year,code,amount,name,topname,depname,depcat,cat,ref,note 2007,9101010100,0,無細項,國民大會主管,國民大會,一般行政,政權行使支出,1.1.1, 2007,3102010100,893052000,無細項,總統府主管,總統府,一般行政,國務支出,2.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費683,046千元,較上年度減列 資政、國策顧問之人事費、勤務獎金及軍 職人員撫卹金等115,375千元,增列員工 薪俸晉級差額及全民健保保險費補助等8, 330千元,計淨減107,045千元。 2.基本行政工作維持費166,037千元,較上 年度減列教育訓練費、房屋建築養護費及 國內外旅費等8,710千元,增列車輛油料 、辦公器具養護費、士林官邸保全費用、 彙編總統文物資料及施政圖文集等經費20 ,969千元,計淨增12,259千元。 3.資訊行政工作維持費36,696千元,較上年 度減列資訊系統開發經費4,500千元,增 列購置資訊設備、電腦耗材及資訊系統維 護等經費5,979千元,計淨增1,479千元。 4.警衛行政工作維持費7,273千元,較上年 度增列車輛油料費269千元。" 2007,3102010200,50000000,無細項,總統府主管,總統府,國務機要,國務支出,2.1.2,"本年度預算數50,000千元,係國家元首國內 外訪視、犒賞、獎助、慰問、接待、贈禮及 其他相關經費等,較上年度增列如列數。" 2007,3102010300,18740000,無細項,總統府主管,總統府,國家慶典,國務支出,2.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.慶典佈置4,553千元,較上年度增列會場 佈置經費133千元。 2.慶典接待14,187千元,較上年度減列活動 攝影費及紀念品等經費66千元,增列印製 賀卡及簽到片等經費589千元,計淨增523 千元。" 2007,3102010400,15050000,國家發展研究及諮詢,總統府主管,總統府,研究發展,國務支出,2.1.4.1, 2007,3102010500,17998000,無細項,總統府主管,總統府,新聞發布,國務支出,2.1.5,"本年度預算數17,998千元,係辦理新聞聯繫 與發布所需經費,與上年度同。" 2007,3102010600,20575000,無細項,總統府主管,總統府,卸任禮遇,國務支出,2.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.卸任總統禮遇11,875千元,較上年度減列 終身俸、寓所及辦公室租金、車輛稅捐油 料及養護費等12,541千元,增列一般事務 費6,270千元,計淨減6,271千元。 2.卸任副總統禮遇8,700千元,較上年度減 列通訊費、車輛稅捐油料及養護費等742 千元,增列一般事務費7,899千元,計淨 增7,157千元。" 2007,3102010800,6423000,無細項,總統府主管,總統府,公報編印及印信勳章鑄造,國務支出,2.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公報編印810千元,較上年度減列公報郵 寄費及編印等經費107千元。 2.印信鑄造頒發2,604千元,較上年度減列 簡級印及職章等印信鑄造經費566千元, 增列特級及薦級等印信鑄造經費383千元 ,計淨減183千元。 3.勳章製造3,009千元,較上年度減列製作 采玉大勳章、白玉國徽及勳章圖說等經費 773千元,增列製作卿雲勳章、絲絨章盒 、敬老狀及紀念品等經費1,694千元,計 淨增921千元。" 2007,3102019000,175300000,營建工程,總統府主管,總統府,一般建築及設備,國務支出,2.1.8.1, 2007,3102019800,2182000,無細項,總統府主管,總統府,第一預備金,國務支出,2.1.9,仍照上年度預算數編列。 2007,3102100100,162820000,無細項,總統府主管,國家安全會議,一般行政,國務支出,2.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費141,747千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等2,60 7千元。 2.基本行政工作維持費19,483千元,較上年 度增列首長宿舍水電、修繕等經費1,000 千元。 3.資訊行政工作維持費1,590千元,與上年 度同。" 2007,3102101000,2174000,無細項,總統府主管,國家安全會議,策進國家安全議事業務,國務支出,2.2.2,"本年度預算數2,174千元,係國家安全會議 議事業務經費,與上年度同。" 2007,3102102000,11034000,無細項,總統府主管,國家安全會議,策進國家安全諮詢研究業務,國務支出,2.2.3,"本年度預算數11,034千元,係國家安全諮詢 研究業務經費,較上年度減列諮詢研究專題 議案出席費等200千元。" 2007,3102105000,16592000,無細項,總統府主管,國家安全會議,策進國際安全合作研究業務,國務支出,2.2.4,"本年度預算數16,592千元,係國際安全合作 研究業務,較上年度減列專案會議經費200 千元。" 2007,3102109000,3500000,交通及運輸設備,總統府主管,國家安全會議,一般建築及設備,國務支出,2.2.5.1, 2007,3102109800,234000,無細項,總統府主管,國家安全會議,第一預備金,國務支出,2.2.6,仍照上年度預算數編列。 2007,5202303000,5400000,無細項,總統府主管,國史館及所屬,總統文物數位化,科學支出,2.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.新增總統文物數位化經費5,400千元。 2.上年度國家檔案與總統文物數位化典藏與 應用預算業已編竣,所列17,000千元如數 減列。 3.上年度國家歷史資料庫預算業已編竣,所 列7,135千元如數減列。" 2007,5202305000,5922000,無細項,總統府主管,國史館及所屬,臺灣省級機關檔案數位化計畫,科學支出,2.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.新增臺灣省級機關檔案數位化計畫經費5, 922千元。 2.上年度典藏日據與光復初期史料數位化計 畫預算業已編竣,所列14,193千元如數減 列。" 2007,5302300100,189001000,無細項,總統府主管,國史館及所屬,一般行政,文化支出,2.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費162,152千元,較上年度增列 職員12人之人事費13,135千元、員工薪俸 晉級差額及退休離職儲金等3,350千元, 合共增列16,485千元。 2.基本行政工作維持費13,536千元,較上年 度減列擋土牆改建及汰換照明設備等經費 3,718千元,增列水電費等1,116千元,計 淨減2,602千元。 3.資訊業務1,313千元,較上年度減列通訊 費等312千元,增列電腦資訊維護等經費4 3千元,計淨減269千元。 4.新增總統副總統文物展示大樓維持費12,0 00千元。" 2007,5302301000,17785000,史料採集,總統府主管,國史館及所屬,史料採集與典藏,文化支出,2.3.4.1, 2007,5302302000,9052000,無細項,總統府主管,國史館及所屬,國史編纂,文化支出,2.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.史料叢書編撰1,732千元,較上年度減列 通訊費及書籍印製等經費389千元。 2.人物傳記編撰1,856千元,較上年度減列 稿費及網頁建置等經費500千元。 3.中華民國在臺灣發展史料編撰1,824千元 ,較上年度減列書籍印製等經費700千元 。 4.專書叢刊編撰1,727千元,較上年度減列 書刊校對及資料影印等經費600千元。 5.總統副總統文物史籍編撰經費1,913千元 ,與上年度同。" 2007,5302304000,126599000,無細項,總統府主管,國史館及所屬,文獻行政,文化支出,2.3.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費62,062千元,較上年度增列退 休離職儲金及全民健保保險費等1,736千 元。 2.基本行政工作維持費28,770千元,較上年 度減列文具用品及耗材等經費2,392千元 ,增列辦公室搬遷及內裝工程等經費3,75 0千元,計淨增1,358千元。 3.編輯文獻暨史蹟大樓營運14,987千元,較 上年度減列辦公事務用具等1,051千元。 4.採集文獻暨文物大樓營運10,769千元,較 上年度減列專案委託計畫等620千元。 5.整理文獻暨文獻大樓營運10,011千元,較 上年度減列委託辦理戰後檔案建立電子目 錄及影像掃描等經費484千元,增列檔案 典藏庫房工程1,650千元,計淨增1,166千 元。" 2007,5302309000,1820000,交通及運輸設備,總統府主管,國史館及所屬,一般建築及設備,文化支出,2.3.7.1, 2007,5302309800,358000,無細項,總統府主管,國史館及所屬,第一預備金,文化支出,2.3.8,本年度預算數較上年度減列如列數。 2007,5202400100,417971000,無細項,總統府主管,中央研究院,一般行政,科學支出,2.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費195,584千元,較上年度減列 加班值班費等185千元。 2.基本行政工作維持費70,013千元,較上年 度增列文具用品、辦公室清潔及雜項設備 購置等經費13,029千元。 3.資訊技術服務95,703千元,較上年度減列 系統操作維護及網際網路專線租金等經費 13,539千元。 4.場地設施管理47,571千元,較上年度增列 機電設備養護及房屋建築修繕等經費5,37 6千元。 5.幼稚園運作維持9,100千元,較上年度增 列水電費及空調、消防設備維護等經費62 4千元。" 2007,5202401000,823620000,學術審議及研究獎助,總統府主管,中央研究院,一般學術研究及評議,科學支出,2.4.2.1, 2007,5202402000,2268798000,數理科學研究,總統府主管,中央研究院,自然及人文社會科學研究,科學支出,2.4.3.1, 2007,5202409000,273817000,土地購置,總統府主管,中央研究院,一般建築及設備,科學支出,2.4.4.1, 2007,5202409800,5410000,無細項,總統府主管,中央研究院,第一預備金,科學支出,2.4.5,仍照上年度預算數編列。 2007,3203010100,577262000,無細項,行政院主管,行政院,一般行政,行政支出,3.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費489,508千元,較上年度減列 工友1人之人事費372千元,增列員工薪俸 晉級差額、退休離職儲金及勞健保費等19 ,527千元,計淨增19,155千元。 2.基本行政工作維持費86,933千元,較上年 度減列公務車輛租金等經費341千元。 3.慶典佈置經費200千元,較上年度增列搭 建國定紀念日牌樓經費50千元。 4.檔案縮影典藏及維護費621千元,較上年 度減列辦理檔案縮影作業等經費67千元。" 2007,3203010700,5008000,政策審議議事,行政院主管,行政院,施政業務,行政支出,3.1.2.1, 2007,3203010900,5231000,無細項,行政院主管,行政院,法制業務,行政支出,3.1.3,"本年度預算數5,231千元,係辦理法規審議 編譯及訴願審議督導業務經費,較上年度增 列辦理訴願案件審查等作業經費270千元。" 2007,3203011100,10526000,無細項,行政院主管,行政院,施政推展聯繫,行政支出,3.1.4,"本年度預算數10,526千元,係行政院長前往 各基層單位巡視所需慰問金及致贈禮品等經 費,與上年度同。" 2007,3203011500,50308000,無細項,行政院主管,行政院,科技發展研究諮詢,行政支出,3.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費13,204千元,較上年 度增列水電費及大樓管理費等2,017千元 。 2.科技研究發展企劃23,764千元,較上年度 增列員工退休離職儲金及勞健保費等2,15 1千元。 3.科技顧問會議6,100千元,較上年度增列 邀請專家學者參加科技顧問會議出席費等 204千元。 4.重點科技發展推動計畫858千元,較上年 度增列委託辦理科技政策管理規劃研究計 畫經費426千元。 5.產業策略會議5,000千元,較上年度增列 邀請專家學者參加產業策略會議出席費及 會議資料撰稿費等2,344千元。 6.行政院科技會報582千元,較上年度增列 辦理科技會報資料印製費等4千元。 7.生物技術發展推動計畫800千元,較上年 度增列會議資料撰稿費及書表印製費等40 0千元。" 2007,3203011600,39263000,無細項,行政院主管,行政院,聯合服務業務,行政支出,3.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.南部聯合服務業務21,813千元,較上年度 增列約聘人員3人之人事費等5,133千元、 資訊系統維護費等1,784千元及汰換主任 座車1輛630千元,合共增列7,547千元。 2.中部聯合服務業務17,450千元,較上年度 增列增額約聘人員3人之人事費等4,706千 元、辦理政策協調會議經費等887千元, 合共增列5,593千元。" 2007,3203011700,63300000,無細項,行政院主管,行政院,飛航安全業務,行政支出,3.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費37,473千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費767千元。 2.基本行政工作維持費13,321千元,較上年 度減列公務車輛租金等17千元。 3.失事調查能量建立業務2,947千元,較上 年度減列派員出國考察等經費739千元。 4.飛航安全研發及企劃6,295千元,較上年 度減列購置電腦軟硬體設備費等1,792千 元。 5.調查實驗室能量建立與維持3,264千元, 較上年度減列購置實驗室檢查設備及派員 出國參加研討會等經費2,006千元。" 2007,3203011800,7991000,無細項,行政院主管,行政院,國土安全規劃,行政支出,3.1.8,"本年度預算數7,991千元,係辦理反恐怖行 動管控及安全規劃計畫等所需經費,較上年 度減列書表印製費等163千元。" 2007,3203019000,8617000,營建工程,行政院主管,行政院,一般建築及設備,行政支出,3.1.9.1, 2007,3203019800,3000000,無細項,行政院主管,行政院,第一預備金,行政支出,3.1.10,仍照上年度預算數編列。 2007,3203100100,669654000,無細項,行政院主管,主計處,一般行政,行政支出,3.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費631,812千元,較上年度減列 職員9人、約僱人員1人、技工1人及工友1 人之人事費7,165千元,增列員工退休離 職儲金等經費6,671千元,計淨減494千元 。 2.基本行政工作維持費37,842千元,較上年 度減列郵電費等2,496千元 。" 2007,3203101000,5837000,中央總預算核編及執行,行政院主管,主計處,公務機關歲計會計業務,行政支出,3.2.2.1, 2007,3203101100,3550000,特種基金預算核編及執行,行政院主管,主計處,特種基金歲計會計業務,行政支出,3.2.3.1, 2007,3203101200,4005000,統計行政與統計標準,行政院主管,主計處,統計業務,行政支出,3.2.4.1, 2007,3203101300,190228000,基本國勢調查,行政院主管,主計處,普查及抽樣調查業務,行政支出,3.2.5.1, 2007,3203101500,20257000,無細項,行政院主管,主計處,主計業務視導與訓練,行政支出,3.2.6,"本年度預算數22,257千元,係辦理主計人員 訓練及主計業務研究視導經費,較上年度減 列主計人員專業訓練等經費2,660千元。" 2007,3203109000,324000,交通及運輸設備,行政院主管,主計處,一般建築及設備,行政支出,3.2.7.1, 2007,3203109800,1350000,無細項,行政院主管,主計處,第一預備金,行政支出,3.2.8,仍照上年度預算數編列。 2007,3203110100,165102000,無細項,行政院主管,主計處電子處理資料中心,一般行政,行政支出,3.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費 158,412千元,較上年度減列 職員2人、約僱人員1人及技工1人之人事 費 2,777千元,增列員工薪俸晉級差額、 退休離職儲金及勞健保費等 3,713千元, 計淨增936千元 。 2.基本行政工作維持費 6,690千元,較上年 度增列大樓水電費等1,520千元。" 2007,3203111000,12475000,無細項,行政院主管,主計處電子處理資料中心,各機關應用電子計算機作業之審查輔導,行政支出,3.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.各機關申請設置及應用電腦之審議查核經 費489千元,較上年度減列員工出差旅費9 0千元。 2.政府機關運用電腦之輔導經費11,986千元 ,較上年度減列推動縣市預算會計及財政 系統資訊服務費等2,642千元。" 2007,3203111100,7647000,無細項,行政院主管,主計處電子處理資料中心,電子計算機作業系統之分析設計,行政支出,3.3.3,"本年度預算數 7,647千元,係辦理資訊系統 分析與設計經費,較上年度減列推動主計資 訊系統資訊服務費等 993千元。" 2007,3203111200,4556000,無細項,行政院主管,主計處電子處理資料中心,電子計算機技術之研究與訓練,行政支出,3.3.4,"本年度預算數 4,556千元,係推動電子計算 機技術之研究與訓練經費,較上年度減列電 子計算機技術專業課程教育訓練費等 592千 元。" 2007,3203111300,14177000,無細項,行政院主管,主計處電子處理資料中心,電子計算機之管理與資料處理,行政支出,3.3.5,"本年度預算數14,177千元,係辦理電子計算 機之管理與資料處理經費, 較上年度減列 推動主機管理系統資訊服務費等 1,400千元 。" 2007,3203111400,4355000,無細項,行政院主管,主計處電子處理資料中心,資訊系統推廣服務,行政支出,3.3.6,"本年度預算數 4,355千元,係辦理資訊管理 業務經費,較上年度減列書表印製費等 1,0 00千元。" 2007,3203119000,20000,交通及運輸設備,行政院主管,主計處電子處理資料中心,一般建築及設備,行政支出,3.3.7.1, 2007,3203119800,500000,無細項,行政院主管,主計處電子處理資料中心,第一預備金,行政支出,3.3.8,仍照上年度預算數編列。 2007,3903201100,114709000,國際新聞規劃及研究,行政院主管,新聞局,國際新聞業務,外交支出,3.4.1.1, 2007,5303200100,601180000,無細項,行政院主管,新聞局,一般行政,文化支出,3.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費555,175千元,較上年度增列 聘用人員8人之人事費、員工薪俸晉級差 額、退休人員年終慰問金等經費20,177千 元。 2.基本行政工作維持費46,005千元,較上年 度減列檔案建檔等經費3,125千元。" 2007,5303201000,6218000,新聞發布與新聞聯繫工作,行政院主管,新聞局,國內新聞業務,文化支出,3.4.3.1, 2007,5303201200,390468000,廣播電視事業輔導,行政院主管,新聞局,大眾傳播事業輔導,文化支出,3.4.4.1, 2007,5303201300,40914000,無細項,行政院主管,新聞局,綜合計畫業務,文化支出,3.4.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.資訊系統維護暨資訊安全推動37,767千元 ,較上年度增列駐外單位聯合網站平台第 二階段建置作業經費6,042千元。 2.辦理兩岸傳播及新聞交流1,082千元,較 上年度減列編印有關大陸或港澳專書等經 費33千元。 3.業務發展興革研究與管制考核2,065千元 ,較上年度減列辦理業務發展興革諮詢會 、員工研究發展報告評比及訂閱期刊等經 費63千元。" 2007,5303201600,298938000,無細項,行政院主管,新聞局,對財團法人中央通訊社捐助,文化支出,3.4.6,"本年度編列對財團法人中央通訊社捐助298, 938千元,與上年度同。" 2007,5303201800,490357000,無細項,行政院主管,新聞局,對財團法人中央廣播電台捐助,文化支出,3.4.7,"本年度編列對財團法人中央廣播電台捐助49 0,357千元,與上年度同。" 2007,5303201900,900000000,無細項,行政院主管,新聞局,對財團法人公視基金會捐贈,文化支出,3.4.8,"本年度編列對財團法人公共電視基金會捐贈 900,000千元,與上年度同。" 2007,5303202100,36214000,無細項,行政院主管,新聞局,地方新聞業務,文化支出,3.4.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費9,563千元,較上年 度增列設備養護及汰換電腦、雜項設備等 經費1,128千元。 2.與地方政府合辦產經建設傳播活動及新聞 聯繫14,030千元,較上年度增列辦理政策 傳播活動及製作發行電子報等經費1,300 千元。 3.辦理政府施政基層宣導10,299千元,較上 年度增列施政宣導及臺灣影像部落閣相關 運作經費等2,640千元。 4.辦理地方輿情剪報彙整2,322千元,較上 年度增列傳真機及影印機養護等經費100 千元。" 2007,5303209000,900000,交通及運輸設備,行政院主管,新聞局,一般建築及設備,文化支出,3.4.10.1, 2007,5303209800,4260000,無細項,行政院主管,新聞局,第一預備金,文化支出,3.4.11,仍照上年度預算數編列。 2007,3203300100,355014000,無細項,行政院主管,人事行政局,一般行政,行政支出,3.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費311,831千元,較上年度減列 職員3人之人事費1,253千元,增列員工薪 俸晉級差額及退休離職儲金等經費3,146 千元,計淨增1,893千元。 2.基本行政工作維持費31,090千元,較上年 度減列建置檔案資訊化作業等2,091千元 ,增列大樓管理費等經費1,913千元,計 淨減178千元。 3.人事行政資訊工作經費11,363千元,較上 年度減列資訊服務等經費364千元。 4.人事資料登記管理經費730千元,與上年 度同。" 2007,3203302100,18182000,人事行政電子化政府,行政院主管,人事行政局,人事業務之策進執行及人員之考訓,行政支出,3.5.2.1, 2007,3203309800,1080000,無細項,行政院主管,人事行政局,第一預備金,行政支出,3.5.3,仍照上年度預算數編列。 2007,7603303400,86095000,無細項,行政院主管,人事行政局,第一屆資深中央民代自願退職給付,退休撫卹給付支出,3.5.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.第一屆資深國民大會代表自願退職給付73 ,507千元,較上年度減列優惠存款利息差 額補助費24,323千元。 2.第一屆資深立法委員自願退職給付12,588 千元,較上年度減列優惠存款利息差額補 助費1,515千元。 3.上年度第一屆資深監察委員自願退職給付 預算業已編竣,所列853千元如數減列。" 2007,7603303600,10000000,無細項,行政院主管,人事行政局,因公殘廢死亡慰問給付,退休撫卹給付支出,3.5.5,"本年度預算數10,000千元,係辦理中央公教 員工非屬公務人員保障法適(準)用對象因 公殘廢死亡慰問給付經費,較上年度減列1, 247千元。" 2007,7603304300,55000000,無細項,行政院主管,人事行政局,公教員工資遣退職給付,退休撫卹給付支出,3.5.6,"本年度預算數55,000千元,係辦理各機關學 校員工退職資遣、遣離給付及教育聘任人員 舊制退撫給付,較上年度減列23,252千元。" 2007,8903304500,2450000000,無細項,行政院主管,人事行政局,公教人員婚喪生育及子女教育補助,其他支出,3.5.7,"本年度預算數2,450,000千元,係辦理公教 人員婚喪生育及子女教育補助費,較上年度 減列72,585千元。" 2007,3203310100,61692000,無細項,行政院主管,公務人力發展中心,一般行政,行政支出,3.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費51,720千元,較上年度減列工 友 1人之人事費等 1,056千元。 2.基本行政工作維持費 9,972千元,較上年 度減列教育訓練費及物品等 204千元。" 2007,3203311000,95508000,無細項,行政院主管,公務人力發展中心,訓練輔導及研究,行政支出,3.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.在職訓練研習課程經費65,248千元,較上 年度減列兼職費、講座鐘點費及學員膳宿 費等 679千元。 2.訓練輔導行政維持費 5,063千元,較上年 度減列各項研習班所需文具用品等 114千 元。 3.在職進修專業課程 3,313千元,較上年度 減列出席費等經費 6千元。 4.人力資源研究發展經費14,284千元,較上 年度減列講座鐘點費及國外旅費等經費 5 24千元。 5.網路教學系統 7,600千元,較上年度減列 課程規劃設計等經費500千元。" 2007,3203319000,0,營建工程,行政院主管,公務人力發展中心,一般建築及設備,行政支出,3.6.3.1, 2007,3203319800,600000,無細項,行政院主管,公務人力發展中心,第一預備金,行政支出,3.6.4,仍照上年度預算數編列。 2007,3203320100,63373000,無細項,行政院主管,公務人員住宅及福利委員會,一般行政,行政支出,3.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費56,375千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費2,144千元。 2.基本行政工作維持費6,998千元,較上年 度減列公文掃描及維護作業等經費476千 元。" 2007,3203321000,8989000,無細項,行政院主管,公務人員住宅及福利委員會,住宅輔購及福利互助,行政支出,3.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合規劃489千元,較上年度增列基金管 理系統維護費用、公教綜合性紓困貸款業 務海報摺頁設計及印製等經費310千元。 2.輔購住宅354千元,較上年度減列函件寄 發、文具紙張及各項用品等經費300千元 。 3.宿舍管理1,026千元,較上年度減列宿舍 中央監控系統等設備維修、宿舍修繕及公 共區域維護費用等經費604千元。 4.急難貸款及福利互助結算120千元,較上 年度減列公文寄發及印製法令宣導手冊等 經費130千元。 5.員工福利及文康活動7,000千元,較上年 度增列辦理中央機關員工各項文康活動所 需裁判費、試辦員工協助方案及印製宣傳 品等經費1,029千元。" 2007,3203329000,0,交通及運輸設備,行政院主管,公務人員住宅及福利委員會,一般建築及設備,行政支出,3.7.3.1, 2007,3203329800,100000,無細項,行政院主管,公務人員住宅及福利委員會,第一預備金,行政支出,3.7.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2007,7303328100,1951623000,中央公務人員購置住宅貸款基金,行政院主管,公務人員住宅及福利委員會,非營業特種基金,社區發展支出,3.7.5.1, 2007,3203330100,96535000,無細項,行政院主管,地方行政研習中心,一般行政,行政支出,3.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費87,526千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額157千元。 2.基本行政工作維持費9,009千元,較上年 度減列一般事務費、車輛養護費等413千 元。" 2007,3203330200,51537000,無細項,行政院主管,地方行政研習中心,地方公務人員訓練,行政支出,3.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.教務管理14,895千元,較上年度減列鐘點 費780千元,增列在職發展訓練課程等相 關經費2,030千元,計淨增1,250千元。 2.學員服務13,271千元,較上年度減列學員 寢室週邊設施改善及汰換寢室冷氣機等1, 004千元,增列巡迴研習經費528千元,計 淨減476千元。 3.圖書資訊管理14,791千元,較上年度減列 數位學習經費、網路通訊費等4,162千元 ,增列資訊設備作業系統功能提昇等費用 1,325千元,計淨減2,837千元。 4.學員事務管理8,580千元,較上年度減列 水電費等359千元。" 2007,3203339000,630000,交通及運輸設備,行政院主管,地方行政研習中心,一般建築及設備,行政支出,3.8.3.1, 2007,3203339800,600000,無細項,行政院主管,地方行政研習中心,第一預備金,行政支出,3.8.4,仍照上年度預算數編列。 2007,5303400100,440643000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,一般行政,文化支出,3.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費418,435千元,較上年度減列 退休工友1人之人事費436千元,增列員工 薪俸晉級差額、派用、聘用人員月退休金 、離職儲金及休假補助等經費6,436千元 ,計淨增6,000千元。 2.基本行政工作維持費22,208千元,較上年 度減列空調、電機及院區設施維護等經費 2,025千元。" 2007,5303400200,17055000,器物管理,行政院主管,國立故宮博物院,文物管理,文化支出,3.9.2.1, 2007,5303400300,36099000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,文物展覽,文化支出,3.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.文物展出經費16,676千元,較上年度減列 動線施工期間文物保險費等經費4,310千 元,增列擴建正館展覽空間所增加之水電 費3,470千元,計淨減840千元。 2.社教與推廣經費2,838千元,較上年度減 列配合展期專題演講及座談會、培訓種子 教師計畫、教育推廣活動等經費279千元 。 3.開放研究用專業圖書館經費8,199千元, 較上年度增列購置研究用圖書等經費416 千元。 4.本院周圍環境美化與維持經費6,980千元 ,較上年度增列正館陳列室清潔外包經費 482千元。 5.第二展覽館管理與維護經費1,329千元, 較上年度減列設施維護及花木盆景維持等 經費160千元。 6.出席國際會議77千元,與上年度同。" 2007,5303400400,947000,文物登錄及徵集,行政院主管,國立故宮博物院,文物徵集及資料管理,文化支出,3.9.4.1, 2007,5303400500,5896000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,文物攝影出版,文化支出,3.9.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.出版品編印經費2,895千元,較上年度減 列雇用編譯人員及出版品郵寄等經費248 千元。 2.文物攝照經費1,545千元,較上年度減列 更新老舊底片拍攝材料及沖洗等經費172 千元。 3.出版品推廣經費1,456千元,較上年度減 列參加書展場地租用及佈置等經費324千 元。" 2007,5303400600,1483000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,文物科技研析維護,文化支出,3.9.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.維護院藏文物經費480千元,與上年度同 。 2.文物保存及相關研究經費589千元,與上 年度同。 3.文物維護教育推廣經費344千元,較上年 度減列展覽用材料費156千元。 4.出席國際會議經費70千元,與上年度同。" 2007,5303400700,21802000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,安全系統管理維護,文化支出,3.9.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.安全系統設備測試及維修經費19,100千元 ,較上年度增列安全監控預警系統、閉路 電視監視系統等經費7,539千元。 2.安全管制管理及教育訓練經費1,000千元 ,較上年度減列替代役各項訓練、管理員 制服等經費498千元。 3.警衛守護及消防經費1,702千元,較上年 度減列駐衛警訓練等經費41千元。" 2007,5303408100,0,故宮文物藝術發展基金,行政院主管,國立故宮博物院,非營業特種基金,文化支出,3.9.8.1, 2007,5303409000,4824000,營建工程,行政院主管,國立故宮博物院,一般建築及設備,文化支出,3.9.9.1, 2007,5303409800,810000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,第一預備金,文化支出,3.9.10,本年度預算數較上年度減列如列數。 2007,5903500100,503940000,無細項,行政院主管,經濟建設委員會,一般行政,其他經濟服務支出,3.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費475,939千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 17,408千元。 2.基本行政工作維持費27,201千元,較上年 度減列參加國際經貿會議國外旅費487千 元。 3.經建計畫宣導經費800千元,與上年度同 。" 2007,5903501000,24935000,研擬國家建設計畫,行政院主管,經濟建設委員會,經建計畫之設計、研審及協調,其他經濟服務支出,3.10.2.1, 2007,5903501100,13406000,強化國家建設財務規劃審議有效運用國家整體資金,行政院主管,經濟建設委員會,經建計畫之評估及考核,其他經濟服務支出,3.10.3.1, 2007,5903509000,2179000,交通及運輸設備,行政院主管,經濟建設委員會,一般建築及設備,其他經濟服務支出,3.10.4.1, 2007,5903509800,900000,無細項,行政院主管,經濟建設委員會,第一預備金,其他經濟服務支出,3.10.5,仍照上年度預算數編列。 2007,7303508100,3200000000,離島建設基金,行政院主管,經濟建設委員會,非營業特種基金,社區發展支出,3.10.6.1, 2007,4003510100,987469000,無細項,行政院主管,金融監督管理委員會及所屬,一般行政,財務支出,3.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費858,072千元,較上年度核實 減列人事費191,322千元。 2.基本行政工作維持費129,397千元,較上 年度減列車輛租金5,404千元、傳真機等 辦公設備經費892千元,增列辦公室租金3 1,450千元、物品及一般事務費等20,248 千元,計淨增45,402千元。" 2007,4003510200,15857000,無細項,行政院主管,金融監督管理委員會及所屬,金融監理,財務支出,3.11.2,"本年度預算數15,857千元,係本會辦理金融 監理業務所需通訊、物品等經費,上年度由 金融監督管理基金編列。" 2007,4003510300,10431000,無細項,行政院主管,金融監督管理委員會及所屬,銀行監理,財務支出,3.11.3,"本年度預算數10,431千元,係銀行局辦理銀 行監理業務所需通訊、物品等經費,上年度 由金融監督管理基金編列。" 2007,4003510400,7033000,無細項,行政院主管,金融監督管理委員會及所屬,證券期貨市場監理,財務支出,3.11.4,"本年度預算數7,033千元,係證券期貨局辦 理證券期貨市場監理業務所需通訊、物品等 經費,上年度由金融監督管理基金編列。" 2007,4003510500,7439000,無細項,行政院主管,金融監督管理委員會及所屬,保險監理,財務支出,3.11.5,"本年度預算數7,439千元,係保險局辦理保 險監理業務所需通訊、物品等經費,上年度 由金融監督管理基金編列。" 2007,4003510600,8515000,無細項,行政院主管,金融監督管理委員會及所屬,金融機構檢查,財務支出,3.11.6,"本年度預算數8,515千元,係檢查局辦理金 融機構檢查業務所需通訊、物品等經費,上 年度由金融監督管理基金編列。" 2007,4003519000,3780000,交通及運輸設備,行政院主管,金融監督管理委員會及所屬,一般建築及設備,財務支出,3.11.7.1, 2007,4003519800,10200000,無細項,行政院主管,金融監督管理委員會及所屬,第一預備金,財務支出,3.11.8,仍照上年度預算數編列。 2007,3703600100,63232000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,一般行政,民政支出,3.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費53,253千元,較上年度減列不 休假加班費383千元,增列員工薪俸晉級 差額及退休離職儲金等經費1,791千元, 計淨增1,408千元。 2.基本行政工作維持費9,436千元,較上年 度減列水電、辦公大樓管理費等經費898 千元。 3.召開委員會議經費485千元,與上年度同 。 4.推動政風工作經費58千元,較上年度減列 印刷等經費60千元。" 2007,3703601000,1184628000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,選舉業務,民政支出,3.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.選務策進工作經費7,319千元,較上年度 減列電腦耗材等經費76千元,增列參加亞 洲選舉官署協會會議等經費937千元,計 淨增861千元。 2.投開票所工作人員訓儲及選舉宣導計畫經 費140千元,較上年度減列教育訓練等經 費244千元。 3.新增辦理第7屆立法委員選舉經費1,156,8 42千元。 4.新增辦理第12任總統、副總統選舉先期作 業經費20,327千元。 5.上年度督導地方公職人員選舉預算業已編 竣,所列12,614千元如數減列。" 2007,3703601100,341676000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,地方選舉委員會行政業務,民政支出,3.12.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費319,190千元,較上年度減列 不休假加班費2,463千元,增列員工薪俸 晉級差額、退休離職儲金及退休人員慰問 金等經費3,168千元,計淨增705千元。 2.基本行政工作維持費22,431千元,較上年 度減列文具紙張及印刷等經費5,171千元 。 3.選舉監察人員慰問金55千元,較上年度減 列撫慰金78千元。" 2007,3703601300,438442000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,政黨競選經費補助,民政支出,3.12.4,"本年度預算數438,442千元,係依公職人員 選舉罷免法第45條之5規定編列政黨競選費 用補助金,與上年度同。" 2007,3703609000,3247000,營建工程,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,一般建築及設備,民政支出,3.12.5.1, 2007,3703609800,882000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,第一預備金,民政支出,3.12.6,仍照上年度預算數編列。 2007,5303700100,302078000,無細項,行政院主管,文化建設委員會及所屬,一般行政,文化支出,3.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費172,134千元,較上年度核實 減列人事費4,145千元。 2.基本行政工作維持費129,944千元,較上 年度減列汰購副首長座車及資訊設備等經 費761千元。" 2007,5303701000,921042000,無細項,行政院主管,文化建設委員會及所屬,文化發展業務,文化支出,3.13.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.文化政策之評估與推動19,165千元,較上 年度增列辦理文化藝術類非營利組織趨勢 研究等經費3,865千元。 2.文化人力資源培育11,956千元,較上年度 增列專業研習進修等經費4,385千元。 3.網路文化建設發展計畫120,000千元,較 上年度增列活化台灣數位文化專題網站與 加值運用等經費30,000千元。 4.文化活動資訊調查與統計26,000千元,與 上年度同。 5.文化創意產業發展計畫,總經費10,881,6 00千元,分5年辦理,除92至95年度已編 列1,962,051千元外,本年度續編最後1年 經費580,000千元,較上年度增列39,500 千元。 6.文化設施之規劃與設置138,921千元,較 上年度減列安平港歷史風貌園區計畫34,0 00千元,增列補助辦理文化中心整體改造 規劃等經費38,896千元,計淨增4,896千 元。 7.新增文化藝術數位學習計畫25,000千元。 8.上年度山海意象推動計畫預算業已編竣, 所列10,000千元如數減列。" 2007,5303701100,158309000,文學歷史語文及文化傳播工作,行政院主管,文化建設委員會及所屬,人文及文化傳播業務,文化支出,3.13.3.1, 2007,5303701400,745547000,無細項,行政院主管,文化建設委員會及所屬,社區營造業務,文化支出,3.13.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.社區總體營造工作322,000千元,較上年 度增列辦理社區藝文深耕及人才培育等經 費92,000千元。 2.文化服務替代役經費23,547千元,與上年 度同。 3.地方文化館計畫400,000千元,與上年度 同。" 2007,5303701500,111950000,視覺藝術之策劃與推動,行政院主管,文化建設委員會及所屬,表演及視覺藝術業務,文化支出,3.13.5.1, 2007,5303701600,207420000,無細項,行政院主管,文化建設委員會及所屬,國際文化交流業務,文化支出,3.13.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國際文化交流推展196,954千元,較上年 度減列輔導參與國際各類藝術節、博覽會 等經費25,990千元。 2.兩岸文化交流推展10,466千元,較上年度 減列藝文活動交流等經費2,160千元。" 2007,5303701700,553333000,文化資產綜合業務,行政院主管,文化建設委員會及所屬,文化資產業務,文化支出,3.13.7.1, 2007,5303709800,15000000,無細項,行政院主管,文化建設委員會及所屬,第一預備金,文化支出,3.13.8,仍照上年度預算數編列。 2007,6403750100,116377000,無細項,行政院主管,青年輔導委員會及所屬,一般行政,國民就業支出,3.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費98,615千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費3,034千元。 2.基本行政工作維持費17,762千元,較上年 度減列教育訓練費及通訊費等798千元, 增列車輛養護費及退休人員慰問金等78千 元,計淨減720千元。" 2007,6403751000,33032000,青年創業輔導與創業理念培育,行政院主管,青年輔導委員會及所屬,青年輔導工作,國民就業支出,3.14.2.1, 2007,6403751200,72507000,無細項,行政院主管,青年輔導委員會及所屬,職業訓練,國民就業支出,3.14.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費47,917千元,較上年度減列職 員1人之人事費385千元,增列員工薪俸晉 級差額等經費1,769千元,計淨增1,384千 元。 2.基本行政工作維持費4,743千元,較上年 度減列房屋修繕費及辦公器具養護費等51 0千元,增列退休人員慰問金等78千元, 計淨減432千元。 3.培育青年專業技能訓練業務經費19,847千 元,較上年度減列受訓學員材料費、勞保 費等1,387千元。" 2007,6403759000,300000,其他設備,行政院主管,青年輔導委員會及所屬,一般建築及設備,國民就業支出,3.14.4.1, 2007,6403759800,1340000,無細項,行政院主管,青年輔導委員會及所屬,第一預備金,國民就業支出,3.14.5,仍照上年度預算數編列。 2007,3203800100,273251000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,一般行政,行政支出,3.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費251,229千元,較上年度減列 員工加值班費25千元。 2.基本行政工作維持費22,022千元,較上年 度減列影印機租金及辦公文具用品等經費 1,035千元。" 2007,3203801000,21102000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,研究發展,行政支出,3.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理各類專案研究經費7,528千元,較上 年度減列辦理政策性專案研究經費3,732 千元。 2.民意與國情調查分析經費3,880千元,較 上年度增列辦理一般民眾對施政反應民意 調查經費942千元。 3.推動研究發展工作經費5,335千元,較上 年度增列辦理政策知識資訊系統功能擴充 等經費902千元。 4.推動為民服務工作經費4,359千元,較上 年度減列辦理行政院服務品質獎觀摩會活 動等2,130千元。" 2007,3203801100,9824000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,綜合計畫,行政支出,3.15.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.研擬行政院年度施政方針經費60千元,與 上年度同。 2.推動綜合計畫作業經費2,344千元,較上 年度減列辦理機關組織案件處理機制作業 等經費664千元。 3.加強施政計畫作業經費2,666千元,較上 年度增列辦理政府施政計畫及作業講習等 經費476千元。 4.推動中長程計畫作業經費1,754千元,較 上年度減列推動各機關訂定中程施政計畫 制度等作業經費500千元。 5.推動政府再造工作經費3,000千元,較上 年度增列辦理組織改造作業研析及講習活 動等經費1,100千元。" 2007,3203801200,9643000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,管制考核,行政支出,3.15.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.重要專案追蹤管制經費1,329千元,較上 年度增列辦理重大追蹤考核作業經費239 千元。 2.施政計畫管制經費4,082千元,較上年度 減列辦理施政計畫管理資訊系統擴充經費 84千元。 3.行政機關考成經費2,200千元,較上年度 增列辦理施政計畫績效評估作業等經費46 9千元。 4.國營事業考成經費537千元,與上年度同 。 5.增進管考功能經費1,495千元,較上年度 增列辦理各機關管考業務技能訓練計畫經 費200千元。" 2007,3203801300,233544000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,資訊管理,行政支出,3.15.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.統籌規劃行政資訊系統經費4,766千元, 較上年度減列委託辦理建置行政資訊系統 等經費6,693千元。 2.協調各機關推動行政資訊系統經費215,19 2千元,較上年度減列租用政府骨幹網路 通訊費等2,400千元。 3.規劃協調及推動政府機關實施辦公室自動 化經費2,752千元,較上年度減列推動辦 公室自動化作業經費1,100千元。 4.發展研考資訊系統經費4,516千元,較上 年度減列建置研考資訊系統等經費2,328 千元。 5.規劃及管理電腦系統經費6,318千元,與 上年度同。" 2007,3203801400,42372000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,政府出版品管理,行政支出,3.15.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.資料編印經費1,919千元,較上年度減列 辦理政府出版品印製等經費1,195千元。 2.政府機關出版品管理經費7,206千元,較 上年度減列辦理政府出版品推廣活動等經 費756千元。 3.資料蒐集管理經費5,747千元,較上年度 減列擴充資料庫系統功能等經費118千元 。 4.發行行政院公報經費27,500千元,較上年 度增列公報發行作業經費1,000千元。" 2007,3203801600,16676000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,地方發展,行政支出,3.15.