year,code,amount,name,topname,depname,depcat,cat,ref,note 2006,9101010100,0,無細項,國民大會主管,國民大會,一般行政,政權行使支出,1.1.1, 2006,9101019000,0,其他設備,國民大會主管,國民大會,一般建築及設備,政權行使支出,1.1.2.1, 2006,3102010100,997420000,無細項,總統府主管,總統府,一般行政,國務支出,2.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費790,091千元,較上年度核實 減列人事費6,016千元,聘用人員3人、駕 駛1人及工友1人之人事費3,376千元,伸 算增列調整待遇經費18,662千元,計淨增 9,270千元。 2.基本行政工作維持費160,108千元,較上 年度減列水電費、保險費及一般事務費等 4,693千元,增列消耗品、房屋建築及安 全防護系統養護費等9,459千元,計淨增4 ,766千元。 3.資訊行政工作維持費40,217千元,較上年 度減列教育訓練費及資訊軟硬體設備費1, 019千元,增列資訊軟硬體設備養護費及 系統開發費等2,518千元,計淨增1,499千 元。 4.警衛行政工作維持費7,004千元,較上年 度增列車輛油料費143千元。" 2006,3102010200,50576000,無細項,總統府主管,總統府,國務機要,國務支出,2.1.2,"本年度預算數50,576千元,係國家元首政經 建設訪視、軍事訪視、犒賞及獎助、賓客接 待及禮品致贈等經費,較上年度增列如列數 。" 2006,3102010300,20868000,無細項,總統府主管,總統府,國家慶典,國務支出,2.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.慶典佈置5,420千元,較上年度增列花圃 培植經費1,000千元。 2.慶典接待15,448千元,較上年度減列活動 攝影費204千元,增列印製總統郵票冊及 賀卡等經費1,988千元,計淨增1,784千元 。" 2006,3102010400,16741000,國家發展研究及諮詢,總統府主管,總統府,研究發展,國務支出,2.1.4.1, 2006,3102010500,22545000,無細項,總統府主管,總統府,新聞發布,國務支出,2.1.5,"本年度預算數22,545千元,係辦理新聞聯繫 與發布所需經費,較上年度增列電子報系統 維護費、全球資訊網網路宣傳活動費及辦理 記者會,與媒體座談會、聯誼會等經費2,51 4千元。" 2006,3102010600,19689000,無細項,總統府主管,總統府,卸任禮遇,國務支出,2.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.卸任總統禮遇18,146千元,較上年度減列 車輛油料費13千元,增列車輛養護費及一 般事務費49千元,計淨增36千元。 2.卸任副總統禮遇1,543千元,較上年度減 列車輛油料費及養護費51千元。" 2006,3102011000,917000,公報編印,總統府主管,總統府,公報編印及機要電訊,國務支出,2.1.7.1, 2006,3102011100,4875000,無細項,總統府主管,總統府,印信及勳章鑄造,國務支出,2.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.印信鑄造頒發2,787千元,較上年度減列 簡級、薦級等印信鑄造經費1,313千元。 2.勳章製造2,088千元,較上年度減列製作 采玉大勳章、二等卿雲勳章等經費621千 元,增列製作絲絨章盒、白玉國徽、勳章 圖說及敬老狀等經費873千元,計淨增252 千元。" 2006,3102019000,46627000,營建工程,總統府主管,總統府,一般建築及設備,國務支出,2.1.9.1, 2006,3102019800,2182000,無細項,總統府主管,總統府,第一預備金,國務支出,2.1.10,仍照上年度預算數編列。 2006,3102100100,164682000,無細項,總統府主管,國家安全會議,一般行政,國務支出,2.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費144,140千元,較上年度伸算 增列調整待遇經費3,513千元。 2.基本行政工作維持費18,952千元,較上年 度減列權利使用費及其他業務租金等1,04 6千元,增列資訊服務費及車輛維護費等1 ,127千元,計淨增81千元。 3.資訊行政工作維持費1,590千元,較上年 度增列電腦系統設備維護費等146千元。" 2006,3102101000,2174000,無細項,總統府主管,國家安全會議,策進國家安全議事業務,國務支出,2.2.2,"本年度預算數2,174千元,係國家安全會議 議事業務經費,與上年度同。" 2006,3102102000,12234000,無細項,總統府主管,國家安全會議,策進國家安全諮詢研究業務,國務支出,2.2.3,"本年度預算數12,234千元,係國家安全諮詢 研究業務經費,較上年度減列諮詢研究專題 議案資料印製費等109千元。" 2006,3102105000,17792000,無細項,總統府主管,國家安全會議,策進國際安全合作研究業務,國務支出,2.2.4,"本年度預算數17,792千元,係國際安全合作 研究業務,較上年度減列專案會議出席費等 118千元。" 2006,3102109000,2520000,交通及運輸設備,總統府主管,國家安全會議,一般建築及設備,國務支出,2.2.5.1, 2006,3102109800,234000,無細項,總統府主管,國家安全會議,第一預備金,國務支出,2.2.6,仍照上年度預算數編列。 2006,5202303000,26230000,無細項,總統府主管,國史館及所屬,史料數位典藏,科學支出,2.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國家檔案與總統文物數位化典藏與應用18 ,730千元,較上年度減列編目、掃描校對 等經費721千元。 2.新增國家歷史資料庫經費7,500千元。" 2006,5202305000,15328000,無細項,總統府主管,國史館及所屬,典藏日據與光復初期史料數位化計畫,科學支出,2.3.2,"本年度預算數15,328千元,係辦理典藏日據 與光復初期史料數位化所需經費,較上年度 增列檔案清查整理及購置資料庫管理整合系 統等經費184千元。" 2006,5302300100,163928000,無細項,總統府主管,國史館及所屬,一般行政,文化支出,2.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費145,667千元,較上年度增列 員工退休離職儲金及全民健康保險保險費 補助等1,894千元,伸算增列調整待遇經 費4,447千元,合共增列6,341千元。 2.基本行政工作維持費16,679千元,較上年 度減列辦公房舍改建先期規劃費及倉庫租 金等1,450千元,增列國內旅費、山坡地 安全維護及屋頂防水設施等經費2,902千 元,計淨增1,452千元。 3.資訊業務1,582千元,與上年度同。" 2006,5302301000,3202000,史料採集,總統府主管,國史館及所屬,史料採集與典藏,文化支出,2.3.4.1, 2006,5302302000,11241000,無細項,總統府主管,國史館及所屬,國史編纂,文化支出,2.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.史料叢書編撰2,121千元,較上年度增列 編稿及印刷等經費276千元。 2.人物傳記編撰2,356千元,較上年度減列 國內旅費等經費123千元,增列史料印刷 費等476千元,計淨增353千元。 3.中華民國在臺灣發展史料編撰2,524千元 ,較上年度增列印刷、撰稿及權利使用等 經費276千元。 4.專書叢刊編撰2,327千元,較上年度減列 大型專題討論會等經費200千元,增列審 查、印刷等經費276千元,計淨增76千元 。 5.總統副總統文物史籍編撰1,913千元,較 上年度減列資訊設備購置費180千元,增 列物品、印刷等經費276千元,計淨增96 千元。" 2006,5302304000,126205000,無細項,總統府主管,國史館及所屬,文獻行政,文化支出,2.3.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費60,326千元,較上年度減列職 員1人及工友1人之人事費1,690千元,增 列退休退職及資遣給付等189千元,計淨 減1,501千元。 2.基本行政工作維持費27,637千元,較上年 度增列汰購保全監視系統辦公設備費2,64 4千元。 3.編輯文獻暨史蹟大樓營運17,038千元,較 上年度減列獎勵金700千元,增列出國考 察及印製出版品等1,660千元,計淨增960 千元。 4.採集文獻暨文物大樓營運11,969千元,較 上年度減列委託辦理古情綿綿特展等經費 94千元,增列採購文物設備500千元,計 淨增406千元。 5.整理文獻暨文獻大樓營運9,235千元,較 上年度增列印刷經費200千元。" 2006,5302309000,0,交通及運輸設備,總統府主管,國史館及所屬,一般建築及設備,文化支出,2.3.7.1, 2006,5302309800,364000,無細項,總統府主管,國史館及所屬,第一預備金,文化支出,2.3.8,仍照上年度預算數編列。 2006,5202400100,415268000,無細項,總統府主管,中央研究院,一般行政,科學支出,2.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費195,769千元,較上年度伸算 增列調整待遇經費9,594千元。 2.基本行政工作維持費57,922千元,較上年 度減列物品、房屋建築養護費、設施及機 械設備養護費等9,181千元。 3.資訊技術服務109,832千元,較上年度減 列系統操作維護費等455千元。 4.場地設施管理42,945千元,較上年度增列 文具用品、房屋設施養護及設備購置費等 11,342千元。 5.幼稚園運作維持8,800千元,較上年度增 列臨時人員薪資及印刷費等460千元。" 2006,5202401000,755232000,學術審議及研究獎助,總統府主管,中央研究院,一般學術研究及評議,科學支出,2.4.2.1, 2006,5202402000,7271456000,無細項,總統府主管,中央研究院,自然及人文社會科學研究,科學支出,2.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,889,943千元,較上年度增 列缺額補實人事費及伸算增列調整待遇經 費等87,900千元。 2.數理科學研究1,563,579千元,較上年度 增列250,642千元,包括: (1)數學研究64,101千元,較上年度增列3 ,910千元。 (2)物理研究206,374千元,較上年度增列 41,579千元。 (3)化學研究161,076千元,較上年度增列 4,793千元。 (4)地球研究118,037千元,較上年度增列 12,567千元。 (5)資訊研究182,958千元,較上年度增列 18,234千元。 (6)統計研究76,488千元,較上年度增列1 2,489千元。 (7)原子與分子研究196,935千元,較上年 度增列24,537千元。 (8)天文科學研究228,788千元,較上年度 增列62,572千元。 (9)應用科學研究計畫224,305千元,較上 年度增列30,904千元。 (10)環境變遷研究74,517千元,較上年度 增列9,057千元。 (11)新增登峰科技計畫30,000千元。 3.生命科學研究2,807,270千元,較上年度 增列709,593千元,包括: (1)植物暨微生物學研究156,319千元,較 上年度增列11,253千元。 (2)細胞與個體生物學研究99,131千元, 較上年度增列7,337千元。 (3)生物化學研究131,694千元,較上年度 增列12,906千元。 (4)生物醫學科學研究324,749千元,較上 年度增列44,571千元。 (5)分子生物研究308,562千元,較上年度 增列80,698千元。 (6)生物農業研究107,392千元,較上年度 增列8,051千元。 (7)轉殖植物室3,455千元,較上年度增列 497千元。 (8)南部科技計畫40,904千元,較上年度 增列7,770千元。 (9)臨海研究站47,063千元,較上年度增 列397千元。 (10)生命科學圖書館65,883千元,較上年 度增列5,028千元。 (11)生物多樣研究101,100千元,較上年 度增列9,772千元。 (12)基因體研究901,018千元,較上年度 增列1,313千元。 (13)新增登峰科技計畫520,000千元。 4.人文社會科學研究1,010,664千元,較上 年度增列157,793千元,包括: (1)語言研究49,480千元,較上年度減列2 4,922千元。 (2)歷史語言研究154,553千元,較上年度 增列12,472千元。 (3)民族學研究70,349千元,較上年度增 列4,073千元。 (4)近代史研究83,645千元,較上年度增 列5,441千元。 (5)經濟學研究80,955千元,較上年度增 列7,100千元。 (6)歐美研究68,897千元,較上年度增列4 ,843千元。 (7)文哲研究51,417千元,較上年度增列3 ,593千元。 (8)台灣史研究44,049千元,較上年度增 列7,657千元。 (9)社會學研究55,873千元,較上年度增 列4,590千元。 (10)政治學研究25,339千元,較上年度增 列4,589千元。 (11)人文社會科學研究137,058千元,較 上年度增列17,793千元。 (12)法律學研究34,236千元,較上年度增 列16,541千元。 (13)人文館辦公設備費154,813千元,較 上年度增列94,023千元。" 2006,5202409000,66346000,土地購置,總統府主管,中央研究院,一般建築及設備,科學支出,2.4.4.1, 2006,5202409800,5410000,無細項,總統府主管,中央研究院,第一預備金,科學支出,2.4.5,仍照上年度預算數編列。 2006,3203010100,570704000,無細項,行政院主管,行政院,一般行政,行政支出,3.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費477,516千元,較上年度減列 工友1人及駕駛1人之人事費905千元,增 列聘用人員9人之人事費9,674千元,員工 薪俸晉級差額、退休離職儲金及伸算增列 調整待遇等經費15,685千元,計淨增24,4 54千元。 2.基本行政工作維持費92,350千元,較上年 度增列整合資訊系統計畫經費8,400千元 ,辦公大樓水電費等3,300千元,合共增 列11,700千元。 3.慶典佈置經費150千元,與上年度同。 4.檔案縮影典藏及維護費688千元,與上年 度同。" 2006,3203010700,5987000,政策審議議事,行政院主管,行政院,施政業務,行政支出,3.1.2.1, 2006,3203010900,5326000,無細項,行政院主管,行政院,法制業務,行政支出,3.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.法規審議及編譯2,791千元,與上年度同 。 2.訴願審議及督導2,535千元,與上年度同 。" 2006,3203011100,10526000,無細項,行政院主管,行政院,行政機要,行政支出,3.1.4,"本年度預算數10,526千元,係行政院長前往 各基層單位巡視所需慰問金及致贈禮品等經 費,與上年度同。" 2006,3203011500,50308000,無細項,行政院主管,行政院,科技發展研究諮詢,行政支出,3.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費11,499千元,較上年 度減列辦理研習訓練經費50千元。 2.科技研究發展企劃21,927千元,較上年度 伸算增列調整待遇經費630千元。 3.科技顧問會議6,100千元,較上年度增列 辦理科技顧問會議場地租金等6,000千元 。 4.新增重點科技發展推動計畫4,400千元。 5.新增產業策略會議5,000千元。 6.新增行政院科技會報582千元。 7.新增生物技術發展推動計畫800千元。" 2006,3203011600,33462000,無細項,行政院主管,行政院,聯合服務業務,行政支出,3.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.南部聯合服務業務20,969千元,較上年度 伸算增列調整待遇經費67千元,增列辦公 房舍租金及購置資訊設備費等6,000千元 ,合共增列6,067千元。 2.中部聯合服務業務12,493千元,與上年度 同。" 2006,3203011700,68847000,無細項,行政院主管,行政院,飛航安全業務,行政支出,3.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費37,265千元,較上年度伸算增 列調整待遇等經費2,916千元。 2.基本行政工作維持費13,899千元,較上年 度減列辦公大樓租金10,044千元,增列辦 公大樓管理費及水電費等247千元,計淨 減9,797千元。 3.飛機失事調查能量建立業務4,136千元, 較上年度增列參加失事查調查訓練費等98 4千元。 4.飛航安全研發及企劃8,202千元,較上年 度增列購置資訊設備經費等1,326千元。 5.調查實驗室能量建立與維持5,345千元, 較上年度減列購置失事調查機械設備費等 2,209千元。" 2006,3203011800,9054000,無細項,行政院主管,行政院,國土安全規劃,行政支出,3.1.8,"新增辦理反恐怖行動管控及安全規劃計畫等 所需經費如列數。" 2006,3203019000,0,土地購置,行政院主管,行政院,一般建築及設備,行政支出,3.1.9.1, 2006,3203019800,3000000,無細項,行政院主管,行政院,第一預備金,行政支出,3.1.10,仍照上年度預算數編列。 2006,3203100100,683114000,無細項,行政院主管,主計處,一般行政,行政支出,3.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費641,935千元,較上年度減列 加值班費等496千元,增列員工薪俸晉級 差額、退休離職儲金及伸算增列調整待遇 等經費18,745千元,計淨增18,249千元。 2.基本行政工作維持費41,179千元,較上年 度減列委託勞力外包經費等1,017千元。" 2006,3203101000,6621000,中央總預算核編及執行,行政院主管,主計處,公務機關歲計會計業務,行政支出,3.2.2.1, 2006,3203101100,3817000,特種基金預算核編及執行,行政院主管,主計處,特種基金歲計會計業務,行政支出,3.2.3.1, 2006,3203101200,5770000,統計行政與統計標準,行政院主管,主計處,統計業務,行政支出,3.2.4.1, 2006,3203101300,249706000,基本國勢調查,行政院主管,主計處,普查及抽樣調查業務,行政支出,3.2.5.1, 2006,3203101500,22917000,無細項,行政院主管,主計處,主計業務視導與訓練,行政支出,3.2.6,"本年度預算數22,917千元,係辦理主計人員 訓練及主計業務研究視導經費,較上年度減 列教育訓練等經費600千元。" 2006,3203109000,0,營建工程,行政院主管,主計處,一般建築及設備,行政支出,3.2.7.1, 2006,3203109800,1350000,無細項,行政院主管,主計處,第一預備金,行政支出,3.2.8,仍照上年度預算數編列。 2006,3203110100,165198000,無細項,行政院主管,主計處電子處理資料中心,一般行政,行政支出,3.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費 159,874千元,較上年度減列 職員1人及技工1人之人事費 1,320千元, 增列員工薪俸晉級差額、退休離職儲金及 伸算增列調整待遇等經費 5,183千元,計 淨增 3,863千元 。 2.基本行政工作維持費 5,324千元,與上年 度同。" 2006,3203111000,15337000,無細項,行政院主管,主計處電子處理資料中心,各機關應用電子計算機作業之審查輔導,行政支出,3.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.各機關申請設置及應用電腦之審議查核經 費 619千元,與上年度同。 2.政府機關運用電腦之輔導經費 14,718千 元,與上年度同。" 2006,3203111100,8644000,無細項,行政院主管,主計處電子處理資料中心,電子計算機作業系統之分析設計,行政支出,3.3.3,"本年度預算數 8,644千元,係辦理資訊系統 分析與設計開發經費,與上年度同。" 2006,3203111200,5359000,無細項,行政院主管,主計處電子處理資料中心,電子計算機技術之研究與訓練,行政支出,3.3.4,"本年度預算數 5,359千元,係推動電子計算 機技術之研究與訓練經費,與上年度同。" 2006,3203111300,15577000,無細項,行政院主管,主計處電子處理資料中心,電子計算機之管理與資料處理,行政支出,3.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.系統管理經費 7,207千元,與上年度同。 2.資料處理及網路管理經費 8,370千元,與 上年度同。" 2006,3203111400,5391000,無細項,行政院主管,主計處電子處理資料中心,資訊系統推廣服務,行政支出,3.3.6,"本年度預算數 5,391千元,係辦理資訊管理 業務經費,與上年度同。" 2006,3203119000,80000,交通及運輸設備,行政院主管,主計處電子處理資料中心,一般建築及設備,行政支出,3.3.7.1, 2006,3203119800,500000,無細項,行政院主管,主計處電子處理資料中心,第一預備金,行政支出,3.3.8,仍照上年度預算數編列。 2006,3903201100,124155000,國際新聞規劃及研究,行政院主管,新聞局,國際新聞業務,外交支出,3.4.1.1, 2006,5303200100,635150000,無細項,行政院主管,新聞局,一般行政,文化支出,3.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費584,835千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額、退休人員年終慰問金 及伸算增列調整待遇等經費21,435千元。 2.基本行政工作維持費50,315千元,較上年 度增列教育訓練、印刷及維護等經費1,11 0千元。" 2006,5303201000,10613000,新聞發布與新聞聯繫工作,行政院主管,新聞局,國內新聞業務,文化支出,3.4.3.1, 2006,5303201200,719798000,廣播電視事業輔導,行政院主管,新聞局,大眾傳播事業輔導,文化支出,3.4.4.1, 2006,5303201300,39968000,無細項,行政院主管,新聞局,綜合計畫業務,文化支出,3.4.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.資訊系統維護暨資訊安全推動36,725千元 ,較上年度減列資訊系統維護及擴充經費 2,084千元。 2.辦理兩岸傳播及新聞交流1,115千元,較 上年度減列派員參加交流活動差旅費及大 陸資訊系統軟體更新等經費110千元。 3.業務發展興革研究與管制考核2,128千元 ,較上年度減列員工研究發展報告評比經 費3千元。" 2006,5303201600,298938000,無細項,行政院主管,新聞局,對財團法人中央通訊社捐助,文化支出,3.4.6,"本年度編列對財團法人中央通訊社捐助298, 938千元,較上年度減列1,062千元。" 2006,5303201800,490357000,無細項,行政院主管,新聞局,對財團法人中央廣播電台捐助,文化支出,3.4.7,"本年度編列對財團法人中央廣播電台捐助49 0,357千元,較上年度減列83,000千元。" 2006,5303201900,900000000,無細項,行政院主管,新聞局,對財團法人公視基金會捐贈,文化支出,3.4.8,"本年度編列對財團法人公共電視基金會捐贈 900,000千元,與上年度同。" 2006,5303202100,41046000,無細項,行政院主管,新聞局,地方新聞業務,文化支出,3.4.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費8,950千元,與上年 度同。 2.與地方政府合辦產經建設傳播活動及新聞 聯繫13,663千元,較上年度增列辦理研習 進修經費150千元。 3.辦理政府施政基層宣導16,111千元,較上 年度增列「台灣影像部落閣」運作管理及 行銷推廣活動等經費732千元。 4.辦理地方輿情剪報彙整2,322千元,與上 年度同。" 2006,5303209000,900000,交通及運輸設備,行政院主管,新聞局,一般建築及設備,文化支出,3.4.10.1, 2006,5303209800,4260000,無細項,行政院主管,新聞局,第一預備金,文化支出,3.4.11,仍照上年度預算數編列。 2006,3203300100,363226000,無細項,行政院主管,人事行政局,一般行政,行政支出,3.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費314,724千元,較上年度減列 技工2人之人事費140千元,伸算增列調整 待遇等經費7,749千元,計淨增7,609千元 。 2.基本行政工作維持費34,742千元,較上年 度減列辦公室與員工宿舍養護費及建置檔 案資訊化作業等經費1,164千元。 3.人事行政資訊工作經費13,030千元,較上 年度減列教育訓練等經費291千元。 4.人事資料登記管理經費730千元,較上年 度減列郵資等經費26千元。" 2006,3203302100,18000000,人事行政電子化政府,行政院主管,人事行政局,人事業務之策進執行及人員之考訓,行政支出,3.5.2.1, 2006,3203309800,1080000,無細項,行政院主管,人事行政局,第一預備金,行政支出,3.5.3,仍照上年度預算數編列。 2006,7603303400,112786000,無細項,行政院主管,人事行政局,第一屆資深中央民代自願退職給付,退休撫卹給付支出,3.5.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.第一屆資深國民大會代表自願退職給付97 ,830千元,較上年度減列優惠存款利息差 額補助費13,413千元。 2.第一屆資深立法委員自願退職給付14,103 千元,較上年度減列優惠存款利息差額補 助費1,567千元。 3.第一屆資深監察委員自願退職給付853千 元,與上年度同。" 2006,7603303600,11418000,無細項,行政院主管,人事行政局,因公殘廢死亡慰問給付,退休撫卹給付支出,3.5.5,"本年度預算數11,418千元,係辦理中央公教 員工非屬公務人員保障法適(準)用對象因 公殘廢死亡慰問給付經費,與上年度同。" 2006,7603304300,79457000,無細項,行政院主管,人事行政局,公教員工資遺退職給付,退休撫卹給付支出,3.5.6,"本年度預算數79,457千元,係辦理各機關學 校員工退職資遣、遣離給付及教育聘任人員 舊制退撫給付,較上年度減列100,000千元 。" 2006,8903304500,2561000000,無細項,行政院主管,人事行政局,公務人員婚喪生育及子女教育補助,其他支出,3.5.7,"本年度預算數2,561,000千元,係辦理公教 人員婚喪生育及子女教育補助費,與上年度 同。" 2006,3203310100,63912000,無細項,行政院主管,公務人力發展中心,一般行政,行政支出,3.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費53,580千元,較上年度伸算增 列調整待遇及員工薪俸晉級差額等經費 8 83千元。 2.基本行政工作維持費10,332千元,較上年 度減列員工文康活動費等 9千元。" 2006,3203311000,100920000,無細項,行政院主管,公務人力發展中心,訓練輔導及研究,行政支出,3.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.在職訓練研習課程經費67,790千元,較上 年度減列兼職費、講座鐘點費及學員膳宿 費等3,612千元。 2.訓練輔導行政維持費 5,182千元,較上年 度減列各項研習班所需教學設備等 1,048 千元。 3.在職進修專業課程 3,688千元,較上年度 減列公務人員專業課程學分選修班等經費  380千元。 4.人力資源研究發展經費15,260千元,較上 年度增列資訊設備等經費 1,433千元。 5.網路教學系統 9,000千元,與上年度同。" 2006,3203319000,133080000,營建工程,行政院主管,公務人力發展中心,一般建築及設備,行政支出,3.6.3.1, 2006,3203319800,600000,無細項,行政院主管,公務人力發展中心,第一預備金,行政支出,3.6.4,仍照上年度預算數編列。 2006,3203320100,62634000,無細項,行政院主管,公務人員住宅及福利委員會,一般行政,行政支出,3.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費55,057千元,較上年度減列職 員2人及駕駛1人之人事費1,756千元,伸 算增列調整待遇等經費2,678千元,計淨 增922千元。 2.基本行政工作維持費7,577千元,較上年 度減列公文目錄彙送作業等經費267千元 。" 2006,3203321000,9009000,無細項,行政院主管,公務人員住宅及福利委員會,住宅輔購及福利互助,行政支出,3.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合規劃179千元,與上年度同。 2.輔購住宅655千元,較上年度減列勞力外 包經費475千元。 3.宿舍管理1,648千元,較上年度增列全國 宿舍管理系統維護等經費231千元。 4.急難貸款及福利互助結算250千元,較上 年度增列業務聯絡、電傳及公文寄發等經 費4千元。 5.員工文康活動經費6,277千元,較上年度 增列辦理中央機關員工各項文康活動等經 費2,372千元。" 2006,3203329000,660000,交通及運輸設備,行政院主管,公務人員住宅及福利委員會,一般建築及設備,行政支出,3.7.3.1, 2006,3203329800,427000,無細項,行政院主管,公務人員住宅及福利委員會,第一預備金,行政支出,3.7.4,仍照上年度預算數編列。 2006,7303328100,1951623000,中央公務人員購置住宅貸款基金,行政院主管,公務人員住宅及福利委員會,非營業特種基金,社區發展支出,3.7.5.1, 2006,8903322000,0,無細項,行政院主管,公務人員住宅及福利委員會,公教人員福利互助結算金補助,其他支出,3.7.6,"上年度中央公教人員福利互助結算金預算數 276,708千元,如數減列。" 2006,3203330100,98453000,無細項,行政院主管,地方行政研習中心,一般行政,行政支出,3.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費88,700千元,較上年度減列職 員1人、技工工友4人之人事費3,204千元 ,伸算增列調整待遇經費2,922千元,計 淨減282千元。 2.基本行政工作維持費9,753千元,較上年 度減列通訊費、設備費等2,539千元,增 列一般事務費及養護費等329千元,計淨 減2,210千元。" 2006,3203330200,55664000,無細項,行政院主管,地方行政研習中心,地方公務人員訓練,行政支出,3.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.教務管理14,200千元,較上年度減列巡迴 研習經費等1,361千元,增列鐘點費及設 備費等1,676千元,計淨增315千元。 2.學員服務13,976千元,較上年度減列學員 資料袋等經費881千元,增列學員伙食費 、巡迴研習經費及設備費等4,254千元, 計淨增3,373千元。 3.圖書資訊管理18,183千元,較上年度減列 才藝班鐘點費及設備費等3,495千元,增 列推動數位學習經費等5,541千元,計淨 增2,046千元。 4.學員事務管理9,305千元,較上年度減列 水電費等138千元。" 2006,3203339000,0,營建工程,行政院主管,地方行政研習中心,一般建築及設備,行政支出,3.8.3.1,"上年度整修學員寢室預算業已編竣,所列8, 902千元如數減列。" 2006,3203339800,600000,無細項,行政院主管,地方行政研習中心,第一預備金,行政支出,3.8.4,仍照上年度預算數編列。 2006,5303400100,443543000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,一般行政,文化支出,3.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費418,716千元,較上年度增列 派用、聘用人員月退休金等10,000千元, 伸算增列調整待遇經費9,852千元,合共 增列19,852千元。 2.基本行政工作維持費24,827千元,較上年 度減列院區公共設施安全檢查等經費215 千元。" 2006,5303400200,14979000,器物管理,行政院主管,國立故宮博物院,文物管理,文化支出,3.9.2.1, 2006,5303400300,36480000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,文物展覽,文化支出,3.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.文物展出經費17,516千元,較上年度增列 清潔用品等經費95千元。 2.社教與推廣經費3,117千元,較上年度增 列教育推廣等經費120千元。 3.開放研究用專業圖書館經費7,783千元, 較上年度增列圖書館期刊編目用品等經費 9千元。 4.本院周圍環境美化與維持經費6,498千元 ,較上年度增列正館陳列室清潔外包經費 1,000千元。 5.第二展覽館管理與維護經費1,489千元, 與上年度同。 6.出席國際會議77千元,與上年度同。" 2006,5303400400,1152000,文物登錄及徵集,行政院主管,國立故宮博物院,文物徵集及資料管理,文化支出,3.9.4.1, 2006,5303400500,6640000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,文物攝影出版,文化支出,3.9.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.出版品編印經費3,143千元,較上年度減 列故宮英文年刊等經費150千元。 2.文物攝照經費1,717千元,較上年度增列 更新老舊底片拍攝材料及沖洗等經費150 千元。 3.出版品推廣經費1,780千元,與上年度同 。" 2006,5303400600,1639000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,文物科技研析維護,文化支出,3.9.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.維護院藏文物經費480千元,較上年度增 列分析實驗材料等經費80千元。 2.文物保存及相關研究經費589千元,與上 年度同。 3.文物維護教育推廣經費500千元,較上年 度減列仿製材料用品、陶瓷製作設備等經 費680千元。 4.出席國際會議經費70千元,與上年度同。" 2006,5303400700,14802000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,安全系統管理維護,文化支出,3.9.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.安全系統設備測試及維修經費11,561千元 ,較上年度增列安全監控預警系統、閉路 電視監視系統等經費500千元。 2.安全管制管理及教育訓練經費1,498千元 ,與上年度同。 3.警衛守護及消防經費1,743千元,與上年 度同。" 2006,5303408100,10000000,故宮文物藝術發展基金,行政院主管,國立故宮博物院,非營業特種基金,文化支出,3.9.8.1, 2006,5303409000,4500000,營建工程,行政院主管,國立故宮博物院,一般建築及設備,文化支出,3.9.9.1, 2006,5303409800,1089000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,第一預備金,文化支出,3.9.10,仍照上年度預算數編列。 2006,5903500100,494430000,無細項,行政院主管,經濟建設委員會,一般行政,其他經濟服務支出,3.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費465,514千元,較上年度伸算 增列調整待遇經費10,510千元,核實增列 其他給與等經費33,742千元,合共增列44 ,252千元。 2.基本行政工作維持費28,116千元,較上年 度增列員工教育訓練費、國外旅費等2,58 1千元。 3.經建計畫宣導經費800千元,與上年度同 。" 2006,5903501000,42865000,研擬國家建設計畫,行政院主管,經濟建設委員會,經建計畫之設計、研審及協調,其他經濟服務支出,3.10.2.1, 2006,5903501100,13854000,強化國家建設財務規劃審議有效運用國家整體資金,行政院主管,經濟建設委員會,經建計畫之評估及考核,其他經濟服務支出,3.10.3.1, 2006,5903509000,3280000,交通及運輸設備,行政院主管,經濟建設委員會,一般建築及設備,其他經濟服務支出,3.10.4.1, 2006,5903509800,900000,無細項,行政院主管,經濟建設委員會,第一預備金,其他經濟服務支出,3.10.5,仍照上年度預算數編列。 2006,7303508100,3200000000,離島建設基金,行政院主管,經濟建設委員會,非營業特種基金,社區發展支出,3.10.6.1, 2006,4003510100,1160577000,無細項,行政院主管,金融監督管理委員會及所屬,一般行政,財務支出,3.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,065,375千元,較上年度伸 算增列調整待遇經費4,201千元。 2.基本行政工作維持費95,202千元,較上年 度減列通訊費12,993千元、辦公室租金24 ,817千元、國內外旅費6,239千元、物品 及一般事務費等45,457千元、辦公室自動 化電腦硬體設備購置及開發金融檢查應用 系統等經費19,947千元,合共減列109,45 3千元。" 2006,4003510200,0,無細項,行政院主管,金融監督管理委員會及所屬,金融監理,財務支出,3.11.2,"上年度預算數係本會辦理金融監理業務所需 經費,本年度改由金融監督管理基金編列, 所列10,640千元如數減列。" 2006,4003510300,0,無細項,行政院主管,金融監督管理委員會及所屬,銀行管理,財務支出,3.11.3,"上年度預算數係銀行局辦理銀行管理業務所 需經費,本年度改由金融監督管理基金編列 ,所列10,054千元如數減列。" 2006,4003510400,0,無細項,行政院主管,金融監督管理委員會及所屬,證券期貨市場管理,財務支出,3.11.4,"上年度預算數係證券期貨局辦理證券期貨市 場管理業務所需經費,本年度改由金融監督 管理基金編列,所列7,951千元如數減列。" 2006,4003510500,0,無細項,行政院主管,金融監督管理委員會及所屬,保險監理,財務支出,3.11.5,"上年度預算數係保險局辦理保險監理業務所 需經費,本年度改由金融監督管理基金編列 ,所列15,240千元如數減列。" 2006,4003510600,0,無細項,行政院主管,金融監督管理委員會及所屬,金融機構檢查,財務支出,3.11.6,"上年度預算數係檢查局辦理金融機構檢查業 務所需經費,本年度改由金融監督管理基金 編列,所列48,881千元如數減列。" 2006,4003519000,0,營建工程,行政院主管,金融監督管理委員會及所屬,一般建築及設備,財務支出,3.11.7.1, 2006,4003519800,10200000,無細項,行政院主管,金融監督管理委員會及所屬,第一預備金,財務支出,3.11.8,仍照上年度預算數編列。 2006,3703600100,62822000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,一般行政,民政支出,3.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費51,845千元,較上年度減列退 休人員慰問金6千元,伸算增列調整待遇 經費1,108千元,增列員工考績晉級及退 休離職儲金等經費467千元,計淨增1,569 千元。 2.基本行政工作維持費10,374千元,較上年 度減列業務費1千元。 3.召開委員會議經費485千元,與上年度同 。 4.推動政風工作經費118千元,與上年度同 。" 2006,3703601000,20958000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,選舉業務,民政支出,3.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.選務策進工作經費6,558千元,較上年度 增列辦理亞洲選舉官署協會行政業務等經 費1,672千元。 2.投開票所工作人員訓儲及選舉宣導計畫經 費384千元,與上年度同。 3.督導地方公職人員選舉經費14,016千元, 與上年度同。" 2006,3703601100,350261000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,地方選舉委員會行政業務,民政支出,3.12.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費322,156千元,較上年度伸算 增列調整待遇經費6,940千元,增列員工 考績晉級、退休離職儲金及退休人員慰問 金等經費5,601千元,合共增列12,541千 元。 2.基本行政工作維持費27,965千元,較上年 度增列水電費等423千元。 3.選舉監察人員慰問金140千元,與上年度 同。" 2006,3703601300,438442000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,政黨競選經費補助,民政支出,3.12.4,"本年度預算數438,442千元,係依公職人員 選舉罷免法第45條之5規定編列政黨競選費 用補助金,較上年度核實減列17,384千元。" 2006,3703609000,1368000,營建工程,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,一般建築及設備,民政支出,3.12.5.1, 2006,3703609800,882000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,第一預備金,民政支出,3.12.6,仍照上年度預算數編列。 2006,5303700100,319984000,無細項,行政院主管,文化建設委員會及所屬,一般行政,文化支出,3.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費189,279千元,較上年度伸算 增列調整待遇經費4,209千元,增列聘用5 人、約僱2人之人事費5,438千元,合共9, 647千元。 2.基本行政工作維持費130,705千元,較上 年度增列辦公室相關水電清潔維護等經費 4,407千元。" 2006,5303701000,1016396000,無細項,行政院主管,文化建設委員會及所屬,文化發展業務,文化支出,3.13.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.文化政策之評估與推動15,300千元,較上 年度增列族群文化調查研究保存等經費1, 999千元。 2.文化人力資源培育10,571千元,較上年度 減列專業研習進修等經費5,429千元。 3.山海意象推動計畫15,000千元,較上年度 減列推動山海綜合意象等經費35,000千元 。 4.文化活動資訊調查與統計26,000千元,較 上年度減列編印文化活動宣導刊物等經費 500千元。 5.文化創意產業發展計畫575,500千元,較 上年度增列文化創意園區建築整修、景觀 美化工程等經費253,985千元。 6.文化設施之規劃與設置274,025千元,較 上年度增列補助安平港歷史風貌園區計畫 等經費35,060千元。 7.網路文化建設發展計畫100,000千元,較 上年度減列藝文資訊基礎建設及數位典藏 整合與運用等經費91,900千元。 8.上年度文化藝術數位學習預算業已編竣, 所列22,652千元如數減列。 9.上年度首都文化園區發展計畫預算業已編 竣,所列39,000千元如數減列。 10.上年度強化公共圖書館人員素質教育訓 練預算業已編竣,所列19,000千元如數減 列。" 2006,5303701100,172168000,文學歷史語文及文化傳播工作,行政院主管,文化建設委員會及所屬,人文及文化傳播業務,文化支出,3.13.3.1, 2006,5303701400,823147000,無細項,行政院主管,文化建設委員會及所屬,社區營造業務,文化支出,3.13.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.社區總體營造工作360,600千元,較上年 度增列辦理健康社區評選、宣導及獎勵等 經費74,684千元。 2.文化服務替代役23,547千元,較上年度減 列替代役男資訊設備經費2,245千元。 3.地方文化館439,000千元,較上年度減列 文化館推展活動等經費400千元。" 2006,5303701500,142640000,視覺藝術之策劃與推動,行政院主管,文化建設委員會及所屬,表演及視覺藝術業務,文化支出,3.13.5.1, 2006,5303701600,259684000,無細項,行政院主管,文化建設委員會及所屬,國際文化交流業務,文化支出,3.13.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國際文化交流推展242,944千元,較上年 度增列輔導藝文團體赴國外交流展演等經 費39,086千元。 2.兩岸文化交流推展16,740千元,較上年度 減列兩岸藝文活動交流經費5,436千元。" 2006,5303701700,602672000,文化資產綜合業務,行政院主管,文化建設委員會及所屬,文化資產業務,文化支出,3.13.7.1, 2006,5303709800,15000000,無細項,行政院主管,文化建設委員會及所屬,第一預備金,文化支出,3.13.8,仍照上年度預算數編列。 2006,6403750100,115600000,無細項,行政院主管,青年輔導委員會及所屬,一般行政,國民就業支出,3.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費97,036千元,較上年度增列退 休離職儲金、全民健保保險費補助及伸算 增列調整待遇等經費4,450千元。 2.基本行政工作維持費18,564千元,與上年 度同。" 2006,6403751000,40167000,青年創業輔導與創業理念培育,行政院主管,青年輔導委員會及所屬,青年輔導工作,國民就業支出,3.14.2.1, 2006,6403751200,74942000,無細項,行政院主管,青年輔導委員會及所屬,職業訓練,國民就業支出,3.14.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費47,242 千元,較上年度減列 職員2人之人事費2,133千元,增列退休離 職儲金、全民健保保險費補助及伸算增列 調整待遇等經費1,158千元,計淨減975千 元。 2.基本行政工作維持費5,719千元,較上年 度減列房屋修繕費、文康活動費及辦公器 具養護費等1,000千元。 3.培育青年專業技能訓練業務21,981千元, 較上年度減列辦理技能檢定費96千元,增 列訓練設備費1,000千元,計淨增904千元 。" 2006,6403759000,658000,其他設備,行政院主管,青年輔導委員會及所屬,一般建築及設備,國民就業支出,3.14.4.1, 2006,6403759800,1340000,無細項,行政院主管,青年輔導委員會及所屬,第一預備金,國民就業支出,3.14.5,仍照上年度預算數編列。 2006,3203800100,278414000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,一般行政,行政支出,3.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費255,080千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費6,143千元。 2.基本行政工作維持費23,334千元,較上年 度增列辦公文具用品等經費5,754千元。" 2006,3203801000,28120000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,研究發展,行政支出,3.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理各類專案研究經費12,145千元,與上 年度同。 2.民意與國情調查分析經費3,264千元,與 上年度同。 3.推動研究發展工作經費5,491千元,較上 年度增列辦理傑出研究評獎作業經費140 千元。 4.推動為民服務工作經費7,220千元,較上 年度減列辦理行政院服務品質獎觀摩會等 140千元。" 2006,3203801100,10412000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,綜合計畫,行政支出,3.15.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.研擬行政院年度施政方針經費60千元,與 上年度同。 2.推動綜合計畫作業經費3,258千元,較上 年度減列辦理機關組織案件處理機制作業 等經費600千元。 3.加強施政計畫作業經費2,240千元,較上 年度增列辦理施政計畫審議網路系統維護 費600千元。 4.推動中長程計畫作業經費2,954千元,與 上年度同。 5.推動政府再造工作經費1,900千元,與上 年度同。" 2006,3203801200,8819000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,管制考核,行政支出,3.15.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.重要專案追蹤管制經費1,090千元,與上 年度同。 2.施政計畫管制經費4,166千元,與上年度 同。 3.行政機關考成經費1,731千元,與上年度 同。 4.國營事業考成經費537千元,與上年度同 。 5.增進管考功能經費1,295千元,與上年度 同。" 2006,3203801300,246065000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,資訊管理,行政支出,3.15.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.統籌規劃行政資訊系統經費11,459千元, 較上年度增列出國參加國際政府資訊科技 理事會等經費1,102千元。 2.協調各機關推動行政資訊系統經費217,59 2千元,與上年度同。 3.規劃協調及推動政府機關實施辦公室自動 化經費3,852千元,較上年度減列推動機 關電子表單簽核流程自動化計畫經費1,10 2千元。 4.發展研考資訊系統經費6,844千元,較上 年度增列推動辦公自動化等計畫經費374 千元。 5.規劃及管理電腦系統經費6,318千元,較 上年度減列辦理加強資訊作業安全管理經 費374千元。" 2006,3203801400,43441000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,政府出版品管理,行政支出,3.15.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.資料編印經費3,114千元,與上年度同。 2.政府機關出版品管理經費 7,962千元,較 上年度增列辦理政府出版服務評獎頒獎活 動等經費346千元。 3.資料蒐集管理經費5,865千元,較上年度 減列推廣政府出版品資料網路回應計畫等 經費1,300千元。 4.發行行政院公報經費26,500千元,較上年 度減列行政院公報發行作業經費5,500千 元。" 2006,3203801600,17322000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,地方發展,行政支出,3.15.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費5,482千元,較上年 度減列辦公文具用品經費1,300千元。 2.地方發展綜合規劃經費2,630千元,與上 年度同。 3.輔導城鄉永續發展經費5,081千元,較上 年度減列辦理地方永續發展評鑑計畫等經 費1,000千元。 4.地方績效管理經費2,680千元,較上年度 減列建立地方發展知識庫等經費1,500千 元。 5.地方研考服務經費1,449千元,與上年度 同。" 2006,3203801700,977000000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,網路服務平台,行政支出,3.15.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.政府整合服務共通平台計畫380,000千元 ,較上年度減列辦理電子付費服務與共通 作業平台規劃等經費173,500千元。 2.政府文件交換共通平台計畫320,000千元 ,較上年度增列辦理公文電子化共通平台 等經費140,000千元。 3.偏遠地區政府服務普及計畫7,000千元, 較上年度減列推廣偏遠地區公共資訊服務 據點等經費7,580千元。 4.無障礙資訊服務計畫50,000千元,較上年 度增列輔導建置無障礙資訊服務網站等經 費5,000千元。 5.辦理建置安全資訊通信環境220,000千元 ,較上年度減列辦理資訊通信安全技術服 務與支援等經費50,000千元。" 2006,3203801800,94200000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,營造英語生活環境,行政支出,3.15.9,"本年度預算數94,200千元,係辦理推動標示 英語化及政府網站雙語化普及等經費,較上 年度增列推動業務應用英語培訓等經費3,30 0千元。" 2006,3203809000,1500000,營建工程,行政院主管,研究發展考核委員會,一般建築及設備,行政支出,3.15.10.1, 2006,3203809800,800000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,第一預備金,行政支出,3.15.11,仍照上年度預算數編列。 2006,5203802100,100000000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,社會發展政策研究,科學支出,3.15.12,"本年度預算數100,000千元,係新增辦理跨 部會重要施政議題整合性研究等,其內容如 下: 1.前瞻性跨領域整合型政策研究計畫30,000 千元。 2.強化重要施政研究發展工作計畫70,000千 元。" 2006,3203810100,129122000,無細項,行政院主管,檔案管理局,一般行政,行政支出,3.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費110,194千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費2,605千元。 2.基本行政工作維持費18,928千元,較上年 度增列建置近程國家檔案典藏場所之水電 費、保全及清潔維護費等4,500千元。" 2006,3203811000,6414000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案管理綜合企劃與管考,行政支出,3.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.檔案管理綜合規劃與宣導1,685千元,較 上年度增列書表印製費等經費40千元。 2.檔案管理人員專業培訓700千元,較上年 度減列教育訓練經費80千元。 3.檔案管理評鑑作業1,843千元,較上年度 減列辦理機關檔案管理評審作業經費26千 元。 4.研究發展與合作交流2,186千元,較上年 度增列購置檔案管理書籍等經費66千元。" 2006,3203811100,4372000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案徵集作業,行政支出,3.16.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.檔案立案編目2,435千元,較上年度增列 辦理國家檔案編目建檔作業經費2,435千 元。 2.檔案保存與銷毀737千元,較上年度增列 辦理檔案保存價值鑑定作業經費376千元 。 3.檔案徵集移轉1,200千元,較上年度增列 辦理國家檔案訪查徵集經費189千元。" 2006,3203811200,5186000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案典藏維護,行政支出,3.16.4,"本年度預算數5,186千元,係辦理國家檔案 保存修護作業等計畫經費,較上年度增列辦 理國家檔案數位化轉製等經費3,000千元。" 2006,3203811300,3621000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案應用服務,行政支出,3.16.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.檔案應用制度作業350千元,較上年度減 列編印檔案顧客服務白皮書等經費511千 元。 2.檔案目錄彙送及公布410千元,與上年度 同。 3.國家檔案開放應用作業870千元,較上年 度增列會議出席費等經費50千元。 4.檔案展覽推廣作業1,991千元,較上年度 增列舉辦國家檔案展覽活動等經費461千 元。" 2006,3203811400,9441000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案資訊作業,行政支出,3.16.6,"本年度預算數9,441千元,係辦理辦公室自 動化作業經費,較上年度增列建置近程國家 檔案典藏場所資訊化作業經費1,000千元。" 2006,3203811500,70000000,無細項,行政院主管,檔案管理局,推動及建置全國檔案資訊系統,行政支出,3.16.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理國家檔案數位化作業9,800千元,較 上年度減列辦理國家檔案整理掃描數化位 轉製等經費7,200千元。 2.辦理檔案知識管理架構建置2,000千元, 較上年度減列建置知識庫基礎架構作業等 經費6,199千元。 3.辦理全國檔案資訊系統維運服務20,500千 元,較上年度減列建置法規變革系統等經 費4,155千元。 4.辦理國家檔案資訊系統異地備援作業及資 訊安全防護措施8,700千元,較上年度減 列建置異地備援系統建置經費9,200千元 。 5.辦理建置電子檔案管理機制29,000千元, 較上年度減列舉辦電子檔案管理推廣說明 會等經費469千元。" 2006,3203819000,8473000,營建工程,行政院主管,檔案管理局,一般建築及設備,行政支出,3.16.8.1, 2006,3203819800,100000,無細項,行政院主管,檔案管理局,第一預備金,行政支出,3.16.9,仍照上年度預算數編列。 2006,3203900100,297290000,無細項,行政院主管,大陸委員會,一般行政,行政支出,3.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費268,234千元,較上年度減列 工友4人之人事費1,771千元,增列員工薪 俸晉級差額、退休離職儲金及伸算增列調 整待遇等經費16,964千元,計淨增15,193 千元。 2.基本行政工作維持費22,155千元,較上年 度減列車輛養護費等926千元。 3.資訊管理6,901千元,較上年度增列購置 電腦軟硬體設備等880千元。" 2006,3203901000,39258000,無細項,行政院主管,大陸委員會,企劃業務,行政支出,3.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.調查研究及人才培訓經費8,776千元,較 上年度增列舉辦大陸工作研習會等經費50 0千元。 2.大陸情勢研判經費8,822千元,與上年度 同。 3.政策規劃經費7,931千元,較上年度減列 辦理兩岸關係專題研究等經費1,741千元 。 4.推動資訊及研究中心業務經費10,169千元 ,與上年度同。 5.兩岸協商規劃經費3,560千元,較上年度 減列資料蒐集等經費500千元。" 2006,3203901200,39147000,無細項,行政院主管,大陸委員會,經濟業務,行政支出,3.17.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.掌握大陸經濟情勢及兩岸經貿資訊經費3, 114千元,較上年度減列辦理大陸經濟情 勢座談會等經費204千元。 2.兩岸經濟政策規劃經費8,653千元,較上 年度減列辦理兩岸經濟議題研討活動等經 費2,175千元。 3.協助相關經貿團體辦理兩岸交流活動暨政 策宣導經費2,765千元,較上年度減列辦 理兩岸交流活動等經費2,268千元。 4.對台商之輔導、聯繫及服務工作17,615千 元,與上年度同。 5.新增新階段兩岸經貿互動架構及安全網之 建制計畫經費7,000千元。" 2006,3203901300,114210000,無細項,行政院主管,大陸委員會,法政業務,行政支出,3.17.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.兩岸法政交流事項之研擬、協調及審議經 費2,750千元,與上年度同。 2.督導及協調中介團體經費5,437千元,較 上年度減列捐助學術團體辦理兩岸民間交 流活動等經費147千元。 3.兩岸交流法規之研擬、協調及審議經費2, 653千元,較上年度增列資訊蒐集等經費2 20千元。 4.大陸事務之其他法政業務經費3,370千元 ,較上年度減列對大陸地區配偶進行相關 輔導等經費740千元。 5.新增捐助海基會辦理政府委託業務經費10 0,000千元。" 2006,3203901400,202993000,無細項,行政院主管,大陸委員會,港澳業務,行政支出,3.17.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.港澳政策之研究及規劃經費3,402千元, 較上年度增列辦理港澳機構人員業務研習 活動等經費325千元。 2.港澳情勢之蒐集及研究經費983千元,與 上年度同。 3.港澳交流事務之協調與執行經費16,947千 元,較上年度減列辦理港澳居民來台參加 十月慶典活動等經費1,330千元。 4.台港澳交流及香港澳門地區服務工作經費 181,661千元,較上年度增列辦公房舍租 金等8,000千元。" 2006,3203901500,26053000,無細項,行政院主管,大陸委員會,聯絡業務,行政支出,3.17.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.大陸政策之教育宣導經費10,770千元,較 上年度減列辦理大陸政策專題演講等經費 250千元。 2.新聞發佈與聯繫經費3,417千元,較上年 度減列舉辦兩岸情勢發展座談會等經費32 8千元。 3.加強國際聯繫、爭取友我力量經費8,759 千元,較上年度減列英文信件編譯費等25 0千元。 4.提供諮詢及服務經費3,107千元,較上年 度減列舉辦大陸政策說明會等活動經費40 0千元。" 2006,3203909800,2000000,無細項,行政院主管,大陸委員會,第一預備金,行政支出,3.17.7,仍照上年度預算數編列。 2006,5303901100,23275000,無細項,行政院主管,大陸委員會,文教業務,文化支出,3.17.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.兩岸文教交流策略之規劃、協調、審議及 研究經費541千元,較上年度減列辦理兩 岸文教交流協調會議等經費357千元。 2.兩岸文教交流業務聯繫經費1,300千元, 較上年度減列加強聯繫文教單位業務會報 等經費408千元。 3.文教類民間團體交流活動之輔導經費1,32 4千元,較上年度增列辦理兩岸文教交流 績優團體選拔活動等經費226千元。 4.輔導台商子女教育9,700千元,較上年度 增列協助大陸台商子弟學校學生教材等經 費3,000千元。 5.文教業務其他事項經費10,410千元,較上 年度減列加強對大陸宣導等經費385千元 。" 2006,5303908100,36102000,中華發展基金,行政院主管,大陸委員會,非營業特種基金,文化支出,3.17.9.1, 2006,5903920100,275908000,無細項,行政院主管,公平交易委員會,一般行政,其他經濟服務支出,3.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費 260,015千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額、退休離職儲金及伸算 增列調整待遇等經費11,605千元。 2.基本行政工作維持費13,863千元,較上年 度減列郵電費等 886千元。 3.車輛管理維護費 2,030千元,較上年度減 列車輛養護費及保險費等 107千元。" 2006,5903921000,18719000,限制競爭行為調查處理,行政院主管,公平交易委員會,公平交易業務,其他經濟服務支出,3.18.2.1, 2006,5903929000,610000,交通及運輸設備,行政院主管,公平交易委員會,一般建築及設備,其他經濟服務支出,3.18.3.1, 2006,5903929800,300000,無細項,行政院主管,公平交易委員會,第一預備金,其他經濟服務支出,3.18.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2006,5903930100,66562000,無細項,行政院主管,消費者保護委員會,一般行政,其他經濟服務支出,3.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費55,813千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額、退休離職儲金及伸算增 列調整待遇等經費3,557千元。 2.基本行政工作維持費10,749千元,較上年 度增列辦理建置回溯建檔經費等800千元 。   " 2006,5903930200,12406000,無細項,行政院主管,消費者保護委員會,綜合企劃業務,其他經濟服務支出,3.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.研擬消費者保護施政方針及審查消費者保 護計畫經費404千元,與上年度同。 2.宣導消費者保護教育及人才培訓經費7,57 6千元,與上年度同。 3.推動國際消費者事務合作與交流經費626 千元,與上年度同。 4.蒐集與建立消費者保護資料之出版經費26 5千元,與上年度同。 5.消費者保護議題專案研究調查經費378千 元,與上年度同。 6.推動消費者保護資訊業務及志願服務工作 3,157千元,較上年度增列辦理資通安全 計畫等經費498千元。  " 2006,5903930300,7129000,無細項,行政院主管,消費者保護委員會,督導業務,其他經濟服務支出,3.19.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.