮民職業技術訓練經費64,404千元,較上 年度增列委外辦理榮民職訓等作業經費2, 337千元。 3.上年度辦理無職業榮民暨大陸及外籍配偶 生活狀況調查預算業已編竣,所列30,100 千元如數減列。" 2008,6142010400,9877801000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民及榮眷健康保險,社會保險支出,17.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.榮民健康保險經費4,755,682千元,較上 年度減列66,869千元。 2.榮眷健康保險經費1,884,254千元,較上 年度減列72,028千元。 3.榮民健保部分負擔醫療經費3,237,865千 元,較上年度增列481,698千元。" 2008,6242010900,737913000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵服務救助與照顧,社會救助支出,17.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費90,929千元,較上年 度減列水電、車輛及辦公器具養護費等7, 947千元,增列通訊費、其他業務租金、 稅捐、規費及設備投資等經費9,951千元 ,計淨增2,004千元。 2.清寒榮民子女就學補助經費93,720千元, 較上年度減列1,655千元。 3.志工服務照護榮民經費119,918千元,較 上年度減列榮民志工服務作業及外訪補助 費862千元。 4.榮民、遺眷急難救助慰問及殘障遺孤照護 經費366,350千元,較上年度減列3,557千 元。 5.八二三參戰義務役官兵年節慰問經費66,9 96千元,較上年度減列5,604千元。" 2008,6342010100,3549751000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,一般行政,福利服務支出,17.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費3,363,726千元,較上年度減 列職員、技工、工友等47人之人事費46,6 59千元,增列優惠存款差息補助及人事費 不敷數等79,255千元,計淨增32,596千元 。 2.基本行政工作維持費99,744千元,較上年 度減列營造英語環境、榮民文物陳展、員 工健康檢查、車輛及辦公器具養護與本會 各項設備汰購等經費22,505千元,增列通 訊、保險、房屋建築養護費及設施機械設 備維護等經費7,093千元,計淨減15,412 千元。 3.幹部在職及役男替代役訓練經費9,950千 元,較上年度增列訓練作業經費636千元 。 4.辦理統計與資訊管理作業經費76,331千元 ,較上年度減列通訊費、資訊服務費及資 訊服務軟硬體設備費等6,346千元。" 2008,6342010200,105858000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵輔導業務,福利服務支出,17.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.輔導與管理7,800千元,較上年度減列榮 民糾紛調處等輔導作業經費2,185千元。 2.政令宣導與溝通54,000千元,較上年度減 列榮光周刊印製及發行等經費1,000千元 。 3.文教宣慰與榮民節活動8,170千元,較上 年度減列辦理活動等經費602千元。 4.榮民與榮眷生活輔導宣慰及座談經費10,3 19千元,較上年度減列外籍與大陸配偶生 活照顧輔導及婚姻探討研究計畫等經費71 0千元。 5.單身亡故榮民善後喪葬及遺產管理作業經 費6,320千元,較上年度減列遺產管理、 遺骸整理及遷厝等經費1,372千元。 6.海內外退伍軍人聯繫作業經費19,249千元 ,較上年度增列出國計畫及聯繫作業等經 費1,111千元。" 2008,6342010300,2437533000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民醫療照護,福利服務支出,17.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.對榮民及特定醫療體系之補助1,860,809 千元,較上年度減列補助各榮民醫院人事 費545,441千元,增列補助各榮民醫院執 行公共衛生政策及開辦公務病床養護作業 費417,509千元,計淨減127,932千元。 2.長期照顧與身心障礙醫療復健服務317,94 9千元,較上年度減列藥品衛材及病患服 務員勞力外包等經費51,414千元。 3.各級榮民醫院品質管理督導作業29,654千 元,較上年度減列資訊服務費及傳染病房 保養維修費等16,342千元,增列國外旅費 及傳染病房整建等經費10,865千元,計淨 減5,477千元。 4.社區醫療服務及居家護理作業94,048千元 ,較上年度減列支援社區群體醫療補助等 經費2,607千元。 5.廢水廢棄物及環境保護作業20,773千元, 較上年度減列污水處理及廢棄物設備汰換 等經費20,854千元。 6.醫事人力培訓與專業教育訓練74,300千元 ,較上年度減列醫事人力訓練及公費生培 育經費7,280千元。 7.老人醫學研究發展經費40,000千元,較上 年度減列14,962千元。" 2008,6342010600,47616000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,林區及農場永續經營,福利服務支出,17.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.林區及各農場經營管理經費42,226千元, 較上年度減列森保處基本行政工作維持補 助經費39,211千元。 2.國家農場國土復育計畫經費5,390千元, 較上年度減列8,173千元。" 2008,6342010800,15980739000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民安養及養護,福利服務支出,17.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費427,355千元,較上 年度減列教育訓練、水電、物品、房屋建 築養護及設施機械設備養護等經費30,672 千元,增列稅捐及規費等經費13,692千元 ,計淨減16,980千元。 2.就養榮民生活等經費15,504,838千元,較 上年度減列沐浴、炊事燃料費及就養榮民 生活費等279,624千元。 3.就養榮民養護材料費22,195千元,較上年 度減列805千元。 4.就養榮民文康活動及住院年節慰問26,351 千元,較上年度減列就養榮民文康活動等 經費249千元。" 2008,6342018100,0,國軍退除役官兵安置基金,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,非營業特種基金,福利服務支出,17.1.10.1, 2008,6342019000,182376000,營建工程,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,一般建築及設備,福利服務支出,17.1.11.1, 2008,6342019800,60000000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,第一預備金,福利服務支出,17.1.12,本年度預算數較上年度減列如列數。 2008,7642019600,100800000000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵退休給付,退休撫卹給付支出,17.1.13,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.官兵一次退除役給付4,277,859千元,較 上年度減列一次退伍金等經費70,379千元 。 2.大陸已退來台軍官給付半俸61,363千元, 較上年度減列8,076千元。 3.退休及贍養官兵薪給75,224,688千元,較 上年度增列退休俸及生活補助費111,383 千元。 4.退休及贍養官兵主副食實物代金1,806,62 6千元,較上年度減列35,824千元。 5.退休及贍養官兵眷屬各項補助18,860,750 千元,較上年度減列眷屬實物代金、眷屬 生活補助費及優惠存款利息差額補助等經 費8,406千元。 6.國軍單身退除役官兵宿舍服務與管理19,1 12千元,較上年度增列2,326千元。 7.國軍在台期間赴大陸作戰被俘歸來人員慰 問金5,000千元,與上年度同。 8.軍職人員退伍金其他現金給與補償金544, 602千元,較上年度增列10,976千元。" 2008,7742019700,45600000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵退休業務,退休撫卹業務支出,17.1.14,"本年度預算數45,600千元,係辦理退除業務 作業經費,較上年度減列2,400千元。" 2008,5245010100,447176000,無細項,國家科學委員會主管,國家科學委員會,一般行政,科學支出,18.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費321,650千元,較上年度減列 退休退職給付經費1,200千元,增列職員1 人之人事費及員工薪俸晉級差額等經費5, 682千元,計淨增4,482千元。 2.基本行政工作維持費18,104千元,較上年 度增列水電費及辦公器具養護費等1,533 千元。 3.資訊管理經費79,722千元,較上年度增列 電腦軟硬體維護費4,855千元及專題研究 計畫補助管理系統更新等經費9,146千元 ,合共增列14,001千元。 4.新增優質網路政府計畫之旗艦5企業e幫手 計畫27,700千元。" 2008,5245012100,2052636000,無細項,國家科學委員會主管,國家科學委員會,財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫,科學支出,18.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.財團法人國家同步輻射研究中心之建立與 發展經費50,000千元,較上年度減列捐贈 該中心研究所需財產222,505千元。 2.財團法人國家同步輻射研究中心運轉維護 經費1,162,110千元,較上年度減列加速 器光源運轉維護與技術提升、科學實驗站 運轉維護與建造、機電與溫控設施等經費 118,901千元,增列光束線運轉維護與建 造、基本行政運作安全管理、用戶推廣等 經費176,716千元,計淨增57,815千元。 3.台灣光子源同步加速器興建計畫,總經費 6,885,680千元,除95年度由「行政院國 家科學技術發展基金」支應100,000千元 外,其餘分7年辦理,96年度已編列250,0 00千元,本年度續編第2年經費840,526千 元,較上年度增列590,526千元。" 2008,5245012200,5746529000,無細項,國家科學委員會主管,國家科學委員會,財團法人國家實驗研究院發展計畫,科學支出,18.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.財團法人國家實驗研究院之建立與發展經 費1,139,003千元,較上年度減列捐贈財 產727,015千元及院務運作經費2,882千元 ,合共減列729,897千元。 2.太空科技發展經費1,404,975千元,較上 年度減列遙測衛星計畫、自主發展微衛星 計畫及國際科學研究計畫等經費203,858 千元,增列次軌道科學實驗計畫經費46,3 15千元,計淨減157,543千元。 3.高速計算與通訊應用研究計畫756,376千 元,較上年度減列高品質學術研究網路計 畫等經費336,007千元,增列國際連網與 合作計畫等經費127,760千元,計淨減208 ,247千元。 4.晶片設計實作計畫246,279千元,較上年 度增列IC晶片系統設計之研究環境、前瞻 晶片及異質整合環境與技術等經費17,182 千元。 5.奈米元件研究與技術人才培育計畫479,60 0千元,較上年度增列奈米級元件結構製 造能力及線上檢測環境與核心設施營運等 經費14,600千元。 6.地震工程之運作及發展經費234,608千元 ,較上年度增列隔震元件研發測試服務平 台及振動台控制器等經費9,023千元。 7.建構全國實驗動物資源服務中心經費284, 342千元,較上年度減列南科中心工程經 費294,000千元,增列南科中心營運及新 竹中心規劃等經費103,801千元,計淨減1 90,199千元。 8.科技政策研究與資訊服務經費221,500千 元,較上年度減列資訊設備及書刊等經費 8,500千元。 9.精密儀器發展計畫299,520千元,較上年 度增列機載高光譜航拍平台及精密儀器研 究發展等經費11,520千元。 10.強化災害防救科技研發與落實計畫140,4 76千元,較上年度減列防救災研發成果落 實應用推廣經費8,242千元。 11.海洋研究船新建計畫,總經費1,643,915 千元,除95年度由「行政院國家科學技術 發展基金」支應30,000千元外,其餘分3 年辦理,96年度已編列644,150千元,本 年度續編第2年經費295,850千元,較上年 度減列348,300千元。 12.新增海洋科技發展計畫197,500千元。 13.新增國家颱風洪水研究中心籌設規劃計 畫46,500千元。" 2008,5245018100,27643180000,國家科學技術發展基金,國家科學委員會主管,國家科學委員會,非營業特種基金,科學支出,18.1.4.1, 2008,5245019800,1510000,無細項,國家科學委員會主管,國家科學委員會,第一預備金,科學支出,18.1.5,仍照上年度預算數編列。 2008,5145101100,349805000,行政管理,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,國立科學工業園區實驗高級中學,教育支出,18.2.1.1, 2008,5245100100,272834000,無細項,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,一般行政,科學支出,18.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費253,000千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等15,587千元。 2.基本行政工作維持費19,834千元,較上年 度減列水電費及通訊費等353千元。" 2008,5245101000,125337000,綜合企劃,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,園區業務推展,科學支出,18.2.3.1, 2008,5245101500,247721000,無細項,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,新竹生物醫學園區,科學支出,18.2.4,"本年度預算數247,721千元,較上年度減列 臨時人員酬金11,332千元、園區公共設施及 景觀工程等經費734,692千元,增列水電費 及機電設施維護費等17,997千元、營運管理 中心及生技標準廠房等工程經費35,000千元 ,計淨減693,027千元。" 2008,5245108100,322596000,科學工業園區管理局作業基金,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,非營業特種基金,科學支出,18.2.5.1, 2008,5245109800,1000000,無細項,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,第一預備金,科學支出,18.2.6,仍照上年度預算數編列。 2008,5145201100,504414000,無細項,國家科學委員會主管,南部科學工業園區管理局及所屬,國立南科國際實驗高級中學,教育支出,18.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費172,310千元,較上年度增列 教職員、工友等人事費及員工薪俸晉級差 額等經費39,449千元。 2.基本行政工作維持17,445千元,較上年度 增列校園保全、辦公房舍修繕費及設備費 等9,320千元。 3.教學訓輔業務314,659千元,較上年度增 列高中部學生課桌椅及圖書館書籍等經費 13,572千元,及新增國立南科國際實驗高 級中學校舍新建工程計畫,總經費760,00 0千元,分年辦理,本年度編列第1年經費 298,253千元,合共增列311,825千元。" 2008,5245200100,205134000,無細項,國家科學委員會主管,南部科學工業園區管理局及所屬,一般行政,科學支出,18.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費158,629千元,較上年度增列 聘用2人之人事費及員工薪俸晉級差額等 經費9,588千元。 2.基本行政工作維持費46,505千元,較上年 度減列通訊費等1,689千元,增列辦公室 清潔等經費4,893千元,計淨增3,204千元 。" 2008,5245201000,46417000,綜合企劃,國家科學委員會主管,南部科學工業園區管理局及所屬,園區業務推展,科學支出,18.3.3.1, 2008,5245208100,615576000,科學工業園區管理局作業基金,國家科學委員會主管,南部科學工業園區管理局及所屬,非營業特種基金,科學支出,18.3.4.1, 2008,5245209800,1442000,無細項,國家科學委員會主管,南部科學工業園區管理局及所屬,第一預備金,科學支出,18.3.5,仍照上年度預算數編列。 2008,5245300100,157139000,無細項,國家科學委員會主管,中部科學工業園區管理局,一般行政,科學支出,18.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費129,599千元,較上年度增列 職員30人之人事費31,983千元、員工薪俸 晉級差額及退休離職儲金等經費1,350千 元,合共增列33,333千元。 2.