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費5,552千元,較上年 度增列辦公文具用品經費70千元。 2.地方發展綜合規劃經費2,630千元,與上 年度同。 3.城鄉永續發展經費4,365千元,較上年度 減列辦理地方建設基本設施補助計畫考核 作業經費716千元。 4.地方績效管理經費2,680千元,與上年度 同。 5.地方研考服務經費1,449千元,與上年度 同。" 2007,3203801700,986000000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,網路服務平台,行政支出,3.15.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.政府整合服務共通平台計畫292,000千元 ,較上年度減列辦理開發跨機關應用系統 等經費58,000千元。 2.政府文件交換共通平台計畫390,000千元 ,較上年度增列辦理政府機關公文電子化 共用平台等經費105,244千元。 3.偏遠地區政府服務普及計畫8,000千元, 較上年度增列辦理數位落差狀況分析作業 等經費1,000千元。 4.無障礙資訊服務計畫60,000千元,較上年 度增列辦理無障礙資訊服務網檢測作業等 經費10,300千元。 5.辦理建置安全資訊通信環境236,000千元 ,較上年度增列辦理資訊安全監控及預警 作業等經費16,000千元。" 2007,3203801800,98900000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,營造英語生活環境,行政支出,3.15.9,"本年度預算數98,900千元,係辦理推動標示 英語化及政府網站雙語化等經費,較上年度 增列規劃建置英文網站及推廣等經費7,700 千元。" 2007,3203809000,0,營建工程,行政院主管,研究發展考核委員會,一般建築及設備,行政支出,3.15.10.1, 2007,3203809800,300000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,第一預備金,行政支出,3.15.11,本年度預算數較上年度減列如列數。 2007,5203802100,94153000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,社會發展政策研究,科學支出,3.15.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.前瞻性跨領域整合型政策研究計畫44,153 千元,較上年度增列跨部會委託研究議題 等經費16,500千元。 2.強化重要施政研究發展工作計畫50,000千 元,較上年度減列補助各機關重要業務政 策研究議題等經費16,500千元。" 2007,3203810100,137861000,無細項,行政院主管,檔案管理局,一般行政,行政支出,3.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費120,645千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額、退休離職儲金及勞健 保費等12,104千元。 2.基本行政工作維持費17,216千元,較上年 度減列辦公大樓水電費及文具用品等經費 1,554千元。" 2007,3203811000,5500000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案管理綜合企劃與管考,行政支出,3.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.檔案管理綜合規劃與宣導1,327千元,較 上年度減列書表印製費等270千元。 2.檔案管理人員專業培訓992千元,較上年 度增列檔案管理人員訓練經費300千元。 3.檔案管理評鑑作業1,952千元,較上年度 增列辦理機關檔案管理評審作業經費272 千元。 4.研究發展與合作交流1,229千元,較上年 度減列檔案管理專案研究等作業經費732 千元。" 2007,3203811100,3000000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案徵集作業,行政支出,3.16.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.檔案立案編目1,448千元,較上年度減列 辦理國家檔案編目建檔作業經費659千元 。 2.檔案保存與銷毀1,418千元,較上年度增 列辦理檔案保存價值鑑定作業經費790千 元。 3.檔案徵集移轉134千元,較上年度減列辦 理國家檔案訪查徵集作業經費985千元。" 2007,3203811200,4000000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案典藏維護,行政支出,3.16.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國家檔案保存修護2,819千元,較上年度 減列辦理國家檔案修護等作業經費322千 元。 2.檔案複製儲存作業1,181千元,較上年度 減列辦理國家檔案數位化轉製等作業經費 519千元。" 2007,3203811300,3000000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案應用服務,行政支出,3.16.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.檔案應用制度作業250千元,較上年度減 列書表印製費等100千元。 2.檔案目錄彙送及公布420千元,較上年度 增列資料印製費等10千元。 3.國家檔案開放應用作業824千元,較上年 度增列邀請專家學者參加國家檔案管理委 員會議出席費等14千元。 4.檔案展覽推廣作業1,506千元,較上年度 減列舉辦國家檔案展覽活動等經費432千 元。" 2007,3203811400,5428000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案資訊作業,行政支出,3.16.6,"本年度預算數5,428千元,係辦理辦公室自 動化作業經費,較上年度減列國家檔案典藏 場所資訊化作業等經費4,000千元。" 2007,3203811500,0,無細項,行政院主管,檔案管理局,推動及建置全國檔案資訊系統,行政支出,3.16.7,"上年度推動及建置全國檔案資訊系統預算業 已編竣,所列67,205千元如數減列。" 2007,3203819000,0,營建工程,行政院主管,檔案管理局,一般建築及設備,行政支出,3.16.8.1, 2007,3203819800,100000,無細項,行政院主管,檔案管理局,第一預備金,行政支出,3.16.9,仍照上年度預算數編列。 2007,5803850100,547774000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,一般行政,交通支出,3.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費547,774千元,較上年度核實 減列人事費4,362千元,增列專任委員9人 之人事費21,071千元,計淨增16,709千元 。 2.上年度辦理通訊傳播監理業務所需經費, 本年度改由通訊傳播監督管理基金編列, 所列513,410千元如數減列。" 2007,5803859800,100000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,第一預備金,交通支出,3.17.2,本年度預算數較上年度減列如列數。 2007,3203900100,299158000,無細項,行政院主管,大陸委員會,一般行政,行政支出,3.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費272,021千元,較上年度減列 技工1人之人事費557千元,增列員工晉級 差額等經費8,366千元,計淨增7,809千元 。 2.基本行政工作維持費20,803千元,較上年 度減列通訊費及資料印刷費等789千元。 3.資訊管理6,334千元,與上年度同。" 2007,3203901000,31094000,無細項,行政院主管,大陸委員會,企劃業務,行政支出,3.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.調查研究及人才培訓經費6,389千元,較 上年度減列委外辦理民意調查等經費895 千元。 2.兩岸協商規劃經費2,560千元,與上年度 同。 3.大陸情勢研判經費7,105千元,與上年度 同。 4.政策規劃經費5,531千元,與上年度同。 5.推動資訊及研究中心業務經費9,509千元 ,與上年度同。" 2007,3203901200,31065000,無細項,行政院主管,大陸委員會,經濟業務,行政支出,3.18.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.掌握大陸經濟情勢及兩岸經貿資訊經費2, 557千元,與上年度同。 2.兩岸經濟政策規劃經費7,448千元,較上 年度減列赴國外考察經費15千元。 3.協助經貿團體辦理兩岸相關活動暨政策宣 導經費2,056千元,較上年度減列赴大陸 地區考察經費56千元。 4.加強對台商之輔導、聯繫及服務工作經費 14,175千元,與上年度同。 5.推動建制兩岸經貿互動秩序及架構經費4, 829千元,較上年度減列辦理兩岸經貿座 談會等經費900千元。" 2007,3203901300,151416000,無細項,行政院主管,大陸委員會,法政業務,行政支出,3.18.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.兩岸法政交流事項之研擬、協調及審議經 費1,467千元,較上年度減列辦理大陸事 務法制人才培訓等經費683千元。 2.督導及協調中介團體經費1,915千元,較 上年度減列捐助學術團體辦理兩岸民間交 流活動等經費2,820千元。 3.兩岸交流法規之研擬、協調及審議經費2, 459千元,較上年度增列辦理兩岸條例研 修座談會等經費150千元。 4.大陸事務之其他法政業務經費5,575千元 ,較上年度增列辦理大陸事務法制人才培 訓及製作大陸配偶移居台灣生活指南等經 費2,965千元。 5.捐助海基會辦理政府委託業務經費140,00 0千元,較上年度增列辦理兩岸人民人身 安全緊急協處等經費59,500千元。" 2007,3203901400,193392000,無細項,行政院主管,大陸委員會,港澳業務,行政支出,3.18.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.港澳政策之研究及規劃經費2,400千元, 較上年度減列辦理港澳事務相關會議及研 習活動等經費129千元。 2.港澳情勢之蒐集及研究經費500千元,與 上年度同。 3.港澳交流事務之協調與執行經費14,315千 元,較上年度減列捐助民間團體辦理交流 活動等經費403千元。 4.臺港澳交流及香港澳門地區服務工作經費 176,177千元,較上年度減列辦理臺港澳 交流及邀訪工作等經費3,151千元,增列 辦公房舍租金3,762千元,計淨增611千元 。" 2007,3203901500,20251000,無細項,行政院主管,大陸委員會,聯絡業務,行政支出,3.18.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.大陸政策之教育宣導經費9,384千元,較 上年度減列製作宣導大陸政策廣告等經費 337千元。 2.新聞發布與聯繫經費2,917千元,與上年 度同。 3.加強國際聯繫、爭取友我力量經費6,756 千元,較上年度減列會議場地費及大陸政 策宣導國外旅費等550千元。 4.提供諮詢及服務經費1,194千元,較上年 度減列舉辦大陸政策說明會等經費100千 元。" 2007,3203909000,2100000,交通及運輸設備,行政院主管,大陸委員會,一般建築及設備,行政支出,3.18.7.1, 2007,3203909800,200000,無細項,行政院主管,大陸委員會,第一預備金,行政支出,3.18.8,本年度預算數較上年度減列如列數。 2007,5303901100,54752000,無細項,行政院主管,大陸委員會,文教業務,文化支出,3.18.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.兩岸文教策略之規劃、協調、審議及研究 經費496千元,較上年度減列辦理兩岸文 教協調會議等經費15千元。 2.兩岸文教業務聯繫經費1,287千元,較上 年度減列加強聯繫文教單位業務會報等經 費10千元。 3.文教類民間團體之輔導經費780千元,較 上年度減列兩岸文教情資資料庫系統維護 等經費534千元。 4.輔導台商子女教育6,100千元,較上年度 增列協助大陸台商子弟學校學生教材等經 費49千元。 5.文教業務其他事項經費9,987千元,較上 年度減列加強對大陸宣導等經費48千元。 6.新增補助中華發展基金辦理兩岸交流活動 經費36,102千元。" 2007,5903920100,285361000,無細項,行政院主管,公平交易委員會,一般行政,其他經濟服務支出,3.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費269,910千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 13,795千元。 2.基本行政工作維持費13,221千元,較上年 度減列郵電費等352千元。 3.車輛管理維護費2,230千元,較上年度增 列車輛油料費等267千元。" 2007,5903921000,18962000,限制競爭行為調查處理,行政院主管,公平交易委員會,公平交易業務,其他經濟服務支出,3.19.2.1, 2007,5903929000,580000,交通及運輸設備,行政院主管,公平交易委員會,一般建築及設備,其他經濟服務支出,3.19.3.1, 2007,5903929800,300000,無細項,行政院主管,公平交易委員會,第一預備金,其他經濟服務支出,3.19.4,仍照上年度預算數編列。 2007,5903930100,77454000,無細項,行政院主管,消費者保護委員會,一般行政,其他經濟服務支出,3.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費67,175千元,較上年度增列職 員9人之人事費及員工薪俸晉級差額等經 費12,199千元。 2.基本行政工作維持費10,279千元,較上年 度減列替代役訓練等經費209千元。    " 2007,5903930200,11946000,無細項,行政院主管,消費者保護委員會,綜合企劃業務,其他經濟服務支出,3.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.研擬消費者保護施政方針及審查消費者保 護計畫經費404千元,與上年度同。 2.宣導消費者保護教育及人才培訓經費6,93 9千元,較上年度減列辦理消費者教育宣 導活動計畫經費507千元。 3.推動國際消費者事務合作與交流經費626 千元,與上年度同。 4.蒐集與建立消費者保護資料之出版經費27 5千元,較上年度增列消費保護論述稿酬 等經費30千元。 5.消費者保護議題專案研究調查經費567千 元,較上年度增列辦理消費者保護趨勢調 查計畫等經費190千元。 6.推動消費者保護資訊業務及志願服務工作 3,135千元,較上年度增列辦理全民消費 保護網計畫等經費43千元。  " 2007,5903930300,6924000,無細項,行政院主管,消費者保護委員會,督導業務,其他經濟服務支出,3.20.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.消費者保護行政工作督導協調及推動經費 606千元,與上年度同。 2.健全消費者服務中心功能經費887千元, 與上年度同。 3.協調督導保護消費者權益或申訴事項經費 2,511千元,較上年度減列購置消費權益 相關書籍等經費38千元。 4.消費者保護團體之輔導與評定經費2,136 千元,較上年度減列辦理優良消保團體評 鑑等經費151千元。 5.執行消費者保護及相關資料定期公告經費 784千元,較上年度增列編印消費者手冊 經費47千元。" 2007,5903930400,2204000,無細項,行政院主管,消費者保護委員會,法制業務,其他經濟服務支出,3.20.4,"本年度預算數2,204千元,係辦理法規研修 、疑義釋答、重要案例及資料蒐集等經費, 較上年度減列蒐集外國消保法令等經費45千 元。" 2007,5903930500,3010000,無細項,行政院主管,消費者保護委員會,消費者保護官業務,其他經濟服務支出,3.20.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.消費者保護官之培訓200千元,與上年度 同。 2.加強消費者保護官之行使職權經費479千 元,較上年度增列辦公文具用品等經費70 千元。 3.消費者保護官之協調及聯繫經費863千元 ,較上年度減列全國消保官意外險等經費 149千元。 4.消費爭議調解委員會之推動與輔導經費21 2千元,較上年度增列辦理消保業務觀摩 或講習等經費37千元。 5.市售商品衛生安全及標示之比較檢驗計畫 經費1,256千元,較上年度減列專家出席 費21千元。" 2007,5903939000,540000,交通及運輸設備,行政院主管,消費者保護委員會,一般建築及設備,其他經濟服務支出,3.20.6.1, 2007,5903939800,119000,無細項,行政院主管,消費者保護委員會,第一預備金,其他經濟服務支出,3.20.7,仍照上年度預算數編列。 2007,3203950100,315070000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,一般行政,行政支出,3.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費230,386千元,較上年度核實 減列人事費4,754千元。 2.基本行政工作維持費84,684千元,較上年 度減列文康活動費、房屋建築養護費等經 費1,659千元。" 2007,3203951000,128799000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程企劃及法規業務,行政支出,3.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.研訂及推動公共工程暨政府採購制度與政 策經費4,400千元,較上年度減列辦理我 國加入WTO政府採購議題等相關工作經費2 21千元。 2.研訂技師管理法規及輔導技術專業服務之 發展經費13,035千元,較上年度減列辦理 技師相關法令之研訂及修正等經費266千 元。 3.落實政府採購法之推行經費5,328千元, 較上年度減列資料印製等經費109千元。 4.輔導公共工程及相關產業經費1,938千元 ,較上年度減列資料印製等經費40千元。 5.推動政府採購及公共工程電子化經費101, 770千元,較上年度增列建立公共工程資 訊標準及推動機制等經費34,666千元。 6.公共工程法制業務經費758千元,較上年 度減列資料印製等經費15千元。 7.中央採購稽核小組業務經費1,570千元, 較上年度減列資料印製等經費32千元。" 2007,3203952000,209652000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程技術業務,行政支出,3.21.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公共工程計畫之審議經費3,567千元,較 上年度增列工程現勘等經費331千元。 2.公共工程技術之建置經費9,284千元,較 上年度增列建立營建資源再生利用機制等 經費1,837千元。 3.公共工程技術之提昇經費33,160千元,較 上年度減列辦理生態工程發展計畫等經費 41,629千元。 4.促進民間參與公共建設業務經費157,545 千元,較上年度增列補助主辦機關辦理民 間參與公共建設前置作業費用等經費17,8 76千元。 5.公共工程技術鑑定業務經費6,096千元, 較上年度增列聘請專業人士辦理工程技術 鑑定案件服務費用等經費1,047千元。" 2007,3203953000,51258000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程管理業務,行政支出,3.21.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公共工程計畫執行之協調及考核經費2,86 4千元,較上年度減列辦理工程協調會議 等經費205千元。 2.公共工程品質管理計畫經費13,706千元, 較上年度減列落實推動全民監督公共工程 實施方案等經費162千元。 3.建立公共工程管理資訊體系經費2,454千 元,與上年度同。 4.採購申訴審議業務經費32,234千元,較上 年度增列處理政府採購爭議等經費8,953 千元。" 2007,3203959800,2500000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,第一預備金,行政支出,3.21.5,仍照上年度預算數編列。 2007,3703970100,262308000,無細項,行政院主管,原住民族委員會及所屬,一般行政,民政支出,3.22.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費173,858千元,較上年度減列 駕駛4人之人事費2,000千元,增加職員2 人及約聘人員2人之人事費3,015千元,計 淨增1,015千元。 2.基本行政工作維持費88,450千元,較上年 度增列水電費等經費1,988千元。" 2007,3703970200,61696000,無細項,行政院主管,原住民族委員會及所屬,綜合規劃發展,民政支出,3.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.政策制度與督導32,749千元,較上年度減 列補助地方政府原住民族行政人員出國考 察等經費3,959千元。 2.行政資訊化19,773千元,較上年度增列員 工差勤管理系統維護費等460千元。 3.推動國際交流9,174千元,較上年度增列 辦理推動原住民國際交流活動等經費1,41 0千元。" 2007,3703970500,1948679000,無細項,行政院主管,原住民族委員會及所屬,經濟及公共建設業務,民政支出,3.22.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.規劃輔導原住民經濟開發29,006千元,較 上年度減列辦理改善東埔活動中心環境設 施等經費1,600千元。 2.規劃輔導原住民經濟及產業發展428,850 千元,較上年度增列辦理原住民族部落產 業發展計畫等經費67,522千元。 3.原住民技藝研習中心營運管理24,285千元 ,較上年度增列購置技藝研習中心教學設 備等經費7,290千元。 4.原住民住宅輔導326,650千元,較上年度 增列輔助原住民建購修繕住宅等作業經費 140千元。 5.原住民山地部落聯絡道路及飲用水設施改 善547,530千元,較上年度增列原住民地 區聯絡道路改善計畫等經費67,805千元。 6.原住民部落永續發展計畫592,358千元, 較上年度減列辦理原住民部落造景計畫等 經費102,980千元。" 2007,3703970600,216871000,無細項,行政院主管,原住民族委員會及所屬,土地規劃管理利用業務,民政支出,3.22.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.原住民保留地規劃開發152,355千元,較 上年度增列辦理原住民現使用台糖土地價 購計畫等經費101,914千元。 2.原住民保留地管理輔導38,900千元,與上 年度同。 3.原住民保留地土地利用25,616千元,較上 年度增列辦理原住民保留地土地利用規劃 與輔導等作業經費2,514千元。" 2007,3703970700,127495000,無細項,行政院主管,原住民族委員會及所屬,文化園區建設及管理,民政支出,3.22.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費28,128千元,較上年度增加員 工薪俸晉級差額等經費1,000千元。 2.基本行政工作維持費99,367千元,較上年 度增列購置園區遊園車等經費11,423千元 。" 2007,3703970800,546000000,無細項,行政院主管,原住民族委員會及所屬,補助原住民鄉鎮市,民政支出,3.22.6,"本年度預算數546,000千元,係補助原住民 鄉、鎮、市基本財政收支差短及加強原住民 地區基本建設等經費,與上年度同。" 2007,3703978100,500000000,原住民族綜合發展基金,行政院主管,原住民族委員會及所屬,非營業特種基金,民政支出,3.22.7.1, 2007,3703979800,2060000,無細項,行政院主管,原住民族委員會及所屬,第一預備金,民政支出,3.22.8,仍照上年度預算數編列。 2007,5103970300,1179674000,無細項,行政院主管,原住民族委員會及所屬,原住民教育推展,教育支出,3.22.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.原住民族教育協調與發展1,124,902千元 ,係依原住民族教育法第9條規定編列之 辦理原住民族教育經費,較上年度增列14 4,900千元,包括: (1)原住民傳播發展計畫總經費1,699,894 千元,分5年辦理,除93至95年度已編 列880,866千元外,本年度續編列第4年 經費414,104千元,較上年度增列110,0 00千元。 (2)辦理原住民族教育推展計畫710,798千 元,較上年度增列原住民學前教育33,7 00千元及縮減原住民數位落差等經費1, 200千元,合共增列34,900千元。 2.原住民文化維護與發展54,772千元,較上 年度增列辦理原住民族文化振興與發展計 畫等經費3,749千元。" 2007,6203970400,1345446000,無細項,行政院主管,原住民族委員會及所屬,社會服務推展,社會救助支出,3.22.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.加強原住民醫療衛生保健服務474,511千 元,較上年度增列補助原住民健保費等經 費35,221千元。 2.推動原住民社會福利服務838,381千元, 較上年度增列發放原住民敬老福利生活津 貼等經費36,301千元。 3.原住民人民團體輔導6,485千元,較上年 度減列捐助原住民人民團體推動部落守望 相助等經費502千元。 4.原住民就業服務26,069千元,較上年度減 列輔導考核原住民合作社營運發展計畫等 經費3,000千元。" 2007,5303980100,169684000,無細項,行政院主管,體育委員會,一般行政,文化支出,3.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費134,272千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費5,600千元。 2.基本行政工作維持費35,412千元,較上年 度減列汰換副首長座車3輛等經費2,350千 元。" 2007,5303981000,60554000,無細項,行政院主管,體育委員會,體育行政業務,文化支出,3.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.體育行政及督導經費17,234千元,較上年 度減列資訊網站建置及維護等經費2,576 千元。 2.整合體育資源經費16,500千元,較上年度 增列推動運動休閒服務等經費924千元。 3.加強國民體育宣導經費16,800千元,較上 年度增列運動賽會行銷宣導等經費2,000 千元。 4.加強體育人才培育經費10,020千元,較上 年度減列規劃推動體育證照制度等經費2, 076千元。" 2007,5303982000,316511000,推展全民運動,行政院主管,體育委員會,國家體育建設,文化支出,3.23.3.1, 2007,5303989800,3200000,無細項,行政院主管,體育委員會,第一預備金,文化支出,3.23.4,仍照上年度預算數編列。 2007,3703990100,137989000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,一般行政,民政支出,3.24.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費80,673千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費57,316千元,與上年 度同。" 2007,3703991000,143048000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,綜合規劃發展,民政支出,3.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合規劃客家政策及法規37,425千元,較 上年度減列辦理建置客家文獻數位典藏資 料庫經費3,700千元,增列辦理客語能力 狀況資料調查研究等經費6,200千元,計 淨增2,500千元。 2.客家文化資產之規劃與協調16,254千元, 較上年度減列辦理客庄文化資源普查等經 費 3,118千元。 3.推動客家社會經濟發展89,369千元,與上 年度同。" 2007,3703992000,26322000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,海外合作交流,民政支出,3.24.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動海外合作交流工作19,322千元,較上 年度減列參加中南美洲地區客家懇親會等 經費 214千元。 2.促進族群關係和諧 7,000千元,與上年度 同。" 2007,3703999800,2000000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,第一預備金,民政支出,3.24.4,仍照上年度預算數編列。 2007,5303993000,1170124000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,文化教育推展,文化支出,3.24.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.客家學術、文藝發展之推動與輔助 138,3 15千元,較上年度增列辦理客家傳統戲劇 及輕歌劇發展計畫等經費 3,125千元。 2.推展客家語言教育業務76,272千元,較上 年度減列辦理客語推廣相關競賽活動等經 費13,934千元,增列辦理客家語言能力認 證經費30,000千元,計淨增16,066千元。 3.推展及輔助客語傳播媒體業務 570,072千 元,與上年度同。 4.協助營造客家文化生活環境 385,465千元 ,較上年度增列協助辦理客家文化生活環 境營造計畫等經費36,767千元。" 2007,5303994000,36100000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,臺灣客家文化中心規劃興建,文化支出,3.24.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費24,711千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 4 ,820千元。 2.基本行政工作維持費 8,492千元,較上年 度減列辦理客家文化中心租賃公務車輛及 事務機器等經費 2,888千元。 3.辦理規劃客家生態博物館群網絡 2,897千 元,較上年度減列辦理編印客家人文、生 態社區發展資料等經費 103千元。" 2007,3304010100,1833172000,無細項,立法院主管,立法院,一般行政,立法支出,4.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,287,452千元,較上年度減 列技工及工友9人之人事費7,432千元,增 列員工晉級差額及公費助理依勞工退休金 條例結清舊制年資等經費105,690千元, 計淨增98,258千元。 2.基本行政工作維持269,543千元,較上年 度增列新店典藏館水電費及公務車因應委 員議事需要之油料、養護等經費4,757千 元。 3.進修訓練經費7,545千元,較上年度減列 各項訓練講座等經費520千元。 4.檔案、文牘、收發、公共關係等秘書業務 經費60,202千元,較上年度增列檔案回溯 編目掃瞄消毒、辦理第6屆委員卸任及第7 屆委員就任相關業務等經費9,767千元。 5.資訊管理業務經費208,430千元,較上年 度增列數據線路通訊費、建置資訊系統主 機、異地備援中心、多媒體隨選視訊系統 、目錄服務管理系統等應用系統及資訊設 備維護費33,904千元。" 2007,3304010200,553884000,委員歲費及公費,立法院主管,立法院,委員問政業務,立法支出,4.1.2.1, 2007,3304010300,17005000,院會議事,立法院主管,立法院,議事業務,立法支出,4.1.3.1, 2007,3304010400,6100000,無細項,立法院主管,立法院,立法諮詢業務,立法支出,4.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.法制諮詢業務經費4,330千元,與上年度 同。 2.預算諮詢業務經費1,770千元,與上年度 同。" 2007,3304010500,40239000,無細項,立法院主管,立法院,國會圖書業務,立法支出,4.1.5,"本年度預算數40,239千元,係國會圖書管理 相關業務經費,與上年度同。" 2007,3304010600,30553000,無細項,立法院主管,立法院,公報業務,立法支出,4.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公報行政經費12,322千元,較上年度增列 購置院會及委員會各項會議錄音、錄影等 耗材、公報臨時紀錄人員酬金及紀錄支援 人員速記整理等經費1,963千元。 2.文書印刷經費18,231千元,較上年度增列 印刷所印製各項議事日程、議事錄、公報 等經費2,219千元。" 2007,3304010700,26520000,無細項,立法院主管,立法院,黨團補助,立法支出,4.1.7,"本年度預算數26,520千元,係補助各政黨黨 團運作所需經費,與上年度同。" 2007,3304019000,26020000,交通及運輸設備,立法院主管,立法院,一般建築及設備,立法支出,4.1.8.1, 2007,3304019800,3000000,無細項,立法院主管,立法院,第一預備金,立法支出,4.1.9,仍照上年度預算數編列。 2007,3405010100,816099000,無細項,司法院主管,司法院,一般行政,司法支出,5.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費515,105千元,較上年度減列 工友1人之人事費364千元,增列員工薪俸 晉級差額、退休離職儲金及全民健保保險 費6,502千元,計淨增6,138千元。 2.基本行政工作維持費28,794千元,較上年 度增列辦公廳室清潔維護等經費385千元 。 3.辦理司法行政業務費145,430千元,較上 年度減列辦公廳室整修等經費16,789千元 。 4.辦理電腦資訊作業費126,770千元,較上 年度減列電腦專用電源配置等經費600千 元。" 2007,3405011000,7933000,無細項,司法院主管,司法院,大法官議事業務,司法支出,5.1.2,"本年度預算數7,933千元,係辦理憲法及其 他法令解釋業務經費,較上年度減列出國考 察經費2千元。" 2007,3405011300,7312000,無細項,司法院主管,司法院,民事審判行政,司法支出,5.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事行政及法案研修經費6,513千元 ,較上年度增列研修「公證法」等經費17 7千元。 2.捐助民間機構及團體經費799千元,較上 年度減列捐助地區公證人公會1千元。" 2007,3405011400,5112000,無細項,司法院主管,司法院,刑事審判行政,司法支出,5.1.4,"本年度預算數5,112千元,係辦理刑事行政 及法案研修業務經費,較上年度增列出國考 察經費40千元。" 2007,3405011500,4030000,無細項,司法院主管,司法院,行政訴訟及懲戒行政,司法支出,5.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理行政訴訟及懲戒行政業務經費3,841 千元,較上年度減列出國考察經費55千元 。 2.捐助民間機構及團體經費189千元,與上 年度同。" 2007,3405011600,5023000,無細項,司法院主管,司法院,少年及家事審判行政,司法支出,5.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年及家事行政與法案研修業務經費 4,397千元,較上年度增列舉辦家事業務 座談會等經費228千元。 2.捐助民間機構及團體經費626千元,較上 年度減列捐助協助各法院辦理觀護工作之 社團或個人經費230千元。" 2007,3405011700,23381000,無細項,司法院主管,司法院,司法業務規劃研考,司法支出,5.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理研究改進司法制度業務經費20,645千 元,較上年度增列籌設智慧財產法院先期 作業等經費2,316千元。 2.捐助民間機構及團體經費2,736千元,較 上年度增列捐助中華民國律師公會全國聯 合會等經費231千元。" 2007,3405019000,100000000,土地購置,司法院主管,司法院,一般建築及設備,司法支出,5.1.8.1, 2007,3405019800,1017000,無細項,司法院主管,司法院,第一預備金,司法支出,5.1.9,仍照上年度預算數編列。 2007,6305011900,937348000,無細項,司法院主管,司法院,對財團法人法律扶助基金會捐助,福利服務支出,5.1.10,"本年度預算數937,348千元,係依「法律扶 助法」捐助法律扶助基金會之基金及業務需 求經費,較上年度減列10,875千元。" 2007,7605011900,168808000,無細項,司法院主管,司法院,司法官退休退養給付,退休撫卹給付支出,5.1.11,"本年度預算數168,808千元,係依「司法官 退養金給與辦法」辦理司法官退休退養所需 給付經費,較上年度增列25,826千元。" 2007,3405050100,490789000,無細項,司法院主管,最高法院,一般行政,司法支出,5.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費460,431千元,較上年度核實 減列人事費4,369千元,增列法官助理20 人之人事費11,160千元,計淨增6,791千 元。 2.基本行政工作維持費17,732千元,較上年 度減列公務車租金等經費37千元。 3.辦理司法行政業務費12,626千元,較上年 度減列辦公廳室整修等經費3,614千元。" 2007,3405051000,6496000,無細項,司法院主管,最高法院,審判業務,司法支出,5.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費1,797千元,較上 年度減列編印判例要旨及民刑庭會議暨全 文彙編等經費2,040千元。 2.辦理刑事案件業務經費4,256千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費11千元 。 3.辦理律師懲戒、民間公證人懲戒覆審業務 經費443千元,與上年度同。" 2007,3405059000,15000,其他設備,司法院主管,最高法院,一般建築及設備,司法支出,5.2.3.1, 2007,3405059800,770000,無細項,司法院主管,最高法院,第一預備金,司法支出,5.2.4,仍照上年度預算數編列。 2007,3405100100,155679000,無細項,司法院主管,最高行政法院,一般行政,司法支出,5.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費145,106千元,較上年度增列 法官助理1人之人事費、員工薪俸晉級差 額、退休離職儲金及全民健保保險費4,75 0千元。 2.基本行政工作維持費5,424千元,較上年 度減列替代役宿舍租金等經費236千元。 3.辦理司法行政業務費5,149千元,較上年 度減列電腦設備養護等經費395千元。" 2007,3405101000,3044000,無細項,司法院主管,最高行政法院,行政訴訟審判,司法支出,5.3.2,"本年度預算數3,044千元,係辦理行政訴訟 業務經費,較上年度增列辦理公務送達郵資 等經費20千元。" 2007,3405109000,1200000,交通及運輸設備,司法院主管,最高行政法院,一般建築及設備,司法支出,5.3.3.1, 2007,3405109800,238000,無細項,司法院主管,最高行政法院,第一預備金,司法支出,5.3.4,仍照上年度預算數編列。 2007,3405110100,256592000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,一般行政,司法支出,5.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費198,966千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額、退休離職儲金及全民 健保保險費3,281千元。 2.基本行政工作維持費51,855千元,較上年 度增列公務車養護等經費221千元。 3.辦理司法行政業務費5,771千元,較上年 度增列電腦設備養護等經費231千元。" 2007,3405111000,8867000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,5.4.2,"本年度預算數8,867千元,係辦理行政訴訟 業務經費,較上年度減列行政訴訟事件證人 、鑑定人及通譯旅費等經費233千元。" 2007,3405118500,155000000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,5.4.3,"興建辦公廳室計畫總經費1,053,478千元, 分5年辦理,94至95年度已編列32,766千元 ,本年度續編第3年經費155,000千元,較上 年度增列142,000千元。" 2007,3405119000,1531000,其他設備,司法院主管,臺北高等行政法院,一般建築及設備,司法支出,5.4.4.1, 2007,3405119800,865000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,第一預備金,司法支出,5.4.5,仍照上年度預算數編列。 2007,3405120100,125334000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,一般行政,司法支出,5.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費111,954千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額、退休離職儲金及全民 健保保險費1,822千元。 2.基本行政工作維持費6,944千元,較上年 度增列公務車油料等經費151千元。 3.辦理司法行政業務費6,436千元,較上年 度減列電氣設施養護等經費983千元。" 2007,3405121000,4034000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,5.5.2,"本年度預算數4,034千元,係辦理行政訴訟 業務經費,較上年度增列特約通譯報酬等經 費237千元。" 2007,3405129000,55000,其他設備,司法院主管,臺中高等行政法院,一般建築及設備,司法支出,5.5.3.1, 2007,3405129800,357000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,第一預備金,司法支出,5.5.4,仍照上年度預算數編列。 2007,3405130100,170614000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,一般行政,司法支出,5.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費151,258千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額、退休離職儲金及全民 健保保險費6,027千元。 2.基本行政工作維持費10,545千元,較上年 度增列辦公廳室清潔維護等經費731千元 。 3.辦理司法行政業務費8,811千元,較上年 度減列電氣設施養護等經費2,507千元。" 2007,3405131000,7745000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,5.6.2,"本年度預算數7,745千元,係辦理行政訴訟 業務經費,較上年度減列行政訴訟事件出外 調查證據旅費等經費1,355千元。" 2007,3405139000,319000,其他設備,司法院主管,高雄高等行政法院,一般建築及設備,司法支出,5.6.3.1, 2007,3405139800,374000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,第一預備金,司法支出,5.6.4,仍照上年度預算數編列。 2007,3405200100,82511000,無細項,司法院主管,公務員懲戒委員會,一般行政,司法支出,5.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費77,286千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額、退休離職儲金及全民健 保保險費1,287千元。 2.基本行政工作維持費3,299千元,較上年 度增列公務車油料等經費88千元。 3.辦理司法行政業務費1,926千元,較上年 度減列辦公廳室整修等經費1,036千元。" 2007,3405201000,1461000,無細項,司法院主管,公務員懲戒委員會,懲戒案件處理,司法支出,5.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理懲戒案件審議業務經費1,208千元, 較上年度減列辦理公務送達郵資等經費9 千元。 2.辦理懲戒案件調查業務經費253千元,與 上年度同。" 2007,3405209000,300000,其他設備,司法院主管,公務員懲戒委員會,一般建築及設備,司法支出,5.7.3.1, 2007,3405209800,231000,無細項,司法院主管,公務員懲戒委員會,第一預備金,司法支出,5.7.4,仍照上年度預算數編列。 2007,3405250100,66055000,無細項,司法院主管,司法人員研習所,一般行政,司法支出,5.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費46,895千元,較上年度增列律 師轉任法官訓練津貼等經費15,523千元。 2.基本行政工作維持費16,041千元,較上年 度增列首長職務宿舍租金等經費745千元 。 3.辦理司法行政業務費3,119千元,較上年 度增列電腦設備養護等經費113千元。" 2007,3405251000,35024000,無細項,司法院主管,司法人員研習所,研習業務,司法支出,5.8.2,"本年度預算數35,024千元,係辦理司法人員 研習業務經費,較上年度增列授課講座鐘點 費等經費2,177千元。" 2007,3405258500,197000000,無細項,司法院主管,司法人員研習所,司法機關擴遷建計畫,司法支出,5.8.3,"興建辦公廳舍計畫總經費1,298,854千元, 分6年辦理,92、94及95年度已編列44,000 千元,本年度續編第4年經費197,000千元, 較上年度增列182,000千元。" 2007,3405259000,250000,其他設備,司法院主管,司法人員研習所,一般建築及設備,司法支出,5.8.4.1, 2007,3405259800,300000,無細項,司法院主管,司法人員研習所,第一預備金,司法支出,5.8.5,仍照上年度預算數編列。 2007,3405300100,1286894000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,一般行政,司法支出,5.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,178,930千元,較上年度增 列法警21人、法官助理7人之人事費、夜 間審判案件所需超時加班費、員工薪俸晉 級差額、退休離職儲金及全民健保保險費 102,914千元。 2.基本行政工作維持費38,527千元,較上年 度減列替代役宿舍租金等經費977千元。 3.辦理司法行政業務費69,437千元,較上年 度增列辦公廳室整修等經費10,129千元。" 2007,3405301000,42854000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,審判業務,司法支出,5.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費13,434千元,較上 年度減列民事事件證人、鑑定人及通譯旅 費等經費522千元。 2.辦理刑事案件業務經費28,380千元,較上 年度增列義務辯護律師酬金等經費1,310 千元。 3.辦理律師懲戒、民間公證人懲戒業務經費 1,040千元,與上年度同。" 2007,3405301500,46000000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,冤獄賠償,司法支出,5.9.3,"本年度預算數46,000千元,係依據冤獄賠償 法規定辦理冤獄賠償所需經費,較上年度增 列6,000千元。" 2007,3405309000,12519000,營建工程,司法院主管,臺灣高等法院,一般建築及設備,司法支出,5.9.4.1, 2007,3405309800,1511000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,第一預備金,司法支出,5.9.5,仍照上年度預算數編列。 2007,3405310100,493286000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,一般行政,司法支出,5.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費472,517千元,較上年度增列 法警11人、法官助理7人之人事費、員工 薪俸晉級差額、退休離職儲金及全民健保 保險費20,941千元。 2.基本行政工作維持費10,835千元,較上年 度增列公務車油料等經費142千元。 3.辦理司法行政業務費9,934千元,較上年 度減列辦公廳室整修等經費8,639千元。" 2007,3405311000,20950000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,審判業務,司法支出,5.