消費者保護行政工作督導協調及推動經費 621千元,與上年度同。 2.健全消費者服務中心功能經費917千元, 與上年度同。 3.協調督導保護消費者權益或申訴事項經費 2,549千元,較上年度增列僱用工讀生經 費251千元。 4.消費者保護團體之輔導與評定經費2,301 千元,較上年度增列捐助消費者保護團體 經費700千元。 5.執行消費者保護及相關資料定期公告經費 741千元,與上年度同。" 2006,5903930400,2396000,無細項,行政院主管,消費者保護委員會,法制業務,其他經濟服務支出,3.19.4,"本年度預算數2,396千元,係辦理法制業務 法規研修、疑義釋答、重要案例及資料蒐集 等經費,較上年度增列僱用工讀生經費251 千元。" 2006,5903930500,3226000,無細項,行政院主管,消費者保護委員會,消費者保護官業務,其他經濟服務支出,3.19.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.消費者保護官之培訓200千元,與上年度 同。 2.加強消費者保護官之行使職權經費439千 元,與上年度同。 3.消費者保護官之協調及聯繫經費1,012千 元,與上年度同。 4.消費爭議調解委員會之推動與輔導經費17 5千元,與上年度同。 5.市售商品衛生安全及標示之比較檢驗計畫 經費1,400千元,較上年度增列委託辦理 市售商品檢驗計畫經費1,000千元。" 2006,5903939000,816000,其他設備,行政院主管,消費者保護委員會,一般建築及設備,其他經濟服務支出,3.19.6.1, 2006,5903939800,119000,無細項,行政院主管,消費者保護委員會,第一預備金,其他經濟服務支出,3.19.7,仍照上年度預算數編列。 2006,3203950100,326363000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,一般行政,行政支出,3.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費 238,721千元,較上年度核實 減列人事費3,048千元。 2.基本行政工作維持費87,642千元,較上年 度減列資料印製等經費953千元,增列辦 公室租金49,518千元,計淨增48,565千元 。" 2006,3203951000,117719000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程企劃及法規業務,行政支出,3.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.研訂及推動公共工程暨政府採購制度與政 策經費 4,655千元,較上年度減列辦理我 國加入WTO等政府採購議題相關工作經費1 32千元。 2.研訂技師管理法規及輔導技術專業服務之 發展經費13,981千元,較上年度增列辦理 技師相關法令之研訂、修正等經費 4,633 千元。 3.落實政府採購法之推行經費 5,582千元, 較上年度減列資料印製等經費160千元。 4.輔導公共工程及相關產業經費 2,043千元 ,較上年度減列資料印製等經費56千元。 5.推動政府採購及公共工程電子化經費88,8 59千元,較上年度減列公共工程資訊系統 等經費 11,811千元。 6.公共工程法制業務經費 865千元,與上年 度同。 7.中央採購稽核小組業務經費 1,734千元, 與上年度同。" 2006,3203952000,289079000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程技術業務,行政支出,3.20.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公共工程計畫之審議經費 3,337千元,較 上年度增列辦理公共工程計畫審議相關教 育訓練及物品等經費 383千元。 2.公共工程技術之建置經費8,250千元,較 上年度增列辦理公共工程技術之建置相關 資訊設備等經費1,969千元。 3.公共工程技術之提昇經費85,856千元,較 上年度增列公共建設永續發展、公共工程 技術資料庫標準化科技計畫及辦理生態工 法發展計畫等經費48,208千元。 4.促進民間參與公共建設業務經費 185,987 千元,較上年度增列補助主辦機關辦理民 間參與公共建設前置作業費用及一般事務 費等38,741千元。 5.公共工程技術鑑定業務經費 5,649千元, 較上年度增列辦理公共工程鑑定經費3,57 3千元。" 2006,3203953000,53641000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程管理業務,行政支出,3.20.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公共工程計畫執行之協調及考核經費 3,2 24千元,與上年度同。 2.公共工程品質管理計畫經費14,408千元, 較上年度增列辦理工程品質查核等經費 7 67千元。 3.建立公共工程管理資訊體系經費9,987千 元,較上年度減列維護列管重大公共工程 管理資訊系統經費 2,201千元,增列建立 公共工程資訊系統經費8,000千元,計淨 增5,799千元。 4.採購申訴審議業務經費26,022千元,較上 年度減列處理政府採購爭議等經費737千 元。" 2006,3203959000,2000000,交通及運輸設備,行政院主管,公共工程委員會,一般建築及設備,行政支出,3.20.5.1, 2006,3203959800,2500000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,第一預備金,行政支出,3.20.6,仍照上年度預算數編列。 2006,3703970100,262096000,無細項,行政院主管,原住民族委員會及所屬,一般行政,民政支出,3.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費175,475千元,較上年度減列 技工2人、聘用人員1人之人事費1,658千 元,增列退休離職儲金等4,658千元及伸 算增列調整待遇4,196千元,計淨增7,196 千元。 2.基本行政工作維持費86,621千元,較上年 度減列信義首長宿舍有償撥用16,376千元 ,增列辦公室租金及設備等經費39,085千 元,計淨增22,709千元。" 2006,3703970200,65419000,無細項,行政院主管,原住民族委員會及所屬,綜合規劃發展,民政支出,3.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.政策制度與督導37,047千元,較上年度增 列推展原住民族政策及法規事務等經費15 ,672千元。 2.行政資訊化20,403千元,較上年度增列辦 公室自動化等經費1,500千元。 3.推動國際交流7,969千元,較上年度減列 辦理原住民非政府組織國際會議及拓展國 際合作關係等經費189千元。" 2006,3703970500,1925468000,無細項,行政院主管,原住民族委員會及所屬,經濟及公共建設業務,民政支出,3.21.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.規劃輔導原住民經濟事業發展31,236千元 ,較上年度增列辦理都市原住民生活輔導 計畫等經費1,200千元。 2.規劃輔導原住民產業發展297,131千元, 較上年度增列資料建檔工作等經費500千 元。 3.原住民技藝研習中心營運管理16,995千元 ,較上年度增列部落自力營造工法研習等 經費3,000千元。 4.原住民住宅輔導326,851千元,較上年度 增列補助原住民建構修繕住宅等經費36,4 30千元。 5.原住民山地部落聯絡道路及飲用水設施改 善479,935千元,較上年度減列原住民地 區山地聯絡道路及飲用水改善工程等經費 179,998千元。 6.辦理原住民部落永續發展計畫773,320千 元,較上年度減列辦理部落新風貌環境升 級等經費50,870千元。" 2006,3703970600,113779000,無細項,行政院主管,原住民族委員會及所屬,土地規劃管理利用業務,民政支出,3.21.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.原住民保留地規劃開發51,377千元,較上 年度增列辦理漏報增劃編原住民保留地作 業等經費21,460千元。 2.原住民保留地管理輔導38,900千元,較上 年度減列土地管理資訊維護等經費2,117 千元。 3.原住民保留地土地利用23,502千元,較上 年度增列原住民族土地規劃利用處理及林 地生物科技等經費4,307千元。" 2006,3703970700,115692000,無細項,行政院主管,原住民族委員會及所屬,文化園區建設及管理,民政支出,3.21.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費27,541千元,較上年度伸算增 列調整待遇等經費1,000千元。 2.基本行政工作維持費88,151千元,較上年 度增列購置園區遊園車等經費3,662千元 。" 2006,3703970800,546000000,無細項,行政院主管,原住民族委員會及所屬,補助原住民鄉鎮市,民政支出,3.21.6,"本年度預算數546,000千元,係補助原住民 鄉、鎮、市基本財政收支差短及加強原住民 地區基本建設等經費,與上年度同。" 2006,3703978100,700000000,原住民族綜合發展基金,行政院主管,原住民族委員會及所屬,非營業特種基金,民政支出,3.21.7.1, 2006,3703979000,0,交通及運輸設備,行政院主管,原住民族委員會及所屬,一般建築及設備,民政支出,3.21.8.1, 2006,3703979800,2060000,無細項,行政院主管,原住民族委員會及所屬,第一預備金,民政支出,3.21.9,仍照上年度預算數編列。 2006,5103970300,1039423000,無細項,行政院主管,原住民族委員會及所屬,原住民教育推展,教育支出,3.21.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.原住民族教育協調與發展986,707千元, 係依原住民族教育法第9條規定編列之辦 理原住民族教育經費,較上年度增列辦理 共星共碟計畫172,000千元、原住民學前 教育25,000千元,及原住民傳播計畫等經 費33,604千元,合共增列230,604千元。 2.原住民文化維護與發展52,716千元,與上 年度同。" 2006,6203970400,1280342000,無細項,行政院主管,原住民族委員會及所屬,社會服務推展,社會救助支出,3.21.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.加強原住民醫療衛生保健服務439,370千 元,較上年度增列辦理特殊疾病防制健康 教育宣導等經費4,296千元。 2.推動原住民社會福利服務802,090千元, 較上年度增列辦理原住民敬老福利生活津 貼等經費27,812千元。 3.原住民人民團體輔導9,043千元,較上年 度增列捐助原住民人民團體推動社會福利 等經費2,500千元。 4.原住民就業服務29,839千元,較上年度減 列補助原住民參加技術士獎勵金等經費6, 500千元。" 2006,5303980100,169188000,無細項,行政院主管,體育委員會,一般行政,文化支出,3.22.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費130,631千元,較上年度增列 伸算調整待遇經費5,400千元,增列員工 考績晉級及退休離職儲金等9,874千元, 合共增列15,274千元。 2.基本行政工作維持費38,557千元,較上年 度增列汰換副首長座車3輛2,700千元及體 育聯合辦公大樓維護等經費4,156千元, 合共增列6,856千元。" 2006,5303981000,71052000,無細項,行政院主管,體育委員會,體育行政業務,文化支出,3.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.體育行政及督導經費20,152千元,較上年 度減列運動資訊網站建置及維護等經費1, 482千元。 2.整合體育資源經費16,200千元,較上年度 減列蒐整保存體育文物、圖書等經費4,20 0千元。 3.加強國民體育宣導經費22,200千元,較上 年度減列運動資訊宣導等經費1,835千元 。 4.加強體育人才培育經費12,500千元,較上 年度減列規劃推動體育證照制度及專業人 員訓練進修等經費1,600千元。" 2006,5303982000,362086000,推展全民運動,行政院主管,體育委員會,國家體育建設,文化支出,3.22.3.1, 2006,5303989800,3200000,無細項,行政院主管,體育委員會,第一預備金,文化支出,3.22.4,仍照上年度預算數編列。 2006,3703990100,139694000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,一般行政,民政支出,3.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費81,902千元,較上年度伸算增 列調整待遇經費及增列聘用人員1人之人 事費等1,973千元。 2.基本行政工作維持費57,792千元,較上年 度增列辦公室租金等經費24,862千元。" 2006,3703991000,152172000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,綜合規劃發展,民政支出,3.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合規劃客家政策及法規36,000千元,較 上年度減列購藏客家相關圖書資料等經費 6,810千元。 2.客家文化資產之規劃與協調19,472千元, 較上年度減列辦理客庄文化資源普查等經 費3,348千元。 3.推動客家社會經濟發展96,700千元,較上 年度增列辦理客家特色產業輔導中心等經 費10,672千元。" 2006,3703992000,28359000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,海外合作交流,民政支出,3.23.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動海外合作交流工作20,576千元,較上 年度減列辦理2005客家文化藝術節等經費 16,000千元。 2.促進族群關係和諧7,783千元,與上年度 同。" 2006,3703999800,2000000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,第一預備金,民政支出,3.23.4,仍照上年度預算數編列。 2006,5303993000,1145781000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,文化教育推展,文化支出,3.23.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.客家學術、文藝發展之推動與輔助138,58 5千元,較上年度增列辦理推動輔導社區 藝文團隊計畫等經費32,900千元。 2.推展客家語言教育業務60,356千元,較上 年度增列辦理客語推廣相關競賽活動等經 費9,555千元。 3.推展及輔助客語傳播媒體業務570,890千 元,與上年度同。 4.協助營造客家文化生活環境375,950千元 ,較上年度增列辦理客家文化生活環境營 造之測量、田野及資源調查等經費19,800 千元。" 2006,5303994000,34874000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,臺灣客家文化中心規劃興建,文化支出,3.23.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費20,193千元,較上年度核實減 列人事費5,012千元,增列技工1人、工友 1人與聘用人員5人之人事費4,900千元及 伸算增列調整待遇經費605千元,計淨增4 93千元。 2.基本行政工作維持費11,681千元,與上年 度同。 3.新增辦理規劃客家生態博物館群網絡經費 3,000千元。" 2006,3304010100,1689103000,無細項,立法院主管,立法院,一般行政,立法支出,4.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,189,194千元,較上年度伸 算增列調整待遇經費、委員、員工及公費 助理之公勞健保保險費及退休離職儲金等 96,280千元。 2.基本行政工作維持266,883千元,較上年 度增列水電、整修工程空污費、議場服務 人員制服費等經費7,227千元。 3.進修訓練經費8,065千元,較上年度減列 委員、員工及助理各項專題研習、資訊教 育訓練等經費2,046千元。 4.檔案、文牘、收發、公共關係等秘書業務 經費50,435千元,較上年度減列大事記、 院聞月刊印製費、拍攝委員問政錄影帶等 經費695千元。 5.資訊管理業務經費174,526千元,較上年 度增列數據線路通訊費、建置資訊系統主 機、異地備援中心、多媒體隨選視訊系統 、目錄服務管理系統等32項應用系統及資 訊設備維護費36,915千元。" 2006,3304010200,563872000,委員歲費及公費,立法院主管,立法院,委員問政業務,立法支出,4.1.2.1, 2006,3304010300,15005000,院會議事,立法院主管,立法院,議事業務,立法支出,4.1.3.1, 2006,3304010400,6100000,無細項,立法院主管,立法院,立法諮詢業務,立法支出,4.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.法制諮詢業務經費4,330千元,與上年度 同。 2.預算諮詢業務經費1,770千元,較上年度 減列文具紙張、資料蒐集費等經費540千 元。" 2006,3304010500,40239000,無細項,立法院主管,立法院,國會圖書業務,立法支出,4.1.5,"本年度預算數40,239千元,係國會圖書管理 相關業務經費,與上年度同。" 2006,3304010600,26371000,無細項,立法院主管,立法院,公報業務,立法支出,4.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公報行政經費10,359千元,較上年度增列 製作第6屆第3、4會期委員個人問政錄影 專輯及公報上網光碟經費1,960千元。 2.文書印刷經費16,012千元,較上年度減列 印刷所員工夜間短程車資400千元。" 2006,3304010700,27000000,無細項,立法院主管,立法院,黨團補助,立法支出,4.1.7,"本年度預算數27,000千元,係補助各政黨黨 團運作所需經費,與上年度同 。" 2006,3304019000,13990000,交通及運輸設備,立法院主管,立法院,一般建築及設備,立法支出,4.1.8.1, 2006,3304019800,3000000,無細項,立法院主管,立法院,第一預備金,立法支出,4.1.9,仍照上年度預算數編列。 2006,3405010100,749763000,無細項,司法院主管,司法院,一般行政,司法支出,5.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費511,744千元,較上年度增列 伸算調整待遇經費9,996千元。 2.基本行政工作維持費28,882千元,較上年 度增列替代役宿舍租金等經費2,456千元 。 3.辦理司法行政事務費172,397千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費58,257 千元。 4.派員出國考察、訪問及專題研究業務費3, 581千元,較上年度增列出國考察經費259 千元。 5.辦理電腦資訊作業費33,159千元,較上年 度減列訓練與宣導活動等經費53千元。" 2006,3405011000,8411000,無細項,司法院主管,司法院,大法官議事業務,司法支出,5.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.憲法及其他法令解釋業務經費6,291千元 ,與上年度同。 2.考察外國釋憲制度經費2,120千元,較上 年度增列出國考察經費1,800千元。" 2006,3405011300,7565000,無細項,司法院主管,司法院,民事審判行政,司法支出,5.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事行政及法案研修經費6,327千元 ,較上年度增列民事執行再造計畫等經費 1,192千元。 2.派員出國考察經費396千元,與上年度同 。 3.捐助民間機構及團體經費842千元,較上 年度減列捐助地區公證人公會經費2千元 。" 2006,3405011400,5223000,無細項,司法院主管,司法院,刑事審判行政,司法支出,5.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事行政及法案研修經費4,883千元 ,較上年度增列辦理冤獄賠償覆議業務等 經費962千元。 2.派員出國考察經費340千元,與上年度同 。" 2006,3405011500,4299000,無細項,司法院主管,司法院,行政訴訟及懲戒行政,司法支出,5.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理行政訴訟及懲戒行政業務經費 3,575 千元,較上年度減列編印行政訴訟制度相 關論文彙編等經費419千元。 2.派員出國考察經費525千元,較上年度增 列出國考察經費261千元。 3.捐助民間機構及團體經費 199千元,較上 年度增列捐助臺灣行政法學會經費41千元 。" 2006,3405011600,5362000,無細項,司法院主管,司法院,少年及家事審判行政,司法支出,5.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年及家事行政與法案研修經費3,98 5千元,與上年度同。 2.派員出國考察經費476千元,與上年度同 。 3.捐助民間機構及團體經費901千元,與上 年度同。" 2006,3405011700,21859000,無細項,司法院主管,司法院,司法業務規劃研考,司法支出,5.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理研究改進司法制度業務經費16,285千 元,較上年度減列編印研究報告等經費1, 217千元。 2.派員出國考察經費2,937千元,較上年度 增列出國考察經費1,224千元。 3.捐助民間機構及團體經費2,637千元,與 上年度同。" 2006,3405019000,200000000,土地購置,司法院主管,司法院,一般建築及設備,司法支出,5.1.8.1, 2006,3405019800,1017000,無細項,司法院主管,司法院,第一預備金,司法支出,5.1.9,仍照上年度預算數編列。 2006,6305011900,948223000,無細項,司法院主管,司法院,對財團法人法律扶助基金會捐助,福利服務支出,5.1.10,"本年度預算數948,223千元,係依「法律扶 助法」捐助法律扶助基金會之基金及業務需 求經費,較上年度減列1,777千元。" 2006,7605011900,158065000,無細項,司法院主管,司法院,司法官退休退養給付,退休撫卹給付支出,5.1.11,"本年度預算數158,065千元,係依「司法官 退養金給與辦法」辦理司法官退休退養所需 給付經費,較上年度減列46,177千元。" 2006,3405050100,484534000,無細項,司法院主管,最高法院,一般行政,司法支出,5.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費449,658千元,較上年度核實 減列人事費5,594千元,增列法官助理9人 之人事費及伸算增列調整待遇等經費13,2 52千元,計淨增7,658千元。 2.基本行政工作維持費18,132千元,較上年 度減列公務車油料等經費70千元。 3.辦理一般行政事務費16,744千元,較上年 度增列辦公廳室整修等經費3,118千元。" 2006,3405051000,8584000,無細項,司法院主管,最高法院,審判業務,司法支出,5.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費3,837千元,較上 年度增列編印判例要旨及民刑庭會議暨全 文彙編等經費2,040千元。 2.辦理刑事案件業務經費4,267千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費150千 元。 3.辦理律師懲戒、民間公證人懲戒覆審業務 經費480千元,較上年度減列辦理冤獄賠 償覆議業務等經費1,696千元。" 2006,3405059000,0,交通及運輸設備,司法院主管,最高法院,一般建築及設備,司法支出,5.2.3.1, 2006,3405059800,770000,無細項,司法院主管,最高法院,第一預備金,司法支出,5.2.4,仍照上年度預算數編列。 2006,3405100100,153496000,無細項,司法院主管,最高行政法院,一般行政,司法支出,5.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費 142,033千元,較上年度核實 減列人事費4,798千元,增列法官助理8人 之人事費及伸算增列調整待遇等經費6,81 2千元,計淨增2,014千元。 2.基本行政工作維持費 5,853千元,較上年 度增列替代役宿舍租金等經費577千元。 3.辦理一般行政事務費5,610千元,較上年 度減列辦公廳室整修等經費2,990千元。" 2006,3405101000,3024000,無細項,司法院主管,最高行政法院,行政訴訟審判,司法支出,5.3.2,"本年度預算數3,024千元,係辦理行政訴訟 業務經費,較上年度減列辦理公務送達郵資 等經費338千元。" 2006,3405109000,20000,其他設備,司法院主管,最高行政法院,一般建築及設備,司法支出,5.3.3.1, 2006,3405109800,238000,無細項,司法院主管,最高行政法院,第一預備金,司法支出,5.3.4,仍照上年度預算數編列。 2006,3405110100,251516000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,一般行政,司法支出,5.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費194,140千元,較上年度增列 法官助理3人之人事費、員工薪俸晉級差 額、退休離職儲金及伸算增列調整待遇等 經費11,527千元。 2.基本行政工作維持費51,836千元,較上年 度減列辦公廳室租金等經費2,987千元。 3.辦理一般行政事務費5,540千元,較上年 度增列電腦設備養護等經費11千元。" 2006,3405111000,9286000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,5.4.2,"本年度預算數9,286千元,係辦理行政訴訟 業務經費,較上年度減列辦理公務送達郵資 等經費638千元。" 2006,3405118500,13000000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,5.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.興建辦公廳室計畫總經費903,127千元, 分4年辦理,94年度已編列19,766千元, 本年度續編第2年經費3,753千元,較上年 度減列16,013千元。 2.新增興建辦公廳室計畫地質改良等經費15 0,351千元,分3年辦理,本年度編列第1 年經費9,247千元。" 2006,3405119000,0,營建工程,司法院主管,臺北高等行政法院,一般建築及設備,司法支出,5.4.4.1, 2006,3405119800,865000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,第一預備金,司法支出,5.4.5,仍照上年度預算數編列。 2006,3405120100,126254000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,一般行政,司法支出,5.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費111,839千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額、退休離職儲金及伸算 增列調整待遇等經費13,568千元。 2.基本行政工作維持費6,952千元,較上年 度減列公務車油料等經費37千元。 3.辦理一般行政事務費7,463千元,較上年 度減列辦理公務送達郵資等經費390千元 。" 2006,3405121000,3845000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,5.5.2,"本年度預算數3,845千元,係辦理行政訴訟 業務經費,較上年度減列辦理公務送達郵資 等經費852千元。" 2006,3405129000,20000,其他設備,司法院主管,臺中高等行政法院,一般建築及設備,司法支出,5.5.3.1, 2006,3405129800,357000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,第一預備金,司法支出,5.5.4,仍照上年度預算數編列。 2006,3405130100,171132000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,一般行政,司法支出,5.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費149,702千元,較上年度增列 法官助理2人之人事費、員工薪俸晉級差 額、退休離職儲金及伸算增列調整待遇等 經費16,179千元。 2.基本行政工作維持費10,007千元,較上年 度增列辦公房舍基本維護等經費3千元。 3.辦理一般行政事務費11,423千元,較上年 度減列辦理業務聯繫所需電話等經費2,40 9千元。" 2006,3405131000,9145000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,5.6.2,"本年度預算數9,145千元,係辦理行政訴訟 業務經費,較上年度減列辦理業務聯繫所需 電話等經費1,297千元。" 2006,3405139000,320000,其他設備,司法院主管,高雄高等行政法院,一般建築及設備,司法支出,5.6.3.1, 2006,3405139800,374000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,第一預備金,司法支出,5.6.4,仍照上年度預算數編列。 2006,3405200100,83625000,無細項,司法院主管,公務員懲戒委員會,一般行政,司法支出,5.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費77,287千元,較上年度伸算增 列調整待遇經費1,466千元。 2.基本行政工作維持費3,272千元,較上年 度增列車輛養護等經費4千元。 3.辦理一般行政事務費3,066千元,較上年 度增列辦公廳室整修等經費125千元。" 2006,3405201000,1476000,無細項,司法院主管,公務員懲戒委員會,懲戒案件處理,司法支出,5.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理懲戒案件審議業務經費1,223千元, 較上年度減列辦理公務送達郵資等經費97 千元。 2.辦理懲戒案件調查業務經費253千元,較 上年度減列辦理公務送達郵資等經費3千 元。" 2006,3405209000,642000,其他設備,司法院主管,公務員懲戒委員會,一般建築及設備,司法支出,5.7.3.1, 2006,3405209800,231000,無細項,司法院主管,公務員懲戒委員會,第一預備金,司法支出,5.7.4,仍照上年度預算數編列。 2006,3405250100,49708000,無細項,司法院主管,司法人員研習所,一般行政,司法支出,5.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費31,372千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額、退休離職儲金及伸算增 列調整待遇等經費2,300千元。 2.基本行政工作維持費15,330千元,較上年 度增列替代役宿舍租金等經費116千元。 3.辦理一般行政事務費3,006千元,較上年 度減列辦理業務聯繫所需電話等經費898 千元。" 2006,3405251000,33410000,無細項,司法院主管,司法人員研習所,研習業務,司法支出,5.8.2,"本年度預算數33,410千元,係辦理司法人員 研習業務經費,較上年度增列辦理替代役專 業訓練等經費6,333千元。" 2006,3405258500,15000000,無細項,司法院主管,司法人員研習所,司法機關擴遷建計畫,司法支出,5.8.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.興建辦公廳舍計畫總經費1,041,220千元 ,分5年辦理,92及94年度已編列29,000 千元,本年度續編第3年經費4,587千元, 較上年度減列20,413千元。 2.新增興建辦公廳舍計畫地質改良等經費25 7,634千元,分3年辦理,本年度編列第1 年經費10,413千元。" 2006,3405259000,10000,其他設備,司法院主管,司法人員研習所,一般建築及設備,司法支出,5.8.4.1, 2006,3405259800,300000,無細項,司法院主管,司法人員研習所,第一預備金,司法支出,5.8.5,仍照上年度預算數編列。 2006,3405300100,1183494000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,一般行政,司法支出,5.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,080,767千元,較上年度增 列法官助理15人之人事費、員工薪俸晉級 差額、退休離職儲金及伸算增列調整待遇 等經費67,151千元。 2.基本行政工作維持費40,637千元,較上年 度增列員工上下班交通車租金等經費35千 元。 3.辦理一般行政事務費62,090千元,較上年 度增列法庭席位調整等經費13,639千元。" 2006,3405301000,42735000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,審判業務,司法支出,5.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費13,956千元,與上 年度同。 2.辦理刑事案件業務經費27,736千元,較上 年度增列購置什項設備等經費20千元。 3.辦理律師懲戒、民間公證人懲戒業務經費 1,043千元,與上年度同。" 2006,3405301500,40000000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,冤獄賠償,司法支出,5.9.3,"本年度預算數40,000千元,係依據冤獄賠償 法規定辦理冤獄賠償所需經費,較上年度減 列268,856千元。" 2006,3405309000,1480000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院,一般建築及設備,司法支出,5.9.4.1, 2006,3405309800,1511000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,第一預備金,司法支出,5.9.5,仍照上年度預算數編列。 2006,3405310100,483783000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,一般行政,司法支出,5.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費452,873千元,較上年度增列 法官助理11人之人事費、員工薪俸晉級差 額、退休離職儲金及伸算增列調整待遇等 經費18,054千元。 2.基本行政工作維持費11,133千元,較上年 度增列員工文康活動費等經費109千元。 3.辦理一般行政事務費19,777千元,較上年 度增列法庭席位調整等經費11,611千元。" 2006,3405311000,19071000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,審判業務,司法支出,5.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費6,238千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費307千 元。 2.辦理刑事案件業務經費12,833千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費268千 元。" 2006,3405319000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,一般建築及設備,司法支出,5.10.3.1, 2006,3405319800,423000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,第一預備金,司法支出,5.10.4,仍照上年度預算數編列。 2006,3405320100,343942000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,一般行政,司法支出,5.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費 314,765千元,較上年度增列 法官助理10人之人事費、員工薪俸晉級差 額、退休離職儲金及伸算增列調整待遇等 經費12,566千元。 2.基本行政工作維持費9,474千元,較上年 度增列替代役宿舍租金等經費167千元。 3.辦理一般行政事務費19,703千元,較上年 度增列法庭席位調整等經費9,799千元。" 2006,3405321000,13744000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,審判業務,司法支出,5.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費3,112千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費300千 元。 2.辦理刑事案件業務經費10,632千元,較上 年度增列購置什項設備等經費12千元。" 2006,3405329000,1730000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,一般建築及設備,司法支出,5.11.3.1, 2006,3405329800,466000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,第一預備金,司法支出,5.11.4,仍照上年度預算數編列。 2006,3405330100,376320000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,一般行政,司法支出,5.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費353,128千元,較上年度增列 法官助理4人之人事費、員工薪俸晉級差 額、退休離職儲金及伸算增列調整待遇等 經費18,260千元。 2.基本行政工作維持費11,626千元,較上年 度增列辦公廳室清潔維護等經費433千元 。 3.辦理一般行政事務費11,566千元,較上年 度增列法庭席位調整等經費4,193千元。" 2006,3405331000,18753000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,審判業務,司法支出,5.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費3,362千元,與上 年度同。 2.辦理刑事案件業務經費15,391千元,較上 年度減列法警押解及拘提人犯旅費等經費 435千元。" 2006,3405338500,0,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,5.12.3,"上年度辦理增建辦公廳室計畫先期規劃費預 算業已編竣,所列1,288千元如數減列。" 2006,3405339000,8740000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,一般建築及設備,司法支出,5.12.4.1, 2006,3405339800,385000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,第一預備金,司法支出,5.12.5,仍照上年度預算數編列。 2006,3405340100,119705000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,一般行政,司法支出,5.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費106,300千元,較上年度增列 法官助理2人之人事費、員工薪俸晉級差 額、退休離職儲金及伸算增列調整待遇等 經費6,166千元。 2.基本行政工作維持費5,252千元,較上年 度增列車輛養護等經費2千元。 3.辦理一般行政事務費8,153千元,較上年 度增列法庭席位調整等經費4,099千元。" 2006,3405341000,6422000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,審判業務,司法支出,5.13.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費1,743千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費71千元 。 2.辦理刑事案件業務經費4,679千元,較上 年度增列義務辯護律師酬金等經費262千 元。" 2006,3405349000,773000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,一般建築及設備,司法支出,5.13.3.1, 2006,3405349800,127000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,第一預備金,司法支出,5.13.4,仍照上年度預算數編列。 2006,3405410100,1172013000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,一般行政,司法支出,5.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,081,744千元,較上年度增 列法官助理10人之人事費、員工薪俸晉級 差額、退休離職儲金及伸算增列調整待遇 等經費60,587千元。 2.基本行政工作維持費41,186千元,較上年 度減列公務車油料等經費226千元。 3.辦理一般行政事務費49,083千元,較上年 度增列辦公廳室整修等經費6,702千元。" 2006,3405411000,117863000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,審判業務,司法支出,5.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費57,404千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費3,868 千元。 2.辦理刑事案件業務經費26,815千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費270千 元。 3.辦理民事執行業務經費33,644千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費2,658 千元。" 2006,3405411200,8361000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,少年事件處理,司法支出,5.14.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費780千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費7,581 千元,與上年度同。" 2006,3405411400,2854000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,5.14.4,"本年度預算數2,854千元,係辦理公證及提 存業務經費,與上年度同。" 2006,3405419000,1850000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺北地方法院,一般建築及設備,司法支出,5.14.5.1, 2006,3405419800,1223000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,第一預備金,司法支出,5.14.6,仍照上年度預算數編列。 2006,3405420100,454034000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,一般行政,司法支出,5.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費406,748千元,較上年度增列 法官助理3人之人事費、員工薪俸晉級差 額、退休離職儲金及伸算增列調整待遇等 經費19,194千元。 2.基本行政工作維持費26,809千元,較上年 度減列替代役宿舍租金等經費1,088千元 。 3.辦理一般行政事務費20,477千元,較上年 度增列法庭席位調整等經費4,086千元。" 2006,3405421000,58045000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,審判業務,司法支出,5.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費22,332千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費700千 元。 2.辦理刑事案件業務經費14,106千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費638千 元。 3.辦理民事執行業務經費21,607千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費400千 元。" 2006,3405421200,4862000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,少年事件處理,司法支出,5.15.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費472千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費4,390 千元,與上年度同。" 2006,3405421400,882000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,5.15.4,"本年度預算數882千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2006,3405429000,3592000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣士林地方法院,一般建築及設備,司法支出,5.15.5.1, 2006,3405429800,390000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,第一預備金,司法支出,5.15.6,仍照上年度預算數編列。 2006,3405430100,792353000,無細項,司法院主管,臺灣板橋地方法院,一般行政,司法支出,5.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ 1.人員維持費737,514千元,較上年度增列 法官助理5人之人事費、員工薪俸晉級差 額、退休離職儲金及伸算增列調整待遇等 經費49,757千元。 2.基本行政工作維持費28,449千元,較上年 度增列替代役宿舍租金等經費118千元。 3.辦理一般行政事務費26,390千元,較上年 度減列辦公廳室整修等經費12,560千元。" 2006,3405431000,78693000,無細項,司法院主管,臺灣板橋地方法院,審判業務,司法支出,5.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費31,325千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費914千 元。 2.辦理刑事案件業務經費22,222千元,較上 年度增列購置什項設備等經費13千元。 3.辦理民事執行業務經費25,146千元,與上 年度同。" 2006,3405431200,6847000,無細項,司法院主管,臺灣板橋地方法院,少年事件處理,司法支出,5.16.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費1,659千元, 與上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費5,188 千元,與上年度同。" 2006,3405431400,819000,無細項,司法院主管,臺灣板橋地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,5.16.4,"本年度預算數819千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2006,3405439000,13365000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣板橋地方法院,一般建築及設備,司法支出,5.16.5.1, 2006,3405439800,561000,無細項,司法院主管,臺灣板橋地方法院,第一預備金,司法支出,5.16.6,仍照上年度預算數編列。 2006,3405470100,575232000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,一般行政,司法支出,5.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費524,370千元,較上年度增列 法官助理11人之人事費、員工薪俸晉級差 額、退休離職儲金及伸算增列調整待遇等 經費25,392千元。 2.基本行政工作維持費18,107千元,較上年 度增列車輛養護等經費16千元。 3.辦理一般行政事務費32,755千元,較上年 度增列法庭席位調整等經費10,670千元。" 2006,3405471000,70820000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,審判業務,司法支出,5.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費24,290千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費1,281 千元。 2.辦理刑事案件業務經費25,437千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費385千 元。 3.辦理民事執行業務經費21,093千元,與上 年度同。" 2006,3405471200,8929000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,少年事件處理,司法支出,5.17.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費430千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費8,499 千元,與上年度同。" 2006,3405471400,1515000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,5.17.4,"本年度預算數1,515千元,係辦理公證及提 存業務經費,與上年度同。" 2006,3405479000,670000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣桃園地方法院,一般建築及設備,司法支出,5.17.5.1, 2006,3405479800,340000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,第一預備金,司法支出,5.17.6,仍照上年度預算數編列。 2006,3405480100,317116000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,一般行政,司法支出,5.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費287,562千元,較上年度增列 法官助理4人之人事費、員工薪俸晉級差 額、退休離職儲金及伸算增列調整待遇等 經費14,125千元。 2.基本行政工作維持費10,839千元,較上年 度增列退休退職人員三節慰問金等經費15 2千元。 3.辦理一般行政事務費18,715千元,較上年 度增列法庭席位調整等經費10,013千元。" 2006,3405481000,27780000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,審判業務,司法支出,5.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費9,201千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費419千 元。 2.辦理刑事案件業務經費10,155千元,較上 年度增列購置什項設備等經費4千元。 3.辦理民事執行業務經費8,424千元,與上 年度同。" 2006,3405481200,6098000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,少年事件處理,司法支出,5.18.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費319千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費5,779 千元,與上年度同。" 2006,3405481400,441000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,5.18.4,"本年度預算數441千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2006,3405489000,610000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣新竹地方法院,一般建築及設備,司法支出,5.18.5.1, 2006,3405489800,335000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,第一預備金,司法支出,5.18.6,仍照上年度預算數編列。 2006,3405490100,216963000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,一般行政,司法支出,5.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費193,149千元,較上年度增列 法官助理8人之人事費、員工薪俸晉級差 額、退休離職儲金及伸算增列調整待遇等 經費11,462千元。 2.基本行政工作維持費9,040千元,較上年 度增列替代役宿舍租金等經費117千元。 3.辦理一般行政事務費14,774千元,較上年 度增列法庭席位調整等經費7,269千元。" 2006,3405491000,20505000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,審判業務,司法支出,5.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費7,979千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費319千 元。 2.辦理刑事案件業務經費5,138千元,較上 年度增列購置什項設備等經費12千元。 3.辦理民事執行業務經費7,388千元,與上 年度同。" 2006,3405491200,3177000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,少年事件處理,司法支出,5.19.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費171千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費3,006 千元,與上年度同。" 2006,3405491400,300000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,5.19.4,"本年度預算數300千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2006,3405499000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,一般建築及設備,司法支出,5.19.5.1, 2006,3405499800,527000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,第一預備金,司法支出,5.19.6,仍照上年度預算數編列。 2006,3405500100,863469000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,一般行政,司法支出,5.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費810,441千元,較上年度增列 法官助理14人之人事費、員工薪俸晉級差 額、退休離職儲金及伸算增列調整待遇等 經費53,391千元。 2.基本行政工作維持費25,714千元,較上年 度增列車輛養護等經費364千元。 3.辦理一般行政事務費27,314千元,較上年 度減列電腦設備養護等經費2,521千元。" 2006,3405501000,87828000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,審判業務,司法支出,5.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費33,300千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費2,747 千元。 2.辦理刑事案件業務經費20,306千元,較上 年度增列購置什項設備等經費19千元。 3.辦理民事執行業務經費34,222千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費2,748 千元。" 2006,3405501200,9694000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,少年事件處理,司法支出,5.20.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費638千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費9,056 千元,與上年度同。" 2006,3405501400,1544000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,5.20.4,"本年度預算數1,544千元,係辦理公證及提 存業務經費,與上年度同。" 2006,3405508500,160000000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,5.20.5,"興建贓物庫及檔案大樓計畫總經費342,242 千元,分3年辦理,93年度已編列100,000千 元,本年度續編第2年經費160,000千元。" 2006,3405509000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺中地方法院,一般建築及設備,司法支出,5.20.6.1, 2006,3405509800,708000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,第一預備金,司法支出,5.20.7,仍照上年度預算數編列。 2006,3405510100,205782000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,一般行政,司法支出,5.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費181,517千元,較上年度增列 法官助理6人之人事費、員工薪俸晉級差 額、退休離職儲金及伸算增列調整待遇等 經費12,593千元。 2.基本行政工作維持費7,095千元,較上年 度減列公務車油料等經費41千元。 3.辦理一般行政事務費17,170千元,較上年 度增列法庭席位調整等經費10,782千元。" 2006,3405511000,22547000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,審判業務,司法支出,5.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費8,387千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費507千 元。 2.辦理刑事案件業務經費5,651千元,較上 年度增列購置什項設備等經費13千元。 3.辦理民事執行業務經費8,509千元,與上 年度同。" 2006,3405511200,4402000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,少年事件處理,司法支出,5.21.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費300千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費4,102 千元,與上年度同。" 2006,3405511400,507000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,5.21.4,"本年度預算數507千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2006,3405519000,2000000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣南投地方法院,一般建築及設備,司法支出,5.21.5.1, 2006,3405519800,513000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,第一預備金,司法支出,5.21.6,仍照上年度預算數編列。 2006,3405520100,371731000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,一般行政,司法支出,5.22.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費351,613千元,較上年度增列 法官助理11人之人事費、員工薪俸晉級差 額、退休離職儲金及伸算增列調整待遇等 經費17,472千元。 2.基本行政工作維持費8,911千元,較上年 度減列公務車油料等經費128千元。 3.辦理一般行政事務費11,207千元,較上年 度增列法庭席位調整等經費1,046千元。" 2006,3405521000,41209000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,審判業務,司法支出,5.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費14,225千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費1,273 千元。 2.辦理刑事案件業務經費11,019千元,較上 年度增列購置什項設備等經費15千元。 3.辦理民事執行業務經費15,965千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費1,400 千元。" 2006,3405521200,6636000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,少年事件處理,司法支出,5.22.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費126千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費6,510 千元,較上年度增列辦理少年安置、處分 或治療等經費1,288千元。" 2006,3405521400,453000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,5.22.4,"本年度預算數453千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2006,3405529000,4550000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣彰化地方法院,一般建築及設備,司法支出,5.22.5.1, 2006,3405529800,283000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,第一預備金,司法支出,5.22.6,仍照上年度預算數編列。 2006,3405530100,268511000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,一般行政,司法支出,5.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費246,361千元,較上年度增列 法官助理7人之人事費、員工薪俸晉級差 額、退休離職儲金及伸算增列調整待遇等 經費17,124千元。 2.基本行政工作維持費11,439千元,較上年 度增列替代役宿舍租金等經費688千元。 3.辦理一般行政事務費10,711千元,較上年 度減列辦公廳室整修等經費3,809千元。" 2006,3405531000,33603000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,審判業務,司法支出,5.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費11,661千元,與上 年度同。 2.辦理刑事案件業務經費8,855千元,較上 年度增列購置什項設備等經費10千元。 