基本行政工作維持費27,540千元,較上年 度減列國內旅費411千元,增列水電費及 辦公室清潔等經費6,247千元、購置首長 座車1輛及辦公室設備經費等854千元,計 淨增6,690千元。" 2008,5245301000,72675000,投資推廣,國家科學委員會主管,中部科學工業園區管理局,園區業務推展,科學支出,18.4.2.1, 2008,5245308100,1881684000,科學工業園區管理局作業基金,國家科學委員會主管,中部科學工業園區管理局,非營業特種基金,科學支出,18.4.3.1, 2008,5245309800,1000000,無細項,國家科學委員會主管,中部科學工業園區管理局,第一預備金,科學支出,18.4.4,本年度編列第一預備金如列數。 2008,5248010100,308935000,無細項,原子能委員會主管,原子能委員會,一般行政,科學支出,19.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費281,654千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費20,853千元,較上年 度減列公文影像轉檔及辦公大樓清潔維護 等經費1,096千元。 3.規劃及管理電腦系統經費6,428千元,較 上年度減列資訊系統委辦費等444千元。" 2008,5248011000,32197000,原子能科學發展,原子能委員會主管,原子能委員會,原子能管理發展業務,科學支出,19.1.2.1, 2008,5248019800,600000,無細項,原子能委員會主管,原子能委員會,第一預備金,科學支出,19.1.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2008,7148100100,51957000,無細項,原子能委員會主管,輻射偵測中心,一般行政,環境保護支出,19.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費47,600千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額及全民健保保險費補助等 經費168千元。 2.基本行政工作維持費4,357千元,較上年 度減列通訊、車輛養護及房屋建築養護等 經費318千元。" 2008,7148101000,600000,天然游離輻射偵測,原子能委員會主管,輻射偵測中心,環境輻射偵測,環境保護支出,19.2.2.1, 2008,7148109800,100000,無細項,原子能委員會主管,輻射偵測中心,第一預備金,環境保護支出,19.2.3,仍照上年度預算數編列。 2008,7148200100,60601000,無細項,原子能委員會主管,放射性物料管理局,一般行政,環境保護支出,19.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費57,265千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費3,015千元,較上年 度增列購置輻射偵檢儀器等經費489千元 。 3.規劃及管理電腦系統經費321千元,較上 年度減列資訊設備維護等經費29千元。" 2008,7148201000,3353000,放射性物料管理作業,原子能委員會主管,放射性物料管理局,放射性物料管理,環境保護支出,19.3.2.1, 2008,7148209000,0,交通及運輸設備,原子能委員會主管,放射性物料管理局,一般建築及設備,環境保護支出,19.3.3.1, 2008,7148209800,100000,無細項,原子能委員會主管,放射性物料管理局,第一預備金,環境保護支出,19.3.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2008,5248300100,1347593000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,一般行政,科學支出,19.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,313,725千元,較上年度增 列聘用人員待遇、員工休假補助費、不休 假加班費等經費16,127千元。 2.基本行政工作維持費33,868千元,與上年 度同。" 2008,5248301200,24720000,綜合計畫,原子能委員會主管,核能研究所,核能科技計畫管考、設施運轉維護及安全,科學支出,19.4.2.1, 2008,5248302100,140000000,輻射應用科技研究,原子能委員會主管,核能研究所,核能科技研發計畫,科學支出,19.4.3.1, 2008,5248303000,128690000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,推廣核能技術應用,科學支出,19.4.4,"本年度預算數128,690千元,係辦理推廣核 能技術應用經費,以服務收入支應,與上年 度同。" 2008,5248309800,10000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,第一預備金,科學支出,19.4.5,仍照上年度預算數編列。 2008,5251011200,812761000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業科技研究發展,科學支出,20.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農業生物技術研發經費275,424千元,較 上年度增列農業關鍵性生物技術研發等經 費53,575千元。 2.畜牧業科技研發經費61,625千元,較上年 度增列生醫產業用畜禽動物供應體系之建 立等經費25,539千元。 3.食品科技研發經費47,495千元,較上年度 增列優良農產品認證相關技術研究及產品 驗證等經費2,162千元。 4.農業科技研發經費23,679千元,較上年度 減列國際農業科技合作等經費943千元。 5.農業產業發展政策研究經費26,470千元, 較上年度減列促進農地資源永續利用與管 理之研究等經費722千元。 6.農業創新與推廣管理研究經費18,357千元 ,與上年度同。 7.林業科技研發經費11,747千元,較上年度 減列應用遙測技術於森林資源調查等經費 1,304千元。 8.農業電子化經費97,313千元,較上年度增 列農業資源控管電子化等經費2,736千元 。 9.農漁牧產業自動化經費8,271千元,較上 年度增列畜牧生產自動化等經費192千元 。 10.農業環境科技研發經費6,163千元,較上 年度減列減廢與資源回收再利用研究等經 費363千元。 11.加強生物多樣性及資源保育利用研究經 費13,094千元,較上年度減列農田水利生 態工程之研發等經費253千元。 12.加強水資源利用研究經費11,000千元, 較上年度減列加強農業水利科技研究發展 等經費59千元。 13.農業科技管理經費212,123千元,較上年 度增列強化農業科技園區研發及農企業技 術提升等經費5,278千元。" 2008,5651010100,612985000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,一般行政,農業支出,20.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費524,465千元,較上年度減列 技工2人之人事費1,134千元,增列員工薪 俸晉級差額、技工退職金及退休離職儲金 等17,961千元,計淨增16,827千元。 2.基本行政工作維持費85,956千元,較上年 度減列物品及汰購首長、副首長座車各1 輛等經費4,185千元。 3.農業法規管理及訴願審議經費2,564千元 ,較上年度減列資訊軟硬體設備費等135 千元。" 2008,5651011000,2321776000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業管理,農業支出,20.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃管理經費438,627千元,較上年度增 列建構新農業高附加價值體系等經費68,3 51千元。 2.科技管理經費35,200千元,較上年度減列 一般事務費及國內旅費等470千元。 3.農田水利管理經費53,962千元,較上年度 增列農業使用水水源保育與回饋費補助等 經費14,627千元。 4.畜牧管理經費419,825千元,較上年度減 列輔導家畜產業永續經營等經費24,550千 元。 5.輔導推廣經費978,279千元,較上年度減 列建構優質農業推廣體系等經費159,762 千元。 6.國際農業諮商與合作經費267,631千元, 較上年度增列辦理國際農業技術合作等經 費1,109千元。 7.農業統計調查經費39,720千元,較上年度 減列農業綜合調查等經費1,573千元。 8.農業生物技術園區管理經費88,532千元, 較上年度增列管理中心之電費、清潔、保 全及設施維護等經費8,146千元。" 2008,5651011100,17277979000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業發展,農業支出,20.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動農業經營企業化營造優質產銷環境經 費84,000千元,較上年度減列產業價值鏈 諮詢輔導、工具書編輯製作及教育訓練等 經費12,000千元。 2.加強臺灣優良農產品管理經費34,580千元 ,較上年度減列CAS優良農產品推廣工作 及各式展售促銷活動等經費751千元。 3.農田水利會營運改善計畫經費580,910千 元,較上年度增列補助農田水利會加強營 運改善等經費80,910千元。 4.臺灣蘭花生物科技園區總經費2,060,000 千元,分7年辦理,除92至96年度已編列1 ,502,000千元外,本年度續編第6年經費2 50,000千元,較上年度減列97,000千元。 5.嘉義香草藥草生物科技園區總經費1,500, 000千元,分4年辦理,除94至96年度已編 列1,021,100千元外,本年度續編最後1年 經費478,900千元,較上年度減列212,200 千元。 6.加強農田水利建設經費3,217,590千元, 較上年度減列農田水利設施興辦及更新改 善等經費289,477千元。其中雲林縣境高 鐵沿線3公里寬範圍內公有合法水井封移 實施計畫總經費363,950千元,分4年辦理 ,除94至96年度已編列257,430千元外, 本年度續編最後1年經費106,520千元,較 上年度減列24,740千元。 7.鄉村新風貌經費607,000千元,與上年度 同。 8.屏東農業生物技術園區總經費8,300,000 千元,分年辦理,除92至96年度已編列4, 422,245千元外,本年度續編第6年經費95 0,000千元,較上年度減列406,690千元。 9.補助農業發展基金經費9,882,231千元, 較上年度增列農業貸款利息差額補貼等經 費345,526千元。 10.補助農業天然災害救助基金經費1,085,7 78千元,與上年度同。 11.新增地區性農業建設與發展經費45,000 千元。 12.新增國土資訊系統整體建置經費13,500 千元。 13.新增建構優質農業資訊服務體系經費48, 490千元。 14.上年度辦理推動地區農業整體發展示範 計畫預算業已編竣,所列116,140千元如 數減列。 15.上年度辦理國家花卉園區預算業已編竣 ,所列95,000千元如數減列。" 2008,5651018100,557000000,農業特別收入基金,農業委員會主管,農業委員會,非營業特種基金,農業支出,20.1.5.1, 2008,5651019800,59835000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,第一預備金,農業支出,20.1.6,本年度預算數較上年度增列如列數。 2008,6351012400,50033072000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,老年農民福利津貼及國民年金,福利服務支出,20.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.執行老年農民福利津貼及國民年金核發業 務經費37,702千元,較上年度增列委辦費 6,500千元。 2.發放老年農民福利津貼及國民年金經費49 ,995,370千元,較上年度核實增列8,460, 000千元。" 2008,5251021300,101363000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業試驗研究,科學支出,20.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.林業科技研發經費56,489千元,較上年度 增列綠能樹種之選育與分析研究等經費1, 739千元。 2.加強生物多樣性及資源保育利用研究經費 44,874千元,較上年度增列生物多樣性監 測等經費14,786千元。" 2008,5651020100,2416696000,無細項,農業委員會主管,林務局,一般行政,農業支出,20.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費2,149,696千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等17 ,273千元。 2.基本行政工作維持費267,000千元,較上 年度減列房屋修繕及整建工程等經費28,5 20千元。" 2008,5651021000,283639000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業管理,農業支出,20.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.林業文化園區經費20,000千元,較上年度 減列製材廠災後清理等經費20,000千元。 2.野生物保育經費263,639千元,較上年度 增列野生動植物調查研究及經營管理等經 費13,675千元。" 2008,5651021100,5748800000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業發展,農業支出,20.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.森林生態系經營經費398,864千元,較上 年度增列林業文化資產古蹟歷史建築再利 用等經費124,864千元。 2.林地與森林保護經費217,750千元,較上 年度減列區外保安林地籍登記及林業推廣 等經費21,850千元。 3.棲地保育經費196,185千元,較上年度增 列國有林保護區經營管理等經費2,385千 元。 4.厚植森林資源經費1,558,236千元,較上 年度增列公私有林經營輔導等經費82,046 千元。 5.國有林治理與復育經費845,265千元,較 上年度增列林道邊坡穩定工程等經費6,06 5千元。 6.生態旅遊系統建置發展經費700,500千元 ,較上年度增列阿里山入口意象等經費50 ,000千元。 7.國土復育策略方案暨行動計畫經費943,00 0千元,較上年度減列劣化地復育等經費5 7,000千元。 8.補助林務發展及造林基金經費889,000千 元,較上年度增列辦理獎勵造林、檢測及 查核等經費788,000千元,係配合立法院 審議96年度中央政府總預算案附屬單位預 算所作決議,由投資經費調整改列補助經 費。" 2008,5651028100,0,農業特別收入基金,農業委員會主管,林務局,非營業特種基金,農業支出,20.2.5.1, 2008,5651029800,4000000,無細項,農業委員會主管,林務局,第一預備金,農業支出,20.2.6,本年度預算數較上年度減列如列數。 2008,5251031000,24243000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,水土保持試驗研究,科學支出,20.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.集水區治理與生態工法研究經費13,433千 元,較上年度減列山坡地及農業生態工程 之研究等經費2,840千元。 2.坡地管理監測及防災應變研究經費4,000 千元,較上年度減列土石流警戒技術整合 應用之研究經費1,436千元。 3.農村景觀及人力培訓研究經費6,810千元 ,與上年度同。" 2008,5651030100,587924000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,一般行政,農業支出,20.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費492,639千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費6,958千元。 2.基本行政工作維持費27,900千元,較上年 度減列物品及資訊軟硬體設備費等4,305 千元。 3.坡地水土資源管理經費67,385千元,較上 年度減列農村地區環境景觀改善等經費57 ,415千元。" 2008,5651031000,2598400000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,水土保持發展,農業支出,20.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.加強山坡地水土保持經費1,254,000千元 ,較上年度增列治山防災等經費39,873千 元。 2.營造農村新風貌經費937,200千元,較上 年度減列改進鄉村環境品質等經費39千元 。 3.國土復育策略方案暨行動計畫經費407,20 0千元,較上年度增列山坡地超限利用改 正及植生復育等經費124,695千元。" 2008,5651039800,200000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,第一預備金,農業支出,20.3.4,仍照上年度預算數編列。 2008,5251041000,450423000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,農業試驗研究,科學支出,20.