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費5,957千元,較上 年度減列民事事件證人、鑑定人及通譯旅 費等經費281千元。 2.辦理刑事案件業務經費14,993千元,較上 年度增列義務辯護律師酬金等經費2,359 千元。" 2007,3405319000,3130000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,一般建築及設備,司法支出,5.10.3.1, 2007,3405319800,423000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,第一預備金,司法支出,5.10.4,仍照上年度預算數編列。 2007,3405320100,348535000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,一般行政,司法支出,5.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費331,148千元,較上年度增列 法警7人、法官助理2人之人事費、員工薪 俸晉級差額、退休離職儲金及全民健保保 險費20,203千元。 2.基本行政工作維持費8,875千元,較上年 度減列替代役宿舍租金等經費233千元。 3.辦理司法行政業務費8,512千元,較上年 度減列辦公廳室整修等經費9,831千元。" 2007,3405321000,13780000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,審判業務,司法支出,5.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費3,052千元,較上 年度減列民事事件證人、鑑定人及通譯旅 費等經費60千元。 2.辦理刑事案件業務經費10,728千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費241千 元。" 2007,3405329000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,一般建築及設備,司法支出,5.11.3.1, 2007,3405329800,466000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,第一預備金,司法支出,5.11.4,仍照上年度預算數編列。 2007,3405330100,382769000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,一般行政,司法支出,5.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費361,316千元,較上年度增列 法警8人、法官助理5人之人事費、員工薪 俸晉級差額、退休離職儲金及全民健保保 險費9,542千元。 2.基本行政工作維持費11,619千元,較上年 度增列租用影印機等事務機器租金等經費 383千元。 3.辦理司法行政業務費9,834千元,較上年 度減列辦公廳室整修等經費1,266千元。" 2007,3405331000,19068000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,審判業務,司法支出,5.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費3,060千元,較上 年度減列民事事件證人、鑑定人及通譯旅 費等經費302千元。 2.辦理刑事案件業務經費16,008千元,較上 年度增列義務辯護律師酬金等經費1,111 千元。" 2007,3405339000,3050000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,一般建築及設備,司法支出,5.12.3.1, 2007,3405339800,385000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,第一預備金,司法支出,5.12.4,仍照上年度預算數編列。 2007,3405340100,119581000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,一般行政,司法支出,5.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費107,483千元,較上年度增列 法官助理1人之人事費、員工薪俸晉級差 額、退休離職儲金及全民健保保險費1,29 1千元。 2.基本行政工作維持費5,168千元,較上年 度增列公務車油料等經費45千元。 3.辦理司法行政業務費6,930千元,較上年 度減列辦公廳室整修等經費717千元。" 2007,3405341000,8020000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,審判業務,司法支出,5.13.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費2,053千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費310千 元。 2.辦理刑事案件業務經費5,967千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費1,441 千元。" 2007,3405349000,3180000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,一般建築及設備,司法支出,5.13.3.1, 2007,3405349800,127000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,第一預備金,司法支出,5.13.4,仍照上年度預算數編列。 2007,3405410100,1199620000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,一般行政,司法支出,5.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,130,854千元,較上年度增 列法警22人、法官助理17人之人事費、員 工薪俸晉級差額、退休離職儲金及全民健 保保險費50,200千元。 2.基本行政工作維持費40,428千元,較上年 度增列公務車油料等經費462千元。 3.辦理司法行政業務費28,338千元,較上年 度減列辦公廳室整修等經費18,709千元。" 2007,3405411000,117262000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,審判業務,司法支出,5.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費54,834千元,較上 年度減列民事事件證人、鑑定人及通譯旅 費等經費2,489千元。 2.辦理刑事案件業務經費26,368千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費231千 元。 3.辦理民事執行業務經費36,060千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費2,416 千元。" 2007,3405411200,8247000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,少年事件處理,司法支出,5.14.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費756千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費7,491 千元,與上年度同。" 2007,3405411400,2854000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,5.14.4,"本年度預算數2,854千元,係辦理公證及提 存業務經費,與上年度同。" 2007,3405419000,2301000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺北地方法院,一般建築及設備,司法支出,5.14.5.1, 2007,3405419800,1223000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,第一預備金,司法支出,5.14.6,仍照上年度預算數編列。 2007,3405420100,472520000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,一般行政,司法支出,5.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費428,250千元,較上年度增列 法警9人、法官助理7人之人事費、員工晉 級薪俸差額、退休離職儲金及全民健保保 險費18,395千元。 2.基本行政工作維持費21,986千元,較上年 度減列辦公廳室電費等經費4,306千元。 3.辦理司法行政業務費22,284千元,較上年 度增列辦公廳室整修等經費2,710千元。" 2007,3405421000,57567000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,審判業務,司法支出,5.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費24,608千元,較上 年度增列調解委員報酬等經費2,408千元 。 2.辦理刑事案件業務經費14,251千元,較上 年度增列業務聯繫通訊等經費440千元。 3.辦理民事執行業務經費18,708千元,較上 年度減列民事執行人員出外執行民事事件 旅費等經費2,899千元。" 2007,3405421200,5658000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,少年事件處理,司法支出,5.15.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費458千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費5,200 千元,較上年度增列辦理少年安置、處分 或治療等經費864千元。" 2007,3405421400,882000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,5.15.4,"本年度預算數882千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2007,3405429000,180000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣士林地方法院,一般建築及設備,司法支出,5.15.5.1, 2007,3405429800,390000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,第一預備金,司法支出,5.15.6,仍照上年度預算數編列。 2007,3405430100,839716000,無細項,司法院主管,臺灣板橋地方法院,一般行政,司法支出,5.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ 1.人員維持費781,414千元,較上年度增列 法警17人、法官助理15人之人事費、員工 薪俸晉級差額、退休離職儲金及全民健保 保險費45,014千元。 2.基本行政工作維持費25,612千元,較上年 度減列替代役宿舍租金等經費2,005千元 。 3.辦理司法行政業務費32,690千元,較上年 度增列辦公廳室整修等經費6,731千元。" 2007,3405431000,82751000,無細項,司法院主管,臺灣板橋地方法院,審判業務,司法支出,5.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費34,336千元,較上 年度增列調解委員報酬等經費3,011千元 。 2.辦理刑事案件業務經費23,269千元,較上 年度增列義務辯護律師酬金等經費1,842 千元。 3.辦理民事執行業務經費25,146千元,與上 年度同。" 2007,3405431200,6847000,無細項,司法院主管,臺灣板橋地方法院,少年事件處理,司法支出,5.16.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費1,659千元, 與上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費5,188 千元,與上年度同。" 2007,3405431400,819000,無細項,司法院主管,臺灣板橋地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,5.16.4,"本年度預算數819千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2007,3405439000,40000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣板橋地方法院,一般建築及設備,司法支出,5.16.5.1, 2007,3405439800,561000,無細項,司法院主管,臺灣板橋地方法院,第一預備金,司法支出,5.16.6,仍照上年度預算數編列。 2007,3405470100,590020000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,一般行政,司法支出,5.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費556,314千元,較上年度增列 法警16人、法官助理7人之人事費、員工 薪俸晉級差額、退休離職儲金及全民健保 保險費31,125千元。 2.基本行政工作維持費17,653千元,較上年 度增列公務車油料等經費165千元。 3.辦理司法行政業務費16,053千元,較上年 度減列辦公廳室整修等經費14,847千元。" 2007,3405471000,75181000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,審判業務,司法支出,5.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費28,222千元,較上 年度增列調解委員報酬等經費4,014千元 。 2.辦理刑事案件業務經費25,866千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費1,194 千元。 3.辦理民事執行業務經費21,093千元,與上 年度同。" 2007,3405471200,8877000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,少年事件處理,司法支出,5.17.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費423千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費8,454 千元,與上年度同。" 2007,3405471400,1515000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,5.17.4,"本年度預算數1,515千元,係辦理公證及提 存業務經費,與上年度同。" 2007,3405479000,6860000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣桃園地方法院,一般建築及設備,司法支出,5.17.5.1, 2007,3405479800,340000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,第一預備金,司法支出,5.17.6,仍照上年度預算數編列。 2007,3405480100,328217000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,一般行政,司法支出,5.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費305,640千元,較上年度增列 法警4人、法官助理6人之人事費、員工薪 俸晉級差額、退休離職儲金及全民健保保 險費18,294千元。 2.基本行政工作維持費11,140千元,較上年 度增列辦公廳室電費等經費664千元。 3.辦理司法行政業務費11,437千元,較上年 度減列辦公廳室整修等經費6,257千元。" 2007,3405481000,31424000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,審判業務,司法支出,5.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費11,768千元,較上 年度增列調解委員報酬等經費2,616千元 。 2.辦理刑事案件業務經費11,232千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費1,360 千元。 3.辦理民事執行業務經費8,424千元,與上 年度同。" 2007,3405481200,5177000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,少年事件處理,司法支出,5.18.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費306千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費4,871 千元,較上年度減列辦理少年安置、處分 或治療等經費882千元。" 2007,3405481400,441000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,5.18.4,"本年度預算數441千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2007,3405489000,1250000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣新竹地方法院,一般建築及設備,司法支出,5.18.5.1, 2007,3405489800,335000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,第一預備金,司法支出,5.18.6,仍照上年度預算數編列。 2007,3405490100,228121000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,一般行政,司法支出,5.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費202,430千元,較上年度增列 法警1人、法官助理3人之人事費、員工薪 俸晉級差額、退休離職儲金及全民健保保 險費8,869千元。 2.基本行政工作維持費9,279千元,較上年 度增列公務車油料等經費516千元。 3.辦理司法行政業務費16,412千元,較上年 度增列辦公廳室整修等經費2,429千元。" 2007,3405491000,23955000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,審判業務,司法支出,5.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費10,963千元,較上 年度增列特約通譯報酬等經費2,984千元 。 2.辦理刑事案件業務經費5,604千元,較上 年度增列義務辯護律師酬金等經費748千 元。 3.辦理民事執行業務經費7,388千元,與上 年度同。" 2007,3405491200,3177000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,少年事件處理,司法支出,5.19.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費171千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費3,006 千元,與上年度同。" 2007,3405491400,300000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,5.19.4,"本年度預算數300千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2007,3405499000,2789000,其他設備,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,一般建築及設備,司法支出,5.19.5.1, 2007,3405499800,527000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,第一預備金,司法支出,5.19.6,仍照上年度預算數編列。 2007,3405500100,898767000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,一般行政,司法支出,5.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費845,041千元,較上年度增列 法警21人、法官助理14人之人事費、員工 薪俸晉級差額、退休離職儲金及全民健保 保險費34,787千元。 2.基本行政工作維持費27,253千元,較上年 度增列辦公廳室電費等經費2,520千元。 3.辦理司法行政業務費26,473千元,較上年 度減列電腦設備養護等經費27千元。" 2007,3405501000,94347000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,審判業務,司法支出,5.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費39,036千元,較上 年度增列調解委員報酬等經費5,770千元 。 2.辦理刑事案件業務經費20,672千元,較上 年度增列義務辯護律師酬金等經費937千 元。 3.辦理民事執行業務經費34,639千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費417千 元。" 2007,3405501200,9614000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,少年事件處理,司法支出,5.20.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費606千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費9,008 千元,與上年度同。" 2007,3405501400,1544000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,5.20.4,"本年度預算數1,544千元,係辦理公證及提 存業務經費,與上年度同。" 2007,3405508500,36093000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,5.20.5,"興建贓物庫及檔案大樓計畫總經費296,093 千元,分3年辦理,93及95年度已編列260,0 00千元,本年度續編最後1年經費36,093千 元,較上年度減列123,907千元。" 2007,3405509000,9085000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺中地方法院,一般建築及設備,司法支出,5.20.6.1, 2007,3405509800,708000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,第一預備金,司法支出,5.20.7,仍照上年度預算數編列。 2007,3405510100,204544000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,一般行政,司法支出,5.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費187,023千元,較上年度增列 法官助理4人之人事費、員工薪俸晉級差 額、退休離職儲金及全民健保保險費5,83 0千元。 2.基本行政工作維持費7,085千元,較上年 度增列公務車油料等經費232千元。 3.辦理司法行政業務費10,436千元,較上年 度減列辦公廳室整修等經費5,598千元。" 2007,3405511000,25204000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,審判業務,司法支出,5.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費11,226千元,較上 年度增列特約通譯報酬等經費2,863千元 。 2.辦理刑事案件業務經費5,469千元,較上 年度增列購置審判設備等經費6千元。 3.辦理民事執行業務經費8,509千元,與上 年度同。" 2007,3405511200,4364000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,少年事件處理,司法支出,5.21.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費298千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費4,066 千元,與上年度同。" 2007,3405511400,507000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,5.21.4,"本年度預算數507千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2007,3405519000,220000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣南投地方法院,一般建築及設備,司法支出,5.21.5.1, 2007,3405519800,513000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,第一預備金,司法支出,5.21.6,仍照上年度預算數編列。 2007,3405520100,378554000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,一般行政,司法支出,5.22.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費359,607千元,較上年度增列 法警6人、法官助理5人之人事費、員工薪 俸晉級差額、退休離職儲金及全民健保保 險費7,450千元。 2.基本行政工作維持費9,808千元,較上年 度增列辦公廳室電費等經費1,308千元。 3.辦理司法行政業務費9,139千元,較上年 度減列辦公廳室整修等經費1,850千元。" 2007,3405521000,46551000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,審判業務,司法支出,5.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費18,137千元,較上 年度增列調解委員報酬等經費3,962千元 。 2.辦理刑事案件業務經費11,699千元,較上 年度增列義務辯護律師酬金等經費1,130 千元。 3.辦理民事執行業務經費16,715千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費750千 元。" 2007,3405521200,6577000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,少年事件處理,司法支出,5.22.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費116千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費6,461 千元,與上年度同。" 2007,3405521400,453000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,5.22.4,"本年度預算數453千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2007,3405529000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣彰化地方法院,一般建築及設備,司法支出,5.22.5.1, 2007,3405529800,283000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,第一預備金,司法支出,5.22.6,仍照上年度預算數編列。 2007,3405530100,278799000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,一般行政,司法支出,5.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費257,168千元,較上年度增列 法警2人、法官助理5人之人事費、員工薪 俸晉級差額、退休離職儲金及全民健保保 險費11,185千元。 2.基本行政工作維持費10,287千元,較上年 度減列替代役宿舍租金等經費705千元。 3.辦理司法行政業務費11,344千元,較上年 度增列辦公廳室整修等經費1,001千元。" 2007,3405531000,35818000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,審判業務,司法支出,5.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費13,921千元,較上 年度增列特約通譯報酬等經費2,312千元 。 2.辦理刑事案件業務經費8,687千元,較上 年度增列業務聯繫通訊等經費277千元。 3.辦理民事執行業務經費13,210千元,較上 年度增列業務聯繫通訊等經費123千元。" 2007,3405531200,5490000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,少年事件處理,司法支出,5.23.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費45千元,與上 年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費5,445 千元,與上年度同。" 2007,3405531400,267000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,5.23.4,"本年度預算數267千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2007,3405539000,3190000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣雲林地方法院,一般建築及設備,司法支出,5.23.5.1, 2007,3405539800,263000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,第一預備金,司法支出,5.23.6,仍照上年度預算數編列。 2007,3405540100,307671000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,一般行政,司法支出,5.24.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費289,055千元,較上年度增列 法警2人、法官助理6人之人事費、員工薪 俸晉級差額、退休離職儲金及全民健保保 險費7,025千元。 2.基本行政工作維持費12,018千元,較上年 度增列辦公廳室電費等經費4,485千元。 3.辦理司法行政業務費6,598千元,較上年 度減列辦公廳室整修等經費288千元。" 2007,3405541000,35888000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,審判業務,司法支出,5.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費14,177千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費5,167 千元。 2.辦理刑事案件業務經費9,099千元,較上 年度增列義務辯護律師酬金等經費940千 元。 3.辦理民事執行業務經費12,612千元,與上 年度同。" 2007,3405541200,4654000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,少年事件處理,司法支出,5.24.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費464千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費4,190 千元,與上年度同。" 2007,3405541400,603000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,5.24.4,"本年度預算數603千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2007,3405548500,128385000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,5.24.5,"遷建辦公廳室計畫總經費896,617千元,分8 年辦理,88及90至95年度已編列768,232千 元,本年度續編最後1年經費128,385千元, 較上年度減列357,025千元。" 2007,3405549000,2550000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,一般建築及設備,司法支出,5.24.6.1, 2007,3405549800,258000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,第一預備金,司法支出,5.24.7,仍照上年度預算數編列。 2007,3405560100,641560000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,一般行政,司法支出,5.25.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費576,120千元,較上年度增列 法警12人、法官助理11人之人事費、員工 薪俸晉級差額、退休離職儲金及全民健保 保險費38,284千元。 2.基本行政工作維持費36,786千元,較上年 度減列辦公廳室電費等經費4,393千元。 3.辦理司法行政業務費28,654千元,較上年 度減列辦公廳室整修等經費4,505千元。" 2007,3405561000,82541000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,審判業務,司法支出,5.25.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費29,902千元,較上 年度增列調解委員報酬等經費728千元。 2.辦理刑事案件業務經費20,696千元,較上 年度增列義務辯護律師酬金等經費3,880 千元。 3.辦理民事執行業務經費31,943千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費1,130 千元。" 2007,3405561200,6941000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,少年事件處理,司法支出,5.25.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費236千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費6,705 千元,與上年度同。" 2007,3405561400,1292000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,5.25.4,"本年度預算數1,292千元,係辦理公證及提 存業務經費,與上年度同。" 2007,3405569000,20000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺南地方法院,一般建築及設備,司法支出,5.25.5.1, 2007,3405569800,456000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,第一預備金,司法支出,5.25.6,仍照上年度預算數編列。 2007,3405580100,970244000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,一般行政,司法支出,5.26.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費868,937千元,較上年度增列 法警21人、法官助理11人之人事費、員工 薪俸晉級差額、退休離職儲金及全民健保 保險費54,147千元。 2.基本行政工作維持費35,141千元,較上年 度減列替代役宿舍租金等經費4,993千元 。 3.辦理司法行政業務費66,166千元,較上年 度增列辦公廳室整修等經費12,029千元。" 2007,3405581000,127405000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,審判業務,司法支出,5.26.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費50,583千元,較上 年度增列調解委員報酬等經費6,527千元 。 2.辦理刑事案件業務經費35,753千元,較上 年度增列義務辯護律師酬金等經費5,229 千元。 3.辦理民事執行業務經費41,069千元,與上 年度同。" 2007,3405581400,2594000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,5.26.3,"本年度預算數2,594千元,係辦理公證及提 存業務經費,與上年度同。" 2007,3405588500,100000000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,5.26.4,"籌建臺灣鳳山地方法院辦公廳舍計畫總經費 2,467,380千元,分6年辦理,92、93及95年 度已編列44,000千元,本年度續編第4年經 費100,000千元,較上年度增列80,000千元 。" 2007,3405589000,1180000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高雄地方法院,一般建築及設備,司法支出,5.26.5.1, 2007,3405589800,791000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,第一預備金,司法支出,5.26.6,仍照上年度預算數編列。 2007,3405590100,340291000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,一般行政,司法支出,5.27.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費318,964千元,較上年度增列 法警5人、法官助理4人之人事費、員工薪 俸晉級差額、退休離職儲金及全民健保保 險費15,201千元。 2.基本行政工作維持費12,254千元,較上年 度減列替代役宿舍租金等經費2千元。 3.辦理司法行政業務費9,073千元,較上年 度減列辦公廳室整修等經費6,936千元。" 2007,3405591000,38465000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,審判業務,司法支出,5.27.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費17,812千元,較上 年度增列調解委員報酬等經費4,368千元 。 2.辦理刑事案件業務經費7,539千元,較上 年度增列義務辯護律師酬金等經費158千 元。 3.辦理民事執行業務經費13,114千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費1,415 千元。" 2007,3405591200,7134000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,少年事件處理,司法支出,5.27.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費1,178千元, 較上年度減列業務聯繫通訊等經費87千元 。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費5,956 千元,與上年度同。" 2007,3405591400,763000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,5.27.4,"本年度預算數763千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2007,3405599000,4860000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣屏東地方法院,一般建築及設備,司法支出,5.27.5.1, 2007,3405599800,280000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,第一預備金,司法支出,5.27.6,仍照上年度預算數編列。 2007,3405600100,168411000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,一般行政,司法支出,5.28.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費154,765千元,較上年度增列 法官助理5人之人事費、員工薪俸晉級差 額、退休離職儲金及全民健保保險費7,50 6千元。 2.基本行政工作維持費6,373千元,較上年 度增列公務車油料等經費215千元。 3.辦理司法行政業務費7,273千元,較上年 度減列辦公廳室整修等經費3,022千元。" 2007,3405601000,15102000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,審判業務,司法支出,5.28.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費4,939千元,較上 年度增列特約通譯報酬等經費1,342千元 。 2.辦理刑事案件業務經費4,615千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費224千 元。 3.辦理民事執行業務經費5,548千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費216千 元。" 2007,3405601200,2966000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,少年事件處理,司法支出,5.28.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費78千元,與上 年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費2,888 千元,與上年度同。" 2007,3405601400,251000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,5.28.4,"本年度預算數251千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2007,3405609000,2550000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺東地方法院,一般建築及設備,司法支出,5.28.5.1, 2007,3405609800,133000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,第一預備金,司法支出,5.28.6,仍照上年度預算數編列。 2007,3405610100,201802000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,一般行政,司法支出,5.29.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費182,210千元,較上年度增列 法官助理3人之人事費、員工薪俸晉級差 額、退休離職儲金及全民健保保險費3,08 0千元。 2.基本行政工作維持費8,678千元,較上年 度增列公務車油料等經費214千元。 3.辦理司法行政業務費10,914千元,較上年 度增列辦公廳室整修等經費1,705千元。" 2007,3405611000,22932000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,審判業務,司法支出,5.29.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費8,355千元,較上 年度增列特約通譯報酬等經費2,134千元 。 2.辦理刑事案件業務經費7,369千元,較上 年度增列義務辯護律師酬金等經費2,304 千元。 3.辦理民事執行業務經費7,208千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費678千 元。" 2007,3405611200,10278000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,少年事件處理,司法支出,5.29.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費665千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費9,613 千元,與上年度同。" 2007,3405611400,252000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,5.29.4,"本年度預算數252千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2007,3405619000,1120000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,一般建築及設備,司法支出,5.29.5.1, 2007,3405619800,162000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,第一預備金,司法支出,5.29.6,仍照上年度預算數編列。 2007,3405620100,190034000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,一般行政,司法支出,5.30.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費173,070千元,較上年度增列 法官助理3人之人事費、員工薪俸晉級差 額、退休離職儲金及全民健保保險費9,59 9千元。 2.基本行政工作維持費8,891千元,較上年 度增列公務車油料等經費160千元。 3.辦理司法行政業務費8,073千元,較上年 度減列辦公廳室整修等經費2,785千元。" 2007,3405621000,21063000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,審判業務,司法支出,5.30.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費6,831千元,較上 年度增列特約通譯報酬等經費1,394千元 。 2.辦理刑事案件業務經費7,264千元,較上 年度增列義務辯護律師酬金等經費738千 元。 3.辦理民事執行業務經費6,968千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費197千 元。" 2007,3405621200,4612000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,少年事件處理,司法支出,5.30.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費594千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費4,018 千元,與上年度同。" 2007,3405621400,199000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,5.30.4,"本年度預算數199千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2007,3405629000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,一般建築及設備,司法支出,5.30.5.1, 2007,3405629800,153000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,第一預備金,司法支出,5.30.6,仍照上年度預算數編列。 2007,3405630100,239449000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,一般行政,司法支出,5.31.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費216,092千元,較上年度增列 法官助理3人之人事費、員工薪俸晉級差 額、退休離職儲金及全民健保保險費4,27 4千元。 2.