3.辦理民事執行業務經費13,087千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費188千 元。" 2006,3405531200,5540000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,少年事件處理,司法支出,5.23.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費50千元,與上 年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費5,490 千元,較上年度增列辦理少年安置、處分 或治療等經費1,000千元。" 2006,3405531400,267000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,5.23.4,"本年度預算數267千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2006,3405539000,1260000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣雲林地方法院,一般建築及設備,司法支出,5.23.5.1, 2006,3405539800,263000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,第一預備金,司法支出,5.23.6,仍照上年度預算數編列。 2006,3405540100,297242000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,一般行政,司法支出,5.24.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費282,300千元,較上年度增列 法官助理5人之人事費、員工薪俸晉級差 額、退休離職儲金及伸算增列調整待遇等 經費18,146千元。 2.基本行政工作維持費7,865千元,較上年 度減列車輛養護等經費72千元。 3.辦理一般行政事務費7,077千元,較上年 度減列辦公廳室整修等經費299千元。" 2006,3405541000,30179000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,審判業務,司法支出,5.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費9,057千元,與上 年度同。 2.辦理刑事案件業務經費8,510千元,較上 年度增列購置什項設備等經費7千元。 3.辦理民事執行業務經費12,612千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費2,831 千元。" 2006,3405541200,4715000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,少年事件處理,司法支出,5.24.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費487千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費4,228 千元,與上年度同。" 2006,3405541400,603000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,5.24.4,"本年度預算數603千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2006,3405548500,485410000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,5.24.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.遷建辦公廳室計畫總經費792,861千元, 分8年辦理,88年度及90至94年度預算已 編列282,822千元,本年度續編第7年經費 468,278千元,較上年度增列350,456千元 。 2.新增遷建辦公廳室計畫內部設備總經費10 4,256千元,分2年辦理,本年度編列第1 年經費17,132千元。" 2006,3405549000,4290000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,一般建築及設備,司法支出,5.24.6.1, 2006,3405549800,258000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,第一預備金,司法支出,5.24.7,仍照上年度預算數編列。 2006,3405560100,613316000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,一般行政,司法支出,5.25.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費537,076千元,較上年度增列 法官助理7人之人事費、員工薪俸晉級差 額、退休離職儲金及伸算增列調整待遇等 經費30,043千元。 2.基本行政工作維持費41,955千元,較上年 度減列公務車油料等經費205千元。 3.辦理一般行政事務費34,285千元,較上年 度增列法庭席位調整等經費7,455千元。" 2006,3405561000,77396000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,審判業務,司法支出,5.25.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費29,174千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費834千 元。 2.辦理刑事案件業務經費17,409千元,較上 年度增列購置什項設備等經費15千元。 3.辦理民事執行業務經費30,813千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費1,061 千元。" 2006,3405561200,7061000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,少年事件處理,司法支出,5.25.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費236千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費6,825 千元,與上年度同。" 2006,3405561400,1292000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,5.25.4,"本年度預算數1,292千元,係辦理公證及提 存業務經費,與上年度同。" 2006,3405569000,3750000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺南地方法院,一般建築及設備,司法支出,5.25.5.1, 2006,3405569800,456000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,第一預備金,司法支出,5.25.6,仍照上年度預算數編列。 2006,3405580100,912615000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,一般行政,司法支出,5.26.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費813,376千元,較上年度增列 法官助理23人之人事費、員工薪俸晉級差 額、退休離職儲金及伸算增列調整待遇等 經費48,454千元。 2.基本行政工作維持費41,634千元,較上年 度增列辦公室租金等經費6,051千元。 3.辦理一般行政事務費57,605千元,較上年 度增列法庭席位調整等經費36,125千元。" 2006,3405581000,116517000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,審判業務,司法支出,5.26.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費44,214千元,與上 年度同。 2.辦理刑事案件業務經費31,234千元,較上 年度增列購置什項設備等經費31千元。 3.辦理民事執行業務經費41,069千元,與上 年度同。" 2006,3405581400,2594000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,5.26.3,"本年度預算數2,594千元,係辦理公證及提 存業務經費,與上年度同。" 2006,3405588500,20000000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,5.26.4,"籌建臺灣鳳山地方法院辦公廳舍計畫總經費 2,467,380千元,分6年辦理,92及93年度預 算已編列24,000千元,本年度續編第3年經 費20,000千元。" 2006,3405589000,8480000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高雄地方法院,一般建築及設備,司法支出,5.26.5.1, 2006,3405589800,791000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,第一預備金,司法支出,5.26.6,仍照上年度預算數編列。 2006,3405590100,331408000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,一般行政,司法支出,5.27.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費301,779千元,較上年度增列 法官助理7人之人事費、員工薪俸晉級差 額、退休離職儲金及伸算增列調整待遇等 經費11,713千元。 2.基本行政工作維持費12,636千元,較上年 度增列替代役宿舍租金等經費786千元。 3.辦理一般行政事務費16,993千元,較上年 度增列辦公廳室整修等經費7,310千元。" 2006,3405591000,32973000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,審判業務,司法支出,5.27.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費13,444千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費2,289 千元。 2.辦理刑事案件業務經費7,830千元,較上 年度增列購置什項設備等經費11千元。 3.辦理民事執行業務經費11,699千元,與上 年度同。" 2006,3405591200,7221000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,少年事件處理,司法支出,5.27.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費1,265千元, 與上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費5,956 千元,與上年度同。" 2006,3405591400,763000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,5.27.4,"本年度預算數763千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2006,3405599000,1300000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣屏東地方法院,一般建築及設備,司法支出,5.27.5.1, 2006,3405599800,280000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,第一預備金,司法支出,5.27.6,仍照上年度預算數編列。 2006,3405600100,164637000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,一般行政,司法支出,5.28.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費147,421千元,較上年度增列 法官助理3人之人事費、員工薪俸晉級差 額、退休離職儲金及伸算增列調整待遇等 經費6,236千元。 2.基本行政工作維持費6,351千元,較上年 度減列車輛養護等經費97千元。 3.辦理一般行政事務費10,865千元,較上年 度增列辦公廳室整修等經費5,662千元。" 2006,3405601000,13531000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,審判業務,司法支出,5.28.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費3,637千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費299千 元。 2.辦理刑事案件業務經費4,562千元,較上 年度增列購置什項設備等經費5千元。 3.辦理民事執行業務經費5,332千元,與上 年度同。" 2006,3405601200,2996000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,少年事件處理,司法支出,5.28.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費78千元,與上 年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費2,918 千元,與上年度同。" 2006,3405601400,251000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,5.28.4,"本年度預算數251千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2006,3405609000,1425000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺東地方法院,一般建築及設備,司法支出,5.28.5.1, 2006,3405609800,133000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,第一預備金,司法支出,5.28.6,仍照上年度預算數編列。 2006,3405610100,197647000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,一般行政,司法支出,5.29.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費179,400千元,較上年度增列 法官助理5人之人事費、員工薪俸晉級差 額、退休離職儲金及伸算增列調整待遇等 經費10,176千元。 2.基本行政工作維持費8,730千元,較上年 度增列員工文康活動費等經費81千元。 3.辦理一般行政事務費9,517千元,較上年 度增列法庭席位調整等經費2,462千元。" 2006,3405611000,18165000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,審判業務,司法支出,5.29.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費6,371千元,與上 年度同。 2.辦理刑事案件業務經費5,264千元,較上 年度增列購置什項設備等經費8千元。 3.辦理民事執行業務經費6,530千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費836千 元。" 2006,3405611200,10278000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,少年事件處理,司法支出,5.29.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費665千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費9,613 千元,與上年度同。" 2006,3405611400,252000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,5.29.4,"本年度預算數252千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2006,3405619000,610000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,一般建築及設備,司法支出,5.29.5.1, 2006,3405619800,162000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,第一預備金,司法支出,5.29.6,仍照上年度預算數編列。 2006,3405620100,183933000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,一般行政,司法支出,5.30.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費163,741千元,較上年度增列 法官助理5人之人事費、員工薪俸晉級差 額、退休離職儲金及伸算增列調整待遇等 經費11,331千元。 2.基本行政工作維持費8,962千元,較上年 度減列車輛養護等經費97千元。 3.辦理一般行政事務費11,230千元,較上年 度增列法庭席位調整等經費3,607千元。" 2006,3405621000,19323000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,審判業務,司法支出,5.30.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費5,514千元,與上 年度同。 2.辦理刑事案件業務經費6,644千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費150千 元。 3.辦理民事執行業務經費7,165千元,與上 年度同。" 2006,3405621200,4675000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,少年事件處理,司法支出,5.30.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費605千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費4,070 千元,與上年度同。" 2006,3405621400,199000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,5.30.4,"本年度預算數199千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2006,3405629000,4250000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,一般建築及設備,司法支出,5.30.5.1, 2006,3405629800,153000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,第一預備金,司法支出,5.30.6,仍照上年度預算數編列。 2006,3405630100,235966000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,一般行政,司法支出,5.31.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費 212,196千元,較上年度增列 法官助理7人之人事費、員工薪俸晉級差 額、退休離職儲金及伸算增列調整待遇等 經費12,329千元。 2.基本行政工作維持費10,987千元,較上年 度增列員工文康活動費等經費10千元。 3.辦理一般行政事務費12,783千元,較上年 度減列辦公廳室整修等經費 740千元。" 2006,3405631000,25134000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,審判業務,司法支出,5.31.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費 8,204千元,與上 年度同。 2.辦理刑事案件業務經費 8,501千元,較上 年度增列購置什項設備等經費14千元。 3.辦理民事執行業務經費 8,429千元,與上 年度同。" 2006,3405631200,4159000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,少年事件處理,司法支出,5.31.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費 100千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費 4,059 千元,與上年度同。" 2006,3405631400,537000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,5.31.4,"本年度預算數 537千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2006,3405639000,440000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣基隆地方法院,一般建築及設備,司法支出,5.31.5.1, 2006,3405639800,196000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,第一預備金,司法支出,5.31.6,仍照上年度預算數編列。 2006,3405640100,92424000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,一般行政,司法支出,5.32.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費80,940千元,較上年度增列法 官助理1人之人事費及伸算增列調整待遇 等經費1,972千元。 2.基本行政工作維持費7,530千元,較上年 度增列辦公廳室電費等經費4,538千元。 3.辦理一般行政事務費3,954千元,較上年 度增列法庭席位調整等經費533千元。" 2006,3405641000,4210000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,審判業務,司法支出,5.32.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費1,133千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費48千元 。 2.辦理刑事案件業務經費1,669千元,與上 年度同。 3.辦理民事執行業務經費1,408千元,與上 年度同。" 2006,3405641200,649000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,少年事件處理,司法支出,5.32.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費71千元,與上 年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費578千 元,與上年度同。" 2006,3405641400,245000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,5.32.4,"本年度預算數245千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2006,3405648500,0,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,5.32.5,"上年度擴遷建辦公廳室計畫預算業已編竣, 所列239,919千元如數減列。" 2006,3405649000,100000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,一般建築及設備,司法支出,5.32.6.1, 2006,3405649800,89000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,第一預備金,司法支出,5.32.7,仍照上年度預算數編列。 2006,3405800100,154912000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年法院,一般行政,司法支出,5.33.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費137,494千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額、退休離職儲金及伸算 增列調整待遇等經費8,812千元。 2.基本行政工作維持費9,247千元,較上年 度減列替代役宿舍租金等經費120千元。 3.辦理一般行政事務費8,171千元,較上年 度增列法庭席位調整等經費1,175千元。" 2006,3405801200,20522000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年法院,少年事件處理,司法支出,5.33.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費6,479千元, 較上年度減列辦理公務送達郵資等經費64 8千元。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費14,043 千元,與上年度同。" 2006,3405809000,137000000,土地購置,司法院主管,臺灣高雄少年法院,一般建築及設備,司法支出,5.33.3.1, 2006,3405809800,966000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年法院,第一預備金,司法支出,5.33.4,仍照上年度預算數編列。 2006,3405900100,23614000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,一般行政,司法支出,5.34.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費22,154千元,較上年度增列法 官助理1人之人事費、員工薪俸晉級差額 、退休離職儲金及伸算增列調整待遇等經 費927千元。 2.基本行政工作維持費786千元,較上年度 增列公務車油料等經費105千元。 3.辦理一般行政事務費674千元,較上年度 增列電腦設備養護等經費2千元。" 2006,3405901000,1571000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,審判業務,司法支出,5.34.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費198千元,較上年 度減列辦理公務送達郵資等經費42千元。 2.辦理刑事案件業務經費1,373千元,較上 年度增列赴馬祖審理案件旅費等經費287 千元。" 2006,3405909000,1000000,交通及運輸設備,司法院主管,福建高等法院金門分院,一般建築及設備,司法支出,5.34.3.1, 2006,3405909800,28000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,第一預備金,司法支出,5.34.4,仍照上年度預算數編列。 2006,3405910100,65316000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,一般行政,司法支出,5.35.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費57,240千元,較上年度增列法 官助理1人之人事費、員工薪俸晉級差額 、退休離職儲金及伸算增列調整待遇等經 費3,221千元。 2.基本行政工作維持費2,333千元,較上年 度增列車輛養護等經費90千元。 3.辦理一般行政事務費5,743千元,較上年 度增列法庭席位調整等經費2,722千元。" 2006,3405911000,3034000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,審判業務,司法支出,5.35.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費716千元,較上年 度減列辦理公務送達郵資等經費94千元。 2.辦理刑事案件業務經費1,723千元,較上 年度增列義務辯護律師補助旅費等經費98 千元。 3.辦理民事執行業務經費595千元,與上年 度同。" 2006,3405911200,692000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,少年事件處理,司法支出,5.35.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費148千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費544千 元,與上年度同。" 2006,3405911400,92000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,5.35.4,"本年度預算數92千元,係辦理公證及提存業 務經費,與上年度同。" 2006,3405919000,2837000,營建工程,司法院主管,福建金門地方法院,一般建築及設備,司法支出,5.35.5.1, 2006,3405919800,67000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,第一預備金,司法支出,5.35.6,仍照上年度預算數編列。 2006,3405930100,17154000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,一般行政,司法支出,5.36.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費14,147千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額、退休離職儲金及伸算增 列調整待遇等經費468千元。 2.基本行政工作維持費873千元,較上年度 減列公務車油料等經費13千元。 3.辦理一般行政事務費2,134千元,較上年 度減列辦公廳室整修等經費1,212千元。" 2006,3405931000,1109000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,審判業務,司法支出,5.36.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費211千元,較上年 度增列辦理公務送達郵資等經費9千元。 2.辦理刑事案件業務經費778千元,與上年 度同。 3.辦理民事執行業務經費120千元,與上年 度同。" 2006,3405931200,205000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,少年事件處理,司法支出,5.36.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費116千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費89千元 ,與上年度同。" 2006,3405931400,27000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,5.36.4,"本年度預算數27千元,係辦理公證及提存業 務經費,與上年度同。" 2006,3405939000,0,交通及運輸設備,司法院主管,福建連江地方法院,一般建築及設備,司法支出,5.36.5.1, 2006,3405939800,28000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,第一預備金,司法支出,5.36.6,仍照上年度預算數編列。 2006,3506010100,358082000,無細項,考試院主管,考試院,一般行政,考試支出,6.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費 274,789千元,較上年度增列 駐衛警 2人之人事費 1,537千元及伸算增 列調整待遇等經費 5,089千元,合共增列  6,626千元。 2.基本行政工作維持費62,733千元,較上年 度減列公文管理資訊系統數位檔案建置費 及辦公設備等 4,628千元,增列車輛養護 費 172千元,計淨減4,456千元。 3.資訊業務20,560千元,較上年度減列電腦 網路設備租金等 2,431千元,增列證書系 統線上簽核、證書防偽及知識管理資訊系 統開發建置等經費 6,484千元,計淨增4, 053千元。" 2006,3506011200,5513000,無細項,考試院主管,考試院,議事業務,考試支出,6.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.考銓議事業務 1,706千元,與上年度同。 2.考銓業務考察 3,807千元,較上年度增列 出國考察費用等 559千元。" 2006,3506011300,2669000,無細項,考試院主管,考試院,法制業務,考試支出,6.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.法制作業及法規編譯 894千元,與上年度 同。 2.訴願審議及督導 1,775千元,與上年度同 。" 2006,3506011400,23037000,無細項,考試院主管,考試院,施政業務及督導,考試支出,6.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.考試檢覈及訓練及(合)格證書管理製發業 務 3,060千元,較上年度增列證書防偽功 能等經費 795千元。 2.考銓施政業務審查及督導 7,220千元,與 上年度同。 3.考銓及公務人力資源叢書編譯 5,030千元 ,較上年度減列編印考銓報告書印刷費等  700千元。 4.考試及格人員聯繫及施政成果宣導 1,343 千元,與上年度同。 5.考銓研究發展 3,296千元,較上年度增列 委請專家辦理有關文官制度研究等經費 2 85千元。 6.國際文官制度學術交流3,088千元,與上 年度同。" 2006,3506019800,1150000,無細項,考試院主管,考試院,第一預備金,考試支出,6.1.5,仍照上年度預算數編列。 2006,7706012100,35126000,無細項,考試院主管,考試院,退撫基金監理,退休撫卹業務支出,6.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費29,066千元,較上年度增列員 工晉級差額及伸算增列調整待遇等經費1, 859千元。 2.基本行政工作維持費4,670千元,較上年 度減列業務聯繫費用及水電費等529千元 ,增列設備租金等317千元,計淨減212千 元。 3.退撫基金稽查業務1,390千元,較上年度 減列業務聯繫費用與資料蒐集及編印費用 等157千元,增列辦理業務所需物品及國 外參訪旅費等403千元,計淨增246千元。" 2006,3506100100,275404000,無細項,考試院主管,考選部,一般行政,考試支出,6.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費 253,419千元,較上年度增列 退休離職儲金、健保補助費及伸算增列調 整待遇等經費10,693千元。 2.基本行政工作維持費21,985千元,較上年 度減列車輛油料費、資料印刷費及房屋修 繕費等5,167千元。" 2006,3506101000,440417000,無細項,考試院主管,考選部,考試業務,考試支出,6.2.2,"本年度預算數440,417千元,係辦理考試業 務所需經費,較上年度增列監場費、命題閱 卷費等試務經費63,023千元。" 2006,3506101400,27163000,試題研編及審查,考試院主管,考選部,考試業務研究改進,考試支出,6.2.3.1, 2006,3506109000,9900000,營建工程,考試院主管,考選部,一般建築及設備,考試支出,6.2.4.1, 2006,3506109800,800000,無細項,考試院主管,考選部,第一預備金,考試支出,6.2.5,仍照上年度預算數編列。 2006,3506200100,390503000,無細項,考試院主管,銓敘部,一般行政,考試支出,6.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費 342,992千元,較上年度伸算 增列調整待遇經費8,337千元。 2.基本行政工作維持費26,919千元,較上年 度減列汰換電梯經費4,436千元,增列汰 換辦公機具設備等1,280千元,計淨減3,1 56千元。 3.資訊系統之使用及管理20,592千元,與上 年度同。" 2006,3506200200,7425000,人事法制研究改進,考試院主管,銓敘部,人事法制及銓敘,考試支出,6.3.2.1, 2006,3506209000,0,交通及運輸設備,考試院主管,銓敘部,一般建築及設備,考試支出,6.3.3.1, 2006,3506209800,817000,無細項,考試院主管,銓敘部,第一預備金,考試支出,6.3.4,仍照上年度預算數編列。 2006,6106200300,205860000,無細項,考試院主管,銓敘部,公務人員保險管理及監理,社會保險支出,6.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公務人員保險管理 687千元,與上年度同 。 2.公務人員保險監理 813千元,較上年度增 列顧問兼職費108千元。 3.補助公教人員保險事務經費 204,360千元 ,較上年度伸算增列調整待遇等經費4,01 0千元。" 2006,6306205800,93993000,無細項,考試院主管,銓敘部,早期退休公教人員生活困難照護金,福利服務支出,6.3.6,"本年度預算數 93,993千元,係對早期退休 公教人員生活特別困難者每年3節發給照護 金,較上年度減列如列數。" 2006,7606205300,15048636000,無細項,考試院主管,銓敘部,公務人員退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,6.3.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公務人員退休給付14,107,770千元,較上 年度增列退休給付1,396,251千元。 2.公務人員撫卹給付 412,200千元,較上年 度增列撫卹給付39,791千元。 3.公務人員殮葬補助34,820千元,與上年度 同。 4.政務人員退職酬勞金給付 475,849千元, 較上年度增列退職酬勞金 60,840千元。 5.公(政)務人員因公傷殘死亡慰問金 17,99 7千元,與上年度同。" 2006,7706200600,3098000,公務人員退休撫卹管理,考試院主管,銓敘部,退休撫卹業務,退休撫卹業務支出,6.3.8.1, 2006,3506300100,115301000,無細項,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,一般行政,考試支出,6.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費100,420千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等 經費3,496千元。 2.基本行政工作維持費14,881千元,與上年 度同。" 2006,3506301100,3498000,保障業務,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,保障暨培訓,考試支出,6.4.2.1, 2006,3506309800,500000,無細項,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,第一預備金,考試支出,6.4.3,仍照上年度預算數編列。 2006,3506400100,128116000,無細項,考試院主管,國家文官培訓所,一般行政,考試支出,6.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費77,770千元,較上年度增列退 休離職儲金及伸算增列調整待遇等經費4, 078千元。 2.基本行政工作維持費32,615千元,較上年 度增列辦公廳舍維修、購置消防安全設備 及監視器等經費11,509千元。 3.資訊管理業務17,731千元,較上年度增列 電腦設備租用、知識管理系統平台維護及 購置資通安全系統等經費3,641千元。" 2006,3506401100,141110000,無細項,考試院主管,國家文官培訓所,國家文官培訓業務,考試支出,6.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公務人員考試錄取人員訓練44,262千元, 較上年度減列高普初考錄取人員訓練經費 1,380千元,增列地方特考錄取人員訓練 經費2,940千元,計淨增1,560千元。 2.公務人員晉升官等訓練88,447千元,較上 年度減列交通事業人員員級晉升高員級及 警佐晉升警正委託代訓等經費19,947千元 ,增列委任晉升薦任及薦任晉升簡任訓練 等經費7,076千元,計淨減12,871千元。 3.公務人員訓練之國際交流2,301千元,較 上年度增列參與國際訓練組織之活動等經 費800千元。 4.公務人員訓練相關圖書資訊之蒐集、分析 及服務6,100千元,較上年度減列購置圖 書資料等經費2,560千元,增列辦理全國 讀書會總會等推廣活動經費1,719千元, 計淨減841千元。" 2006,3506409800,540000,無細項,考試院主管,國家文官培訓所,第一預備金,考試支出,6.5.3,仍照上年度預算數編列。 2006,3607010100,634184000,無細項,監察院主管,監察院,一般行政,監察支出,7.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ 1.人員維持費575,838千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額、退休離職儲金及伸算 增列調整待遇等經費12,171千元。 2.基本行政工作維持費53,072千元,較上年 度增列物品、一般事務費、設施及機械設 備養護費等經費1,835千元。 3.資訊管理5,274千元,較上年度減列電腦 用品等經費431千元。" 2006,3607010300,11931000,無細項,監察院主管,監察院,議事業務,監察支出,7.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.議事行政8,032千元,與上年度同。 2.國際監察事務活動3,899千元,與上年度 同。" 2006,3607010900,26373000,無細項,監察院主管,監察院,調查巡察業務,監察支出,7.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.調查巡察業務23,083千元,較上年度增列 一般事務費等891千元。 2.委員國外考察3,290千元,與上年度同。" 2006,3607011200,18105000,無細項,監察院主管,監察院,財產申報業務,監察支出,7.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公職人員財產申報8,105千元,與上年度 同。 2.政治獻金申報10,000千元,較上年度增列 通訊費、物品及一般事務費等6,000千元 。" 2006,3607019000,21541000,營建工程,監察院主管,監察院,一般建築及設備,監察支出,7.1.5.1, 2006,3607019800,922000,無細項,監察院主管,監察院,第一預備金,監察支出,7.1.6,仍照上年度預算數編列。 2006,3607100100,1078258000,無細項,監察院主管,審計部,一般行政,監察支出,7.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,009,983千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額、退休離職儲金及伸 算增列調整待遇等經費21,632千元。 2.基本行政工作維持費68,275千元,較上年 度減列汰換辦公設備等1,127千元。" 2006,3607101000,30882000,無細項,監察院主管,審計部,中央政府審計,監察支出,7.2.2,"本年度預算數30,882千元,係執行審計工作 所需之文具用品及出差旅費等,較上年度減 列文具用品等經費166千元。" 2006,3607102000,17272000,無細項,監察院主管,審計部,縣市地方審計,監察支出,7.2.3,"本年度預算數17,272千元,係執行縣市地方 審計工作所需之文具用品及出差旅費等,較 上年度減列文具用品等經費90千元。" 2006,3607109000,0,土地購置,監察院主管,審計部,一般建築及設備,監察支出,7.2.4.1, 2006,3607109800,3375000,無細項,監察院主管,審計部,第一預備金,監察支出,7.2.5,仍照上年度預算數編列。 2006,3607600100,70094000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,一般行政,監察支出,7.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費65,074千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額、退休離職儲金及伸算增 列調整待遇等經費2,802千元。 2.基本行政工作維持費5,020千元,較上年 度減列資訊設備221千元,增列電話交換 機設備400千元,計淨增179千元。" 2006,3607601000,2058000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,審計業務,監察支出,7.3.2,"本年度預算數2,058千元,係執行審計工作 所需之文具用品及出差旅費等,與上年度同 。" 2006,3607609800,136000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,第一預備金,監察支出,7.3.3,仍照上年度預算數編列。 2006,3607700100,63307000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,一般行政,監察支出,7.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費59,217千元,較上年度增列退 休離職儲金及伸算增列調整待遇等經費2, 409千元。 2.基本行政工作維持費4,090千元,較上年 度減列電話系統及地下室高壓電器設備等 1,777千元。" 2006,3607701000,1460000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,審計業務,監察支出,7.4.2,"本年度預算數1,460千元,係執行審計工作 所需之文具用品及出差旅費等,與上年度同 。" 2006,3607709000,90000000,營建工程,監察院主管,審計部高雄市審計處,一般建築及設備,監察支出,7.4.3.1, 2006,3607709800,102000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,第一預備金,監察支出,7.4.4,仍照上年度預算數編列。 2006,3708010100,1131787000,無細項,內政部主管,內政部,一般行政,民政支出,8.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,001,587千元,較上年度減 列精減員額薪俸等經費14,569千元,伸算 增列調整待遇經費15,162千元,增列員工 退休離職儲金等經費13,933千元,計淨增 14,526千元。 2.基本行政工作維持費121,592千元,較上 年度減列汰購設備等經費2,949千元。 3.統計業務專案計畫經費8,608千元,較上 年度減列辦理社會福利各項調查等經費68 6千元,增列建立內政統計資料庫等經費6 18千元,計淨減68千元。" 2006,3708011000,426320000,無細項,內政部主管,內政部,民政業務,民政支出,8.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.地方自治督導經費3,844千元,較上年度 增列修訂地方制度相關法規等經費131千 元。 2.公民參政暨政黨政治經費3,164千元,較 上年度增列研究地方議會法制等經費239 千元。 3.加強宣導實踐禮儀規範經費12,589千元, 較上年度減列辦理禮儀民俗及國家祭典等 經費15,459千元。 4.督導推行墓政及葬儀現代化經費3,787千 元,較上年度減列補助地方政府辦理喪葬 設施興(改)建計畫等經費149,093千元。 5.政黨審議業務經費1,995千元,較上年度 增列政黨組織、運作法律規範及政黨補助 制度等經費369千元。 6.宗教事務推動及發展經費10,122千元,較 上年度增列舉辦寺廟、教會表揚大會等經 費1,454千元。 7.地方行政工作經費359,278千元,較上年 度減列補助地方政府辦理公共造產業務等 經費3,809千元,增列補助苗栗縣政中心 遷建工程等經費300,000千元,計淨增296 ,191千元。 8.協助民間各界辦理國家重大慶典31,541千 元,較上年度增列補助辦理國慶業務經費 20,000千元。" 2006,3708011500,106968000,無細項,內政部主管,內政部,戶政業務,民政支出,8.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.督導改進戶籍行政經費2,248千元,與上 年度同。 2.加強改進國籍行政經費797千元,較上年 度增列國籍政策及法規制度作業經費229 千元。 3.辦理戶籍人口統計經費3,655千元,較上 年度增列婚育策略先期研究等經費1,682 千元。 4.推行人口政策經費21,540千元,較上年度 減列補助地方政府辦理外籍與大陸配偶生 活適應輔導事宜等經費1,000千元。 5.戶役政資訊作業及管理經費77,264千元, 較上年度增列戶役政資訊系統機房工程等 經費10,600千元。 6.戶政人員之培訓經費1,464千元,與上年 度同。 7.上年度辦理全面換發國民身分證製發計畫 預算業已編竣,所列873,132千元如數減 列。" 2006,3708012500,491829000,測量及方域,內政部主管,內政部,地政業務,民政支出,8.1.4.1, 2006,3708012600,922338000,土地測量,內政部主管,內政部,土地測量與規劃設計業務,民政支出,8.1.5.1, 2006,3708013000,652255000,無細項,內政部主管,內政部,內政資訊業務,民政支出,8.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動內政資訊系統經費52,829千元,較上 年度減列房屋修繕等經費6,768千元。 2.自然人憑證發證計畫經費52,000千元,較 上年度增列憑證發證計畫綜合協調與督導 查證作業等經費3,487千元。 3.行政資訊系統開發及維護處理經費11,826 千元,較上年度減列開發公文知識入口管 理系統等經費7,706千元。 4.國土資訊系統計畫經費535,600千元,較 上年度增列補助地方政府辦理公共設施管 線等經費268,150千元。" 2006,3708018100,300000000,外籍配偶照顧輔導基金,內政部主管,內政部,非營業特種基金,民政支出,8.1.7.1, 2006,3708019000,64987000,營建工程,內政部主管,內政部,一般建築及設備,民政支出,8.1.8.1, 2006,3708019800,28603000,無細項,內政部主管,內政部,第一預備金,民政支出,8.1.9,仍照上年度預算數編列。 2006,6108013700,30175574000,無細項,內政部主管,內政部,社會保險業務,社會保險支出,8.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.社會保險之研究規劃經費750千元,與上 年度同。 2.農民保險業務經費26,030,750千元,較上 年度減列農民參加農民保險、全民健康保 險保險費補助及被保險人資格審查等經費 710,101千元,增列彌補農保虧損經費1,9 80,000千元,計淨增1,269,899千元。 3.農民保險監理業務經費2,688千元,較上 年度減列爭議審議委員交通費等經費92千 元。 4.低收入戶健康保險業務經費1,472,000千 元,較上年度減列門診及住院部分負擔補 助等經費56,801千元,增列低收入戶參加 全民健康保險保險費補助等經費256,801 千元,計淨增200,000千元。 5.中重度身心障礙者及70歲以上中低收入老 人健康保險業務經費2,618,044千元,較 上年度增列中重度身心障礙者參加全民健 康保險保險費補助及70歲以上中低收入老 人參加全民健康保險保險費補助等經費40 ,771千元。 6.辦理國民年金籌備工作經費51,342千元, 較上年度增列委託辦理籌備國民年金相關 業務經費38,442千元。" 2006,6208013800,203344000,無細項,內政部主管,內政部,社會救助業務,社會救助支出,8.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.督導辦理各項救助工作經費61,837千元, 較上年度減列天然災害救助慰問等經費38 ,331千元。 2.辦理低收入戶健保病患住院膳食費濟助經 費141,507千元,與上年度同。" 2006,6308013500,103483000,無細項,內政部主管,內政部,社會行政業務,福利服務支出,8.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.健全人民團體組織及推行改善社會風氣業 務經費50,049千元,較上年度減列輔導社 會團體健全組織及辦理各項重要紀念節慶 等經費4,800千元,增列建置人民團體資 訊整合系統等經費3,300千元,計淨減1,5 00千元。 2.健全職業團體組織業務經費9,917千元, 較上年度減列輔導職業團體健全組織等經 費500千元。 3.健全合作社場組織業務經費26,133千元, 較上年度減列合作社(場)登記考核等經費 1,500千元。 4.強化合作事業輔導業務經費14,128千元, 較上年度減列健全合作社經營管理及輔導 學校員生消費合作社等經費1,500千元。 5.輔導社會福利慈善事業基金會健全發展業 務經費3,256千元,與上年度同。" 2006,6308013600,30646266000,無細項,內政部主管,內政部,社會福利服務業務,福利服務支出,8.1.13,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推展社會福利綜合工作經費30,409千元, 較上年度增列辦理全人照顧關懷科技計畫 先期規劃經費2,506千元。 2.推展婦女福利服務經費126,772千元,與 上年度同。 3.推展老人福利服務經費1,442,265千元, 較上年度減列建置照顧服務資源系統等經 費24,256千元,增列設置社區照顧關懷據 點等經費127,701千元,計淨增103,445千 元。 4.推展社區發展工作經費92,040千元,較上 年度減列委託辦理成立社區營造資源中心 、辦理社區精神倫理建設等經費16,651千 元。 5.規劃建立社會工作專業經費13,141千元, 與上年度同。 6.推展身心障礙福利服務經費1,316,534千 元,較上年度增列中低收入身心障礙者生 活補助等經費36,613千元。 7.建立社會福利志願服務制度經費64,488千 元,較上年度減列委託辦理社區照顧人力 組訓及辦理改善社區照顧質量計畫等經費 11,796千元。 8.辦理社會役業務經費8,334千元,與上年 度同。 9.推展家庭暴力、性侵害及性騷擾防治業務 經費145,570千元,較上年度減列補助地 方政府購置性侵害案件減少被害人重複陳 述作業設備等經費16,545千元,增列男性 關懷專線號碼簡化、系統功能擴充及推展 性騷擾防治業務等經費35,965千元,計淨 增19,420千元。 10.發放敬老福利生活津貼經費27,406,713 千元,較上年度伸算增列津貼2,340,000 千元。" 2006,6308013900,43998000,北區老人安養工作,內政部主管,內政部,社會福利設施管理與建設,福利服務支出,8.1.14.1, 2006,5608112000,559974000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,公園規劃業務,農業支出,8.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.督導國家公園建設計畫之推動及宣導經費 9,329千元,較上年度減列國家公園計畫 審議工作及生態工法暨生物多樣性中程綱 要計畫等經費4,671千元。 2.蒐集並編譯有關國家公園法規及資料經費 300千元,與上年度同。 3.都會公園管理與維護經費41,945千元,較 上年度減列高雄都會公園及台中都會公園 經營管理經費1,000千元,高雄都會公園 及台中都會公園公共設施及景觀據點維修 改善計畫經費2,045千元,合共減列3,045 千元。 4.都會公園開發業務經費475,900千元,較 上年度增列辦理高雄都會公園開發計畫( 第二次修正)規劃設計及工程經費22,500 千元,購置高雄都會公園園區內土地經費 14,000千元,台南都會公園開發計畫工程 費35,400千元,合共增列71,900千元。 5.新增辦理推動台灣地區公園綠地計畫經費 500千元。 6.新增辦理東沙海域資源調查及經營管理計 畫經費32,000千元。" 2006,5608113000,290398000,墾丁國家公園經營管理,內政部主管,營建署及所屬,國家公園經營管理,農業支出,8.2.2.1, 2006,5708110100,1119194000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,一般行政,工業支出,8.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下﹕ 1.人員維持費999,082千元,較上年度伸算 增列調整待遇經費16,791千元,增列員工 退休離職儲金等經費8,506千元,合共增 列25,297千元。 2.基本行政工作維持費66,729千元,較上年 度增列汰購冷氣機、辦公設備及一般行政 作業等經費4,019千元。 3.營建資訊系統開發管理與維護經費53,383 千元,較上年度減列汰換電腦設備及軟體 等經費6,000千元,全國建築管理資訊系 統建置計畫經費2,300千元,增列安心住 家計畫等經費12,000千元,計淨增3,700 千元。" 2006,5708111000,9819783000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,營建業務,工業支出,8.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理國土、海岸地區及土資場等計畫之研 擬審議、規劃管理經費33,668千元,較上 年度減列海岸生態復育及環境景觀改善經 費25,000千元,增列通盤規劃台灣地區土 資場及營建餘土資訊系統之建置經費2,00 0千元,委託辦理台灣地區近岸海域整體 規劃先期作業經費3,000千元,計淨減20, 000千元。 2.都市計畫法規研擬、案件審議及都市開發 建設經費140,090千元,較上年度減列委 託辦理「地震雙年展」展示各國地貌改變 與改造復育成果經費5,000千元,補助台 南市政府辦理台南市五條港再生計畫300, 000千元,闢建二二八國家級紀念公園經 費80,000千元,辦理都市更新示範計畫經 費129,500千元,增列委託辦理歐盟主要 國家都市發展資訊平台建置等經費3,118 千元,計淨減511,382千元。 3.國民住宅計畫、住宅政策之推動及建築開 發經理業輔導管理經費38,754千元,較上 年度增列彙編分析住宅資訊統計彙報經費 5,650千元,九二一重建感恩紀念工程相 關經費4,000千元,補助地方政府平價住 宅經營管理等費用6,000千元及921震災受 災戶租金折價損失等經費2,211千元,合 共增列17,861千元。 4.推動建築許可、施工管理及使用維護等工 作經費81,747千元,較上年度增列「全國 廣告物管理改善方案」經費2,000千元及 綠建築相關工作經費37,143千元,合共增 列39,143千元。 5.辦理建築師、營造業等管理與輔導工作計 畫經費7,409千元,較上年度減列加強營 造業輔導及改進工作等經費8,620千元, 增列捐助中華民國建築師公會全國聯合會 辦理APEC建築師計畫秘書處作業及中華台 北監督委員會相關作業經費1,000千元, 計淨減7,620千元。 6.執行維護公共安全方案與公寓大廈及社區 管理經費106,595千元,較上年度減列建 築物實施耐震能力評估及補強方案經費3, 000千元,增列「物業管理物業發展綱領 及行動方案」暨旗艦計畫相關工作經費5, 000千元,計淨增2,000千元。 7.辦理都市計畫公共設施業務及推動營建自 動化經費1,524,200千元,較上年度減列 營建自動化及電子化推動經費13,027千元 ,營建知識管理系統等經費14,150千元, 合共減列27,177千元。 8.推動市區道路、共同管道及下水道等業務 管理3,330千元,較上年度減列下水道業 務督導、研討等工作經費280千元,增列 中華民國道路協會、中國土木水利工程學 會、中國工程師學會、中華民國環境工程 學會及臺灣下水道協會等常年會費150千 元,計淨減130千元。 9.辦理振興建築投資業措施減輕購屋者利息 負擔經費5,604,312千元,較上年度淨減1 ,008,184千元,包括: (1)林肯大郡全毀受災戶購宅貸款專案利 息補貼6,608千元,較上年度減列1,392 千元。 (2)辦理振興建築投資業措施補貼利息616 ,118千元,較上年度減列126,977千元 。 (3)辦理三三三安家專案青年購屋貸款利 息補貼180,100千元,較上年度減列7,6 50千元。 (4)辦理健全房地產市場措施購屋貸款利 息補貼4,800,986千元,較上年度減列8 72,665千元。 (5)新增辦理九二一利息補貼原購屋貸款 借款人負擔之利息差額500千元。 10.辦理都市計畫與營建行政經費23,878千 元,較上年度增列加強營造業輔導及改進 工作等經費8,692千元。 11.創造台灣城鄉風貌示範計畫2,255,800千 元,較上年度增列辦理城鎮地貌改造相關 作業經費34,231千元,補助地方政府辦理 城鎮地貌改造計畫經費1,453,800千元, 補助地方政府辦理新社區風貌營造計畫經 費150,000千元,辦理「戒嚴時期政治受 難者紀念碑興建計畫」國際競圖及規劃設 計等工作經費12,000千元,合共增列1,65 0,031千元。" 2006,5708112100,178296000,國土及都市規劃業務,內政部主管,營建署及所屬,國土規劃、新生地開發及重機械救災,工業支出,8.2.5.1, 2006,5708119000,3000000,營建工程,內政部主管,營建署及所屬,一般建築及設備,工業支出,8.2.6.1, 2006,5708119800,3176000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,第一預備金,工業支出,8.2.7,仍照上年度預算數編列。 2006,5808115500,7934960000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,道路建設及養護,交通支出,8.2.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.生活圈道路系統建設計畫經費5,970,000 千元,較上年度減列215,000千元。 2.第二高速公路後續交流道聯絡道改善計畫 經費585,000千元,較上年度減列1,015,0 00千元。 3.市區道路建設發展及研究考核經費35,560 千元,較上年度減列392千元。 4.台北都會區快速道路系統整體發展計畫1, 000,000千元,較上年度增列41,000千元 。 5.台灣地區高速公路交流道聯絡道現況檢討 及改善計畫經費42,000千元,較上年度增 列12,800千元。 6.東西向快速公路交流道聯絡道改善計畫經 費50,000千元,較上年度減列41,400千元 。 7.新增辦理桃園航空城客運園區聯外道路計 畫經費2,400千元。 8.新增辦理台灣地區既有市區道路綠美化景 觀改善計畫經費250,000千元。" 2006,7108114000,4001998000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,下水道管理業務,環境保護支出,8.2.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.污水下水道建設計畫經費4,000,000千元 ,較上年度減列2,364,980千元,包括: (1)辦理台灣省污水下水道建設及五大流 域污水下水道建設經費3,390,000千元 ,較上年度減列1,753,480千元。 (2)補助高雄市政府辦理污水下水道建設 計畫經費550,000千元,較上年度減列5 68,500千元。 (3)補助福建省政府辦理污水下水道建設 計畫經費60,000千元,較上年度減列43 ,000千元。 2.推動下水道工程建設經費1,998千元,與 上年度同。 3.上年度辦理雨水下水道建設計畫預算業已 編竣,所列917,700千元如數減列。" 2006,7308118100,2186800000,營建建設基金,內政部主管,營建署及所屬,非營業特種基金,社區發展支出,8.2.10.1, 2006,3708210100,11810988000,無細項,內政部主管,警政署,一般行政,民政支出,8.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費11,721,357千元,較上年度伸 算增列調整待遇經費316,888千元,增列 考績晉級及離職儲金等經費152,779千元 ,合共增列469,667千元。 2.基本行政工作維持費89,631千元,較上年 度減列車輛稅捐及養護費等4,602千元, 增列一般事務費及房屋建築養護費等3,16 3千元,計淨減1,439千元。" 2006,3708211000,1202559000,無細項,內政部主管,警政署,警政業務,民政支出,8.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.強化警備應變措施及維護社會治安經費17 2,561千元,較上年度減列擴大臨檢績優 單位獎勵金等3,772千元,增列辦理全國 治安工作、執行訪視與查驗大陸地區人民 來台觀光活動工作費及派員學習反恐打擊 技巧出國旅費等22,050千元,計淨增18,2 78千元。 2.交通安全維護及交通秩序規劃經費23,309 千元,較上年度減列兵役替代役專業訓練 講座鐘點費及交通執法滿意度民意調查等 經費1,001千元,增列派員研習考察交通 執法技能出國旅費1,350千元,計淨增349 千元。 