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物品種改良與蒐集經費122,075千元, 較上年度增列建立無性繁殖作物花粉及野 生果樹種原之收集保存與利用等經費2,78 4千元。 2.作物栽培及採後處理技術研究經費126,18 3千元,較上年度減列開發重點國產花卉 、水果產銷技術及提升外銷競爭力之研究 等經費24,026千元。 3.植物保護技術研究經費67,674千元,較上 年度減列重要外銷園藝作物疫病蟲害調查 經費1千元。 4.農業生物技術研究經費69,831千元,較上 年度增列建立基因轉殖蘭花遺傳性狀評估 體系等經費6,272千元。 5.農業技術服務經費64,660千元,較上年度 增列建構作物優質生產之知識整合平台等 經費20,971千元。" 2008,5651040100,552340000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,一般行政,農業支出,20.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費450,231千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及技工退職金等18,897 千元。 2.基本行政工作維持費102,109千元,較上 年度增列嘉義、鳳山分所與花卉中心公共 安全及設施改善工程等經費20,509千元。" 2008,5651041100,56510000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,農業數位化發展,農業支出,20.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國土資訊系統經費36,500千元,較上年度 增列台灣土壤資源資訊及農業地區土地覆 蓋資料庫建置等經費31,800千元。 2.新增農業行動化雙向加值服務經費14,010 千元。 3.新增建構安全飲食生活U化服務基礎經費6 ,000千元。" 2008,5651049800,300000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,第一預備金,農業支出,20.4.4,仍照上年度預算數編列。 2008,5251051000,212652000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,林業科技試驗研究,科學支出,20.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.林業領域科技試驗研究經費119,036千元 ,較上年度增列健全森林碳管理等經費94 6千元。 2.生物多樣性領域科技試驗研究經費54,518 千元,較上年度增列野生生物保育之研究 等經費3,000千元。 3.E化領域科技試驗研究經費22,734千元, 較上年度增列推動農業知識管理加值應用 等經費8,165千元。 4.農業領域科技試驗研究經費840千元,較 上年度減列科技人才培育及國際合作等經 費1,217千元。 5.生物技術領域科技試驗研究經費15,524千 元,較上年度增列植物種苗關鍵生物技術 之研發等經費1,378千元。" 2008,5651050100,374401000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,一般行政,農業支出,20.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費289,279千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費16,626千元。 2.基本行政工作維持費80,955千元,較上年 度減列物品等經費1,032千元。 3.解說教育與推廣經費4,167千元,較上年 度增列其他業務租金等329千元。" 2008,5651052000,181000000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,林業發展,農業支出,20.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.試驗林生態系示範經營經費66,150千元, 較上年度減列森林生態保育館新建工程等 經費3,458千元。 2.林道及聯外道路維護整建經費13,850千元 ,較上年度增列各試驗林區之林道整修工 程等經費3,850千元。 3.新增國家植物園建設經費90,000千元。 4.新增長期生態研究基礎資料庫整合經費7, 000千元。 5.新增RFID應用於台灣林木種源管理之研究 經費4,000千元。" 2008,5651059800,200000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,第一預備金,農業支出,20.5.4,仍照上年度預算數編列。 2008,5251061200,210608000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,水產試驗研究,科學支出,20.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.海洋漁業資源調查與研究經費40,955千元 ,較上年度減列台灣周邊海域漁場環境監 測等經費9,658千元。 2.水產養殖技術研究經費15,212千元,較上 年度增列台灣重要養殖魚貝類之抗病基因 研究等經費5,094千元。 3.水產物之處理與加工研究經費16,996千元 ,較上年度增列海蟑螂機能成分之萃取與 應用研究等經費4,777千元。 4.水產資訊整合與運用研究經費11,934千元 ,較上年度增列強化水產數位內容及履歷 規範之建立與研究等經費2,129千元。 5.淡水生物養殖研究經費21,014千元,較上 年度增列竹炭對養殖環境改善之效果研究 等經費718千元。 6.海水生物養殖研究經費21,675千元,較上 年度減列基因轉殖水產生物田間隔離試驗 設施等經費31,288千元。 7.沿近海資源調查與研究經費14,815千元, 較上年度減列秋刀魚水溶性及脂溶性機能 食品之開發等經費1,604千元。 8.水產生物技術研究經費31,816千元,較上 年度增列鹹水魚塭生態養殖系統整合之研 究等經費2,901千元。 9.東部海洋生物資源研究經費15,073千元, 較上年度減列台灣東部海域鰹魚及鮪類小 型魚資源調查與評估等經費890千元。 10.澎湖海洋生物資源研究經費21,118千元 ,較上年度增列硨磲貝之種貝培育技術及 應用等經費1,792千元。" 2008,5651060100,529594000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,一般行政,農業支出,20.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費308,980千元,較上年度減列 工友1人、技工1人及駕駛3人之人事費1,9 15千元,增列員工薪俸晉級差額及全民健 保保險費補助等經費1,764千元,計淨減1 51千元。 2.基本行政工作維持費58,364千元,較上年 度減列澎湖海洋生物研究中心興建管理大 樓等經費23,435千元。 3.漁業試驗船新建計畫總經費200,000千元 ,分2年辦理,除96年度已編列37,750千 元外,本年度續編最後1年經費162,250千 元,較上年度增列124,500千元。" 2008,5651061100,120000000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,國家水產生物種原庫,農業支出,20.6.3,"籌建國家水產生物種原庫─台東支庫計畫總 經費990,000千元,分8年辦理,除95至96年 度已編列50,200千元外,本年度續編第3年 經費120,000千元,較上年度增列85,000千 元。" 2008,5651069800,200000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,第一預備金,農業支出,20.6.4,仍照上年度預算數編列。 2008,5251071000,287557000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,畜牧試驗研究,科學支出,20.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.畜產科學研究經費185,133千元,較上年 度增列飼料安全與資源研發、畜產品加值 利用技術開發等經費27,836千元。 2.畜產技術研究經費102,424千元,較上年 度增列生醫產業用畜禽動物供應體系之建 立與RFID及二維條碼應用於安全畜產品等 經費28,589千元。" 2008,5651070100,409609000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,一般行政,農業支出,20.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費370,331千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費12,829千元。 2.基本行政工作維持費39,278千元,較上年 度增列水電費等662千元。" 2008,5651072000,139600000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,科技基礎建設,農業支出,20.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.科技研發基礎設施建設總經費597,445千 元,分8年辦理,除90至96年度已編列465 ,845千元外,本年度續編最後1年經費131 ,600千元,較上年度增列39,600千元。 2.新增無線射頻辨識技術於畜禽生產管理之 應用經費8,000千元。" 2008,5651079800,200000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,第一預備金,農業支出,20.7.4,仍照上年度預算數編列。 2008,5251081200,241519000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,動物衛生試驗研究,科學支出,20.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.動物疫病診斷、檢驗、監測與防治技術研 發經費145,751千元,較上年度增列研究 試驗用物品等經費8,186千元。 2.動物用藥品檢定技術研發經費95,768千元 ,較上年度增列實驗室水電費等9,620千 元。" 2008,5651080100,172936000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,一般行政,農業支出,20.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費114,349千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費5,090千元。 2.基本行政工作維持費55,087千元,較上年 度減列興建獸醫防疫技術展示中心等經費 9,371千元。 3.新增動物用藥品檢定資訊系統開發經費3, 500千元。" 2008,5651089800,100000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,第一預備金,農業支出,20.8.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2008,5251091000,184991000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,農業藥物及植物保護試驗研究,科學支出,20.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.殘毒管制研究經費46,103千元,較上年度 增列外銷農產品農藥殘留快速篩檢技術研 究等經費6,179千元。 2.應用毒理研究經費26,100千元,較上年度 增列野鼠防治、重要害蟲誘引資材及相關 田野技術研究等經費230千元。 3.農藥化學研究經費19,462千元,與上年度 同。 4.生物藥劑研究經費31,873千元,較上年度 增列安全農業產業化平台之規劃等經費1, 074千元。 5.農藥應用研究經費21,583千元,較上年度 減列植物病原微生物之遺傳多樣性調查等 經費758千元。 6.公害防治研究經費22,031千元,較上年度 增列建立以青萍為水污染指標生物及細胞 反應檢測戴奧辛之運作體系等經費3,245 千元。 7.技術服務與輔導研究經費17,839千元,較 上年度增列農業產業知識管理加值系統建 置等經費270千元。" 2008,5651090100,142490000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,一般行政,農業支出,20.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費130,263千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費3,727千元。 2.基本行政工作維持費12,227千元,較上年 度減列自動化採購作業系統開發等經費12 6千元。" 2008,5651092000,30598000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,農藥檢驗及登記管理,農業支出,20.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農產品農藥殘留檢驗與分析經費19,742千 元,較上年度減列戴奧辛微量化學檢驗實 驗室建立等經費4,622千元。 2.農藥品質規格檢驗分析與測試經費2,778 千元,較上年度減列建置實驗工廠等經費 2,146千元。 3.農藥登記單一窗口作業及販售業者培訓經 費1,578千元,較上年度減列不斷電系統 整合規劃建置等經費763千元。 4.新增RFID於農產品藥物殘留檢測管理之應 用經費6,500千元。" 2008,5651099800,97000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,第一預備金,農業支出,20.9.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2008,5251101000,106576000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,特有生物研究,科學支出,20.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.特有動物保育研究經費27,404千元,較上 年度減列野生動物遺傳物質收藏及移地備 份交換系統之建立等經費1,008千元。 2.特有植物保育研究經費30,304千元,較上 年度增列建構全國生物物種多樣性指標系 統─植物紅皮書等經費2,845千元。 3.特殊生態系保育研究經費16,467千元,較 上年度增列河川棲地評估與生物環境限制 因子之研究等經費6,249千元。 4.野生物資源管理研究經費12,384千元,較 上年度增列台灣山毛櫸族群遺傳結構分析 及其更新情形之研究等經費4,127千元。 5.生態教育推廣研究經費12,662千元,較上 年度增列工程人員生態理念課程之研究等 經費320千元。 6.試驗站經營研究經費7,355千元,較上年 度減列試驗站生物資源監測等經費1,673 千元。" 2008,5651100100,193587000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,一般行政,農業支出,20.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費131,679千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費2,472千元。 2.基本行政工作維持費61,908千元,較上年 度減列地下道工程等經費22,319千元,增 列生物多樣性國土地理資訊系統及保育教 育館營運等經費37,000千元,計淨增14,6 81千元。" 2008,5651109800,100000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,第一預備金,農業支出,20.10.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2008,5251111000,71724000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,茶業技術研究改良,科學支出,20.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.茶作技術改良經費31,754千元,較上年度 增列茶樹育種快速選拔指標鑑定方法之研 究等經費2,211千元。 2.茶葉加工技術之試驗研究經費16,978千元 ,較上年度減列茶葉加工產品創新技術之 研究等經費691千元。 3.茶業機械試驗研究經費4,102千元,較上 年度增列茶園機械試驗研究等經費 7千元 。 4.茶業推廣與輔導經費8,381千元,較上年 度減列優質安全茶葉產銷價值鏈資訊系統 之開發等經費1,457千元。 5.茶葉農藥殘留檢測技術研究經費10,509千 元,較上年度減列茶葉安全管理模式之建 立等經費1,192千元。" 2008,5651110100,158861000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,一般行政,農業支出,20.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費143,467千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等6,62 5千元。 2.基本行政工作維持費15,394千元,較上年 度增列茶園圍籬工程等經費1,450千元。" 