基本行政工作維持費10,793千元,較上年 度增列公務車油料等經費103千元。 3.辦理司法行政業務費12,564千元,較上年 度增列辦公廳室整修等經費33千元。" 2007,3405631000,25264000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,審判業務,司法支出,5.31.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費9,502千元,較上 年度增列特約通譯報酬等經費1,327千元 。 2.辦理刑事案件業務經費7,969千元,較上 年度減列刑事案件證人、鑑定人及通譯旅 費等經費190千元。 3.辦理民事執行業務經費7,793千元,較上 年度減列民事執行人員出外執行民事事件 旅費等經費636千元。" 2007,3405631200,4079000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,少年事件處理,司法支出,5.31.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費90千元,與上 年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費3,989 千元,與上年度同。" 2007,3405631400,537000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,5.31.4,"本年度預算數537千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2007,3405639000,1740000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣基隆地方法院,一般建築及設備,司法支出,5.31.5.1, 2007,3405639800,196000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,第一預備金,司法支出,5.31.6,仍照上年度預算數編列。 2007,3405640100,98577000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,一般行政,司法支出,5.32.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費86,152千元,較上年度增列法 官助理1人之人事費、員工薪俸晉級差額 、退休離職儲金及全民健保保險費5,266 千元。 2.基本行政工作維持費7,490千元,較上年 度增列公務車油料等經費112千元。 3.辦理司法行政業務費4,935千元,較上年 度增列電氣設施養護等經費1,012千元。" 2007,3405641000,4820000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,審判業務,司法支出,5.32.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費1,656千元,較上 年度增列特約通譯報酬等經費535千元。 2.辦理刑事案件業務經費1,756千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費113千 元。 3.辦理民事執行業務經費1,408千元,與上 年度同。" 2007,3405641200,634000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,少年事件處理,司法支出,5.32.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費68千元,與上 年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費566千 元,與上年度同。" 2007,3405641400,245000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,5.32.4,"本年度預算數245千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2007,3405649000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,一般建築及設備,司法支出,5.32.5.1, 2007,3405649800,89000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,第一預備金,司法支出,5.32.6,仍照上年度預算數編列。 2007,3405800100,153235000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年法院,一般行政,司法支出,5.33.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費135,848千元,較上年度核實 減列人事費1,360千元,增列法官助理1人 之人事費558千元,計淨減802千元。 2.基本行政工作維持費10,547千元,較上年 度增列辦公廳室電費等經費1,466千元。 3.辦理司法行政業務費6,840千元,較上年 度減列辦公廳室整修等經費1,174千元。" 2007,3405801200,20761000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年法院,少年事件處理,司法支出,5.33.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費6,785千元, 較上年度增列特約通譯報酬等經費442千 元。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費13,976 千元,與上年度同。" 2007,3405808500,45927000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,5.33.3,"興建家事法庭大樓計畫總經費原編264,950 千元,配合物價上漲增列物價指數調整款7, 107千元,合共272,057千元,分3年辦理,9 2及93年度已編列226,130千元,本年度續編 最後1年經費45,927千元。" 2007,3405809000,47453000,土地購置,司法院主管,臺灣高雄少年法院,一般建築及設備,司法支出,5.33.4.1, 2007,3405809800,966000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年法院,第一預備金,司法支出,5.33.5,仍照上年度預算數編列。 2007,3405900100,22514000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,一般行政,司法支出,5.34.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費20,785千元,較上年度核實減 列人事費746千元。 2.基本行政工作維持費863千元,較上年度 增列公務車油料等經費93千元。 3.辦理司法行政業務費866千元,較上年度 增列電腦設備養護等經費193千元。" 2007,3405901000,2094000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,審判業務,司法支出,5.34.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費451千元,較上年 度增列辦理公務送達郵資等經費253千元 。 2.辦理刑事案件業務經費1,643千元,較上 年度增列義務辯護律師酬金等經費296千 元。" 2007,3405909000,5433000,營建工程,司法院主管,福建高等法院金門分院,一般建築及設備,司法支出,5.34.3.1, 2007,3405909800,28000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,第一預備金,司法支出,5.34.4,仍照上年度預算數編列。 2007,3405910100,69184000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,一般行政,司法支出,5.35.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費60,316千元,較上年度增列法 官助理1人之人事費、員工薪俸晉級差額 、退休離職儲金及全民健保保險費3,130 千元。 2.基本行政工作維持費2,354千元,較上年 度增列公務車油料等經費81千元。 3.辦理司法行政業務費6,514千元,較上年 度增列辦公廳室整修等經費1,114千元。" 2007,3405911000,3514000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,審判業務,司法支出,5.35.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費1,023千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費315千 元。 2.辦理刑事案件業務經費1,896千元,較上 年度增列義務辯護律師酬金等經費208千 元。 3.辦理民事執行業務經費595千元,與上年 度同。" 2007,3405911200,679000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,少年事件處理,司法支出,5.35.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費148千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費531千 元,與上年度同。" 2007,3405911400,92000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,5.35.4,"本年度預算數92千元,係辦理公證及提存業 務經費,與上年度同。" 2007,3405919000,0,營建工程,司法院主管,福建金門地方法院,一般建築及設備,司法支出,5.35.5.1, 2007,3405919800,67000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,第一預備金,司法支出,5.35.6,仍照上年度預算數編列。 2007,3405930100,18902000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,一般行政,司法支出,5.36.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費14,678千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額、退休離職儲金及全民健 保保險費531千元。 2.基本行政工作維持費904千元,較上年度 增列公務車油料等經費45千元。 3.辦理司法行政業務費3,320千元,較上年 度增列辦公廳室整修等經費1,279千元。" 2007,3405931000,1297000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,審判業務,司法支出,5.36.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費408千元,較上年 度增列特約通譯報酬等經費197千元。 2.辦理刑事案件業務經費769千元,較上年 度增列法律圖書購置等經費13千元。 3.辦理民事執行業務經費120千元,與上年 度同。" 2007,3405931200,205000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,少年事件處理,司法支出,5.36.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費116千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費89千元 ,與上年度同。" 2007,3405931400,27000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,5.36.4,"本年度預算數27千元,係辦理公證及提存業 務經費,與上年度同。" 2007,3405939000,194000,其他設備,司法院主管,福建連江地方法院,一般建築及設備,司法支出,5.36.5.1, 2007,3405939800,28000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,第一預備金,司法支出,5.36.6,仍照上年度預算數編列。 2007,3506010100,392751000,無細項,考試院主管,考試院,一般行政,考試支出,6.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費 315,586千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 16,289千元。 2.基本行政工作維持費60,071千元,較上年 度減列辦公廳舍水電、空調設備維護等經 費 183千元,增列公務車油料費及辦公大 樓保險費等經費 373千元,計淨增 190千 元。 3.資訊業務17,094千元,較上年度減列應用 及檔案系統維護等經費 1,210千元。" 2007,3506011200,4931000,無細項,考試院主管,考試院,議事業務,考試支出,6.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.考銓議事業務 1,659千元,較上年度減列 業務聯繫通訊費等經費47千元。 2.考銓業務考察 3,272千元,較上年度減列 出國考察費用等31千元。" 2007,3506011300,2110000,無細項,考試院主管,考試院,法制業務,考試支出,6.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.法制作業及法規編譯 869千元,較上年度 減列購置影印機耗材等經費25千元。 2.訴願審議及督導 1,241千元,較上年度減 列專家學者出席費等經費34千元。" 2007,3506011400,20264000,無細項,考試院主管,考試院,施政業務及督導,考試支出,6.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.考試及訓練及(合)格證書管理製發業務 3 ,060千元,與上年度同。 2.考銓施政業務審查及督導 4,675千元,較 上年度減列辦理業務聯繫郵資及通訊等經 費 730千元,增列辦理國家考試博覽會等 經費 100千元,計淨減 630千元。 3.考銓及公務人力資源叢書編譯 4,895千元 ,較上年度減列編印施政編年錄等經費 1 35千元。 4.考試及格人員聯繫及施政成果宣導 1,500 千元,較上年度減列購置辦公文具用品經 費36千元,增列資料印製等經費 193千元 ,計淨增 157千元。 5.考銓研究發展 3,108千元,較上年度減列 委請專家辦理有關文官制度研究等經費93 千元。 6.國際文官制度學術交流 3,026千元,較上 年度減列專家學者出席費等經費62千元。" 2007,3506019800,1150000,無細項,考試院主管,考試院,第一預備金,考試支出,6.1.5,仍照上年度預算數編列。 2007,7706012100,5844000,無細項,考試院主管,考試院,退撫基金監理,退休撫卹業務支出,6.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費 4,445千元,較上年 度減列購置辦公文具用品等經費 151千元 ,增列車輛養護費22千元,計淨減 129千 元。 2.退撫基金稽查業務 1,399千元,較上年度 增列參加會計研究發展基金會等會費30千 元。" 2007,3506100100,289367000,無細項,考試院主管,考選部,一般行政,考試支出,6.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費269,539千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 16,120千元。 2.基本行政工作維持費19,828千元,較上年 度減列水電費、通訊費及資料印刷費等經 費1,157千元。" 2007,3506101000,529786000,無細項,考試院主管,考選部,考試業務,考試支出,6.2.2,"本年度預算數529,786千元,係辦理考試業 務所需經費,較上年度增列監場費、命題閱 卷費等試務經費94,369千元。" 2007,3506101400,25000000,試題研編及審查,考試院主管,考選部,考試業務研究改進,考試支出,6.2.3.1, 2007,3506109000,95326000,營建工程,考試院主管,考選部,一般建築及設備,考試支出,6.2.4.1, 2007,3506109800,784000,無細項,考試院主管,考選部,第一預備金,考試支出,6.2.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 2007,3506200100,396769000,無細項,考試院主管,銓敘部,一般行政,考試支出,6.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費 337,090千元,較上年度減列 工友1人之人事費等 757千元。 2.基本行政工作維持費25,982千元,較上年 度減列車輛油料費及養護費等 503千元。 3.資訊系統之使用及管理33,697千元,較上 年度增列辦理資通安全相關作業等經費 1 3,384千元。" 2007,3506200200,6803000,人事法制研究改進,考試院主管,銓敘部,人事法制及銓敘,考試支出,6.3.2.1, 2007,3506209800,817000,無細項,考試院主管,銓敘部,第一預備金,考試支出,6.3.3,仍照上年度預算數編列。 2007,6106200300,205829000,無細項,考試院主管,銓敘部,公務人員保險管理及監理,社會保險支出,6.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公務人員保險管理 672千元,較上年度減 列公保業務督導、協調等經費15千元。 2.公務人員保險監理 797千元,較上年度減 列資料印刷、郵資等經費16千元。 3.補助公教人員保險事務經費 204,360千元 ,與上年度同。" 2007,6306205800,81823000,無細項,考試院主管,銓敘部,早期退休公教人員生活困難照護金,福利服務支出,6.3.5,"本年度預算數 81,823千元,係對早期退休 公教人員生活特別困難者每年3節發給照護 金,較上年度減列12,170千元。" 2007,7606205300,16528288000,無細項,考試院主管,銓敘部,公務人員退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,6.3.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公務人員退休給付15,563,210千元,較上 年度增列退休給付1,605,440千元。 2.公務人員撫卹給付 412,200千元,較上年 度增列撫卹給付 4,868千元。 3.公務人員殮葬補助34,820千元,與上年度 同。 4.政務人員退職酬勞金給付 444,409千元, 較上年度減列退職酬勞金24,440千元。 5.公(政)務人員因公傷殘死亡慰問金17,997 千元,與上年度同。 6.新增撥補政務人員退撫基金不足經費55,6 52千元。" 2007,7706200600,3037000,公務人員退休撫卹管理,考試院主管,銓敘部,退休撫卹業務,退休撫卹業務支出,6.3.7.1, 2007,3506300100,114832000,無細項,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,一般行政,考試支出,6.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費 101,327千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費 2,413千元。 2.基本行政工作維持費13,505千元,較上年 度減列水電費及通訊費等經費 1,120千元 。" 2007,3506301100,2874000,保障業務,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,保障暨培訓,考試支出,6.4.2.1, 2007,3506309800,500000,無細項,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,第一預備金,考試支出,6.4.3,仍照上年度預算數編列。 2007,3506400100,119029000,無細項,考試院主管,國家文官培訓所,一般行政,考試支出,6.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費77,311千元,較上年度增列退 休離職儲金等經費708千元。 2.基本行政工作維持費26,754千元,較上年 度減列辦公廳舍維修、消防安全設備及監 視器等經費5,279千元,增列與亞洲培訓 機構研習合作交流等經費307千元,計淨 減4,972千元。 3.資訊管理業務14,964千元,較上年度減列 知識管理系統平台維護及購置資通安全系 統等經費2,444千元。" 2007,3506401100,128048000,無細項,考試院主管,國家文官培訓所,國家文官培訓業務,考試支出,6.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公務人員考試錄取人員訓練41,602千元, 較上年度減列地方特考錄取人員訓練等經 費3,987千元,增列高普初考錄取人員訓 練等經費1,336千元,計淨減2,651千元。 2.公務人員晉升官等訓練78,774千元,較上 年度減列薦任晉升簡任訓練及委託辦理警 佐晉升警正訓練等經費2,919千元,增列 委任晉升薦任訓練及委託辦理交通事業人 員員級晉升高員級訓練等經費1,149千元 ,計淨減1,770千元。 3.公務人員訓練之國際交流1,694千元,較 上年度減列委託辦理選派訓練成績優秀人 員赴國外研習或觀摩等經費1,113千元, 增列辦理「公務人員國際新趨論壇」及參 與國際訓練組織活動會議等經費772千元 ,計淨減341千元。 4.公務人員訓練相關圖書資訊之蒐集分析及 服務5,978千元,較上年度減列辦理導讀 會及全國讀書會總會觀摩活動等經費122 千元。" 2007,3506409000,90171000,營建工程,考試院主管,國家文官培訓所,一般建築及設備,考試支出,6.5.3.1, 2007,3506409800,540000,無細項,考試院主管,國家文官培訓所,第一預備金,考試支出,6.5.4,仍照上年度預算數編列。 2007,3607010100,634087000,無細項,監察院主管,監察院,一般行政,監察支出,7.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ 1.人員維持費578,430千元,較上年度增列 警勤人員超勤加班費2,592千元。 2.基本行政工作維持費50,290千元,較上年 度減列警勤人員超勤加班費2,592千元, 增列水電費等390千元,計淨減2,202千元 。 3.資訊管理5,367千元,較上年度增列資訊 服務費等經費93千元。" 2007,3607010300,11291000,無細項,監察院主管,監察院,議事業務,監察支出,7.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.議事行政7,832千元,較上年度減列速記 人員工作費等經費200千元。 2.國際監察事務活動3,459千元,較上年度 增列國外旅費等經費560千元。" 2007,3607010900,25218000,無細項,監察院主管,監察院,調查巡察業務,監察支出,7.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.調查巡察業務23,045千元,較上年度減列 印製監察實錄等經費38千元。 2.委員國外考察2,173千元,較上年度減列 國外旅費788千元。" 2007,3607011200,17088000,無細項,監察院主管,監察院,財產申報業務,監察支出,7.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公職人員財產申報8,088千元,較上年度 減列通訊費等17千元。 2.政治獻金申報9,000千元,較上年度減列 媒體廣告費等1,000千元。" 2007,3607019000,5702000,營建工程,監察院主管,監察院,一般建築及設備,監察支出,7.1.5.1, 2007,3607019800,922000,無細項,監察院主管,監察院,第一預備金,監察支出,7.1.6,仍照上年度預算數編列。 2007,3607100100,1077837000,無細項,監察院主管,審計部,一般行政,監察支出,7.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,011,744千元,較上年度核 實減列人事費9,971千元及福利互助結算 金等1,496千元,增列職員4人之人事費2, 736千元及員工薪俸晉級差額等經費10,49 2千元,計淨增1,761千元。 2.基本行政工作維持費55,146千元,較上年 度減列房屋建築養護費、設施及機械設備 養護費等1,326千元。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修10,947 千元,較上年度增列汰換檔案櫃等事務設 備及辦公廳舍整修等經費793千元。" 2007,3607101000,31471000,無細項,監察院主管,審計部,中央政府審計,監察支出,7.2.2,"本年度預算數31,471千元,係執行審計工作 所需之文具用品及出差旅費等,較上年度增 列財務收支抽查旅費等693千元。" 2007,3607102000,16877000,無細項,監察院主管,審計部,縣市地方審計,監察支出,7.2.3,"本年度預算數16,877千元,係執行縣市地方 審計工作所需之文具用品及出差旅費等,較 上年度減列文具用品等經費395千元。" 2007,3607109000,214370000,營建工程,監察院主管,審計部,一般建築及設備,監察支出,7.2.4.1, 2007,3607109800,3375000,無細項,監察院主管,審計部,第一預備金,監察支出,7.2.5,仍照上年度預算數編列。 2007,3607600100,82544000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,一般行政,監察支出,7.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費65,208千元,較上年度減列福 利互助結算金等565千元,增列員工薪俸 晉級差額等經費699千元,計淨增134千元 。 2.基本行政工作維持費4,014千元,較上年 度減列文具用品等經費241千元,增列員 工訓練費等156千元,計淨減85千元。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修13,322 千元,較上年度減列電話交換機設備400 千元,增列辦公大樓外牆整修等經費12,8 79千元,計淨增12,479千元。" 2007,3607601000,2021000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,審計業務,監察支出,7.3.2,"本年度預算數2,021千元,係執行審計工作 所需之文具用品及出差旅費等,與上年度同 。" 2007,3607609800,136000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,第一預備金,監察支出,7.3.3,仍照上年度預算數編列。 2007,3607700100,63386000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,一般行政,監察支出,7.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費59,322千元,較上年度減列福 利互助結算金538千元,增列員工薪俸晉 級差額等經費643千元,計淨增105千元。 2.基本行政工作維持費3,198千元,較上年 度減列設施及機械設備養護費等3千元。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修866千 元,較上年度增列購置電腦軟體等經費12 4千元。" 2007,3607701000,1398000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,審計業務,監察支出,7.4.2,"本年度預算數1,398千元,係執行審計工作 所需之文具用品及出差旅費等,較上年度減 列文具用品等經費62千元。" 2007,3607709000,171070000,營建工程,監察院主管,審計部高雄市審計處,一般建築及設備,監察支出,7.4.3.1, 2007,3607709800,102000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,第一預備金,監察支出,7.4.4,仍照上年度預算數編列。 2007,3708010100,1098136000,無細項,內政部主管,內政部,一般行政,民政支出,8.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費974,877千元,較上年度核實 減列人事費8,000千元。 2.基本行政工作維持費114,583千元,較上 年度減列辦公室相關水電費及退休人員三 節慰問金等經費9,217千元,增列汰購設 備等經費3,809千元,計淨減5,408千元。 3.統計業務專案計畫經費8,676千元,較上 年度減列辦理內政統計資料庫計畫等經費 855千元,增列辦理社會福利各項調查計 畫經費923千元,計淨增68千元。" 2007,3708011000,240318000,無細項,內政部主管,內政部,民政業務,民政支出,8.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.地方自治督導經費3,452千元,較上年度 減列研修地方制度法規等經費614千元, 增列表揚資深績優民意代表等經費255千 元,計淨減359千元。 2.公民參政暨政黨政治經費2,980千元,較 上年度減列考察選舉制度改革經過及實施 成效等經費174千元。 3.加強宣導實踐禮儀規範經費9,372千元, 較上年度減列國民禮儀範例書刊編印及宣 導活動等經費1,610千元,增列補助法人 團體辦理禮制研究等經費911千元,計淨 減699千元。 4.政黨審議業務經費1,127千元,較上年度 減列考察政黨組織運作法律規範等經費78 8千元。 5.宗教事務推動及發展經費12,370千元,較 上年度減列辦理寺廟教堂表揚大會等經費 596千元,增列建置宗教組織登錄查詢系 統等經費4,109千元,計淨增3,513千元。 6.地方行政工作經費55,167千元,較上年度 減列補助苗栗縣政中心遷建工程等經費30 4,111千元。 7.協助民間各界辦理國家重大慶典50,000千 元,較上年度增列18,459千元。 8.新增辦理殯葬管理計畫經費105,850千元 。" 2007,3708011500,91035000,無細項,內政部主管,內政部,戶政業務,民政支出,8.1.3,"本年度預算數內容與上年度之比較如下: 1.督導改進戶籍行政經費2,248千元,與上 年度同。 2.加強改進國籍行政經費568千元,較上年 度減列國籍政策與法規制度考察經費183 千元。 3.辦理戶籍人口統計經費1,776千元,較上 年度減列婚育策略先期研究經費1,576千 元。 4.推行人口政策經費3,321千元,較上年度 增列考察人口政策暨其實務運作經費183 千元。 5.戶役政資訊作業及管理經費81,684千元, 較上年度增列戶役政資訊系統安全稽核管 理等經費4,600千元。 6.戶政人員之培訓經費1,438千元,與上年 度同。" 2007,3708012500,525793000,測量及方域,內政部主管,內政部,地政業務,民政支出,8.1.4.1, 2007,3708013000,468968000,無細項,內政部主管,內政部,內政資訊業務,民政支出,8.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動內政資訊系統經費62,205千元,較上 年度增列建置資訊安全作業環境及電腦機 房搬遷改善工程等經費12,351千元。 2.自然人憑證發證計畫總經費360,579千元 ,分6年辦理,除91至95年度已編列310,5 79千元外,本年度續編列最後1年經費50, 000千元,較上年度減列2,000千元。 3.行政資訊系統開發及維護處理經費26,763 千元,較上年度增列建置全國愛心關懷入 口網站等經費15,237千元。 4.國土資訊系統計畫經費330,000千元,較 上年度減列台灣地區基本圖修測等經費51 ,199千元。" 2007,3708019000,0,營建工程,內政部主管,內政部,一般建築及設備,民政支出,8.1.6.1, 2007,3708019800,28603000,無細項,內政部主管,內政部,第一預備金,民政支出,8.1.7,仍照上年度預算數編列。 2007,6108013700,28501927000,無細項,內政部主管,內政部,社會保險業務,社會保險支出,8.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.社會保險之研究規劃經費1,300千元,較 上年度增列各國國民年金制度改革與評估 研究等經費550千元。 2.農民保險業務經費23,682,779千元,較上 年度減列彌補農保虧損等經費2,347,971 千元。 3.農民保險監理業務經費2,539千元,較上 年度減列兼職審查費等149千元。 4.低收入戶健康保險業務經費2,002,167千 元,較上年度增列低收入戶門診及住院部 分負擔等經費530,167千元。 5.中重度身心障礙者及70歲以上中低收入老 人健康保險業務經費2,767,014千元,較 上年度增列中重度身心障礙者參加全民健 康保險等經費148,970千元。 6.辦理國民年金籌備工作經費46,128千元, 與上年度同。" 2007,6208013800,501000000,無細項,內政部主管,內政部,社會救助業務,社會救助支出,8.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.督導辦理各項救助工作經費58,000千元, 較上年度減列資訊系統維護費等3,824千 元。 2.辦理低收入戶健保病患住院膳食費濟助業 務經費148,000千元,較上年度增列住院 膳食等經費6,493千元。 3.新增辦理急難救助工作經費95,000千元。 4.新增辦理小康計畫精神病患收治經費200, 000千元。" 2007,6308013500,98621000,無細項,內政部主管,內政部,社會行政業務,福利服務支出,8.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.健全人民團體組織及推行改善社會風氣經 費57,393千元,較上年度增列7,716千元 。 2.健全職業團體組織經費10,372千元,較上 年度減列研討、宣導等經費1,045千元, 增列建置勸募管理資訊系統等經費1,500 千元,計淨增455千元。 3.健全合作社場組織經費16,170千元,較上 年度減列編印法令彙編等經費6,940千元 。 4.強化合作事業輔導經費13,430千元,較上 年度減列補助辦理座談研討觀摩等經費2, 171千元,增列委託會計師稽核儲蓄互助 社經費1,500千元,計淨減671千元。 5.輔導社會福利慈善事業基金會健全發展業 務經費1,256千元,較上年度減列建置管 理資訊系統等經費1,800千元。" 2007,6308013600,33790520000,無細項,內政部主管,內政部,社會福利服務業務,福利服務支出,8.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推展社會福利綜合工作經費25,842千元, 較上年度減列辦理研習及印刷品等經費4, 186千元。 2.推展婦女福利服務經費130,987千元,較 上年度增列拍攝台灣婦女運動史續篇等經 費4,368千元。 3.推展老人福利服務經費1,706,871千元, 較上年度增列設置社區照顧關懷據點及辦 理居家服務等經費356,401千元。 4.推展社區發展工作經費86,200千元,較上 年度增列辦理社區精神倫理建設、凝聚社 區共識等經費27,651千元。 5.規劃建立社會工作專業經費11,858千元, 較上年度減列辦理社會工作員研習座談等 經費1,228千元。 6.推展身心障礙者福利服務經費1,342,177 千元,較上年度減列辦理身心障礙福利人 員培訓、協助機構設置及設備充實等經費 56,937千元,增列建置疑似身心障礙者通 報系統、生涯轉銜個案服務管理系統、提 升身心障礙福利機構服務品質及委託收容 等經費82,946千元,計淨增26,009千元。 7.建立社會福利志願服務制度經費63,465千 元,較上年度減列辦理改善社區照顧質量 計畫等經費3,504千元,增列擴充志願服 務資訊系統經費2,500千元,計淨減1,004 千元。 8.辦理社會役業務經費7,100千元,較上年 度減列役籍管理及觀摩等經費1,210千元 。 9.推展家庭暴力、性侵害及性騷擾防治業務 經費236,990千元,較上年度減列資訊系 統軟體擴充等經費12,604千元,增列辦理 各項訓練及113婦幼保護專線集中接線等 經費108,446千元,計淨增95,842千元。 10.發放敬老福利生活津貼業務經費29,769, 137千元,較上年度伸算增列津貼2,362,4 31千元。 11.新增補助所屬社會福利機構辦理收容教 養業務經費409,893千元。" 2007,6308013900,0,北區老人安養工作,內政部主管,內政部,社會福利設施管理與建設,福利服務支出,8.1.12.1, 2007,3708020100,472367000,無細項,內政部主管,內政部土地測量局,一般行政,民政支出,8.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費465,067千元,較上年度減列 職員3人、技工11人之人事費8,211千元。 2.基本行政工作維持費7,300千元,較上年 度減列辦公室相關水電費等1,185千元, 增列汰換電話總機系統1,030千元,計淨 減155千元。" 2007,3708020200,533009000,無細項,內政部主管,內政部土地測量局,土地測量,民政支出,8.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.地籍圖重測計畫總經費4,347,595千元, 分9年辦理,除95年度已編列356,635千元 外,本年度續編第2年經費366,420千元, 較上年度增列9,785千元。 2.臺閩地區三等控制點管理維護計畫經費14 ,740千元,較上年度減列購置測量儀器設 備等經費2,638千元。 3.資料供應及受託測量經費29,756千元,較 上年度減列辦理都市計畫樁清理與補建工 作等經費1,884千元。 4.測繪資訊管理經費1,390千元,較上年度 減列測繪資訊設備維護等經費289千元。 5.測繪技術與應用計畫經費3,843千元,較 上年度增列購置測量儀器等經費15千元。 6.測繪科技發展計畫經費20,860千元,較上 年度增列辦理全球導航衛星系統資料聯合 處理、台灣本島與離島地區高程系統聯測 及潮間帶基本地形技術發展業務等經費3, 357千元。 7.國土測繪資料整合96,000千元,較上年度 淨增51,400千元,包括: (1)國土測繪資訊整合流通系統建置計畫 總經費501,190千元,分5年辦理,除95 年度已編列44,600千元外,本年度續編 第2年經費38,000千元,較上年度減列6 ,600千元。 (2)圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫 地形圖套疊計畫總經費530,000千元, 分5年辦理,本年度編列第1年經費28,0 00千元。 (3)新增辦理臺灣地區通用版電子地圖試 辦計畫30,000千元。" 2007,3708030100,139386000,無細項,內政部主管,內政部土地重劃工程局,一般行政,民政支出,8.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費131,165千元,較上年度減列 技工4人、工友1人之人事費2,899千元。 2.基本行政工作維持費8,221千元,較上年 度減列車輛租金等1,200千元。" 2007,3708030200,281502000,無細項,內政部主管,內政部土地重劃工程局,土地開發,民政支出,8.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.規劃設計監工業務7,002千元,較上年度 增列資訊服務費等719千元。 2.農村社區土地重劃四年示範計畫總經費88 5,424千元,分4年度辦理,除94至95年度 已編列386,600千元外,本年度續編第3年 經費274,500千元,較上年度減列13,500 千元。" 2007,3708039800,180000,無細項,內政部主管,內政部土地重劃工程局,第一預備金,民政支出,8.3.3,本年度編列第一預備金如列數。 2007,5608112000,569344000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,公園規劃業務,農業支出,8.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.督導國家公園建設計畫之推動及宣導經費 12,799千元,較上年度增列國家公園環境 景觀規劃設計輔導團專業服務等經費3,47 0千元。 2.蒐集並編譯有關國家公園法規及資料經費 500千元,較上年度增列200千元。 3.都會公園管理與維護經費41,945千元,與 上年度同。 4.都會公園開發業務經費466,700千元,較 上年度減列購置高雄都會公園園區內土地 經費20,000千元,增列辦理台南都會公園 開發計畫經費10,800千元,計淨減9,200 千元。 5.東沙海域資源調查及經營管理計畫經費47 ,400千元,較上年度減列經營管理及解說 教育經費2,260千元,增列公共設施、景 觀據點之整建改善計畫等經費17,710千元 ,計淨增15,450千元。 6.上年度辦理推動台灣地區公園綠地計畫預 算業已編竣,所列500千元如數減列。" 2007,5608113000,463016000,墾丁國家公園經營管理,內政部主管,營建署及所屬,國家公園經營管理,農業支出,8.4.2.1, 2007,5708110100,1072970000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,一般行政,工業支出,8.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下﹕ 1.人員維持費962,331千元,較上年度減列 職員64人、聘用2人、約僱1人、技工1人 之人事費28,751千元。 2.基本行政工作維持費63,514千元,較上年 度減列營造業經濟概況及薪資調查統計及 雜項設備等經費3,215千元。 3.營建資訊系統開發管理與維護經費47,125 千元,較上年度減列電腦耗材管理及全國 建築管理資訊系統建置等經費2,948千元 ,增列行政資訊系統更新、人事及薪資管 理系統更新、個人電腦租賃等經費6,690 千元,計淨增3,742千元。" 2007,5708111000,8606542000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,營建業務,工業支出,8.4.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理國土、海岸地區及土資場等計畫之研 擬審議、規劃管理經費34,168千元,較上 年度減列委託辦理非都市土地開發許可審 議作業經費1,200千元、台灣地區土資場 及營建餘土資訊系統建置經費3,000千元 、海岸生態復育及環境景觀改善經費1,50 0千元,增列委託辦理近岸海域資源與使 用調查及整體規劃等研究計畫經費4,000 千元、非都市土地使用分區檢討補助經費 2,000千元及擴大辦理非都市土地開發許 可法令講習經費200千元,計淨增500千元 。 2.都市計畫法規研擬、案件審議及都市開發 建設經費241,275千元,較上年度增列闢 建二二八國家級紀念公園經費13,000千元 ,督導各直轄市及縣市政府或自行辦理更 新地區相關作業、都市更新投資意向及招 商說明會等經費5,000千元,推動辦理都 市更新示範計畫等經費83,216千元,合共 增列101,216千元。 3.國民住宅計畫、住宅政策之推動及建築開 發經理業輔導管理經費36,414千元,較上 年度減列九二一重建感恩紀念工程相關經 費4,000千元,建置住宅補貼資格查核及 評點系統經費340千元,增列補助縣市政 府辦理國宅管理維護轉型為公寓大廈管理 維護業務所需經費2,000千元,計淨減2,3 40千元。 4.推動建築許可、施工管理及使用維護等工 作經費105,597千元,較上年度減列辦理 全國廣告物管理改善方案經費2,000千元 ,增列綠建築相關工作經費29,500千元, 辦理營建廢棄混凝土再利用管理申報制度 等經費900千元,推動營建資源回收再利 用制度工作經費1,450千元,計淨增29,85 0千元。 5.辦理建築師、營造業管理與輔導工作計畫 經費7,409千元,與上年度同。 6.維護公共安全方案與公寓大廈及社區管理 經費72,284千元,較上年度減列建築物實 施耐震能力評估及補強方案經費44,000千 元,增列辦理九二一震災重建延續工作經 費9,689千元,計淨減34,311千元。 7.辦理公共設施業務及推動營建科技業務經 費521,850千元,較上年度減列營建知識 管理系統及取得既成道路試辦計畫等經費 1,001,057千元。 8.市區道路、共同管道及下水道等業務管理 經費3,530千元,較上年度增列下水道業 務督導、研討等經費200千元。 9.辦理振興建築投資業及減輕購屋者利息負 擔措施經費5,030,932千元,較上年度淨 減573,380千元,包括: (1)辦理林肯大郡全毀受災戶購宅貸款專 案利息補貼經費4,760千元,較上年度 減列1,848千元。 (2)辦理振興建築投資業措施利息補貼經 費518,630千元,較上年度減列97,488 千元。 (3)辦理健全房地產市場措施購屋貸款利 息補貼經費4,187,345千元,較上年度 減列613,641千元。 (4)辦理三三三安家專案青年購屋貸款利 息補貼經費314,750千元,較上年度增 列134,650千元。 (5)辦理九二一原購屋貸款借款人負擔之 利息差額補貼經費5,447千元,較上年 度增列4,947千元。 10.辦理都市計畫與營建行政經費24,083千 元,較上年度增列220千元。 11.創造台灣城鄉風貌示範計畫經費2,529,0 00千元,較上年度增列辦理新莊中央合署 辦公大樓新建計畫先期規劃設計經費20,0 00千元、補助地方政府辦理城鎮地貌改造 計畫等經費345,861千元,合共增列365,8 61千元。" 2007,5708112100,137469000,國土及都市規劃業務,內政部主管,營建署及所屬,國土規劃、新生地開發及重機械救災,工業支出,8.4.5.1, 2007,5708119000,1400000,營建工程,內政部主管,營建署及所屬,一般建築及設備,工業支出,8.4.6.1, 2007,5708119800,3176000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,第一預備金,工業支出,8.4.7,仍照上年度預算數編列。 2007,5808115500,10148511000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,道路建設及養護,交通支出,8.4.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.生活圈道路系統建設計畫經費7,122,700 千元,較上年度增列1,500,051千元。 2.市區道路建設發展及研究考核經費27,911 千元,較上年度減列5,000千元。 3.台北都會區快速道路系統整體發展計畫經 費2,000,000千元,較上年度增列1,000,0 00千元。 4.台灣地區高速公路交流道聯絡道現況檢討 及改善計畫經費303,100千元,較上年度 增列261,100千元。 5.東西向快速公路交流道聯絡道改善計畫經 費184,800千元,較上年度增列181,548千 元。 6.桃園航空城客運園區聯外道路計畫經費10 ,000千元,較上年度增列7,600千元。 7.既有市區道路景觀與人行環境改善計畫經 費500,000千元,較上年度增列250,000千 元。 8.上年度辦理第二高速公路後續交流道聯絡 道改善計畫預算業已編竣,所列585,000 千元如數減列。" 2007,7108114000,4198862000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,下水道管理業務,環境保護支出,8.4.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.污水下水道建設計畫政府自辦系統經費2, 867,191千元,較上年度減列800,389千元 。 2.促進民間參與污水下水道系統建設計畫經 費1,329,673千元,較上年度淨增1,197,2 53千元,包括: (1)辦理各系統之先期規劃經費43,115千 元,較上年度減列66,515千元。 (2)補助縣(市)政府辦理各系統之申請 道路挖掘費、管線遷移、管線用地償金 、用地取得等政府應配合事項經費1,28 6,558千元,較上年度增列1,263,768千 元。 3.推動下水道工程作業經費1,998千元,與 上年度同。" 2007,7308118100,2186800000,營建建設基金,內政部主管,營建署及所屬,非營業特種基金,社區發展支出,8.4.10.1, 2007,3708210100,11859062000,無細項,內政部主管,警政署,一般行政,民政支出,8.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費11,775,508千元,較上年度增 列警察220人之人事費、維安特勤隊人員 危險加給、員工薪俸晉級差額及退休離職 儲金等經費455,510千元。 2.基本行政工作維持費83,554千元,較上年 度減列印刷、公務車輛油料及未經銓敘退 休人員優惠存款利息差額補貼等經費5,25 2千元。" 2007,3708211000,1194252000,無細項,內政部主管,警政署,警政業務,民政支出,8.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.強化警備應變措施及維護社會治安經費26 5,508千元,較上年度減列派員赴美國學 習反恐新知及打擊技巧等經費16,439千元 ,增列辦理第7屆立法委員選舉治安維護 經費109,680千元,計淨增93,241千元。 2.交通安全維護及交通秩序規劃經費20,044 千元,較上年度減列辦理各項專業訓練班 經費及派員出國研習交通執法技能國外旅 費等經費3,157千元。 3.