3.端正警察風紀及強化各警察單位內部管理 經費240,660千元,較上年度增列警察人 員危勞降齡命令退休特別給付金844千元 ,警察人員因公傷殘醫療照護及子女教養 金等經費66,072千元,合共增列66,916千 元。 4.外僑管理及促進國際警察合作經費22,777 千元,較上年度減列外國元首、重要外賓 訪華安全維護工作及查處非法外人、外國 船、民海上非法入境案所需生活補助、遣 返機票等經費1,000千元。 5.加強機場及商港貨櫃安全檢查業務經費18 ,052千元,與上年度同。 6.警察業務管理經費525,676千元,較上年 度減列員警服裝費1,771千元、各警察機 關ISO品質管理系統後續訓練及複驗費等2 ,782千元,增列辦理「台灣健康社區六星 計畫─社區治安」經費118,672千元,員 警射擊訓練及勤務用子彈等經費55,108千 元,計淨增169,227千元。 7.加強警察教育訓練業務經費128,098千元 ,較上年度減列員警射擊訓練、勤務用子 彈經費56,157千元、特殊任務警力集中訓 練及幹部、員警常年訓練、心理輔導等經 費10,938千元,合共減列67,095千元。 8.電子處理警政資料經費71,426千元,較上 年度減列電腦主機及終端工作站等設備養 護費9,920千元,增列購置電腦軟體、維 護及租金等經費16,920千元,計淨增7,00 0千元。" 2006,3708211200,354286000,無細項,內政部主管,警政署,警務管理,民政支出,8.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.警察電訊所辦理有線及無線電訊電路工作 經費153,731千元,較上年度減列其他業 務租金及未經銓敘退休人員優惠存款利息 差額補貼等經費8,850千元,遷建台中分 所廳舍最後1年經費13,213千元,擴充交 換機及差勤電子刷卡機等設備經費12,252 千元,增列派員赴國外學習環島通訊平台 操作訓練及環島微波通訊系統設備養護費 等7,541千元,遷建新竹分所總工程費26, 181千元,分2年辦理,95年度編列11,576 千元,埋設管線地下化工程及汰購展頻微 波機、冷氣機等設備經費15,450千元,計 淨增252千元。 2.警察機械修理廠辦理警用武器與車輛維修 及零組件製造業務經費10,615千元,較上 年度減列一般事務費、稅捐及退休人員三 節慰問金等2,282千元,修槍用高速車床 設備等經費350千元,增列通訊費、房屋 建築及設施養護費等746千元,汰購修車 用快速充電機、電動頂高機及勤務車1輛 等經費980千元,計淨減906千元。 3.警察廣播電臺辦理廣播業務工作經費60,0 22千元,較上年度減列按日按件計資酬金 、設施及機械設備養護費等16,191千元, 增列水電費及權利使用費等2,385千元, 計淨減13,806千元。 4.民防防情指揮管制所辦理防情管制業務及 通信設施工作經費20,095千元,較上年度 減列中央遙控警報系統主控台及中繼站電 子零組件等793千元,緊急供電系統暨周 邊設備及中型工程車1輛等經費6,210千元 ,增列汰換中型工程車1輛及冷氣機等設 備經費1,265千元,計淨減5,738千元。 5.鐵路警察局辦理鐵路治安維護工作經費43 ,818千元,較上年度減列未經銓敘退休人 員優惠存款利息補貼及汰換電話總機、值 班台、投影機等經費3,987千元,增列車 輛及辦公器具修繕費210千元,汰購無線 電轉播機用不斷電設備、偵訊室錄影音設 備及中型警備車1輛、巡邏車2輛等經費5, 202千元,計淨增1,425千元。 6.高雄港務警察局辦理高雄港區治安維護工 作經費9,731千元,較上年度減列車輛油 料及養護費等1,447千元,增列加班值班 費及退休人員三節慰問金等1,522千元, 計淨增75千元。 7.台中港務警察局辦理台中港及麥寮工業專 用港港區治安維護工作經費6,502千元, 較上年度減列辦公器具養護費等155千元 ,掃描器及分離式冷氣機等經費432千元 ,增列退休人員三節慰問金等161千元, 購置數位錄音及錄影設備等經費168千元 ,計淨減258千元。 8.基隆港務警察局辦理基隆港區治安維護工 作經費4,821千元,較上年度減列水電費 、通訊費及退休人員三節慰問金等1,288 千元,增列一般事務費及房屋建築養護費 等416千元,計淨減872千元。 9.花蓮港務警察局辦理花蓮港及和平工業專 用港港區治安維護工作經費5,582千元, 較上年度減列冷氣機、除濕機設備等經費 503千元,增列加班值班費及通訊費等315 千元,購置逆滲透飲水機設備等經費200 千元,計淨增12千元。 10.國家公園警察大隊辦理國家公園園區治 安維護工作經費39,369千元,較上年度減 列汰換巡邏車7輛、機車15輛及冷氣機等 經費7,600千元,增列汰換巡邏車4輛、機 車14輛及傳真機等設備經費4,877千元, 計淨減2,723千元。" 2006,3708211300,606675000,無細項,內政部主管,警政署,保安警察業務,民政支出,8.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.保安警察第一總隊辦理派遣、訓練、警戒 及秩序維護業務等經費201,926千元,較 上年度減列加班值班費及營區土地租金等 經費1,871千元,石牌營區中正、明德、 綜合大樓安全消防改善整建相關工程及汰 購偵防車2輛、器材運輸車1輛等經費33,8 42千元,增列未經銓敘退休人員優惠存款 利息差額補貼200千元,石牌營區各大樓 安全消防改善、室內靶場冷卻水塔更新工 程及汰購中型警備車2輛、維安特勤隊應 勤裝備等經費21,745千元,計淨減13,768 千元。 2.保安警察第三總隊辦理貨櫃安全檢查業務 經費75,613千元,較上年度減列加班值班 費及通訊費等586千元,汰換中型警備車1 輛、刑事偵查車1輛、巡邏車4輛、偵防車 7輛及衛星定位系統、影印機等設備經費1 0,694千元,增列機動式檢查儀設備養護 經費2,500千元,廳舍外牆整修、汰購偵 防車4輛及偵訊室監控系統等設備經費11, 016千元,計淨增2,236千元。 3.保安警察第四總隊辦理警力派遣、訓練、 警戒及秩序維護業務等經費57,079千元, 較上年度減列員警服裝及辦公經費1,373 千元及加班值班費71千元,汰換大型警備 車、器材運輸車各1輛及監視系統等設備 經費10,377千元,增列汰換中型警備車2 輛、勤務車1輛及影印機等設備經費7,998 千元,計淨減3,823千元。 4.保安警察第五總隊辦理警力派遣、訓練、 警戒及秩序維護業務等經費85,298千元, 較上年度減列員警服裝及辦公經費1,648 千元,加班值班費及未經銓敘退休人員優 惠存款利息差額補貼等經費526千元,汰 換器材運輸車1輛及熱水鍋爐等設備經費7 ,000千元,增列汰換大型警備車1輛、機 車10輛及傳真機等設備經費6,790千元, 計淨減2,384千元。 5.保安警察第六總隊辦理首長安全警衛及中 央憲政機關駐衛業務等經費171,097千元 ,較上年度減列加班值班費及未經銓敘退 休人員優惠存款利息差額補貼等經費684 千元,汰渙中型警備車2輛、警衛車3輛、 槍櫃及子彈櫃等設備經費10,374千元,增 列租用民屋為駐地辦公及勤務宿舍等租金 1,200千元,興建廳舍(含靶場)工程總 經費559,140千元,分4年辦理,94年度已 動支第一預備金2,000千元,本年度續編 列第2年經費47,460千元,汰購中型警備 車2輛、巡邏車1輛、機車6輛、冷氣機及 無線電櫃等設備經費8,287千元,計淨增4 5,889千元。 6.臺灣保安警察總隊辦理維護派駐機構之安 全經費 11,343千元,較上年度減列加班 值班費及未經銓敘退休人員優惠存款利息 差額補貼等經費961千元,冷氣機、電冰 箱及傳真機等設備經費420千元,增列通 訊費336千元及汰購多軌數位錄音系統、 影印機等設備經費 530千元,計淨減 515 千元。 7.新增保安警察第二總隊第一大隊辦理查緝 盜版、仿冒、保護智慧財產權業務所需加 班值班費、員警服裝及辦公等經費4,319 千元。" 2006,3708219000,33000000,營建工程,內政部主管,警政署,一般建築及設備,民政支出,8.3.5.1, 2006,3708219800,45000000,無細項,內政部主管,警政署,第一預備金,民政支出,8.3.6,仍照上年度預算數編列。 2006,3708220100,721222000,無細項,內政部主管,警政署入出境管理局,一般行政,民政支出,8.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費 709,267千元,較上年度減列 工友出缺不補人事費及大陸地區人民面談 及查察虛偽結婚獎金等3,820千元,伸算 增列調整待遇經費13,253千元,增列職員 3人及警察20人之人事費26,586千元,計 淨增36,019千元。 2.基本行政工作維持費11,955千元,與上年 度同。" 2006,3708221100,367436000,無細項,內政部主管,警政署入出境管理局,入出境管理業務,民政支出,8.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.貫徹執行入出境管理政策經費44,437千元 ,與上年度同。 2.加強海外服務工作經費51,374千元,較上 年度減列出國旅費55千元。 3.建立整體性國境管理資訊經費 158,568千 元,較上年度減列分期付款電腦設備到期 等經費62,136千元,增列分期付款電腦設 備保固到期維護經費等13,079千元,計淨 減49,057千元。 4.收容監管遣返強制出境作業經費94,377千 元,與上年度同。 5.加強查緝及面談業務推展經費18,680千元 ,較上年度減列人民檢舉虛偽結婚獎勵金  1,000千元。" 2006,3708229000,0,土地購置,內政部主管,警政署入出境管理局,一般建築及設備,民政支出,8.4.3.1, 2006,3708229800,2000000,無細項,內政部主管,警政署入出境管理局,第一預備金,民政支出,8.4.4,仍照上年度預算數編列。 2006,3708240100,1801489000,無細項,內政部主管,警政署國道公路警察局,一般行政,民政支出,8.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,754,793千元,較上年度減 列處理道路交通安全人員獎勵金等38,526 千元,伸算增列調整待遇經費29,573千元 ,增列警察200人之人事費126,337千元, 增列公務人員退休離職儲金等經費23,361 千元,計淨增140,745千元。 2.基本行政工作維持費46,696千元,較上年 度減列車輛保險費等3,270千元,增列無 線電頻段執照更換費等4,180千元,計淨 增910千元。" 2006,3708241000,177692000,無細項,內政部主管,警政署國道公路警察局,公路警察業務,民政支出,8.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.維持交通秩序及安全經費177,065千元, 較上年度增列郵寄違規單郵資等23,519千 元,巡邏車油料費等17,004千元,合共增 列40,523千元。 2.義勇警察組訓工作費627千元,較上年度 增列義警訓練教材等經費26千元。" 2006,3708249000,3029000,營建工程,內政部主管,警政署國道公路警察局,一般建築及設備,民政支出,8.5.3.1, 2006,3708249800,1470000,無細項,內政部主管,警政署國道公路警察局,第一預備金,民政支出,8.5.4,仍照上年度預算數編列。 2006,3708260100,1229816000,無細項,內政部主管,警政署刑事警察局,一般行政,民政支出,8.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,147,401千元,較上年度伸 算增列調整待遇經費20,173千元,增列員 工薪俸晉級差額及年終工作獎金等44,671 千元,合共增列64,844千元。 2.基本行政工作維持費82,415千元,較上年 度減列興建刑事科技大樓拆除乙、丙棟另 租辦公廳搬遷費用等8,750千元,增列退 休退職人員三節慰問金等經費1,367千元 ,計淨減7,383千元。" 2006,3708261000,576499000,無細項,內政部主管,警政署刑事警察局,刑事警察業務,民政支出,8.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.犯罪資料及指紋分析電腦化經費23,369千 元,與上年度同。 2.國際刑警組織聯繫及偵防涉外案件經費8, 459千元,較上年度增列派員赴國外進修 及研習等經費2,880千元。 3.爆炸物案件現場採證與蒐證工作訓練經費 1,240千元,與上年度同。 4.偵辦與督導刑案偵破及檢肅流氓經費192, 256千元,較上年度減列各項委託研究計 畫經費1,400千元,增列165反詐欺諮詢專 線電話費等12,163千元,偵辦特殊重大刑 案、刑案佈建及通聯等經費9,000千元, 計淨增19,763千元。 5.辦理刑事偵防綜合業務經費35,247千元, 與上年度同。 6.固網通訊監察系統中程計畫總經費420,50 7千元,分3年辦理,除93及94年度已編列 313,349千元外,本年度續編最後1年經費 107,158千元。 7.新增第三代行動電話監察系統中程計畫經 費619,852千元,分3年辦理,本年度編列 第1年經費208,770千元。" 2006,3708269000,199050000,營建工程,內政部主管,警政署刑事警察局,一般建築及設備,民政支出,8.6.3.1, 2006,3708269800,2000000,無細項,內政部主管,警政署刑事警察局,第一預備金,民政支出,8.6.4,仍照上年度預算數編列。 2006,3708410100,546557000,無細項,內政部主管,中央警察大學,一般行政,民政支出,8.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費523,759千元,較上年度減列 職員6人及工友6人之人事費8,982千元, 伸算增列調整待遇經費15,070千元,增列 教師舊制年資退撫經費等19,151千元,員 工參加公保、勞保及全民健保保險費補助 等1,833千元,計淨增27,072千元。 2.基本行政工作維持費22,798千元,較上年 度減列眷舍修繕等經費664千元,增列退 休人員優惠存款利息差額補貼等經費850 千元,計淨增186千元。" 2006,3708410200,411315000,無細項,內政部主管,中央警察大學,高級警察教育,民政支出,8.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.教務行政及警察博物館工作維持經費6,82 1千元,較上年度減列學生暑期實習等經 費434千元。 2.教學訓輔基本工作維持經費104,164千元 ,較上年度減列各系所教學業務經費2,22 0千元,增列提升鑑識科學研發能力科技 計畫等經費17,263千元,計淨增15,043千 元。 3.出國研究及出席國際會議經費552千元, 較上年度減列加強與國外大學之研究機構 互訪及交流計畫等經費121千元。 4.軍訓服役、警用技能教學及學生生活管理 經費27,543千元,較上年度減列購置訓輔 專書等經費1,041千元。 5.員警升(在)職教育訓練及生活管理經費 6,936千元,較上年度減列教師鐘點費等6 65千元,增列學員主副食費等165千元, 計淨減500千元。 6.學生公費249,799千元,較上年度減列學 生主副食費等11,016千元,增列學生生活 津貼14,728千元,計淨增3,712千元。 7.鑑定工作及推廣教育學分班業務經費900 千元,全數以其所收鑑定費與學分費收入 支應,與上年度同。 8.辦理招生考試工作經費14,600千元,全數 以招生考試所收報名費收入支應,較上年 度增列3,975千元。" 2006,3708419000,25577000,營建工程,內政部主管,中央警察大學,一般建築及設備,民政支出,8.7.3.1, 2006,3708419800,1459000,無細項,內政部主管,中央警察大學,第一預備金,民政支出,8.7.4,仍照上年度預算數編列。 2006,3708420100,449967000,無細項,內政部主管,臺灣警察專科學校,一般行政,民政支出,8.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費407,543千元 ,較上年度伸算 增列調整待遇經費7,984千元。 2.基本行政工作維持費33,468千元,較上年 度減列廚房及各項應勤設備等經費749千 元,增列油料及未銓敘退休警察利息差額 補貼等經費1,401千元,計淨增652千元。 3.資訊業務維持費8,956千元,較上年度增 列伺服器及資訊服務費等1,872千元。" 2006,3708421000,1142921000,無細項,內政部主管,臺灣警察專科學校,初級警察教育,民政支出,8.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本教學行政工作維持37,074千元,較上 年度減列房屋、設施及機械設備養護費等 4,832千元,增列瓦斯燃料費等3,665千元 ,計淨減1,167千元。 2.基本教學訓輔工作維持費155,230千元, 較上年度增列教學業務費及書籍費等5,08 8千元,教師兼課鐘點費27,222千元,合 共增列32,310千元。 3.學生實習工作維持費8,601千元,較上年 度增列學生實習指導費等862千元。 4.軍訓及警用技能教學經費28,716千元,較 上年度減列汽車駕駛訓練等經費4,749千 元,增列靶場耗材及射擊課程子彈費6,13 7千元,計淨增1,388千元。 5.員警在職進修教育經費2,734千元,較上 年度減列外聘講座鐘點費等17,745千元。 6.學生公費892,566千元,較上年度增列學 生生活津貼等經費208,125千元。 7.辦理招生考試工作經費18,000千元,全數 以招生考試所收報名費收入支應,較上年 度增列試務經費1,000千元。" 2006,3708429000,2600000,交通及運輸設備,內政部主管,臺灣警察專科學校,一般建築及設備,民政支出,8.8.3.1, 2006,3708429800,2320000,無細項,內政部主管,臺灣警察專科學校,第一預備金,民政支出,8.8.4,仍照上年度預算數編列。 2006,3708510100,430970000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,一般行政,民政支出,8.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費401,020千元,較上年度伸算 增列調整待遇經費2,696千元,增列消防 人員因公傷殘、死亡慰問、撫卹等經費21 ,275千元,員工退休離職儲金及勞、健保 保險等經費3,429千元,合共增列27,400 千元。 2.基本行政工作維持費29,950千元,較上年 度減列辦公廳舍租金、管理費等經費33,6 69千元,增列消防人員因公傷殘、死亡子 女教養、醫療等經費3,721千元,計淨減2 9,948千元。" 2006,3708511000,2086812000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,消防救災業務,民政支出,8.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.消防管理業務經費376,403千元,較上年 度增列辦理中央災害應變中心、行政院災 害防救委員會及消防署搬遷大坪林廳舍內 部裝修工程經費126,906千元,防救災宣 導看板及辦公事務設備經費11,576千元, 辦公廳舍管理及清潔等經費10,323千元, 合共增列148,805千元。 2.加強災害管理工作經費20,123千元,較上 年度減列籌組地震防救災國際聯盟組織經 費5,000千元,中央災害應變中心作業系 統設備經費2,476千元,增列辦理第二期 防災國家型科技計畫經費900千元,赴美 國參加事故現場指揮體系訓練等經費677 千元,計淨減5,899千元。 3.加強火災預防工作經費13,877千元,較上 年度增列辦理防焰認證等經費1,420千元 。 4.加強危險物品管理工作經費61,245千元, 較上年度增列建置液化石油氣檢驗場、分 銷商及容器管理資料庫經費2,000千元, 一般爆竹煙火新出廠認可等經費5,916千 元,印製定期檢驗鋼瓶合格標示等經費6, 889千元,合共增列14,805千元。 5.加強災害搶救工作經費 532,722千元,較 上年度減列辦理提升消防單位化學災害搶 救能力計畫經費78,000千元,提升消防機 關核生化災害初期搶救能力計畫經費7,21 2千元,增列赴瑞士參加隧道救援訓練經 費1,458千元,充實消防車輛計畫等經費1 ,425千元,計淨減82,329千元。 6.加強緊急救護工作經費57,392千元,較上 年度減列充實救護車輛計畫經費 29,250 千元,購置救護應勤裝備器材經費10,600 千元,辦理各級救護技術員訓練等經費14 ,700千元,增列消防機關執行救護人員接 種流感疫苗等經費1,843千元,計淨減52, 707千元。 7.加強火災調查工作經費7,380千元,較上 年度減列辦理火災調查年會經費1,500千 元,各項火災調查與鑑定所需用品經費42 7千元,合共減列1,927千元。 8.加強教育訓練工作經費41,576千元,較上 年度減列購置消防常年訓練教具經費2,42 8千元,增列派員參加國際消防會議與第9 屆世界消防運動會經費1,824千元,消防 楷模出國考察等經費574千元,計淨減30 千元。 9.加強民力運用工作經費267,750千元,較 上年度減列幹部講習與教育訓練經費3,12 5千元,增列充實義勇消防組織裝備器材 計畫經費150,000千元,辦理全國義勇消 防人員競技大賽經費8,000千元,計淨增1 54,875千元。 10.加強救災救護指揮工作經費8,530千元, 較上年度增列辦理資訊教育訓練等經費1, 032千元。 11.加強特種搜救工作經費84,892千元,較 上年度減列購置各類災害搶救裝備器材車 輛經費61,200千元,辦理國外災害搜救訓 練等經費6,336千元,增列補助高雄市政 府搜救犬馴養建置計畫經費25,000千元, 計淨減42,536千元。 12.加強消防訓練中心工作經費408,906千元 ,較上年度增列訓練中心房屋建築經費18 2,706千元。 13.加強災害防救工作經費199,653千元,較 上年度減列辦理「防救災緊急通訊系統整 合建置計畫」經費604,600千元,「防救 災資訊系統計畫」經費139,500千元,協 助直轄市、縣(市) 政府強化地區災害防 救計畫經費9,450千元,其他防救災業務 經費8,657千元,增列防救災緊急通訊系 統通訊費18,280千元,辦理第二期防災國 家型科技計畫經費6,300千元,地震重建 經驗國際研討會經費2,000千元,計淨減7 35,627千元。 14.加強國家搜救指揮中心工作經費6,363千 元,較上年度增列通訊經費15千元。" 2006,3708512000,233967000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,港務消防業務,民政支出,8.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基隆港務消防業務56,149千元,較上年度 伸算增列調整待遇等經費986千元。 2.台中港務消防業務50,410千元,較上年度 伸算增列調整待遇等經費1,052千元。 3.高雄港務消防業務106,973千元,較上年 度伸算增列調整待遇等經費2,508千元。 4.花蓮港務消防業務20,435千元,較上年度 伸算增列調整待遇等經費374千元。" 2006,3708519000,4830000,交通及運輸設備,內政部主管,消防署及所屬,一般建築及設備,民政支出,8.9.4.1, 2006,3708519800,1620000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,第一預備金,民政支出,8.9.5,仍照上年度預算數編列。 2006,3708550100,195459000,無細項,內政部主管,役政署,一般行政,民政支出,8.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費172,110千元,較上年度減列 技工退職給付及補償金等7,114千元,伸 算增列調整待遇經費3,790千元,增列全 民健保保險費補助等經費2,367千元,計 淨減957千元。 2.基本行政工作維持費23,349千元,較上年 度減列印刷及清潔等事務經費997千元。" 2006,3708551000,4996031000,無細項,內政部主管,役政署,役政業務,民政支出,8.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.徵兵處理經費208,510千元,較上年度增 列補助地方政府辦理役男體複檢經費5,00 0千元。 2.役政人員培訓計畫經費1,347千元,與上 年度同。 3.替代役訪視座談業務經費1,400千元,與 上年度同。 4.軍人權益與其家屬之優待扶助及特別災害 救助工作經費549,766千元,與上年度同 。 5.兵役宣導工作經費5,002千元,與上年度 同。 6.後備軍人補充兵替代役備役之管理與召集 演習經費800千元,與上年度同。 7.辦理替代役工作經費4,229,206千元,較 上年度減列替代役役男軍事基礎訓練及替 代役役男退役輔導就業訓練等經費6,555 千元,增列替代役役男薪給、主副食及撫 卹等經費92,193千元,計淨增85,638千元 。" 2006,3708559800,2000000,無細項,內政部主管,役政署,第一預備金,民政支出,8.10.3,仍照上年度預算數編列。 2006,5208610100,68612000,無細項,內政部主管,建築研究所,一般行政,科學支出,8.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費64,190千元,較上年度伸算增 列調整待遇經費1,400千元。 2.基本行政工作維持費4,422千元,較上年 度減列辦公室租金及汰購辦公設備等經費 13,192千元。" 2006,5208615500,610388000,無細項,內政部主管,建築研究所,建築研究業務,科學支出,8.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合規劃經費17,860千元,較上年度增列 古蹟暨歷史建築保存修復科技計畫經費58 8千元。 2.安全防災經費57,812千元,較上年度增列 建築防火安全科技計畫、都市及建築安全 防災科技計畫、國土與城鄉安全防災科技 計畫及防火實驗群試驗服務計畫等經費7, 120千元。 3.工程技術經費53,826千元,較上年度減列 建築業自動化及電子化科技計畫5,171千 元,增列建築物地震災害防制研究計畫、 建築耐震科技計畫、創新營建材料研發科 技計畫及風工程科技應用整合中程計畫等 經費17,737千元,計淨增12,566千元。 4.環境控制經費294,535千元,較上年度減 列綠建築推動方案60,426千元,增列綠建 築與居住環境科技計畫及性能實驗群試驗 服務計畫等經費4,199千元,計淨減56,22 7千元。其中綠建築與居住環境科技計畫 總經費163,300千元,分4年辦理,除92至 94年度已編列72,882千元外,本年度續編 最後1年經費25,922千元。 5.建築實驗設施設置計畫總經費2,055,895 千元,分10年編列,除86至94年度已編列 1,835,385千元外,本年度續編最後1年經 費186,355千元。" 2006,5208619000,0,其他設備,內政部主管,建築研究所,一般建築及設備,科學支出,8.11.3.1, 2006,5208619800,180000,無細項,內政部主管,建築研究所,第一預備金,科學支出,8.11.4,仍照上年度預算數編列。 2006,3708650100,398008000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,一般行政,民政支出,8.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費339,280千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費3,612千元。 2.基本工作維持費58,728千元,較上年度減 列辦公室搬遷費、租金19,001千元及雜項 設備費1,310千元。" 2006,3708651000,572702000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,空中勤務業務,民政支出,8.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.航務、機務及飛安經費544,528千元,較 上年度增列油料及直昇機暨救災救護裝備 器材維修費等10,818千元。 2.勤務指揮工作經費28,174千元,較上年度 減列資訊服務費等600千元,增列資、通 訊設備費1,310千元,計淨增710千元。" 2006,3708659000,578515000,交通運輸及設備,內政部主管,空中勤務總隊,一般建築及設備,民政支出,8.12.3.1, 2006,6308710100,58564000,無細項,內政部主管,兒童局,一般行政,福利服務支出,8.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費42,222千元,較上年度伸算增 列調整待遇等經費803千元。 2.基本行政工作維持費16,342千元,較上年 度減列開發兒童安置及教養機構管理系統 等經費2,184千元。" 2006,6308716500,3305914000,無細項,內政部主管,兒童局,兒童及少年福利業務,福利服務支出,8.13.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理兒童及少年綜合規劃業務經費13,805 千元,與上年度同。 2.辦理兒童及少年福利業務經費1,916,567 千元,較上年度減列補助兒少福利機構興 建及設施設備8,000千元,增列3歲以下兒 童醫療補助經費244,120千元,計淨增236 ,120千元。。 3.辦理兒童及少年保護重建業務經費36,000 千元,與上年度同。 4.辦理兒童托育服務業務經費1,219,212千 元,較上年度減列托兒所興設及設施設備 30,000千元,增列發放幼兒教育券經費68 ,000千元、中低收入家庭幼兒托教補助60 ,000千元及原住民幼兒托教補助21,750千 元,計淨增119,750千元。 5.辦理少年防制輔導業務經費120,330千元 ,與上年度同。" 2006,6308719000,0,營建工程,內政部主管,兒童局,一般建築及設備,福利服務支出,8.13.3.1, 2006,6308719800,270000,無細項,內政部主管,兒童局,第一預備金,福利服務支出,8.13.4,仍照上年度預算數編列。 2006,3911010100,7506645000,無細項,外交部主管,外交部,一般行政,外交支出,9.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費7,279,665千元,較上年度伸 算增列調整待遇及職員12人之人事費等22 2,363千元。 2.基本行政工作維持費174,731千元,較上 年度增列台北賓館管理、房屋建築養護費 及設備購置等經費39,601千元。 3.檔案及資訊處理42,639千元,較上年度減 列資訊服務及資訊設備購置等經費1,181 千元。 4.亞東關係協會事務管理5,422千元,較上 年度減列一般事務費等326千元。 5.北美事務協調委員會事務管理4,188千元 ,較上年度增列物品及房屋建築養護費等 258千元。" 2006,3911011000,119643000,外交業務管理,外交部主管,外交部,外交業務,外交支出,9.1.2.1, 2006,3911011300,3330596000,無細項,外交部主管,外交部,駐外機構業務,外交支出,9.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.駐外使領單位基本行政工作維持費2,550, 187千元,較上年度減列通訊費、館官舍 租金及國外旅費等9,716千元,增列勞力 外包、一般事務費、房屋建築修繕及設備 費等106,919千元,計淨增97,203千元。 2.駐外經濟單位基本行政工作維持費188,50 3千元,較上年度減列一般事務費及國外 旅費等2,244千元。 3.駐外文化單位基本行政工作維持費55,018 千元,較上年度增列一般事務費及物品等 8,711千元。 4.駐外新聞單位基本行政工作維持費204,08 2千元,較上年度減列其他業務租金等2,8 17元。 5.駐外觀光單位基本行政工作維持費35,536 千元,與上年度同。 6.駐外僑務單位基本行政工作維持費25,031 千元,較上年度減列一般事務費等212千 元。 7.駐外科學單位基本行政工作維持費41,135 千元,較上年度減列通訊費、資訊服務費 、其他業務租金及一般事務費等9,645千 元。 8.駐外文化中心基本行政工作維持費14,063 千元,較上年度減列國外旅費等1,646千 元。 9.駐世界貿易組織代表團基本行政工作維持 費188,673千元,較上年度減列一般事務 費及國外旅費等5,498千元。 10.駐外醫療衛生推廣業務基本行政工作維 持費9,510千元,與上年度同。 11.駐外原子能科學發展業務基本行政工作 維持費1,164千元,與上年度同。 12.新增駐外金融業務基本行政工作維持費1 7,694千元。" 2006,3911011400,1465802000,無細項,外交部主管,外交部,國際會議及交流,外交支出,9.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.參與國際組織活動342,343千元,較上年 度增列參與國際組織計畫及活動等經費21 ,566千元。 2.協助各種國際交流955,435千元,較上年 度增列各項國際交流活動等經費86,704千 元。 3.出國訪問168,024千元,較上年度增列出 國訪問經費1,952千元。" 2006,3911011500,9889013000,無細項,外交部主管,外交部,國際合作,外交支出,9.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.駐外技術服務1,475,781千元,較上年度 減列辦理駐外技術團隊等經費24,901千元 。 2.加強雙邊及多邊合作8,413,232千元,較 上年度增列參與各項雙邊及多邊合作計畫 等經費406,129千元。" 2006,3911016100,268194000,無細項,外交部主管,外交部,國際關懷與救助,外交支出,9.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.對國際之關懷救助及重建262,386千元, 較上年度減列災難救助及重建等經費198, 969千元。 2.旅外國人急難救助5,808千元,較上年度 增列旅外國人急難救助經費1,421千元。" 2006,3911019000,0,營建工程,外交部主管,外交部,一般建築及設備,外交支出,9.1.7.1, 2006,3911019800,31527000,無細項,外交部主管,外交部,第一預備金,外交支出,9.1.8,仍照上年度預算數編列。 2006,391101A000,4359825000,無細項,外交部主管,外交部,外交支出機密計畫,外交支出,9.1.9, 2006,3911100100,204045000,無細項,外交部主管,領事事務局,一般行政,外交支出,9.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費167,858千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費36,187千元,較上年 度減列汰換電腦機房不斷電、消防設備及 冷氣系統改善工程等經費9,487千元。" 2006,3911101000,450657000,無細項,外交部主管,領事事務局,領事事務管理,外交支出,9.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費25,058千元,較上年 度增列電腦系統維護費等655千元。 2.印刷及製作護照393,473千元,較上年度 減列護照印製等經費2,872千元。 3.印製申請證照表件及須知7,300千元,較 上年度增列外館文書公證防偽貼紙等經費 1,865千元。 4.加強領務服務工作10,562千元,較上年度 增列法律顧問費及替代役等經費1,224千 元。 5.領務電信傳遞10,764千元,較上年度減列 領務資訊通訊費等1,248千元。 6.領務分支機構工作維持費3,500千元,與 上年度同。 7.上年度簽證防偽貼紙預算業已編竣,所列 8,540千元如數減列。" 2006,3911109000,0,交通及運輸設備,外交部主管,領事事務局,一般建築及設備,外交支出,9.2.3.1, 2006,3911109800,1500000,無細項,外交部主管,領事事務局,第一預備金,外交支出,9.2.4,仍照上年度預算數編列。 2006,4614010100,606497000,無細項,國防部主管,國防部,一般行政,國防支出,10.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費211,735千元,較上年度減列 文職人員待遇、獎金及加班費等30,265千 元。 2.政務綜合作業費97,524千元,較上年度減 列一般行政作業經費2,094千元。 3.人力財物規劃作業費68,572千元,較上年 度減列一般行政作業經費15,839千元。 4.法制、國家賠償及訴願作業費30,747千元 ,較上年度減列一般行政作業經費855千 元。 5.全民防衛及後備事務作業費23,485千元, 與上年度同。 6.戰略規劃及整合評估作業費113,043千元 ,較上年度增列專案計畫等經費17,606千 元。 7.史政編譯作業費61,391千元,較上年度減 列軍史館整修及一般行政作業經費8,736 千元。" 2006,4614020100,2658381000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍事行政,國防支出,10.2.1,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍總司令部789,435千元。 (2)海軍總司令部340,196千元。 (3)空軍總司令部392,178千元。 (4)聯勤司令部165,332千元。 (5)後備司令部209,818千元。 (6)憲兵司令部86,820千元。 (7)總政治作戰局26,231千元。 (8)軍備局88,025千元。 (9)主計局59,165千元。 (10)軍醫局14,476千元。 (11)國防大學29,598千元。 (12)政治作戰學校7,717千元。 (13)中正國防幹部預備學校3,529千元。 (14)軍政幕僚及聯參單位186,978千元。 (15)參謀本部102,612千元。 (16)飛彈司令部24,535千元。 (17)資電作戰指揮部29,383千元。 (18)電訊發展室42,694千元。 (19)軍事情報局19,573千元。 (20)聯合作戰演訓中心703千元。 (21)軍法審檢及監獄單位39,383千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1)人事行政經費177,170千元,較上年度 增列志願役士兵招募作業等經費54,352 千元。 (2)情報及外事作業經費103,232千元,較 上年度增列一般情報設施維護等經費40 ,192千元。 (3)軍法及法制作業經費32,435千元,與 上年度同。 (4)採購作業費92,162千元,較上年度增 列軍品採購作業經費5,908千元。 (5)外購軍品運雜費151,430千元,與上年 度同。 (6)史政作業經費10,573千元,較上年度 減列史籍資料印製等經費14千元。 (7)計畫管理作業經費16,215千元,較上 年度增列人力管理及編裝作業費5,450 千元。 (8)效益評估作業經費2,363千元,較上年 度增列系統分析作業經費450千元。 (9)官兵權益保障作業經費8,493千元,與 上年度同。 (10)研考作業經費1,777 千元,較上年度 減列施政績效評估及研考作業研究經費 732千元。 (11)主計作業經費59,901千元,較上年度 增列一般事務經費472千元。 (12)行政事務經費1,775,519千元,較上 年度減列單位組織調整經費51,502千元 。 (13)其他作業經費125,938千元,較上年 度減列辦理救災、救難及演訓工作等慰 問經費2,851千元。 (14)國會連絡作業經費4,894千元,較上 年度增列國會連絡經費209千元。 (15)檔案管理作業經費31,023千元,較上 年度增列文書及檔案管理經費18,294千 元。 (16)戰技術督察作業經費65,256千元,較 上年度增列聯勤實施工安突檢及廠庫評 鑑督察等經費567千元。" 2006,4614020200,453977000,無細項,國防部主管,國防部所屬,情報行政,國防支出,10.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.行政管理經費263,070千元,較上年度增 列裝備維護經費2,071千元。 2.情報教育訓練經費46,605千元,較上年度 減列員工在職訓練經費20,673千元。 3.情報建築及設備經費144,302千元,較上 年度增列偵蒐基地整建經費68,694千元。" 2006,4614021000,1410079000,無細項,國防部主管,國防部所屬,政戰業務,國防支出,10.2.3,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍總司令部97,721千元。 (2)海軍總司令部41,984千元。 (3)空軍總司令部57,907千元。 (4)聯勤司令部219,139千元。 (5)後備司令部64,372千元。 (6)憲兵司令部16,950千元。 (7)總政治作戰局222,985千元。 (8)軍備局3,600千元。 (9)主計局171千元。 (10)軍醫局1,495千元。 (11)國防大學3,134千元。 (12)政治作戰學校2,590千元。 (13)中正國防幹部預備學校1,057千元。 (14)軍政幕僚及聯參單位669,051千元。 (15)參謀本部519千元。 (16)飛彈司令部2,706千元。 (17)資電作戰指揮部1,595千元。 (18)電訊發展室421千元。 (19)軍事情報局1,723千元。 (20)軍法審檢及監獄單位959千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1)政戰綜合作業經費650,737千元,較上 年度增列政教視聽康樂器材經費4,863 千元。 (2)軍眷服務經費259,342千元,較上年度 減列眷村土地租金經費6,408千元。 (3)總政治作戰局補助眷村重建原眷戶購 宅經費500,000千元,與上年度同。" 2006,4614021100,58585000,無細項,國防部主管,國防部所屬,測量業務,國防支出,10.2.4,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍總司令部155千元。 (2)海軍總司令部12,865千元。 (3)空軍總司令部745千元。 (4)聯勤司令部198千元。 (5)軍備局44,587千元。 (6)參謀本部35千元。 2.本年度預算數係辦理測量與製圖經費,較 上年度增列海測裝備維護及數值圖資測繪 經費14,532千元。" 2006,4614021200,5719880000,無細項,國防部主管,國防部所屬,教育訓練業務,國防支出,10.2.5,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍總司令部967,212千元。 (2)海軍總司令部377,525千元。 (3)空軍總司令部1,837,410千元。 (4)聯勤司令部92,934千元。 (5)後備司令部1,095,460千元。 (6)憲兵司令部80,765千元。 (7)總政治作戰局6,396千元。 (8)軍備局7,256千元。 (9)主計局2,608千元。 (10)軍醫局7,016千元。 (11)國防大學257,292千元。 (12)政治作戰學校68,903千元。 (13)中正國防幹部預備學校42,117千元。 (14)軍政幕僚及聯參單位777,098千元。 (15)參謀本部46,959千元。 (16)飛彈司令部27,013千元。 (17)資電作戰指揮部7,285千元。 (18)電訊發展室5,354千元。 (19)軍事情報局11,559千元。 (20)聯合作戰演訓中心110千元。 (21)軍法審檢及監獄單位1,608千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1)軍事書籍編印經費45,962千元,較上 年度增列國軍軍事刊物精進作業經費7, 335千元。 (2)教育行政經費1,204,812千元,較上年 度減列國外軍售暨交流及終身學習補助 等經費153,516千元。 (3)作戰綜合勤務經費157,773千元,與上 年度同。 (4)動員整備經費1,036,805千元,較上年 度減列後備軍人各項召集訓練經費82,1 10千元。 (5)一般訓練經費2,742,962千元,較上年 度增列主要武器訓練場地影響地方睦鄰 經費91,185千元。 (6)國軍準則發展經費77,059千元,較上 年度減列準則編印經費189千元。 (7)部隊特別補助經費454,507千元,較上 年度減列單位組織調整12,893千元。" 2006,4614021300,1002521000,無細項,國防部主管,國防部所屬,通資業務,國防支出,10.2.6,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍總司令部86,361千元。 (2)海軍總司令部256,811千元。 (3)空軍總司令部194,755千元。 (4)聯勤司令部23,834千元。 (5)後備司令部40,468千元。 (6)憲兵司令部19,838千元。 (7)總政治作戰局6,190千元。 (8)軍備局12,594千元。 (9)主計局16,960千元。 (10)軍醫局2,101千元。 (11)國防大學54,722千元。 (12)軍政幕僚及聯參單位46,124千元。 (13)參謀本部29,632千元。 (14)飛彈司令部2,508千元。 (15)資電作戰指揮部155,388千元。 (16)電訊發展室18,044千元。 (17)軍事情報局15,777千元。 (18)聯合作戰演訓中心19,718千元。 (19)軍法審檢及監獄單位696千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1)通信電子管理經費548,696千元,較上 年度減列資電作戰指揮部電戰作業等經 費21,958千元。 (2)資訊管理經費404,025千元,較上年度 增列資訊裝備維護經費7,516千元。 (3)資訊戰作業經費3,082千元,與上年度 同。 (4)電腦兵棋作業經費46,718千元,較上 年度增列年度重大演訓兵棋推演經費26 ,982千元。" 2006,4614021400,31570866000,軍品整備,國防部主管,國防部所屬,後勤業務,國防支出,10.2.7.1,"本年度預算數各單位編列情形如下: 1.陸軍總司令部3,912,189千元。 2.海軍總司令部7,880,564千元。 3.空軍總司令部9,283,652千元。 4.聯勤司令部11,104,152千元。 5.後備司令部295,688千元。 6.憲兵司令部181,467千元。 7.總政治作戰局65,593千元。 8.軍備局179,594千元。 9.主計局17,905千元。 10.軍醫局130,831千元。 11.國防大學254,595千元。 12.政治作戰學校27,444千元。 13.中正國防幹部預備學校25,710千元。 14.軍政幕僚及聯參單位431,194千元。 15.參謀本部121,537千元。 16.飛彈司令部1,259,055千元。 17.資電作戰指揮部247,528千元。 18.電訊發展室65,241千元。 19.軍事情報局61,710千元。 20.聯合作戰演訓中心1,949千元。 21.軍法審檢及監獄單位38,176千元。" 2006,4614021500,9038824000,無細項,國防部主管,國防部所屬,一般裝備,國防支出,10.2.8,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍總司令部3,335,104千元。 (2)海軍總司令部4,020,915千元。 (3)空軍總司令部881,457千元。 (4)聯勤司令部230,257千元。 (5)後備司令部1,284千元。 (6)憲兵司令部149,810千元。 (7)總政治作戰局78,275千元。 (8)軍備局3,650千元。 (9)軍醫局693千元。 (10)國防大學24,234千元。 (11)飛彈司令部312,414千元。 (12)軍事情報局460千元。 (13)電訊發展室271千元。 2.本年度預算數之內容如下: (1)經理裝備購製經費10,939千元,係空 軍總司令部安宇三號經費。 (2)一般戰備支援裝備購製經費3,493,984 千元,包括: <1>陸軍總司令部購置化學式消防車經 費63,002千元。 <2>陸軍總司令部購置化學專業部隊裝 備整備經費41,526千元。 <3>陸軍總司令部購置地雷搜索器暨防 護裝備經費28,556千元。 <4>陸軍總司令部購置特種反恐裝備經 費48,314千元。 <5>陸軍總司令部購置輕中型戰術輪車 經費2,500,797千元。 <6>海軍總司令部購置消防車經費32,91 9千元。 <7>海軍總司令部購置熱顯像儀經費34, 070千元。 <8>空軍總司令部購置RDY雷達發射機測 試台經費75,109千元。 <9>空軍總司令部S-70C型機加裝儀降系 統經費59,356千元。 <10>空軍總司令部多功能氣象衛星接收 處理系統功能提昇案經費9,111千元 。 <11>空軍總司令部佳山基地外圍阻絕設 施整建經費70,265千元。 <12>空軍總司令部購置輕中型戰術輪車 經費150,363千元。 <13>聯勤司令部各式堆高機籌補汰換經 費23,810千元。 <14>聯勤司令部拖車及平板車籌補經費 16,440千元。 <15>聯勤司令部空軍各基地油管汰換工 程經費63,631千元。 <16>聯勤司令部購置基地廠庫消防車經 費33,810千元。 <17>聯勤司令部鐵路運輸輸具籌購經費 92,210千元。 <18>後備司令部常備部隊戰備濾毒罐籌 補經費1,282千元。 <19>憲兵司令部購置T-91戰鬥步槍經費 24,715千元。 <20>憲兵司令部購置化學兵裝備經費77 8千元。 <21>憲兵司令部購置刑事鑑識裝備經費 9,500千元。 <22>憲兵司令部購置夜視器材經費51,6 36千元。 <23>憲兵司令部購置輕中型戰術輪車經 費62,326千元。 <24>軍事情報局核生化裝備購置經費45 8千元。 (3)政戰裝備經費78,238千元,包括: <1>總政治作戰局軍事安全總隊反情報 器材購置經費5,494千元。 <2>總政治作戰局軍事新聞通訊社軍事 新聞器材汰換經費18,500千元。 <3>總政治作戰局播音裝備汰換經費54, 244千元。 (4)武器裝備之採購作業費38,610千元。 (5)武器裝備之外購軍品運雜費127,418千 元。 (6)氣象暨測量製圖裝備經費3,650千元, 係軍備局測量儀器裝備汰換經費。 (7)訓練模擬儀器經費215,057千元,包括 : <1>陸軍總司令部購置甲車駕駛訓練模 擬器經費95,537千元。 <2>陸軍總司令部購置步兵多武器射擊 模擬器經費119,520千元。 (8)一般武器裝備整備購製經費5,037,732 千元,包括: <1>陸軍總司令部CM21甲車缺裝補充經 費164,350千元。 <2>陸軍總司令部戰甲砲車延壽經費247 ,336千元。 <3>海軍總司令部光華六號採購經費679 ,121千元。 <4>海軍總司令部紀德級艦採購經費3,0 52,124千元。 <5>海軍總司令部海星計畫採購經費202 ,455千元。 <6>空軍總司令部AT-3機結構延壽經費4 05,149千元。 <7>飛彈司令部鷹式飛彈改良經費287,1 97千元。 (9)各單位辦理軍品研發經費8,196千元。 (10)各單位辦理醫學研究經費25,000千元 。" 2006,4614021700,281096000,無細項,國防部主管,國防部所屬,勤務支援業務,國防支出,10.2.9,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍總司令部6,260千元。 (2)海軍總司令部6,045千元。 (3)空軍總司令部7,575千元。 (4)聯勤司令部70,353千元。 (5)後備司令部5,385千元。 (6)憲兵司令部3,190千元。 (7)軍醫局131,941千元。 (8)國防大學46,200千元。 (9)政治作戰學校35千元。 (10)中正國防幹部預備學校38千元。 (11)飛彈司令部360千元。 (12)資電作戰指揮部6千元。 (13)電訊發展室70千元。 (14)軍事情報局3,600千元。 (15)軍法審檢及監獄單位38千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1)軍事醫療作業經費224,228千元,較上 年度增列文職人員交通及休假等各項補 助經費1,384千元。 (2)官兵喪葬經費56,868千元,較上年度 增列安葬費用及示範公墓維護經費3,67 2千元。" 2006,4614021900,140703368000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍事人員,國防支出,10.2.10,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍總司令部448,000千元。 (2)海軍總司令部1,978,907千元。 (3)空軍總司令部1,047,872千元。 (4)聯勤司令部16,194,679千元。 (5)後備司令部2,583千元。 (6)憲兵司令部64,466千元。 (7)總政治作戰局815千元。 (8)軍備局978千元。 (9)主計局120,869,560千元。 (10)軍醫局2,611千元。 (11)國防大學1,450千元。 (12)政治作戰學校149千元。 (13)中正國防幹部預備學校129千元。 (14)參謀本部1,410千元。 (15)飛彈司令部26,029千元。 (16)資電作戰指揮部7,207千元。 (17)電訊發展室22,841千元。 (18)軍事情報局6,773千元。 (19)聯合作戰演訓中心592千元。 (20)軍法審檢及監獄單位26,317千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1)薪餉65,826,221千元,較上年度減列 官兵薪餉等經費1,623,447千元。 (2)各項加給53,179,323千元,較上年度 增列一般勤務加給等經費3,219,509千 元。 (3)主副食與口糧經費5,982,378千元,較 上年度減列828,708千元。 (4)各類人員保險及作業經費10,209,488 千元,較上年度減列軍人保險補助經費 等774,449千元。 (5)各類人員退撫儲金補助經費5,505,958 千元,較上年度增列軍事人員退撫儲金 補助經費962,058千元。" 2006,4614029000,4527281000,土地購置,國防部主管,國防部所屬,一般工程及設備,國防支出,10.2.11.1,"本年度預算數各單位編列情形如下: 1.陸軍總司令部2,914,115千元。 2.海軍總司令部2,027,904千元。 3.空軍總司令部934,516千元。 4.聯勤司令部61,534千元。 5.憲兵司令部220,192千元。 6.總政治作戰局47,000千元。 7.軍備局550,000千元。 8.軍醫局57,847千元。 9.國防大學129,062千元。 10.軍事情報局7,525千元。 11.資電作戰指揮部19,768千元。 12.軍法審檢及監獄單位29,060千元。" 2006,4614029800,1000000000,無細項,國防部主管,國防部所屬,第一預備金,國防支出,10.2.12,本年度預算數較上年度減列如列數。 2006,461402B000,48269985000,無細項,國防部主管,國防部所屬,國防支出(機密計畫),國防支出,10.2.13, 2006,521402C000,9000000000,無細項,國防部主管,國防部所屬,科學支出(機密計畫),科學支出,10.2.14, 2006,7114022300,503157000,無細項,國防部主管,國防部所屬,環保業務,環境保護支出,10.2.15,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍總司令部144,146千元。 (2)海軍總司令部43,722千元。 (3)空軍總司令部157,528千元。 (4)聯勤司令部35,574千元。 (5)後備司令部22,840千元。 (6)憲兵司令部6,381千元。 (7)總政治作戰局2,059千元。 (8)軍備局2,156千元。 (9)主計局190千元。 (10)軍醫局22,963千元。 (11)國防大學30,095千元。 (12)政治作戰學校1,666千元。 (13)中正國防幹部預備學校2,662千元。 (14)軍政幕僚及聯參單位13,813千元。 (15)參謀本部4,492千元。 (16)飛彈司令部4,184千元。 (17)資電作戰指揮部1,366千元。 (18)電訊發展室2,908千元。 (19)軍事情報局1,688千元。 (20)軍法審檢及監獄單位2,724千元。 2.本年度預算數503,157千元,係環境保護 設施維護經費,與上年度同。" 2006,7314028100,0,國軍官兵購置住宅貸款基金,國防部主管,國防部所屬,非營業特種基金,社區發展支出,10.2.16.1, 2006,7614022100,1294711000,無細項,國防部主管,國防部所屬,退休撫卹,退休撫卹給付支出,10.2.17,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.撫卹與撫慰金1,089,711千元,較上年度 增列撫卹經費36,111千元。 2.遺族援護經費205,000千元,較上年度減 列遺族照護金6,244千元。" 2006,8914022200,1145341000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍眷維持,其他支出,10.2.18,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.軍人子女教育補助經費274,000千元,較 上年度減列13,000千元。 2.軍眷實物代金12,000千元,較上年度減列 1,685千元。 3.軍眷水電補助經費171,541千元,較上年 度增列3,541千元。 4.軍眷生育、婚喪補助經費687,800千元, 較上年度增列5,700千元。" 2006,4017010100,503879000,無細項,財政部主管,財政部,一般行政,財務支出,11.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費345,961千元,較上年度減列 職員3人、駕駛2人與工友1人之人事費4,0 91千元及核實減列人事費22,849千元,伸 算增列調整待遇經費8,910千元,增列駐 衛警2人之人事費1,393千元,計淨減16,6 37千元。 2.基本行政工作維持費157,918千元,較上 年度增列本部史料館設置、關稅務人才培 訓、資訊系統軟體維護及資訊設備購置等 經費27,131千元。" 2006,4017011400,3533000,無細項,財政部主管,財政部,關務行政規劃督導,財務支出,11.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.關稅政策825千元,較上年度減列研訂、 規劃關稅政策所需業務聯繫等經費65千元 。 2.督導通關及查緝業務837千元,較上年度 減列督導各關區通關、查緝業務所需業務 聯繫及資料整理建檔等經費41千元,增列 全球資訊網維護等經費200千元,計淨增1 59千元。 3.提昇保稅功能及簡化退稅業務875千元, 較上年度減列辦理保稅業務所需業務聯繫 等經費109千元,增列資料整理建檔等經 費20千元,計淨減89千元。 4.國際關務996千元,較上年度減列業務宣 導座談場地清潔費15千元,增列反傾銷案 件委任專業人士協助分析業者財務帳冊資 料經費10千元,計淨減5千元。" 2006,4017017400,432275000,無細項,財政部主管,財政部,投資事業股權移轉,財務支出,11.1.3,"新增出售臺灣土地銀行、合作金庫銀行、彰 化商業銀行、臺灣中小企業銀行、臺灣菸酒 公司及臺灣鹽業公司國庫持股所需證券交易 稅及手續費等如列數。" 2006,4017019000,0,營建工程,財政部主管,財政部,一般建築及設備,財務支出,11.1.4.1, 2006,4017019800,4000000,無細項,財政部主管,財政部,第一預備金,財務支出,11.1.5,本年度預算數較上年度增列如列數。 2006,5917016000,153010000,無細項,財政部主管,財政部,捐助支出,其他經濟服務支出,11.1.6,"本年度預算數153,010千元,係對亞洲開發 銀行第9期亞洲開發基金捐助,較上年度增 列7,651千元。" 2006,6117015500,28974000000,無細項,財政部主管,財政部,對公教人員保險養老給付補助,社會保險支出,11.1.7,"本年度預算數28,974,000千元,係撥補公教 人員保險法修正後公教人員養老給付實現數 ,較上年度增列285,000千元。" 2006,4017100100,230600000,無細項,財政部主管,國庫署,一般行政,財務支出,11.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費204,442千元,較上年度減列 工友2人及駕駛1人之人事費1,500千元, 伸算增列調整待遇經費5,799千元,增列 員工薪俸晉級差額及提撥員工退撫基金等 4,588千元,計淨增8,887千元。 2.基本行政工作維持費26,158千元,較上年 度增列出席國際會議國外旅費及購置資訊 設備經費等1,114千元。" 2006,4017101000,139251000,無細項,財政部主管,國庫署,國庫業務,財務支出,11.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國庫行政管理34,828千元,較上年度增列 菸酒管理資訊系統及進口酒類查驗管理系 統等功能擴充經費2,152千元。 2.歲入預算作業1,734千元,較上年度增列 專案報告印製費及國內旅費等301千元。 3.國債管理作業10,972千元,較上年度增列 公債發行公告刊登費等313千元。 4.會核重大支出法案與地方財政業務2,802 千元,較上年度減列委託辦理彩券發行制 度研究經費900千元,增列委託會計師專 案查核及辦理全國財政局長連繫會議等經 費780千元,計淨減120千元。 5.菸酒管理作業87,449千元,較上年度減列 倉庫租金3,082千元,增列酒品認證計畫 等經費15,135千元,計淨增12,053千元。 6.地方財政督導及其他公庫管理1,466千元 ,較上年度減列國內旅費等219千元。" 2006,4017109000,550000,交通及運輸設備,財政部主管,國庫署,一般建築及設備,財務支出,11.2.3.1, 2006,4017109800,1000000,無細項,財政部主管,國庫署,第一預備金,財務支出,11.2.4,仍照上年度預算數編列。 2006,8117104500,138957018000,無細項,財政部主管,國庫署,國債付息,債務付息支出,11.2.5,"本年度預算數138,957,018千元,係中央政 府未償公債、賒借、國庫券及短期借款等利 息費用,較上年度增列7,427,041千元。" 2006,8217104600,557149000,無細項,財政部主管,國庫署,國債經理,還本付息事務支出,11.2.6,"本年度預算數557,149千元,係辦理國債發 行及還本付息所需經費,較上年度增列92,2 41千元。" 2006,8617102000,9840000000,無細項,財政部主管,國庫署,地方政府統籌分配稅款短少補助,專案補助支出,11.2.7,"本年度預算數9,840,000千元,係金融業營 業稅收入移作金融重建基金財源後,依加值 型及非加值型營業稅法第11條規定,撥補地 方政府所短少之中央統籌分配稅款,較上年 度減列2,160,000千元。" 2006,4017200100,474242000,無細項,財政部主管,賦稅署,一般行政,財務支出,11.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費436,556千元,較上年度伸算 增列調整待遇經費7,987千元,增列退休 離職儲金等7,289千元,合共增列15,276 千元。 2.基本行政工作維持費37,686千元,較上年 度減列教育訓練費等347千元。" 2006,4017201000,57564000,無細項,財政部主管,賦稅署,賦稅業務,財務支出,11.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.革新稅制改善稅政經費20,286千元,較上 年度增列稅制改革等經費5,834千元。 2.租稅教育與宣傳及健全風紀經費4,713千 元,較上年度增列租稅宣傳經費50千元。 3.營業稅、菸酒稅稅務督導及貨物稅完稅價 格評定經費1,095千元,與上年度同。 4.稅務稽核及稽徵業務經費4,399千元,與 上年度同。 5.稅務行政管理經費27,071千元,較上年度 減列稅務人員輔建住宅貸款利息差額補貼 等7,544千元。" 2006,4017205000,4584340000,無細項,財政部主管,賦稅署,統一發票給獎及推行,財務支出,11.3.3,"本年度預算數4,584,340千元,係依加值型 及非加值型營業稅法第58條規定,由營業稅 收入總額提撥作為統一發票給獎及推行經費 ,與上年度同。" 2006,4017209800,735000,無細項,財政部主管,賦稅署,第一預備金,財務支出,11.3.4,仍照上年度預算數編列。 2006,8617202000,10000000,無細項,財政部主管,賦稅署,地方政府土地增值稅款短少補助,專案補助支出,11.3.5,"本年度預算數10,000千元,係土地增值稅稅 率調降後,依據土地稅法第33條第2項規定 ,撥補直轄市及縣(市)政府94年度稅收之 實質損失。" 2006,4017350100,5907557000,無細項,財政部主管,關稅總局及所屬,一般行政,財務支出,11.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費5,698,409千元,較上年度核 實減列人事費10,733千元,伸算增列調整 待遇經費135,984千元,增列員工薪俸晉 級差額及參加全民健保保險費補助等69,3 01千元,計淨增194,552千元。 2.基本行政工作維持費209,148千元,較上 年度減列房屋建築修繕費4,947千元,增 列進用替代役男費用及退休人員三節慰問 金等3,098千元,計淨減1,849千元。" 2006,4017350200,718231000,無細項,財政部主管,關稅總局及所屬,關稅業務,財務支出,11.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.稽徵業務201,281千元,較上年度增列土 地租金及X光檢查儀設備維護費等4,910千 元。 2.查緝業務255,104千元,較上年度減列鋼 纜封條及關艇油料等經費11,815千元。 3.關稅資料處理217,586千元,較上年度減 列電子資料交換傳輸費、改善貨物通關及 保稅作業環境計畫所需軟硬體設備購置費 等50,880千元。 4.海上助航業務44,260千元,較上年度增列 運星艦5年1次特檢費用22,477千元。" 2006,4017359000,8911000,營建工程,財政部主管,關稅總局及所屬,一般建築及設備,財務支出,11.4.3.1, 2006,4017359800,12850000,無細項,財政部主管,關稅總局及所屬,第一預備金,財務支出,11.4.4,仍照上年度預算數編列。 2006,4017400100,823676000,無細項,財政部主管,國有財產局及所屬,一般行政,財務支出,11.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費750,699千元,較上年度伸算 增列調整待遇經費24,516千元,增列退休 離職儲金等34,978千元,合共增列59,494 千元。 2.基本行政工作維持費72,977千元,較上年 度減列檔案編目建檔費及運費等13,980千 元,增列影印機租金及環境清潔等經費15 ,278千元,計淨增1,298千元。" 2006,4017400200,900795000,無細項,財政部主管,國有財產局及所屬,國有財產業務,財務支出,11.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國有財產接收保管經費80,934千元,較上 年度減列土地登記、複丈所需規費等1,66 9千元,增列辦理公用及非公用財產產籍 異動等經費4,305千元,計淨增2,636千元 。 2.國有財產管理及處分經費759,326千元, 較上年度減列國有財產賦稅等22,431千元 ,增列本局管理非公用房地之維修費、垃 圾清運費及邊際養殖用地放領計畫等經費 55,449千元,計淨增33,018千元。 