2008,5651119800,100000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,第一預備金,農業支出,20.11.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2008,5251121000,64324000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,種苗研究與改良,科學支出,20.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.種苗經營試驗與改良經費5,766千元,較 上年度減列多元處理促進蔬菜種子活力研 究等經費177千元。 2.品種改良研究經費11,209千元,較上年度 減列蔬菜品種改良等經費1,546千元。 3.繁殖技術研發應用經費15,998千元,較上 年度減列臺灣觀賞與特用植物保育利用研 究等經費401千元。 4.生物技術開發與應用經費19,665千元,較 上年度增列蝴蝶蘭之技術提升等經費2,56 9千元。 5.技術服務推廣經費3,990千元,較上年度 增列創新農業人力之研究等經費188千元 。 6.農場經營及種苗量產研究經費2,800千元 ,較上年度增列作物種原保存利用等經費 120千元。 7.熱帶園藝作物試驗研究經費4,896千元, 較上年度增列作物病蟲害防治用藥調查及 研析等經費13千元。" 2008,5651120100,151656000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,一般行政,農業支出,20.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費111,094千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等4,59 1千元。 2.基本行政工作維持費38,352千元,較上年 度減列改善農場土壤理化性質經費1,680 千元,增列試驗田區休閒期景觀綠肥種植 展示及噴灌系統改善等經費6,403千元, 計淨增4,723千元。 3.新增建構安全飲食生活U化服務基礎經費2 ,210千元。" 2008,5651129800,100000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,第一預備金,農業支出,20.12.3,仍照上年度預算數編列。 2008,5251131200,84068000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,農作物改良,科學支出,20.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物育種及栽培利用技術研發經費45,586 千元,較上年度減列高品質山藥採後處理 及水稻桃園3號肥培管理等經費1,208千元 。 2.作物生產環境技術研發經費20,604千元, 較上年度減列蔬菜採收後搬運清洗系統研 究及金針菇廢棄物利用等經費266千元。 3.農業推廣與農民輔導研究經費8,152千元 ,較上年度減列柑橘行銷策略改進等經費 806千元。 4.生物技術及遺傳資源與多樣性經費9,726 千元,較上年度增列桃園地區遺傳資源收 集利用及蝴蝶蘭種苗量產技術研究等經費 520千元。" 2008,5651130100,149891000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,一般行政,農業支出,20.13.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費125,847千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費3,421千元。 2.基本行政工作維持費22,394千元,較上年 度減列蓄水池興建工程等經費2,144千元 。 3.新品種新技術推廣及產銷輔導經費1,650 千元,較上年度增列產銷輔導推廣等經費 620千元。" 2008,5651139800,100000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,第一預備金,農業支出,20.13.3,仍照上年度預算數編列。 2008,5251141000,35433000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,農作物改良,科學支出,20.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農業科技研發經費16,627千元,較上年度 減列有機作物栽培技術及資材開發之研究 等經費3,521千元。 2.農業政策研究經費4,597千元,較上年度 增列苗栗地區產銷履歷推廣之研究等經費 36千元。 3.防疫檢疫科技研發經費14,209千元,較上 年度增列動植物有害生物防疫技術之研發 等經費4,020千元。" 2008,5651140100,125192000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,一般行政,農業支出,20.14.2,"本年度預算數內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費92,575千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費10,252千元。 2.基本行政工作維持費27,617千元,較上年 度增列實驗室、試驗田相關設施增建及員 工宿舍供水改善工程等經費11,249千元。 3.新增建構倉儲管理應用服務經費5,000千 元。" 2008,5651149800,100000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,第一預備金,農業支出,20.14.3,仍照上年度預算數編列。 2008,5251151000,131797000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,農作物改良,科學支出,20.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物改良研究經費71,920千元,較上年度 增列提升蘭花種苗量產效率與建構產業商 品化技術平台等經費1,102千元。 2.作物環境研究經費40,049千元,較上年度 減列苕子疫病蟲害管理模式之建立等經費 5,049千元。 3.作物推廣研究經費13,849千元,較上年度 減列台中地區經營不善休閒農場之輔導等 經費585千元。 4.坡地農業研究經費5,979千元,較上年度 減列建構優質國蘭外銷產銷體系之研究等 經費1,190千元。" 2008,5651150100,146557000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,一般行政,農業支出,20.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費124,511千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額、全民健保保險費補助 等經費5,537千元。 2.基本行政工作維持費21,716千元,較上年 度增列網路設備與傳輸線路更新等經費28 0千元。 3.新增農業視訊及產業發展之推動經費330 千元。" 2008,5651159800,100000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,第一預備金,農業支出,20.15.3,仍照上年度預算數編列。 2008,5251161000,104449000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,農作物改良,科學支出,20.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物改良研究經費29,814千元,較上年度 減列強化農業科技園區研發及農企業技術 提升等經費10,140千元。 2.作物環境研究經費34,361千元,較上年度 增列建構農產品安全管理資訊應用體系等 經費727千元。 3.農業推廣研究經費10,562千元,較上年度 增列創新農業推廣制度及人力資源發展之 研究等經費430千元。 4.分場農業試驗研究經費29,712千元,較上 年度增列建構農業知識行動化服務體系等 經費4,294千元。" 2008,5651160100,173605000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,一般行政,農業支出,20.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費138,490千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額、退休離職儲金及全民 健保保險費補助等經費3,719千元。 2.基本行政工作維持費33,883千元,較上年 度增列分場辦公廳舍電路及設施維護等經 費345千元。 3.農業經營輔導經費902千元,較上年度減 列產銷輔導推廣等經費47千元。 4.新增農業技術視訊諮詢服務經費330千元 。" 2008,5651169800,100000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,第一預備金,農業支出,20.16.3,仍照上年度預算數編列。 2008,5251171000,90663000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,農作物改良,科學支出,20.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農園作物經費43,526千元,較上年度減列 雜糧作物育種及生產技術改良等經費869 千元。 2.作物環境經費17,928千元,較上年度增列 開發作物施肥新技術等經費1,212千元。 3.農業推廣經費7,236千元,與上年度同。 4.旗南作物經費14,192千元,較上年度減列 蔬菜品種改良、栽培技術改進及採收處理 應用等經費1,674千元。 5.澎湖作物經費7,781千元,較上年度增列 新興花卉品種選育、栽培技術改進及多樣 化利用之研究等經費2,227千元。" 2008,5651170100,135367000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,一般行政,農業支出,20.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費95,867千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費1,591千元。 2.基本行政工作維持費38,030千元,較上年 度增列有機堆肥場等經費5,132千元。 3.農業經營輔導經費1,470千元,與上年度 同。" 2008,5651179800,200000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,第一預備金,農業支出,20.17.3,仍照上年度預算數編列。 2008,5251181000,81890000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,農作物改良,科學支出,20.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物改良研究經費28,860千元,較上年度 減列作物育種、生產及採收後處理技術改 良等經費2,264千元。 2.作物環境研究經費21,150千元,較上年度 增列農業資材科技研發等經費1,827千元 。 3.農業推廣研究經費13,981千元,較上年度 減列農業推廣體系及人力資源之研究等經 費119千元。 4.分場農業試驗研究經費17,899千元,較上 年度減列果樹產業體質之改進等經費152 千元。" 2008,5651180100,110308000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,一般行政,農業支出,20.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費89,944千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額及退休離職儲金等5,187 千元。 2.基本行政工作維持費18,764千元,較上年 度增列場區遷建先期規劃費、消耗性物品 及雜項設備等經費5,089千元。 3.農業經營輔導經費1,600千元,較上年度 增列補助農特產品展售活動等經費50千元 。" 2008,5651189800,100000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,第一預備金,農業支出,20.18.3,仍照上年度預算數編列。 2008,5251191000,55383000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,農作物改良,科學支出,20.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物改良研究經費25,401千元,較上年度 增列本土香藥草植物遺傳資源栽培管理及 開發利用之研究等經費2,333千元。 2.作物環境研究經費16,623千元,較上年度 增列鳳梨釋迦分級包裝一貫機械之研製改 良等經費194千元。 3.農業推廣研究經費3,638千元,較上年度 減列臺東區休閒農業經營管理策略之研究 等經費515千元。 4.果園管理研究經費9,721千元,較上年度 增列果樹品種改良、栽培技術改進與採後 處理應用等經費145千元。" 2008,5651190100,92365000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,一般行政,農業支出,20.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費74,299千元,較上年度減列技 工1人之人事費378千元,增列員工薪俸晉 級差額等經費1,817千元,計淨增1,439千 元。 2.基本行政工作維持費16,566千元,較上年 度減列駁崁及圍籬整建工程等經費5,585 千元,增列辦公廳舍改建工程等經費8,63 8千元,計淨增3,053千元。 3.農業經營輔導經費500千元,較上年度減 列產銷推廣等經費450千元。 4.新增發展溫控精緻農業經費1,000千元。" 2008,5651199800,100000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,第一預備金,農業支出,20.19.3,仍照上年度預算數編列。 2008,5251201200,158015000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業科技研究發展,科學支出,20.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.生物技術在水產養殖之應用經費4,193千 元,較上年度減列水產養殖關鍵生物技術 之研究經費740千元。 2.提升養殖漁業生產與管理技術研究經費17 ,077千元,較上年度增列無用藥養殖技術 開發研究等經費1,371千元。 3.加強海洋漁業資源合理利用及管理經費84 ,649千元,較上年度增列海洋漁獲衛生安 全與永續利用制度研究等經費5,323千元 。 4.水產品加工及品質安全檢測經費11,486千 元,較上年度減列水產品可控風險及需求 導向之研究等經費49千元。 5.漁業經貿政策及制度研究經費11,860千元 ,較上年度增列臺灣漁業科技追求卓越之 研究等經費1,233千元。 6.漁業資訊之應用經費12,894千元,較上年 度減列RFID與二維條碼應用於農產品安全 追溯管理之策略研究等經費1,430千元。 7.國際漁業科技合作經費2,048千元,較上 年度減列參與國際漁業組織研究經費209 千元。 8.漁業生產及管理自動化經費13,808千元, 較上年度減列漁船省能源暨船機工程及漁 船安全之研究等經費1,613千元。" 2008,5651200100,385266000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,一般行政,農業支出,20.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費326,868千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及配合南遷計畫員工房 租補助等經費32,963千元。 2.基本行政工作維持費58,398千元,較上年 度增列配合南遷計畫國內旅費等7,079千 元。" 2008,5651202000,1633173000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業管理,農業支出,20.20.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃管理經費47,772千元,較上年度增列 配合南遷計畫資訊軟硬體設備等經費5,55 8千元。 2.漁政管理經費342,376千元,較上年度減 列獎勵國人上漁船等經費11,386千元。 3.遠洋漁業管理經費790,145千元,較上年 度減列辦理減船措施等經費134,850千元 。 4.養殖漁業管理經費85,140千元,較上年度 減列海水養殖、水產種苗等重點產業輔導 及管理等經費14,654千元。 5.遠洋漁業開發經費56,462千元,較上年度 增列加強漁船船員訓練等經費11,877千元 。 6.休漁獎勵經費243,724千元,與上年度同 。 7.漁業電臺管理經費67,554千元,較上年度 增列員工薪俸晉級差額等經費1,012千元 。" 2008,5651203000,3681213000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業發展,農業支出,20.20.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.漁業多元化經營建設第2期計畫,總經費5 ,939,590千元,分4年辦理,除94至96年 度已編列4,486,690千元外,本年度續編 最後1年經費1,452,900千元,較上年度增 列2,459千元。 