端正警察風紀及強化各警察單位內部管理 經費182,421千元,較上年度核實減列警 察人員危勞職務降齡命令退休特別給付金 、警察人員因公傷殘、殉職慰問金、醫療 照護及子女教養金等經費58,054千元。 4.外事管理及促進國際警察合作經費11,456 千元,較上年度減列公務英語及其他外國 語文訓練等經費738千元。 5.加強機場及商港貨櫃安全檢查業務經費10 ,432千元,較上年度減列機場、商港貨櫃 安檢諮詢工作獎金等經費896千元。 6.警察業務管理經費490,575千元,較上年 度減列子彈、員警服裝費及辦理推動社區 治安計畫等經費22,158千元,增列台北警 光會館水電費及環境清潔等管理經費2,88 8千元,計淨減19,270千元。 7.加強警察教育訓練業務經費135,305千元 ,較上年度減列特殊任務警力集中訓練及 幹部、員警常年訓練、心理輔導等經費5, 922千元,增列新進人員選訓預備軍官軍 事基礎訓練經費16,323千元,計淨增10,4 01千元。 8.電子處理警政資料經費78,511千元,較上 年度增列電腦大量儲存設備租金及辦理社 會安全保障計畫等經費7,145千元。" 2007,3708211200,356629000,無細項,內政部主管,警政署,警務管理,民政支出,8.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.警察電訊所辦理有線及無線電訊電路工作 經費142,904千元,較上年度淨減10,711 千元,包括: (1)辦理有線及無線電訊電路行政管理及 業務工作經費118,879千元,較上年度 減列未經銓敘退休人員優惠存款利息差 額補貼、派員赴國外學習環島通訊平台 操作訓練等經費9,290千元,增列通訊 費及公務車輛油料費等經費1,580千元 ,計淨減7,710千元。 (2)遷建新竹分所總工程費25,841千元, 分2年辦理,95年度已編列11,576千元 ,本年度續編最後1年經費14,265千元 ,較上年度增列2,689千元。 (3)購置專屬頻段微波機、中小容量載波 機及液晶投影機等設備經費9,760千元 。 (4)上年度埋設管線地下化工程及汰購展 頻微波機、冷氣機等預算業已編竣,所 列15,450千元如數減列。 2.警察機械修理廠辦理警用武器與車輛維修 及零組件製造業務經費9,700千元,較上 年度減列加班值班費、辦公用品及旅費等 275千元,修車用快速充電機、電動頂高 機及勤務車1輛等經費980千元,增列修車 用高壓空壓機、檔案庫房用腳鋼鐵架等設 備經費430千元,計淨減825千元。 3.警察廣播電臺辦理廣播業務工作經費73,4 67千元,較上年度減列超時加班費、廣播 使用執照費及環境清潔等2,987千元,增 列通訊費、演出費、鐵塔及發射機等養護 費等13,428千元,汰購真空管、數位調頻 立體產生器等設備經費4,143千元,計淨 增14,584千元。 4.民防防情指揮管制所辦理防情管制業務及 通信設施工作經費20,686千元,較上年度 減列中央遙控警報系統主控台及中繼站電 子零組件等852千元,中型工程車1輛及冷 氣機等設備經費1,265千元,增列退休人 員三節慰問金等78千元,汰換通訊車1輛 及通信綜合測試儀等設備經費2,690千元 ,計淨增651千元。 5.鐵路警察局辦理鐵路治安維護工作經費48 ,564千元,較上年度減列未經銓敘退休人 員優惠存款利息差額補貼、數據線路通訊 費、設施及機械設備養護費等1,019千元 ,無線電轉播機用不斷電設備、偵訊室錄 影音設備及中型警備車1輛、巡邏車2輛等 設備經費5,202千元,增列加班值班費及 公務車輛油料費等2,874千元,汰換中型 警備車1輛,巡邏車4輛等設備經費8,307 千元,計淨增4,960千元。 6.高雄港務警察局辦理高雄港區治安維護工 作經費9,592千元,較上年度減列獎金、 加班費及三節慰問金等209千元,增列水 電費及房屋修繕費等208千元,計淨減1千 元。 7.台中港務警察局辦理台中港及麥寮工業專 用港港區治安維護工作經費6,602千元, 較上年度減列通訊費及環境清潔費等547 千元,數位錄音及錄影等設備經費168千 元,增列汰換巡邏車1輛及冷氣機等設備 經費910千元,計淨增195千元。 8.基隆港務警察局辦理基隆港區治安維護工 作經費4,721千元,較上年度減列超時加 班費等105千元,增列水電費及印刷等經 費136千元,計淨增31千元。 9.花蓮港務警察局辦理花蓮港及和平工業專 用港港區治安維護工作經費5,177千元, 較上年度減列加班值班費、水電費及通訊 費等405千元,逆滲透飲水機等設備經費2 00千元,增列車輛及影印機等辦公器具養 護費、退休人員三節慰問金等41千元,汰 購冷氣機、照相機等設備經費220千元, 計淨減344千元。 10.國家公園警察大隊辦理國家公園園區治 安維護工作經費35,216千元,較上年度減 列教育訓練經費、電話及郵資匯費等經費 955千元,汰換巡邏車4輛、機車14輛及傳 真機等設備經費4,877千元,增列汰換巡 邏車2輛及影印機等設備經費2,386千元, 計淨減3,446千元。" 2007,3708211300,766429000,無細項,內政部主管,警政署,保安警察業務,民政支出,8.5.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.保安警察第一總隊辦理派遣、訓練、警戒 及秩序維護業務等經費192,165千元,較 上年度減列專題演講等講座鐘點費、員警 服裝費及未經銓敘退休人員優惠存款利息 差額補貼等經費8,771千元,石牌營區各 大樓安全消防改善、室內靶場冷卻水塔更 新工程及汰購中型警備車2輛、維安特勤 隊應勤裝備等經費21,745千元,增列職務 宿舍購地款、三峽營區浴廁隔間、柏油路 面鋪設工程、汰購中型警備車2輛及傳真 機等設備經費25,165千元,計淨減5,351 千元。 2.保安警察第三總隊辦理貨櫃安全檢查業務 經費75,474千元,較上年度減列獎金、公 務車輛養護費及未經銓敘退休人員優惠存 款利息差額補貼等1,955千元,廳舍外牆 整修及汰購偵防車4輛、偵訊室監控系統 等設備經費11,016千元,增列放置機動式 檢查儀土地租金109千元,興建機動式檢 查儀儲置場、汰換勤務車1輛、刑事偵查 車2輛及檔案移動櫃等設備經費13,310千 元,計淨增448千元。 3.保安警察第四總隊辦理警力派遣、訓練、 警戒及秩序維護業務等經費84,484千元, 較上年度減列加班值班費、水電費及未經 銓敘退休人員優惠存款利息差額補貼等經 費1,104千元,汰換中型警備車2輛、勤務 車1輛、影印機等設備經費7,998千元,增 列興建靶場工程、行政大樓籃球場改善工 程、汰換勤務車1輛及訓練教室用投影機 、多媒體講桌等經費38,033千元,計淨增 28,931千元。 4.保安警察第五總隊辦理警力派遣、訓練、 警戒及秩序維護業務等經費89,813千元, 較上年度減列加班值班費、教育訓練費及 國外旅費等經費2,078千元,整建勤務宿 舍及汰換大型警備車1輛、機車10輛及傳 真機等設備經費25,790千元,增列未經銓 敘退休人員優惠存款利息差額補貼及一般 事務費等2,643千元,整建餐廳廚房、高 壓線路地下化工程、汰換勤務車1輛及冷 氣機等設備經費30,150千元,計淨增4,92 5千元。 5.保安警察第六總隊辦理首長安全警衛及中 央憲政機關駐衛業務等經費308,658千元 ,較上年度淨增137,711千元,包括: (1)安全警衛及中央警衛勤務行政管理及 業務工作經費112,410千元,較上年度 減列加班值班費、印刷及水電費等經費 2,790千元。 (2)興建廳舍(含靶場)工程,總經費559 ,140千元,分4年辦理,94至95年度已 編列49,460千元,本年度續編第3年經 費180,148千元,較上年度增列132,688 千元。 (3)汰購警衛車6輛、中型警備車1輛、影 印機及槍櫃等設備經費16,100千元。 (4)上年度汰換中型警備車2輛、巡邏車1 輛、機車6輛、冷氣機及無線電櫃等預 算業已編竣,所列8,287千元如數減列 。 6.臺灣保安警察總隊辦理維護派駐機構之安 全經費 11,908千元,較上年度減列加班 值班費及印刷等經費142千元,多軌數位 錄音系統、影印機等設備經費530千元, 增列未經銓敘退休人員優惠存款利息差額 補貼71千元,汰購勤務車1輛及數位攝相 機等設備經費1,180千元,計淨增579千元 。 7.保安警察第二總隊第一大隊辦理查緝盜版 、仿冒、保護智慧財產權業務經費3,927 千元,較上年度減列員警服裝費及環境清 潔等經費407千元,增列加班值班費15千 元,計淨減392千元。" 2007,3708219000,71862000,營建工程,內政部主管,警政署,一般建築及設備,民政支出,8.5.5.1, 2007,3708219800,45000000,無細項,內政部主管,警政署,第一預備金,民政支出,8.5.6,仍照上年度預算數編列。 2007,3708240100,1907167000,無細項,內政部主管,警政署國道公路警察局,一般行政,民政支出,8.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,845,256千元,較上年度核 實增列人事費90,463千元。 2.基本行政工作維持費61,911千元,較上年 度減列車輛保險費等339千元,增列偵防 車及刑事偵查車等特種車輛補繳稅款15,7 34千元,計淨增15,395千元。" 2007,3708241000,176011000,無細項,內政部主管,警政署國道公路警察局,公路警察業務,民政支出,8.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.維持交通秩序及安全經費175,451千元, 較上年度減列郵寄違規單郵資等4,686千 元,增列巡邏車油料費5,082千元,計淨 增396千元。 2.義勇警察組訓工作費560千元,較上年度 減列義警訓練教材等經費67千元。" 2007,3708249000,6500000,營建工程,內政部主管,警政署國道公路警察局,一般建築及設備,民政支出,8.6.3.1, 2007,3708249800,1470000,無細項,內政部主管,警政署國道公路警察局,第一預備金,民政支出,8.6.4,仍照上年度預算數編列。 2007,3708260100,1330239000,無細項,內政部主管,警政署刑事警察局,一般行政,民政支出,8.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,201,161千元,較上年度減 列約僱員額精簡2人之人事費及專案獎金 等經費6,662千元,新增警職員額60人人 事費及退休離職儲金等經費60,422千元, 計淨增53,760千元。 2.基本行政工作維持費129,078千元,較上 年度減列興建刑事科技大樓拆除乙、丙棟 另租辦公廳搬遷費用等3,192千元,增列 特種車輛補繳稅款等經費50,954千元,計 淨增47,762千元。" 2007,3708261000,706766000,無細項,內政部主管,警政署刑事警察局,刑事警察業務,民政支出,8.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.犯罪資料及指紋分析電腦化經費23,112千 元,較上年度減列指紋電腦系統維護費53 4千元,增列資訊安全制度複審作業費400 千元,計淨減134千元。 2.國際刑警組織聯繫及偵防涉外案件經費4, 921千元,較上年度減列派員赴國外進修 及研習等經費3,538千元。 3.爆炸物案件現場採證與蒐證工作訓練經費 2,225千元,較上年度增列認證作業計畫 、鑑識研討會經費1,000千元。 4.偵辦與督導刑案偵破及檢肅流氓經費190, 300千元,較上年度減列辦理相關宣導活 動等經費17,275千元,增列尿液檢驗暨預 防犯罪勘驗蒐證工作費及165反詐騙諮詢 專線維護費15,523千元,計淨減1,752千 元。 5.辦理刑事偵防綜合業務經費40,839千元, 較上年度增列進用國防役人員經費及員警 服裝費等5,630千元。 6.第三代行動電話監察系統中程計畫總經費 619,852千元,分3年辦理,95年度已編列 184,494千元,本年度續編第2年經費206, 492千元,較上年度增列21,998千元。 7.新增強化通訊監察設施業務經費238,877 千元。 8.上年度固網通訊監察系統中程計畫預算業 已編竣,所列107,158千元如數減列。" 2007,3708269000,157042000,營建工程,內政部主管,警政署刑事警察局,一般建築及設備,民政支出,8.7.3.1, 2007,3708269800,2000000,無細項,內政部主管,警政署刑事警察局,第一預備金,民政支出,8.7.4,仍照上年度預算數編列。 2007,3708410100,537203000,無細項,內政部主管,中央警察大學,一般行政,民政支出,8.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費515,914千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費21,289千元,較上年 度減列眷舍修繕等經費782千元。" 2007,3708410200,457520000,無細項,內政部主管,中央警察大學,高級警察教育,民政支出,8.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.教務行政及警察博物館工作維持經費6,34 1千元,較上年度減列學生暑期實習等經 費264千元。 2.教學訓輔基本工作維持經費117,381千元 ,較上年度增列學科授課鐘點費及充實教 學設備等經費15,524千元。 3.出國研究及出席國際會議經費391千元, 較上年度減列參加國際機場及港口警察首 長協會年會等經費161千元。 4.軍訓服役、警用技能教學及學生生活管理 經費28,854千元,較上年度增列射擊及體 技教學訓練教師鐘點費等1,656千元。 5.員警升(在)職教育訓練及生活管理經費 6,678千元,較上年度減列編印講義教材 等經費258千元。 6.學生公費281,875千元,較上年度增列學 生生活津貼等經費32,076千元。 7.鑑定工作及推廣教育學分班業務經費860 千元,全數以其所收鑑定費與學分費收入 支應,較上年度減列推廣教育學分班經費 140千元,增列鑑定工作經費100千元,計 淨減40千元。 8.辦理招生考試工作經費15,140千元,全數 以招生考試所收報名費收入支應,較上年 度增列試務經費1,465千元。" 2007,3708419000,0,營建工程,內政部主管,中央警察大學,一般建築及設備,民政支出,8.8.3.1, 2007,3708419800,1459000,無細項,內政部主管,中央警察大學,第一預備金,民政支出,8.8.4,仍照上年度預算數編列。 2007,3708420100,464077000,無細項,內政部主管,臺灣警察專科學校,一般行政,民政支出,8.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費424,523千元 ,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 17,432千元。 2.基本行政工作維持費30,560千元,較上年 度減列未經銓敘退休人員優惠存款利息差 額補貼1,000千元,眷舍搬遷補助費等820 千元,合共減列1,820千元。 3.資訊業務維持費8,994千元,較上年度增 列資訊服務費等116千元。" 2007,3708421000,1213665000,無細項,內政部主管,臺灣警察專科學校,初級警察教育,民政支出,8.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本教學行政工作維持51,841千元,較上 年度增列瓦斯燃料費1,186千元,汰換學 生寢室衣櫃1,918千元,房屋建築修繕、 設施及機械設備養護等經費11,675千元, 合共增列14,779千元。 2.基本教學訓輔工作維持費158,414千元, 較上年度減列外聘教師兼課鐘點費4,779 千元,增列教學業務費及書籍費等10,184 千元,,計淨增5,405千元。 3.學生實習工作維持費7,586千元,較上年 度減列學生實習指導費等1,015千元。 4.軍訓及警用技能教學經費35,044千元,較 上年度增列射擊課程子彈費等6,328千元 。 5.員警在職進修教育經費2,679千元,較上 年度減列巡佐班學員伙食費等55千元。 6.學生公費943,601千元,較上年度增列學 生生活津貼等經費51,035千元。 7.辦理招生考試工作經費14,500千元,全數 以招生考試所收報名費收入支應,較上年 度減列試務經費3,000千元。" 2007,3708429000,5200000,營建工程,內政部主管,臺灣警察專科學校,一般建築及設備,民政支出,8.9.3.1, 2007,3708429800,2320000,無細項,內政部主管,臺灣警察專科學校,第一預備金,民政支出,8.9.4,仍照上年度預算數編列。 2007,3708510100,430431000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,一般行政,民政支出,8.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費401,020千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費29,411千元,較上年 度減列辦公廳舍租金2,917千元,物品及 資訊服務費等1,226千元,增列辦公廳舍 水電及管理費等4,138千元,計淨減5千元 。" 2007,3708511000,1896617000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,消防救災業務,民政支出,8.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.消防管理業務經費37,710千元,較上年度 減列辦理中央災害應變中心、行政院災害 防救委員會及消防署搬遷大坪林廳舍內部 裝修工程最後1年經費329,944千元,建置 防救災宣導看板經費10,000千元,增列清 潔勞力外包等經費1,251千元,計淨減338 ,693千元。 2.加強災害管理工作經費16,561千元,較上 年度減列赴美國參加事故現場指揮系統訓 練等經費1,082千元,製作各類災害防救 宣導等經費1,000千元,合共減列2,082千 元。 3.加強火災預防工作經費13,179千元,較上 年度減列印製防焰標示等經費698千元。 4.加強危險物品管理工作經費73,244千元, 較上年度增列辦理一般爆竹煙火新出廠認 可、檢驗及合格標示申請核發等經費11,9 99千元。 5.加強災害搶救工作經費450,154千元,較 上年度減列辦理提升消防機關核生化災害 初期搶救能力計畫最後1年經費118,967千 元,增列購置災害搶救裝備等經費2,789 千元,充實消防車輛計畫總經費1,712,37 0千元,分5年辦理,除93至95年度已編列 919,475千元外,本年度續編第4年經費43 8,600千元,較上年度增列33,610千元, 計淨減82,568千元。 6.加強緊急救護工作經費56,843千元,較上 年度減列消防機關執行救護人員接種流感 疫苗經費549千元。 7.加強火災調查工作經費16,878千元,較上 年度減列辦理火災調查所需軟片等經費50 2千元,增列充實火災現場勘查設備經費1 0,000千元,計淨增9,498千元。 8.加強教育訓練工作經費49,869千元,較上 年度減列派員參加國際消防運動會等經費 827千元,增列辦理選訓預備軍(士)官訓 練等經費9,120千元,計淨增8,293千元。 9.加強民力運用工作經費259,600千元,較 上年度減列辦理全國義勇消防人員競技大 賽經費8,000千元,增列義消楷模出國考 察經費150千元,計淨減7,850千元。 10.加強救災救護指揮工作經費7,752千元, 較上年度減列通訊設備維護經費778千元 。 11.加強特種搜救工作經費79,038千元,較 上年度減列補助高雄市政府搜救犬馴養建 置計畫經費5,583千元,災害搶救訓練所 需耗材等經費4,271千元,增列購置各類 災害搶救裝備器材經費4,000千元,計淨 減5,854千元。 12.建置消防署訓練中心新建工程計畫總經 費2,365,602千元,分6年辦理,除92至95 年度已編列1,134,250千元外,本年度續 編第5年經費624,516千元,較上年度增列 216,446千元。 13.加強災害防救工作經費204,070千元,較 上年度減列辦理第二期防災國家型科技計 畫經費11,340千元,推動社區防災工作經 費4,000千元,辦理協助直轄市、縣(市) 政府強化地區災害防救計畫總經費207,60 0千元,分3年辦理,除94至95年度已編列 147,050千元外,本年度續編最後1年經費 60,550千元,較上年度減列7,050千元, 增列防救災緊急通訊站台電力、發電機油 料及網管維護等經費5,480千元,辦理防 救災資訊系統計畫總經費644,500千元, 分5年辦理,除92至95年度已編列549,500 千元外,本年度續編最後1年經費95,000 千元,較上年度增列25,000千元,計淨增 8,090千元。 14.加強國家搜救指揮中心工作經費7,203千 元,較上年度增列派員出國考察搜救中心 運作機制等經費840千元。" 2007,3708512000,233788000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,港務消防業務,民政支出,8.10.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基隆港務消防業務57,075千元,較上年度 增列員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等 經費970千元。 2.台中港務消防業務47,374千元,較上年度 核實減列退休離職儲金等經費3,000千元 。 3.高雄港務消防業務108,920千元,較上年 度增列員工薪俸晉級差額及退休離職儲金 等經費2,030千元。 4.花蓮港務消防業務20,419千元,與上年度 同。" 2007,3708519000,2130000,交通及運輸設備,內政部主管,消防署及所屬,一般建築及設備,民政支出,8.10.4.1, 2007,3708519800,1620000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,第一預備金,民政支出,8.10.5,仍照上年度預算數編列。 2007,3708550100,192242000,無細項,內政部主管,役政署,一般行政,民政支出,8.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費175,815千元,較上年度增列 退休離職儲金等經費919千元。 2.基本行政工作維持費16,427千元,較上年 度減列文具用品及印刷等經費6,767千元 ,增列退休人員三節慰問金24千元,計淨 減6,743千元。" 2007,3708551000,4814113000,無細項,內政部主管,役政署,役政業務,民政支出,8.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.徵兵處理經費268,510千元,較上年度增 列補助地方政府辦理役男體檢及複檢經費 60,000千元。 2.役政人員培訓計畫經費1,347千元,與上 年度同。 3.替代役訪視座談業務經費1,400千元,與 上年度同。 4.軍人權益與其家屬之優待扶助及特別災害 救助工作經費518,800千元,較上年度減 列常備役役男及其家屬生活扶慰助等經費 33,491千元,增列傷病殘退伍軍人安養津 貼2,525千元,計淨減30,966千元。 5.兵役宣導工作經費5,002千元,與上年度 同。 6.後備軍人補充兵替代役備役之管理與召集 演習經費800千元,與上年度同。 7.辦理替代役工作經費4,018,254千元,較 上年度核實減列替代役役男薪給、主副食 及替代役軍事基礎訓練等經費165,862千 元,增列替代役役男及其家屬生活扶慰助 、替代役役男參與公益服務暨反毐大使巡 迴宣導計畫等經費30,675千元,計淨減13 5,187千元。" 2007,3708559800,2000000,無細項,內政部主管,役政署,第一預備金,民政支出,8.11.3,仍照上年度預算數編列。 2007,3708580100,2012209000,無細項,內政部主管,入出國及移民署,一般行政,民政支出,8.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費 1,993,803千元,較上年度增 列職員729人、聘用1人之人事費、員工薪 俸晉級差額及退休離職儲金等 874,818千 元。 2.基本行政工作維持費 18,406千元,較上 年度增列辦公室環境清潔、車輛及房屋建 築養護等經費 2,734千元。" 2007,3708581100,938218000,無細項,內政部主管,入出國及移民署,入出國及移民管理業務,民政支出,8.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.貫徹執行入出國及移民政策經費 207,498 千元,較上年度增列辦公廳舍租金、水電 及清潔費等 90,176千元,文具用品、辦 公器具養護、車輛油料及保險等經費 63, 044千元,合共增列 153,220千元。 2.執行移出輔導及國際事務工作經費 69,91 7千元,較上年度增列海外駐點作業費及 就地僱用人員經費等 15,891千元。 3.建立整體性入出國及移民管理資訊系統經 費 207,255千元,較上年度增列辦理國際 機場旅客自動查驗快速通關系統等經費 4 8,733千元。 4.執行移民輔導居留收容管理經費 410,276 千元,較上年度增列補助外籍配偶照顧輔 導基金辦理外籍配偶生活輔導、語言學習 、醫療補助、經濟困難救助、法律服務等 計畫經費 300,000千元,係配合立法院審 查95年度中央政府總預算案所作決議,由 投資經費調整改列補助經費。 5.違反入出國及移民相關法規之調查處理經 費 18,212千元,較上年度增列臨時收容 所對象伙食、醫療等經費 9,150千元。 6.執行國境管理及查驗許可經費 13,198千 元,較上年度增列員工教育訓練等經費 3 ,580千元。 7.新增加強入出國及移民服務經費 11,862 千元。" 2007,3708588100,0,外籍配偶照顧輔導基金,內政部主管,入出國及移民署,非營業特種基金,民政支出,8.12.3.1, 2007,3708589000,2000000,營建工程,內政部主管,入出國及移民署,一般建築及設備,民政支出,8.12.4.1, 2007,3708589800,2000000,無細項,內政部主管,入出國及移民署,第一預備金,民政支出,8.12.5,仍照上年度預算數編列。 2007,5208610100,71428000,無細項,內政部主管,建築研究所,一般行政,科學支出,8.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費67,227千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費4,201千元,較上年 度減列房屋建築養護等經費148千元。" 2007,5208615500,659202000,無細項,內政部主管,建築研究所,建築研究業務,科學支出,8.13.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合規劃經費15,267千元,較上年度減列 古蹟暨歷史建築保存修復科技計畫等經費 1,540千元。 2.安全防災經費48,605千元,較上年度減列 都市及建築安全防災計畫、防火安全科技 計畫及防火實驗群試驗服務計畫等經費6, 815千元。 3.工程技術經費188,371千元,較上年度減 列建築物地震災害防制研究計畫、建築耐 震科技計畫及創新營建材料研發科技計畫 等經費3,752千元,增列無線射頻辨識(R FID)於建築產業之應用計畫、智慧化居 住空間產業發展計畫及風雨風洞實驗群試 驗服務計畫等經費140,997千元,計淨增1 37,245千元。 4.環境控制經費372,804千元,較上年度減 列性能實驗群試驗服務計畫經費2,509千 元,增列綠建築與永續環境科技中程綱要 計畫、綠建築推動方案等經費92,373千元 ,計淨增89,864千元。 5.建築實驗設施設置計畫總經費2,055,895 千元,分11年編列,除86至95年度已編列 2,021,740千元外,本年度續編最後一年 經費34,155千元,較上年度減列152,200 千元。" 2007,5208619800,180000,無細項,內政部主管,建築研究所,第一預備金,科學支出,8.13.3,仍照上年度預算數編列。 2007,3708650100,402447000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,一般行政,民政支出,8.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費344,191千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及飛行鐘點費10,000千 元。 2.基本工作維持費58,256千元,較上年度減 列房屋建築養護費、車輛及辦公器具養護 費等3,874千元,增列建置檔案管理及無 紙化公文等系統經費4,300千元,計淨增4 26千元。" 2007,3708651000,543511000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,空中勤務業務,民政支出,8.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.航務、機務及飛安經費518,987千元,較 上年度減列購置直昇機航材及維修費等45 ,088千元,增列油料、機組人員禦寒防護 及救生裝備等經費19,573千元,計淨減25 ,515千元。 2.勤務指揮工作經費24,524千元,較上年度 減列建置總隊及各分隊資訊安全監控系統 等經費5,510千元,增列資訊設備維護、 通訊及資訊系統線路租金等經費4,650千 元,計淨減860千元。" 2007,3708659000,15000000,營建工程,內政部主管,空中勤務總隊,一般建築及設備,民政支出,8.14.3.1, 2007,6308710100,56557000,無細項,內政部主管,兒童局,一般行政,福利服務支出,8.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費43,743千元,較上年度伸算增 列考績晉級及退休退職給付等經費2,154 千元。 2.基本行政工作維持費12,814千元,較上年 度減列購置資訊設備經費2,821千元。" 2007,6308716500,3540168000,無細項,內政部主管,兒童局,兒童及少年福利業務,福利服務支出,8.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理兒童及少年綜合規劃業務經費18,027 千元,較上年度增列兒少人權宣導活動等 經費4,222千元。 2.辦理兒童及少年福利業務經費1,895,709 千元,較上年度減列3歲以下兒童醫療補 助等經費129,120千元,增列兒童安置系 統及生活照顧經費5,500千元、補助兒少 福利機構興建及設施設備7,000千元、弱 勢家庭緊急生活扶助經費51,466千元、外 配家庭兒童福利服務經費19,000千元、單 親隔代教養及收出養離婚案件經費28,360 千元,計淨減17,794千元。 3.辦理兒童及少年保護重建業務經費187,10 9千元,較上年度減列兒童少年保護機構 興建及設施設備等經費4,000千元、辦理 兒童少年保護調查、訓練經費1,000千元 ,增列增聘兒少保護專責社工人力經費11 ,109千元、高風險家庭篩檢關懷輔導經費 120,000千元、兒少保護案件通報及家庭 處遇服務經費25,000千元,計淨增151,10 9千元。 4.辦理兒童托育服務業務經費1,317,065千 元,較上年度減列發放幼兒教育券等經費 90,000千元、托兒所興設及設施設備30,0 00千元,增列中低收入家庭幼兒托教補助 經費61,868千元、原住民幼兒托教補助經 費16,370千元、社區保母支持系統經費34 ,000千元、托育服務經費1,700千元、發 展遲緩兒早期療育經費90,090千元、外配 家庭兒童學前啟蒙經費18,000千元,計淨 增102,028千元。 5.辦理少年防制輔導業務經費122,258千元 ,較上年度增列高關懷兒童少年外展服務 及輔導經費2,415千元。" 2007,6308719800,270000,無細項,內政部主管,兒童局,第一預備金,福利服務支出,8.15.3,仍照上年度預算數編列。 2007,3911010100,7391478000,無細項,外交部主管,外交部,一般行政,外交支出,9.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費7,165,034千元,較上年度核 實減列人事費80,218千元。 2.基本行政工作維持費187,764千元,較上 年度增列房屋建築養護費等18,194千元。 3.檔案及資訊處理30,320千元,較上年度減 列資訊服務及設備購置等經費9,613千元 。 4.亞東關係協會事務管理4,665千元,較上 年度減列水電及通訊等經費757千元。 5.北美事務協調委員會事務管理3,695千元 ,較上年度減列一般事務費469千元。" 2007,3911011000,110906000,外交業務管理,外交部主管,外交部,外交業務,外交支出,9.1.2.1, 2007,3911011300,3269668000,無細項,外交部主管,外交部,駐外機構業務,外交支出,9.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.駐外使領單位基本行政工作維持費2,710, 861千元,較上年度減列一般事務費及國 外旅費等33,886千元,增列房屋建築及設 備費等25,241千元,計淨減8,645千元。 2.駐外經濟單位基本行政工作維持費128,12 6千元,較上年度減列通訊費及其他業務 租金等2,019千元。 3.駐外文化單位基本行政工作維持費34,263 千元,較上年度減列水電費、車輛及辦公 器具養護費等963千元。 4.駐外新聞單位基本行政工作維持費146,43 4千元,較上年度減列水電費及一般事務 費等3,190千元。 5.駐外觀光單位基本行政工作維持費30,972 千元,較上年度減列其他業務租金及國外 旅費等632千元。 6.駐外僑務單位基本行政工作維持費17,871 千元,較上年度減列通訊費、其他業務租 金及一般事務費等438千元。 7.駐外科技單位基本行政工作維持費23,178 千元,較上年度減列水電費及資訊服務費 等163千元。 8.駐外文化中心基本行政工作維持費1,425 千元,較上年度減列水電費及通訊費等43 千元。 9.駐世界貿易組織代表團基本行政工作維持 費170,842千元,較上年度減列資訊服務 費、其他業務租金及國際組織會費等17,6 74千元。 10.駐外醫療衛生推廣業務基本行政工作維 持費5,268千元,較上年度減列一般事務 費等108千元。 11.駐外原子能科學發展業務基本行政工作 維持費428千元,較上年度減列其他業務 租金等14千元。" 2007,3911011400,1458353000,無細項,外交部主管,外交部,國際會議及交流,外交支出,9.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.參與國際組織活動317,098千元,較上年 度減列參與各項國際組織計畫等經費25,2 45千元。 2.協助各種國際交流973,819千元,較上年 度增列各項交流活動等經費18,384千元。 3.出國訪問167,436千元,較上年度減列588 千元。" 2007,3911011500,10251231000,無細項,外交部主管,外交部,國際合作,外交支出,9.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.駐外技術服務1,397,572千元,較上年度 減列辦理非洲地區駐外技術團等經費53,2 09千元。 2.加強雙邊及多邊合作8,853,659千元,較 上年度減列友邦合作計畫等59,573千元, 增列台薩園區開發計畫500,000千元,計 淨增440,427千元。" 2007,3911016100,268689000,無細項,外交部主管,外交部,國際關懷與救助,外交支出,9.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.對國際之關懷救助及重建262,881千元, 較上年度增列災難救助及重建等經費495 千元。 2.旅外國人急難救助5,808千元,與上年度 同。" 2007,3911019000,25000000,營建工程,外交部主管,外交部,一般建築及設備,外交支出,9.1.7.1, 2007,3911019800,31527000,無細項,外交部主管,外交部,第一預備金,外交支出,9.1.8,仍照上年度預算數編列。 2007,391101A000,4889627000,無細項,外交部主管,外交部,外交支出機密計畫,外交支出,9.1.9, 2007,3911100100,190003000,無細項,外交部主管,領事事務局,一般行政,外交支出,9.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費161,764千元,較上年度核實 減列人事費6,094千元。 2.基本行政工作維持費28,239千元,較上年 度減列領務電腦設備及外館彩色護照作業 系統等經費6,682千元。" 2007,3911101000,502346000,無細項,外交部主管,領事事務局,領事事務管理,外交支出,9.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費26,638千元,較上年 度增列設施及機械設備養護費等1,580千 元。 2.印刷及製作護照437,393千元,較上年度 減列護照印製費等8,649千元,增列辦理 晶片護照計畫設備購置費52,569千元,計 淨增43,920千元。 3.印製申請證照表件及須知15,394千元,較 上年度增列簽證防偽貼紙等經費8,094千 元。 4.加強領務服務工作9,811千元,較上年度 減列國內外旅費、辦公及領務機具維護費 等751千元。 5.領務電信傳遞9,680千元,較上年度減列 領務資訊通訊費等1,084千元。 6.領務分支機構工作維持費3,430千元,較 上年度減列業務費70千元。" 2007,3911109000,1800000,其他設備,外交部主管,領事事務局,一般建築及設備,外交支出,9.2.3.1, 2007,3911109800,1500000,無細項,外交部主管,領事事務局,第一預備金,外交支出,9.2.4,仍照上年度預算數編列。 2007,4614010100,683554000,無細項,國防部主管,國防部,一般行政,國防支出,10.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費241,735千元,較上年度增列 進用文職人員所需人事費等31,000千元。 2.戰略規劃及國防評估作業費93,384千元, 較上年度減列顧問費及行政作業經費15,4 68千元。 3.國防資源管理作業費13,766千元,較上年 度減列預官考選及行政作業經費48,061千 元。 4.法務、訴願及督察作業費40,977千元,較 上年度增列保防安全及內部稽核作業等經 費10,376千元。 5.後備動員作業費17,235千元,較上年度減 列軍事動員及行政作業經費6,208千元。 6.政務綜合作業費142,257千元,較上年度 減列軍史館多媒體觸控導覽器及行政作業 經費12,758千元。 7.新增營繕工程及補保運輸作業等經費134, 200千元。" 2007,4614020100,3882660000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍事行政,國防支出,10.2.1,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部775,049千元。 (2)海軍司令部387,086千元。 (3)空軍司令部438,436千元。 (4)聯合後勤司令部281,483千元。 (5)後備司令部381,875千元。 (6)憲兵司令部122,126千元。 (7)總政治作戰局415,723千元。 (8)軍備局156,348千元。 (9)主計局63,450千元。 (10)軍醫局146,958千元。 (11)國防大學22,341千元。 (12)國防醫學院56,346千元。 (13)政治作戰學校9,775千元。 (14)中正國防幹部預備學校4,179千元。 (15)軍政幕僚及聯參單位349,792千元。 (16)參謀本部134,425千元。 (17)飛彈指揮部5,541千元。 (18)軍事情報局24,753千元。 (19)電訊發展室43,224千元。 (20)資電作戰指揮部26,840千元。 (21)軍事安全總隊40千元。 (22)軍法審檢及監獄單位36,870千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1)人事行政經費260,178千元,較上年度 增列專業軍官招募等經費32,355千元。 (2)情報及測量作業經費186,284千元,較 上年度增列一般情報設施維護等經費24 ,740千元。 (3)軍法及法制作業經費39,628千元,較 上年度減列官兵權益保障作業經費1,29 9千元。 (4)採購及外購軍品作業費240,341千元, 較上年度減列軍品採購作業經費3,186 千元。 (5)史政及案管作業經費40,796千元,較 上年度減列檔案管理等經費800千元。 (6)計畫管理作業經費17,075千元,較上 年度增列編裝計畫等經費860千元。 (7)效益評估作業經費1,913千元,較上年 度減列效益分析研究等經費397千元。 (8)研考及監察作業經費12,162千元,較 上年度增列監察作業等經費10,385千元 。 (9)主計作業經費62,284千元,較上年度 增列國庫集中支付作業等經費2,465千 元。 (10)行政事務經費1,668,777千元,較上 年度減列單位組織調整經費96,742千元 。 (11)其他作業經費107,358千元,較上年 度減列辦理救災、救難及演訓工作等慰 問經費2,090千元。 (12)國會連絡作業經費4,791千元,較上 年度減列98千元。 (13)戰技術督察作業經費64,821千元,較 上年度增列演訓督考作業等經費171千 元。 (14)政戰綜合作業經費789,290千元,較 上年度增列心戰廣播裝備經費223,606 千元。 (15)軍事醫療作業經費224,959千元,較 上年度增列軍事人員體檢及衛材採購經 費754千元。 (16)軍眷服務作業經費162,003千元,較 上年度減列軍眷慰問及慰助等經費95,9 50千元。" 2007,4614020200,694436000,無細項,國防部主管,國防部所屬,情報行政,國防支出,10.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.行政管理經費317,832千元,較上年度增 列裝備維護經費71,880千元。 2.情報教育訓練經費46,596千元,較上年度 增列安全維護訓練經費4,571千元。 3.情報建築及設備經費330,008千元,較上 年度增列安全裝備購製經費190,706千元 。" 2007,4614021200,6158661000,無細項,國防部主管,國防部所屬,教育訓練業務,國防支出,10.2.3,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部1,173,788千元。 (2)海軍司令部357,276千元。 (3)空軍司令部2,107,695千元。 (4)聯合後勤司令部93,665千元。 (5)後備司令部1,011,956千元。 (6)憲兵司令部81,930千元。 (7)總政治作戰局15,476千元。 (8)軍備局9,235千元。 (9)主計局2,605千元。 (10)軍醫局6,080千元。 (11)國防大學197,495千元。 (12)國防醫學院58,560千元。 (13)政治作戰學校33,206千元。 (14)中正國防幹部預備學校38,094千元。 (15)軍政幕僚及聯參單位862,495千元。 (16)參謀本部75,655千元。 (17)飛彈指揮部8,386千元。 (18)軍事情報局10,701千元。 (19)電訊發展室5,175千元。 (20)資電作戰指揮部6,833千元。 (21)軍事安全總隊1,000千元。 (22)軍法審檢及監獄單位1,355千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1)軍事書籍編印作業經費43,664千元, 與上年度同。 (2)教育行政作業經費1,237,954千元,較 上年度增列終身學習補助等經費95,524 千元。 (3)動員整備作業經費966,162千元,較上 年度減列後備軍人各項召集訓練經費12 ,826千元。 (4)國軍準則發展作業經費72,361千元, 較上年度減列準則編印經費821千元。 (5)部隊特別補助作業經費427,243千元, 較上年度減列單位組織調整經費4,539 千元。 (6)作戰與訓練綜合作業經費3,411,277千 元,較上年度增列軍用機場周圍鴿舍拆 遷補償等經費658,178千元。" 2007,4614021400,52543535000,無細項,國防部主管,國防部所屬,後勤及通資業務,國防支出,10.2.4,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部5,440,602千元。 (2)海軍司令部9,917,094千元。 (3)空軍司令部17,892,872千元。 (4)聯合後勤司令部16,436,904千元。 (5)後備司令部454,594千元。 (6)憲兵司令部246,049千元。 (7)總政治作戰局57,643千元。 (8)軍備局411,169千元。 (9)主計局34,759千元。 (10)軍醫局131,133千元。 (11)國防大學122,064千元。 (12)國防醫學院201,763千元。 (13)政治作戰學校25,843千元。 (14)中正國防幹部預備學校26,288千元。 (15)軍政幕僚及聯參單位428,152千元。 (16)參謀本部112,399千元。 (17)飛彈指揮部20,303千元。 (18)軍事情報局76,187千元。 (19)電訊發展室91,800千元。 (20)資電作戰指揮部365,882千元。 (21)軍事安全總隊9,319千元。 (22)軍法審檢及監獄單位40,716千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1)裝備零附件購製經費11,394,648千元 ,較上年度增列各項武器裝備之零附件 購製經費1,883,330千元。 (2)補給品及服裝購製經費2,148,533千元 ,較上年度增列一般陣營具及炊具購製 經費244,482千元。 (3)油料採購經費8,170,393千元,較上年 度增列購置各類油品經費3,190,329千 元。 (4)庫儲補給與管理作業經費2,574,622千 元,較上年度增列彈藥庫整建經費2,24 6,375千元。 (5)軍事單位裝備保修經費14,137,149千 元,較上年度增列軍品裝備保養及委商 維護經費2,244,012千元。 (6)一般彈藥購製與維護經費5,238,439千 元,較上年度增列各式彈藥購製及廢彈 處理經費4,392,666千元。 (7)運輸作業經費770,088千元,較上年度 減列行政車租賃經費56,260千元。 (8)後勤綜合勤務經費1,187,360千元,較 上年度增列基層單位採購零星料件及物 品等經費610,158千元。 (9)設施修繕維護與管理經費1,679,324千 元,較上年度增列一般房屋及營舍修繕 維護經費489,182千元。 (10)營產管理經費182,833千元,較上年 度增列國軍建物登記規費等79,771千元 。 (11)水電供應經費2,715,717千元,與上 年度同。 (12)通信電子與資訊管理經費806,105千 元,較上年度減列通資電裝備維護經費 112,865千元。 (13)電腦兵棋作業經費73,621千元,較上 年度增列電腦兵棋教室及演訓設施整建 經費26,903千元。 (14)新增機堡、砲陣地等一般作戰設施經 費1,464,703千元。" 2007,4614021500,12185145000,無細項,國防部主管,國防部所屬,一般裝備,國防支出,10.2.5,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部5,734,013千元。 (2)海軍司令部1,614,316千元。 (3)空軍司令部2,278,051千元。 (4)聯合後勤司令部1,094,912千元。 (5)後備司令部853,657千元。 (6)憲兵司令部296,688千元。 (7)總政治作戰局32,968千元。 (8)軍備局26,480千元。 (9)軍醫局4,242千元。 (10)國防大學661千元。 (11)國防醫學院40,785千元。 (12)政治作戰學校75千元。 (13)中正國防幹部預備學校29千元。 (14)參謀本部10千元。 (15)飛彈指揮部5,344千元。 (16)軍事情報局23,187千元。 (17)電訊發展室8,424千元。 (18)資電作戰指揮部154,423千元。 (19)軍事安全總隊16,880千元。 2.本年度預算數之內容如下: (1)一般武器及戰備支援裝備購製經費10, 626,727千元,包括: <1>陸軍司令部5.56公厘步槍籌補經費8 32,526千元。 <2>陸軍司令部購置PSTAR雷達改裝車載 式機動車廂經費17,940千元。 <3>陸軍司令部購置大倍率觀測望遠鏡 經費9,152千元。 <4>陸軍司令部購置工兵偵察裝備經費2 9,328千元。 <5>陸軍司令部購置工兵機械經費599,2 19千元。 <6>陸軍司令部工廠固定式起重機增建 經費12,773千元。 <7>陸軍司令部購置化學遠距遙測預警 器經費32,084千元。 <8>陸軍司令部購置日夜兩用監偵系統 經費10,294千元。 <9>陸軍司令部購置生命探測器經費42, 315千元。 <10>陸軍司令部購置多功能工兵車經費 46,865千元。 <11>陸軍司令部購置自走式爆破鑽孔機 經費41,300千元。 <12>陸軍司令部購置兩棲成功艇經費47 ,436千元。 <13>陸軍司令部金、馬防區計畫性雷區 排除經費202,500千元。 <14>陸軍司令部購置飛行員求生裝備經 費42,475千元。 <15>陸軍司令部購置個人成套防護裝備 經費45,346千元。 <16>陸軍司令部核生化防護研究中心實 驗室裝備更新經費48,748千元。 <17>陸軍司令部購置核生化防護帳棚經 費48,470千元。 <18>陸軍司令部核生化防護裝備整備經 費73,854千元。 <19>陸軍司令部購置砲兵技術射擊指揮 自動化經費169,572千元。 <20>陸軍司令部購置砲兵定位定向系統 經費40,000千元。 <21>陸軍司令部購置砲兵戰術射擊指揮 自動化系統經費36,624千元。 <22>陸軍司令部購置高性能快艇經費4, 465千元。 <23>陸軍司令部購置救援貨櫃經費46,0 50千元。 <24>陸軍司令部購置淨水裝備經費49,8 00千元。 <25>陸軍司令部單位維修保養設備增建 經費22,412千元。 <26>陸軍司令部購置測距經緯儀經費33 ,663千元。 <27>陸軍司令部購置緊急應援指管車經 費48,289千元。 <28>陸軍司令部購置輕中型戰術輪車經 費1,400,107千元。 <29>陸軍司令部彈藥庫堆高機籌購經費 46,385千元。 <30>陸軍司令部補充彈藥戰備包裝經費 30,080千元。 <31>陸軍司令部戰甲砲車延壽經費1,19 2,183千元。 <32>陸軍司令部購置儲水裝備經費20,9 79千元。 <33>陸軍司令部購置攜帶式氣相層析質 譜儀經費32,217千元。 <34>海軍司令部左支部新莊乾塢增建塔 型吊車經費22,080千元。 <35>海軍司令部左支部旗津廠區購置曳 引車經費48,250千元。 <36>海軍司令部購置照明車經費29,940 千元。 <37>海軍司令部購置輕中型戰術輪車經 費280,439千元。 <38>海軍司令部購置戰備發電機經費48 ,258千元。 <39>海軍司令部紀德級艦採購經費63,1 54千元。 <40>海軍司令部光華六號計畫經費613, 064千元。 <41>海軍司令部海星計畫經費35,436千 元。 <42>海軍司令部購置化學戰劑偵檢器經 費9,960千元。 <43>海軍司令部購置艦艇用夜視裝備經 費22,491千元。 <44>海軍司令部購置核生化預警通報系 統經費38,360千元。 <45>海軍司令部購置特戰突擊快艇經費 23,750千元。 <46>海軍司令部購置偵搜大隊個人特戰 裝備經費39,791千元。 <47>海軍司令部提升救難、潛水搜撈裝 備經費45,100千元。 <48>海軍司令部購置渦輪發煙車經費49 ,633千元。 <49>海軍司令部購置搜索機車經費5,04 0千元。 <50>海軍司令部購置達觀艦海洋探測資 料處理系統經費8,135千元。 <51>空軍司令部籌建三處自動化區域作 戰管制中心經費6,552千元。 <52>空軍司令部飛鴻專案經費603,805 千元。 <53>空軍司令部購置天弓垂直架快速裝 填機經費22,000千元。 <54>空軍司令部地面支援裝備補充、汰 換經費120,808千元。 <55>空軍司令部佳山、石子山洞庫戰備 濾毒層能量籌建經費138,970千元。 <56>空軍司令部雷達陣地阻絕設施先期 規劃經費3,692千元。 <57>空軍司令部購置輕中型戰術輪車經 費795,563千元。 <58>聯合後勤司令部5.56公厘戰鬥步槍 籌補經費129,222千元。 <59>聯合後勤司令部拖車及平板車籌補 經費11,440千元。 <60>聯合後勤司令部空軍各基地油管汰 換經費78,380千元。 <61>聯合後勤司令部購置輕中型戰術輪 車經費750,501千元。 <62>聯合後勤司令部營區資安防護及網 路基礎建置經費17,353千元。 <63>聯合後勤司令部鐵路運輸輸具籌購 經費72,207千元。 <64>後備司令部40公釐榴彈機槍籌補經 費46,920千元。 <65>後備司令部T85榴彈發射器籌補經 費40,266千元。 <66>後備司令部砲兵作戰射擊指揮自動 化系統建置經費28,903千元。 <67>後備司令部購置動員武器檢整封存 裝箱經費14,669千元。 <68>後備司令部購置輕中型戰術輪車經 費517,250千元。 <69>後備司令部戰備濾毒罐籌補經費1, 282千元。 <70>後備司令部縣市後備司令部庫儲設 施(備)籌補經費157,397千元。 <71>憲兵司令部T91戰鬥步槍籌補經費2 2,209千元。 <72>憲兵司令部購置化學兵裝備經費8, 292千元。 <73>憲兵司令部購置刑事鑑識裝備經費 33,202千元。 <74>憲兵司令部購置防爆機器人及載重 車經費27,000千元。 <75>憲兵司令部購置夜視器材經費51,6 16千元。 <76>憲兵司令部購置偵防機車經費5,46 0千元。 <77>憲兵司令部購置通信勤務車經費4, 008千元。 <78>憲兵司令部購置勤務裝備經費5,19 0千元。 <79>憲兵司令部購置輕中型戰術輪車經 費118,725千元。 <80>飛彈指揮部購置輕中型戰術輪車經 費5,247千元。 <81>軍事情報局核生化裝備籌補經費45 0千元 。 <82>軍事情報局偵防車汰換經費11,416 千元。 <83>電訊發展室振奮計畫經費4,260千 元。 <84>電訊發展室購置械彈室裝備經費3, 946千元。 <85>資電作戰指揮部購置通資線路搶修 車經費13,500千元。 <86>軍事安全總隊購置偵防器材經費5, 860千元。 <87>軍事安全總隊偵防車汰換經費10,8 34千元。 (2)政戰裝備經費253,757千元,包括: <1>陸軍司令部政教視聽器材汰換經費5 7,728千元。 <2>海軍司令部政教視聽器材汰換經費3 3,142千元。 <3>空軍司令部政教視聽器材汰換經費3 3,786千元。 <4>空軍司令部政戰裝備整備經費24,00 0千元。 <5>聯合後勤司令部政教視聽器材汰換 經費34,771千元。 <6>後備司令部政教視聽器材汰換經費2 1,924千元。 <7>憲兵司令部政教視聽器材汰換經費1 5,528千元。 <8>總政治作戰局政教視聽器材汰換經 費28,040千元。 <9>總政治作戰局軍事新聞器材汰換經 費4,838千元。 (3)武器裝備之採購及外購軍品作業經費1 14,556千元。 (4)氣象暨測量製圖裝備經費137,264千元 ,包括: <1>空軍司令部軍事氣象觀測系統更新 經費110,914千元。 <2>軍備局三度空間雷射掃瞄測繪系統 建置經費20,000千元。 <3>軍備局測量儀器裝備汰換經費6,350 千元。 (5)訓練模擬儀器經費440,456千元,包括 : <1>陸軍司令部購置核生化下風危害預 測模擬系統經費17,009千元。 <2>陸軍司令部購置組合型武器觀測訓 練模擬系統經費49,000千元。 <3>空軍司令部F-16模擬機性能提昇經 費345,673千元。 <4>後備司令部購置T91步槍射擊訓練輔 助模擬系統經費23,850千元。 <5>憲兵司令部硬漢營區射擊訓練場電 子靶具汰換經費4,924千元。 (6)一般通電裝備經費558,565千元,包括 : <1>陸軍司令部固定式數位交換機電池 排性能提昇經費45,571千元。 <2>陸軍司令部購置班排手持式無線電 機經費46,624千元。 <3>陸軍司令部通信傳輸線路性能提昇 經費47,000千元。 <4>陸軍司令部建構數位化通資電教學 指管中心經費48,750千元。 <5>陸軍司令部購置衛星行動電話經費2 9,285千元。 <6>海軍司令部購置船位自動回報系統 經費49,940千元。 <7>海軍司令部購置集群式通信系統經 費29,319千元。 <8>海軍司令部購置萬象航海系統經費1 2,200千元。 <9>海軍司令部海鏢計畫經費39,330千 元。 <10>海軍司令部AN/GRC-512跳頻多波道 機性能提升經費18,700千元。 <11>海軍司令部國際航海衛星電話換裝 經費27,950千元。 <12>空軍司令部忠勇分案-資訊整合服 務系統經費12,354千元。 <13>軍事情報局調頻廣播機汰換經費11 ,299千元。 <14>資電作戰指揮部永信專案經費8,82 0千元。 <15>資電作戰指揮部博新專案經費131, 423千元。 (7)各單位軍品研發8,820千元。 (8)各單位醫學研究45,000千元。" 2007,4614021900,136620208000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍事人員,國防支出,10.2.6,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部453,000千元。 (2)海軍司令部1,978,907千元。 (3)空軍司令部1,071,548千元。 (4)聯合後勤司令部5,816,302千元。 (5)後備司令部9,845,789千元。 (6)憲兵司令部64,814千元。 (7)總政治作戰局708千元。 (8)軍備局978千元。 (9)主計局117,322,940千元。 (10)軍醫局2,342千元。 (11)國防大學838千元。 (12)國防醫學院572千元。 (13)政治作戰學校149千元。 (14)中正國防幹部預備學校129千元。 (15)參謀本部3,975千元。 (16)飛彈指揮部1,653千元。 (17)軍事情報局6,572千元。 (18)電訊發展室23,901千元。 (19)資電作戰指揮部5,191千元。 (20)軍事安全總隊116千元。 (21)軍法審檢及監獄單位19,784千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1)薪餉63,387,943千元,較上年度減列2 ,438,278千元。 (2)各項加給52,104,225千元,較上年度 減列1,075,098千元。 (3)主副食與口糧經費5,812,015千元,較 上年度減列170,363千元。 (4)各類人員保險及作業經費9,843,302千 元,較上年度減列366,186千元。 (5)各類人員退撫儲金補助經費5,472,723 千元,較上年度減列33,235千元。" 2007,4614029000,1763814000,土地購置,國防部主管,國防部所屬,一般建築及設備,國防支出,10.2.7.1,"本年度預算數各單位編列情形如下: 1.陸軍司令部1,366,558千元。 2.海軍司令部1,230,486千元。 3.空軍司令部1,281,473千元。 4.聯合後勤司令部797,969千元。 5.後備司令部158,893千元。 6.憲兵司令部145,326千元。 7.軍備局611,662千元。 8.軍醫局44,523千元。 9.國防大學303,879千元。 10.國防醫學院532,558千元。 11.政治作戰學校24,838千元。 12.中正國防幹部預備學校10,965千元。 13.軍政幕僚及聯參單位8,342,000千元。 14.參謀本部157,135千元。 15.軍事情報局6,878千元。 16.電訊發展室1,693千元。 17.軍法審檢及監獄單位182,183千元。" 2007,4614029800,1000000000,無細項,國防部主管,國防部所屬,第一預備金,國防支出,10.2.8,本年度預算數較上年度增列如列數。 2007,461402B000,82580550000,無細項,國防部主管,國防部所屬,國防支出(機密計畫),國防支出,10.2.9, 2007,521402C000,9000000000,無細項,國防部主管,國防部所屬,科學支出(機密計畫),科學支出,10.2.10, 2007,7114022300,498388000,無細項,國防部主管,國防部所屬,環保業務,環境保護支出,10.2.11,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部132,518千元。 (2)海軍司令部40,463千元。 (3)空軍司令部158,421千元。 (4)聯合後勤司令部40,179千元。 (5)後備司令部22,014千元。 (6)憲兵司令部6,044千元。 (7)總政治作戰局1,666千元。 (8)軍備局2,366千元。 (9)主計局180千元。 (10)軍醫局21,752千元。 (11)國防大學21,975千元。 (12)國防醫學院21,285千元。 (13)政治作戰學校1,623千元。 (14)中正國防幹部預備學校2,522千元。 (15)軍政幕僚及聯參單位15,821千元。 (16)參謀本部1,035千元。 (17)飛彈指揮部150千元。 (18)軍事情報局1,599千元。 (19)電訊發展室2,755千元。 (20)資電作戰指揮部1,294千元。 (21)軍事安全總隊146千元。 (22)軍法審檢及監獄單位2,580千元。 2.本年度預算數係環境保護設施維護經費, 較上年度增列紅火蟻防治經費8,628千元 。" 2007,7614022100,1294711000,無細項,國防部主管,國防部所屬,退休撫卹,退休撫卹給付支出,10.2.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.撫卹與撫慰金經費1,089,711千元,與上 年度同。 2.遺族援護經費205,000千元,與上年度同 。" 2007,8914022200,1128180000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍眷維持,其他支出,10.2.13,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.軍人子女教育補助經費259,700千元,較 上年度減列14,300千元。 2.軍眷實物代金經費11,480千元,較上年度 減列520千元。 3.軍眷水電補助經費186,000千元,較上年 度增列14,459千元。 4.軍眷生育、婚喪補助經費671,000千元, 較上年度減列16,800千元。" 2007,4017010100,483089000,無細項,財政部主管,財政部,一般行政,財務支出,11.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費340,462千元,較上年度減列 職員8人、駐衛警1人及駕駛1人之人事費5 ,932千元,增列員工薪俸晉級差額及退休 離職儲金等4,569千元,計淨減1,363千元 。 2.基本行政工作維持費142,627千元,較上 年度減列購置雜項設備等經費3,427千元 。" 2007,4017011400,3000000,無細項,財政部主管,財政部,關務行政規劃督導,財務支出,11.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.關稅政策692千元,與上年度同。 2.督導通關及查緝業務704千元,與上年度 同。 3.提昇保稅功能及簡化退稅業務741千元, 與上年度同。 4.國際關務863千元,與上年度同。" 2007,4017017400,58680000,無細項,財政部主管,財政部,投資事業股權移轉,財務支出,11.1.3,"本年度預算數58,680千元,係出售臺灣菸酒 公司、臺灣鹽業公司及聯華電子公司所需證 券交易稅及手續費等,較上年度減列72,007 千元。" 2007,4017019000,0,交通及運輸設備,財政部主管,財政部,一般建築及設備,財務支出,11.1.4.1, 2007,4017019800,4000000,無細項,財政部主管,財政部,第一預備金,財務支出,11.1.5,仍照上年度預算數編列。 2007,5917016000,153010000,無細項,財政部主管,財政部,捐助支出,其他經濟服務支出,11.1.6,"本年度預算數153,010千元,係對亞洲開發 銀行第9期亞洲開發基金捐助,與上年度同 。" 2007,6117015500,31217405000,無細項,財政部主管,財政部,對公教人員保險養老給付補助,社會保險支出,11.1.7,"本年度預算數31,217,405千元,係撥補公教 人員保險法修正後公教人員養老給付實現數 ,較上年度增列2,243,405千元。" 2007,4017100100,218058000,無細項,財政部主管,國庫署,一般行政,財務支出,11.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費194,296千元,較上年度減列 職員1人及工友1人之人事費1,096千元, 增列員工薪俸晉級差額及員工參加全民健 保保險費補助等4,216千元,計淨增3,120 千元。 2.基本行政工作維持費23,762千元,較上年 度減列國外旅費等678千元,增列資訊設 備購置及辦公房屋修繕等經費925千元, 計淨增247千元。" 2007,4017101000,280546000,無細項,財政部主管,國庫署,國庫業務,財務支出,11.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國庫行政管理22,101千元,較上年度減列 菸酒資訊管理系統功能擴充等經費4,267 千元。 2.歲入預算作業27,734千元,較上年度增列 政府股權管理經費26,000千元。 3.國債管理作業8,575千元,較上年度減列 公債發行公告刊登費等887千元。 4.會核重大支出法案與地方財政業務1,562 千元,較上年度減列辦理全國財政局長聯 繫會議等經費250千元。 5.菸酒管理作業65,422千元,較上年度減列 菸品查緝、倉庫租金及酒品認證計畫等經 費28,496千元。 6.地方財政督導及其他公庫管理1,017千元 ,較上年度減列通訊費及國內旅費等449 千元。 7.新增私劣菸品查緝作業經費154,135千元 。" 2007,4017109000,0,交通及運輸設備,財政部主管,國庫署,一般建築及設備,財務支出,11.2.3.1, 2007,4017109800,1000000,無細項,財政部主管,國庫署,第一預備金,財務支出,11.2.4,仍照上年度預算數編列。 2007,8117104500,136746461000,無細項,財政部主管,國庫署,國債付息,債務付息支出,11.2.5,"本年度預算數136,746,461千元,係中央政 府未償公債、中長期借款、國庫券及短期借 款等利息費用,較上年度增列1,789,443千 元。" 2007,8217104600,507446000,無細項,財政部主管,國庫署,國債經理,還本付息事務支出,11.2.6,"本年度預算數507,446千元,係辦理國債發 行及還本付息所需經費,較上年度增列6,00 7千元。" 2007,8617102000,10528000000,無細項,財政部主管,國庫署,地方政府統籌分配稅款短少補助,專案補助支出,11.2.7,"本年度預算數10,528,000千元,係金融業營 業稅收入移作金融重建基金財源後,依加值 型及非加值型營業稅法第11條規定,撥補地 方政府所短少之中央統籌分配稅款,較上年 度增列688,000千元。" 2007,4017200100,445407000,無細項,財政部主管,賦稅署,一般行政,財務支出,11.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費404,970千元,較上年度減列 職員14人、駕駛1人與工友1人之人事費及 其他給與等25,038千元。 2.基本行政工作維持費40,437千元,較上年 度增列檔案影像委外掃描建檔及水電費等 3,624千元。" 2007,4017201000,88072000,無細項,財政部主管,賦稅署,賦稅業務,財務支出,11.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.革新稅制改善稅政經費18,229千元,較上 年度減列教育訓練費及國外旅費等1,620 千元。 2.租稅教育與宣傳及健全風紀經費4,713千 元,與上年度同。 3.營業稅、菸酒稅稅務督導及貨物稅完稅價 格評定經費951千元,較上年度減列貨物 稅評價委員兼職費144千元。 4.稅務稽核及稽徵業務經費4,399千元,與 上年度同。 5.稅務行政管理經費21,246千元,較上年度 減列稅務人員輔建住宅貸款利息差額補貼 等5,568千元。 6.新增防治菸品稅捐逃漏經費38,534千元。" 2007,4017205000,4584340000,無細項,財政部主管,賦稅署,統一發票給獎及推行,財務支出,11.3.3,"本年度預算數4,584,340千元,係依加值型 及非加值型營業稅法第58條規定,由營業稅 收入總額提撥作為統一發票給獎及推行經費 ,與上年度同。" 2007,4017209000,630000,交通及運輸設備,財政部主管,賦稅署,一般建築及設備,財務支出,11.3.4.1, 2007,4017209800,735000,無細項,財政部主管,賦稅署,第一預備金,財務支出,11.3.5,仍照上年度預算數編列。 2007,8617202000,115000000,無細項,財政部主管,賦稅署,地方政府土地增值稅款短少補助,專案補助支出,11.3.6,"本年度預算數115,000千元,係土地增值稅 稅率調降後,依據土地稅法第33條第2項規 定,撥補直轄市及縣(市)政府95年度稅收 之實質損失,較上年度增列105,000千元。" 2007,4017350100,5842970000,無細項,財政部主管,關稅總局及所屬,一般行政,財務支出,11.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費5,633,755千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額等20,822千元。 2.基本行政工作維持費209,215千元,較上 年度增列房屋建築修繕費及退休退職人員 三節慰問金等7,378千元。" 2007,4017350200,1028800000,無細項,財政部主管,關稅總局及所屬,關稅業務,財務支出,11.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.稽徵業務210,112千元,較上年度增列電 費及執行通關查驗業務所需車輛租金等11 ,919千元。 2.查緝業務585,965千元,較上年度增列貨 櫃延滯費20,450千元、建置機動式貨櫃檢 查儀經費114,728千元及汰購巡邏車、購 置緝毒犬等經費18,580千元,合共增列15 3,758千元。其中海關建置5部機動式貨櫃 檢查儀計畫總經費619,941千元,分2年辦 理,除95年度已編列339,447千元外,本 年度續編第2年經費280,494千元。 3.關稅資料處理206,551千元,較上年度減 列各項軟硬體資訊設備購置經費10,454千 元。 4.海上助航業務26,172千元,較上年度減列 運星艦5年1次特檢費用20,000千元,增列 購置燈塔燈具及搬運車等經費2,912千元 ,計淨減17,088千元。" 2007,4017359000,1388000,交通及運輸設備,財政部主管,關稅總局及所屬,一般建築及設備,財務支出,11.4.3.1, 2007,4017359800,12850000,無細項,財政部主管,關稅總局及所屬,第一預備金,財務支出,11.4.4,仍照上年度預算數編列。 2007,4017400100,851219000,無細項,財政部主管,國有財產局及所屬,一般行政,財務支出,11.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費765,872千元,較上年度增列 職員22人之人事費及員工薪俸晉級差額等 22,433千元。 2.基本行政工作維持費85,347千元,較上年 度增列一般事務費、運費及消防安全設備 維護費等13,167千元。" 2007,4017400200,779196000,無細項,財政部主管,國有財產局及所屬,國有財產業務,財務支出,11.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國有財產接收保管經費77,243千元,較上 年度增列未登記土地之測量、登記業務等 經費3,351千元。 2.國有財產管理及處分經費644,204千元, 較上年度減列林地補償費及管理非公用房 地之維修費等102,845千元。 3.國有財產改良利用經費5,780千元,較上 年度減列國有財產合作及委託改良利用業 務等經費1,160千元。 4.國有財產電腦化業務經費51,969千元,較 上年度減列應用系統軟體維護費等1,626 千元。" 2007,4017409000,0,土地購置,財政部主管,國有財產局及所屬,一般建築及設備,財務支出,11.5.3.1, 2007,4017409800,600000,無細項,財政部主管,國有財產局及所屬,第一預備金,財務支出,11.5.4,仍照上年度預算數編列。 2007,4017450100,2087459000,無細項,財政部主管,臺北市國稅局,一般行政,財務支出,11.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,913,576千元,較上年度減 列工友1人及約僱人員10人之人事費5,006 千元,核實減列員工保險費等20,134千元 ,合共減列25,140千元。 2.基本行政工作維持費173,883千元,較上 年度減列辦公房舍水電費及辦理稅務行政 事務所需之文具紙張購置經費等20,922千 元,增列辦公廳舍保險費及空調箱預冷設 備經費等4,654千元,計淨減16,268千元 。" 2007,4017450200,467333000,無細項,財政部主管,臺北市國稅局,國稅稽徵業務,財務支出,11.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.納稅服務經費21,545千元,較上年度減列 寄送空白綜合所得稅申報書表、相關宣傳 資料郵資及資料封裝處理費等3,408千元 。 2.直接稅案件審查及複核經費71,345千元, 較上年度減列印製各項審查報告書、核定 通知書及營利事業所得稅結算申報書等經 費5,332千元。 3.稅款徵收及處理經費92,674千元,較上年 度減列辦理退稅及欠稅清理等作業經費18 ,105千元。 4.間接稅稽徵經費109,574千元,較上年度 減列辦理各稅審查及違章案件之查緝等短 程車資及證券、期貨交易稅代徵人獎勵金 等17,411千元。 5.法務案件處理經費17,941千元,較上年度 減列印製各稅法令彙編、國稅法規輯要經 費及檢舉違章漏稅舉發人獎金等2,774千 元。 6.電子處理及運用經費154,254千元,較上 年度減列課稅資料外包登錄費用及資訊服 務費等35,746千元。其中各地區國稅局自 行稽徵營業稅電子作業計畫本局應分攤總 經費174,826千元,分6年辦理,除90至95 年度已編列146,776千元外,本年度續編 最後1年經費28,050千元。" 2007,4017459000,22421000,交通及運輸設備,財政部主管,臺北市國稅局,一般建築及設備,財務支出,11.6.3.1, 2007,4017459800,3573000,無細項,財政部主管,臺北市國稅局,第一預備金,財務支出,11.6.4,仍照上年度預算數編列。 2007,4017460100,2273845000,無細項,財政部主管,臺灣省北區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,11.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費2,000,983千元,較上年度減 列約僱人員15人之人事費7,908千元,核 實減列考績獎金、其他給與及加班值班費 等20,458千元,合共減列28,366千元。 2.基本行政工作維持費272,862千元,較上 年度減列房屋建築養護費等17,138千元。" 2007,4017460200,615724000,無細項,財政部主管,臺灣省北區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,11.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.納稅服務經費30,155千元,與上年度同。 2.直接稅案件審查及複核經費91,670千元, 較上年度減列國外旅費等389千元。 3.稅款徵收及處理經費85,025千元,較上年 度減列辦理各項稅務所需郵資及轉帳手續 費等26,000千元。 4.間接稅稽徵經費163,292千元,較上年度 減列辦理營業稅課稅所需郵資及統一發票 安全存量印製費等24,500千元。 5.法務案件處理經費22,041千元,與上年度 同。 6.電子處理及運用經費223,541千元,較上 年度減列行政救濟文稿資訊作業平臺建置 案及辦理課稅資料外包建檔等經費20,441 千元,增列檔案影像掃描數位系統、視訊 會議系統建置及使用服務等經費3,982千 元,計淨減16,459千元。其中各地區國稅 局自行稽徵營業稅電子作業計畫本局應分 攤總經費263,487千元,分6年辦理,除90 至95年度己編列220,269千元外,本年度 續編最後1年經費43,218千元。" 2007,4017469000,472940000,營建工程,財政部主管,臺灣省北區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,11.7.3.1, 2007,4017469800,4192000,無細項,財政部主管,臺灣省北區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,11.7.4,仍照上年度預算數編列。 2007,4017470100,1942392000,無細項,財政部主管,臺灣省中區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,11.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,757,783千元,較上年度減 列工友1人及約僱人員8人之人事費4,972 千元,核實減列考績獎金、不休假加班費 等17,121千元,合共減列22,093千元。 2.基本行政工作維持費184,609千元,較上 年度減列公文檔案回溯建檔費及水電費等 10,759千元。" 2007,4017470200,453329000,無細項,財政部主管,臺灣省中區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,11.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.納稅服務經費23,274千元,較上年度減列 郵寄各項申報書表等經費5,400千元。 2.直接稅案件審查及複核經費69,341千元, 較上年度減列印製所得稅結算申報書表等 經費7,727千元。 3.稅款徵收及處理經費64,278千元,較上年 度減列稅款徵收及欠稅清理相關書表印製 經費等17,357千元。 4.間接稅稽徵經費118,948千元,較上年度 減列營業稅各項專案查核所需郵資及統一 發票安全存量印製經費等16,534千元。 5.法務案件處理經費11,240千元,較上年度 減列各稅違章罰鍰案件審查、復查案件書 表印製經費等6,414千元。 6.電子處理及運用經費166,248千元,較上 年度減列課稅資料外包建檔等經費56,670 千元,增列網路電話委外服務與區局(含 民權稽徵所、國有財產局中區辦事處)新 大樓主機房、資訊網路建置及稅務主機、 終端設備搬遷等經費25,933千元,計淨減 30,737千元。其中各地區國稅局自行稽徵 營業稅電子作業計畫本局應分攤總經費21 1,424千元,分6年辦理,除90至95年度已 編列177,878千元外,本年度續編最後1年 經費33,546千元。" 2007,4017479000,0,土地購置,財政部主管,臺灣省中區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,11.8.3.1, 2007,4017479800,1000000,無細項,財政部主管,臺灣省中區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,11.8.4,仍照上年度預算數編列。 2007,4017480100,1835331000,無細項,財政部主管,臺灣省南區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,11.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,675,847千元,較上年度減 列約僱人員8人之人事費 4,346千元,核 實減列獎金及其他給與等24,676千元,合 共減列29,022千元。 2.基本行政工作維持費159,484千元,較上 年度減列辦公廳舍電費、非消耗性物品購 置經費、房屋建築及設備養護費等10,563 千元。" 2007,4017480200,431638000,無細項,財政部主管,臺灣省南區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,11.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.納稅服務經費23,563千元,較上年度減列 納稅宣導及教育經費1,853千元。 2.直接稅案件審查及複核經費59,065千元, 較上年度減列綜所稅案件審查及複核等作 業經費218千元。 3.稅款徵收及處理經費65,399千元,較上年 度減列辦理退稅及欠稅清理等相關作業經 費9,782千元。 4.間接稅稽徵經費117,624千元,較上年度 減列營業稅專案查核作業經費等6,645千 元,增列證券及期貨交易稅代徵人獎金13 1千元,計淨減6,514千元。 5.法務案件處理經費12,685千元,較上年度 減列行政救濟、違章案件審理等作業經費 1,400千元及檢舉漏稅之舉發人獎金500千 元,合共減列1,900千元。 6.電子處理及運用經費153,302千元,較上 年度減列課稅資料委外登錄、建立常規交 易價格資料庫及建置行政救濟文稿資訊作 業平臺經費等6,698千元。其中各地區國 稅局自行稽徵營業稅電子作業計畫本局應 分攤總經費196,844千元,分6年辦理,除 90至95年度已編列165,595千元外,本年 度續編最後1年經費31,249千元。" 2007,4017489000,20000000,營建工程,財政部主管,臺灣省南區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,11.9.3.1, 2007,4017489800,4050000,無細項,財政部主管,臺灣省南區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,11.9.4,仍照上年度預算數編列。 2007,4017500100,1060937000,無細項,財政部主管,高雄市國稅局,一般行政,財務支出,11.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費981,269千元,較上年度減列 約僱人員5人之人事費3,080千元,核實減 列年終、考績獎金等14,935千元,合共減 列18,015千元。 2.基本行政工作維持費79,668千元,較上年 度減列郵資、運費及雜項設備費等17,896 千元。" 2007,4017500200,176171000,無細項,財政部主管,高雄市國稅局,國稅稽徵業務,財務支出,11.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.納稅服務經費15,832千元,較上年度減列 租稅教育及宣導服務之文宣資料印製經費 等4,858千元。 2.直接稅案件審查及複核經費9,298千元, 較上年度減列營所稅案件審查作業郵資、 綜合所得稅執行業務所得調查報告印製經 費等2,869千元。 3.稅款徵收及處理經費24,984千元,較上年 度減列辦理退稅及欠稅清理作業書表印製 費及郵資等7,639千元。 4.間接稅稽徵經費39,540千元,較上年度減 列統一發票發售手續費及安全存量印製經 費等11,866千元。 5.法務案件處理經費4,800千元,較上年度 減列印製法律彙編經費等1,450千元。 6.電子處理及運用經費81,717千元,較上年 度減列電子作業用耗材經費及數據通訊網 路租金等21,468千元。其中各地區國稅局 自行稽徵營業稅電子作業計畫本局應分攤 總經費113,022千元,分6年辦理,除90至 95年度已編列94,864千元外,本年度續編 最後1年經費18,158千元。" 2007,4017509000,8612000,交通及運輸設備,財政部主管,高雄市國稅局,一般建築及設備,財務支出,11.10.3.1, 2007,4017509800,1539000,無細項,財政部主管,高雄市國稅局,第一預備金,財務支出,11.10.4,仍照上年度預算數編列。 2007,4017550100,162828000,無細項,財政部主管,臺北區支付處,一般行政,財務支出,11.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費147,130千元,較上年度減列 職員3人之人事費2,719千元,增列員工薪 俸晉級差額等1,260千元,計淨減1,459千 元。 2.基本行政工作維持費15,698千元,較上年 度減列汰換電話交換機等經費1,654千元 ,增列購置升降機設備等經費3,615千元 ,計淨增1,961千元。" 2007,4017551000,65538000,無細項,財政部主管,臺北區支付處,費款支付,財務支出,11.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.庫款管制及支付經費31,658千元,較上年 度減列郵資等1,919千元。 2.庫款支付資料處理經費33,880千元,較上 年度減列推動電子支付計畫及支付作業系 統測試環境設備建置等經費20,049千元, 增列建置資訊安全管理系統及購置網路實 體隔離設備等經費14,548千元,計淨減5, 501千元。其中推動電子支付計畫總經費4 3,937千元,分3年辦理,除94至95年度已 編列37,997千元外,本年度續編最後1年 經費5,940千元。" 2007,4017559800,390000,無細項,財政部主管,臺北區支付處,第一預備金,財務支出,11.11.3,仍照上年度預算數編列。 2007,4017600100,456583000,無細項,財政部主管,財稅資料中心,一般行政,財務支出,11.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費439,810千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等5,000千元。 2.基本行政工作維持費16,773千元,較上年 度減列公務車輛租金等327千元,增列高 效率燈具購置經費等4,680千元,計淨增4 ,353千元。" 2007,4017601000,331903000,無細項,財政部主管,財稅資料中心,財稅資訊業務,財務支出,11.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國稅核課系統及資料集中處理45,445千元 ,較上年度減列國外旅費290千元,增列 國稅應用系統委外維護經費等3,253千元 ,計淨增2,963千元。 2.地方稅核課系統及資料集中處理51,915千 元,較上年度減列電腦軟硬體設備租金5, 164千元,增列營業稅應用系統委外維護 經費等30,162千元,計淨增24,998千元。 其中各地區國稅局自行稽徵營業稅電子作 業計畫,本中心應分攤總經費103,806千 元,分6年辦理,除90至95年度已編列90, 265千元外,本年度續編最後1年經費13,5 41千元。另賦稅(國稅)資訊系統整合再造 更新計畫規劃總經費153,300千元,分3年 辦理,本年度編列第1年經費21,492千元 。 3.徵課管理系統12,262千元,較上年度減列 電腦軟硬體設備租金1,627千元,增列軟 體系統測試平台中心建置經費等8,780千 元,計淨增7,153千元。 4.電腦資源管理185,737千元,較上年度減 列電腦設備租金及系統效能監控調校經費 等24,634千元,增列老舊電腦設備汰換經 費等11,127千元,計淨減13,507千元。其 中稅務e網通-網站及電子閘門系統開發 暨軟硬體購置計畫總經費129,970千元, 分5年辦理,除92至95年度已編列119,670 千元外,本年度續編最後1年經費10,300 千元。另電子發票推動計畫總經費455,33 0千元,分5年辦理,除94至95年度已編列 184,660千元外,本年度續編第3年經費15 0,670千元。 5.財稅資料管理28,941千元,較上年度減列 登錄設備租賃經費等4,423千元,增列光 碟掃描調閱作業軟硬體設備維護經費等98 0千元,計淨減3,443千元。 6.辦公室自動化及管理資訊7,603千元,較 上年度增列辦公室自動化系統委外維護服 務經費355千元。" 2007,4017609000,3389000,其他設備,財政部主管,財稅資料中心,一般建築及設備,財務支出,11.12.3.1, 2007,4017609800,1655000,無細項,財政部主管,財稅資料中心,第一預備金,財務支出,11.12.4,仍照上年度預算數編列。 2007,4017700100,41750000,無細項,財政部主管,財稅人員訓練所,一般行政,財務支出,11.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費36,402千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等1,002千元。 2.基本行政工作維持費5,348千元,較上年 度增列資訊軟硬體維護及資訊設備購置等 經費1,118千元。" 2007,4017700200,61239000,無細項,財政部主管,財稅人員訓練所,財稅人員訓練,財務支出,11.13.2,"本年度預算數61,239千元,係辦理學員訓練 所需經費,較上年度增列水電瓦斯費、影印 機租金、講座鐘點費、學員書籍費、膳食費 、階梯教室整修及衛生下水道接管養護費等 4,131千元。" 2007,4017709800,450000,無細項,財政部主管,財稅人員訓練所,第一預備金,財務支出,11.13.3,仍照上年度預算數編列。 2007,5120010100,694663000,無細項,教育部主管,教育部,一般行政,教育支出,12.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費579,608千元,較上年度核實 減列人事費296千元。 2.基本行政工作維持費113,262千元,較上 年度增列水電費、租金、檔案影像委外掃 描建檔、文書處理及一般事務費等10,457 千元。 3.整修辦公房屋及購置事務機具經費1,793 千元,較上年度減列整修辦公房屋與購置 檔案庫房滅火及低紫外線照明設備等經費 5,894千元。" 2007,5120010200,1084551000,高等教育行政及督導,教育部主管,教育部,高等教育,教育支出,12.1.2.1, 2007,5120010300,520637000,中等教育督導,教育部主管,教育部,中等教育,教育支出,12.1.3.1, 2007,5120010400,7894682000,國民教育行政及督導,教育部主管,教育部,國民教育,教育支出,12.1.4.1, 2007,5120010500,1181333000,社會教育行政及督導,教育部主管,教育部,社會教育,教育支出,12.1.5.1, 2007,5120010600,797117000,無細項,教育部主管,教育部,學校體育與衛生教育,教育支出,12.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.學校體育衛生行政工作維持費3,300千元 ,與上年度同。 2.加強學校體育活動及教學發展經費550,62 4千元,較上年度增列辦理校際運動競賽 與活動、加強推展學校體育、改善體育大 學教學環境、運動場地設施整建及充實體 育器材等經費138,387千元。 3.促進學校學生健康計畫經費83,720千元, 較上年度減列推動及獎勵健康促進試辦學 校經費7千元。 4.一人一運動及一校一團隊經費108,000千 元,較上年度增列活絡學校內外體育活動 競賽及補助學校充實運動社團體育器材等 經費24,000千元。 5.學校特殊教育體育活動及教學發展經費29 ,318千元,與上年度同。 6.國民中小學學生健康體位五年計畫經費22 ,155千元,與上年度同。 7.上年度中正運動公園土地徵收補償金預算 業已編竣,所列153,979千元如數減列。" 2007,5120010700,952568000,學生事務與輔導,教育部主管,教育部,訓育與輔導,教育支出,12.1.7.1, 2007,5120010900,555835000,一般教育推展,教育部主管,教育部,各項教育推展,教育支出,12.1.8.1, 2007,5120018100,7017493000,國立大學校院校務及附設醫院基金,教育部主管,教育部,非營業特種基金,教育支出,12.1.9.1, 2007,5120019800,466161000,無細項,教育部主管,教育部,第一預備金,教育支出,12.1.10,仍照上年度預算數編列。 2007,5320011100,1268742000,加強社會藝術與文化活動,教育部主管,教育部,加強文化與育樂活動,文化支出,12.1.11.1, 2007,5320018100,119354000,國立社教機構作業基金,教育部主管,教育部,非營業特種基金,文化支出,12.1.12.1, 2007,7620012100,15602240000,無細項,教育部主管,教育部,學校教職員暨社教機構聘任人員退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,12.1.13,"本年度預算數15,602,240千元,係辦理學校 教職員、社會教育與學術研究機構聘任人員 退休撫卹給付及國立學校軍訓教官撫卹給付 ,較上年度增列國立學校教職員與社教學術 研究機構聘任人員退休金、國立學校軍訓教 官撫卹給付及補貼學校教職員退休金優惠存 款利息差額等經費2,498,000千元。" 2007,6521710100,81608000,無細項,教育部主管,國立中國醫藥研究所,一般行政,醫療保健支出,12.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費58,370千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額及退休離職儲金等163千 元。 2.基本行政工作維持費19,574千元,較上年 度減列汰換空調主機及辦公設備等經費6, 048千元。 3.資訊作業維持費3,664千元,較上年度減 列購置資訊設備1,844千元。" 2007,6521711000,67022000,無細項,教育部主管,國立中國醫藥研究所,研究及實驗,醫療保健支出,12.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.藥物研究與實驗經費60,821千元,較上年 度減列實驗用化學藥品、中藥藥材及試藥 等1,045千元,增列研究用儀器設備等5,9 93千元,計淨增4,948千元。 2.中醫學研究經費1,050千元,與上年度相 同。 3.中藥養護植栽經費2,520千元,與上年度 相同。 4.專著及提要編印業務經費2,631千元,較 上年度增列編印中醫藥書籍等經費402千 元。" 2007,6521719800,150000,無細項,教育部主管,國立中國醫藥研究所,第一預備金,醫療保健支出,12.2.3,"仍照上年度預算數編列。                      " 2007,5121720100,102926000,無細項,教育部主管,國立編譯館,一般行政,教育支出,12.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費73,910千元,較上年度減列約 聘僱人員年終評核獎金367千元。 2.基本行政工作維持費24,155千元,較上年 度減列水電費、辦公大樓清潔費等753千 元。 3.資訊應用及管理4,861千元,較上年度減 列網路專線租用及資訊耗材等經費320千 元,增列購置高容量儲存系統經費920千 元,計淨增600千元。" 2007,5121721000,45909000,學術著作編譯印行,教育部主管,國立編譯館,館務業務活動,教育支出,12.3.2.1, 2007,5121729000,630000,交通及運輸設備,教育部主管,國立編譯館,一般建築及設備,教育支出,12.3.3.1, 2007,5121729800,679000,無細項,教育部主管,國立編譯館,第一預備金,教育支出,12.3.4,仍照上年度預算數編列。 2007,5321730100,186888000,無細項,教育部主管,國家圖書館,一般行政,文化支出,12.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費144,716千元,較上年度增列 員工薪俸晉級500千元。 2.基本行政工作維持費42,172千元,較上年 度減列環境清潔維護、空調機電設施維護 等經費1,546千元,增列藝術及視聽資料 室運作經費2,000千元,計淨增454千元。" 2007,5321731000,39897000,圖書資訊徵集,教育部主管,國家圖書館,館務業務活動,文化支出,12.4.2.1, 2007,5321739000,4310000,其他設備,教育部主管,國家圖書館,一般建築及設備,文化支出,12.4.3.1, 2007,5321739800,845000,無細項,教育部主管,國家圖書館,第一預備金,文化支出,12.4.4,仍照上年度預算數編列。 2007,5321740100,96606000,無細項,教育部主管,國立歷史博物館,一般行政,文化支出,12.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費80,026元,較上年度減列職員 1人及駐衛警1人之人事費2,271千元。 2.基本行政工作維持費15,080千元,較上年 度減列污水收集銜接系統及電話總機系統 等經費3,411千元,增列汰換電梯及緊急 發電機等經費3,000千元,計淨減411千元 。 3.資訊管理作業維持費1,500千元,與上年 度同。" 2007,5321740200,76939000,無細項,教育部主管,國立歷史博物館,館務業務活動,文化支出,12.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.歷史文物之研究與推廣經費8,328千元, 較上年度增列整合台灣地區藝術、人文、 考古資源與規劃相關展覽及活動等經費80 5千元。 2.歷史文物之展覽與推廣經費23,390千元, 較上年度減列西班牙玩具展等經費470千 元。 3.歷史文物保存與修復經費21,633千元,較 上年度減列文物保險及稿費等經費354千 元。 4.歷史文物教育與推廣經費7,096千元,較 上年度減列行動博物館租車及保全等經費 145千元。 5.館務業務共同作業維持費16,492千元,較 上年度增列租用辦公處所租金876千元。 6.國家歷史文物數位典藏計畫預算業已編竣 ,所列16,638千元如數減列。" 2007,5321749000,0,交通及運輸設備,教育部主管,國立歷史博物館,一般建築及設備,文化支出,12.5.3.1, 2007,5321749800,100000,無細項,教育部主管,國立歷史博物館,第一預備金,文化支出,12.5.4,仍照上年度預算數編列。 2007,5321750100,47622000,無細項,教育部主管,國立臺灣科學教育館,一般行政,文化支出,12.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費40,808千元,較上年度核實減 列人事費1,258千元。 2.基本行政工作維持費6,284千元,較上年 度增列員工進修研習經費及設施養護費等 304千元。 3.資訊作業維持費530千元,與上年度同。" 2007,5321751000,13607000,儀具模型研究及實驗,教育部主管,國立臺灣科學教育館,館務業務活動,文化支出,12.6.2.1, 2007,5321759000,0,交通及運輸設備,教育部主管,國立臺灣科學教育館,一般建築及設備,文化支出,12.6.3.1, 2007,5321759800,260000,無細項,教育部主管,國立臺灣科學教育館,第一預備金,文化支出,12.6.4,仍照上年度預算數編列。 2007,5321760100,40468000,無細項,教育部主管,國立教育資料館,一般行政,文化支出,12.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費28,030千元,較上年度核實減 列人事費509千元。 2.基本行政工作維持費7,027千元,較上年 度增列南海舊館房屋建築養護費及雜項設 備等3,690千元。 3.資訊作業維持費5,411千元,較上年度減 列一般事務費、設施及機械設備養護費63 0千元。" 2007,5321760200,37595000,無細項,教育部主管,國立教育資料館,館務業務活動,文化支出,12.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.教育資料蒐集與研究經費14,680千元,較 上年度減列建置教育資料庫等經費23千元 。 2.教育政策之宣導與推廣經費8,715千元, 較上年度增列教學媒體展示推廣活動等經 費356千元。 3.視聽教育經費14,200千元,較上年度減列 製作各類教學媒體等經費14千元。" 2007,5321769000,670000,交通及運輸設備,教育部主管,國立教育資料館,一般建築及設備,文化支出,12.7.3.1, 2007,5321769800,503000,無細項,教育部主管,國立教育資料館,第一預備金,文化支出,12.7.4,仍照上年度預算數編列。 2007,5321770100,42699000,無細項,教育部主管,國立臺灣藝術教育館,一般行政,文化支出,12.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費27,636千元,較上年度核實減 列人事費及駐衛警1人等經費2,397千元。 2.基本行政工作維持費12,076千元,較上年 度增列水電費及設備汰換維護管理等經費 3,066千元。 3.資訊作業維持費2,987千元,較上年度增 列汰換電腦設備及網路專線租用等經費1, 420千元。" 2007,5321771000,43049000,無細項,教育部主管,國立臺灣藝術教育館,館務業務活動,文化支出,12.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.藝術教育研究與推廣經費22,789千元,較 上年度減列辦理課外讀物及輔助教材徵稿 等計畫2,481千元,增列辦理藝術教育計 畫白皮書行動方案及館設典藏環境更新計 畫等經費2,531千元,計淨增50千元。 