3.國有財產改良利用經費6,940千元,較上 年度減列辦理設定地上權業務等經費1,00 3千元,增列辦理簡式合作經營業務等經 費1,599千元,計淨增596千元。 4.國有財產電腦化業務經費53,595千元,較 上年度減列資料處理建置等經費5,014千 元,增列國有公用及公司組織財產線上傳 輸系統開發等經費19,742千元,計淨增14 ,728千元。" 2006,4017409000,100000,土地購置,財政部主管,國有財產局及所屬,一般建築及設備,財務支出,11.5.3.1, 2006,4017409800,600000,無細項,財政部主管,國有財產局及所屬,第一預備金,財務支出,11.5.4,仍照上年度預算數編列。 2006,4017450100,2163391000,無細項,財政部主管,臺北市國稅局,一般行政,財務支出,11.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,968,240千元,較上年度減 列約僱人員6人、技工1人及工友3人之人 事費4,551千元,核實減列其他給與及加 班值班費等56,484千元,伸算增列調整待 遇經費40,702千元,增列提撥員工退撫基 金等6,678千元,計淨減13,655千元。 2.基本行政工作維持費195,151千元,較上 年度減列公文檔案回溯編目建檔經費20,2 50千元,增列電話總機轉接聽服務經費等 1,222千元,計淨減19,028千元。" 2006,4017450200,558394000,無細項,財政部主管,臺北市國稅局,國稅稽徵業務,財務支出,11.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.納稅服務經費24,953千元,較上年度增列 辦理稅務e網通計畫等經費1,425千元。 2.直接稅案件審查及複核經費76,677千元, 較上年度減列辦理營所稅案件審查印刷費 等1,377千元,增列營所稅等各項課稅所 得資料之蒐集整理等經費1,897千元,計 淨增520千元。 3.稅款徵收及處理經費110,779千元,較上 年度增列辦理加速退稅及大批開徵作業等 經費377千元。 4.間接稅稽徵經費126,985千元,較上年度 增列期貨交易稅代徵人獎金等901千元。 5.法務案件處理經費20,715千元,較上年度 增列資料整理建檔等經費56千元。 6.電子處理及運用經費198,285千元,較上 年度減列自行稽徵營業稅電子作業計畫經 費9,132千元,增列建立常規交易價格資 料庫、營業稅進銷項憑證建檔及資通安全 推動作業等經費24,222千元,計淨增15,0 90千元。" 2006,4017459000,1820000,交通及運輸設備,財政部主管,臺北市國稅局,一般建築及設備,財務支出,11.6.3.1, 2006,4017459800,3573000,無細項,財政部主管,臺北市國稅局,第一預備金,財務支出,11.6.4,仍照上年度預算數編列。 2006,4017460100,2358750000,無細項,財政部主管,臺灣省北區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,11.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費2,060,253千元,較上年度減 列職員1人、駕駛2人、工友2人及約僱人 員13人之人事費9,192千元,伸算增列調 整待遇經費37,052千元,增列提撥員工退 撫基金等9,420千元,計淨增37,280千元 。 2.基本行政工作維持費298,497千元,較上 年度減列房屋建築養護費、公文檔案回溯 編目建檔作業費等27,280千元。" 2006,4017460200,698552000,無細項,財政部主管,臺灣省北區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,11.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.納稅服務經費30,379千元,較上年度增列 稅務e網通計畫等經費1,204千元。 2.直接稅案件審查及複核經費94,501千元, 較上年度增列公所協助輔導綜合所得稅收 件等經費5,976千元。 3.稅款徵收及處理經費111,919千元,較上 年度增列辦理大批開徵資料整理等經費84 7千元。 4.間接稅稽徵經費192,586千元,較上年度 減列證券交易稅代徵人獎金等3,751千元 ,增列辦理統一發票推行業務等經費2,38 7千元,計淨減1,364千元。 5.法務案件處理經費22,239千元,較上年度 增列檢舉違章漏稅舉發人獎金等3,918千 元。 6.電子處理及運用經費246,928千元,較上 年度減列自行稽徵營業稅電子作業計畫經 費9,900千元,增列建立常規交易價格資 料庫相關作業、行政救濟文稿資訊作業平 臺建置案及網際網路便民服務運用安全改 善措施等經費24,428千元,計淨增14,528 千元。" 2006,4017469000,217413000,營建工程,財政部主管,臺灣省北區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,11.7.3.1, 2006,4017469800,4192000,無細項,財政部主管,臺灣省北區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,11.7.4,仍照上年度預算數編列。 2006,4017470100,2007349000,無細項,財政部主管,臺灣省中區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,11.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,806,981千元,較上年度減 列駕駛1人、工友3人及約僱人員9人之人 事費6,111千元,伸算增列調整待遇經費3 4,957千元,增列員工薪俸晉級差額、參 加全民健保保險費補助及退休離職儲金等 14,273千元,計淨增43,119千元。 2.基本行政工作維持費200,368千元,較上 年度減列公文檔案回溯建檔費、辦公廳舍 租金及水電費等10,911千元。" 2006,4017470200,549270000,無細項,財政部主管,臺灣省中區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,11.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.納稅服務經費28,674千元,較上年度增列 稅務e網通計畫等經費1,319千元。 2.直接稅案件審查及複核經費81,269千元, 較上年度減列綜所稅案件查核等經費1,31 8千元。 3.稅款徵收及處理經費81,635千元,較上年 度減列辦理退稅及欠稅清理等作業經費23 ,696千元。 4.間接稅稽徵經費137,053千元,較上年度 減列營業稅各項專案查核等作業經費23,2 30千元,證券及期貨交易稅代徵人獎金2, 339千元,合共減列25,569千元。 5.法務案件處理經費17,654千元,與上年度 同。 6.電子處理及運用經費202,985千元,較上 年度減列自行稽徵營業稅電子作業計畫及 竹山稽徵所辦公室搬遷電腦、遷移佈線等 經費7,667千元。" 2006,4017479000,40240000,土地購置,財政部主管,臺灣省中區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,11.8.3.1, 2006,4017479800,1000000,無細項,財政部主管,臺灣省中區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,11.8.4,仍照上年度預算數編列。 2006,4017480100,1904511000,無細項,財政部主管,臺灣省南區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,11.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,730,831千元,較上年度減 列約僱人員6人及工友2人之人事費 4,481 千元,伸算增列調整待遇經費32,937千元 ,增列員工薪俸晉級差額、參加全民健保 保險費補助及退休離職儲金等13,135千元 ,計淨增41,591千元。 2.基本行政工作維持費173,680千元,較上 年度減列辦公廳舍租金及房屋建築養護費 等23,120千元。" 2006,4017480200,472044000,無細項,財政部主管,臺灣省南區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,11.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.納稅服務經費27,616千元,與上年度同。 2.直接稅案件審查及複核經費60,239千元, 與上年度同。 3.稅款徵收及處理經費76,928千元,較上年 度減列辦理退稅及欠稅清理等相關作業經 費11,005千元。 4.間接稅稽徵經費126,438千元,較上年度 減列營業稅各項專案查核等相關作業經費 12,426千元,證券及期貨交易稅代徵人獎 金2,178千元,合共減列14,604千元。 5.法務案件處理經費14,585千元,與上年度 同。 6.電子處理及運用經費166,238千元,較上 年度減列自行稽徵營業稅電子作業計畫、 資訊平臺耗材及視訊會議系統服務經費等 31,197千元,增列建立常規交易價格資料 庫及行政救濟文稿資訊作業平臺建置案作 業經費等8,714千元,計淨減22,483千元 。" 2006,4017489000,10000000,營建工程,財政部主管,臺灣省南區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,11.9.3.1, 2006,4017489800,4050000,無細項,財政部主管,臺灣省南區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,11.9.4,仍照上年度預算數編列。 2006,4017500100,1114476000,無細項,財政部主管,高雄市國稅局,一般行政,財務支出,11.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,014,502千元,較上年度減 列約僱人員1人、駕駛2人及工友2人之人 事費3,014千元,伸算增列調整待遇經費2 3,618千元,增列員工參加全民健保保險 費補助等4,324千元,計淨增24,928千元 。 2.基本行政工作維持費99,974千元,較上年 度減列電費及回溯編目建檔複校經費等6, 402千元。" 2006,4017500200,230548000,無細項,財政部主管,高雄市國稅局,國稅稽徵業務,財務支出,11.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.納稅服務經費21,136千元,較上年度減列 學校租稅教育講座教材費等128千元。 2.直接稅案件審查及複核經費12,613千元, 較上年度減列講習資料印製費等149千元 。 3.稅款徵收及處理經費32,958千元,較上年 度減列綜合所得稅核定通知書及繳款書之 郵資等100千元。 4.間接稅稽徵經費51,406千元,較上年度減 列營業稅申報書印製費及證券交易稅代徵 人獎金等7,500千元。 5.法務案件處理經費6,250千元,與上年度 同。 6.電子處理及運用經費106,185千元,較上 年度減列資料登錄外包、電子作業耗材及 自行稽徵營業稅電子作業計畫系統建置等 經費26,589千元。" 2006,4017509000,3591000,交通及運輸設備,財政部主管,高雄市國稅局,一般建築及設備,財務支出,11.10.3.1, 2006,4017509800,1539000,無細項,財政部主管,高雄市國稅局,第一預備金,財務支出,11.10.4,仍照上年度預算數編列。 2006,4017550100,164772000,無細項,財政部主管,臺北區支付處,一般行政,財務支出,11.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費150,852千元,較上年度減列 職員5人及技工1人之人事費4,779千元、 工友退職金1,277千元,伸算增列調整待 遇經費3,651千元,增列員工薪俸晉級差 額等972千元及退休離職儲金2,547千元, 計淨增1,114千元。 2.基本行政工作維持費13,920千元,較上年 度減列購置冷卻水塔等經費1,519千元, 增列公文系統維護費、汰換電話交換機經 費等2,213千元,計淨增694千元。" 2006,4017551000,73201000,無細項,財政部主管,臺北區支付處,費款支付,財務支出,11.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.庫款管制及支付經費33,820千元,較上年 度減列郵資1,481千元,增列跨行通匯手 續費等1,222千元,購置電腦報表紙及資 訊操作費等1,237千元,計淨增978千元。 2.庫款支付資料處理經費39,381千元,較上 年度減列購置高速保密器、網路安全作業 防火牆等經費17,241千元及推動電子支付 計畫經費22,577千元,增列購置支付作業 系統測試環境建置設備等經費15,501千元 ,計淨減24,317千元。" 2006,4017559000,0,交通及運輸設備,財政部主管,臺北區支付處,一般建築及設備,財務支出,11.11.3.1, 2006,4017559800,390000,無細項,財政部主管,臺北區支付處,第一預備金,財務支出,11.11.4,仍照上年度預算數編列。 2006,4017600100,455380000,無細項,財政部主管,財稅資料中心,一般行政,財務支出,11.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費442,501千元,較上年度伸算 增列調整待遇經費10,315千元,增列退休 離職儲金等13,616千元,合共增列23,931 千元。 2.基本行政工作維持費12,879千元,較上年 度減列事務用清潔用品購置費等561千元 ,增列電話交換機維護等經費940千元, 計淨增379千元。" 2006,4017601000,313654000,無細項,財政部主管,財稅資料中心,財稅資訊業務,財務支出,11.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國稅核課系統及資料集中處理42,482千元 ,較上年度減列電腦設備耗材經費等3,92 9千元,增列營所稅移轉訂價常規交易價 格資料庫系統委外建置經費等8,700千元 ,計淨增4,771千元。 2.地方稅核課系統及資料集中處理26,917千 元,較上年度減列地方稅務資訊作業平台 移轉計畫經費等60,343千元。 3.徵課管理系統5,109千元,較上年度減列 電腦設備耗材經費等650千元。 4.電腦資源管理199,244千元,較上年度減 列稅務e網通計畫經費等57,285千元,增 列電子發票推動計畫經費等127,917千元 ,計淨增70,632千元。 5.財稅資料管理32,654千元,較上年度減列 稅務資料委外建檔經費等9,415千元,增 列租賃各類所得資料光碟掃描調閱作業軟 硬體設備經費3,200千元,計淨減6,215千 元。 6.辦公室自動化及管理資訊7,248千元,較 上年度減列汰換及維護電腦設備經費等3, 333千元。" 2006,4017609000,0,交通及運輸設備,財政部主管,財稅資料中心,一般建築及設備,財務支出,11.12.3.1, 2006,4017609800,1655000,無細項,財政部主管,財稅資料中心,第一預備金,財務支出,11.12.4,仍照上年度預算數編列。 2006,4017700100,40204000,無細項,財政部主管,財稅人員訓練所,一般行政,財務支出,11.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費35,939千元,較上年度伸算增 列調整待遇經費807千元,增列員工薪俸 晉級差額等1,924千元,合共增列2,731千 元。 2.基本行政工作維持費4,265千元,較上年 度增列資訊軟硬體維護及資訊設備購置等 經費1,888千元。" 2006,4017700200,58399000,無細項,財政部主管,財稅人員訓練所,財稅人員訓練,財務支出,11.13.2,"本年度預算數58,399千元,係辦理學員訓練 所需經費,較上年度增列學員書籍費、膳食 費、廣場柏油翻新及學員宿舍浴室養護費等 5,610千元。" 2006,4017709800,450000,無細項,財政部主管,財稅人員訓練所,第一預備金,財務支出,11.13.3,仍照上年度預算數編列。 2006,5120010100,723128000,無細項,教育部主管,教育部,一般行政,教育支出,12.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費606,243千元,較上年度伸算 增列調整待遇經費19,394千元。 2.基本行政工作維持費109,198千元,較上 年度增列重要歷史檔案數位典藏及考察歐 洲各國教育制度改革等經費2,842千元。 3.辦公房屋維修及購置事務機具經費7,687 千元,較上年度減列本部大樓外牆、機電 與空調設備之汰換及維修等經費45,500千 元,增列木柵及新店檔案庫房購置自動滅 火設備、低紫外線照明設備等經費6,187 千元,計淨減39,313千元。" 2006,5120010200,1006916000,高等教育行政及督導,教育部主管,教育部,高等教育,教育支出,12.1.2.1, 2006,5120010300,499082000,中等教育督導,教育部主管,教育部,中等教育,教育支出,12.1.3.1, 2006,5120010400,7486754000,國民教育行政及督導,教育部主管,教育部,國民教育,教育支出,12.1.4.1, 2006,5120010500,1415502000,社會教育行政及督導,教育部主管,教育部,社會教育,教育支出,12.1.5.1, 2006,5120010600,803710000,無細項,教育部主管,教育部,學校體育與衛生教育,教育支出,12.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.學校體育衛生行政工作維持經費3,300千 元,與上年度同。 2.加強學校體育活動及教學發展經費418,48 6千元,較上年度增列辦理校際運動競賽 與活動、加強學校體育推展、充實學校運 動場地設施及體育器材設備等經費176,00 0千元。 3.促進學校學生健康計畫經費91,927千元, 較上年度增列學童視力保健計畫、推動健 康促進試辦學校計畫及辦理校園傳染病防 治教育計畫等經費25,000千元。 4.一人一運動及一校一團隊經費84,000千元 ,較上年度增列活絡學校內外體育活動競 賽經費18,200千元。 5.學校特殊教育體育活動及教學發展經費29 ,518千元,與上年度同。 6.國民中小學學生健康體位五年計畫經費22 ,500千元,較上年度增列強化學生體能活 動等經費5,000千元。 7.新增中正運動公園土地徵收補償金153,97 9千元。" 2006,5120010700,926745000,學生事務與輔導,教育部主管,教育部,訓育與輔導,教育支出,12.1.7.1, 2006,5120010900,613600000,一般教育推展,教育部主管,教育部,各項教育推展,教育支出,12.1.8.1, 2006,5120018100,8449819000,國立大學校院校務及附設醫院基金,教育部主管,教育部,非營業特種基金,教育支出,12.1.9.1, 2006,5120019000,0,交通及運輸設備,教育部主管,教育部,一般建築及設備,教育支出,12.1.10.1, 2006,5120019800,466161000,無細項,教育部主管,教育部,第一預備金,教育支出,12.1.11,仍照上年度預算數編列。 2006,5320011100,1951921000,加強社會藝術與文化活動,教育部主管,教育部,加強文化與育樂活動,文化支出,12.1.12.1, 2006,7620012100,13136803000,無細項,教育部主管,教育部,學校教職員暨社教機構聘任人員退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,12.1.13,"本年度預算數13,136,803千元,係辦理學校 教職員、社會教育與學術研究機構聘任人員 退休撫卹給付及國立學校軍訓教官撫卹金給 付,較上年度增列國立學校教職員與社教學 術研究機構聘任人員退休金、國立學校軍訓 教官撫卹金給付及補貼學校教職員退休金優 惠存款利息差額等經費2,307,275千元。" 2006,6521710100,89923000,無細項,教育部主管,國立中國醫藥研究所,一般行政,醫療保健支出,12.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費58,207千元,較上年度伸算增 列調整待遇經費1,232千元,增列員工考 績晉級差額、退撫基金公提部分及參加全 民健保保險費補助等1,397千元,合共增 列2,629千元。 2.基本行政工作維持費25,902千元,與上年 度同。 3.資訊作業維持費5,814千元,較上年度增 列疾病處方電腦化研究經費500千元。" 2006,6521711000,63005000,無細項,教育部主管,國立中國醫藥研究所,研究及實驗,醫療保健支出,12.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.藥物研究與實驗經費57,056千元,較上年 度增列實驗動物飼養與管理及辦理補氣理 氣臨床研究等經費3,000千元。 2.中醫學研究經費1,069千元,與上年度同 。 3.中藥養護植栽經費2,530千元,較上年度 減列按日按件計資酬金等1,000千元。 4.專著及提要編印2,350千元,較上年度減 列按日按件計資酬金500千元。" 2006,6521719000,0,交通及運輸設備,教育部主管,國立中國醫藥研究所,一般建築及設備,醫療保健支出,12.2.3.1, 2006,6521719800,150000,無細項,教育部主管,國立中國醫藥研究所,第一預備金,醫療保健支出,12.2.4,"仍照上年度預算數編列。                      " 2006,5121720100,105246000,無細項,教育部主管,國立編譯館,一般行政,教育支出,12.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費74,277千元,較上年度伸算增 列調整待遇經費2,155千元,增列約聘僱 人員評核獎金、退休離職儲金、全民健保 保險費補助及員工考績晉級等經費1,929 千元,合共增列4,084千元。 2.基本行政工作維持費26,420千元,較上年 度減列電梯、空調及機電等設施維護費52 8千元,增列按日按件計資酬金、保全、 清潔、房屋建築養護及一般事務費等2,55 4千元,計淨增2,026千元。 3.資訊應用及管理4,549千元,較上年度減 列購置印表機及軟體耗材等經費688千元 ,增列租用網路專線、購置個人電腦與伺 服器及資訊系統委外開發等經費1,995千 元,計淨增1,307千元。" 2006,5121721000,39432000,學術著作編譯印行,教育部主管,國立編譯館,館務業務活動,教育支出,12.3.2.1, 2006,5121729800,679000,無細項,教育部主管,國立編譯館,第一預備金,教育支出,12.3.3,仍照上年度預算數編列。 2006,5321730100,186513000,無細項,教育部主管,國家圖書館,一般行政,文化支出,12.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費144,216千元,較上年度伸算 增列調整待遇經費3,364千元,增列員工 考績晉級差額1,581千元,合共增列4,945 千元。 2.基本行政工作維持費42,297千元,較上年 度增列藝術及視聽資料室運作經費1,000 千元。" 2006,5321731000,35048000,圖書資訊徵集,教育部主管,國家圖書館,館務業務活動,文化支出,12.4.2.1, 2006,5321739000,0,交通及運輸設備,教育部主管,國家圖書館,一般建築及設備,文化支出,12.4.3.1, 2006,5321739800,845000,無細項,教育部主管,國家圖書館,第一預備金,文化支出,12.4.4,仍照上年度預算數編列。 2006,5321740100,99407000,無細項,教育部主管,國立歷史博物館,一般行政,文化支出,12.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費82,297千元,較上年度增列約 聘僱人員評核獎金及全民健保保險費補助 等經費1,844千元。 2.基本行政工作維持費15,610千元,較上年 度增列館內污水收集銜接系統及電話總機 系統等經費4,000千元。 3.資訊管理作業維持費1,500千元,與上年 度同。" 2006,5321740200,95037000,無細項,教育部主管,國立歷史博物館,館務業務活動,文化支出,12.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.歷史文物之研究與推廣經費7,800千元, 與上年度同。 2.歷史文物之展覽與推廣經費24,000千元, 較上年度減列鄭和下西洋六百年特展經費 4,000千元。 3.歷史文物保存與修復經費22,000千元,與 上年度同。 4.歷史文物教育與推廣經費7,369千元,較 上年度增列一般事務費40千元。 5.館務業務共同作業維持費16,231千元,與 上年度同。 6.國家歷史文物數位典藏計畫經費17,637千 元,較上年度減列購置備份主機及建置共 通性資料庫經費273千元。" 2006,5321749000,660000,交通及運輸設備,教育部主管,國立歷史博物館,一般建築及設備,文化支出,12.5.3.1, 2006,5321749800,100000,無細項,教育部主管,國立歷史博物館,第一預備金,文化支出,12.5.4,仍照上年度預算數編列。 2006,5321750100,48371000,無細項,教育部主管,國立臺灣科學教育館,一般行政,文化支出,12.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費42,066千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費6,170千元,與上年 度同。 3.資訊作業維持費135千元,與上年度同。" 2006,5321751000,14222000,儀具模型研究及實驗,教育部主管,國立臺灣科學教育館,館務業務活動,文化支出,12.6.2.1, 2006,5321759000,660000,交通及運輸設備,教育部主管,國立臺灣科學教育館,一般建築及設備,文化支出,12.6.3.1, 2006,5321759800,260000,無細項,教育部主管,國立臺灣科學教育館,第一預備金,文化支出,12.6.4,仍照上年度預算數編列。 2006,5321760100,38255000,無細項,教育部主管,國立教育資料館,一般行政,文化支出,12.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費28,539千元,較上年度核實減 列人事費2,138千元。 2.基本行政工作維持費3,375千元,較上年 度減列水電費及雜項設備購置費等645千 元。 3.資訊作業維持費6,341千元,較上年度減 列電腦主機及伺服器等資訊設備購置費1, 500千元,增列通訊費及資料庫維護等經 費1,329千元,計淨減171千元。" 2006,5321760200,39010000,無細項,教育部主管,國立教育資料館,館務業務活動,文化支出,12.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.教育資料蒐集與研究經費15,387千元,較 上年度增列建置教育資料庫等經費899千 元。 2.教育政策之宣導與推廣經費8,748千元, 較上年度增列教學媒體展示推廣活動等經 費1,484千元。 3.視聽教育經費14,875千元,較上年度減列 製作各類教學媒體等經費988千元。" 2006,5321769800,503000,無細項,教育部主管,國立教育資料館,第一預備金,文化支出,12.7.3,仍照上年度預算數編列。 2006,5321770100,40743000,無細項,教育部主管,國立臺灣藝術教育館,一般行政,文化支出,12.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費30,033千元,較上年度伸算增 列調整待遇經費1,158千元。 2.基本行政工作維持費9,071千元,較上年 度增列演藝廳下水道銜接工程經費762千 元。 3.資訊作業維持費1,639千元,較上年度增 列辦理汰換電腦設備、建置人事差勤及薪 資管理系統等經費766千元。" 2006,5321771000,46339000,無細項,教育部主管,國立臺灣藝術教育館,館務業務活動,文化支出,12.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.藝術教育研究與推廣經費23,739千元,較 上年度減列辦理藝術教育圖書出版經費88 1千元。 2.藝術教育展覽及演出經費22,600千元,較 上年度增列辦理兒童圖畫書插圖競賽經費 61千元。" 2006,5321779000,650000,交通及運輸設備,教育部主管,國立臺灣藝術教育館,一般建築及設備,文化支出,12.8.3.1, 2006,5321779800,131000,無細項,教育部主管,國立臺灣藝術教育館,第一預備金,文化支出,12.8.4,仍照上年度預算數編列。 2006,5321780100,222542000,無細項,教育部主管,國立國父紀念館,一般行政,文化支出,12.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費172,728千元,較上年度增列 技工退職金及約聘僱人員評核獎金等4,49 6千元。 2.基本行政工作維持費26,794千元,較上年 度增列水電費、退休人員三節慰問金及眷 舍搬遷經費等4,257千元。 3.機電設施保養經費13,420千元,較上年度 減列國父史蹟館多媒體播放系統及廣播系 統等經費1,700千元,增列展場監視系統 經費4,200千元,計淨增2,500千元。 4.中山公園設施及景觀維護經費7,012千元 ,與上年度同。 5.館務資訊及諮詢服務經費2,588千元,較 上年度增列購置電腦設備經費等1,050千 元。" 2006,5321781000,1722000,接待服務,教育部主管,國立國父紀念館,館務業務活動,文化支出,12.9.2.1, 2006,5321782000,15838000,無細項,教育部主管,國立國父紀念館,中山樓樓務管理,文化支出,12.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費8,350千元,較上年 度減列整修中山樓內部設施等經費186千 元。。 2.機電設施維持經費1,407千元,與上年度 同。 3.接待工作維持費416千元,與上年度同。 4.大樓環境與警衛工作維持費5,665千元, 與上年度同。" 2006,5321789000,112610000,土地購置,教育部主管,國立國父紀念館,一般建築及設備,文化支出,12.9.4.1, 2006,5321789800,900000,無細項,教育部主管,國立國父紀念館,第一預備金,文化支出,12.9.5,仍照上年度預算數編列。 2006,5321790100,182971000,無細項,教育部主管,國立中正紀念堂管理處,一般行政,文化支出,12.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費151,359千元,較上年度減列 駐衛警6人、技工13人之人事費及不休假 加班費等2,960千元。 2.基本行政工作維持費28,397千元,較上年 度減列水電費、汰換機電設備費、設施及 機械設備養護費等2,551千元。 3.資訊業務經費3,215千元,與上年度同。" 2006,5321790200,24267000,無細項,教育部主管,國立中正紀念堂管理處,處務業務,文化支出,12.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.文教服務經費17,347千元,較上年度增列 辦理志工訓練、終身學習成果展及兒童教 育活動等經費5,833千元。 2.展覽活動經費5,640千元,較上年度增列 購置典藏及展場所需設備等經費1,205千 元。 3.圖書館管理經費1,280千元,較上年度減 列更新圖書館自動化軟硬體系統設備等經 費776千元。" 2006,5321799000,0,營建工程,教育部主管,國立中正紀念堂管理處,一般建築及設備,文化支出,12.10.3.1, 2006,5321799800,750000,無細項,教育部主管,國立中正紀念堂管理處,第一預備金,文化支出,12.10.4,仍照上年度預算數編列。 2006,5321800100,371378000,無細項,教育部主管,國立自然科學博物館,一般行政,文化支出,12.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費275,017千元,較上年度伸算 增列調整待遇經費7,741千元,增列約聘 僱人員評核獎金、全民健保保險費補助、 退撫基金及離職儲金公提部分等經費9,24 5千元,合共增列16,986千元。 2.基本行政工作維持費8,860千元,較上年 度減列車輛油料費及一般事務費等31千元 ,增列消耗品、車輛養護費及退休人員三 節慰問金等經費48千元,計淨增17千元。 3.觀眾服務經費87,501千元,較上年度減列 空調設備經費及一般事務費等6,162千元 。" 2006,5321801000,34978000,自然物蒐集研究,教育部主管,國立自然科學博物館,館務業務活動,文化支出,12.11.2.1, 2006,5321809800,1000000,無細項,教育部主管,國立自然科學博物館,第一預備金,文化支出,12.11.3,仍照上年度預算數編列。 2006,5321810100,211564000,無細項,教育部主管,國立科學工藝博物館,一般行政,文化支出,12.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費119,831千元,較上年度伸算 增列調整待遇經費1,147千元,員工考績 晉級及退休離職儲金等經費538千元,合 共增列1,685千元。 2.基本行政工作維持費91,733千元,較上年 度增列庭園維護、美化及消防火警圖控主 機升級等經費6,918千元。" 2006,5321811000,35707000,展示企劃與研究,教育部主管,國立科學工藝博物館,館務業務活動,文化支出,12.12.2.1, 2006,5321819800,500000,無細項,教育部主管,國立科學工藝博物館,第一預備金,文化支出,12.12.3,仍照上年度預算數編列。 2006,5321830100,93342000,無細項,教育部主管,國立海洋生物博物館,一般行政,文化支出,12.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費70,149千元,較上年度伸算增 列調整待遇經費618千元。 2.基本行政工作維持費23,193千元,與上年 度同。" 2006,5321831000,29784000,博物館企劃及研究,教育部主管,國立海洋生物博物館,館務業務活動,文化支出,12.13.2.1, 2006,5321839800,124000,無細項,教育部主管,國立海洋生物博物館,第一預備金,文化支出,12.13.3,仍照上年度預算數編列。 2006,5321840100,101778000,無細項,教育部主管,國立臺灣史前文化博物館,一般行政,文化支出,12.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費56,188千元,較上年度伸算增 列調整待遇經費1,068千元,增列員工考 績晉級差額1,024千元,合共增列2,092千 元。 2.基本行政工作維持費45,590千元,較上年 度增列購置辦公設備、一般事務設備及防 護設備等經費400千元。" 2006,5321842000,90285000,無細項,教育部主管,國立臺灣史前文化博物館,館務業務活動,文化支出,12.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.展示推廣教育活動業務經費19,367千元, 較上年度增列國外旅費、購置展場備品耗 材、展示教育人員之培養與訓練及辦理各 項推廣教育活動等經費1,647千元。 2.資訊管理業務經費2,585千元,與上年度 同。 3.考古與史前文物之規劃研究及典藏業務經 費14,258千元,較上年度減列國外旅費25 2千元,增列一般事務費、國內旅費、印 製出版國際性專業刊物、購置圖書及標本 等經費6,252千元,計淨增6,000千元。 4.卑南文化公園園區管理業務經費16,970千 元,較上年度增列園區清潔維護、植栽美 化維護、保全業務、水土保持及行銷宣傳 等經費300千元。 5.工務機電管理經費26,805千元,與上年度 同。 6.公共服務活動之規劃及推動經費10,300千 元,較上年度增列講座鐘點費及按日按件 計資酬金等經費653千元。" 2006,5321849000,0,交通及運輸設備,教育部主管,國立臺灣史前文化博物館,一般建築及設備,文化支出,12.14.3.1, 2006,5321849800,200000,無細項,教育部主管,國立臺灣史前文化博物館,第一預備金,文化支出,12.14.4,仍照上年度預算數編列。 2006,5321850100,101952000,無細項,教育部主管,國立中央圖書館臺灣分館,一般行政,文化支出,12.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費64,100千元,較上年度伸算增 列調整待遇經費1,594千元,增列員工考 績晉級差額600千元,合共增列2,194千元 。 2.基本行政工作維持費35,852千元,較上年 度減列清潔維護費622千元,增列水電費 、機電消防設備及植栽養護費等14,500千 元,計淨增13,878千元。 3.圖書館業務自動化經費2,000千元,與上 年度同。" 2006,5321851000,25417000,書刊採編及閱覽,教育部主管,國立中央圖書館臺灣分館,館務業務活動,文化支出,12.15.2.1, 2006,5321859000,15000000,營建工程,教育部主管,國立中央圖書館臺灣分館,一般建築及設備,文化支出,12.15.3.1, 2006,5321859800,208000,無細項,教育部主管,國立中央圖書館臺灣分館,第一預備金,文化支出,12.15.4,仍照上年度預算數編列。 2006,5321860100,155148000,無細項,教育部主管,國立國光劇團,一般行政,文化支出,12.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費143,761千元,較上年度伸算 增列調整待遇經費4,018千元,增列約聘 僱人員評核獎金、離職儲金公提部分及公 保、勞保、全民健保保險費補助等5,382 千元,合共增列9,400千元。 2.基本行政工作維持費11,387千元,與上年 度同。" 2006,5321861000,26373000,無細項,教育部主管,國立國光劇團,團務活動,文化支出,12.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.演出節目之規劃與演練經費8,481千元, 與上年度同。 2.演出節目之設計與製作經費7,573千元, 與上年度同。 3.研究推廣業務之策劃與推動經費7,519千 元,與上年度同。 4.購置演出設施經費2,800千元,與上年度 同。" 2006,5321869000,540000,其他設備,教育部主管,國立國光劇團,一般建築及設備,文化支出,12.16.3.1, 2006,5321869800,100000,無細項,教育部主管,國立國光劇團,第一預備金,文化支出,12.16.4,仍照上年度預算數編列。 2006,5321870100,137127000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,一般行政,文化支出,12.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費127,539千元,較上年度伸算 增列調整待遇經費2,702千元,增列員工 考績晉級差額及退撫基金公提部分等經費 2,114千元,合共增列4,816千元。 2.基本行政工作維持費7,189千元,較上年 度減列汰換空調及事務設備等400千元, 增列委請建築師辦理本臺廣播大樓申請補 發建照服務費及南海學園保全等850千元 ,計淨增450千元。 3.資訊作業維持費2,399千元,較上年度減 列汰換電腦設備等經費500千元。" 2006,5321870200,39139000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,臺務業務活動,文化支出,12.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.節目製作經費9,562千元,較上年度增列 教育訓練費、按日按件計資酬金及國外旅 費等180千元。 2.機務維修管理經費12,590千元,較上年度 減列國外旅費及水電費等180千元。 3.彰化分臺節目製作及機務管理經費4,477 千元,與上年度同。 4.高雄分臺節目製作及機務管理經費4,292 千元,與上年度同。 5.花蓮分臺節目製作及機務管理經費2,430 千元,與上年度同。 6.台東分臺節目製作及機務管理經費2,188 千元,與上年度同。 7.節目推廣調查研究經費3,600千元,較上 年度增列教育訓練費等69千元。" 2006,5321879000,0,營建工程,教育部主管,國立教育廣播電臺,一般建築及設備,文化支出,12.17.3.1, 2006,5321879800,245000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,第一預備金,文化支出,12.17.4,仍照上年度預算數編列。 2006,3423010100,668152000,無細項,法務部主管,法務部,一般行政,司法支出,13.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費477,076千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額、退休離職儲金、全民 健保保險費及伸算增列調整待遇等經費31 ,071千元。 2.基本行政工作維持費63,783千元,較上年 度減列司法新廈整修一次性維護等經費8, 216千元,增列監視系統改建等經費2,070 千元,計淨減6,146千元。 3.一般行政業務經費11,452千元,較上年度 減列購置司法新廈空調冷風機改善與辦公 設備等經費32,854千元。 4.研討(考)暨進修業務經費17,951千元, 較上年度增列辦理防制毒品危害等重大政 策委託研究相關經費10,227千元。 5.各項法規問題研究經費1,113千元,較上 年度減列全國法規問題研究業務等經費48 千元。 6.資訊管理業務經費61,399千元,與上年度 同。 7.政風工作業務經費35,378千元,較上年度 減列辦理新進及在職政風人員訓練教學業 務等經費2,989千元。" 2006,3423011000,13718000,無細項,法務部主管,法務部,法律事務,司法支出,13.1.2,"本年度預算數13,718千元,係辦理法規蒐集 、研究等法律事務,較上年度減列會議出席 費及法令宣導、研習等經費1,145千元。" 2006,3423011100,87615000,無細項,法務部主管,法務部,檢察行政,司法支出,13.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理檢察行政業務經費21,104千元,較上 年度減列辦理扣案彈藥銷燬及彙編司法制 度資料等經費967千元。 2.考察國外檢察制度經費3,818千元,較上 年度減列參加日本檢察實務研習訓練等經 費22千元。 3.檢舉賄選與組織犯罪獎金38,073千元,與 上年度同。 4.檢舉與查緝毒品獎金24,620千元,與上年 度同。" 2006,3423011200,1003816000,無細項,法務部主管,法務部,矯正行政,司法支出,13.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理矯正行政業務經費11,916千元,較上 年度減列購置瓦斯槍彈及辦理矯正行政業 務等經費1,465千元。 2.辦理及督導矯正機關教化與技訓業務經費 53,500千元,較上年度增列各矯正機關房 舍、消防、戒護安全設施專案維護等經費 10,000千元。 3.辦理及督導矯正機關醫療業務經費56,987 千元,較上年度增列矯正機關收容人重病 住院治療等經費11,138千元。 4.收容人給養業務經費881,413千元,係各 監獄與戒治所收容人,各少年輔育院、少 年矯正學校學生收容人及各技能訓練所受 感訓處分人等給養經費,較上年度增列37 ,115千元。" 2006,3423011300,137668000,無細項,法務部主管,法務部,司法保護,司法支出,13.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理成人觀護及司法保護業務經費2,742 千元,較上年度增列辦理科技設備監控等 業務經費647千元。 2.辦理犯罪防制業務經費2,054千元,較上 年度增列召開防制犯罪問題研討會等經費 786千元。 3.辦理更生保護業務經費19,089千元,較上 年度增列辦理更生保護業務印刷等經費88 0千元。 4.辦理法律宣導業務經費33,334千元,較上 年度減列辦理反賄選宣導業務等經費19,5 36千元,增列捐助財團法人法律扶助基金 會經費1,000千元,計淨減18,536千元。 5.辦理犯罪被害人保護業務經費80,449千元 ,較上年度減列犯罪被害人補償金及捐助 財團法人犯罪被害人保護協會等經費38,3 30千元。" 2006,3423014100,4685358000,監獄行刑,法務部主管,法務部,矯正業務,司法支出,13.1.6.1, 2006,3423018700,140320000,無細項,法務部主管,法務部,改善監所計畫,司法支出,13.1.7,"本年度預算數之內容如下: 1.臺灣臺北監獄興建戒護科辦公室工程,總 經費29,853千元,分2年辦理,本年度編 列第1年經費18,000千元。 2.臺灣雲林監獄擴建行政大樓工程總經費29 ,801千元,分3年辦理,88年度預算已編 列585千元,本年度續編列第2年經費15,0 00千元。 3.臺灣泰源技能訓練所震災復建工程經費29 ,000千元。 4.國防部新店軍事監獄移撥法務部作為籌設 臺灣新店監獄使用,為利國防部將收容人 全數移往臺南軍事監獄需要,編列國防部 臺南軍事監獄興建進修學校、技訓工場等 相關設施經費78,320千元。" 2006,3423019000,10990000,交通及運輸設備,法務部主管,法務部,一般建築及設備,司法支出,13.1.8.1, 2006,3423019800,10206000,無細項,法務部主管,法務部,第一預備金,司法支出,13.1.9,仍照上年度預算數編列。 2006,7623012000,28000000,無細項,法務部主管,法務部,司法官退休退養給付,退休撫卹給付支出,13.1.10,"本年度預算數28,000千元,係依司法官退休 退養金給與辦法規定編列司法官退休及退養 所需給付經費,與上年度同。" 2006,8923013000,43573000,無細項,法務部主管,法務部,國家賠償金,其他支出,13.1.11,"本年度預算數43,573千元,係依國家賠償法 規定編列辦理國家賠償經費,與上年度同。" 2006,3423100100,62121000,無細項,法務部主管,司法官訓練所,一般行政,司法支出,13.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費45,000千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額、退休離職儲金、全民健 保保險費及伸算增列調整待遇等經費1,50 0千元。 2.基本行政工作維持費17,121千元,較上年 度減列油料等經費274千元。" 2006,3423101000,200599000,無細項,法務部主管,司法官訓練所,司法人員訓練,司法支出,13.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.司法官訓練業務經費144,407千元,較上 年度減列講座授課鐘點費、學員膳食費等 經費15,318千元。 2.司法工作人員訓練業務經費56,192千元, 較上年度減列講座授課鐘點費、學員膳食 費等經費19,802千元。" 2006,3423109800,350000,無細項,法務部主管,司法官訓練所,第一預備金,司法支出,13.2.3,仍照上年度預算數編列。 2006,3423120100,52771000,無細項,法務部主管,矯正人員訓練所,一般行政,司法支出,13.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費38,869千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額、退休離職儲金、全民健 保保險費及伸算增列調整待遇等經費4,20 5千元。 2.基本行政工作維持費13,902千元,較上年 度增列圍牆整修等經費4,424千元。" 2006,3423121000,30227000,無細項,法務部主管,矯正人員訓練所,矯正訓練,司法支出,13.3.2,"本年度預算數30,227千元,係辦理矯正人員 訓練所需經費,較上年度減列購置辦公設備 等經費1,200千元,增列購置安全設備等經 費2,214千元,計淨增1,014千元。" 2006,3423129000,0,交通及運輸設備,法務部主管,矯正人員訓練所,一般建築及設備,司法支出,13.3.3.1, 2006,3423129800,344000,無細項,法務部主管,矯正人員訓練所,第一預備金,司法支出,13.3.4,仍照上年度預算數編列。 2006,3423150100,56330000,無細項,法務部主管,法醫研究所,一般行政,司法支出,13.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費36,000千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額、退休離職儲金、全民健 保保險費及伸算增列調整待遇等經費1,57 8千元。 2.基本行政工作維持費20,330千元,較上年 度減列房屋建築及設施養護等經費676千 元。" 2006,3423151000,45049000,無細項,法務部主管,法醫研究所,法醫業務,司法支出,13.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.法醫研究經費8,527千元,較上年度減列 購置鑑驗儀器經費700千元。 2.法醫訓練經費560千元,與上年度同。 3.法醫病理鑑定經費27,591千元,較上年度 減列檢體銷毀等經費26千元。 4.毒物化學鑑定經費4,674千元,與上年度 同。 5.血清證物鑑定經費3,010千元,與上年度 同。 6.北區解剖室維持經費687千元,較上年度 減列實驗耗材等經費253千元。" 2006,3423159000,660000,交通及運輸設備,法務部主管,法醫研究所,一般建築及設備,司法支出,13.4.3.1, 2006,3423159800,304000,無細項,法務部主管,法醫研究所,第一預備金,司法支出,13.4.4,仍照上年度預算數編列。 2006,5223151100,9040000,無細項,法務部主管,法醫研究所,鑑識科技業務,科學支出,13.4.5,新增辦理法醫鑑識研究發展經費如列數。 2006,3423180100,111027000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,一般行政,司法支出,13.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費87,418千元,較上年度增列職 員3人之人事費、員工薪俸晉級差額、退 休離職儲金及伸算增列調整待遇等經費5, 785千元。 2.基本行政工作維持費23,609千元,較上年 度增列水電、通訊、車輛及辦公器具養護 等經費2,422千元。" 2006,3423181000,14401000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,執行業務,司法支出,13.5.2,"本年度預算數14,401千元,係辦理及督導執 行業務經費,較上年度減列執行人員服制5, 117千元,增列辦理行政執行業務所需印刷 等經費1,856千元,計淨減3,261千元。" 2006,3423184000,1024919000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,執行案件處理,司法支出,13.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費698,243千元,較上年度增列 職員31人之人事費、員工薪俸晉級差額、 退休離職儲金及伸算增列調整待遇等經費 43,243千元。 2.基本行政工作維持費278,174千元,較上 年度減列通訊、其他業務租金及物品等經 費1,156千元,增列水電費、資訊服務費 及行政業務印刷等經費15,341千元,計淨 增14,185千元。 3.辦理執行業務經費48,502千元,較上年度 減列通訊費、國內旅費及執行業務印刷等 經費6,927千元,增列購置雜項設備3,610 千元,計淨減3,317千元。" 2006,3423188500,30000000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,行政執行機關擴(遷)建計畫,司法支出,13.5.4,"行政執行署及臺北行政執行處辦公廳舍自有 化中程計畫,總經費561,809千元,94年度 已編列1,500千元,本年度續編第2年經費30 ,000千元,較上年度增列28,500千元。" 2006,3423189000,6600000,交通及運輸設備,法務部主管,行政執行署及所屬,一般建築及設備,司法支出,13.5.5.1, 2006,3423189800,6344000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,第一預備金,司法支出,13.5.6,仍照上年度預算數編列。 2006,3423200100,142704000,無細項,法務部主管,最高法院檢察署,一般行政,司法支出,13.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費130,632千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額、退休離職儲金、全民 健保保險費及伸算增列調整待遇等經費4, 852 千元。 2.基本行政工作維持費12,002千元,與上年 度同。 3.非常上訴理由及判決要旨編印經費70千元 ,與上年度同。" 2006,3423201000,14114000,無細項,法務部主管,最高法院檢察署,檢察業務,司法支出,13.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.非常上訴及第三審刑事案件處理經費2,85 1千元,與上年度同。 2.督導肅貪及辦理重大刑事案件經費2,263 千元,較上年度增列專案檢討經費1,000 千元。 3.選舉查察業務之辦理經費9,000千元,較 上年度減列縣市長及農漁會代表選舉查察 經費7,580千元,增列鄉鎮市民代表暨村 里長、北高2市市長及市議員選舉查察經 費9,000千元,計淨增1,420千元。" 2006,3423209000,3240000,交通及運輸設備,法務部主管,最高法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,13.6.3.1, 2006,3423209800,206000,無細項,法務部主管,最高法院檢察署,第一預備金,司法支出,13.6.4,仍照上年度預算數編列。 2006,3423300100,524357000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署及所屬,一般行政,司法支出,13.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費497,313千元,較上年度增列 職員10人之人事費、員工薪俸晉級差額、 退休離職儲金、全民健保保險費及伸算增 列調整待遇等經費47,680千元。 2.基本行政工作維持費27,044千元,較上年 度減列車輛油料及維護等經費68千元,增 列訓練研究等經費745千元,計淨增677千 元。" 2006,3423301000,154977000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署及所屬,檢察業務,司法支出,13.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費140, 321千元,較上年度增列精神耗弱刑事犯 強制診療等經費60,336千元。 2.辦理重大刑案鑑定及查緝黑金等業務經費 14,578千元,與上年度同。 3.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費78千 元,與上年度同。" 2006,3423304100,1861274000,羈押管理,法務部主管,臺灣高等法院檢察署及所屬,羈押收容業務,司法支出,13.7.3.1, 2006,3423308700,0,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署及所屬,改善監所計畫,司法支出,13.7.4,"上年度臺灣士林看守所遷建工程預算,配合 實際進度本年度暫緩編列,所列28,500千元 如數減列。" 2006,3423309000,5140000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等法院檢察署及所屬,一般建築及設備,司法支出,13.7.5.1, 2006,3423309800,3842000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署及所屬,第一預備金,司法支出,13.7.6,仍照上年度預算數編列。 2006,3423310100,136188000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺中分院檢察署,一般行政,司法支出,13.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費132,104千元,較上年度增列 職員4人之人事費、員工薪俸晉級差額、 退休離職儲金、全民健保保險費及伸算增 列調整待遇等經費15,604千元。 2.基本行政工作維持費4,084千元,較上年 度減列房屋建築養護費等450千元,增列 一般事務費及辦公器具養護費等597千元 ,計淨增147千元。" 2006,3423311000,5287000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺中分院檢察署,檢察業務,司法支出,13.8.2,"本年度預算數5,287千元,係刑事案件偵查 執行等業務經費,較上年度減列購置零星設 備等經費350千元,增列車禍鑑定費等1,940 千元,計淨增1,590千元。" 2006,3423319000,680000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等法院臺中分院檢察署,一般建築及設備,司法支出,13.8.3.1, 2006,3423319800,150000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺中分院檢察署,第一預備金,司法支出,13.8.4,仍照上年度預算數編列。 2006,3423320100,121577000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺南分院檢察署,一般行政,司法支出,13.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費115,588千元,較上年度增列 職員3人之人事費、員工薪俸晉級差額、 退休離職儲金、全民健保保險費及伸算增 列調整待遇等經費8,882千元。 2.基本行政工作維持費5,989千元,較上年 度減列房屋建築養護費450千元,增列水 電費及一般事務費等1,323千元,計淨增8 73千元。" 2006,3423321000,2552000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺南分院檢察署,檢察業務,司法支出,13.9.2,"本年度預算數2,552千元,係辦理刑事案件 偵查執行等業務經費,較上年度減列購置安 全設備等經費300千元,增列車禍鑑定費等8 47千元,計淨增547千元。" 2006,3423329000,740000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等法院臺南分院檢察署,一般建築及設備,司法支出,13.9.3.1, 2006,3423329800,153000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺南分院檢察署,第一預備金,司法支出,13.9.4,仍照上年度預算數編列。 2006,3423330100,131656000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院高雄分院檢察署,一般行政,司法支出,13.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費123,871千元,較上年度增列 職員1人之之人事費、員工薪俸晉級差額 、退休離職儲金、全民健保保險費及伸算 增列調整待遇等經費6,768千元。 2.基本行政工作維持費7,785千元,較上年 度減列設施及機械養護等經費300千元, 增列一般事務費及辦公器具養護費等321 千元,計淨增21千元。" 2006,3423331000,3124000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院高雄分院檢察署,檢察業務,司法支出,13.10.2,"本年度預算數3,124千元,係辦理刑事案件 偵查執行等業務經費,較上年度增列證人、 鑑定人差旅費及購置零星設備等經費516千 元。" 2006,3423339800,181000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院高雄分院檢察署,第一預備金,司法支出,13.10.3,仍照上年度預算數編列。 2006,3423340100,54351000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院花蓮分院檢察署,一般行政,司法支出,13.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費51,000千元,較上年度增列職 員1人之人事費、員工薪俸晉級差額、退 休離職儲金、全民健保保險費及伸算增列 調整待遇等經費5,448千元。 2.基本行政工作維持費3,351千元,較上年 度減列設施及機械設備整修等經費500千 元,增列一般事務費及辦公器具養護費14 8千元,計淨減352千元。" 2006,3423341000,2179000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院花蓮分院檢察署,檢察業務,司法支出,13.11.2,"本年度預算數2,179千元,係辦理刑事案件 偵查執行所需經費,較上年度減列購置安全 設備等經費480千元,增列車禍鑑定、尿液 檢驗及購置雜項設備等經費260千元,計淨 減220千元。" 2006,3423349000,680000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等法院花蓮分院檢察署,一般建築及設備,司法支出,13.11.3.1, 2006,3423349800,71000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院花蓮分院檢察署,第一預備金,司法支出,13.11.4,仍照上年度預算數編列。 2006,3423410100,709531000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,一般行政,司法支出,13.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費637,937千元,較上年度增列 職員22人之人事費、員工薪俸晉級差額、 退休離職儲金、全民健保保險費及伸算增 列調整待遇等經費36,557千元。 2.基本行政工作維持費71,594千元,較上年 度增列設施及機械設備養護等經費8,554 千元。" 2006,3423411000,28963000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,13.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.刑事案件偵查執行等業務經費25,578千元 ,較上年度減列購置安全設備等經費5,35 3千元,增列購置零星設備等經費6,320千 元,計淨增967千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費3,38 5千元,與上年度同。" 2006,3423419000,2580000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,13.12.3.1, 2006,3423419800,720000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,13.12.4,仍照上年度預算數編列。 2006,3423420100,290274000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,一般行政,司法支出,13.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費265,787千元,較上年度增列 職員7人之之人事費、員工薪俸晉級差額 、退休離職儲金、全民健保保險費及伸算 增列調整待遇等經費15,869千元。 2.基本行政工作維持費24,487千元,較上年 度減列房屋及設備維護費等978千元,增 列一般事務費及辦公器具養護費等961千 元,計淨減17千元。" 2006,3423421000,19636000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,13.13.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.刑事案件偵查執行等業務經費18,055千元 ,較上年度減列購置安全設備等經費758 千元,增列車禍鑑定費及印刷費等786千 元,計淨增28千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,58 1千元,與上年度同。" 2006,3423429000,3820000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,13.13.3.1, 2006,3423429800,303000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,13.13.4,仍照上年度預算數編列。 2006,3423430100,494737000,無細項,法務部主管,臺灣板橋地方法院檢察署,一般行政,司法支出,13.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費467,741千元,較上年度增列 職員28人之人事費、員工薪俸晉級差額、 退休離職儲金、全民健保保險費及伸算增 列調整待遇等經費60,020千元。 2.基本行政工作維持費26,996千元,較上年 度減列辦公廳舍修繕費2,700千元,增列 一般事務費及辦公器具養護費等2,914千 元,計淨增214千元。" 2006,3423431000,31923000,無細項,法務部主管,臺灣板橋地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,13.