2.營造漁村新風貌經費94,400千元,與上年 度同。 3.國土復育策略方案暨行動計畫,總經費1, 198,900千元,分4年辦理,除95至96年度 已編列292,900千元外,本年度續編第3年 經費370,000千元,較上年度增列216,800 千元。 4.補助漁業發展基金經費1,758,913千元, 較上年度減列794,621千元。 5.新增地區性農業建設與發展經費5,000千 元。" 2008,5651209800,1140000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,第一預備金,農業支出,20.20.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 2008,5251503000,368238000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,動植物防檢疫技術研發,科學支出,20.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農業生物技術研發經費19,096千元,較上 年度減列動物用疫苗關鍵生物技術開發等 經費3,391千元。 2.防疫檢疫科技研發經費327,242千元,較 上年度增列生物防治資源調查、開發利用 之研究等經費836千元。 3.檢疫產業電子化自動化經費21,900千元, 較上年度減列國內農業環境及有害生物地 理資訊系統等經費2,691千元。" 2008,5651500100,669986000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,一般行政,農業支出,20.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費524,622千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及全民健保保險費補助 等經費18,557千元。 2.基本行政工作維持費145,364千元,較上 年度增列辦公房舍租金等233千元。" 2008,5651501000,862650000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,動植物防檢疫管理,農業支出,20.21.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.動物防疫業務經費322,493千元,較上年 度減列動物疾病疫情通報及動物用藥品資 訊管理系統等經費20,589千元,增列豬瘟 及口蹄疫防治等經費132,953千元,計淨 增112,364千元。 2.動物檢疫業務經費36,485千元,較上年度 減列輸出入動植物檢疫網路化便捷化等經 費1,160千元。 3.植物防疫業務經費107,654千元,較上年 度減列全國性水稻及重點園藝作物病蟲害 整合性共同防治等經費9,254千元。 4.植物檢疫業務經費28,653千元,較上年度 減列檢疫偵測犬隊訓練等經費6,184千元 。 5.企劃業務經費39,337千元,較上年度減列 疫病害蟲檢測診斷鑑定工作等經費6,097 千元。 6.屠宰衛生檢查業務經費275,164千元,較 上年度減列化製場消毒及肉品市場廢棄屠 體管理等經費25,088千元。 7.動植物防檢疫經費52,864千元,較上年度 增列檢疫犬飼養管理及燻蒸設施維護等經 費5,742千元。" 2008,5651509000,49978000,營建工程,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,一般建築及設備,農業支出,20.21.4.1, 2008,5651509800,1500000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,第一預備金,農業支出,20.21.5,仍照上年度預算數編列。 2008,5251601000,3712000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,農業金融研發,科學支出,20.22.1,"本年度預算數3,712千元,係辦理農業金融 體系營運策略研究經費,較上年度增列實施 農會股金制可行性之研究等經費1,826千元 。" 2008,5651600100,102522000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,一般行政,農業支出,20.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費87,573千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額及全民健保保險費補助等 經費8,656千元。 2.基本行政工作維持費14,949千元,較上年 度減列物品等經費481千元。" 2008,5651601000,295759000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,農業金融業務,農業支出,20.22.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農業金融教育及資訊經費16,573千元,較 上年度增列農業金融從業人員專業訓練等 經費3,187千元。 2.農業金融機構管理經費25,894千元,較上 年度減列捐助重新設立信用部及合併後存 續之農漁會資訊設備等經費8,118千元。 3.農業融資及金融法令經費3,292千元,較 上年度減列專案農貸業務輔導考核講習等 經費2,625千元。 4.對農業信用保證基金捐助經費250,000千 元,與上年度同。" 2008,5651609800,200000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,第一預備金,農業支出,20.22.4,仍照上年度預算數編列。 2008,5251701000,571612000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,農糧科技研發,科學支出,20.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農糧作物產銷技術研發經費445,350千元 ,較上年度增列航遙測技術應用於農作物 生產調查與監測之研究等經費20,903千元 。 2.農糧產業生物技術研發經費65,385千元, 較上年度減列作物種原保存及利用等經費 3,715千元。 3.農糧生產自動化研發經費17,174千元,較 上年度增列農業生產自動化等經費224千 元。 4.農產運銷電子化研發經費16,200千元,較 上年度減列推動農產品運銷系統電子化等 經費1,800千元。 5.作物環境科技研發經費3,473千元,較上 年度增列農作物污染防治技術研究等經費 123千元。 6.農產加工科技研發經費24,030千元,較上 年度減列開發保健食品等經費2,670千元 。" 2008,5651700100,821912000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,一般行政,農業支出,20.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費779,742千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及全民健保保險費補助 等經費10,726千元。 2.基本行政工作維持費42,170千元,較上年 度減列員工教育訓練費等39千元。" 2008,5651701000,1194812000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,農糧管理,農業支出,20.23.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃管理經費190,747千元,較上年度增 列建立敏感性作物種植調查等經費4,557 千元。 2.作物生產管理經費202,092千元,較上年 度增列推動農業產業整體發展等經費59,9 39千元。 3.農業資材管理經費272,946千元,較上年 度增列東部永續發展等經費19,069千元。 4.運銷加工管理經費198,907千元,較上年 度減列建立現代化農糧產品物流體系等經 費202,002千元。 5.糧食產業管理經費38,426千元,較上年度 減列輔導稻米交易中心營運等經費37,065 千元。 6.分署農糧管理經費41,694千元,較上年度 減列通訊費等2,194千元。 7.新增地區性農業建設與發展經費250,000 千元。" 2008,5651709800,1000000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,第一預備金,農業支出,20.23.4,仍照上年度預算數編列。 2008,6154011400,50760559000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞工保險業務,社會保險支出,21.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.研究改進勞工保險業務4,610千元,較上 年度增列辦理育嬰留職停薪津貼宣導會等 經費3,834千元。 2.研議承保及現金給付業務18,632千元,較 上年度增列辦理推動勞保年金制度宣導會 等經費17,931千元。 3.改進職業災害保險2,900千元,較上年度 增列研議規劃建構完整職業災害保險制度 等經費2,324千元。 4.補助有一定雇主勞工及其眷屬參加全民健 保經費13,632,452千元,與上年度同。 5.補助職業工人等及其眷屬參加全民健保經 費12,847,074千元,與上年度同。 6.補助有一定雇主勞工參加勞工保險及就業 保險經費10,290,269千元,較上年度增列 329,040千元。 7.補助職業工人等參加勞工保險經費11,057 ,746千元,較上年度增列393,060千元。 8.補助辦理勞保、農保及職業災害勞工保護 業務所需行政事務費2,846,876千元,較 上年度減列87,884千元。 9.補助未加入勞保而遭遇職業災害之勞工補 償經費60,000千元,與上年度同。" 2008,6354010100,604757000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,一般行政,福利服務支出,21.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費455,896千元,較上年度核實 減列員工薪俸等經費1,941千元。 2.基本行政工作維持費103,444千元,較上 年度增列辦公室租金等17,810千元。 3.訴願審議業務1,920千元,較上年度增列 辦理訴願業務檢討會等經費269千元。 4.法制業務1,929千元,與上年度同。 5.統計業務管理17,696千元,與上年度同。 6.勞工資訊業務23,872千元,較上年度減列 數據通訊費等711千元。" 2008,6354011100,47116000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞資關係業務,福利服務支出,21.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.輔導工會組織健全發展33,612千元,較上 年度增列補助工會辦理五一勞動節表揚大 會等經費2,222千元。 2.強化勞資夥伴關係4,559千元,較上年度 減列辦理宣導社會對話等經費1,059千元 。 3.健全勞資爭議處理制度8,945千元,較上 年度減列研修法規等經費361千元。" 2008,6354011200,784521000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞動條件業務,福利服務支出,21.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.健全勞動基準法制及有效落實執行11,050 千元,較上年度增列辦理勞動條件檢查業 務等經費7,031千元。 2.健全合理工資、工時制度2,500千元,較 上年度減列辦理宣導及研討會等經費8,61 3千元。 3.加強女工保護與落實兩性工作平等法5,21 1千元,較上年度增列辦理友善職場表揚 等經費1,500千元。 4.落實勞工退休制度3,500千元,較上年度 減列辦理宣導會及印製宣導資料等經費23 ,879千元。 5.補助辦理勞工退休金業務所需行政事務費 762,260千元,較上年度減列34,075千元 。" 2008,6354011300,116657000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞工福利業務,福利服務支出,21.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動職工福利,改善勞工生活1,636千元 ,較上年度減列國外旅費50千元。 2.規劃商港相關工會勞工福利,增進碼頭工 人福祉23,680千元,以商港服務費支應, 較上年度增列210千元。 3.輔助托兒福利服務13,540千元,較上年度 減列補助雇主辦理托兒設施等經費6,000 千元。 4.加強推行勞工教育38,535千元,較上年度 增列辦理勞工教育等經費2,807千元。 5.策辦勞工服務工作38,294千元,較上年度 減列辦理職災個案慰助服務等經費15,000 千元。 6.勞工教育學苑管理972千元,與上年度同 。 7.上年度勞工福祉保障方案-因應勞退新制 勞工協助措施預算業已編竣,所列67,719 千元如數減列。" 2008,6354011500,54178000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞工安全衛生業務,福利服務支出,21.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動事業單位安全衛生自主管理體系及改 善教育訓練品質15,000千元,較上年度減 列勞工安全衛生教育訓練等經費2,988千 元。 2.健全勞動安全制度,推動落實防災措施4, 500千元,較上年度減列促進工業區防災 資源共享等經費2,665千元。 3.積極推動職業病預防工作11,099千元,較 上年度增列補助辦理2008年國際職業衛生 協會第七屆學術研討會等經費3,177千元 。 4.建構災害預防機制與輔導改善安全設施8, 100千元,較上年度增列建置防爆電氣設 備認證管理等經費510千元。 5.配合化學品全球調和制度,推動化學品管 理15,479千元,較上年度減列擴充建置化 學品管理資訊網站等經費8,369千元。" 2008,6354011600,247743000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞工檢查業務,福利服務支出,21.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.健全勞動檢查體制、推動事業單位安全衛 生自主檢查計畫6,681千元,較上年度增 列製作勞動檢查基準及職業災害預防圖說 等經費3,080千元。 2.降低一般行業職業災害計畫6,054千元, 較上年度增列石化業專案檢查等經費1,47 4千元。 3.災害防救暨職業衛生檢查計畫3,769千元 ,較上年度增列局限空間作業交叉檢查等 經費1,010千元。 4.降低營造業職業災害計畫6,731千元,較 上年度增列專案檢查等經費2,361千元。 5.危險性機械設備檢查及管理工作212,820 千元,以審查費支應,較上年度增列43,1 37千元。 6.整合檢查與輔導資源,建立職災預防機制 11,688千元,較上年度減列辦理諮詢輔導 等經費2,221千元。" 2008,6354011700,33811000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,綜合規劃業務,福利服務支出,21.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動研究發展6,520千元,較上年度減列 辦理勞動政策相關宣導活動等經費382千 元。 2.強化計畫管考3,378千元,較上年度減列 辦理研考人員訓練等經費323千元。 3.提昇組織效能4,800千元,較上年度增列 發行台灣勞工雙月刊雜誌等經費445千元 。 4.拓展國際勞動事務19,113千元,較上年度 增列補助勞工團體辦理或參加國際性勞動 事務等經費9,628千元。" 2008,6354012200,97444000,北區檢查所,勞工委員會主管,勞工委員會,檢查所管理,福利服務支出,21.1.9.1, 2008,6354019800,6709000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,第一預備金,福利服務支出,21.1.10,仍照上年度預算數編列。 2008,6454011800,45467000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,技能檢定業務,國民就業支出,21.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動辦理技能檢定3,602千元,與上年度 同。 2.強化技能檢定基準8,303千元,與上年度 同。 3.執行全國技能檢定學術科測驗事務1,779 千元,與上年度同。 4.技術士證核發及題庫管理10,780千元,與 上年度同。 5.技能競賽21,003千元,與上年度同。" 2008,6454110100,1028776000,無細項,勞工委員會主管,職業訓練局及所屬,一般行政,國民就業支出,21.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,002,412千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經 費45,150千元。 2.基本行政工作維持費20,595千元,較上年 度減列辦公室租金等12,815千元。 3.資訊管理業務5,648千元,較上年度增列 通訊費等78千元。 4.法務業務管理121千元,與上年度同。" 