2.藝術教育展覽及演出經費20,260千元,較 上年度減列辦理莫札特250年紀念活動等 經費3,759千元,增列辦理藝術教育計畫 白皮書行動方案等經費2,419千元,計淨 減1,340千元。" 2007,5321779000,40000,交通及運輸設備,教育部主管,國立臺灣藝術教育館,一般建築及設備,文化支出,12.8.3.1, 2007,5321779800,131000,無細項,教育部主管,國立臺灣藝術教育館,第一預備金,文化支出,12.8.4,仍照上年度預算數編列。 2007,5321780100,215223000,無細項,教育部主管,國立國父紀念館,一般行政,文化支出,12.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費162,341千元,較上年度減列 技工1人、駐衛警7人等人事費10,387千元 。 2.基本行政工作維持費28,062千元,較上年 度減列眷舍搬遷等經費1,712千元,增列 保全業務委外經費3,323千元,計淨增1,6 11千元。 3.機電設施保養經費15,920千元,較上年度 減列展場監視系統經費4,200千元,增列 空調箱汰換改善工程及辦公事務設備等經 費6,700千元,計淨增2,500千元。 4.中山公園設施及景觀維護經費6,312千元 ,較上年度減列草花換植及養護費450千 元。 5.館務資訊及諮詢服務經費2,588千元,較 上年度增列購置電腦設備經費等162千元 。" 2007,5321781000,1722000,接待服務,教育部主管,國立國父紀念館,館務業務活動,文化支出,12.9.2.1, 2007,5321782000,14704000,無細項,教育部主管,國立國父紀念館,中山樓樓務管理,文化支出,12.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費8,166千元,較上年 度減列整修中山樓內部設施等經費129千 元。 2.機電設施維持經費1,407千元,與上年度 同。 3.接待工作維持費416千元,與上年度同。 4.大樓環境與警衛工作維持費4,715千元, 較上年度減列環境佈置及清潔等經費950 千元。" 2007,5321789000,41161000,土地購置,教育部主管,國立國父紀念館,一般建築及設備,文化支出,12.9.4.1, 2007,5321789800,900000,無細項,教育部主管,國立國父紀念館,第一預備金,文化支出,12.9.5,仍照上年度預算數編列。 2007,5321790100,181236000,無細項,教育部主管,國立中正紀念堂管理處,一般行政,文化支出,12.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持144,295千元,較上年度減列技 工5人、駐衛警9人等人事費8,348千元, 增列退休技工退職金等1,284千元,計淨 減7,064千元。 2.基本行政工作維持費34,143千元,較上年 度增列水電費、保全費用等6,050千元。 3.資訊業務經費2,798千元,較上年度減列 購置資訊週邊硬體設備等150千元。" 2007,5321790200,19395000,無細項,教育部主管,國立中正紀念堂管理處,處務業務,文化支出,12.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.文教服務經費15,493千元,較上年度減列 辦理志工訓練、終身學習成果展及兒童教 育活動等經費1,119千元。 2.展覽活動經費3,902千元,較上年度減列 購置典藏及展場所需設備等經費1,738千 元。 3.上年度編列圖書館管理經費預算業已編竣 ,所列1,280千元如數減列。" 2007,5321799000,3100000,營建工程,教育部主管,國立中正紀念堂管理處,一般建築及設備,文化支出,12.10.3.1, 2007,5321799800,750000,無細項,教育部主管,國立中正紀念堂管理處,第一預備金,文化支出,12.10.4,仍照上年度預算數編列。 2007,5321800100,0,無細項,教育部主管,國立自然科學博物館,一般行政,文化支出,12.11.1, 2007,5321801000,0,自然物蒐集研究,教育部主管,國立自然科學博物館,館務業務活動,文化支出,12.11.2.1, 2007,5321809800,0,無細項,教育部主管,國立自然科學博物館,第一預備金,文化支出,12.11.3, 2007,5321810100,0,無細項,教育部主管,國立科學工藝博物館,一般行政,文化支出,12.12.1, 2007,5321811000,0,展示企劃與研究,教育部主管,國立科學工藝博物館,館務業務活動,文化支出,12.12.2.1, 2007,5321819800,0,無細項,教育部主管,國立科學工藝博物館,第一預備金,文化支出,12.12.3, 2007,5321830100,0,無細項,教育部主管,國立海洋生物博物館,一般行政,文化支出,12.13.1, 2007,5321831000,0,博物館企劃及研究,教育部主管,國立海洋生物博物館,館務業務活動,文化支出,12.13.2.1, 2007,5321839800,0,無細項,教育部主管,國立海洋生物博物館,第一預備金,文化支出,12.13.3, 2007,5321840100,100194000,無細項,教育部主管,國立臺灣史前文化博物館,一般行政,文化支出,12.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費56,188千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費44,006千元,較上年 度減列一般事務費、資訊及防護設備等經 費1,281千元。" 2007,5321842000,83741000,無細項,教育部主管,國立臺灣史前文化博物館,館務業務活動,文化支出,12.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.展示推廣教育活動業務經費18,627千元, 較上年度減列展示教育人員之培養與訓練 及辦理各項推廣教育活動等經費57千元。 2.資訊管理業務經費2,440千元,較上年度 減列資訊服務費49千元。 3.考古與史前文物之規劃研究及典藏業務經 費10,427千元,較上年度減列大陸地區旅 費及典藏性之圖書購置等經費3,417千元 。 4.卑南文化公園園區管理業務經費16,469千 元,較上年度減列教育訓練經費481千元 。 5.工務機電管理經費25,976千元,較上年度 減列辦公設備等經費728千元。 6.公共服務活動之規劃及推動經費9,802千 元,較上年度增列印製活動摺頁等經費34 8千元。" 2007,5321849800,200000,無細項,教育部主管,國立臺灣史前文化博物館,第一預備金,文化支出,12.14.3,仍照上年度預算數編列。 2007,5321850100,103796000,無細項,教育部主管,國立中央圖書館臺灣分館,一般行政,文化支出,12.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費64,155千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額55千元。 2.基本行政工作維持費33,668千元,較上年 度增列中央監控系統設備維護等經費425 千元。 3.圖書館業務自動化經費5,973千元,較上 年度增列資訊服務等經費3,993千元。" 2007,5321851000,26091000,書刊採編及閱覽,教育部主管,國立中央圖書館臺灣分館,館務業務活動,文化支出,12.15.2.1, 2007,5321859000,0,營建工程,教育部主管,國立中央圖書館臺灣分館,一般建築及設備,文化支出,12.15.3.1, 2007,5321859800,208000,無細項,教育部主管,國立中央圖書館臺灣分館,第一預備金,文化支出,12.15.4,仍照上年度預算數編列。 2007,5321860100,151784000,無細項,教育部主管,國立國光劇團,一般行政,文化支出,12.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費140,702千元,較上年度減列 約聘僱人員年終評核獎金3,059千元。 2.基本行政工作維持費11,082千元,與上年 度同。" 2007,5321861000,25794000,無細項,教育部主管,國立國光劇團,團務活動,文化支出,12.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.演出節目之規劃與演練經費8,248千元, 與上年度同。 2.演出節目之設計與製作經費7,346千元, 與上年度同。 3.研究推廣業務之策劃與推動經費7,400千 元,與上年度同。 4.購置演出設施經費2,800千元,與上年度 同。" 2007,5321869000,530000,其他設備,教育部主管,國立國光劇團,一般建築及設備,文化支出,12.16.3.1, 2007,5321869800,100000,無細項,教育部主管,國立國光劇團,第一預備金,文化支出,12.16.4,仍照上年度預算數編列。 2007,5321870100,136315000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,一般行政,文化支出,12.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費127,539千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費6,500千元,較上年 度減列設施及機械設備養護費等619千元 ,增列汽車及機車保險費等216千元,計 淨減403千元。 3.資訊作業維持費2,276千元,較上年度減 列數據通訊費等103千元。" 2007,5321870200,34601000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,臺務業務活動,文化支出,12.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.節目製作經費8,432千元,較上年度減列 節目主持費及來賓酬金1,036千元,增列 權利使用費等464千元,計淨減572千元。 2.機務維修管理經費11,216千元,較上年度 減列機房修繕、廣播機器、鐵塔養護費等 1,374千元。 3.彰化分臺節目製作及機務管理經費4,197 千元,較上年度減列節目主持費及來賓酬 金等200千元。 4.高雄分臺節目製作及機務管理經費4,146 千元,較上年度減列機房修繕、廣播機器 、鐵塔養護費等100千元 5.花蓮分臺節目製作及機務管理經費2,325 千元,較上年度減列主持費及來賓酬金等 70千元。 6.台東分臺節目製作及機務管理經費等2,12 6千元,較上年度減列廣播機器、發電機 等養護費50千元 7.節目推廣調查研究經費2,159千元,較上 年度減列廣播月刊印刷費及電台推廣活動 等經費1,361千元。" 2007,5321879000,350000,營建工程,教育部主管,國立教育廣播電臺,一般建築及設備,文化支出,12.17.3.1, 2007,5321879800,245000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,第一預備金,文化支出,12.17.4,仍照上年度預算數編列。 2007,3423010100,662062000,無細項,法務部主管,法務部,一般行政,司法支出,13.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費470,360千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額、退休離職儲金及全民 健保保險費等經費2,835千元。 2.基本行政工作維持費61,169千元,較上年 度減列監視系統改建、國有宿舍及眷舍房 地搬遷補助費等經費5,200千元,增列安 全設施維護等經費3,167千元,計淨減2,0 33千元。 3.一般行政業務經費16,032千元,較上年度 增列購置零星設備等經費4,580千元。 4.研討(考)暨進修業務經費15,651千元, 較上年度減列委託研究等經費300千元。 5.各項法規問題研究經費1,113千元,與上 年度同。 6.資訊管理業務經費61,399千元,與上年度 同。 7.政風工作業務經費36,338千元,較上年度 增列辦理各縣市政風狀況評估、預防及查 處貪瀆不法等經費980千元。" 2007,3423011000,13718000,無細項,法務部主管,法務部,法律事務,司法支出,13.1.2,"本年度預算數13,718千元,係辦理法規蒐集 、研究等法律事務,與上年度同。" 2007,3423011100,62776000,無細項,法務部主管,法務部,檢察行政,司法支出,13.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理檢察行政業務經費21,073千元,較上 年度減列辦理扣案彈藥銷燬等經費31千元 。 2.考察國外檢察制度經費3,630千元,較上 年度減列參加國際檢察官協會年會等經費 157千元。 3.檢舉賄選與組織犯罪獎金38,073千元,與 上年度同。" 2007,3423011200,1106858000,無細項,法務部主管,法務部,矯正行政,司法支出,13.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理矯正行政業務經費11,886千元,與上 年度同。 2.辦理及督導矯正機關教化與技訓業務經費 77,332千元,較上年度增列購置及維護各 矯正機關消防及戒護安全等設施經費23,8 32千元。 3.辦理及督導矯正機關醫療業務經費56,987 千元,與上年度同。 4.收容人給養業務經費960,653千元,係各 監獄與戒治所收容人、少年輔育院與少年 矯正學校學生收容人及各技能訓練所受感 訓處分人之給養經費,較上年度增列79,2 40千元。" 2007,3423011300,111000000,無細項,法務部主管,法務部,司法保護,司法支出,13.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理成人觀護及司法保護業務經費7,112 千元,較上年度增列辦理科技設備監控等 經費4,370千元。 2.辦理犯罪防制業務經費2,054千元,與上 年度同。 3.辦理更生保護業務經費18,889千元,較上 年度減列捐助更生保護團體經費200千元 。 4.辦理法律宣導業務經費32,496千元,較上 年度減列捐助財團法人法律扶助基金會經 費1,000千元,增列捐助法律績優團體經 費200千元,計淨減800千元。 5.辦理犯罪被害人保護業務經費50,449千元 ,較上年度減列犯罪被害人補償金30,000 千元。" 2007,3423014100,5022834000,監獄行刑,法務部主管,法務部,矯正業務,司法支出,13.1.6.1, 2007,3423018700,112241000,無細項,法務部主管,法務部,改善監所計畫,司法支出,13.1.7,"本年度預算數之內容如下: 1.臺灣臺北監獄興建戒護科辦公室工程,總 經費34,853千元,分2年辦理,95年度已 編列18,000千元,本年度續編最後1年經 費16,853千元,較上年度減列1,147千元 。 2.臺灣雲林監獄擴建行政大樓工程,總經費 29,801千元,分3年辦理,88及95年度已 編列15,585千元,本年度續編最後1年經 費14,216千元,較上年度減列784千元。 3.臺灣泰源技能訓練所震災復建工程經費36 ,805千元,較上年度增列7,805千元。 4.新增臺灣新店戒治所整建修繕工程經費44 ,367千元。 5.上年度國防部新店軍事監獄移撥法務部使 用,為利國防部將收容人全數移往臺南軍 事監獄需要,編列國防部臺南軍事監獄興 建進修學校、技訓工場等相關設施預算業 已編竣,所列78,320千元如數減列。" 2007,3423019000,28790000,交通及運輸設備,法務部主管,法務部,一般建築及設備,司法支出,13.1.8.1, 2007,3423019800,20206000,無細項,法務部主管,法務部,第一預備金,司法支出,13.1.9,本年度預算數較上年度增列如列數。 2007,7623012000,33000000,無細項,法務部主管,法務部,司法官退休退養給付,退休撫卹給付支出,13.1.10,"本年度預算數33,000千元,係依司法官退休 退養金給與辦法規定編列司法官退休及退養 所需給付經費,較上年度增列5,000千元。" 2007,8923013000,43573000,無細項,法務部主管,法務部,國家賠償金,其他支出,13.1.11,"本年度預算數43,573千元,係依國家賠償法 規定編列辦理國家賠償經費,與上年度同。" 2007,3423100100,59867000,無細項,法務部主管,司法官訓練所,一般行政,司法支出,13.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費43,000千元,較上年度核實減 列人事費2,000千元。 2.基本行政工作維持費16,867千元,較上年 度減列辦公廳舍機電設施養護等經費404 千元,增列業務聯繫通訊等經費332千元 ,計淨減72千元。" 2007,3423101000,231120000,無細項,法務部主管,司法官訓練所,司法人員訓練,司法支出,13.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.司法官訓練業務經費198,907千元,較上 年度增列司法官學員人事費、講座授課鐘 點費及學員膳食費等經費54,500千元。 2.司法工作人員訓練業務經費32,213千元, 較上年度減列檢察事務官學員人事費、講 座授課鐘點費及學員膳食費等經費25,254 千元,增列購置辦公設備等經費1,275千 元,計淨減23,979千元。" 2007,3423109800,350000,無細項,法務部主管,司法官訓練所,第一預備金,司法支出,13.2.3,仍照上年度預算數編列。 2007,3423120100,44109000,無細項,法務部主管,矯正人員訓練所,一般行政,司法支出,13.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費34,350千元,較上年度核實減 列人事費3,369千元。 2.基本行政工作維持費9,759千元,較上年 度減列圍牆整修等經費3,586千元。" 2007,3423121000,28521000,無細項,法務部主管,矯正人員訓練所,矯正訓練,司法支出,13.3.2,"本年度預算數28,521千元,係辦理矯正訓練 業務經費,較上年度減列購置監視安全設備 等經費1,686千元。" 2007,3423129800,344000,無細項,法務部主管,矯正人員訓練所,第一預備金,司法支出,13.3.3,仍照上年度預算數編列。 2007,3423150100,57170000,無細項,法務部主管,法醫研究所,一般行政,司法支出,13.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費36,595千元,較上年度增列職 員2人之人事費、員工薪俸晉級差額、退 休離職儲金及全民健保保險費等經費595 千元。 2.基本行政工作維持費20,575千元,較上年 度增列辦公房舍租金等經費273千元。" 2007,3423151000,54782000,無細項,法務部主管,法醫研究所,法醫業務,司法支出,13.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.法醫研究經費7,235千元,較上年度減列 國內旅費及委託研究等經費1,292千元。 2.法醫訓練經費560千元,與上年度同。 3.法醫病理鑑定經費36,708千元,較上年度 增列解剖、鑑定及檢體銷毀等經費9,117 千元。 4.毒物化學鑑定經費6,110千元,較上年度 增列法醫毒物檢驗耗材等經費1,436千元 。 5.血清證物鑑定經費3,582千元,較上年度 增列法醫血清證物檢驗耗材等經費572千 元。 6.北區解剖室維持經費387千元,較上年度 減列實驗耗材等經費300千元。 7.新增指導地檢署法醫業務經費200千元。" 2007,3423159000,2550000,交通及運輸設備,法務部主管,法醫研究所,一般建築及設備,司法支出,13.4.3.1, 2007,3423159800,304000,無細項,法務部主管,法醫研究所,第一預備金,司法支出,13.4.4,仍照上年度預算數編列。 2007,5223151100,27946000,無細項,法務部主管,法醫研究所,鑑識科技業務,科學支出,13.4.5,"本年度預算數27,946千元,係辦理提升法醫 鑑識科學鑑驗品質工作經費,較上年度增列 購置鑑驗儀器等經費18,906千元。" 2007,3423180100,115505000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,一般行政,司法支出,13.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費92,030千元,較上年度增列駐 衛警5人之人事費、員工薪俸晉級差額、 退休離職儲金及全民健保保險費等經費4, 612千元。 2.基本行政工作維持費23,475千元,較上年 度減列替代役男宿舍租金等經費1,440千 元,增列水電費及資訊服務費等經費1,43 2千元,計淨減8千元。" 2007,3423181000,14979000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,執行業務,司法支出,13.5.2,"本年度預算數14,979千元,係辦理及督導執 行業務經費,較上年度增列購置辦公設備等 經費640千元。" 2007,3423184000,1113718000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,執行案件處理,司法支出,13.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費760,495千元,較上年度增列 職員20人及駐衛警37人之人事費、員工薪 俸晉級差額、退休離職儲金及全民健保保 險費等經費80,502千元。 2.基本行政工作維持費205,807千元,較上 年度增列水電費、資訊服務費、辦公文具 及耗材等經費13,473千元。 3.辦理執行業務經費147,416千元,較上年 度減列國內旅費2,888千元,增列書表印 製、業務聯繫通訊及購置辦公設備等經費 27,106千元,計淨增24,218千元。" 2007,3423188500,67732000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,行政執行機關擴(遷)建計畫,司法支出,13.5.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.行政執行署及士林行政執行處辦公廳舍自 有化中程計畫,總經費521,938千元,分5 年辦理,94至95年度已編列31,500千元, 本年度續編第3年經費20,000千元,較上 年度減列10,000千元。 2.嘉義行政執行處辦公廳舍移撥整建計畫, 總經費37,732千元,分2年辦理,本年度 編列第1年經費27,732千元。 3.宜蘭行政執行處辦公廳舍移撥整建計畫, 總經費44,912千元,分2年辦理,本年度 編列第1年經費20,000千元。" 2007,3423189000,540000,交通及運輸設備,法務部主管,行政執行署及所屬,一般建築及設備,司法支出,13.5.5.1, 2007,3423189800,6344000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,第一預備金,司法支出,13.5.6,仍照上年度預算數編列。 2007,3423200100,147110000,無細項,法務部主管,最高法院檢察署,一般行政,司法支出,13.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費135,033千元,較上年度增列 職員4人之人事費、員工薪俸晉級差額、 退休離職儲金及全民健保保險費等經費4, 401千元。 2.基本行政工作維持費12,007千元,較上年 度增列辦公廳舍機電設施養護等經費107 千元。 3.非常上訴理由及判決要旨編印經費70千元 ,與上年度同。" 2007,3423201000,34701000,無細項,法務部主管,最高法院檢察署,檢察業務,司法支出,13.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.非常上訴暨第三審刑事案件處理經費2,37 4千元,較上年度減列購置辦公設備經費4 77千元。 2.督導肅貪暨重大刑事案件辦理經費2,263 千元,與上年度同。 3.辦理選舉查察業務經費24,064千元,較上 年度減列鄉鎮市民代表暨村里長、北高2 市市長及市議員選舉查察經費9,000千元 ,增列第七屆立法委員選舉查察經費24,0 64千元,計淨增15,064千元。 4.新增特別偵查組案件偵辦經費6,000千元 。" 2007,3423209000,640000,交通及運輸設備,法務部主管,最高法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,13.6.3.1, 2007,3423209800,206000,無細項,法務部主管,最高法院檢察署,第一預備金,司法支出,13.6.4,仍照上年度預算數編列。 2007,3423300100,526229000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署及所屬,一般行政,司法支出,13.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費499,429千元,較上年度減列 工友1人之人事費550千元及核實減列人事 費10,784千元,增列職員12人之人事費18 ,620千元,計淨增7,286千元。 2.基本行政工作維持費26,800千元,較上年 度減列水電費及辦公廳舍機電設施養護等 經費720千元,增列公務車油料及員工教 育訓練等經費862千元,計淨增142千元。" 2007,3423301000,221461000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署及所屬,檢察業務,司法支出,13.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費172, 185千元,較上年度減列購置零星設備等 經費5,136千元,增列妨害性自主刑事犯 強制治療等經費37,000千元,計淨增31,8 64千元。 2.辦理重大刑案鑑定及查緝黑金等業務經費 14,578千元,與上年度同。 3.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費78千 元,與上年度同。 4.檢舉與查緝毒品獎金34,620千元,較上年 度增列檢舉與查緝毒品獎勵金等經費10,0 00千元。" 2007,3423304100,1932364000,羈押管理,法務部主管,臺灣高等法院檢察署及所屬,羈押收容業務,司法支出,13.7.3.1, 2007,3423309000,5740000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等法院檢察署及所屬,一般建築及設備,司法支出,13.7.4.1, 2007,3423309800,3842000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署及所屬,第一預備金,司法支出,13.7.5,仍照上年度預算數編列。 2007,3423310100,138148000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺中分院檢察署,一般行政,司法支出,13.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費133,348千元,較上年度增列 職員2人之人事費、員工薪俸晉級差額、 退休離職儲金及全民健保保險費等經費1, 244千元。 2.基本行政工作維持費4,800千元,較上年 度增列水電費及業務聯繫通訊等經費808 千元。" 2007,3423311000,4877000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺中分院檢察署,檢察業務,司法支出,13.8.2,"本年度預算數4,877千元,係刑事案件偵查 執行等業務經費,較上年度減列講座授課鐘 點費及購置辦公設備等經費410千元。" 2007,3423319000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等法院臺中分院檢察署,一般建築及設備,司法支出,13.8.3.1, 2007,3423319800,150000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺中分院檢察署,第一預備金,司法支出,13.8.4,仍照上年度預算數編列。 2007,3423320100,124373000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺南分院檢察署,一般行政,司法支出,13.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費117,412千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額、退休離職儲金及全民 健保保險費等經費1,824千元。 2.基本行政工作維持費6,961千元,增列機 械設備養護及退休退職人員三節慰問金等 經費1,076千元。" 2007,3423321000,2742000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺南分院檢察署,檢察業務,司法支出,13.9.2,"本年度預算數2,742千元,係辦理刑事案件 偵查執行等業務經費,較上年度增列購置安 全及辦公設備等經費190千元。" 2007,3423329000,80000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等法院臺南分院檢察署,一般建築及設備,司法支出,13.9.3.1, 2007,3423329800,153000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺南分院檢察署,第一預備金,司法支出,13.9.4,仍照上年度預算數編列。 2007,3423330100,138362000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院高雄分院檢察署,一般行政,司法支出,13.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費130,321千元,較上年度增列 職員3人之人事費、員工薪俸晉級差額、 退休離職儲金及全民健保保險費等經費6, 450千元。 2.基本行政工作維持費8,041千元,較上年 度增列辦公器具養護費及退休退職人員三 節慰問金等經費401千元。" 2007,3423331000,3367000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院高雄分院檢察署,檢察業務,司法支出,13.10.2,"本年度預算數3,367千元,係辦理刑事案件 偵查執行等業務經費,較上年度增列購置辦 公設備等經費243千元。" 2007,3423339000,630000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等法院高雄分院檢察署,一般建築及設備,司法支出,13.10.3.1, 2007,3423339800,181000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院高雄分院檢察署,第一預備金,司法支出,13.10.4,仍照上年度預算數編列。 2007,3423340100,55994000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院花蓮分院檢察署,一般行政,司法支出,13.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費52,477千元,較上年度核實減 列駕駛1人之人事費650千元,增列職員1 人之人事費、員工薪俸晉級差額、退休離 職儲金及全民健保保險費等經費2,127千 元,計淨增1,477千元。 2.基本行政工作維持費3,517千元,較上年 度增列資訊服務費等經費217千元。" 2007,3423341000,2029000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院花蓮分院檢察署,檢察業務,司法支出,13.11.2,"本年度預算數2,029千元,係辦理刑事案件 偵查執行所需經費,較上年度減列購置辦公 設備經費150千元。" 2007,3423349000,670000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等法院花蓮分院檢察署,一般建築及設備,司法支出,13.11.3.1, 2007,3423349800,71000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院花蓮分院檢察署,第一預備金,司法支出,13.11.4,仍照上年度預算數編列。 2007,3423410100,709428000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,一般行政,司法支出,13.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費640,909千元,較上年度增列 職員16人之人事費、員工薪俸晉級差額、 退休離職儲金及全民健保保險費等經費2, 652千元。 2.基本行政工作維持費68,519千元,較上年 度減列空調循環泵浦維護等經費5,470千 元,增列辦公室整修等經費3,017千元, 計淨減2,453千元。" 2007,3423411000,30163000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,13.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.刑事案件偵查執行等業務經費25,928千元 ,較上年度增列購置辦公設備等經費350 千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費4,23 5千元,較上年度增列緩刑社區處遇經費8 50千元。" 2007,3423419000,4930000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,13.12.3.1, 2007,3423419800,720000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,13.12.4,仍照上年度預算數編列。 2007,3423420100,302130000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,一般行政,司法支出,13.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費270,346千元,較上年度增列 職員13人之人事費、員工薪俸晉級差額、 退休離職儲金及全民健保保險費等4,559 千元。 2.基本行政工作維持費31,784千元,較上年 度減列車輛及設備維護等經費112千元, 增列門禁管制系統更新維護及廳舍屋頂漏 水整修等經費7,675千元,計淨增7,563千 元。" 2007,3423421000,22200000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,13.13.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.刑事案件偵查執行等業務經費20,069千元 ,較上年度增列汰換電話總機等經費2,01 4千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,13 1千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定費及 辦理緩刑社區處遇等經費550千元。" 2007,3423429000,2590000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,13.13.3.1, 2007,3423429800,303000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,13.13.4,仍照上年度預算數編列。 2007,3423430100,496668000,無細項,法務部主管,臺灣板橋地方法院檢察署,一般行政,司法支出,13.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費469,328千元,較上年度增列 職員24人之人事費、員工薪俸晉級差額、 退休離職儲金及全民健保保險費等經費1, 587千元。 2.基本行政工作維持費27,340千元,較上年 度增列辦理屋頂防漏工程及退休退職人員 三節慰問金等經費837千元。" 2007,3423431000,28124000,無細項,法務部主管,臺灣板橋地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,13.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.刑事案件偵查執行等業務經費24,552千元 ,較上年度減列購置安全及辦公設備等經 費5,262千元,增列辦公文具及耗材等經 費1,063千元,計淨減4,199千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費3,57 2千元,較上年度增列緩刑社區處遇經費4 00千元。" 2007,3423439000,40000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣板橋地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,13.14.3.1, 2007,3423439800,176000,無細項,法務部主管,臺灣板橋地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,13.14.4,仍照上年度預算數編列。 2007,3423470100,391606000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,一般行政,司法支出,13.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費365,791千元,較上年度增列 職員18人之人事費、員工薪俸晉級差額、 退休離職儲金及全民健保保險費等經費10 ,775千元。 2.基本行政工作維持費25,815千元,較上年 度增列公務車油料、辦公文具及耗材等經 費605千元。" 2007,3423471000,24365000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,13.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.刑事案件偵查執行等業務經費19,425千元 ,較上年度減列檢驗鑑定費等經費291千 元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費4,94 0千元,較上年度增列緩刑社區處遇經費2 50千元。" 2007,3423479000,1320000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,13.15.3.1, 2007,3423479800,252000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,13.15.4,仍照上年度預算數編列。 2007,3423480100,204168000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方法院檢察署,一般行政,司法支出,13.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費186,652千元,較上年度增列 職員12人及工友1人之人事費、員工薪俸 晉級差額、退休離職儲金及全民健保保險 費等經費7,021千元。 2.基本行政工作維持費17,516千元,較上年 度減列辦公廳舍維護及資訊服務費等經費 3,553千元,增列辦公室租金等經費1,515 千元,計淨減2,038千元。" 2007,3423481000,14581000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,13.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.刑事案件偵查執行業務經費12,391千元, 較上年度減列國內旅費及檢驗鑑定費等經 費956千元,增列業務聯繫通訊及購置辦 公安全設備等經費3,449千元,計淨增2,4 93千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,19 0千元,較上年度減列檢驗耗材經費20千 元,增列緩刑社區處遇等經費152千元, 計淨增132千元。" 2007,3423489000,2430000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣新竹地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,13.16.3.1, 2007,3423489800,250000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,13.16.4,仍照上年度預算數編列。 2007,3423490100,149160000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方法院檢察署,一般行政,司法支出,13.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費141,071千元,較上年度增列 職員3人之人事費、員工薪俸晉級差額、 退休離職儲金及全民健保保險費等經費3, 922千元。 2.基本行政工作維持費8,089千元,較上年 度增列辦公廳舍及消防設施整修等經費36 9千元。" 2007,3423491000,14370000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,13.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.刑事案件偵查執行等業務經費12,696千元 ,較上年度增列購置贓物庫排氣設備等經 費575千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,67 4千元,較上年度增列緩刑社區處遇經費3 50千元。" 2007,3423499000,640000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣苗栗地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,13.17.3.1, 2007,3423499800,176000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,13.17.4,仍照上年度預算數編列。 2007,3423500100,528782000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,一般行政,司法支出,13.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費503,114千元,較上年度增列 職員22人之人事費、員工薪俸晉級差額、 退休離職儲金及全民健保保險費等經費25 ,301千元。 2.基本行政工作維持費25,668千元,較上年 度減列辦公廳舍維護等經費950千元,增 列水電費及公務車油料等經費1,192千元 ,計淨增242千元。" 2007,3423501000,33360000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,13.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.刑事案件偵查執行等業務經費29,686千元 ,較上年度減列空調工程及購置安全設備 等經費6,108千元,增列辦公文具及耗材 等經費164千元,計淨減5,944千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費3,67 4千元,較上年度減列國內旅費等經費164 千元,增列辦理緩刑社區處遇經費350千 元,計淨增186千元。" 2007,3423509000,3190000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,13.18.3.1, 2007,3423509800,528000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,13.18.4,仍照上年度預算數編列。 2007,3423510100,145771000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方法院檢察署,一般行政,司法支出,13.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費137,247千元,較上年度增列 職員6人之人事費、員工薪俸晉級差額、 退休離職儲金及全民健保保險費等經費6, 414千元。 2.基本行政工作維持費8,524千元,較上年 度增列辦公廳舍清潔費等經費503千元。" 2007,3423511000,12077000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,13.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.刑事案件偵查執行等業務經費9,796千元 ,較上年度減列購置辦公設備經費221千 元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,28 1千元,較上年度增列緩刑社區處遇經費8 0千元。" 2007,3423519000,40000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣南投地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,13.19.3.1, 2007,3423519800,176000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,13.19.4,仍照上年度預算數編列。 2007,3423520100,253204000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方法院檢察署,一般行政,司法支出,13.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費242,160千元,較上年度增列 職員9人之人事費、員工薪俸晉級差額、 退休離職儲金及全民健保保險費等經費9, 063千元。 2.基本行政工作維持費11,044千元,較上年 度減列辦公廳舍養護等經費1,020千元, 增列水電費等經費685千元,計淨減335千 元。" 2007,3423521000,19748000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,13.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.刑事案件偵查執行等業務經費16,311千元 ,較上年度減列購置安全及辦公設備等經 費754千元,增列業務聯繫通訊及錄音耗 材等經費792千元,計淨增38千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費3,43 7千元,較上年度減列尿液檢驗等經費360 千元,增列緩刑社區處遇經費240千元, 計淨減120千元。" 2007,3423529000,1920000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣彰化地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,13.20.3.1, 2007,3423529800,207000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,13.20.4,仍照上年度預算數編列。 2007,3423530100,158758000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方法院檢察署,一般行政,司法支出,13.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費151,957千元,較上年度增列 職員7人之人事費、員工薪俸晉級差額、 退休離職儲金及全民健保保險費等經費6, 720千元。 2.基本行政工作維持費6,801千元,較上年 度減列退休退職人員三節慰問金10千元, 增列水電費及辦公器具養護等經費523千 元,計淨增513千元。" 2007,3423531000,25742000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,13.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.刑事案件偵查執行等業務經費22,982千元 ,較上年度減列購置安全及辦公設備等經 費170千元,增列新建檔案室、物品庫工 程等經費13,310千元,計淨增13,140千元 。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,76 0千元,較上年度增列緩刑社區處遇經費1 00千元。" 2007,3423539800,166000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,13.21.3,仍照上年度預算數編列。 2007,3423540100,203592000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方法院檢察署,一般行政,司法支出,13.22.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費190,914千元,較上年度增列 職員5人之人事費、員工薪俸晉級差額、 退休離職儲金及全民健保保險費等經費9, 321千元。 2.基本行政工作維持費12,678千元,較上年 度減列辦公廳舍租金等經費1,365千元, 增列水電費等經費2,610千元,計淨增1,2 45千元。" 