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.刑事案件偵查執行等業務經費28,751千元 ,較上年度減列購置安全設備等經費1,80 5千元,增列車禍鑑定費及購置零星設備 等經費3,580千元,計淨增1,775千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費3,17 2千元,與上年度同。" 2006,3423439000,760000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣板橋地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,13.14.3.1, 2006,3423439800,176000,無細項,法務部主管,臺灣板橋地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,13.14.4,仍照上年度預算數編列。 2006,3423470100,380617000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,一般行政,司法支出,13.15.1,"本年度預算數之內容與上年度比較如下: 1.人員維持費355,016千元,較上年增列職 員29人之人事費、員工薪俸晉級差額、退 休離職儲金、全民健保保險費及伸算增列 調整待遇等經費27,368千元。 2.基本行政工作維持費25,601千元,較上年 度增列一般行政事務等經費5,509千元。" 2006,3423471000,24406000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,13.15.2,"本年度預算數之內容與上年度比較如下: 1.刑事案件偵查執行等業務費19,716千元, 較上年度減列檢驗鑑定費535千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費4,69 0千元,較上年度減列尿液檢驗耗材經費3 17千元。" 2006,3423479000,760000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,13.15.3.1, 2006,3423479800,252000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,13.15.4,仍照上年度預算數編列。 2006,3423480100,199687000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方法院檢察署,一般行政,司法支出,13.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費179,631千元,較上年度增列 職員9人之人事費、員工薪俸晉級差額、 退休離職儲金、全民健保保險費及伸算增 列調整待遇等經費12,602千元。 2.基本行政工作維持費20,056千元,較上年 度增列租用辦公廳舍及維護等經費4,740 千元。" 2006,3423481000,11956000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,13.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.刑事案件偵查執行業務經費9,898千元, 較上年度減列辦公廳舍整修工程等經費1, 371千元,增列車禍鑑定等經費911千元, 計淨減460千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,05 8千元,與上年度同。" 2006,3423489000,640000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣新竹地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,13.16.3.1, 2006,3423489800,250000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,13.16.4,仍照上年度預算數編列。 2006,3423490100,145016000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方法院檢察署,一般行政,司法支出,13.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費137,149千元,較上年度增列 職員1人之人事費、員工薪俸晉級差額、 退休離職儲金、全民健保保險費及伸算增 列調整待遇等經費4,360千元。 2.基本行政工作維持費7,867千元,較上年 度減列房屋及設施機械設備養護費等960 千元,增列一般事務費及辦公器具養護費 等143千元,計淨減817千元。" 2006,3423491000,13445000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,13.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.刑事案件偵查執行等業務經費12,121千元 ,較上年度減列購置安全設備經費923千 元,增列車禍鑑定費及購置零星設備等經 費660千元,計淨減263千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,32 4千元,與上年度同。" 2006,3423499000,1490000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣苗栗地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,13.17.3.1, 2006,3423499800,176000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,13.17.4,仍照上年度預算數編列。 2006,3423500100,504947000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,一般行政,司法支出,13.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費478,813千元,較上年度增列 職員28人之人事費、員工薪俸晉級差額、 退休離職儲金、全民健保保險費及伸算增 列調整待遇等經費34,242千元。 2.基本行政工作維持費26,134千元,較上年 度增列辦公廳舍維護等經費4,248千元。" 2006,3423501000,39118000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,13.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.刑事案件偵查執行等業務經費35,630千元 ,較上年度減列購置安全設備等經費1,74 3千元,增列空調系統及管路更新工程等 經費9,736千元,計淨增7,993千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費3,48 8千元,與上年度同。" 2006,3423509000,1280000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,13.18.3.1, 2006,3423509800,528000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,13.18.4,仍照上年度預算數編列。 2006,3423510100,138984000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方法院檢察署,一般行政,司法支出,13.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費130,833千元,較上年度增列 職員2人之人事費、員工薪俸晉級差額、 退休離職儲金、全民健保保險費及伸算增 列調整待遇等經費10,278千元。 2.基本行政工作維持費8,151千元,較上年 度增列一般事務費及辦公器具養護費等59 9千元。" 2006,3423511000,12218000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,13.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.刑事案件偵查執行等業務經費10,017千元 ,較上年度減列購置辦公設備等經費1,62 6千元,增列檢驗鑑定等經費700千元,計 淨減926千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,20 1千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 費100千元。" 2006,3423519000,40000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣南投地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,13.19.3.1, 2006,3423519800,176000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,13.19.4,仍照上年度預算數編列。 2006,3423520100,244805000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方法院檢察署,一般行政,司法支出,13.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費233,097千元,較上年度增列 職員17人之人事費、員工薪俸晉級差額、 退休離職儲金、全民健保保險費及伸算增 列調整待遇等經費20,301千元。 2.基本行政工作維持費11,708千元,較上年 度增列一般事務費及辦公器具養護費等1, 711千元。" 2006,3423521000,19830000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,13.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.刑事案件偵查執行等業務經費16,273千元 ,較上年度減列購置安全及辦公設備等經 費1,452千元,增列檢驗鑑定費等2,927千 元,計淨增1,475千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費3,55 7千元,較上年度減列國內旅費等250千元 ,增列尿液檢驗費82千元,計淨減168千 元。" 2006,3423529000,3240000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣彰化地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,13.20.3.1, 2006,3423529800,207000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,13.20.4,仍照上年度預算數編列。 2006,3423530100,151698000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方法院檢察署,一般行政,司法支出,13.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費145,237千元,較上年度增列 職員3人之人事費、員工薪俸晉級差額、 退休離職儲金、全民健保保險費及伸算增 列調整待遇等經費7,127千元。 2.基本行政工作維持費6,461千元,較上年 度減列辦公廳舍整修等經費836千元。" 2006,3423531000,12502000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,13.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.刑事案件偵查執行等業務經費9,842千元 ,較上年度減列辦公廳舍整修工程經費38 ,520千元,增列購置零星設備、檢驗鑑定 費及證人日旅費等1,389千元,計淨減37, 131千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,66 0千元,較上年度增列尿液檢驗費200千元 。" 2006,3423539000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣雲林地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,13.21.3.1, 2006,3423539800,166000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,13.21.4,仍照上年度預算數編列。 2006,3423540100,193237000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方法院檢察署,一般行政,司法支出,13.22.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費181,593千元,較上年度增列 職員11人之人事費、員工薪俸晉級差額、 退休離職儲金、全民健保保險費及伸算增 列調整待遇等經費10,576千元。 2.基本行政工作維持費11,644千元,較上年 度增列水電費等830千元。" 2006,3423541000,12605000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,13.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.刑事案件偵查執行等業務經費10,483千元 ,較上年度減列購置辦公設備等經費1,10 4千元,增列檢驗鑑定費等900千元,計淨 減204千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,12 2千元,較上年度增列尿液檢驗費100千元 。" 2006,3423548500,300200000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,13.22.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦公廳舍遷建計畫,總經費455,999千元 ,87至94年度預算已編列152,500千元, 本年度續編列第8年經費250,000千元,較 上年度增列190,000千元。 2.新增辦公廳舍水電、空調等內部設備費50 ,200千元。" 2006,3423549000,640000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣嘉義地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,13.22.4.1, 2006,3423549800,188000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,13.22.5,仍照上年度預算數編列。 2006,3423560100,359820000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方法院檢察署,一般行政,司法支出,13.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費336,852千元,較上年度增列 職員21人之人事費、員工薪俸晉級差額、 退休離職儲金、全民健保保險費及伸算增 列調整待遇等經費22,739千元。 2.基本行政工作維持費22,968千元,較上年 度增列辦公器具養護費等832千元。" 2006,3423561000,28212000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,13.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.刑事案件偵查執行等業務經費21,962千元 ,較上年度增列證人日旅費、尿液檢驗費 及購置零星設備等經費4,251千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費6,25 0千元,與上年度同。" 2006,3423569000,40000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺南地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,13.23.3.1, 2006,3423569800,340000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,13.23.4,仍照上年度預算數編列。 2006,3423580100,594802000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,一般行政,司法支出,13.24.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費559,881千元,較上年度增列 職員44人之人事費、員工薪俸晉級差額、 退休離職儲金、全民健保保險費及伸算增 列調整待遇等經費43,884千元。 2.基本行政工作維持費34,921千元,較上年 度減列房屋修繕費等經費1,340千元,增 列一般事務費及辦公器具養護費等4,906 千元,計淨增3,566千元。" 2006,3423581000,48102000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,13.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.刑事案件偵查執行等業務經費38,041千元 ,較上年度減列購置安全設備等經費604 千元,增列車禍鑑定及購置零星設備等經 費5,187千元,計淨增4,583千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費10,0 61千元,與上年度同。" 2006,3423588500,0,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,13.24.3,"上年度編列興建臺灣鳳山地方法院檢察署辦 公廳舍暨檢察官職務宿舍新建計畫經費2,00 0千元,如數減列。" 2006,3423589000,3860000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,13.24.4.1, 2006,3423589800,622000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,13.24.5,仍照上年度預算數編列。 2006,3423590100,192011000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方法院檢察署,一般行政,司法支出,13.25.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費184,903千元,較上年度增列 職員4人之人事費、員工薪俸晉級差額、 退休離職儲金、全民健保保險費及伸算增 列調整待遇等經費10,868千元。 2.基本行政工作維持費7,108千元,較上年 度減列房屋修繕養護等經費696千元,增 列資訊設備養護等經費306千元,計淨減3 90千元。" 2006,3423591000,16495000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,13.25.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.刑事案件偵查執行等業務經費14,257千元 ,較上年度減列購置安全設備等經費1,07 5千元,增列檢驗鑑定費等1,656千元,計 淨增581千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,23 8千元,較上年度減列國內旅費75千元, 增列尿液檢驗等經費129千元,計淨增54 千元。" 2006,3423599000,720000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣屏東地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,13.25.3.1, 2006,3423599800,197000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,13.25.4,仍照上年度預算數編列。 2006,3423600100,115265000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方法院檢察署,一般行政,司法支出,13.26.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費102,829千元,較上年度增列 職員3人之人事費、員工薪俸晉級差額、 退休離職儲金、全民健保保險費及伸算增 列調整待遇等經費 3,813千元。 2.基本行政工作維持費12,436千元,減列公 用房屋及宿舍修繕費900千元,增列一般 事務費及辦公器具養護費等1,186千元, 計淨增286千元。" 2006,3423601000,8748000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,13.26.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.刑事案件偵查執行等業務經費 7,212千元 ,較上年度減列檢察官公訴蒞庭等經費19 4千元,增列車禍鑑定費450千元,計淨增  256千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務 1,536千 元,較上年度增列辦理毒品危害防制業務 經費100千元。" 2006,3423609000,1400000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺東地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,13.26.3.1, 2006,3423609800,138000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,13.26.4,仍照上年度預算數編列。 2006,3423610100,120620000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方法院檢察署,一般行政,司法支出,13.27.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費111,038千元,較上年度增列 職員2人之人事費、員工薪俸晉級差額、 退休離職儲金、全民健保保險費及伸算增 列調整待遇等經費3,923千元。 2.基本行政工作維持費9,582千元,較上年 度增列一般事務費及辦公器具養護費等29 6千元。" 2006,3423611000,9445000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,13.27.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.刑事偵查執行等業務經費7,405千元,較 上年度增列相驗解剖費及購置雜項設備等 經費752千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,04 0千元,較上年度增列性侵害案件監督輔 導經費20千元。" 2006,3423619000,2600000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣花蓮地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,13.27.3.1, 2006,3423619800,138000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,13.27.4,仍照上年度預算數編列。 2006,3423620100,116694000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方法院檢察署,一般行政,司法支出,13.28.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費111,525千元,較上年度增列 職員1人之人事費、員工薪俸晉級差額、 退休離職儲金、全民健保保險費及伸算增 列調整待遇等經費7,620千元。 2.基本行政工作維持費5,169千元,較上年 度減列辦公器具養護費等1,424千元。" 2006,3423621000,9801000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,13.28.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.刑事案件偵查執行等業務經費7,792千元 ,較上年度減列購置安全設備等經費596 千元,增列車禍鑑定費等1,142千元,計 淨增546千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,00 9千元,與上年度同。" 2006,3423628500,123491000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,13.28.3,"本年度預算數之內容與上年度比較如下: 1.辦公廳舍遷建計畫總經費1,344,861千元 ,分6年編列,90至94年度預算已編列1,2 54,081千元,本年度續編最後1年經費90, 780千元,較上年度減列89,220千元。 2.新增辦公廳舍內部設備費32,711千元。" 2006,3423629000,3240000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣宜蘭地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,13.28.4.1, 2006,3423629800,135000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,13.28.5,仍照上年度預算數編列。 2006,3423630100,150234000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方法院檢察署,一般行政,司法支出,13.29.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下﹕ 1.人員維持費135,558千元,較上年度增列 職員4人之人事費、員工薪俸晉級差額、 退休離職儲金、全民健保保險費及伸算增 列調整待遇等經費6,119千元。 2.基本行政工作維持費14,676千元,較上年 度增列教育訓練費及辦公大樓整修工程等 經費3,370千元。" 2006,3423631000,11979000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,13.29.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.刑事案件偵查執行等業務經費10,322千元 ,較上年度減列購置安全設備等經費294 千元,增列車禍鑑定費及購置零星設備等 經費990千元,計淨增696千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,65 7千元,較上年度增列毒品危害防制經費1 50千元。" 2006,3423639000,680000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣基隆地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,13.29.3.1, 2006,3423639800,141000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,13.29.4,仍照上年度預算數編列。 2006,3423640100,66456000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方法院檢察署,一般行政,司法支出,13.30.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費60,800千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額、退休離職儲金、全民健 保保險費及伸算增列調整待遇等經費1,74 6千元。 2.基本行政工作維持費5,656千元,較上年 度減列辦公廳舍搬遷等經費1,000千元, 增列水電及一般事務費等612千元,計淨 減列388千元。" 2006,3423641000,4914000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,13.30.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.刑事案件偵查執行等業務經費4,010千元 ,較上年度減列購置辦公設備等經費274 千元,增列車禍鑑定費750千元, 計淨增 列476千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費904 千元,較上年度減列國內旅費14千元,增 列尿液檢驗費及物品等239千元,計淨增 列225千元。" 2006,3423648500,0,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,13.30.3,"上年度遷建院檢辦公大樓計畫預算業已編竣 ,所列49,935千元如數減列。" 2006,3423649000,80000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣澎湖地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,13.30.4.1, 2006,3423649800,90000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,13.30.5,仍照上年度預算數編列。 2006,3423900100,15568000,無細項,法務部主管,福建高等法院金門分院檢察署,一般行政,司法支出,13.31.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費13,942千元,較上年度核實減 列人事費158千元。 2.基本行政工作維持費1,626千元,與上年 度同。" 2006,3423901000,1306000,無細項,法務部主管,福建高等法院金門分院檢察署,檢察業務,司法支出,13.31.2,"本年度預算數1,306千元,係辦理刑事案件 偵查執行所需經費,較上年度增列車禍鑑定 及精神耗弱強制診療等經費246千元。" 2006,3423909000,0,交通及運輸設備,法務部主管,福建高等法院金門分院檢察署,一般建築及設備,司法支出,13.31.3.1, 2006,3423909800,18000,無細項,法務部主管,福建高等法院金門分院檢察署,第一預備金,司法支出,13.31.4,仍照上年度預算數編列。 2006,3423910100,41081000,無細項,法務部主管,福建金門地方法院檢察署,一般行政,司法支出,13.32.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費37,395千元,較上年度核實減 列人事費1,659千元。 2.基本行政工作維持費3,686千元,較上年 度減列油料等經費137千元,增列整修車 道廣場經費872千元,計淨增735千元。" 2006,3423911000,2885000,無細項,法務部主管,福建金門地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,13.32.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.刑事案件偵查執行等業務經費2,446千元 ,較上年度減列購置安全設備等經費1,14 9千元,增列車禍鑑定費等550千元,計淨 減599千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費439 千元,較上年度增列尿液檢驗等經費50千 元。" 2006,3423919000,40000,交通及運輸設備,法務部主管,福建金門地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,13.32.3.1, 2006,3423919800,44000,無細項,法務部主管,福建金門地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,13.32.4,仍照上年度預算數編列。 2006,3423920100,13568000,無細項,法務部主管,福建連江地方法院檢察署,一般行政,司法支出,13.33.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持12,030千元,較上年度增列職員 1人之人事費、員工薪俸晉級差額、退休 離職儲金、全民健保保險費及伸算增列調 整待遇等經費2,980千元。 2.基本行政工作維持1,538千元,較上年度 增列辦公器具養護費等130千元。" 2006,3423921000,932000,無細項,法務部主管,福建連江地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,13.33.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.刑事案件偵查執行等業務經費740千元, 較上年度減列購置安全設備等經費810千 元,增列車輛鑑定費118千元,計淨減692 千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費192 千元,與上年度同。" 2006,3423929000,0,交通及運輸設備,法務部主管,福建連江地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,13.33.3.1, 2006,3423929800,100000,無細項,法務部主管,福建連江地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,13.33.4,仍照上年度預算數編列。 2006,3423950100,4723405000,無細項,法務部主管,調查局,一般行政,司法支出,13.34.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費 4,416,934千元,較上年度增 列職員19人之人事費、員工薪俸晉級差額 、退休離職儲金、全民健保保險費及伸算 增列調整待遇等經費 237,131千元。 2.基本行政工作維持費 141,852千元,較上 年度增列房屋建築修繕養護費等 2,477千 元。 3.一般行政業務經費80,136千元,較上年度 增列購置辦公設備及勞力外包等經費 5,8 25千元。 4.資訊作業經費44,370千元,較上年度增列 建置資安實驗室等經費11,580千元 5.人員訓練經費38,686千元,與上年度同。 6.出國參加會議經費 1,427千元,較上年度 增列參加第三屆亞洲組織犯罪及恐怖主義 等國際會議國外旅費24千元。" 2006,3423951000,81937000,調查工作,法務部主管,調查局,司法調查業務,司法支出,13.34.2.1, 2006,3423952000,75047000,無細項,法務部主管,調查局,電訊及科技檢驗業務,司法支出,13.34.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.電訊工作經費 3,819千元,與上年度同。 2.通訊監察工作經費60,078千元,較上年度 增列購置錄音帶及通訊監察自動分配系統 設備養護費等 3,622千元。 3.科技檢驗工作經費11,150千元,與上年度 同。 4.上年度國際鑑識科學研討會經費預算業已 編竣,所列 7,410千元如數減列。" 2006,3423959000,40000000,土地購置,法務部主管,調查局,一般建築及設備,司法支出,13.34.4.1, 2006,3423959800,7826000,無細項,法務部主管,調查局,第一預備金,司法支出,13.34.5,仍照上年度預算數編列。 2006,5223953000,15210000,無細項,法務部主管,調查局,鑑識科技業務,科學支出,13.34.6,"新增辦理科技蒐證鑑識計畫及數位鑑識工作 提昇計畫經費如列數。" 2006,5226011300,719883000,無細項,經濟部主管,經濟部,推動商業科技發展,科學支出,14.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.商業e化經費307,790千元,較上年度減列 e化輔導等經費6,090千元。 2.商業自動化92,093千元,較上年度增列無 線辨識系統輔導等經費395千元。 3.新增流通服務業創新科技服務推動計畫70 ,000千元。 4.新增服務業研究發展輔導經費200,000千 元。 5.新增提昇服務業國際競爭力計畫50,000千 元。" 2006,5226014000,20396571000,無細項,經濟部主管,經濟部,科技專案,科學支出,14.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.一般性科技專案計畫經費12,439,053千元 ,較上年度增列2,453,924千元,包括: (1)通訊與光電專案計畫3,280,216千元, 較上年度增列660,322千元。 (2)機械與航太專案計畫2,700,518千元, 較上年度增列613,705千元。 (3)材料與化工專案計畫2,594,846千元, 較上年度增列479,624千元。 (4)生技與醫藥專案計畫1,772,963千元, 較上年度增列228,922千元。 (5)研發服務專案計畫1,090,510千元,較 上年度增列451,110千元。 (6)共通性專案計畫1,000,000千元,較上 年度增列20,241千元。 2.業界參與科技專案計畫經費4,534,518千 元,較上年度增列補助業界產業技術研發 經費1,434,518千元。 3.創新前瞻計畫經費2,303,000千元,較上 年度增列擴大創新前瞻產業技術研發範圍 所需經費291,000千元。 4.學界開發產業技術計畫經費1,120,000千 元,較上年度增列補助新興產業技術研發 等經費470,000千元。" 2006,5226014200,38416000,無細項,經濟部主管,經濟部,延攬海外科技人才,科學支出,14.1.3,"本年度預算數38,416千元,係辦理擴大延攬 海外科技人才專案計畫所需經費,較上年度 增列2,715千元。" 2006,5726012000,77258000,無細項,經濟部主管,經濟部,礦務行政與管理,工業支出,14.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.礦業行政及輔導經費39,066千元,較上年 度增列辦公廳舍設施更新等經費1,274千 元。 2.礦場保安管理與礦害預防經費14,534千元 ,較上年度增列汰換礦場安檢救災工程車 及保安訓練等經費3,833千元。 3.土石管理與遏止盜濫採經費19,658千元, 較上年度增列土石開發防災研究及土石資 源區評估研究等經費8,401千元。 4.礦業資源及火藥庫安全管理經費4,000千 元,較上年度減列建置火藥庫安全管理緊 急通報系統等經費11,752千元。" 2006,5926010100,1614164000,無細項,經濟部主管,經濟部,一般行政,其他經濟服務支出,14.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,242,833千元,較上年度減 列職員26人、約聘7人、約僱8人、技工4 人、駕駛3人及工友3人之人事費39,023千 元,伸算增列調整待遇經費30,498千元, 增列員工薪俸晉級差額等24,832千元,計 淨增16,307千元。 2.基本行政工作維持費187,221千元,較上 年度減列辦公室租金等31,079千元。 3.資訊管理經費72,671千元,較上年度減列 建置自然環境資料庫整合性供應系統等經 費2,533千元。 4.經濟統計調查經費38,687千元,與上年度 同。 5.研究發展規劃管理經費17,265千元,與上 年度同。 6.經濟人員行政訓練經費18,507千元,較上 年度增列辦理國際經濟事務研究班等訓練 經費3,381千元。 7.專業人員研究訓練經費36,980千元,較上 年度增列購置電腦及其他教學設備等經費 10,086千元。" 2006,5926011000,8479000,無細項,經濟部主管,經濟部,國營事業管理,其他經濟服務支出,14.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.工業安全及環保管理經費924千元,與上 年度同。 2.事業發展企劃經費2,742千元,與上年度 同。 3.重機事業管理經費2,450千元,較上年度 減列中船公司落實經營模式行動方案督導 及漢翔公司企業精進方案實地查證等經費 300千元。 4.化工事業管理經費1,323千元,與上年度 同。 5.國營事業民營化之推動經費1,040千元, 較上年度減列釋股評價委員會出席費等18 2千元。" 2006,5926011200,748018000,促進商業發展,經濟部主管,經濟部,推動商業現代化,其他經濟服務支出,14.1.7.1, 2006,5926011500,85982000,無細項,經濟部主管,經濟部,經濟行政與管理,其他經濟服務支出,14.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.工商企業輔導與管理經費67,017千元,較 上年度減列檔案大樓興建工程費10,000千 元,增列公司登記業務之文書作業處理費 等3,575千元,計淨減6,425千元。 2.技術行業行政與管理經費18,965千元,較 上年度減列辦理氣體燃料導管技工考驗等 經費2,607千元。" 2006,5926012400,53830000,國際經濟合作,經濟部主管,經濟部,國際經濟合作與促進投資,其他經濟服務支出,14.1.9.1, 2006,5926018000,1100000000,台灣中興紙業股份有限公司,經濟部主管,經濟部,營業基金,其他經濟服務支出,14.1.10.1, 2006,5926018100,2483857000,經濟作業基金,經濟部主管,經濟部,非營業特種基金,其他經濟服務支出,14.1.11.1, 2006,5926019000,191565000,營建工程,經濟部主管,經濟部,一般建築及設備,其他經濟服務支出,14.1.12.1, 2006,5926019800,38347000,無細項,經濟部主管,經濟部,第一預備金,其他經濟服務支出,14.1.13,本年度預算數較上年度增列如列數。 2006,6326016200,11901000,無細項,經濟部主管,經濟部,早期退休人員生活困難濟助金,福利服務支出,14.1.14,"本年度預算數11,901千元,係台灣鋁業、台 灣省農工企業及高雄硫酸錏公司等裁撤單位 早期退休人員生活困難之年節濟助金,較上 年度減列2,195千元。" 2006,7626016000,12074000,無細項,經濟部主管,經濟部,退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,14.1.15,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.台灣鋁業公司退休人員月退休金1,500千 元,較上年度增列86千元。 2.鹽務人員退休撫卹10,574千元,,較上年 度減列848千元。" 2006,5226102200,6306110000,無細項,經濟部主管,工業局,工業技術升級輔導,科學支出,14.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.鼓勵工業創新經費5,829,520千元,較上 年度增列辦理具時效性平面顯示製程設備 推動計畫400,000千元,觀光及運動休閒 科技化服務業計畫90,000千元及擴大碩士 級產業研發人才供給計畫等經費282,856 千元,合共增列772,856千元。 2.塑造產業永續發展優良環境經費428,503 千元,較上年度增列辦理亞洲區域產業競 爭研究及政策規劃計畫等經費110,049千 元。 3.建構零障礙的投資環境經費48,087千元, 較上年度減列全球化之工業園區開發經營 機制建立計畫等經費13,327千元。" 2006,5726100100,371626000,無細項,經濟部主管,工業局,一般行政,工業支出,14.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費310,568千元,較上年度伸算 增列調整待遇經費7,290千元,增列員工 薪俸晉級差額等6,805千元,合共增列14, 095千元。 2.基本行政工作維持費34,888千元,與上年 度同。 3.資訊管理經費26,170千元,與上年度同。" 2006,5726102000,145102000,無細項,經濟部主管,工業局,工業管理,工業支出,14.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.產業政策企劃經費12,162千元,較上年度 減列聘請專家學者評審計畫之出席費、稿 費等1,176千元。 2.產業行政與管理經費132,940千元,較上 年度減列全國整體性特殊事業廢棄物清理 計畫等經費39,000千元,增列我國產業因 應歐盟環保指令輔導計畫經費85,000千元 ,計淨增46,000千元。 3.上年度辦理無線寬頻網路示範應用計畫預 算業已編竣,所列236,545千元如數減列 。 4.上年度辦理台灣創意設計中心建置計畫預 算業已編竣,所列117,000千元如數減列 。" 2006,5726109800,3646000,無細項,經濟部主管,工業局,第一預備金,工業支出,14.2.4,仍照上年度預算數編列。 2006,5926200100,554675000,無細項,經濟部主管,國際貿易局,一般行政,其他經濟服務支出,14.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費466,348千元,較上年度減列 工友3人、技工3人、約聘1人及駕駛1人之 人事費等經費15,742千元,伸算增列調整 待遇經費9,534千元,增列員工薪俸晉級 差額等6,447千元,計淨增239千元。 2.基本行政工作維持費64,703千元,較上年 度增列保警6名薪資等13,099千元。 3.國貿行政人員訓練經費1,651千元,較上 年度減列46千元。 4.資訊管理業務經費21,973千元,較上年度 增列資料輸入及管制等經費79千元。" 2006,5926201000,194788000,輸出入貿易,經濟部主管,國際貿易局,國際貿易,其他經濟服務支出,14.3.2.1, 2006,5926209800,8713000,無細項,經濟部主管,國際貿易局,第一預備金,其他經濟服務支出,14.3.3,本年度預算數較上年度增列如列數。 2006,5226310400,351984000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,建立及維持國家度量衡標準,科學支出,14.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國家度量衡標準實驗室運作經費261,005 千元,較上年度減列標準維持及新擴建計 畫標準等經費4,912千元。 2.建立及維持國家游離輻射標準經費18,107 千元,較上年度減列游離輻射在醫學與輻 射防護之應用等經費3,354千元。 3.建立與維持國家時間及頻率標準經費30,0 62千元,較上年度減列實驗室維持與性能 增進等經費5,012千元。 4.奈米技術計量標準經費42,810千元,較上 年度增列委託辦理奈米線寬及材料磨潤等 經費5,584千元。" 2006,5226310500,22057000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,建立及維護國家標準,科學支出,14.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.資訊通訊技術標準規範之研究及發展經費 12,057千元,較上年度減列委辦費等4,18 9千元。 2.新增國家標準發展策略及調和規劃經費10 ,000千元。" 2006,5926310100,1333836000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,14.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,158,360千元,較上年度減 列職員5人、約聘3人、約僱1人、技工10 人、駕駛3人及工友6人之人事費10,497千 元,伸算增列調整待遇經費27,799千元, 增列員工薪俸晉級差額等10,497千元,計 淨增27,799千元。 2.基本行政工作維持費121,598千元,較上 年度增列一般事務費等2,495千元。 3.資訊作業環境之設置與維護經費52,813千 元,與上年度同。 4.一般管理及專業訓練經費1,065千元,與 上年度同。" 2006,5926310200,339325000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,商品檢驗,其他經濟服務支出,14.4.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.強化商品檢驗及驗證效能經費56,110千元 ,較上年度增列委託辦理民生化工等進出 口產品檢驗經費5,116千元。 2.企劃檢驗驗證及國際事務經費51,359千元 ,較上年度減列一般事務費等8千元。 3.發展檢試驗暨技術服務經費231,856千元 ,較上年度減列購置檢驗用儀器設備及興 建天線特性驗證中心等經費23,000千元, 增列數位電視系統檢測中心及我國產業因 應歐盟環保指令輔導計畫等儀器設備購置 經費58,142千元、深層海水檢測驗證技術 研發及制度建立經費25,000千元,計淨增 60,142千元。" 2006,5926310300,264643000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,標準及度政管理推行,其他經濟服務支出,14.4.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.標準制定及正字標記管理經費36,671千元 ,較上年度減列委託研擬國家標準草案等 經費2,430千元。 2.標準資料建立與服務經費7,744千元,與 上年度同。 3.度量衡管理及代施檢定經費183,170千元 ,較上年度增列代施檢定委辦費等32,432 千元。 4.度量衡器檢定及檢查事務經費27,058千元 ,較上年度減列辦理度量衡器檢定所需經 費等349千元。 5.新增推動建置資通信技術標準應用環境經 費10,000千元。" 2006,5926319800,588000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,14.4.6,仍照上年度預算數編列。 2006,5226413000,35700000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,智慧財產專業人員培訓,科學支出,14.5.1,"本年度預算數35,700千元,係辦理智慧財產 專業人員培訓計畫所需經費,較上年度減列 委託專業機構辦理智慧財產專業人員培訓等 經費12,100千元,新增捐助智慧財產專業人 員培訓班參加學員學費等經費18,500千元, 計淨增6,400千元。" 2006,5926410100,1037088000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,一般行政,其他經濟服務支出,14.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費642,715千元,較上年度核實 減列人事費2,633千元,伸算增列調整待 遇經費21,010千元,增列員工薪俸晉級差 額等17,753千元,計淨增36,130千元。 2.基本行政工作維持費53,498千元,較上年 度減列中央百世大樓土地及辦公室租金等 經費6,397千元。 3.資訊管理經費65,936千元,較上年度減列 汰換全局使用者端相關設備等經費8,371 千元。 4.文書及檔案管理經費274,939千元,較上 年度減列深坑檔案室租金16,365千元,新 增購置深坑檔案室經費218,936千元及增 列專利、商標及行政案件資料鍵入等經費 3,747千元,計淨增206,318千元。" 2006,5926411000,479191000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,推動保護智慧財產權,其他經濟服務支出,14.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃訓練宣導及國際合作55,778千元,較 上年度新增派赴大陸洽商兩岸智慧財產權 相關問題及合作交流等所需經費360千元 。 2.專利行政及審查168,654千元,較上年度 減列外聘審查委員審查費等28,046千元。 3.商標行政及審查15,964千元,較上年度減 列商標四合一系統設備建置等經費7,223 千元。 4.著作權營業秘密管理及推廣24,206千元, 較上年度增列委託研究特定著作權及營業 秘密爭議案件等經費3,000千元。 5.智慧財產權資料建立與服務88,792千元, 較上年度減列專利審定公告及公開公告發 明案資料翻譯等經費2,317千元。 6.查禁仿冒工作47,297千元,較上年度減列 委託辦理電腦程式相關產品出口管理作業 、查緝仿冒獎勵金及中和辦公廳舍整建工 程等經費58,702千元,新增網路犯罪蒐證 系統等經費4,079千元,計淨減54,623千 元。 7.智慧財產權e網通計畫78,500千元,較上 年度減列硬體建置及應用系統開發等經費 103,746千元。" 2006,5926419800,6000000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,第一預備金,其他經濟服務支出,14.5.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 2006,5226551100,191801000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,水資源科技發展,科學支出,14.6.1,"本年度預算數191,801千元,係辦理水資源 保育與管理科技研發、建立颱洪防災體系第 二期計畫、水利產業技術發展計畫及地震發 生前後地下水水位異常變化等委託研究所需 經費,較上年度減列溫泉資源保育等經費11 ,476千元,增列水利產業育成輔導計畫等經 費12,600千元,計淨增1,124千元。" 2006,5626550100,1882384000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,一般行政,農業支出,14.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,736,407千元,較上年度減 列23人之人事費16,790千元,伸算增列調 整待遇經費32,019千元,增列員工薪俸晉 級差額等23,122千元,計淨增38,351千元 。 2.基本行政工作維持費145,977千元,較上 年度減列資訊設備費等123千元。" 2006,5626551200,629632000,水資源企劃及保育,經濟部主管,水利署及所屬,水利建設及保育管理,農業支出,14.6.3.1, 2006,5626559800,310000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,第一預備金,農業支出,14.6.4,仍照上年度預算數編列。 2006,5926600100,68073000,無細項,經濟部主管,投資審議委員會,一般行政,其他經濟服務支出,14.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費63,434千元,較上年度伸算增 列調整待遇經費等1,495千元。 2.基本行政工作維持費4,639千元,較上年 度減列購置活動式檔案架等經費652千元 。" 2006,5926601000,57927000,無細項,經濟部主管,投資審議委員會,投資審議,其他經濟服務支出,14.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.僑外投資之審核與管理經費2,027千元, 與上年度同。 2.陸資來台投資之審核及管理經費875千元 ,較上年度減列郵資140千元。 3.國外投資與技術合作輔導之審核及管理經 費654千元,與上年度同。 4.對大陸地區投資、技術合作與任職之審核 及管理經費7,314千元,較上年度減列檢 舉違規投資者獎勵金等經費2,636千元。 5.大陸商務經貿與科技人士來台活動之審核 及管理經費750千元,較上年度減列郵資2 50千元。 6.投資案件電腦處理作業經費46,307千元, 較上年度增列資訊系統建置費等5,674千 元。" 2006,5926609800,734000,無細項,經濟部主管,投資審議委員會,第一預備金,其他經濟服務支出,14.7.3,仍照上年度預算數編列。 2006,5226752000,318998000,無細項,經濟部主管,中小企業處,中小企業科技應用,科學支出,14.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.中小企業科技應用275,094千元,較上年 度減列辦理促進中小企業電子化及中小企 業品質管理提升等計畫經費35,533千元。 2.生技產業聚落育成推動經費12,000千元, 與上年度同。 3.促進中小企業智慧財產資金融通經費11,9 04千元,較上年度減列辦理智慧財產個廠 輔導及資金媒合等經費9,776千元。 4.新增新創事業智慧資源規劃服務計畫經費 5,000千元。 5.新增育成中心知識服務環境建構計畫經費 5,000千元。 6.新增運用科技再造中小企業競爭優勢計畫 經費10,000千元。" 2006,5926750100,140894000,無細項,經濟部主管,中小企業處,一般行政,其他經濟服務支出,14.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費113,693千元,較上年度減列 工友1人之人事費466千元,伸算增列調整 待遇經費2,323千元,增列員工薪俸晉級 差額等2,837千元,計淨增4,694千元。 2.基本行政工作維持費20,139千元,較上年 度減列按日按件計資酬金等132千元。 3.租用電腦機組及相關配備經費7,062千元 ,較上年度減列電腦設備租金等117千元 。" 2006,5926751000,5554903000,無細項,經濟部主管,中小企業處,中小企業發展,其他經濟服務支出,14.8.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.營造優質發展環境經費27,899千元,較上 年度增列辦理中小企業參與消費者保護法 及品質提升輔導等經費8,178千元。 2.參與國際事務暨人才培訓經費87,972千元 ,較上年度減列辦理中小企業各類專業幹 部人才培訓等經費628千元,增列辦理新 竹生醫園區育成中心計畫經費62,400千元 ,計淨增61,772千元。 3.提升資訊應用能力經費252,165千元,較 上年度減列辦理寬頻到中小企業計畫等經 費29,040千元,增列辦理縮減產業數位落 差等計畫經費81,655千元及輔導我國產業 因應歐盟環保指令計畫經費20,000千元, 計淨增72,615千元。 4.強化經營管理輔導經費153,916千元,較 上年度增列辦理地方特色暨社區小企業輔 導計畫等經費27,174千元。 5.加強中小企業融資保證經費5,032,951千 元,較上年度減列辦理中小企業財會輔導 等經費547千元,增列捐助中小企業信用 保證基金250,000千元,計淨增249,453千 元。" 2006,5926759800,1100000,無細項,經濟部主管,中小企業處,第一預備金,其他經濟服務支出,14.8.4,仍照上年度預算數編列。 2006,5726800100,358179000,無細項,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,一般行政,工業支出,14.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費326,779千元,較上年度減列 技工1人及工友2人之人事費1,550千元, 伸算增列調整待遇經費9,048千元,增列 員工薪俸晉級差額等5,224千元,計淨增1 2,722千元。 2.基本行政工作維持費23,856千元,較上年 度減列租金等184千元。 3.資訊管理經費7,544千元,與上年度同。" 2006,5726801000,12850000,加工出口區管理,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,加工出口區業務,工業支出,14.9.2.1, 2006,5726809800,5000,無細項,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,第一預備金,工業支出,14.9.3,仍照上年度預算數編列。 2006,5226902000,271793000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,地質災害調查研究,科學支出,14.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.山崩調查與危險度評估經費7,682千元, 較上年度增列辦理崩塌地地滑監測等經費 48千元。 2.地震地質調查與活動斷層資料庫建置經費 73,569千元,較上年度增列設置衛星定位 系統固定站等經費305千元。 3.都會區及周緣坡地整合性環境地質資料庫 經費42,397千元,較上年度減列調查圖幅 等經費2,290千元。 4.大台北地區特殊地質災害調查與監測經費 55,791千元,較上年度增列設置微震及水 質監測站等經費5,901千元。 5.台灣西南海域天然氣水合物賦存區地質調 查研究經費47,015千元,較上年度增列微 生物地質研究等經費390千元。 6.斷層活動性觀測研究經費30,719千元,較 上年度減列辦理地震地下水位觀測井經費 10,570千元。 7.地質環境與資源動態監測經費14,620千元 ,較上年度減列建置影像處理系統等經費 5,029千元。" 2006,5726900100,113625000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,一般行政,工業支出,14.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費102,765千元,較上年度伸算 增列調整待遇經費2,240千元,增列員工 薪俸晉級差額等1,865千元,合共增列4,1 05千元。 2.基本行政工作維持費10,860千元,較上年 度減列油料費76千元。" 2006,5726901000,85570000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,地質調查研究,工業支出,14.10.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本地質調查經費15,737千元,較上年度 減列設備購置經費等93千元。 2.地下水觀測網水文地質調查研究經費37,6 18千元,較上年度減列地質鑽探等經費1, 347千元。 3.都會區地下地質與工程地質調查經費13,2 28千元,較上年度減列資訊設備費等56千 元。 4.土石流災害地質調查經費6,987千元,較 上年度減列設備購置經費等149千元。 5.地質圖資管理及資料庫整合建置計畫經費 12,000千元,較上年度減列資料蒐集建置 經費3,344千元。" 2006,5726909800,204000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,第一預備金,工業支出,14.10.4,仍照上年度預算編列。 2006,5926950100,53606000,無細項,經濟部主管,貿易調查委員會,一般行政,其他經濟服務支出,14.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費31,459千元,較上年度伸算增 列調整待遇經費48千元及增列員工薪俸晉 級差額等695千元,合共增列743千元。 2.基本行政工作維持費22,147千元,較上年 度減列辦公室租金等5,813千元。" 2006,5926951000,32543000,無細項,經濟部主管,貿易調查委員會,貿易調查業務,其他經濟服務支出,14.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.進口救濟與不公平貿易調查經費7,374千 元,較上年度增列委辦計畫等經費350千 元。 2.國際事務協調合作與行政救濟經費2,652 千元,較上年度增列辦理貿易救濟知識發 展中心計畫等經費1,932千元。 3.進口救濟法令蒐集及諮詢服務經費5,188 千元,較上年度減列房屋租金及一般事務 費等2,602千元。 4.貿易救濟防火牆經費10,000千元,較上年 度減列委託辦理貿易救濟預警監測系統等 經費672千元。 5.貿易救濟資訊e網通系統經費7,329千元, 與上年度同。" 2006,5926959800,700000,無細項,經濟部主管,貿易調查委員會,第一預備金,其他經濟服務支出,14.11.3,仍照上年度預算數編列。 2006,5226963000,230000000,無細項,經濟部主管,能源局,能源科技計畫,科學支出,14.12.1,"新增辦理能源產業溫室氣體管理與輔導、再 生能源及節約能源等能源科技計畫所需經費 如列數。" 2006,5726960100,208278000,無細項,經濟部主管,能源局,一般行政,工業支出,14.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費143,795千元,較上年度核實 減列人事費2,791千元,伸算增列調整待 遇經費463千元,增列員工薪俸晉級差額 等515千元,計淨減1,813千元。 2.基本行政工作維持費26,877千元,較上年 度增列採購、駕駛外包及辦公室照明設施 養護等經費2,595千元。 3.資訊管理經費37,606千元,較上年度減列 行政及業務系統建置經費500千元。" 2006,5726962000,118789000,無細項,經濟部主管,能源局,能源政策與管理,工業支出,14.12.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.能源政策經費59,354千元,較上年度減列 訂購國內、外期刊等經費263千元。 2.油氣管理經費23,350千元,較上年度減列 審查公用天然氣費率等經費1,639千元。 3.電業管理經費26,886千元,較上年度增列 委託辦理我國電力長期負載預測及長期電 源開發規劃經費3,400千元。 4.節能與再生能源宣導及管理經費9,199千 元,較上年度增列委託辦理車輛耗能管制 驗證核章作業經費1,300千元。" 2006,5726969800,1000000,無細項,經濟部主管,能源局,第一預備金,工業支出,14.12.4,仍照上年度預算數編列。 