2008,6454110200,3606000,綜合規劃,勞工委員會主管,職業訓練局及所屬,職業訓練業務,國民就業支出,21.2.2.1, 2008,6454110400,14718000,泰山職訓中心管理,勞工委員會主管,職業訓練局及所屬,職訓中心管理,國民就業支出,21.2.3.1, 2008,6454110500,6418000,基隆就服中心管理,勞工委員會主管,職業訓練局及所屬,就服中心管理,國民就業支出,21.2.4.1, 2008,6454119800,2600000,無細項,勞工委員會主管,職業訓練局及所屬,第一預備金,國民就業支出,21.2.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 2008,5254610100,94549000,無細項,勞工委員會主管,勞工安全衛生研究所,一般行政,科學支出,21.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費84,235千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費2,154千元。 2.基本行政工作維持費10,314千元,較上年 度減列電費、一般事務費等2,154千元。" 2008,5254611100,47356000,勞工安全調查研究,勞工委員會主管,勞工安全衛生研究所,勞工安全衛生研究,科學支出,21.3.2.1, 2008,5254619000,18210000,其他設備,勞工委員會主管,勞工安全衛生研究所,一般建築及設備,科學支出,21.3.3.1, 2008,5254619800,100000,無細項,勞工委員會主管,勞工安全衛生研究所,第一預備金,科學支出,21.3.4,仍照上年度預算數編列。 2008,6154710100,97462000,無細項,勞工委員會主管,勞工退休基金監理會,一般行政,社會保險支出,21.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.新增人員維持費78,454千元,係職員80人 、技工2人、駕駛2人及工友4人之人事費 及退休離職儲金等。 2.基本行政工作維持費19,008千元,較上年 度減列臨時人員酬金等經費18,655千元。" 2008,6154710200,47640000,無細項,勞工委員會主管,勞工退休基金監理會,勞工退休基金監理業務,社會保險支出,21.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基金投資管理8,646千元,較上年度增列 投資管理法規研擬等經費146千元。 2.基金業務之研究與考核27,340千元,較上 年度增列開發國內外委託經營系統等經費 14,638千元。 3.新增基金收支與運用之規劃7,858千元。 4.新增基金風險控管3,796千元。" 2008,6154719800,1200000,無細項,勞工委員會主管,勞工退休基金監理會,第一預備金,社會保險支出,21.4.3,本年度編列第一預備金如列數。 2008,5157011100,148500000,無細項,衛生署主管,衛生署,醫事人力培訓工作,教育支出,22.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.醫學系公費生培育工作100,000千元,較 上年度減列獎助醫學系公費生待遇21,080 千元,增列補(捐)助承辦學校教學用設備 經費5,291千元,計淨減15,789千元。 2.地方養成公費生培育工作48,500千元,較 上年度減列委託代辦新生甄試事務、課業 輔導等經費310千元,增列捐助承辦學校 教學用設備費1,871千元及獎助私立醫學 院培育地方養成公費生待遇18,129千元, 計淨增19,690千元。" 2008,5257011700,1178909000,科技發展工作,衛生署主管,衛生署,科技業務,科學支出,22.1.2.1, 2008,6157012000,46642000,全民健康保險工作,衛生署主管,衛生署,全民健康保險業務,社會保險支出,22.1.3.1, 2008,6557010100,718561000,無細項,衛生署主管,衛生署,一般行政,醫療保健支出,22.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費573,680千元,較上年度減列 聘用人員3人及技工1人之人事費1,680千 元,增列職員11人之人事費及員工薪俸晉 級差額等經費25,452千元,計淨增23,772 千元。 2.基本行政工作維持費144,881千元,較上 年度減列電梯設備養護費等經費3,530千 元。" 2008,6557011000,2140315000,醫政管理,衛生署主管,衛生署,醫政業務,醫療保健支出,22.1.5.1, 2008,6557011100,1096237000,無細項,衛生署主管,衛生署,護理及健康照護業務,醫療保健支出,22.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.山地離島醫療保健行政工作39,262千元, 較上年度減列離島地區緊急醫療轉診服務 等經費8,222千元,增列原住民部落及離 島社區健康營造輔導中心等經費2,000千 元,計淨減6,222千元。 2.推動護理行政工作1,345千元,較上年度 減列國外旅費等經費57千元。 3.建構社區化長期照護體系353,177千元, 較上年度增列長期照顧評估、整合照顧管 理制度、長期照護人力培訓、兒童聯合評 估中心、喘息服務及醫療復健輔具中心等 經費192,492千元。 4.健全長照服務體系及推動社區復健醫療服 務73,214千元,較上年度增列辦理居家護 理服務、護理機構評鑑、社區及居家復健 、捐助一般護理之家、日間照護及失智症 照護等經費29,023千元。 5.提升護理助產照護品質39,100千元,較上 年度增列提升住院病人照護品質等經費4, 875千元。 6.強化護理人力培育與功能提升14,858千元 ,較上年度增列推動專科護理師制度等經 費3,574千元。 7.加強山地離島及原住民醫療保健服務575, 281千元,較上年度增列補助連江縣立醫 院新建醫療大樓等設施、平地原住民地區 衛生所(室)相關資訊、醫療等設備及離島 地區緊急醫療轉診服務等經費185,191千 元。" 2008,6557011200,247893000,無細項,衛生署主管,衛生署,藥政業務,醫療保健支出,22.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.建立上市後藥物風險管理體系19,341千元 ,較上年度增列委託辦理協助開發中國家 推展優良藥事作業規範等經費11,134千元 。 2.建構符合國際潮流之醫藥品審查機制35,0 00千元,與上年度同。 3.推動藥物優良製造及國際相互認證17,945 千元,較上年度增列參加藥品資訊協會(D IA)會議等經費688千元。 4.提昇生物藥品管理之服務品質16,607千元 ,較上年度增列委託辦理藥品藥理治療分 類代碼編訂等經費1,627千元。 5.辦理藥物及化粧品查驗登記業務134,000 千元,較上年度減列審查業務教育訓練等 經費599千元。 6.強化醫療合作及發展社區用藥保健體系25 ,000千元,較上年度減列捐助社區藥局物 流體系、偏遠地區設置藥局整合分配藥事 資源等經費33,800千元。 7.上年度藥物除錯防錯計畫預算業已編竣, 所列10,219千元如數減列。 8.上年度建立新藥臨床試驗體系及運作機制 預算業已編竣,所列1,535千元如數減列 。 9.上年度持續建置藥政查驗登記管理系統預 算業已編竣,所列6,531千元如數減列。 10.上年度辦理社區用藥安全健康營造業務 預算業已編竣,所列20,040千元如數減列 。" 2008,6557011300,88760000,無細項,衛生署主管,衛生署,食品衛生業務,醫療保健支出,22.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.建立風險評估之食品衛生管理制度9,927 千元,較上年度減列建立風險評估系統等 經費1,000千元。 2.推動國內食品業衛生安全監視計畫43,550 千元,較上年度減列食品安全管制系統專 業稽核人員培訓、乳製品安全管制系統輔 導及稽核計畫等經費5,100千元。 3.參與食品衛生國際事務輔導業者自主衛生 管理18,200千元,較上年度減列印製食品 添加物手冊240千元,增列委託辦理健康 食品保健功效審查等經費4,200千元,計 淨增3,960千元。 4.推動營養標示國民營養工作及強化食品營 養宣導機制5,283千元,較上年度減列辦 理民眾宣導等經費1,067千元。 5.國民營養健康狀況監測計畫總經費90,600 千元,分5年辦理,93至96年度已編列78, 800千元,本年度續編列最後1年經費11,8 00千元,較上年度減列7,900千元。" 2008,6557011400,581800000,無細項,衛生署主管,衛生署,國民健康資訊建設計畫,醫療保健支出,22.1.9,"本年度預算數581,800千元,係新增辦理推 動國民健康資訊業務經費,包括: 1.建立與推廣健康資訊標準67,560千元。 2.推展國民健康資訊建設之基礎法制16,040 千元。 3.建立國家健康資訊交換平台與機制126,51 5千元。 4.個人健康資訊交換及儲存103,500千元。 5.衛生機關單一入口及資訊整合應用61,500 千元。 6.建立健康知識入口網52,785千元。 7.醫療產業3C應用34,500千元。 8.國際倡議與宣導推廣28,400千元。 9.計畫追蹤評估及專案管理91,000千元。" 2008,6557011600,68547000,無細項,衛生署主管,衛生署,企劃業務,醫療保健支出,22.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.衛生業務企劃4,825千元,較上年度減列 辦理衛生政策研討會等經費1,150千元。 2.衛生業務管理考核2,550千元,較上年度 減列辦理追蹤管制及首長電子信箱系統等 經費70千元。 3.衛生政策宣導23,714千元,較上年度減列 舉辦出版品評獎及公文品質評比活動等經 費148千元。 4.國際衛生行政人才培訓6,252千元,較上 年度增列教育訓練費等經費1,073千元。 5.衛生統計及調查分析11,677千元,較上年 度增列編印衛生統計報告等經費2,000千 元。 6.衛生教育模式之建立與推廣19,529千元, 較上年度減列辦理宣導效益監測與評估等 經費23,817千元。" 2008,6557011700,103514000,無細項,衛生署主管,衛生署,國際衛生業務,醫療保健支出,22.1.11,"本年度預算數之內容較上年度之比較如下: 1.加強辦理參加國際性衛生組織活動31,054 千元,較上年度減列參加國際衛生組織活 動等經費1,139千元。 2.推動雙邊國際衛生合作與交流41,406千元 ,較上年度減列美洲、亞太地區國際衛生 合作交流等經費2,005千元。 3.加強辦理區域性多邊國際衛生合作交流31 ,054千元,較上半年減列辦理歐洲多邊國 際衛生交流宣達活動等經費1,170千元。" 2008,6557011800,146502000,無細項,衛生署主管,衛生署,衛生醫療資訊業務,醫療保健支出,22.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.衛生行政資訊業務52,837千元,較上年度 增列資通安全系統服務等經費6,862千元 。 2.全國醫療資訊網業務86,020千元,較上年 度減列醫療憑證管理中心維運管理等經費 14,085千元。 3.電子化衛生署推動計畫7,645千元,較上 年度減列擴充公文電子交換系統等經費2, 110千元。 4.上年度辦理全人健康照護資訊業務預算業 已編竣,所列17,798千元如數減列。" 2008,6557011900,4179519000,無細項,衛生署主管,衛生署,醫院營運業務,醫療保健支出,22.1.13,"本年度預算數4,179,519千元,係辦理所屬 醫院營運輔導經費,較上年度減列人事費補 助88,056千元,公務人員保險補助及退休人 員舊制年資退休撫卹金13,239千元,所屬醫 院二代共用醫療資訊系統及設備等經費40,0 00千元,樂生療養院癩病巡迴檢診費、胸腔 病院結核胸腔病防治費及醫院營運輔導等經 費2,024千元,增列所屬醫院電子健康紀錄 、醫療臨床知識庫系統及相關設備等經費40 ,000千元,計淨減103,319千元。" 2008,6557018100,0,醫療藥品基金,衛生署主管,衛生署,非營業特種基金,醫療保健支出,22.1.14.1, 2008,6557019000,590000000,營建工程,衛生署主管,衛生署,一般建築及設備,醫療保健支出,22.1.15.1, 2008,6557019800,10000000,無細項,衛生署主管,衛生署,第一預備金,醫療保健支出,22.1.16,仍照上年度預算數編列。 2008,5257050400,423750000,無細項,衛生署主管,疾病管制局,科技發展工作,科學支出,22.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.防疫科技發展研究及科技管理89,257千元 ,較上年度減列國防訓儲科技人員21名薪 資及材料試劑等經費18,731千元。 2.結合學術界促進防疫科技發展73,543千元 ,較上年度增列腸病毒及腸道、水患、登 革熱等防疫研究經費7,194千元。 3.建立我國病原體基因資料庫計畫90,950千 元,較上年度減列購置實驗室儀器設備等 經費2,500千元。 4.流感疫苗研究發展計畫100,000千元,較 上年度增列流感疫苗研究發展計畫等經費 3,864千元。 5.新增結核病防治整合型研究計畫70,000千 元。 6.上年度疫苗追蹤管理先導性計畫預算業已 編竣,所列10,000千元如數減列。" 2008,6557050100,994500000,無細項,衛生署主管,疾病管制局,一般行政,醫療保健支出,22.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費968,492千元,較上年度減列 駕駛2人之人事費1,250千元,增列員工薪 俸晉級差額及缺額補實等經費71,940千元 ,計淨增70,690千元。 2.基本行政工作維持費26,008千元,較上年 度增列汰換大樓空調冰水主機等經費2,15 7千元。" 2008,6557050200,3727183000,無細項,衛生署主管,疾病管制局,防疫業務,醫療保健支出,22.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.疾病監測及調查業務6,713千元,較上年 度減列疫情調查用數位攝影機等經費225 千元。 2.預防接種防治業務362,084千元,較上年 度減列檢驗用耗材、肝炎計畫評估與研究 調查等經費2,500千元,增列購置肝炎資 訊平台電腦主機、建置肝炎篩檢資訊平台 系統規劃等經費2,100千元,計淨減400千 元。 3.檢疫防疫業務71,198千元,與上年度同。 4.愛滋病及其他特殊傳染病防治300,008千 元,較上年度減列清潔針具、替代療法藥 品等經費112,243千元,增列愛滋減害計 畫等經費88,019千元,計淨減24,224千元 。 5.結核病防治120,167千元,較上年度減列 結核病衛教宣導及補助醫療機構辦理結核 病患個案追蹤管理稽催就醫等經費17,984 千元。 6.傳染病研究及檢驗10,583千元,較上年度 減列實驗室耗材等經費7,300千元。 7.實驗室資源規劃及服務37,202千元,較上 年度減列物資倉儲等經費82,200千元,增 列抗病毒藥劑及流感疫苗儲備等經費29,5 85千元,計淨減52,615千元。 8.企劃及綜合業務18,969千元,較上年度減 列防疫人員線上學習系統開發等經費1,70 0千元。 9.血清疫苗研製5,879千元,較上年度減列 購置個人電腦經費40千元。 10.防疫資訊作業5,809千元,較上年度減列 購置筆記型電腦經費105千元。 11.疾病管制分局業務38,571千元,與上年 度同。 12.傳染病防治醫療業務2,750,000千元,較 上年度增列愛滋感染者就醫檢驗治療等經 費193,950千元。" 2008,6557050300,910100000,建構生物防護及新興傳染病防治網,衛生署主管,疾病管制局,公共建設業務,醫療保健支出,22.2.4.1, 2008,6557059000,9400000,營建工程,衛生署主管,疾病管制局,一般建築及設備,醫療保健支出,22.2.5.1, 2008,6557059800,50000,無細項,衛生署主管,疾病管制局,第一預備金,醫療保健支出,22.2.6,仍照上年度預算數編列。 2008,5257201500,208051000,無細項,衛生署主管,藥物食品檢驗局,科技發展工作,科學支出,22.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.藥物科技發展方案120,055千元,較上年 度增列推動藥物及化粧品實驗室評鑑及編 修中華藥典計畫等經費17,210千元。 2.食品科技發展方案87,996千元,較上年度 減列建立地方區域整合檢驗體系計畫等經 費9,813千元。" 2008,6557200100,278192000,無細項,衛生署主管,藥物食品檢驗局,一般行政,醫療保健支出,22.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費261,307千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費7,621千元。 2.基本行政工作維持費16,885千元,較上年 度減列辦公場所整修等經費977千元。" 2008,6557201000,103830000,藥物食品化粧品檢驗業務,衛生署主管,藥物食品檢驗局,檢驗業務,醫療保健支出,22.3.3.1, 2008,6557209000,2400000,交通及運輸設備,衛生署主管,藥物食品檢驗局,一般建築及設備,醫療保健支出,22.3.4.1, 2008,6557209800,10000,無細項,衛生署主管,藥物食品檢驗局,第一預備金,醫療保健支出,22.3.5,仍照上年度預算數編列。 2008,5257301800,205579000,無細項,衛生署主管,國民健康局,科技發展工作,科學支出,22.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.重要婦幼健康問題之研究調查與改進15,7 29千元,較上年度減列推展婦女健康、孕 產婦、嬰幼兒及優生保健相關業務研究計 畫等經費2,046千元。 2.兒童及青少年保健10,827千元,較上年度 減列青少年性健康研究計畫等經費7,868 千元。 3.人口生育與保健調查研究73,808千元,較 上年度減列辦理台灣地區嬰幼兒健康及生 物醫學健康指標長期追蹤調查研究計畫等 經費670千元。 4.推動成人及中老年國民健康研究發展12,5 10千元,較上年度減列辦理中老年慢性病 相關研究計畫等經費5,246千元。 5.推動癌症防治研究發展8,413千元,較上 年度減列辦理癌症相關研究計畫等經費55 4千元。 6.社區及職場健康傳播與健康風險研究9,87 6千元,較上年度減列多氯聯苯出生前暴 露之健康影響研究計畫等經費1,321千元 。 7.衛生教育模式研發與評價6,416千元,較 上年度減列醫院住院病人衛生教育模式建 立與成效探討研究計畫等經費2,428千元 。 8.新增辦理推動慢性腎臟病防治研究發展計 畫68,000千元。" 2008,6557300100,457856000,無細項,衛生署主管,國民健康局,一般行政,醫療保健支出,22.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費420,269千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費13,930千元。 2.基本行政工作維持費37,587千元,較上年 度減列整修辦公廳舍、汰換個人電腦及周 邊設備等經費7,703千元。" 2008,6557301000,0,無細項,衛生署主管,國民健康局,社區健康,醫療保健支出,22.4.3,"上年度辦理健康生活社區化計畫預算業已編 竣,所列61,641千元如數減列。" 2008,6557301200,7736000,無細項,衛生署主管,國民健康局,婦幼與生育保健,醫療保健支出,22.4.4,"本年度預算數7,736千元,係辦理生育保健 醫療服務所需經費,較上年度減列人工生殖 及遺傳性疾病資訊操作管理系統維護等經費 2,155千元。" 2008,6557301300,9048000,無細項,衛生署主管,國民健康局,兒童及青少年保健,醫療保健支出,22.4.5,"本年度預算數9,048千元,係推動兒童及青 少年業務所需經費,較上年度減列兒童安全 推廣計畫等經費2,350千元。" 2008,6557301400,5395000,無細項,衛生署主管,國民健康局,成人及中老年保健,醫療保健支出,22.4.6,"本年度預算數5,395千元,係推動成人及中 老年保健業務所需經費,較上年度減列補助 辦理整合性篩檢所需經費1,556千元。" 2008,6557301500,1731000,無細項,衛生署主管,國民健康局,健康促進宣導與衛生人員訓練,醫療保健支出,22.4.7,"本年度預算數1,731千元,係推動健康促進 宣導計畫及衛生人員訓練所需經費,較上年 度減列辦理中高階衛生管理研習營計畫等經 費382千元。" 2008,6557301600,918000,無細項,衛生署主管,國民健康局,人口與健康調查,醫療保健支出,22.4.8,"本年度預算數918千元,係推動出生通報與 先天性缺陷兒等國民健康資料庫之建置所需 經費,較上年度減列聘請專家學者講師鐘點 費及印製出生通報、缺陷兒研究報告等經費 1,023千元。" 2008,6557301700,2750000000,無細項,衛生署主管,國民健康局,預防保健業務,醫療保健支出,22.4.9,"本年度預算數2,750,000千元,係辦理預防 保健服務業務,較上年度減列孕婦產前檢查 、成人預防保健及兒童牙齒塗氟保健服務所 需醫療費用284,500千元,增列兒童預防保 健、子宮頸癌及乳癌篩檢等經費63,450千元 ,計淨減221,050千元。" 2008,6557309800,100000,無細項,衛生署主管,國民健康局,第一預備金,醫療保健支出,22.4.10,本年度預算數較上年度減列如列數。 2008,5257400300,126750000,無細項,衛生署主管,中醫藥委員會,科技業務,科學支出,22.5.1,"本年度預算數126,750千元,係持續推動中 醫藥科技發展所需經費,較上年度增列中藥 臨床試驗計畫及中醫藥健康安全防護網科技 計畫等經費14,800千元。" 2008,6557400100,64351000,無細項,衛生署主管,中醫藥委員會,一般行政,醫療保健支出,22.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費54,912千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費70千元。 2.基本行政工作維持費9,439千元,較上年 度增列檔案室租金197千元。" 2008,6557400200,10256000,中醫規劃及管理工作,衛生署主管,中醫藥委員會,中醫中藥業務,醫療保健支出,22.5.3.1, 2008,6557409800,10000,無細項,衛生署主管,中醫藥委員會,第一預備金,醫療保健支出,22.5.4,仍照上年度預算數編列。 2008,5257501400,56602000,無細項,衛生署主管,管制藥品管理局,科技發展工作,科學支出,22.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.藥物濫用危害與防制之流行病學及管制藥 品合理使用性評估研究11,362千元,較上 年度增列管制藥品合理使用性評估及藥物 濫用預防及介入研究等經費1,288千元。 2.濫用藥物檢驗科技與濫用藥物毒性評估研 究25,240千元,較上年度減列濫用藥物毒 性評估研究經費1,203千元,增列濫用藥 物檢驗科技研究經費8,454千元,計淨增7 ,251千元。 3.藥癮處置模式及成效評估研究20,000千元 ,較上年度增列藥癮戒治處遇成效及相關 規範研究6,550千元,藥癮復發治療處遇 對策研究等經費6,589千元,合共增列13, 139千元。" 2008,6557500100,122736000,無細項,衛生署主管,管制藥品管理局,一般行政,醫療保健支出,22.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費108,632千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費5,476千元。 2.基本行政工作維持費14,104千元,較上年 度減列辦公大樓電費及機電設施維護費等 經費650千元。" 2008,6557501000,12247000,無細項,衛生署主管,管制藥品管理局,管制藥品政策制定與證照管理,醫療保健支出,22.6.3,"本年度預算數12,247千元,係辦理管制藥品 管理政策及法規之研擬、宣導、證照核發等 業務所需經費,較上年度減列法令宣導研習 及印製各式證照書表等經費972千元,增列 建置知識管理系統等經費2,128千元,計淨 增1,156千元。" 2008,6557501100,5245000,無細項,衛生署主管,管制藥品管理局,管制藥品稽核管理,醫療保健支出,22.6.4,"本年度預算數5,245千元,係辦理管制藥品 查核勾稽及媒體申報等業務所需經費,較上 年度減列稽核講習國內旅費等經費191千元 ,增列聘用國防訓儲科技人員1人薪資等經 費568千元,計淨增377千元。" 2008,6557501200,11408000,無細項,衛生署主管,管制藥品管理局,藥物濫用預警及宣導管理,醫療保健支出,22.6.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.藥物濫用預警及宣導管理11,408千元,較 上年度減列擴充藥物濫用通報系統、聘用 國防訓儲科技人員1人薪資、跨國多城市 流行病學研討會及毒癮者共用針具宣導等 經費2,942千元,增列辦理民眾對藥物濫 用危害認知宣導活動經費1,000千元,購 置非法藥物使用盛行率調查系統等經費1, 734千元,計淨減208千元。 2.上年度辦理衛生教育計畫預算業已編竣, 所列8,248千元如數減列。" 2008,6557501300,12802000,無細項,衛生署主管,管制藥品管理局,濫用藥物檢驗及認可管理,醫療保健支出,22.6.6,"本年度預算數12,802千元,係辦理濫用藥物 檢驗機構認證管理及毒性評估等業務所需經 費,較上年度減列購置濫用藥物檢驗及監測 等儀器設備經費5,255千元,國防訓儲科技 人員1人薪資及國外旅費等經費1,252千元, 增列實驗室耗材及專家學者會議出席費等經 費1,589千元,計淨減4,918千元。" 2008,6557509000,1220000,交通及運輸設備,衛生署主管,管制藥品管理局,一般建築及設備,醫療保健支出,22.6.7.1, 2008,6557509800,10000,無細項,衛生署主管,管制藥品管理局,第一預備金,醫療保健支出,22.6.8,仍照上年度預算數編列。 2008,5260011700,66947000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,科技發展,科學支出,23.1.1,"本年度預算數66,947千元,係委託及補助辦 理環境科學及技術研究經費,較上年度減列 應用無線射頻辨識技術於有害事業廢棄物先 導型計畫等經費2,244千元。" 2008,7160010100,554175000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,一般行政,環境保護支出,23.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費504,054千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額、退休離職儲金等經費 27,425千元。 2.基本行政工作維持費44,020千元,較上年 度減列辦公房舍租金等經費65,645千元。 3.車輛管理經費2,949千元,與上年度同。 4.辦理統計業務經費3,152千元,與上年度 同。" 2008,7160011000,150833000,綜合企劃,環境保護署主管,環境保護署,綜合計畫,環境保護支出,23.1.3.1, 2008,7160011100,34103000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,空氣品質保護及噪音管制,環境保護支出,23.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.空氣品質管理策略規劃及推動160千元, 與上年度同。 2.固定空氣污染源管制1,840千元,較上年 度增列執行陸空聯合稽查固定污染源作業 等經費220千元。 3.交通工具空氣污染防制55千元,與上年度 同。 4.全球大氣品質保護303千元,與上年度同 。 5.噪音、振動及非屬原子能游離輻射管制31 ,745千元,較上年度增列購置擴充噪音及 非游離輻射監測等設備經費3,980千元。" 2008,7160011200,177402000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,水質保護,環境保護支出,23.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.水質保護政策及水體品質規劃管理2,497 千元,與上年度同。 2.土壤及地下水污染法規檢討及預防37,000 千元,較上年度減列辦理土壤地質與地下 水質關係探討及受污染農地停耕補償等工 作經費2,786千元。 3.湖泊水庫及河川污染防治58,524千元,較 上年度增列辦理水庫集水區水源保護及非 點源污染削減細設規劃與設施工作等經費 10,182千元。 4.事業廢水行政管制及經濟誘因管理22,465 千元,較上年度減列辦理事業水污染防制 措施及管理相關工作等經費10,275千元。 5.工業區下水道及生活污水管制12,000千元 ,較上年度減列辦理預鑄式建築物污水處 理設施督導審核工作等經費1,720千元。 6.海域污染防治規劃管理及海洋放流管制44 ,916千元,較上年度增列辦理海洋及港口 污染稽查管制相關工作等經費6,543千元 。" 2008,7160011300,269253000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,廢棄物管理,環境保護支出,23.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.一般廢棄物管理及全分類零廢棄78,757千 元,較上年度增列辦理一般廢棄物資源循 環推動全國性宣導工作等經費6,067千元 。 2.事業廢棄物管理及零廢棄推動119,660千 元,較上年度減列辦理事業廢棄物查核輔 導及管理技術整合應用等經費18,461千元 。 3.資源循環再利用推動70,836千元,較上年 度減列二手電腦回收轉贈工作等經費82,8 57千元。" 2008,7160011400,335917000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,環境衛生及毒物管理,環境保護支出,23.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公共環境衛生管理16,516千元,較上年度 增列辦理全國小黑蚊危害地區專案防治計 畫等經費5,000千元。 2.執行環境用藥管理3,914千元,與上年度 同。 3.毒性化學物質運作管理12,063千元,較上 年度減列購置毒性化學物質檢測設備等經 費2,055千元。 4.毒性化學物質災害防救體系293,602千元 ,較上年度增列47,320千元,包括: (1)強化毒化物安全管理及災害應變計畫 總經費1,178,400千元,分年辦理,95 至96年度已編列423,181千元,本年度 續編第3年經費278,500千元,較上年度 增列購置毒化災防救整備及應變設備等 經費50,500千元。 (2)辦理全國性毒性化學物質災害防救應 變訓練及大型演習等經費15,102千元, 較上年度減列辦理規劃及收集資訊等經 費3,180千元。 5.飲用水管理9,822千元,較上年度增列辦 理飲用水水源保護策略及措施計畫等經費 3,180千元。" 2008,7160011500,52213000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,管制考核及糾紛處理,環境保護支出,23.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.重要施政計畫追蹤管制考核3,846千元, 與上年度同。 2.推動環保標章及第二類環境保護產品計畫 21,757千元,較上年度減列辦理環保標章 產品採購、委託檢測及管理等經費908千 元。 3.公害陳情案件處理之管制考核9,124千元 ,與上年度同。 4.污染管制調查、環保許可及技師簽證制度 管理7,512千元,較上年度減列辦理為民 服務推動工作經費292千元。 5.公害糾紛處理與鑑定8,741千元,與上年 度同。 6.公害糾紛損害賠償事件之責任裁決1,233 千元,與上年度同。" 2008,7160011600,285304000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,環境監測資訊,環境保護支出,23.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.環境監測規劃管理與品質保證104,000千 元,較上年度減列河川及地下水調查監測 等經費28,740千元。 2.空氣品質監測規劃與網站管理49,000千元 ,與上年度同。 3.規劃設計環境保護資訊系統41,750千元, 較上年度增列辦理全國環境品質即時資訊 服務平台等經費27,500千元。 4.操作及維護環境保護資訊系統23,254千元 ,較上年度增列購置電腦作業系統及套裝 軟體等經費3,723千元。 5.環境品質監測發展計畫67,300千元,較上 年度增列擴充國際級環境背景監測設備等 經費12,978千元。" 2008,7160018800,527188000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,區域環境管理,環境保護支出,23.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費339,989千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額、退休離職儲金等經費 6,836千元。 2.推動區域環境保護工作93,964千元,較上 年度減列督導及協助地方辦理廚餘與巨大 廢棄物回收多元再利用工作等經費4,495 千元。 3.執行環保稽查督察管制工作61,153千元, 較上年度增列汰換稽查督察車輛等經費88 9千元。 4.環保警察經費32,082千元,較上年度減列 汰換警用偵緝車輛等經費1,380千元。" 2008,7160019800,4000000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,第一預備金,環境保護支出,23.1.11,仍照上年度預算數編列。 2008,5260101100,9634000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,科技發展,科學支出,23.2.1,"本年度預算數9,634千元,係委託辦理環境 檢驗科技研究發展經費,較上年度增列海域 油污染生物指標檢測技術建立等經費1,434 千元。" 2008,7160100100,145466000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,一般行政,環境保護支出,23.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費131,167千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費2,705千元。 2.基本行政工作維持費14,299千元,較上年 度增列辦公房舍排水防水整修等經費2,04 0千元。" 2008,7160101000,15263000,檢驗業務規劃管理,環境保護署主管,環境檢驗所,環境檢驗,環境保護支出,23.2.3.1, 2008,7160109000,0,交通及運輸設備,環境保護署主管,環境檢驗所,一般建築及設備,環境保護支出,23.2.4.1, 2008,7160109800,450000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,第一預備金,環境保護支出,23.2.5,仍照上年度預算數編列。 2008,7160200100,51237000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,一般行政,環境保護支出,23.