2006,5229011800,26200000,無細項,交通部主管,交通部,交通科技研究發展,科學支出,15.1.1,"本年度預算數26,200千元,係辦理交通科技 研究及應用推動計畫所需經費,較上年度減 列委外辦理交通土木工程及智慧型運輸系統 等研究經費13,050千元。" 2006,5829010100,828884000,無細項,交通部主管,交通部,一般行政,交通支出,15.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費553,448千元,較上年度伸算 增列調整待遇經費12,822千元,增列員工 薪俸晉級差額等4,272千元,合共增列17, 094千元。 2.基本行政工作維持費174,286千元,較上 年度減列國內旅費、本部進駐新辦公大樓 所需運費及辦公室裝潢、設備購置等經費 79,404千元,增列檔案回溯建檔外包費用 、本部進駐新辦公大樓所需水電、清潔、 保全外包及機電、空調、中央監控等機械 設備維護等經費54,643千元,計淨減24,7 61千元。 3.交通統計經費11,451千元,與上年度同。 4.財務管理經費2,168千元,與上年度同。 5.資訊管理經費87,531千元,較上年度減列 教育訓練費、通訊費及進駐新辦公大樓資 訊設備更新擴充等經費13,467千元。" 2006,5829011000,175204000,無細項,交通部主管,交通部,航政業務規劃及督導,交通支出,15.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.航政管理15,974千元,較上年度減列按日 按件計資酬金、國外旅費及委外辦理航政 相關法規修法研究等經費2,540千元,增 列大陸地區旅費及捐助國際電信開發公司 代表我國加入國際衛星輔助搜救組織所需 年費等812千元,計淨減1,728千元。 2.港務管理103,227千元,較上年度減列貿 易便捷化旗艦計畫之航港資訊系統建置等 經費38,766千元,增列補助台東市富岡港 碼頭工程等經費43,566千元,計淨增4,80 0千元。 3.現職船員專業訓練29,510千元,係配合19 78年航海人員訓練、發證及當值標準國際 公約暨其修正案規定,辦理各項船員專業 訓練所需經費,較上年度增列委託國際海 事組織認可之海事機構辦理履約文件更新 修正及船員訓練設備維護等經費1,400千 元。 4.海運通信資訊系統專案26,493千元,較上 年度減列一般事務費等500千元,增列委 外辦理航港單一窗口作業及服務平台硬體 設備、應用系統維護等經費828千元,計 淨增328千元。" 2006,5829011100,1050000,無細項,交通部主管,交通部,郵電業務規劃及督導,交通支出,15.1.4,"本年度預算數1,050千元,係推動與督導郵 政及電信業務自由化所需經費,較上年度減 列按日按件計資酬金等經費328千元。" 2006,5829011200,370209000,路政管理,交通部主管,交通部,路政業務規劃及督導,交通支出,15.1.5.1, 2006,5829014800,389080000,無細項,交通部主管,交通部,道路交通安全計畫,交通支出,15.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.道路交通安全工作督導與查核4,630千元 ,較上年度增列一般事務費等28千元。 2.加強道路交通秩序整頓及行車安全193,75 0千元,較上年度減列補助各機關辦理加 強道路交通秩序整頓及行車安全經費17,7 95千元。 3.強化全民路權與用路安全觀念190,700千 元,較上年度增列補助各機關辦理全民路 權與用路安全觀念經費17,517千元。" 2006,5829016500,420330000,無細項,交通部主管,交通部,軌道工程興建管理,交通支出,15.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費371,330千元,較上年度伸算 增列調整待遇經費5,247千元,增列員工 薪俸晉級差額等2,564千元,合共增列7,8 11千元。 2.基本行政工作維持費49,000千元,較上年 度減列資訊設備購置及儀器、機械設備養 護等經費7,451千元。" 2006,5829018000,2720000000,台灣汽車客運股份有限公司,交通部主管,交通部,營業基金,交通支出,15.1.8.1, 2006,5829018100,382100000,交通作業基金,交通部主管,交通部,非營業特種基金,交通支出,15.1.9.1, 2006,5829018600,7392800000,鐵路建設計畫,交通部主管,交通部,鐵公路重要交通工程,交通支出,15.1.10.1, 2006,5829018700,680000000,無細項,交通部主管,交通部,偏遠地區交通建設,交通支出,15.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.金門整體港埠建設計畫300,000千元,較 上年度減列100,000千元。 2.馬祖地區整體港埠建設計畫380,000千元 ,較上年度增列80,000千元。" 2006,5829019800,18156000,無細項,交通部主管,交通部,第一預備金,交通支出,15.1.12,本年度預算數較上年度增列如列數。 2006,5829110100,290496000,無細項,交通部主管,民用航空局,一般行政,交通支出,15.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費 283,247千元,較上年度伸算 增列調整待遇經費 5,517千元,增列聘用 人員20人之人事費17,608千元,員工薪俸 晉級差額及退休離職儲金等20,000千元, 合共增列43,125千元。 2.基本行政工作維持費 6,489千元,較上年 度減列物品、房屋建築養護費 258千元, 增列稅捐及規費等 532千元,計淨增 274 千元。 3.資訊管理經費 760千元,與上年度同。" 2006,5829110200,149000,無細項,交通部主管,民用航空局,空運業務,交通支出,15.2.2,"本年度預算數 149千元,係派員赴國外查驗 航空公司購置航空器及相關設備發證經費, 與上年度同。" 2006,5829110300,468000,無細項,交通部主管,民用航空局,拓展航權,交通支出,15.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.舉辦雙邊航權諮商會議經費 120千元,與 上年度同。 2.洽商航權及修訂航約經費 348千元,與上 年度同。" 2006,5829119800,120000,無細項,交通部主管,民用航空局,第一預備金,交通支出,15.2.4,仍照上年度預算數編列。 2006,5229212000,128959000,氣象科技研究,交通部主管,中央氣象局,氣象科技研究發展,科學支出,15.3.1.1, 2006,5929210100,558941000,無細項,交通部主管,中央氣象局,一般行政,其他經濟服務支出,15.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費525,973千元,較上年度伸算 增列調整待遇經費6,516千元,增列員工 薪俸晉級差額及技工工友退職金等9,653 千元,合共增列16,169千元。 2.基本行政工作維持費32,968千元,較上年 度減列運輸設備購置費等5,596千元,增 列一般事務費等1,591千元,計淨減4,005 千元。" 2006,5929211000,103594000,氣象觀測,交通部主管,中央氣象局,氣象測報,其他經濟服務支出,15.3.3.1, 2006,5929219000,28345000,營建工程,交通部主管,中央氣象局,一般建築及設備,其他經濟服務支出,15.3.4.1, 2006,5929219800,2000000,無細項,交通部主管,中央氣象局,第一預備金,其他經濟服務支出,15.3.5,仍照上年度預算數編列。 2006,5929310100,285405000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,15.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費210,041千元,較上年度伸算 增列調整待遇經費3,472千元,增列員工 薪俸晉級差額等2,315千元,合共增列5,7 87千元。 2.基本行政工作維持費75,364千元,較上年 度增列辦公室儀器及設備修繕費等12,564 千元。" 2006,5929311000,695817000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,觀光業務,其他經濟服務支出,15.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.觀光宣傳與推廣200,095千元,較上年度 減列聯合民間團體辦理觀光宣傳推廣等經 費29,575千元。 2.觀光業務調查與規劃24,120千元,較上年 度增列委託辦理國人旅遊狀況調查等經費 3,420千元。 3.觀光資源保育與開發308,840千元,較上 年度增列高雄海洋之星環境改善計畫及高 雄旅遊線計畫等經費51,096千元。 4.觀光從業人員訓練與觀光業務管理26,723 千元,較上年度增列補助觀光業界辦理美 食節活動等經費3,809千元。 5.國民旅遊事業管理與推廣79,515千元,較 上年度增列辦理輔導地方節慶活動觀光化 等經費3,349千元。 6.旅館與民宿之管理及輔導33,939千元,較 上年度減列輔導業者取得低利貸款等經費 9,696千元。 7.旅遊服務中心20,341千元,較上年度增列 水電費等3,000千元。 8.中正機場旅客服務中心1,441千元,與上 年度同。 9.高雄機場旅客服務中心803千元,與上年 度同。" 2006,5929311100,4094606000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,國家風景區開發與管理,其他經濟服務支出,15.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.東北角海岸國家風景區開發與管理247,55 0千元,較上年度減列北部海岸旅遊線計 畫經費5,000千元,伸算增列調整待遇經 費等4,027千元,計淨減973千元。 2.東部海岸國家風景區開發與管理250,934 千元,較上年度減列花東旅遊線計畫經費 24,000千元,伸算增列調整待遇經費等5, 406千元,計淨減18,594千元。 3.澎湖國家風景區開發與管理263,517千元 ,較上年度減列澎湖離島旅遊線計畫經費 20,000千元,伸算增列調整待遇經費等2, 700千元,計淨減17,300千元。 4.花東縱谷國家風景區開發與管理284,891 千元,較上年度減列花東旅遊線計畫經費 7,000千元,伸算增列調整待遇經費等4,8 49千元,計淨減2,151千元。 5.大鵬灣國家風景區開發與管理668,159千 元,較上年度伸算增列調整待遇經費等1, 812千元,增列恆春半島旅遊線計畫經費2 31,500千元,合共增列233,312千元。 6.馬祖國家風景區開發與管理180,210千元 ,較上年度減列馬祖離島旅遊線計畫經費 等7,495千元,伸算增列調整待遇經費等3 ,852千元,計淨減3,643千元。 7.日月潭國家風景區開發與管理381,903千 元,較上年度伸算增列調整待遇經費等2, 980千元。 8.參山國家風景區開發與管理344,634千元, 較上年度減列脊樑山脈旅遊線計畫經費61 ,000千元,伸算增列調整待遇經費等1,31 4千元,增列桃竹苗旅遊線計畫經費51,00 0千元,計淨減8,686千元。 9.阿里山國家風景區開發與管理427,654千 元,較上年度伸算增列調整待遇經費等1, 199千元,增列阿里山旅遊線計畫經費等6 5,000千元,合共增列66,199千元。 10.茂林國家風景區開發與管理352,806千元 ,較上年度伸算增列調整待遇經費等1,20 2千元。 11.北海岸及觀音山國家風景區開發與管理3 56,388千元,較上年度伸算增列調整待遇 經費等6,416千元,增列北部海岸旅遊線 計畫經費3,500千元,合共增列9,916千元 。 12.雲嘉南濱海國家風景區開發與管理335,9 60千元,較上年度伸算增列調整待遇經費 等2,902千元。" 2006,5929319800,2008000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,15.4.4,仍照上年度預算數編列。 2006,5229512000,166419000,無細項,交通部主管,運輸研究所,運輸科技應用研究業務,科學支出,15.5.1,"本年度預算數166,419千元,係辦理智慧型 運輸系統、港灣工程及海岸開發技術研究所 需經費,較上年度增列辦理臺灣地區救災公 路系統建立及電子化航行安全模式之建立等 研究經費22,962千元。" 2006,5829510100,168392000,無細項,交通部主管,運輸研究所,一般行政,交通支出,15.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費137,817千元,較上年度伸算 增列調整待遇經費7,122千元,增列員工 薪俸晉級差額及退休離職儲金等2,669千 元,合共增列9,791千元。 2.基本行政工作維持費26,597千元,較上年 度減列車輛養護費等191千元。 3.資訊管理3,978千元,與上年度同。" 2006,5829511000,61151000,無細項,交通部主管,運輸研究所,運輸研究業務,交通支出,15.5.3,"本年度預算數61,151千元,係辦理整體運輸 規劃及加強運輸安全相關基礎研究,持續推 動運輸管理效率化及都市交通資訊化之推展 研究等所需經費,較上年度增列辦理交通服 務e網通計畫等經費2,792千元。" 2006,5829512100,91343000,無細項,交通部主管,運輸研究所,港灣管理業務,交通支出,15.5.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費83,459千元,較上年度伸算增 列調整待遇經費2,050千元,增列員工薪 俸晉級差額及退休離職儲金等3,728千元 ,合共增列5,778千元。 2.港灣管理業務7,884千元,較上年度增列 水電費600千元。" 2006,5829519800,788000,無細項,交通部主管,運輸研究所,第一預備金,交通支出,15.5.5,仍照上年度預算數編列。 2006,5229611000,4000000,無細項,交通部主管,電信總局,電信科技應用,科學支出,15.6.1,"本年度預算數4,000千元,係辦理數位視訊 平台研究經費,較上年度增列1,593千元。" 2006,5829610100,566165000,無細項,交通部主管,電信總局,一般行政,交通支出,15.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費519,045千元,較上年度伸算 增列調整待遇經費11,055千元,增列員工 薪俸晉級差額等21,904千元,合共增列32 ,959千元。 2.基本行政工作維持費46,133千元,較上年 度增列資訊服務費等5,397千元。 3.法制業務經費987千元,較上年度減列法 律顧問費等247千元。" 2006,5829610200,306608000,電信業務規劃,交通部主管,電信總局,電信監理,交通支出,15.6.3.1, 2006,5829610300,15021000,北區監理,交通部主管,電信總局,地區電信監理,交通支出,15.6.4.1, 2006,5829619000,5560000,交通及運輸設備,交通部主管,電信總局,一般建築及設備,交通支出,15.6.5.1, 2006,5829619800,2000000,無細項,交通部主管,電信總局,第一預備金,交通支出,15.6.6,仍照上年度預算數編列。 2006,5829710100,4331356000,無細項,交通部主管,公路總局,一般行政,交通支出,15.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費4,205,356千元,較上年度伸 算增列調整待遇經費92,080千元,增列退 休離職儲金及員工參加公保、全民健保保 險費補助等52,620千元,合共增列144,70 0千元。 2.基本行政工作維持費126,000千元,較上 年度減列台中埔里分站承租台糖土地權利 金及水電費等13,486千元。" 2006,5829711000,3697907000,無細項,交通部主管,公路總局,公路及監理業務管理,交通支出,15.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公路監理業務1,644,190千元,較上年度 增列辦理換發新式反光防偽汽機車號牌、 號牌標籤及行照素證防偽業務等經費411, 922千元。 2.汽車技術訓練121,617千元,較上年度減 列房屋建築養護及雜項設備購置等經費11 ,473千元。 3.資訊管理127,587千元,較上年度減列購 置電腦設備及耗材等經費17,899千元。 4.公路車輛機械管理252,649千元,較上年 度減列監理及公路養護單位之車輛、機械 汰換等經費69,861千元。 5.公路養護行政260,264千元,較上年度減 列各區工程處辦理省有土地移轉國有所需 登記規費等經費24,338千元。 6.提昇地方公共交通網計畫1,291,600千元 ,較上年度增列補助公路與市區汽車客運 業者推動公車限齡汰換及增購新車等經費 61,525千元。" 2006,5829712000,28294001000,公路新建及養護計畫,交通部主管,公路總局,公路建設及改善計畫,交通支出,15.7.3.1, 2006,5829719000,72359000,營建工程,交通部主管,公路總局,一般建築及設備,交通支出,15.7.4.1, 2006,5829719800,3262000,無細項,交通部主管,公路總局,第一預備金,交通支出,15.7.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 2006,9036010100,94780000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,一般行政,邊政支出,16.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費81,825千元,較上年度伸算增 列調整待遇、員工薪俸晉級差額及退休離 職儲金等經費 3,217千元。 2.基本行政工作維持費 9,133千元,較上年 度增列地價稅等經費557千元。 3.加強員工在職訓練 300千元,與上年度同 。 4.協助推行政務提高管考功能 100千元,與 上年度同。 5.委託設計及購置電腦軟體 1,622千元,較 上年度減列伺服器及掃描器等經費 1,078 千元。 6.人員訓練及電腦設備維護 1,800千元,與 上年度同。" 2006,9036012000,22140000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,蒙事業務,邊政支出,16.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動與蒙古族聚居地區之雙向交流 7,244 千元,較上年度增列促進團結全球蒙族人 士活動等經費 220千元。 2.在台蒙胞聯繫與生活輔導 450千元,與上 年度同。 3.輔導蒙古青年接受教育 3,300千元,與上 年度同。 4.輔導蒙古青年來台研習中華文化及中文 2 ,618千元,與上年度同。 5.辦理蒙古與俄羅斯地區專業人才訓練及進 修 8,528千元,較上年度增列行政管理及 司法專業研習等經費 1,150千元。" 2006,9036013000,18679000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,藏事業務,邊政支出,16.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動與藏族聚居地區之雙向交流 5,687千 元,與上年度同。 2.加強聯繫海外藏族團體暨輔導藏族青年接 受教育 7,942千元,與上年度同。 3.在臺藏胞聯繫與生活輔導 2,700千元,與 上年度同。 4.來臺弘法藏僧及國內藏傳佛教團體聯繫輔 導 2,350千元,與上年度同。" 2006,9036017000,4615000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,推動蒙藏研究,邊政支出,16.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.舉辦蒙藏現況研討會 1,581千元,與上年 度同。 2.鼓勵蒙藏研究及交流 984千元,與上年度 同。 3.培養國內蒙藏研究人才 530千元,較上年 度減列獎助大專院校開設蒙藏教學課程等 經費 220千元。 4.強化蒙藏現況之研判 920千元,較上年度 增列蒐集資料等經費 200千元。 5.建立蒙藏現況研究資料檢索系統 600千元 ,較上年度減列資料登打等經費 200千元 。" 2006,9036019800,594000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,第一預備金,邊政支出,16.1.5,仍照上年度預算數編列。 2006,5336015000,15443000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,蒙藏文化業務,文化支出,16.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.發揮蒙藏文化中心社教功能 3,251千元, 較上年度減列蒙藏文化深入校園活動等經 費 475千元。 2.舉辦認識蒙藏藝文活動 5,960千元,與上 年度同。 3.輔導民間社團舉辦蒙藏文化教育活動 806 千元,與上年度同。 4.編印「蒙藏之友」雜誌對海內外廣為宣傳  1,200千元,與上年度同。 5.補助蒙古國家檔案局中文歷史資料蒐集整 理 600千元,與上年度同。 6.駐藏辦事處檔案整編經費 2,200千元,與 上年度同。 7.新增蒙藏文化深入民間推廣活動經費 1,4 26千元。 8.上年度培育蒙藏語文人才預算業已編竣, 所列 951千元如數減列。" 2006,4139010100,361613000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,一般行政,僑務支出,17.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費 302,072千元,較上年度增列 調整待遇經費 7,216千元。 2.基本行政工作維持費41,413千元,與上年 度同。 3.資訊管理與維護經費18,128千元,與上年 度同。" 2006,4139011000,153900000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民及僑團聯繫服務與接待,僑務支出,17.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.加強僑社聯繫及舉辦區域性活動經費36,1 86千元,與上年度同 。 2.召開僑務委員會議經費16,238千元,較上 年度增列僑務委員返國參加會議機票補助 等經費 5,000千元。 3.舉辦僑務工作研討會及邀訪活動經費18,7 10千元,與上年度同。 4.落實僑務工作增進溝通服務經費39,340千 元,較上年度減列輔助華僑團體拓展僑務 工作等經費 2,808千元。 5.僑胞參與國家節慶與接待服務經費30,304 千元,較上年度減列辦理慶典參訪活動等 經費20,602千元。 6.輔導全僑民主和平團結活動經費12,119千 元,與上年度同。 7.華僑證照業務經費 1,003千元,與上年度 同。" 2006,4139012400,168034000,華僑文化社教及海外青年活動,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民社教業務,僑務支出,17.1.3.1, 2006,4139012500,68485000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,回國升學僑生服務,僑務支出,17.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.輔助及鼓勵海外僑生回國升學經費 5,807 千元,較上年度減列赴機場接送新僑生車 輛租金等經費 133千元。 2.在學僑生輔導與照顧經費57,129千元,與 上年度同。 3.畢業僑生聯繫與輔導經費 5,549千元,較 上年度增列輔助海外留台校友會舉辦各項 文藝、慶祝活動等經費83千元。" 2006,4139012600,239764000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,華僑通訊業務,僑務支出,17.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.發行宏觀周報及宏觀影音電子報經費27,3 80千元,較上年度增列宏觀周報編輯、印 刷及郵資等經費 3,271千元。 2.推展台灣宏觀電視頻道經費 212,384千元 ,較上年度減列剪輯及製作專案節目等經 費 10,391千元。" 2006,4139012700,66564000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民經濟業務,僑務支出,17.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.海外華人經濟資訊彙編並鼓勵華僑回國投 資經費11,322千元,較上年度減列邀請海 外僑商返國考察投資商機等經費 2,050千 元。 2.培訓華商經貿人才協助僑營企業發展經費 28,719千元,較上年度增列辦理海外僑商 企業經營研習活動等經費 2,000千元。 3.聯繫海外僑商組織並協助推展業務經費23 ,763千元,與上年度同。 4.加強辦理海外僑民人口統計經費 2,760千 元,與上年度同。" 2006,4139019800,10457000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,第一預備金,僑務支出,17.1.7,仍照上年度預算數編列。 2006,5139012300,181447000,僑校發展與輔助,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民文教業務,教育支出,17.1.8.1, 2006,5142010500,1278813000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,醫學臨床教學研究,教育支出,18.1.1,"本年度預算數1,278,813千元,均屬獎補助 費,係各榮民總醫院臨床教學研究經費,較 上年度減列25,393千元。" 2006,5142010700,210550000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵就學、職訓,教育支出,18.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.退除役官兵就學獎助經費144,716千元, 較上年度增列榮民就學補助等經費33,845 千元。 2.榮民職業技術訓練經費65,834千元,較上 年度增列委外辦理榮民職訓等作業經費16 ,083千元。" 2006,6142010400,9960000000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民及榮眷健康保險,社會保險支出,18.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.榮民健康保險經費4,829,093千元,較上 年度減列1,815,042千元。 2.榮眷健康保險經費1,949,827千元,較上 年度減列269,508千元。 3.榮民健保部分負擔醫療經費3,181,080千 元,較上年度減列1,515,450千元。" 2006,6242010900,744595000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵服務救助與照顧,社會救助支出,18.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費90,348千元,較上年 度減列通訊費、物品及房屋建築修繕費等 4,377千元,增列水電費、車輛及辦公器 具養護費等7,507千元,計淨增3,130千元 。 2.清寒榮民子女就學補助經費86,475千元, 較上年度減列925千元。 3.志工服務照護榮民經費120,764千元,較 上年度減列榮民志工服務作業及外訪補助 費7,467千元。 4.榮民、遺眷急難救助慰問及殘障遺孤照護 經費369,908千元,較上年度減列急難救 助慰問金13,430千元,增列災害救助相關 作業經費5,558千元,計淨減7,872千元。 5.八二三參戰義務役官兵年節慰問經費77,1 00千元,較上年度減列7,553千元。" 2006,6342010100,3698096000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,一般行政,福利服務支出,18.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持3,452,339千元,較上年度減列 職員11人、技工23人、工友81人及駐衛警 3人之人事費40,800千元,增列退休給付 與優惠存款利息補助等129,558千元,計 淨增88,758千元。 2.基本行政工作維持150,941千元,較上年 度減列檔案回溯建檔作業等17,047千元, 增列本會辦公房舍天花板整修及一般事務 費等15,684千元,計淨減1,363千元。 3.幹部在職及役男替代役訓練經費11,723千 元,較上年度減列訓練作業經費9,018千 元。 4.辦理統計與資訊管理作業經費83,093千元 ,較上年度減列資訊設備購置費6,445千 元,增列電腦資料蒐集交換及資料檔作業 費等204千元,計淨減6,241千元。" 2006,6342010200,123071000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵輔導業務,福利服務支出,18.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.輔導與管理23,700千元,較上年度減列榮 民糾紛調處等輔導作業經費5,977千元。 2.政令宣導與溝通55,744千元,較上年度減 列榮光周刊印製及發行等經費1,637千元 。 3.文教宣慰與榮民節活動11,818千元,較上 年度減列辦理榮民節活動經費365千元。 4.榮民與榮眷生活輔導宣慰及座談經費7,76 9千元,較上年度減列大陸配偶生活輔導 法令說明座談等經費418千元。 5.單身亡故榮民善後喪葬及遺產管理作業經 費6,642千元,較上年度減列遺產管理、 遺骸整理及遷厝等經費8,721千元。 6.海內外退伍軍人聯繫作業經費17,398千元 ,較上年度減列出國計畫及聯繫作業經費 等1,275千元。" 2006,6342010300,2719603000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民醫療照護,福利服務支出,18.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.對榮民及特定醫療體系之補助2,123,901 千元,較上年度減列補助各級榮民醫院人 事費等102,757千元。 2.長期照護與身心障礙醫療復健服務382,79 8千元,較上年度減列身心障礙輔助用具 檢測維修費等13,826千元,增列病患服務 員勞力外包經費等16,124千元,計淨增2, 298千元。 3.各級榮民醫院品質管理督導作業19,000千 元,較上年度減列建立榮院醫療品質指標 等數位化計劃經費22,705千元,增列傳染 病房保養維修等作業經費8,337千元,計 淨減14,368千元。 4.社區醫療服務及居家護理作業66,786千元 ,較上年度減列預防保健等作業費587千 元,增列支援社區群體醫療補助經費9,75 6千元,計淨增9,169千元。 5.廢水廢棄物及環境保護作業38,400千元, 較上年度減列污水處理及廢棄物清理經費 2,621千元。 6.醫事人力培訓與專業教育訓練88,718千元 ,較上年度減列公費生之培育經費4,282 千元。" 2006,6342010600,125648000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,林區及農場永續經營,福利服務支出,18.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.林區及各農場經營管理經費53,225千元, 較上年度減列對特種基金之補助經費760 千元。 2.新增國家農場國土復育計畫經費72,423千 元。" 2006,6342010800,16975220000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民安養及養護,福利服務支出,18.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持433,300千元,較上年 度減列首長座車租金及出國計畫經費等4, 439千元,增列水電及養護勞力外包經費 等15,797千元,計淨增11,358千元。 2.就養榮民生活等經費16,490,658千元,較 上年度減列就養榮民生活費及相關沐浴、 炊事燃料費等1,452,205千元。 3.就養榮民養護材料費24,612千元,較上年 度減列養護醫療材料用品等761千元。 4.就養榮民文康活動及住院年節慰問26,650 千元,較上年度減列就養榮民文康活動等 經費1,474千元。" 2006,6342018100,82000000,國軍退除役官兵安置基金,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,非營業特種基金,福利服務支出,18.1.10.1, 2006,6342019000,1168204000,營建工程,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,一般建築及設備,福利服務支出,18.1.11.1, 2006,6342019800,80000000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,第一預備金,福利服務支出,18.1.12,仍照上年度預算數編列。 2006,7642019600,103947264000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵退休給付,退休撫卹給付支出,18.1.13,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.官兵一次退除役給付4,167,580千元,較 上年度增列一次退伍金等經費1,114,980 千元。 2.大陸已退來台軍官給付半俸81,746千元, 較上年度減列5,414千元。 3.退休及贍養官兵薪給75,870,053千元,較 上年度增列退休俸及生活補助費1,966,73 8千元。 4.退休及贍養官兵主副食實物代金1,878,66 3千元,較上年度減列20,546千元。 5.退休及贍養官兵眷屬各項補助21,462,976 千元,較上年度減列眷屬實物代金、子女 教育補助費、眷屬生活補助費及水電補助 費241,683千元,增列優惠存款利息差額 補助經費300,036千元,計淨增58,353千 元。 6.國軍單身退除役官兵宿舍服務與管理19,7 46千元,較上年度減列1,242千元。 7.國軍在台期間赴大陸作戰被俘歸來人員慰 問金6,500千元,與上年度同。 8.軍職人員退伍金其他現金給與補償金460, 000千元,較上年度增列160,000千元。" 2006,7742019700,48000000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵退休業務,退休撫卹業務支出,18.1.14,"本年度係辦理退除業務作業經費,較上年度 減列641千元。" 2006,5245010100,449484000,無細項,國家科學委員會主管,國家科學委員會,一般行政,科學支出,19.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費323,616千元,較上年度伸算 增列調整待遇經費8,594千元,增列職員4 人、工友4人、技工3人及約聘人員4人之 人事費19,863千元,員工晉級差額及退休 離職儲金等經費8,709千元,合共增列37, 166千元。 2.基本行政工作維持費52,420千元,較上年 度減列國外旅費244千元,增列文具紙張 等消耗品及科技大樓整修等經費16,560千 元,計淨增16,316千元。 3.資訊管理經費73,448千元,較上年度增列 辦公室自動化委外業務等資訊服務費3,93 7千元、開放原始碼軟體應用等系統開發 費1,134千元,合共增列5,071千元。" 2006,5245011600,0,行政管理,國家科學委員會主管,國家科學委員會,科學技術資料中心,科學支出,19.1.2.1,"上年度科學技術資料中心計畫配合科學技術 資料中心改制併入財團法人國家實驗研究院 ,所列預算數247,876千元如數減列。" 2006,5245011700,0,行政管理,國家科學委員會主管,國家科學委員會,精密儀器發展中心,科學支出,19.1.3.1,"上年度精密儀器發展中心計畫配合精密儀器 發展中心改制併入財團法人國家實驗研究院 ,所列預算數284,704千元如數減列。" 2006,5245012100,1216794000,無細項,國家科學委員會主管,國家科學委員會,財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫,科學支出,19.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.財團法人國家同步輻射研究中心之建立與 發展經費100,000千元,係捐助創立基金 ,較上年度減列捐贈該中心研究所需財產 986,057千元。 2.財團法人國家同步輻射研究中心運轉維護 經費1,116,794千元,較上年度減列同步 輻射加速器維護與功能提升經費5,454千 元,增列光源推廣應用人才培訓及國際合 作、機電土木等基礎設施運轉維護與建造 、插件磁鐵與光束線維護建造、實驗站維 護功能提升與建造及跨領域科學研究等經 費58,635千元,計淨增53,181千元。" 2006,5245012200,8414438000,無細項,國家科學委員會主管,國家科學委員會,財團法人國家實驗研究院發展計畫,科學支出,19.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.財團法人國家實驗研究院之建立與發展經 費2,792,301千元,包括捐助創立基金100 ,000千元,及捐贈該研究院研究所需財產 2,692,301千元,由本會原供太空科技發 展使用之國有公用財產作價收入支應,較 上年度減列院區運作經費52,875千元,增 列捐贈財產1,144,174千元,計淨增1,091 ,299千元。 2.高速計算與網路應用研究經費1,102,398 千元,較上年度減列中科格網維運中心建 築工程及購置叢集電腦主機等經費81,776 千元。 3.太空科技發展經費2,320,289千元,較上 年度減列福衛三號星系計畫、寬頻通訊衛 星計畫、計畫管理及支援計畫等相關經費 496,370千元,增列後續遙測衛星計畫、 衛星系統發展計畫、探空火箭計畫、國際 合作及學術研究計畫、太空科技研發計畫 、遙測影像處理及推廣計畫等相關經費52 5,535千元,計淨增29,165千元。 4.培養實驗動物研究521,772千元,較上年 度減列籌建南科實驗動物中心工程經費23 ,000千元,增列實驗動物主要病原菌圖譜 編纂、實驗動物科學資源動態調查、實驗 動物病毒感染性疾病原位雜交技術等經費 17,961千元,計淨減5,039千元。 5.奈米元件技術人才培育與研究487,805千 元,較上年度增列服務與培訓及研究發展 等經費21,361千元。 6.地震工程之運作及發展221,008千元,較 上年度增列實驗室格網系統建立、實驗資 訊研究及配合隔震元件性能測試環境之建 立擴建實驗室等經費31,603千元。 7.晶片設計實作計畫241,158千元,較上年 度減列IC晶片設計雛型品之實作與測試服 務經費869千元,增列建立IC晶片系統設 計之研究環境、進行技術交流與成果推廣 、提升南部晶片系統設計研發能量及實驗 室基本設施運轉等經費14,790千元,計淨 增13,921千元。 8.災害防救科技之運作及發展127,299千元 ,較上年度增列研發推動與政策及任務導 向專案、災害防救技術支援工作及推動防 救災研發成果落實應用等經費32,959千元 。 9.新增科技政策研究與資訊服務計畫經費29 8,163千元。 10.新增精密儀器發展計畫經費302,245千元 。" 2006,5245018100,26134526000,國家科學技術發展基金,國家科學委員會主管,國家科學委員會,非營業特種基金,科學支出,19.1.6.1, 2006,5245019800,1510000,無細項,國家科學委員會主管,國家科學委員會,第一預備金,科學支出,19.1.7,仍照上年度預算數編列。 2006,5145101100,318559000,行政管理,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,國立科學工業園區實驗高級中學,教育支出,19.2.1.1, 2006,5245100100,263529000,無細項,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,一般行政,科學支出,19.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費244,400千元,較上年度伸算 增列調整待遇經費6,399千元,增列職員6 人、工友1人、聘用2人及約僱2人之人事 費9,600千元,員工晉級差額及退休離職 儲金等經費7,500千元,合共增列23,499 千元。 2.基本行政工作維持費19,129千元,較上年 度增列郵電等經費930千元。" 2006,5245101000,171629000,綜合企劃,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,園區業務推展,科學支出,19.2.3.1, 2006,5245101400,202006000,無細項,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,中部科學工業園區開發籌備處,科學支出,19.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費79,219千元,較上年度伸算增 列調整待遇經費2,137千元,增列職員5人 、聘用2人之人事費5,450千元,合共增列 7,587千元。 2.行政工作維持費19,845千元,較上年度減 列購置辦公設備等經費3,145千元,增列 委外辦理客服中心及檔案影像掃瞄作業等 經費2,880千元,計淨減265千元。 3.企劃投資業務27,407千元,較上年度增列 園區週邊產官學研相關研究、廠商光電技 術等人才委外培訓、產學合作補助及購置 資訊設備等經費8,595千元。 4.勞資及工商業務22,250千元,較上年度增 列委託辦理基地環境監測、提升園區事業 污染防制效能查核輔導計畫等經費5,953 千元。 5.營建及建管業務53,285千元,較上年度增 列辦理中科附近特定區規劃及台中基地第 三期擴建計畫等經費28,328千元。" 2006,5245101500,925000000,無細項,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,新竹生物醫學園區,科學支出,19.2.5,"本年度預算數925,000千元,係辦理公共設 施規劃及施工等業務,較上年度減列園區土 地購置經費2,214,488千元,增列辦理園區 公共設施工程等經費617,806千元,計淨減1 ,596,682千元。" 2006,5245108100,2178800000,科學工業園區管理局作業基金,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,非營業特種基金,科學支出,19.2.6.1, 2006,5245109800,1500000,無細項,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,第一預備金,科學支出,19.2.7,本年度預算數較上年度減列如列數。 2006,5245200100,189694000,無細項,國家科學委員會主管,南部科學工業園區管理局,一般行政,科學支出,19.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費144,862千元,較上年度伸算 增列調整待遇經費3,756千元,增列職員7 人及員工晉級差額等經費12,570千元,合 共增列16,326千元。 2.基本行政工作維持費44,832千元,較上年 度增列購置檔案櫃設備等經費3,120千元 。" 2006,5245201000,35845000,綜合企劃,國家科學委員會主管,南部科學工業園區管理局,園區業務推展,科學支出,19.3.2.1, 2006,5245208100,1779600000,科學工業園區管理局作業基金,國家科學委員會主管,南部科學工業園區管理局,非營業特種基金,科學支出,19.3.3.1, 2006,5245209800,1442000,無細項,國家科學委員會主管,南部科學工業園區管理局,第一預備金,科學支出,19.3.4,仍照上年度預算數編列。 2006,5248010100,309402000,無細項,原子能委員會主管,原子能委員會,一般行政,科學支出,20.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費278,926千元,較上年度伸算 增列調整待遇經費6,630千元,增列員工 考績晉級及勞保、全民健保保險費補助等 經費8,590千元,合共15,220千元。 2.基本行政工作維持費23,878千元,較上年 度減列辦公大樓、輻射屋清潔維護費及事 務設備費等1,043千元。 3.規劃及管理電腦系統經費6,598千元,較 上年度增列網路設備費等150千元。" 2006,5248011000,14801000,原子能科學發展,原子能委員會主管,原子能委員會,原子能管理發展業務,科學支出,20.1.2.1, 2006,5248019000,40000,交通及運輸設備,原子能委員會主管,原子能委員會,一般建築及設備,科學支出,20.1.3.1, 2006,5248019800,634000,無細項,原子能委員會主管,原子能委員會,第一預備金,科學支出,20.1.4,仍照上年度預算數編列。 2006,7148100100,53210000,無細項,原子能委員會主管,輻射偵測中心,一般行政,環境保護支出,20.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費48,500千元,較上年度增列員 工考績晉級及全民健保保險費補助等經費 944千元。 2.基本行政工作維持費4,710千元,較上年 度減列資訊設備費等906千元。" 2006,7148101000,1546000,天然游離輻射偵測,原子能委員會主管,輻射偵測中心,環境輻射偵測,環境保護支出,20.2.2.1, 2006,7148109800,100000,無細項,原子能委員會主管,輻射偵測中心,第一預備金,環境保護支出,20.2.3,仍照上年度預算數編列。 2006,7148200100,63145000,無細項,原子能委員會主管,放射性物料管理局,一般行政,環境保護支出,20.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費58,918千元,較上年度伸算增 列調整待遇經費1,415千元,增列員工考 績晉級及勞保、全民健保保險費補助等經 費896千元,合共2,311千元。 2.基本行政工作維持費3,162千元,較上年 度減列一般事務費等85千元。 3.規劃及管理電腦系統1,065千元,較上年 度減列汰換資訊設備等經費114千元。" 2006,7148201000,3919000,放射性物料管理作業,原子能委員會主管,放射性物料管理局,放射性物料管理,環境保護支出,20.3.2.1, 2006,7148209800,196000,無細項,原子能委員會主管,放射性物料管理局,第一預備金,環境保護支出,20.3.3,仍照上年度預算數編列。 2006,5248300100,1369756000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,一般行政,科學支出,20.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,330,765千元,較上年度減 列職員等26人之人事經費23,638千元,伸 算增列調整待遇經費27,180千元,計淨增 3,542千元。 2.基本行政工作維持費38,991千元,較上年 度減列拆除房屋及附屬建物等補償費8,86 0千元,增列一般事務費、設施養護費、 資訊設備費等經費7,233千元,計淨減1,6 27千元。" 2006,5248301200,51723000,綜合計畫,原子能委員會主管,核能研究所,核能科技計畫管考、設施運轉維護及安全,科學支出,20.4.2.1, 2006,5248302100,142500000,輻射應用科技研究,原子能委員會主管,核能研究所,核能科技研發計畫,科學支出,20.4.3.1, 2006,5248303000,112500000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,推廣核能技術應用,科學支出,20.4.4,"本年度預算數112,500千元,係辦理推廣核 能技術應用經費,以服務收入支應,較上年 度增列技術移轉及服務等經費20,447千元。" 2006,5248309800,10000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,第一預備金,科學支出,20.4.5,仍照上年度預算數編列。 2006,5251011200,700429000,科技發展,農業委員會主管,農業委員會,農業科技研究發展,科學支出,21.1.1.1, 2006,5651010100,611737000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,一般行政,農業支出,21.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費 510,168千元,較上年度伸算 增列調整待遇經費15,276千元及核實增列 其他給與等經費29,079千元,合共增列44 ,355千元。 2.基本行政工作維持費98,344千元,較上年 度減列本會辦公大樓衛生下水道接管工程 經費 3,327千元,增列汰換副首長座車 2 輛、四輪傳動車 4輛經費 8,200千元,計 淨增 4,873千元。 3.農業法規管理及訴願審議經費 3,225千元 ,與上年度同。" 2006,5651011000,10282444000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業管理,農業支出,21.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃管理經費 426,185千元,較上年度增 列產銷失衡緊急處理等經費85,710千元。 2.科技管理經費55,921千元,較上年度增列 推動農業科技研發成果運用及培訓跨領域 科技管理人才等經費 9,635千元。 3.農田水利管理經費 203,022千元,較上年 度減列輔導農田水利會業務改進等經費 5 ,472千元。 4.畜牧管理經費 475,426千元,較上年度減 列輔導家畜產業永續經營等經費 136,471 千元。 5.輔導推廣經費 1,871,118千元,較上年度 增列輔導農民團體開發多元化業務等經費  466,082千元。 6.國際農業合作經費 262,431千元,較上年 度增列捐助亞蔬中心行政及業務等經費58 ,809千元。 7.農業統計調查經費27,644千元,較上年度 減列畜牧業生產統計調查等經費 5,210千 元。 8.森林經營管理經費 2,875,009千元,較上 年度減列國公有造林及平地景觀造林等經 費56,185千元。 9.水土保持管理經費650,977千元,較上年 度伸算增列調整待遇等經費10,367千元。 10.試驗改良機構管理經費 3,341,194千元 ,較上年度伸算增列調整待遇及加強產銷 技術輔導推廣等經費 175,768千元。 11.農業生物科技園區管理經費93,517千元 ,較上年度伸算增列調整待遇及通關簽審 作業系統等經費13,323千元。" 2006,5651011100,16560753000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業發展,農業支出,21.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動地區農業整體發展示範計畫經費 140 ,173千元,較上年度減列推動區域責任制 度農業經營管理諮詢輔導體系等經費26,7 16千元。 2.推動農業經營企業化營造優質產銷環境經 費 100,000千元,較上年度減列建構市場 消費導向之產業價值鏈及地區農業經營模 式等經費 120,336千元。 3.推動農業數位化經費40,000千元,較上年 度減列推動農民團體產銷業務數位化等經 費43,539千元。 4.加強CAS優良農產品標章制度之管理與宣 導經費46,280千元,較上年度減列輔導食 品業發展現代化中式食品等經費10,406千 元。 5.台灣蘭花生物科技園區經費 300,000千元 ,較上年度增列園區開發建設等經費 100 ,000千元。 6.國家花卉園區經費 200,000千元,較上年 度增列園區開發建設等經費 100,000千元 。 7.嘉義香草藥草生物科技園區經費 200,000 千元,較上年度增列園區開發建設經費70 ,000千元。 8.加強農田水利建設計畫經費 3,362,900千 元,較上年減列農田水利設施興辦及更新 改善等經費92,150千元。 9.加強造林及森林永續經營計畫經費3,922, 200千元,較上年度減列國公有造林及平 地景觀造林、試驗林示範經營展示區設備 等經費364,702千元。 10.鄉村新風貌計畫經費1,658,000千元,較 上年度增列發展休閒農業及推動縣級鄉村 風貌實質建設等經費209,395千元。 11.高雄區農業改良場遷場計畫經費256,900 千元,較上年度減列雜項工程等經費45,2 00千元。 12.籌建國家水產生物種原庫計畫經費16,00 0千元,較上年度減列128,000千元。 13.畜產試驗所科技研發基礎設施建設計畫 經費125,100千元,較上年度增列新竹分 所場區遷建等經費86,100千元。 14.屏東農業生物科技園區經費900,000千元 ,較上年度減列園區開發建設等經費993, 079千元。 15.加強山坡地水土保持計畫經費3,027,000 千元,較上年度減列環境綠美化等經費75 6,800千元。 16.全國植物園系統之整建與經營計畫經費2 51,000千元,較上年度增列恆春植物園第 二期整建工程等經費153,349千元。 17.國土資訊系統計畫經費26,000千元,較 上年度減列森林碳吸存資料庫建置等經費 8,125千元。 18.新增國土復育策略方案暨行動計畫經費1 ,989,200千元,係辦理水庫集水區水土保 育、建構土石流高潛勢溪流影響危險地區 安全防護網與國土復育促進地區治理與復 育等工作。 19.上年度辦理天然災害復建復育計畫及全 國景觀道路建設計畫預算業已編竣,所列 2,605,226千元如數減列。" 2006,5651018100,12305009000,農業特別收入基金,農業委員會主管,農業委員會,非營業特種基金,農業支出,21.1.5.1, 2006,5651019800,1697000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,第一預備金,農業支出,21.1.6,仍照上年度預算數編列。 2006,6351012400,34213226000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,老年農民福利津貼,福利服務支出,21.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.執行老年農民福利津貼核發業務經費33,0 24千元,較上年度核實減列人事費26千元 ,增列核發業務經費 122千元,計淨增96 千元。 2.發放老年農民福利津貼經費34,180,202千 元,較上年度增列 1,646,570千元。" 2006,5251201200,165857000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業科技研究發展,科學支出,21.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.生物技術在水產養殖之應用經費8,222千 元,較上年度減列建立水產生物優良種原 保存等經費6,404千元。 2.提升養殖漁業生產與管理技術之研究經費 21,513千元,較上年度減列建立水產生物 優良種苗繁殖技術等經費1,815千元。 3.加強海洋漁業資源合理利用及管理經費86 ,421千元,較上年度增列遠洋漁業主漁獲 資源調查評估及漁場環境研究等經費8,85 1千元。 4.水產品加工及品質安全檢測經費16,455千 元,較上年度減列建構優質水產品產銷管 理體系之研究等經費122千元。 5.漁業經貿政策及制度研究經費4,654千元 ,較上年度減列漁產供需政策研究等經費 1,164千元。 6.漁業資訊之應用經費10,396千元,較上年 度減列漁業價值鏈示範體系之建立與應用 等經費2,183千元。 7.國際漁業科技合作經費3,224千元,較上 年度增列參與國際漁業組織研究經費161 千元。 8.漁業生產及管理自動化經費14,972千元, 較上年度減列漁船e化技術及替代動能之 研究開發等經費2,488千元。" 2006,5651200100,325229000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,一般行政,農業支出,21.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費272,541千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費7,277千元。 2.基本行政工作維持費52,688千元,較上年 度減列按日按件計資酬金等經費1,150千 元。" 2006,5651202000,1014484000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業管理,農業支出,21.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃管理經費46,838千元,較上年度減列 建置漁業資訊基礎建設等經費5,077千元 。 2.漁政管理經費361,351千元,較上年度增 列補助辦理巡護船建造等經費42,626千元 。 3.遠洋漁業管理經費111,896千元,較上年 度增列國際漁業組織年費及獎勵裝設漁船 監控系統等經費53,344千元。 4.養殖及沿近海漁業管理經費131,912千元 ,較上年度增列委託代管第一類漁港等經 費7,155千元。 5.遠洋漁業開發經費46,895千元,較上年度 增列委託辦理漁船員訓練等經費3,000千 元。 6.休漁獎勵經費249,775千元,與上年度同 。 7.漁業電臺管理經費65,817千元,與上年度 同。" 2006,5651203000,1702200000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業發展,農業支出,21.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.漁業多元化經營建設經費1,460,500千元 ,較上年度減列辦理漁港環境改善及功能 多元化建設等經費140,064千元。 2.營造漁村新風貌經費102,000千元,較上 年度增列辦理漁村社區及休閒漁業工程等 經費2,500千元。 3.新增國土復育策略方案暨行動計畫經費13 9,700千元,係辦理國土復育促進地區內 養殖漁業生產區道路及海水供排水設施整 建等經費。 4.上年度辦理宜蘭海洋生物科技園區經費51 ,500千元如數減列。" 2006,5651208100,2796318000,農業特別收入基金,農業委員會主管,漁業署及所屬,非營業特種基金,農業支出,21.2.5.1, 2006,5651209800,1200000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,第一預備金,農業支出,21.2.6,仍照上年度預算數編列。 2006,5251503000,254014000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,動植物防檢疫技術研發,科學支出,21.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農業生物技術研發經費27,089千元,較上 年度增列動物用疫苗關鍵生物技術開發等 經費744千元。 2.防疫檢疫科技研發經費209,895千元,較 上年度增列開發動植物有害生物防疫技術 與資材及產業化等經費6,466千元。 3.檢疫產業電子化自動化經費17,030千元, 較上年度增列防疫檢疫電子化系統經費1, 834千元。" 2006,5651500100,620802000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,一般行政,農業支出,21.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費467,238千元,較上年度減列 技工1 人之人事費647千元,增列職員13 人之人事費7,309千元及考績晉級差額、 勞健保費等10,490千元,計淨增17,152千 元。 2.基本行政工作維持費153,564千元,較上 年度增列報驗發證等經費1,613千元。" 2006,5651501000,929300000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,動植物防檢疫管理,農業支出,21.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.動物防疫業務經費294,668千元,較上年 度減列動物疾病防治及豬瘟口蹄疫撲滅計 畫等經費16,956千元。 2.動物檢疫業務經費37,686千元,較上年度 減列走私畜禽及其產品處理銷毀等經費25 7千元。 3.植物防疫業務經費136,919千元,較上年 度減列植物防疫檢疫生物科技大樓等經費 67,215千元。 4.植物檢疫業務經費31,084千元,較上年度 減列檢疫偵測犬隊管理等經費4,640千元 。 5.企劃業務經費71,127千元,較上年度減列 動植物檢疫中心營運管理等經費39,140千 元。 6.屠宰衛生檢查業務經費311,577千元,較 上年度增列建立肉品市場拍賣豬隻統一編 號系統等經費13,637千元。 7.動植物防檢疫經費46,239千元,較上年度 減列檢疫處理中心燻蒸業務及儀器設備養 護等經費3,553千元。" 2006,5651509800,1500000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,第一預備金,農業支出,21.3.4,仍照上年度預算數編列。 2006,5251601000,8050000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,農業金融研發,科學支出,21.4.1,"本年度預算數8,050千元,係辦理農業金融 體系營運策略之研究經費,較上年度減列全 國農業金庫金融資訊系統之研究等經費1,50 0千元。" 2006,5651600100,92957000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,一般行政,農業支出,21.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費77,237千元,較上年度伸算增 列調整待遇及考績晉級差額等經費6,419 千元。 2.基本行政工作維持費15,720千元,較上年 度減列零星設備等經費600千元。" 2006,5651601000,334217000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,農業金融業務,農業支出,21.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農業金融教育及資訊經費49,335千元,較 上年度減列補助全國農業金庫資訊系統之 建置等經費25,491千元。 2.農業金融機構管理經費25,012千元,較上 年度減列補助全國農業金庫辦理農漁會信 用部輔導及業務財務查核等經費10,270千 元。 3.農業融資及金融法令經費9,870千元,較 上年度減列農漁會信用部人員專案農貸及 法規講習等經費6,987千元。 4.新增對農業信用保證基金捐助經費250,00 0千元。 5.上年度投資全國農業金庫計畫預算業已編 竣,所列9,800,000千元如數減列。" 2006,5651609800,200000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,第一預備金,農業支出,21.4.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 2006,5251701000,397806000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,農糧科技研發,科學支出,21.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農糧作物產銷技術研發經費245,868千元 ,較上年度增列能源作物開發與利用之研 究等經費109,986千元。 2.農糧產業生物技術研發經費65,195千元, 較上年度增列作物種原保存及利用等經費 5,503千元。 3.農糧生產自動化研發經費23,760千元,較 上年度減列農業生產自動化等經費7,195 千元。 4.農產運銷電子化研發經費23,983千元,較 上年度減列推動農產運銷電子化等經費5, 996千元。 5.作物環境科技研發經費6,975千元,較上 年度增列加強農場廢棄物資源化研究等經 費1,419千元。 6.農產加工科技研發經費32,025千元,較上 年度減列研究開發農產品之加工技術研究 等經費8,007千元。" 2006,5651700100,847195000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,一般行政,農業支出,21.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費798,631千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費26,287千元。 2.基本行政工作維持費48,564千元,較上年 度減列水電費及國內旅費等6,455千元。" 2006,5651701000,849219000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,農糧管理,農業支出,21.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃管理168,544千元,較上年度減列加 強輔導農業產銷班及合作社場等經費122, 502千元。 2.作物生產管理經費128,838千元,較上年 度減列加強園藝作物產銷及種苗管理等經 費62,800千元。 3.農業資材管理經費90,623千元,較上年度 減列農作物農藥殘留監測與管制等經費37 ,333千元。 4.運銷加工管理經費347,614千元,較上年 度減列發展農產品加工事業及加工型產業 輔導等經費104,763千元。 5.糧食產業管理68,136千元,較上年度減列 辦理稻作新品種及稻田耕作制度示範計畫 等經費36,344千元。 6.分署農糧管理經費45,464千元,較上年度 增列一般事務費及教育訓練費等2,280千 元。 7.上年度辦理糧食儲運管理預算業已編竣, 所列82,735千元如數減列。" 2006,5651709800,1200000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,第一預備金,農業支出,21.5.4,仍照上年度預算數編列。 2006,6154011400,58061191000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞工保險業務,社會保險支出,22.