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費44,234千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額、退休離職儲金等經費1, 575千元。 2.基本行政工作維持費7,003千元,與上年 度同。" 2008,7160201000,35137000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,環境保護人員訓練,環境保護支出,23.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.環保專業訓練26,663千元,較上年度減列 辦理環保人員實作訓練等經費3,660千元 。 2.環保證照訓練及證書核發管理3,755千元 ,較上年度增列辦理環保專責人員在職訓 練等經費1,500千元。 3.綜合企劃4,719千元,較上年度增列辦理 環保專責人員設置動態資訊系統等經費1, 000千元。" 2008,7160209800,200000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,第一預備金,環境保護支出,23.3.3,仍照上年度預算數編列。 2008,3763010100,420348000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防署,一般行政,民政支出,24.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費392,228千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費28,120千元,較上年 度減列印刷及環境佈置等經費2,446千元 。" 2008,3763010200,336783000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防署,海岸及海域巡防業務,民政支出,24.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃管理作業經費4,552千元,較上年度 減列國外旅費等395千元。 2.巡防查緝作業經費21,216千元,較上年度 減列空巡蒐證裝備及航跡定位裝備籌備計 畫等經費4,296千元。 3.情報蒐整作業經費44,165千元,較上年度 減列辦理緝私、非法入出國情蒐工作等經 費2,971千元。 4.後勤支援作業經費46,289千元,較上年度 減列駐外(離)島地區軍職同仁返鄉休假 交通運輸等經費1,852千元。 5.通訊資訊管理作業經費111,468千元,較 上年度減列資訊安全管理委外服務等經費 24,597千元。 6.勤務管制作業經費972千元,較上年度減 列一般事務等經費84千元。 7.海洋事務推動作業經費8,121千元,較上 年度減列一般事務等經費705千元。 8.海巡基地籌建及未來發展計畫,總經費2, 327,416千元,分8年辦理,95年度及96年 度編列443,000千元,本年度續編第3年經 費100,000千元,較上年度減列295,000千 元。" 2008,3763019000,1730000,交通及運輸設備,海岸巡防署主管,海岸巡防署,一般建築及設備,民政支出,24.1.3.1, 2008,3763019800,5000000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防署,第一預備金,民政支出,24.1.4,仍照上年度預算數編列。 2008,3763100100,3091017000,無細項,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,一般行政,民政支出,24.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費2,987,408千元,較上年度增 列員額補實大型巡防艦人力70人、內勤職 員20人及成立綠島保育小隊8人等人事費8 1,628千元。 2.基本行政工作維持費103,609千元,較上 年度減列各項辦公事務用品及雜支等經費 5,294千元。" 2008,3763100200,1137443000,無細項,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,海洋巡防業務,民政支出,24.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.後勤業務507,437千元,較上年度減列高 雄海巡隊岸水岸電工程等經費83,508千元 。 2.海域綜合管理7,028千元,較上年度減列 勤務及船位管理系統作業通訊等經費1,26 1千元。 3.維護海域秩序及資源保護18,102千元,較 上年度減列汰換老舊電腦設備等經費24,5 59千元。 4.艦艇建造及維修556,548千元,較上年度 減列艦艇主、輔機性能提昇中程計畫等經 費14,584千元。 5.海事專業訓練17,670千元,較上年度減列 接艦人員訓練等經費547千元。 6.海域偵防查緝16,396千元,較上年度減列 偵蒐器材等經費5,317千元。 7.海上巡防14,262千元,較上年度增列空勤 巡防業務等經費6,941千元。" 2008,3763109000,124769000,營建工程,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,一般建築及設備,民政支出,24.2.3.1, 2008,3763109800,1500000,無細項,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,第一預備金,民政支出,24.2.4,仍照上年度預算數編列。 2008,3763200100,484781000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,一般行政,民政支出,24.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費461,810千元,較上年度核實 減列人員待遇等經費10,195千元。 2.基本行政維持費22,971千元,較上年度減 列軍職人員團體意外保險等經費4,087千 元。" 2008,3763200200,188603000,海岸巡防規劃及管理,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,海岸巡防業務,民政支出,24.3.2.1, 2008,3763209000,570000,交通及運輸設備,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,一般建築及設備,民政支出,24.3.3.1, 2008,3763209800,5468000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,第一預備金,民政支出,24.3.4,仍照上年度預算數編列。 2008,3271150100,358725000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,一般行政,行政支出,25.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費301,577千元,較上年度減列 退離職工89人之人事費106,604千元,增 列不休假加班費694千元,計淨減105,910 千元。 2.基本行政工作維持費29,162千元,較上年 度減列車票費補助、一般事務費、國外旅 費等經費997千元,增列退休人員年終工 作獎金、獎勵及慰問等經費4,741千元, 計淨增3,744千元。 3.行政管理27,986千元,較上年度減列車票 費補助等經費171千元,增列房屋建築養 護費等經費2,230千元,計淨增2,059千元 。" 2008,3271150200,17695000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,施政業務,行政支出,25.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.民政業務365千元,較上年度增列車票費 補助等經費25千元。 2.文教業務1,576千元,較上年度減列車票 費補助等經費132千元,增列一般事務費 及運費等經費1,177千元,計淨增1,045千 元。 3.經建業務464千元,較上年度減列車票費 補助等經費30千元,增列一般事務費等經 費143千元,計淨增113千元。 4.財務業務238千元,較上年度減列一般事 務費7千元,增列設施及機械設備養護費 、物品等經費80千元,計淨增73千元。 5.社會及衛生業務1,153千元,較上年度增 列一般事務費、物品等經費738千元。 6.資料館與圖書館營運管理13,252千元,較 上年度增列設施及機械設備養護費、物品 、一般事務費等經費7,665千元。 7.法規業務647千元,較上年度減列車票費 補助等經費120千元。" 2008,3271150300,35068000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,公共事務與車輛管理,行政支出,25.1.3,"本年度預算數35,068千元,係辦理中興新村 環境清潔維護及車輛管理經費,較上年度減 列物品、車輛及辦公器具養護費等經費196 千元,增列設施及機械設備養護費、一般事 務費、規費及稅捐等經費10,835千元,計淨 增10,639千元。" 2008,3271150400,76807000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,交通行政與管理,行政支出,25.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.車輛事故鑑定業務74,208千元,較上年度 減列其他給與等經費247千元,增列臨時 人員酬金、按日按件計資酬金等經費2,69 5千元,計淨增2,448千元。 2.車輛事故覆議業務2,599千元,較上年度 增列按日按件計資酬金等經費94千元。" 2008,3271150500,2403000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,加強地方自治與文化推展,行政支出,25.1.5,"本年度預算數2,403千元,係辦理教師申訴 評議業務及全國語文競賽等教育業務與活動 ,較上年度減列一般事務費133千元,增列 兼職費等經費271千元,計淨增138千元。" 2008,3271159000,6540000,其他設備,省市地方政府,臺灣省政府,一般建築及設備,行政支出,25.1.6.1, 2008,3271159800,1500000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,第一預備金,行政支出,25.1.7,本年度預算數較上年度增列如列數。 2008,3271160100,66066000,無細項,省市地方政府,臺灣省諮議會,一般行政,行政支出,25.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費47,763千元,較上年度減列2, 074千元。 2.基本行政工作維持費12,474千元,較上年 度減列67千元。 3.進修訓練費323千元,與上年度同。 4.聯繫業務1,150千元,與上年度同。 5.園區藝文活動400千元,與上年度同。 6.檔案管理3,956千元,較上年度增列500千 元。" 2008,3271160200,1975000,諮議員費用,省市地方政府,臺灣省諮議會,議員諮詢業務,行政支出,25.2.2.1, 2008,3271160300,1251000,召開大會,省市地方政府,臺灣省諮議會,議事業務,行政支出,25.2.3.1, 2008,3271160400,2929000,研究發展及諮詢,省市地方政府,臺灣省諮議會,研究業務,行政支出,25.2.4.1, 2008,3271169000,650000,其他設備,省市地方政府,臺灣省諮議會,一般建築及設備,行政支出,25.2.5.1, 2008,3271169800,10000,無細項,省市地方政府,臺灣省諮議會,第一預備金,行政支出,25.2.6,仍照上年度預算數編列。 2008,5371160500,4277000,無細項,省市地方政府,臺灣省諮議會,臺灣議政史料典藏及展示業務,文化支出,25.2.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.學術研究發展266千元,與上年度同。 2.典藏展示470千元,與上年度同。 3.推廣教育320千元,與上年度同。 4.行政業務3,221千元,與上年度同。" 2008,5171185100,59729690000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市教育補助,教育支出,25.3.1,"本年度預算數59,729,690千元,較上年度增 列865,660千元,其補助項目如下: 1.補助台灣省各縣市教育人員人事費、基本 辦公費、外籍英語教師及校地徵收還本付 息等經費32,501,814千元。 2.補助台灣省各縣市國民中小學學校午餐、 中途學校、國中雜費減免、學校水電費與 老舊危險校舍整建及相關設施經費11,722 ,746千元。 3.補助台灣省各縣市繳納退休教師優惠存款 差額利息經費12,795,130千元。 4.補助台灣省各縣市教師專案退休經費1,80 0,000千元。 5.補助高雄市國民教育經費910,000千元。" 2008,5871186000,8850000000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市交通補助,交通支出,25.3.2,"本年度預算數8,850,000千元,係補助台灣 省各縣市辦理交通建設與道路養護及道安計 畫等經費,較上年度增列12,589千元。" 2008,5971186100,16150000000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市其他經濟服務補助,其他經濟服務支出,25.3.3,"本年度預算數16,150,000千元,較上年度增 列942,478千元,其補助項目如下: 1.補助台灣省各縣市辦理各項基本設施等經 費11,750,000千元。 2.依台灣省各縣市開源節流執行績效與各項 施政計畫及預算考核成績撥付之補助款3, 600,000千元。 3.直轄市及縣市辦理促參案件績效獎勵等經 費800,000千元。" 2008,6171186600,1592681000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市社會保險補助,社會保險支出,25.3.4,"本年度預算數1,592,681千元,係補助台灣 省各縣市依法應負擔之全民健康保險及農民 健康保險保費補助,較上年度增列162,100 千元。" 2008,6271186700,4894120000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市社會救助補助,社會救助支出,25.3.5,"本年度預算數4,894,120千元,係補助台灣 省各縣市中低收入戶老人生活津貼、低收入 戶生活補助等經費,較上年度增列27,358千 元。" 2008,6371186800,13175121000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市福利服務補助,福利服務支出,25.3.6,"本年度預算數13,175,121千元,較上年度增 列266,215千元,其補助項目如下: 1.補助台灣省各縣市推展身心障礙者、兒童 、少年、老人及婦女等福利服務經費13,1 21,406千元。 2.補助台灣省各縣市增聘兒少保護專責社工 人力經費53,715千元。" 2008,8671188400,25129826000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市專案補助,專案補助支出,25.3.7,"本年度預算數25,129,826千元,較上年度減 列274,215千元,其補助項目如下: 1.補助台灣省各縣市公務、警察、消防人員 人事費及基本辦公費等21,520,942千元。 2.補助台灣省各縣市繳納退休公務、警察、 消防人員優惠存款差額利息經費3,608,88 4千元。" 2008,3271550100,60411000,無細項,省市地方政府,福建省政府,一般行政,行政支出,25.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費52,464千元,較上年度減列5, 850千元。 2.基本行政工作維持費7,947千元,較上年 度減列533千元。" 2008,3271550200,6050000,無細項,省市地方政府,福建省政府,省政服務,行政支出,25.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人才培育與表揚經費594千元,與上年度 同。 2.接待閩籍僑胞、福建同鄉聯誼與接待鄉親 、社會士紳及社團服務經費636千元,與 上年度同。 3.督導金馬地區實施地方自治經費4,820千 元,較上年度減列200千元。" 2008,3271559000,150000,營建工程,省市地方政府,福建省政府,一般建築及設備,行政支出,25.4.3.1, 2008,3271559800,1150000,無細項,省市地方政府,福建省政府,第一預備金,行政支出,25.4.4,仍照上年度預算數編列。 2008,8671558400,1891519000,無細項,省市地方政府,福建省政府,金馬地區專案補助,專案補助支出,25.4.5,"本年度預算數1,891,519千元,係補助金門 及連江縣政府經常性支出、基層建設及警政 支出等經費,與上年度同。" 2008,8671908400,25500000000,無細項,省市地方政府,台北市及高雄市統籌分配稅款減少專案補助,台北市及高雄市統籌分配稅款減少專案補助,專案補助支出,25.5.1,"本年度預算數25,500,000千元,係配合96年 5月23日地方制度法修正通過,台北縣依現 行財政收支劃分法規定,參與中央統籌分配 稅款直轄市43%分配,致台北市及高雄市所 獲之統籌分配稅款因此減少,為降低對其財 源之影響,爰由中央分別給予專案補助15,5 00,000千元及10,000,000千元。"