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.研究改進勞工保險業務1,214千元,較上 年度減列考察英國社會保險基金管理監督 運作措施等經費99千元。 2.研議承保及現金給付業務954千元,較上 年度減列辦理勞工保險承保、給付及年金 制度研討會及宣導會等經費286千元。 3.改進職業災害保險業務762千元,較上年 度減列研議修正職業災害勞工保護法附屬 法規等經費133千元。 4.補助有一定雇主勞工及其眷屬參加全民健 保經費15,494,000千元,較上年度增列1, 025,210千元。 5.補助職業工人等及其眷屬參加全民健保經 費14,678,000千元,較上年度減列313,39 6千元。 6.補助有一定雇主勞工參加勞工保險及就業 保險經費11,894,000千元,較上年度增列 1,999,067千元。 7.補助職業工人等參加勞工保險經費12,992 ,000千元,較上年度減列568,281千元。 8.補助辦理勞保、農保及職業災害勞工保護 業務所需行政事務費2,950,261千元,較 上年度減列88,410千元。 9.新增補助未加入勞保而遭遇職業災害之勞 工50,000千元。" 2006,6354010100,526277000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,一般行政,福利服務支出,22.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費367,027千元,較上年度伸算 增列調整待遇及員工薪俸晉級差額等經費 21,804千元。 2.基本行政工作維持費101,167千元,較上 年度減列公文線上簽核等經費1,643千元 。 3.訴願審議業務1,688千元,較上年度減列 訴願委員會會外委員出席費等經費298千 元。 4.法制業務2,071千元,較上年度減列辦理 法令研究討論課程等經費130千元。 5.統計業務管理19,475千元,較上年度減列 辦理勞動統計資料庫及職災網路填報系統 電腦作業等經費536千元。 6.勞工資訊業務34,849千元,較上年度增列 建置資訊存取認證機制及存取控管稽核系 統等經費6,336千元。" 2006,6354011100,56551000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞資關係業務,福利服務支出,22.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.輔導工會組織健全發展36,435千元,較上 年度減列補助工會辦理勞工教育訓練相關 活動等經費4,945千元。 2.強化勞資夥伴關係7,712千元,較上年度 減列促進勞資合作等經費391千元。 3.健全勞資爭議處理制度12,404千元,較上 年度減列研修勞資爭議處理法暨附屬法規 等經費1,876千元。" 2006,6354011200,919411000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞動條件業務,福利服務支出,22.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.健全勞動基準法制及有效落實執行3,817 千元,較上年度增列辦理推動非典型僱用 關係勞動者之勞動基準保障研討會等經費 458千元。 2.健全合理工資、工時制度12,098千元,較 上年度增列辦理相關法令之諮詢、宣導及 研討服務等經費10,000千元。 3.加強女工保護與落實兩性工作平等法5,17 3千元,較上年度增列各國育嬰留職停薪 津貼制度之研討等經費513千元。 4.落實勞工退休制度37,084千元,較上年度 增列勞工退休制度宣導等經費13,603千元 。 5.補助辦理勞工退休金業務所需行政事務費 786,263千元,較上年度增列319,125千元 。 6.新增籌備勞工退休基金監理業務74,976千 元。" 2006,6354011300,3110944000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞工福利業務,福利服務支出,22.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推行職工福利1,912千元,較上年度減列 辦理弱勢勞工福利服務活動等經費478千 元。 2.輔助勞工建購及修繕住宅貸款2,670,000 千元,較上年度核實減列1,449,800千元 。 3.規劃商港相關工會勞工福利25,700千元, 以商港服務費支應,較上年度減列12千元 。 4.輔助托兒福利服務23,800千元,較上年度 減列補助雇主辦理托兒措施等經費4,200 千元。 5.加強推行勞工教育40,144千元,較上年度 減列推動勞工教育網路學習,建立勞工終 身學習制度等經費2,374千元。 6.策辦勞工服務工作56,503千元,較上年度 減列辦理職災個案慰助服務等經費12,975 千元。 7.勞工教育學苑管理1,325千元,較上年度 減列行政管理等經費233千元。 8.新增勞工福祉保障方案291,560千元。" 2006,6354011500,85455000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞工安全衛生業務,福利服務支出,22.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動事業單位安全衛生自主管理體系及改 善教育訓練品質19,293千元,較上年度減 列實施教育訓練單位稽核與評核等經費1, 636千元。 2.健全勞動安全制度,推動落實防災措施7, 025千元,較上年度增列辦理機械器具型 式檢定制度業務等經費2,453千元。 3.積極推動職業病預防工作11,564千元,較 上年度減列辦理工業衛生實驗室認證及勞 工特殊健康檢查血中鉛實驗室品質管制計 畫等經費1,588千元。 4.建構災害預防機制與輔導改善安全設施13 ,320千元,較上年度減列建構工場防爆電 氣設備認證體系等經費3,361千元。 5.新增化學品全球調和制度計畫34,253千元 。" 2006,6354011600,251796000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞工檢查業務,福利服務支出,22.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.健全勞動檢查體制、推動事業單位安全衛 生自主檢查計畫5,250千元,較上年度減 列支付勞動檢查替代役男住宿、管理等經 費2,645千元。 2.降低一般行業職業災害計畫6,355千元, 較上年度增列考察美國有關鍋爐及壓力容 器安全檢查整體系統等經費121千元。 3.災害防救暨職業衛生檢查計畫3,600千元 ,較上年度減列辦理毒性化學物質等災害 防救業務等經費597千元。 4.降低營造業職業災害計畫5,621千元,較 上年度減列營造工地及高危險場所實施現 場訪查等經費852千元。 5.危險性機械設備檢查及管理工作200,300 千元,以審查費支應,較上年度增列68,1 00千元。 6.整合檢查與輔導資源,建立職災預防機制 30,670千元,較上年度減列實施中小型高 風險事業關鍵性危害作業輔導與改善等經 費4,998千元。" 2006,6354011700,20978000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,綜合規劃業務,福利服務支出,22.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動研究發展5,436千元,較上年度減列 辦理重點勞動政策成效發表及宣導活動等 經費2,709千元。 2.強化計畫管考3,823千元,較上年度增列 研考人員訓練等經費362千元。 3.提昇組織效能6,450千元,較上年度增列 維護本會英文網站等經費285千元。 4.拓展國際勞動事務5,269千元,較上年度 減列補助辦理「國際勞動法暨社會安全學 會第八屆亞洲區會議」等經費6,103千元 。" 2006,6354012200,96579000,北區檢查所,勞工委員會主管,勞工委員會,檢查所管理,福利服務支出,22.1.9.1, 2006,6354018000,22147000,勞工保險局,勞工委員會主管,勞工委員會,營業基金,福利服務支出,22.1.10.1, 2006,6354019800,6709000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,第一預備金,福利服務支出,22.1.11,仍照上年度預算數編列。 2006,6454110100,1172092000,無細項,勞工委員會主管,職業訓練局及所屬,一般行政,國民就業支出,22.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,119,825千元,較上年度伸 算增列調整待遇、員工薪俸晉級差額及退 休離職儲金等經費20,401千元。 2.基本行政工作維持費44,321千元,較上年 度增列教育訓練費等628千元。 3.資訊管理業務7,825千元,較上年度減列 租用資訊設備及資訊作業操作訓練等經費 588千元。 4.法務業務管理121千元,與上年度同。" 2006,6454110200,7437000,綜合規劃,勞工委員會主管,職業訓練局及所屬,職業訓練業務,國民就業支出,22.2.2.1, 2006,6454110400,16213000,泰山職訓中心管理,勞工委員會主管,職業訓練局及所屬,職訓中心管理,國民就業支出,22.2.3.1, 2006,6454110500,7111000,基隆就服中心管理,勞工委員會主管,職業訓練局及所屬,就服中心管理,國民就業支出,22.2.4.1, 2006,6454119800,3480000,無細項,勞工委員會主管,職業訓練局及所屬,第一預備金,國民就業支出,22.2.5,仍照上年度預算數編列。 2006,5254610100,99398000,無細項,勞工委員會主管,勞工安全衛生研究所,一般行政,科學支出,22.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費83,960千元,較上年度伸算增 列調整待遇等經費2,028千元。 2.基本行政工作維持費15,438千元,與上年 度同。" 2006,5254611100,40344000,勞工安全調查研究,勞工委員會主管,勞工安全衛生研究所,勞工安全衛生研究,科學支出,22.3.2.1, 2006,5254619000,18900000,其他設備,勞工委員會主管,勞工安全衛生研究所,一般建築及設備,科學支出,22.3.3.1, 2006,5254619800,867000,無細項,勞工委員會主管,勞工安全衛生研究所,第一預備金,科學支出,22.3.4,仍照上年度預算數編列。 2006,5157011100,164000000,無細項,衛生署主管,衛生署,醫事人力培訓工作,教育支出,23.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.醫學系公費生培育工作135,000千元,較 上年度增列補助承辦學校教學用設備經費 259千元。 2.地方養成公費生培育工作29,000千元,較 上年度減列委託代辦新生甄試事務、課業 輔導等經費1,450千元,增列獎助私立醫 學院培育地方養成公費生學雜費等3,700 千元,計淨增2,250千元。" 2006,5257011700,924073000,科技發展工作,衛生署主管,衛生署,科技業務,科學支出,23.1.2.1, 2006,6157012000,67749000,全民健康保險工作,衛生署主管,衛生署,全民健康保險業務,社會保險支出,23.1.3.1, 2006,6557010100,733492000,無細項,衛生署主管,衛生署,一般行政,醫療保健支出,23.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費566,217千元,較上年度減列 聘用人員2人、約僱人員1人及技工1人之 人事費2,390千元,增列職員4人之人事費 、員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇 等經費14,951千元,計淨增12,561千元。 2.基本行政工作維持費167,275千元,較上 年度增列物品、員工教育訓練費及召開訴 願、法規等會議所需出席、審查費等10,7 05千元。" 2006,6557011000,72870000,醫政管理,衛生署主管,衛生署,醫政業務,醫療保健支出,23.1.5.1, 2006,6557011100,706007000,無細項,衛生署主管,衛生署,護理及健康照護業務,醫療保健支出,23.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.社區失能者長期照護行政工作34,480千元 ,較上年度增列辦理護理機構區域輔導計 畫、長期照護人力培訓及留任措施等經費 2,640千元。 2.推動護理行政業務工作2,202千元,較上 年度減列辦理國際護士大會與身心障礙、 復健醫療相關人員訓練及研習會等經費8, 308千元。 3.山地離島醫療保健行政工作65,897千元, 較上年度減列部落及離島社區健康營造輔 導中心等經費1,313千元。 4.提升住院病人照護品質45,219千元,較上 年度減列辦理提升住院病患照護品質等經 費18,556千元,增列辦理護理及助產業務 政策規劃等經費17,275千元,計淨減1,28 1千元。 5.強化護理人力培育與功能提升18,150千元 ,較上年度增列推動專科護理師之培育及 制度規範等經費1,650千元。 6.健全長期照護與身心障礙復健醫療體系52 ,227千元,較上年度減列辦理強化復健及 長期照護工作體系等經費7,570千元,增 列辦理長期照護社區醫療復健計畫、護理 機構業務督導考核計畫及居家護理服務等 經費17,347千元,計淨增9,777千元。 7.建構社區化長期照護體系149,033千元, 較上年度增列辦理長期照護管理中心等經 費18,924千元。 8.加強山地離島及原住民醫療保健服務338, 799千元,較上年度減列補助澎湖醫療大 樓及金馬地區醫療營運維持費、山地離島 相關醫療設施整修及建置等經費98,614千 元。" 2006,6557011200,214305000,無細項,衛生署主管,衛生署,藥政業務,醫療保健支出,23.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.藥物除錯防錯計畫22,256千元,較上年度 減列建置藥物化粧品廣告資訊系統等經費 1,367千元。 2.建立上市後藥物風險管理體系10,569千元 ,較上年度減列辦理推廣醫藥專業行銷人 員認證及藥品國際編碼等經費781千元。 3.建立國際水準之新藥審查機制28,350千元 ,較上年度減列新藥審查等經費3,150千 元。 4.建立新藥臨床試驗體系及運作機制1,683 千元,與上年度同。 5.推動藥物優良製造及國際相互認證21,836 千元,與上年度同。 6.提昇生物藥品管理之服務品質15,383千元 ,較上年度減列辦理編修中華藥典及鼓勵 罕見疾病藥物之供應、製造及研發所需獎 勵金等經費1,596千元。 7.持續建置藥政查驗登記管理系統43,695千 元,較上年度增列藥物化粧品審查費等8, 005千元。 8.社區用藥安全健康營造6,000千元,較上 年度減列整合社區專業資源辦理用藥安全 健康營造活動等經費11,950千元。 9.強化醫療合作及發展社區用藥保健體系64 ,533千元,較上年度增列持續推動三合一 醫藥合作服務群及社區藥局結合社區公衛 群等經費10,072千元。 10.上年度辦理推廣全國藥物辨識系統預算 業已編竣,所列8,270千元如數減列。" 2006,6557011300,126814000,無細項,衛生署主管,衛生署,食品衛生業務,醫療保健支出,23.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.建立風險評估之食品衛生管理制度16,650 千元,較上年度減列蒐集食品樣品及檢測 分析等經費3,596千元。 2.推動國內食品業衛生安全監視計畫61,960 千元,較上年度減列農產品業者自主衛生 管理制度推動計畫及國外在職教育等經費 10,132千元,增列食品資訊網等經費4,00 0千元,計淨減6,132千元。 3.參與食品衛生國際事務輔導業者自主管理 16,604千元,較上年度減列食品廣告之管 理等經費2,450千元,增列辦理輸入膠囊 錠狀食品、食品添加物審查工作等經費4, 578千元,計淨增2,128千元。 4.推動營養標示與國民營養工作及強化食品 營養宣導機制9,500千元,較上年度減列 辦理推動健康飲食工作及民眾教育宣導等 經費9,500千元。 5.國民營養狀況監測計畫22,100千元,較上 年度增列辦理國民營養調查等經費4,100 千元。" 2006,6557011600,96448000,無細項,衛生署主管,衛生署,企劃業務,醫療保健支出,23.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.衛生業務企劃10,840千元,較上年度增列 辦理二代健保推廣溝通研討會等經費4,87 3千元。 2.衛生業務管理考核2,860千元,較上年度 減列施政計畫管考及績效考評等經費1,09 0千元。 3.衛生政策宣導23,799千元,較上年度減列 辦理台灣公共衛生成就文宣製作、衛生政 策國際研討會及衛生政策宣導等經費1,81 9千元。 4.國際衛生行政人才培訓5,350千元,較上 年度減列教育訓練費等650千元。 5.衛生統計及調查分析10,599千元,較上年 度增列醫療物價委託研究等經費2,500千 元。 6.衛生教育模式之建立與推廣43,000千元, 較上年度增列建立衛生教育平台等經費3, 100千元。" 2006,6557011700,174386000,無細項,衛生署主管,衛生署,國際衛生業務,醫療保健支出,23.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.加強辦理參加國際性衛生組織活動88,556 千元,較上年度增列推動歐洲國際衛生合 作交流等經費9,509千元。 2.推動雙邊國際衛生合作與交流45,860千元 ,與上年度同。 3.加強辦理區域性多邊國際衛生合作交流39 ,970千元,與上年度同。" 2006,6557011800,232920000,無細項,衛生署主管,衛生署,衛生醫療資訊業務,醫療保健支出,23.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.衛生行政資訊業務45,438千元,較上年度 增列資訊服務等經費5,988千元。 2.全國醫療資訊網業務77,695千元,較上年 度減列數據專線通訊費等經費10,767千元 ,增列醫療資訊網伺服主機汰舊換新等設 備費10,000千元,計淨減767千元。 3.電子化衛生署推動計畫9,620千元,較上 年度增列資訊服務及資訊設備等經費3,70 5千元。 4.全人健康照護資訊業務20,167千元,較上 年度減列網路健康服務推動計畫等經費16 7,398千元。 5.衛生局所網路便民服務計畫80,000千元, 較上年度減列資訊系統功能擴充及整合等 經費13,535千元,增列醫療憑證系統維護 等經費37,100千元,計淨增23,565千元。" 2006,6557011900,4683672000,無細項,衛生署主管,衛生署,醫院營運業務,醫療保健支出,23.1.12,"本年度預算數4,683,672千元,係署立醫院 營運輔導經費,較上年度減列人事費補助38 0,858千元、雙和醫院徵收土地等經費47,63 0千元、醫院建立網路備援及資料庫備份等 經費134,083千元,增列補助金門醫院營運 維持費93,640千元,計淨減468,931千元。" 2006,6557018100,0,醫療服務業開發基金,衛生署主管,衛生署,非營業特種基金,醫療保健支出,23.1.13.1, 2006,6557019000,11511000,營建工程,衛生署主管,衛生署,一般建築及設備,醫療保健支出,23.1.14.1, 2006,6557019800,10000000,無細項,衛生署主管,衛生署,第一預備金,醫療保健支出,23.1.15,本年度預算數較上年度減列如列數。 2006,5257050400,401984000,無細項,衛生署主管,疾病管制局,科技發展工作,科學支出,23.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.防疫科技發展與研究92,458千元,較上年 度減列試劑及其他材料費等經費1,257千 元。 2.結合學術界促進防疫科技發展102,762千 元,較上年度減列補助學術機構等突發緊 急疫情之相關研究計畫及論文發表等經費 1,277千元。 3.建立我國病原體基因資料庫計畫96,764千 元,較上年度減列基因資料庫所需實驗室 相關事務設備等經費11,109千元。 4.新增流感疫苗研究發展計畫110,000千元 。" 2006,6557050100,890352000,無細項,衛生署主管,疾病管制局,一般行政,醫療保健支出,23.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費864,063千元,較上年度減列 職員1人、約僱人員2人、技工2人、工友3 人及駕駛2人之人事費4,300千元,增列聘 用人員1人之人事費、員工薪俸晉級差額 及伸算增列調整待遇等經費28,535千元, 計淨增24,235千元。 2.基本行政工作維持費26,289千元,較上年 度減列影印機租金等40千元。" 2006,6557050200,2972094000,無細項,衛生署主管,疾病管制局,防疫業務,醫療保健支出,23.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.疾病監測及調查業務5,144千元,與上年 度同。 2.預防接種防治業務398,090千元,較上年 度減列購置疫苗等經費30,287千元。 3.檢疫防疫業務65,207千元,較上年度增列 委託地方辦理推動孳生源清除計畫、病媒 蚊監測等經費31,600千元。 4.愛滋病及其他特殊傳染病防治69,372千元 ,與上年度同。 5.結核病防治199,070千元,較上年度減列 儀器設備等經費36,039千元。 6.傳染病研究及檢驗16,535千元,較上年度 減列委託辦理推動社區孳生源清除等經費 53,920千元。 7.實驗室資源規劃及服務7,587千元,與上 年度同。 8.企劃及綜合業務20,406千元,與上年度同 。 9.血清疫苗研製4,344千元,與上年度同。 10.防疫資訊作業8,093千元,較上年度減列 資訊設備等經費3,740千元。 11.疾病管制分局業務38,246千元,較上年 度減列按日按件計資酬金210千元。 12.新增法定傳染病等公共衛生醫療業務2,1 40,000千元,包括愛滋病檢驗治療經費1, 200,000千元,結核病患住院隔離、門診 等醫療費用800,000千元及老人流感疫苗 診察費140,000千元。" 2006,6557050300,783800000,建構生物防護及新興傳染病防治網,衛生署主管,疾病管制局,公共建設業務,醫療保健支出,23.2.4.1, 2006,6557059800,50000,無細項,衛生署主管,疾病管制局,第一預備金,醫療保健支出,23.2.5,仍照上年度預算數編列。 2006,5257201500,212485000,無細項,衛生署主管,藥物食品檢驗局,科技發展工作,科學支出,23.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.藥物科技發展方案113,975千元,較上年 度增列新興生技產品品質及安全評估體系 、核酸檢測方法篩檢B型肝炎病毒評估計 畫等經費24,286千元。 2.食品科技發展方案54,461千元,較上年度 增列農畜水產動物用藥殘留監測計畫等經 費1,635千元。 3.新增強化檢驗體系計畫,係辦理檢驗體系 分工與建置健康安全資料庫所需經費44,0 49千元。 4.上年度農業生物科技國家型計畫預算業已 編竣,所列8,000千元如數減列。" 2006,6557200100,281667000,無細項,衛生署主管,藥物食品檢驗局,一般行政,醫療保健支出,23.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費262,805千元,較上年度減列 駕駛1人及工友1人之人事費873千元,增 列員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇 等經費6,828千元,計淨增5,955千元。 2.基本行政工作維持費18,862千元,較上年 度減列辦公大樓建物修繕及空調主機汰換 等經費16,388千元。" 2006,6557201000,14928000,無細項,衛生署主管,藥物食品檢驗局,市售藥物食品化粧品品質調查分析,醫療保健支出,23.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.市售藥物化粧品品質調查分析335千元, 較上年度減列檢驗用物品等經費63千元。 2.市售食品等品質之調查分析評估14,593千 元,較上年度增列氣相層析儀等檢驗儀器 費3,210千元。" 2006,6557201100,14000000,國外藥廠藥品優良製造規範查核,衛生署主管,藥物食品檢驗局,檢驗科技發展研究,醫療保健支出,23.3.4.1, 2006,6557201200,18079000,藥物化粧品檢驗,衛生署主管,藥物食品檢驗局,藥物食品化粧品檢驗,醫療保健支出,23.3.5.1, 2006,6557201300,4717000,無細項,衛生署主管,藥物食品檢驗局,人力發展與訓練進修,醫療保健支出,23.3.6,"本年度預算數4,717千元,係辦理衛生局檢 驗人員訓練,較上年度減列檢驗交叉訓練用 儀器等經費1,473千元。" 2006,6557201400,7467000,無細項,衛生署主管,藥物食品檢驗局,檢驗研究資訊,醫療保健支出,23.3.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動檢驗業務電腦化6,306千元,較上年 度減列電腦軟硬體維護等經費2,363千元 。 2.檢驗研究資料蒐集及刊物發行1,161千元 ,較上年度減列調查研究年報印製等經費 217千元。" 2006,6557209000,0,交通運輸及設備,衛生署主管,藥物食品檢驗局,一般建築及設備,醫療保健支出,23.3.8.1, 2006,6557209800,10000,無細項,衛生署主管,藥物食品檢驗局,第一預備金,醫療保健支出,23.3.9,仍照上年度預算數編列。 2006,5257301800,279246000,無細項,衛生署主管,國民健康局,科技發展工作,科學支出,23.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.重要婦幼健康問題之研究調查與改進28,4 20千元,較上年度增列推展婦女健康、孕 婦、產婦、嬰幼兒及優生保健相關業務等 經費14,732千元。 2.基因體醫學國家型計畫24,500千元,較上 年度增列高遺傳疾病與罕見疾病之基因檢 查、家族資料建立及遺傳諮詢研究等經費 13,884千元。 3.兒童及青少年保健32,278千元,較上年度 增列青少年菸害防治模式建置之研究等經 費13,975千元。 4.人口生育與保健調查研究104,860千元, 較上年度增列辦理台灣地區出生世代長期 追蹤與人口及健康相關調查研究等經費53 ,254千元。 5.推動成人及中老年國民健康研究發展41,5 52千元,較上年度增列成人及中老年保健 議題研究等經費16,851千元。 6.推動癌症防治研究發展11,760千元,較上 年度減列辦理癌症相關研究計畫等經費13 ,311千元。 7.社區與職場健康傳播及健康風險研究24,1 08千元,較上年度增列邁向健康城市建構 與職場健康促進及風險評估相關研究等經 費15,438千元。 8.衛生教育模式研發與評價11,768千元,較 上年度減列社區健康風險及政策評估等經 費1,862千元。" 2006,6557300100,467743000,無細項,衛生署主管,國民健康局,一般行政,醫療保健支出,23.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費431,000千元,較上年度減列 職員30人之人事費13,000千元,增列員工 薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等經費 17,000千元,計淨增4,000千元。 2.基本行政工作維持費36,743千元,較上年 度增列人事差勤系統維護等經費220千元 。" 2006,6557301000,52000000,無細項,衛生署主管,國民健康局,社區健康,醫療保健支出,23.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.健康生活社區化52,000千元,較上年度減 列辦理健康環境與空間營造及學校健康營 造計畫等經費106,298千元。 2.上年度辦理基層保健服務預算業已編竣, 所列150,000千元如數減列。" 2006,6557301100,0,無細項,衛生署主管,國民健康局,癌症防治,醫療保健支出,23.4.4,"上年度辦理癌症防治等預算業已編竣,所列 12,606千元如數減列。" 2006,6557301200,9802000,無細項,衛生署主管,國民健康局,婦幼及優生保健,醫療保健支出,23.4.5,"本年度預算數9,802千元,係辦理優生保健 醫療服務所需經費,較上年度增列人工生殖 及遺傳性疾病資訊管理系統維護等經費50千 元。" 2006,6557301300,14275000,無細項,衛生署主管,國民健康局,兒童及青少年保健,醫療保健支出,23.4.6,"本年度預算數14,275千元,係推動兒童及青 少年業務所需經費,較上年度增列管理及維 護等經費50千元。。" 2006,6557301400,9533000,無細項,衛生署主管,國民健康局,成人及中老年保健,醫療保健支出,23.4.7,"本年度預算數9,533千元,係推動成人及中 老年保健業務所需經費,較上年度減列辦理 整合性預防保健服務及更年期婦女保健服務 計畫等經費700千元。" 2006,6557301500,2293000,無細項,衛生署主管,國民健康局,健康促進宣導與衛生人員訓練,醫療保健支出,23.4.8,"本年度預算數2,293千元,係推動健康促進 宣導計畫及衛生人員訓練所需經費,較上年 度減列衛生人員培訓等經費983千元。" 2006,6557301600,2947000,無細項,衛生署主管,國民健康局,人口與健康調查,醫療保健支出,23.4.9,"本年度預算數2,947千元,係推動出生通報 與先天性缺陷兒等國民健康資料庫之建置所 需經費,較上年度增列資訊設備等經費1,00 0千元。" 2006,6557301700,2060000000,無細項,衛生署主管,國民健康局,預防保健業務,醫療保健支出,23.4.10,"本年度預算數2,060,000千元,係新增辦理 各類預防保健服務相關業務,包括: 1.辦理兒童預防保健業務所需經費374,000 千元。 2.辦理孕婦產前檢查業務所需經費716,000 千元。 3.辦理乳癌篩檢業務所需經費860,000千元 。 4.辦理子宮頸癌篩檢業務所需經費110,000 千元。" 2006,6557309000,0,交通及運輸設備,衛生署主管,國民健康局,一般建築及設備,醫療保健支出,23.4.11.1, 2006,6557309800,500000,無細項,衛生署主管,國民健康局,第一預備金,醫療保健支出,23.4.12,仍照上年度預算數編列。 2006,5257400300,150215000,無細項,衛生署主管,中醫藥委員會,科技業務,科學支出,23.5.1,"本年度預算數150,215千元,係持續推動中 醫藥科技發展所需經費,較上年度增列中醫 藥健康安全防護網科技計畫、中醫藥現代化 與國際化之整合型計畫及基因體研究等經費 76,068千元。" 2006,6557400100,63613000,無細項,衛生署主管,中醫藥委員會,一般行政,醫療保健支出,23.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費54,783千元,較上年度增列職 員5人之人事費、員工薪俸晉級差額及伸 算增列調整待遇等經費5,571千元。 2.基本行政工作維持費8,830千元,較上年 度減列雜項設備等經費2,010千元。" 2006,6557400200,13718000,中醫規劃及管理工作,衛生署主管,中醫藥委員會,中醫中藥業務,醫療保健支出,23.5.3.1, 2006,6557409000,0,交通及運輸設備,衛生署主管,中醫藥委員會,一般建築及設備,醫療保健支出,23.5.4.1, 2006,6557409800,10000,無細項,衛生署主管,中醫藥委員會,第一預備金,醫療保健支出,23.5.5,仍照上年度預算數編列。 2006,5257501400,47431000,無細項,衛生署主管,管制藥品管理局,科技發展工作,科學支出,23.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.藥物濫用危害與防制之流行病學研究12,3 70千元,較上年度減列委託學術單位藥物 濫用毒性評估研究等經費7,731千元。 2.濫用藥物檢驗科技與毒性評估及機轉研究 22,027千元,較上年度增列委託學術單位 進行濫用藥物毒性評估與機轉研究等經費 11,599千元。 3.藥物濫用成癮及戒治研究13,034千元,較 上年度增列委託學術單位進行藥物濫用成 癮與戒治研究等經費5,880千元。" 2006,6557500100,123759000,無細項,衛生署主管,管制藥品管理局,一般行政,醫療保健支出,23.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費107,420千元,較上年度增列 職員5人之人事費、員工薪俸晉級差額及 伸算增列調整待遇等經費5,820千元。 2.基本行政工作維持費16,339千元,較上年 度增列資訊網路即時監控系統委外維護及 配合台北市政府衛生下水道改善工程分攤 款等經費2,323千元。" 2006,6557501000,13068000,無細項,衛生署主管,管制藥品管理局,管制藥品政策制定與證照管理,醫療保健支出,23.6.3,"本年度預算數13,068千元,係辦理管制藥品 管理政策及法規之研擬、宣導、證照核發等 業務所需經費,較上年度減列管制藥品管理 資訊系統後端設備等經費4,147千元。" 2006,6557501100,5660000,無細項,衛生署主管,管制藥品管理局,管制藥品稽核管理,醫療保健支出,23.6.4,"本年度預算數5,660千元,係辦理管制藥品 查核勾稽及媒體申報等業務所需經費,較上 年度增列國內先趨化學品管制藥品原料之使 用統計分析等經費257千元。" 2006,6557501200,29095000,無細項,衛生署主管,管制藥品管理局,藥物濫用預警及宣導管理,醫療保健支出,23.6.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.藥物濫用預警及宣導管理業務27,095千元 ,較上年度減列辦理全國人口非法藥物使 用盛行率調查訪視費等經費15,034千元, 增列捐助民間機構團體辦理藥物濫用防制 宣導經費6,000千元,計淨減9,034千元。 2.衛生教育計畫2,000千元,較上年度減列 捐助民間機構團體辦理社區藥物濫用防制 宣導等經費8,000千元。" 2006,6557501300,18362000,無細項,衛生署主管,管制藥品管理局,濫用藥物檢驗及認可管理,醫療保健支出,23.6.6,"本年度預算數18,362千元,係辦理濫用藥物 檢驗機構認證管理及毒性評估等業務所需經 費,較上年度增列開發尿液及毛髮檢驗方法 等經費2,668千元。" 2006,6557509800,10000,無細項,衛生署主管,管制藥品管理局,第一預備金,醫療保健支出,23.6.7,仍照上年度預算數編列。 2006,5260011700,82741000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,科技發展,科學支出,24.1.1,"本年度預算數82,741千元,係委託及補助辦 理環境科學及技術研究經費,較上年度增列 奈米技術於環保領域應用等經費15,311千元 。" 2006,7160010100,742835000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,一般行政,環境保護支出,24.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費450,924千元,較上年度減列 技工3人之人事費及退職金4,126千元,伸 算增列調整待遇等經費2,050千元,計淨 減2,076千元。 2.基本行政工作維持費284,867千元,較上 年度增列搬遷實踐大樓計畫之結構補強、 內部裝修等經費148,779千元。 3.車輛管理經費3,441千元,較上年度減列 公務車輛清潔打腊等經費178千元。 4.辦理統計業務經費3,603千元,與上年度 同。" 2006,7160011000,176746000,綜合企劃,環境保護署主管,環境保護署,綜合計畫,環境保護支出,24.1.3.1, 2006,7160011100,27779000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,空氣品質保護及噪音管制,環境保護支出,24.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.空氣品質管理策略規劃及推動500千元, 較上年度減列二級及三級防制區空氣品質 維護及改善工作等經費3,000千元。 2.固定空氣污染源管制1,620千元,較上年 度減列辦理固定污染源空氣污染物排放標 準檢討、修訂等經費4,250千元。 3.交通工具空氣污染防制600千元,較上年 度減列研擬柴油車第五期排放標準及規劃 策略管制等經費4,000千元。 4.全球大氣品質保護313千元,較上年度減 列研析國際環保資訊、擴展環境外交管道 及策略檢討等經費3,000千元。 5.噪音、振動及非屬原子能游離輻射管制24 ,746千元,較上年度增列辦理高速鐵路噪 音振動資料庫之建置等經費5,750千元。" 2006,7160011200,170500000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,水質保護,環境保護支出,24.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.水質保護政策及水體品質規劃管理1,336 千元,與上年度同。 2.湖泊水庫地下水污染防治事項7,713千元 ,較上年度減列土壤及地下水污染相關調 查、改善等經費28,500千元。 3.辦理河川污染防治38,339千元,較上年度 增列辦理重要河川污染整治、宣導及整治 成效評估等經費7,739千元。 4.事業廢水行政管制及經濟誘因管理63,000 千元,較上年度增列辦理事業水污染防制 措施調查工作等經費50,000千元。 5.污水下水道系統及建築物生活污水管制9, 500千元,與上年度同。 6.海域污染防治規劃管理及海洋放流管制37 ,120千元,較上年度減列建置海上除污載 具工作平台船等經費70,400千元。 7.淡水河系污染防治13,492千元,與上年度 同。" 2006,7160011300,285656000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,廢棄物管理,環境保護支出,24.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.一般廢棄物清理106,450千元,較上年度 增列辦理一般廢棄物回收處理及減量相關 法令訂定、宣導、研商公聽會等經費9,50 0千元。 2.事業廢棄物管理110,740千元,較上年度 增列辦理事業廢棄物流向管制及查核輔導 等經費16,912千元。 3.資源回收再利用計畫經費68,466千元,較 上年度增列營建資源回收再利用及二手電 腦回收轉贈計畫等經費32,669千元。" 2006,7160011400,305644000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,環境衛生及毒物管理,環境保護支出,24.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公共環境衛生管理12,625千元,與上年度 同。 2.執行環境用藥管理4,028千元,與上年度 同。 3.毒性化學物質運作管理22,719千元,較上 年度增列辦理毒性化學物質環境背景調查 等經費2,500千元。 4.毒性化學物質災害防救體系259,424千元 ,較上年度增列辦理強化毒化物安全管理 及災害應變計畫等經費203,500千元。 5.飲用水管理6,848千元,與上年度同。" 2006,7160011500,42452000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,管制考核及糾紛處理,環境保護支出,24.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.重要施政計畫追蹤管制考核2,950千元, 與上年度同。 2.推動環保標章及第二類環境保護產品計畫 11,966千元,較上年度減列推動綠色消費 及環保標章國際研討會等經費2,500千元 。 3.公害陳情案件處理之管制考核9,310千元 ,與上年度同。 4.污染管制調查、環保許可及技師簽證制度 管理7,954千元,較上年度增列辦理環工 技師簽證資料建檔及查核等經費2,000千 元。 5.公害糾紛處理與鑑定8,950千元,與上年 度同。 6.公害糾紛損害賠償事件之責任裁決1,322 千元,與上年度同。" 2006,7160011600,337994000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,環境監測資訊,環境保護支出,24.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.環境監測規劃管理與品質保證149,000千 元,較上年度增列水質監測資訊系統等經 費18,953千元。 2.空氣品質監測規劃與網站管理50,000千元 ,較上年度增列執行紫外線資料分析及預 報系統維護等經費4千元。 3.規劃設計環境保護資訊系統72,994千元, 較上年度增列網路服務操作及系統整合等 經費65,994千元。 4.操作及維護環境保護資訊系統16,000千元 ,較上年度增列辦理資訊通訊安全相關系 統及防護設施更新等經費3千元。 5.環境品質監測發展計畫經費50,000千元, 較上年度減列汰換環境品質監測網等經費 68,053千元。" 2006,7160017800,1296590000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,加強環境保護工程及設施,環境保護支出,24.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.加強環境保護設施計畫19,590千元,較上 年度減列焚化廠操作營運管理、查核評鑑 等經費500千元。 2.垃圾資源回收(焚化)廠興建工程計畫總 經費63,407,596千元,81年度至94年度預 算共已編列48,084,918千元,本年度續編 第15年經費657,000千元,較上年度減列7 02,000千元。 3.鼓勵公民營機構興建營運垃圾焚化廠推動 計畫總經費21,693,026千元,86年度至94 年度預算共已編列3,625,000千元,本年 度續編第10年經費620,000千元,較上年 度減列90,900千元。" 2006,7160018800,548825000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,區域環境管理,環境保護支出,24.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費349,398千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費1,714千元。 2.推動區域環境保護工作98,490千元,較上 年度增列辦理一般廢棄物處理場復育工程 及專案計畫之勘查、督導、協調等經費19 ,070千元。 3.執行環保稽查督察管制工作65,371千元, 較上年度增列稽查車汰換等經費5,530千 元。 4.環保警察經費35,566千元,較上年度減列 購置、汰換警用電腦及週邊設備等經費4, 250千元。" 2006,7160019800,4000000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,第一預備金,環境保護支出,24.1.12,仍照上年度預算數編列。 2006,5260101100,12048000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,科技發展,科學支出,24.2.1,"本年度預算數12,048千元,係委託辦理環境 檢驗科技研究發展經費,較上年度增列毒性 化學物質重金屬類物種鑑識技術研究經費1, 968千元。" 2006,7160100100,148141000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,一般行政,環境保護支出,24.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費135,856千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費8,081千元。 2.基本行政工作維持費12,285千元,較上年 度增列月退休人員年終慰問金140千元。" 2006,7160101000,18010000,檢驗業務規劃管理,環境保護署主管,環境檢驗所,環境檢驗,環境保護支出,24.2.3.1, 2006,7160109000,0,交通及運輸設備,環境保護署主管,環境檢驗所,一般建築及設備,環境保護支出,24.2.4.1, 2006,7160109800,450000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,第一預備金,環境保護支出,24.2.5,仍照上年度預算數編列。 2006,7160200100,49051000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,一般行政,環境保護支出,24.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費42,000千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費7,051千元,較上年 度減列購置公文電子化資訊設備經費400 千元。" 2006,7160201000,21117000,人員訓練,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,環境保護人員訓練,環境保護支出,24.3.2.1, 2006,7160209000,0,交通及運輸設備,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,一般建築及設備,環境保護支出,24.3.3.1, 2006,7160209800,200000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,第一預備金,環境保護支出,24.3.4,仍照上年度預算數編列。 2006,3763010100,432393000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防署,一般行政,民政支出,25.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費399,212千元,較上年度減列 加班值班等經費2,565千元。 2.基本行政工作維持費33,181千元,較上年 度增列建築物登記等經費4,090千元。" 2006,3763010200,631288000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防署,海岸及海域巡防業務,民政支出,25.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.計畫及研究考核經費10,100千元,較上年 度增列「專屬經濟海域巡護及因應對策之 研究」等經費 4,600千元。 2.海岸檢查管制、海岸巡防勤務及人員訓練 經費22,009千元,較上年度減列海巡特考 新進人員訓練等經費3,586千元。 3.走私及非法入出國情報蒐集經費58,402千 元,較上年度增列情報協調訓練等經費39 0千元。 4.裝備補給、保養修護及營產管理經費49,3 10千元,較上年度減列制服經費595千元 。 5.光電通訊與資訊系統建置之維護及整合經 費116,775千元,較上年度減列資訊軟體 版本提昇及金馬地區無線電通信系統平台 等經費13,236千元。 6.勤務統合指揮及管制經費1,089千元,與 上年度同。 7.海洋事務推動業務經費16,615千元,較上 年度增列加強海洋事務推動發展經費12,1 30千元。 8.數位中繼式無線電通信系統籌建計畫經費 306,988千元,較上年度增列通信系統安 裝架設經費297,988千元。 9.新增「海巡基地籌建及未來發展計畫」經 費50,000千元。" 2006,3763019000,0,營建工程,海岸巡防署主管,海岸巡防署,一般建築及設備,民政支出,25.1.3.1, 2006,3763019800,5000000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防署,第一預備金,民政支出,25.1.4,仍照上年度預算數編列。 2006,3763100100,3019438000,無細項,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,一般行政,民政支出,25.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費2,905,780千元,較上年度伸 算增列調整待遇經費78,248千元。 2.基本行政工作維持費113,658千元,較上 年度減列副食補助、炊事外包等經費17,3 98千元。" 2006,3763100200,1184063000,無細項,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,海洋巡防業務,民政支出,25.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.後勤業務538,025千元,較上年度減列服 裝等經費7,352千元,增列艦艇油料等經 費62,919千元,計淨增55,567千元。 2.海域綜合管理9,374千元,較上年度增列 勤務及船位管理系統作業通訊等經費162 千元。 3.維護海域秩序及資源保護27,020千元,較 上年度增列攜行式消防泵設備等經費3,35 9千元。 4.艦艇建造及維修551,891千元,較上年度 增列艦艇倉儲系統維持及艦艇維護等經費 8,604千元。 5.海事專業訓練26,025千元,較上年度減列 反恐特勤訓練等經費805千元。 6.海域偵防查緝21,374千元,較上年度減列 刑案蒐證器材養護等經費661千元。 7.海上巡防10,354千元,較上年度減列國際 事務交流工作等經費1,412千元。" 2006,3763109000,8100000,土地購置,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,一般建築及設備,民政支出,25.2.3.1, 2006,3763109800,1500000,無細項,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,第一預備金,民政支出,25.2.4,仍照上年度預算數編列。 2006,3763200100,492952000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,一般行政,民政支出,25.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費465,241千元,較上年度減列 軍職人員撫卹等經費6,825千元,伸算增 列調整待遇8,719千元,計淨增1,894千元 。 2.基本行政維持費27,711千元,較上年度減 列軍職人員團體意外保險等經費1,442千 元。" 2006,3763200200,285156000,海岸巡防規劃及管理,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,海岸巡防業務,民政支出,25.3.2.1, 2006,3763209000,8425000,營建工程,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,一般建築及設備,民政支出,25.3.3.1, 2006,3763209800,5468000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,第一預備金,民政支出,25.3.4,仍照上年度預算數編列。 2006,3271150100,537699000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,一般行政,行政支出,26.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持457,019千元,較上年度伸算增 列調整待遇經費9,703千元。 2.基本行政工作維持33,439千元,較上年度 減列一般事務費等經費1,210千元。 3.行政管理47,241千元,較上年度減列通訊 費及資訊服務費等971千元,增列其他業 務租金及一般事務費等1,971千元,計淨 增1,000千元。" 2006,3271150200,54994000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,施政業務,行政支出,26.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.民政業務7,544千元,與上年度同。 2.文教業務4,401千元,較上年度增列獎勵 金經費297千元。 3.經建業務2,207千元,與上年度同。 4.財務業務1,474千元,與上年度同。 5.社會及衛生業務18,451千元,與上年度同 。 6.資料館與圖書館營運管理16,516千元,與 上年度同。 7.法規業務4,401千元,與上年度同。" 2006,3271150300,57575000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,公共事務與車輛管理,行政支出,26.1.3,"本年度預算數57,575千元,係辦理中興新村 環境清潔維護及車輛管理經費,較上年度減 列車輛及辦公器具養護費與稅捐及規費等6, 113千元,增列一般事務費及房屋建築修繕 費等6,323千元,計淨增210千元。" 2006,3271150400,82226000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,交通行政與管理,行政支出,26.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.車輛事故鑑定業務79,443千元,與上年度 同。 2.車輛事故覆議業務2,783千元,與上年度 同。" 2006,3271150500,30706000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,加強地方自治與文化推展,行政支出,26.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.全省國民中小學教育人員培訓及表揚活動 19,134千元,與上年度同。 2.加強推動文化活動11,572千元,較上年度 減列委辦費等經費297千元。" 2006,3271159000,3086000,營建工程,省市地方政府,臺灣省政府,一般建築及設備,行政支出,26.1.6.1, 2006,3271159800,500000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,第一預備金,行政支出,26.1.7,仍照上年度預算數編列。 2006,3271160100,89055000,無細項,省市地方政府,臺灣省諮議會,一般行政,行政支出,26.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費60,466千元,較上年度伸算增 列調整待遇經費814千元。 2.基本行政工作維持費19,433千元,較上年 度減列設備及投資暨文康活動等經費288 千元。 3.進修訓練費450千元,與上年度同。 4.聯繫業務2,300千元,與上年度同。 5.園區藝文活動600千元,較上年度增列200 千元。 6.檔案管理5,806千元,較上年度增列按日 按件計資酬金234千元。" 2006,3271160200,17215000,諮議員費用,省市地方政府,臺灣省諮議會,議員諮詢業務,行政支出,26.2.2.1, 2006,3271160300,22178000,召開大會,省市地方政府,臺灣省諮議會,議事業務,行政支出,26.2.3.1, 2006,3271160400,11963000,研究發展及諮詢,省市地方政府,臺灣省諮議會,研究業務,行政支出,26.2.4.1, 2006,3271160500,6451000,無細項,省市地方政府,臺灣省諮議會,臺灣議政史料典藏及展示業務,行政支出,26.2.5,"本年度預算數6,451千元,較上年度增列辦 理取得荷蘭在台時期檔案等所需經費1,400 千元。" 2006,3271169000,768000,其他設備,省市地方政府,臺灣省諮議會,一般建築及設備,行政支出,26.2.6.1, 2006,3271169800,400000,無細項,省市地方政府,臺灣省諮議會,第一預備金,行政支出,26.2.7,仍照上年度預算數編列。 2006,5171185100,59725336000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市教育補助,教育支出,26.3.1,"本年度預算數59,725,336千元,較上年度增 列1,331,883千元,其補助項目如下: 1.補助台灣省各縣市教育人員人事費、基本 辦公費、外籍英語教師及校地徵收還本付 息等經費36,238,692千元。 2.補助台灣省各縣市國民中小學學校午餐、 中途學校、國中雜費減免、學校水電費與 老舊危險校舍整建及相關設施經費10,200 ,000千元。 3.依台灣省各縣市實際繳納之退休教師優惠 存款差額利息金額補助60%,計10,976,64 4千元。 4.依台灣省各縣市教育計畫及預算考核成績 撥付之補助款1,400,000千元。 5.補助高雄市國民教育經費910,000千元。" 2006,5871186000,9850000000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市交通補助,交通支出,26.3.2,"本年度預算數9,850,000千元,係補助台灣 省各縣市辦理交通建設與道路養護及道安計 畫等經費,與上年度同。" 2006,5971186100,16150000000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市其他經濟服務補助,其他經濟服務支出,26.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.補助台灣省各縣市辦理各項基本設施等經 費12,150,000千元,較上年度增列100,00 0千元。 2.依台灣省各縣市招商、開源節流執行績效 與基本設施計畫及預算考核成績撥付之補 助款4,000,000千元,與上年度同。" 2006,6171186600,1628787000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市社會保險補助,社會保險支出,26.3.4,"本年度預算數1,628,787千元,係補助台灣 省各縣市依法應負擔之全民健康保險及農民 健康保險保費補助,較上年度減列64,726千 元。" 2006,6271186700,5406808000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市社會救助補助,社會救助支出,26.3.5,"本年度預算數5,406,808千元,係補助台灣 省各縣市中低收入戶老人生活津貼、低收入 戶生活補助等經費,較上年度增列77,304千 元。" 2006,6371186800,14060375000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市福利服務補助,福利服務支出,26.3.6,"本年度預算數14,060,375千元,較上年度增 列692,901千元,其補助項目如下: 1.補助台灣省各縣市推展身心障礙者、兒童 、少年、老人及婦女等福利服務經費12,3 02,375千元。 2.依台灣省各縣市社會福利計畫及預算考核 成績撥付之補助款1,758,000千元。" 2006,8671188400,27127948000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市專案補助,專案補助支出,26.3.7,"本年度預算數27,127,948千元,較上年度減 列116,634千元,其補助項目如下: 1.補助台灣省各縣市公務、警察、消防人員 人事費及基本辦公費等23,531,970千元。 2.依台灣省各縣市實際繳納之退休公務、警 察、消防人員優惠存款差額利息金額補助 60%,計3,095,978千元。 3.直轄市及縣市辦理促參案件績效獎勵等經 費500,000千元。" 2006,3271550100,68242000,無細項,省市地方政府,福建省政府,一般行政,行政支出,26.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費57,872千元,較上年度伸算增 列調整待遇經費1,403千元。 2.基本行政工作維持費10,370千元,與上年 度同。" 2006,3271550200,7250000,無細項,省市地方政府,福建省政府,省政服務,行政支出,26.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人才培育與表揚經費594千元,與上年度 同。 2.接待閩籍僑胞、福建同鄉聯誼與接待鄉親 、社會士紳及社團服務經費636千元,與 上年度同。 3.督導金馬地區實施地方自治經費6,020千 元,與上年度同。" 2006,3271559000,500000,營建工程,省市地方政府,福建省政府,一般建築及設備,行政支出,26.4.3.1, 2006,3271559800,1150000,無細項,省市地方政府,福建省政府,第一預備金,行政支出,26.4.4,仍照上年度預算數編列。 2006,8671558400,1891519000,無細項,省市地方政府,福建省政府,金馬地區專案補助,專案補助支出,26.4.5,"本年度預算數1,891,519千元,係補助金門 及連江縣政府經常性支出、基本設施及警政 支出等經費,與上年度同。" 2006,5171805100,6000000000,無細項,省市地方政府,地方政府教師退休專案補助,教師退休專案補助,教育支出,26.5.1,"本年度編列各地方政府教師退休專案經費補 助6,000,000千元,與上年度同。" 2006,9177010100,0,無細項,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,政權行使支出,27.1.1, 2006,3177010100,0,無細項,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,國務支出,27.1.2, 2006,3277010100,0,無細項,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,行政支出,27.1.3, 2006,3377010100,0,無細項,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,立法支出,27.1.4, 2006,3477010100,0,無細項,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,司法支出,27.1.5, 2006,3577010100,0,無細項,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,考試支出,27.1.6, 2006,3677010100,0,無細項,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,監察支出,27.1.7, 2006,3777010100,0,無細項,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,民政支出,27.1.8, 2006,3977010100,0,無細項,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,外交支出,27.1.9, 2006,4077010100,0,無細項,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,財務支出,27.1.10, 2006,9077010100,0,無細項,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,邊政支出,27.1.11, 2006,4177010100,0,無細項,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,僑務支出,27.1.12, 2006,4677010100,0,無細項,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,國防支出,27.1.13, 2006,5177010100,0,無細項,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,教育支出,27.1.14, 2006,5277010100,0,無細項,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,科學支出,27.1.15, 2006,5377010100,0,無細項,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,文化支出,27.1.16, 2006,5677010100,0,無細項,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,農業支出,27.1.17, 2006,5777010100,0,無細項,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,工業支出,27.1.18, 2006,5877010100,0,無細項,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,交通支出,27.1.19, 2006,5977010100,0,無細項,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,其他經濟服務支出,27.1.20, 2006,6377010100,0,無細項,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,福利服務支出,27.1.21, 2006,6477010100,0,無細項,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,國民就業支出,27.1.22, 2006,6577010100,0,無細項,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,醫療保健支出,27.1.23, 2006,7177010100,0,無細項,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,環境保護支出,27.1.24, 2006,7677010100,0,無細項,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,退休撫卹給付支出,27.1.25, 2006,7777010100,0,無細項,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,退休撫卹業務支出,27.1.26, 2006,8979010100,2000000000,無細項,災害準備金,災害準備金,災害準備金,其他支出,28.1.1, 2006,9080010100,8000000000,無細項,第二預備金,第二預備金,第二預備金,第二預備金,29.1.1,