2007,3423541000,12545000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,13.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.刑事案件偵查執行等業務經費10,223千元 ,較上年度減列購置辦公設備經費260千 元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,32 2千元,較上年度增列緩刑社區處遇經費2 00千元。" 2007,3423548500,93499000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,13.22.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.臺灣嘉義地方法院檢察署遷建辦公廳舍中 程計畫,總經費455,999千元,分10年辦 理,87至95年度已編列402,500千元,本 年度續編最後1年經費53,499千元,較上 年度減列196,501千元。 2.新建辦公廳舍內部設備費40,000千元,較 上年度減列10,200千元。" 2007,3423549000,4220000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣嘉義地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,13.22.4.1, 2007,3423549800,188000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,13.22.5,仍照上年度預算數編列。 2007,3423560100,376319000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方法院檢察署,一般行政,司法支出,13.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費353,640千元,較上年度增列 職員13人之人事費、員工薪俸晉級差額、 退休退職儲金及全民健保保險費等經費16 ,788千元。 2.基本行政工作維持費22,679千元,較上年 度增列辦公器具養護費等經費111千元。" 2007,3423561000,28862000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,13.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.刑事案件偵查執行等業務經費22,312千元 ,較上年度增列購置辦公設備等經費350 千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費6,55 0千元,較上年度增列緩刑社區處遇經費3 00千元。" 2007,3423569000,4080000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺南地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,13.23.3.1, 2007,3423569800,340000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,13.23.4,仍照上年度預算數編列。 2007,3423580100,615454000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,一般行政,司法支出,13.24.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費580,326千元,較上年度增列 職員18人之人事費、員工薪俸晉級差額、 退休離職儲金及全民健保保險費等經費20 ,445千元。 2.基本行政工作維持費35,128千元,較上年 度增列辦公廳舍租金及書表印製等經費97 7千元。" 2007,3423581000,48507000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,13.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.刑事案件偵查執行等業務經費37,496千元 ,較上年度減列購置安全設備等經費1,82 9千元,增列水電費及業務聯繫通訊等經 費1,284千元,計淨減545千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費11,0 11千元,較上年度增列緩刑社區處遇經費 950千元。" 2007,3423588500,50248000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,13.24.3,"臺灣鳳山地方法院檢察署辦公廳舍暨檢察官 職務宿舍新建計畫,總經費1,714,253千元 ,分7年辦理,91至94年度已編列364,000千 元,本年度續編第5年經費50,248千元,較 上年度增列50,248千元。" 2007,3423589000,80000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,13.24.4.1, 2007,3423589800,622000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,13.24.5,仍照上年度預算數編列。 2007,3423590100,195841000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方法院檢察署,一般行政,司法支出,13.25.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費188,628千元,較上年度增列 職員5人之人事費、員工薪俸晉級差額、 退休離職儲金及全民健保保險費等經費3, 725千元。 2.基本行政工作維持費7,213千元,較上年 度增列員工教育訓練等經費316千元。" 2007,3423591000,18009000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,13.25.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.刑事案件偵查執行等業務經費15,521千元 ,較上年度減列檢驗鑑定費等經費576千 元,增列購置辦公設備等經費1,840千元 ,計淨增1,264千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,48 8千元,較上年度增列緩刑社區處遇經費2 50千元。" 2007,3423599000,680000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣屏東地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,13.25.3.1, 2007,3423599800,197000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,13.25.4,仍照上年度預算數編列。 2007,3423600100,118515000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方法院檢察署,一般行政,司法支出,13.26.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費106,188千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額、退休離職儲金及全民 健保保險費等經費3,359千元。 2.基本行政工作維持經費12,327千元,與上 年度同。" 2007,3423601000,9078000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,13.26.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.刑事案件偵查執行等業務經費7,452千元 ,較上年度增列購置辦公設備等經費240 千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,62 6千元,較上年度增列緩刑社區處遇經費9 0千元。" 2007,3423609000,2590000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺東地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,13.26.3.1, 2007,3423609800,138000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,13.26.4,仍照上年度預算數編列。 2007,3423610100,127367000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方法院檢察署,一般行政,司法支出,13.27.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費117,791千元,較上年度增列 職員6人、駐衛警2人之人事費、員工薪俸 晉級差額、退休離職儲金及全民健保保險 費等經費6,753千元。 2.基本行政工作維持費9,576千元,較上年 度增列公務車油料等經費187千元。" 2007,3423611000,9815000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,13.27.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.刑事案件偵查執行等業務經費7,680千元 ,較上年度增列購置辦公設備等經費275 千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,13 5千元,較上年度增列緩刑社區處遇等經 費95千元。" 2007,3423619000,680000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣花蓮地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,13.27.3.1, 2007,3423619800,138000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,13.27.4,仍照上年度預算數編列。 2007,3423620100,121546000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方法院檢察署,一般行政,司法支出,13.28.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費115,223千元,較上年度增列 職員5人之人事費、員工薪俸晉級差額、 退休離職儲金及全民健保保險費等經費3, 528千元。 2.基本行政工作維持費6,323千元,較上年 度增列新建辦公大樓水電費及退休退職人 員三節慰問金等經費1,259千元。" 2007,3423621000,10363000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,13.28.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.刑事案件偵查執行等業務經費8,204千元 ,較上年度增列購置辦公設備等經費412 千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,15 9千元,較上年度增列緩刑社區處遇等經 費150千元。" 2007,3423628500,27263000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,13.28.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.新建辦公廳舍內部設備費27,263千元,較 上年度減列5,448千元。 2.上年度臺灣宜蘭地方法院檢察署遷建辦公 廳舍計畫預算業已編竣,所列90,780千元 如數減列。" 2007,3423629000,640000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣宜蘭地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,13.28.4.1, 2007,3423629800,135000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,13.28.5,仍照上年度預算數編列。 2007,3423630100,153858000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方法院檢察署,一般行政,司法支出,13.29.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下﹕ 1.人員維持費141,838千元,較上年度增列 職員3人之人事費、員工薪俸晉級差額、 退休離職儲金及全民健保保險費等經費6, 280千元。 2.基本行政工作維持費12,020千元,較上年 度減列辦公大樓整修工程等經費2,186千 元。" 2007,3423631000,12399000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,13.29.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.刑事案件偵查執行等業務經費10,392千元 ,較上年度減列國內旅費等經費230千元 ,增列購置檔案設備等經費300千元,計 淨增70千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,00 7千元,較上年度增列國內旅費及緩刑社 區處遇等經費350千元。" 2007,3423639000,1270000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣基隆地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,13.29.3.1, 2007,3423639800,141000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,13.29.4,仍照上年度預算數編列。 2007,3423640100,66268000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方法院檢察署,一般行政,司法支出,13.30.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費60,480千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費5,788千元,較上年 度增列水電費、業務聯繫通訊及公務車油 料等經費200千元。" 2007,3423641000,5044000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,13.30.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.刑事案件偵查執行等業務經費4,090千元 ,較上年度增列購置辦公設備等經費80千 元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費954 千元,較上年度增列緩刑社區處遇經費50 千元。" 2007,3423649000,80000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣澎湖地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,13.30.3.1, 2007,3423649800,90000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,13.30.4,仍照上年度預算數編列。 2007,3423900100,16011000,無細項,法務部主管,福建高等法院金門分院檢察署,一般行政,司法支出,13.31.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費14,397千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額、退休離職儲金及全民健 保保險費等經費455千元。 2.基本行政工作維持費1,614千元,與上年 度同。" 2007,3423901000,1322000,無細項,法務部主管,福建高等法院金門分院檢察署,檢察業務,司法支出,13.31.2,"本年度預算數1,322千元,係辦理刑事案件 偵查執行所需經費,較上年度增列購置辦公 設備經費16千元。" 2007,3423909000,40000,交通及運輸設備,法務部主管,福建高等法院金門分院檢察署,一般建築及設備,司法支出,13.31.3.1, 2007,3423909800,18000,無細項,法務部主管,福建高等法院金門分院檢察署,第一預備金,司法支出,13.31.4,仍照上年度預算數編列。 2007,3423910100,40554000,無細項,法務部主管,福建金門地方法院檢察署,一般行政,司法支出,13.32.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費37,000千元,較上年度核實減 列人事費395千元。 2.基本行政工作維持費3,554千元,較上年 度減列整修車道廣場經費872千元,增列 辦公室屋頂漏水維修工程等經費779千元 ,計淨減93千元。" 2007,3423911000,2450000,無細項,法務部主管,福建金門地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,13.32.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.刑事案件偵查執行等業務經費2,021千元 ,較上年度減列購置安全設備等經費425 千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費429 千元,較上年度減列犯罪被害補償審議委 員兼職酬勞等經費10千元。" 2007,3423919000,40000,交通及運輸設備,法務部主管,福建金門地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,13.32.3.1, 2007,3423919800,44000,無細項,法務部主管,福建金門地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,13.32.4,仍照上年度預算數編列。 2007,3423920100,13550000,無細項,法務部主管,福建連江地方法院檢察署,一般行政,司法支出,13.33.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持12,030千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持1,520千元,與上年度 同。" 2007,3423921000,965000,無細項,法務部主管,福建連江地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,13.33.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.刑事案件偵查執行等業務經費743千元, 較上年度增列汰換置物櫃等設備經費3千 元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費222 千元,較上年度增列緩刑社區處遇經費30 千元。" 2007,3423929800,100000,無細項,法務部主管,福建連江地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,13.33.3,仍照上年度預算數編列。 2007,3423950100,4824285000,無細項,法務部主管,調查局,一般行政,司法支出,13.34.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費4,522,579千元,較上年度核 實減列駐衛警7人、駕駛2人及工友3人之 人事費7,301千元,增列職員11人之人事 費、員工薪俸晉級差額、退休離職儲金及 全民健保保險費等經費113,546千元,計 淨增106,245千元。 2.基本行政工作維持費144,001千元,較上 年度增列公務車油料等經費306千元。 3.一般行政業務經費78,036千元,與上年度 同。 4.資訊作業經費41,320千元,較上年度減列 資訊設備購置及養護等經費2,200千元。 5.人員訓練經費36,922千元,與上年度同。 6.出國參加會議經費1,427千元,與上年度 同。" 2007,3423951000,82557000,調查工作,法務部主管,調查局,司法調查業務,司法支出,13.34.2.1, 2007,3423952000,80047000,無細項,法務部主管,調查局,電訊及科技檢驗業務,司法支出,13.34.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.電訊工作經費3,871千元,與上年度同。 2.通訊監察工作經費63,696千元,較上年度 增列通訊監察專線使用費及通訊監察自動 分配系統設備養護費等5,000千元。 3.科技檢驗工作經費12,480千元,與上年度 同。" 2007,3423959000,60000000,土地購置,法務部主管,調查局,一般建築及設備,司法支出,13.34.4.1, 2007,3423959800,7826000,無細項,法務部主管,調查局,第一預備金,司法支出,13.34.5,仍照上年度預算數編列。 2007,5223953000,18851000,無細項,法務部主管,調查局,鑑識科技業務,科學支出,13.34.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.科技蒐證鑑識提昇計畫經費12,564千元, 與上年度同。 2.數位鑑識提昇計畫經費6,287千元,較上 年度增列數位鑑識人員教育訓練及鑑識研 究耗材等經費3,641千元。" 2007,4026015000,104133000,無細項,經濟部主管,經濟部,投資事業股權移轉,財務支出,14.1.1,"新增出售臺灣電力公司所需證券交易稅及手 續費等如列數。" 2007,5226011300,1025072000,無細項,經濟部主管,經濟部,推動商業科技發展,科學支出,14.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.商業電子化經費316,917千元,較上年度 增列國際物流供應鏈服務發展等經費64,7 87千元。 2.產業物流發展暨國際接軌推動計畫經費63 ,957千元,較上年度減列無線射頻辨識產 業應用調查等經費11,286千元。 3.流通服務業智慧商店實驗推動計畫29,180 千元,與上年度同。 4.協助服務業研究發展輔導計畫241,032千 元,較上年度增列鼓勵業者自主從事研發 活動等經費48,440千元。 5.新增台灣美食之科技化服務及創新計畫經 費63,986千元。 6.新增商業發展科技研究能量建置計畫經費 100,000千元。 7.新增臺灣博覽會展示科技研究開發先期計 畫經費30,000千元。 8.新增無線射頻辨識系統整合及應用推動計 畫經費180,000千元。 9.上年度辦理提昇服務業國際競爭力計畫預 算業已編竣,所列經費48,440千元如數減 列。" 2007,5226014000,7860859000,工研院科技專案計畫,經濟部主管,經濟部,科技專案,科學支出,14.1.3.1, 2007,5226014200,27134000,無細項,經濟部主管,經濟部,延攬海外科技人才,科學支出,14.1.4,"本年度預算數27,134千元,係辦理擴大延攬 海外科技人才專案計畫所需經費,與上年度 同。" 2007,5226014300,40000000,無細項,經濟部主管,經濟部,加強引進外資提升台灣科技產業發展,科學支出,14.1.5,"新增辦理加強引進外資提升台灣科技產業發 展專案計畫所需經費如列數。" 2007,5226014400,8000000,無細項,經濟部主管,經濟部,礦業及土石永續發展,科學支出,14.1.6,"新增辦理礦場國土保育防災計畫所需經費如 列數。" 2007,5726012000,86875000,無細項,經濟部主管,經濟部,礦務行政與管理,工業支出,14.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.礦業行政及輔導經費43,391千元,較上年 度增列礦業資料更新及汰換資訊設備等經 費4,757千元。 2.礦場保安管理與礦害預防經費12,741千元 ,較上年度減列保安中心各項業務資料建 置等經費1,777千元。 3.土石管理與遏止盜濫採經費24,743千元, 較上年度增列遏止盜濫採砂石航照監測業 務經費5,425千元。 4.礦業資源及火藥庫安全經費6,000千元, 較上年度增列礦業土石資源資料庫系統建 置擴充改善等經費2,040千元。" 2007,5926010100,1649616000,無細項,經濟部主管,經濟部,一般行政,其他經濟服務支出,14.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,294,888千元,較上年度減 列職員26人、約聘3人、約僱5人及技工2 人之人事費23,250千元,增列員工薪俸晉 級差額等28,764千元,計淨增5,514千元 。 2.基本行政工作維持費174,457千元,較上 年度減列檔案資訊化回溯編目建檔及整卷 專案等經費12,631千元。 3.資訊管理經費79,966千元,較上年度增列 建置公文e化整體開發專案等經費7,595千 元。 4.經濟統計調查經費37,267千元,較上年度 增列經濟統計調查委外等經費1,162千元 。 5.研究發展規劃管理經費13,449千元,較上 年度減列委託研究等經費3,216千元。 6.經濟人員行政訓練經費17,686千元,較上 年度減列辦理綜合研討會所需經費55千元 。 7.專業人員研究訓練經費31,903千元,較上 年度減列購置電腦及其他教學設備等經費 3,488千元。" 2007,5926011000,8617000,無細項,經濟部主管,經濟部,國營事業管理,其他經濟服務支出,14.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.工業安全及環保管理經費839千元,與上 年度同。 2.事業發展企劃經費3,567千元,較上年度 增列辦理本部所屬單位公共工程施工查核 所需經費1,099千元。 3.重機事業管理經費2,084千元,較上年度 減列唐榮公司業務查核等經費121千元。 4.化工事業管理經費1,191千元,與上年度 同。 5.國營事業民營化之推動經費936千元,與 上年度同。" 2007,5926011100,16595000,無細項,經濟部主管,經濟部,投資審議,其他經濟服務支出,14.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.僑外投資之審核與管理經費2,027千元, 與上年度同。 2.陸資來台投資之審核及管理經費1,159千 元,較上年度增列郵資經費等284千元。 3.國外投資之審核及管理經費654千元,與 上年度同。 4.對大陸地區投資、技術合作與任職之審核 及管理經費6,794千元,較上年度減列委 託研究等經費520千元。 5.大陸商務經貿與科技人士來台活動之審核 及管理經費750千元,與上年度同。 6.投資案件電腦處理作業經費5,211千元, 較上年度減列資訊系統建置費等34,684千 元。" 2007,5926011200,642472000,促進商業發展,經濟部主管,經濟部,推動商業現代化,其他經濟服務支出,14.1.11.1, 2007,5926011500,62929000,無細項,經濟部主管,經濟部,經濟行政與管理,其他經濟服務支出,14.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.工商企業輔導與管理經費54,855千元,較 上年度減列檔案大樓興建工程費等12,025 千元。 2.技術行業行政與管理經費8,074千元,較 上年度減列辦理電匠考驗經費及技術行業 登記文書處理費等8,840千元。" 2007,5926012400,41047000,國際經濟合作,經濟部主管,經濟部,國際經濟合作與促進投資,其他經濟服務支出,14.1.13.1, 2007,5926018000,0,台灣中興紙業股份有限公司,經濟部主管,經濟部,營業基金,其他經濟服務支出,14.1.14.1, 2007,5926018100,1867600000,經濟作業基金,經濟部主管,經濟部,非營業特種基金,其他經濟服務支出,14.1.15.1, 2007,5926019000,100000000,營建工程,經濟部主管,經濟部,一般建築及設備,其他經濟服務支出,14.1.16.1, 2007,5926019800,40504000,無細項,經濟部主管,經濟部,第一預備金,其他經濟服務支出,14.1.17,本年度預算數較上年度增列如列數。 2007,6326016200,11109000,無細項,經濟部主管,經濟部,早期退休人員生活困難濟助金,福利服務支出,14.1.18,"本年度預算數11,109千元,係台灣鋁業、台 灣省農工企業及高雄硫酸錏公司等裁撤單位 早期退休人員生活困難之年節濟助金,較上 年度減列792千元。" 2007,7626016000,11406000,無細項,經濟部主管,經濟部,退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,14.1.19,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.台灣鋁業公司退休人員月退休金1,500千 元,與上年度同。 2.鹽務人員退休撫卹9,906千元,較上年度 減列668千元。" 2007,5226102200,5912983000,無細項,經濟部主管,工業局,工業技術升級輔導,科學支出,14.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.鼓勵工業創新經費5,359,373千元,較上 年度增列辦理平面顯示器設備及材料自製 率倍增計畫262,645千元、寬頻暨無線通 訊產業發展推動計畫93,434千元、疫苗產 業生根計畫86,000千元及協助傳統產業技 術開發計畫等經費161,176千元,合共增 列603,255千元。 2.塑造產業永續發展優良環境經費498,610 千元,較上年度增列辦理工業安全衛生輔 導與推廣計畫等經費120,716千元。 3.建構零障礙的投資環境經費55,000千元, 較上年度增列工業園區開發經營機制建立 計畫等經費12,882千元。" 2007,5726100100,365361000,無細項,經濟部主管,工業局,一般行政,工業支出,14.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費306,547千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等638千元。 2.基本行政工作維持費33,305千元,較上年 度減列其他業務租金及按日按件計資酬金 等1,222千元。 3.資訊管理經費25,509千元,較上年度減列 物品及資訊軟硬體設備費等661千元。" 2007,5726102000,117186000,無細項,經濟部主管,工業局,工業管理,工業支出,14.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.產業政策企劃經費12,162千元,與上年度 同。 2.產業行政與管理經費94,024千元,較上年 度減列我國產業因應歐盟環保指令輔導計 畫等經費70,499千元,增列全國整體性特 殊事業廢棄物清理計畫經費46,583千元, 計淨減23,916千元。 3.新增建置遊艇基礎公共設施計畫經費11,0 00千元。" 2007,5726109800,3646000,無細項,經濟部主管,工業局,第一預備金,工業支出,14.2.4,仍照上年度預算數編列。 2007,5926200100,532740000,無細項,經濟部主管,國際貿易局,一般行政,其他經濟服務支出,14.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費446,360千元,較上年度減列 休假補助、技工4人及工友1人之人事費等 17,185千元及增列員工薪俸晉級差額等4, 192千元,計淨減12,993千元。 2.基本行政工作維持費64,338千元,較上年 度增列通訊費等141千元。 3.國貿行政人員訓練經費1,650千元,較上 年度減列駐外商務人員及其配偶進修外語 及短期管理訓練學費1,216千元,增列國 內員工年度訓練經費1,215千元,計淨減1 千元。 4.資訊管理業務經費20,392千元,較上年度 減列資料輸入及管制等經費1,581千元。" 2007,5926201000,1612386000,輸出入貿易,經濟部主管,國際貿易局,國際貿易,其他經濟服務支出,14.3.2.1, 2007,5926209800,3713000,無細項,經濟部主管,國際貿易局,第一預備金,其他經濟服務支出,14.3.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2007,5226310400,396043000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,建立及維持國家度量衡標準,科學支出,14.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國家度量衡標準實驗室運作經費293,233 千元,與上年度同。 2.奈米技術計量標準經費42,810千元,與上 年度同。 3.新增影像顯示產業標準與檢測規範推展經 費60,000千元。" 2007,5226310500,20000000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,建立及維護國家標準,科學支出,14.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.資訊通訊技術標準規範之研究與發展經費 10,000千元,與上年度同。 2.國家標準發展策略及調和規劃經費10,000 千元,與上年度同。" 2007,5926310100,1326350000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,14.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,160,000千元,較上年度減 列職員1人、約僱3人、技工2人、駕駛3人 及工友2人之人事費2,857千元,增列員工 薪俸晉級差額等21,872千元,計淨增19,0 15千元。 2.基本行政工作維持費114,766千元,較上 年度減列一般事務費等4,452千元。 3.資訊作業環境之設置與維護經費50,576千 元,較上年度減列通訊費等585千元。 4.一般管理及專業訓練經費1,008千元,較 上年度減列教育訓練費等21千元。" 2007,5926310200,278541000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,商品檢驗,其他經濟服務支出,14.4.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.強化商品檢驗及驗證效能經費64,492千元 ,較上年度增列委託辦理民生化工等進出 口產品檢驗及商品驗證登錄等經費9,490 千元。 2.企劃檢驗驗證及國際事務經費52,945千元 ,較上年度增列委託代施管理系統驗證評 鑑及追查等經費2,387千元。 3.發展檢試驗暨技術服務經費161,104千元 ,較上年度減列興建天線特性驗證中心、 數位電視系統檢測中心及我國產業因應歐 盟環保指令輔導計畫儀器購置等經費34,8 53千元,以及深層海水檢測驗證技術研發 與制度建立等經費2,515千元,合共減列3 7,368千元。" 2007,5926310300,321842000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,標準及度政管理推行,其他經濟服務支出,14.4.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.標準制定及正字標記管理經費33,059千元 ,較上年度減列委託研擬國家標準草案等 經費940千元。 2.標準資料建立與服務經費7,599千元,較 上年度減列權利使用費等50千元。 3.度量衡管理及代施檢定經費239,222千元 ,較上年度增列代施檢定等委辦費23,686 千元及度政儀器設備購置經費等2,582千 元,新增低頻無線時頻傳播系統建置委辦 費30,000千元,合共增列56,268千元。 4.度量衡器檢定及檢查事務經費21,962千元 ,較上年度減列度量衡器檢定設備等經費 4,022千元。 5.推動建置資通信技術標準應用環境經費20 ,000千元,較上年度增列研訂數位內容相 關技術標準及建置資通信技術標準管理服 務平台等經費10,000千元。" 2007,5926319800,576000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,14.4.6,本年度預算數較上年度減列如列數。 2007,5226413000,31000000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,智慧財產專業人員培訓,科學支出,14.5.1,"智慧財產專業人員培訓計畫,總經費131,70 0千元,期程94至97年,截至95年度已編列6 5,000千元,本年度續編31,000千元,較上 年度減列捐助智慧財產專業人員培訓班參加 學員學費等4,700千元。" 2007,5926410100,804815000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,一般行政,其他經濟服務支出,14.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費643,478千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等10,404千元。 2.基本行政工作維持費52,701千元,較上年 度增列通訊費等169千元。 3.資訊管理經費64,916千元,較上年度減列 購置套裝軟體等經費240千元。 4.文書及檔案管理經費43,720千元,較上年 度減列購置深坑檔案室等經費231,219千 元。" 2007,5926411000,429729000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,推動保護智慧財產權,其他經濟服務支出,14.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃訓練宣導及國際合作55,837千元,較 上年度增列辦理第25屆亞太經濟合作智慧 財產權專家小組會議等經費1,044千元。 2.專利行政及審查140,376千元,較上年度 減列外聘審查委員審查費等26,973千元。 3.商標行政及審查12,691千元,較上年度減 列委託研究商標侵權案例及相關立法計畫 等經費3,273千元。 4.著作權營業秘密管理及推廣19,726千元, 較上年度減列委託研究著作權爭議專題等 經費550千元。 5.智慧財產權資料建立與服務89,985千元, 較上年度增列擴充建置專利資料庫及專利 影像硬碟化作業等經費1,627千元。 6.查禁仿冒工作51,114千元,較上年度增列 購置偵防車等經費4,292千元。 7.智慧財產權e網通計畫,總經費678,746 千元,期程92至96年,截至95年度已編列 618,746千元,本年度續編60,000千元, 較上年度減列書面文件電子化等經費18,5 00千元。" 2007,5926419800,3000000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,第一預備金,其他經濟服務支出,14.5.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2007,5226551100,129368000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,水資源科技發展,科學支出,14.6.1,"本年度預算數129,368千元,係辦理水資源 保育與管理科技研發、強化水旱災防救科技 研發、水再生利用產業技術發展及地震前後 地下水文異常變化偵測與防災工程應用等委 託研究所需經費,較上年度減列颱洪防災體 系建立第二期及水利產業技術發展等計畫經 費42,741千元。" 2007,5626550100,1826889000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,一般行政,農業支出,14.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,711,880千元,較上年度核 實減列人事費4,892千元,增列職員7人之 人事費及員工薪俸晉級差額等6,538千元 ,計淨增1,646千元。 2.基本行政工作維持費115,009千元,較上 年度減列按日按件計資酬金及國內旅費等 25,868千元。" 2007,5626551200,655838000,水資源企劃及保育,經濟部主管,水利署及所屬,水利建設及保育管理,農業支出,14.6.3.1, 2007,5626559800,310000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,第一預備金,農業支出,14.6.4,仍照上年度預算數編列。 2007,5226752000,312596000,無細項,經濟部主管,中小企業處,中小企業科技應用,科學支出,14.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.促進中小企業電子化暨品質管理提升經費 275,000千元,較上年度減列辦理中小企 業品質管理提升等計畫經費59千元。 2.生技產業聚落育成推動經費10,800千元, 較上年度減列育成中心營運及管理等經費 1,200千元。 3.新創事業智慧資源規劃服務經費9,840千 元,較上年度減列智慧資源規劃個案服務 等經費158千元。 4.運用科技再造中小企業競爭優勢政策研究 經費16,956千元,較上年度增列辦理中小 企業科技人才培訓計畫等經費6,961千元 。 5.上年度辦理促進中小企業智慧財產資金融 通計畫預算業已編竣,所列11,894千元如 數減列。" 2007,5926750100,137026000,無細項,經濟部主管,中小企業處,一般行政,其他經濟服務支出,14.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費111,476千元,較上年度減列 約聘人員1人之人事費793千元,增列員工 薪俸晉級差額等281千元,計淨減512千元 。 2.基本行政工作維持費19,273千元,較上年 度減列設施及機械設備養護費389千元。 3.租用電腦機組及相關配備經費6,277千元 ,較上年度減列電腦設備租金等782千元 。" 2007,5926751000,5473374000,無細項,經濟部主管,中小企業處,中小企業發展,其他經濟服務支出,14.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.營造優質發展環境經費28,637千元,較上 年度增列建構中小企業優質法規環境等經 費776千元。 2.參與國際事務暨人才培訓經費24,424千元 ,較上年度減列辦理新竹生醫育成中心計 畫等經費63,483千元。 3.提升資訊應用能力經費246,503千元,較 上年度減列辦理我國產業因應歐盟環保指 令計畫等經費20,359千元,增列辦理縮減 產業數位落差等計畫經費16,802千元,計 淨減3,557千元。 4.強化經營管理輔導經費63,829千元,較上 年度減列辦理中小企業經營管理輔導等經 費1,660千元。 5.在地特色群聚型產業輔導經費78,242千元 ,較上年度減列辦理地方特色暨社區小企 業輔導計畫等經費1,564千元。 6.提升中小企業財務體質經費5,031,739千 元,較上年度減列辦理中小企業財會輔導 等經費1,151千元。" 2007,5926759800,1100000,無細項,經濟部主管,中小企業處,第一預備金,其他經濟服務支出,14.7.4,仍照上年度預算數編列。 2007,5726800100,354738000,無細項,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,一般行政,工業支出,14.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費323,566千元,較上年度減列 技工1人及駕駛3人之人事費2,100千元, 增列員工薪俸晉級差額等3,789千元,計 淨增1,689千元。 2.基本行政工作維持費23,780千元,較上年 度減列租金、兼職費及一般事務費等316 千元,增列購置雜項設備經費634千元, 計淨增318千元。 3.資訊管理經費7,392千元,較上年度減列 數據電路租金152千元。" 2007,5726801000,76378000,加工出口區管理,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,加工出口區業務,工業支出,14.8.2.1, 2007,5726809800,5000,無細項,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,第一預備金,工業支出,14.8.3,仍照上年度預算數編列。 2007,5226902000,190000000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,地質災害調查研究,科學支出,14.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.大台北地區特殊地質災害調查與監測經費 46,000千元,較上年度減列地質調查及空 載雷射掃描等經費9,523千元。 2.斷層活動性觀測研究經費28,000千元,較 上年度減列地球化學水位觀測井設置等經 費2,538千元。 3.地質環境與資源動態監測經費12,000千元 ,較上年度減列高光譜衛星影像岩性判釋 工作等經費2,375千元。 4.新增地震地質與地變動潛勢分析經費54,0 00千元。 5.新增地質敏感區災害潛勢評估與監測經費 50,000千元。 6.上年度山崩調查與危險度評估計畫預算業 已編竣,所列7,532千元如數減列。 7.上年度地震地質調查與活動斷層資料庫建 置計畫預算業已編竣,所列72,508千元如 數減列。 8.上年度都會區及周緣坡地整合性環境地質 資料庫計畫預算業已編竣,所列42,197千 元如數減列。" 2007,5226903000,59000000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,資源地質調查,科學支出,14.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.台灣西南海域天然氣水合物賦存區地質調 查經費43,000千元,較上年度減列岩心標 本採集等經費3,824千元。 2.新增台灣山區地下水資源調查研究先期計 畫經費16,000千元。" 2007,5726900100,113926000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,一般行政,工業支出,14.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費104,050千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等1,82 6千元。 2.基本行政工作維持費9,876千元,較上年 度減列設備購置經費830千元。" 2007,5726901000,83930000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,地質調查研究,工業支出,14.9.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本地質調查經費15,490千元,較上年度 增列汰購野外調查車輛經費等275千元。 2.地下水觀測網水文地質調查研究經費36,6 04千元,較上年度減列一般事務費等748 千元。 3.都會區地下地質與工程地質調查經費12,8 36千元,較上年度減列委辦費等279千元 。 4.地質圖資管理及資料庫整合建置計畫經費 19,000千元,較上年度增列辦理跨主題地 質資料橫向整合及地質倉儲系統營運規劃 工作等經費7,242千元。 5.上年度土石流災害地質調查計畫預算業已 編竣,所列6,790千元如數減列。" 2007,5726909800,200000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,第一預備金,工業支出,14.9.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 2007,5926950100,52421000,無細項,經濟部主管,貿易調查委員會,一般行政,其他經濟服務支出,14.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費31,742千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等755千元。 2.基本行政工作維持費20,679千元,較上年 度減列購置資訊設備等經費820千元。" 2007,5926951000,34312000,無細項,經濟部主管,貿易調查委員會,貿易調查業務,其他經濟服務支出,14.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.進口救濟與不公平貿易調查經費8,030千 元,較上年度增列辦理艱困傳統產業受進 口威脅調查報告白皮書計畫等經費905千 元。 2.國際事務協調合作與行政救濟經費2,139 千元,較上年度減列顧問費及出席費等30 0千元。 3.進口救濟法令蒐集及諮詢服務經費6,892 千元,較上年度增列辦理艱困傳統產業申 辦貿易救濟案件輔導計畫等經費2,000千 元。 4.貿易救濟防火牆經費10,000千元,與上年 度同。 5.貿易救濟資訊e網通系統經費7,251千元, 較上年度減列委辦費78千元。" 2007,5926959800,700000,無細項,經濟部主管,貿易調查委員會,第一預備金,其他經濟服務支出,14.10.3,仍照上年度預算數編列。 2007,5226963000,317800000,無細項,經濟部主管,能源局,能源科技計畫,科學支出,14.11.1,"本年度預算數317,800千元,較上年度增列 纖維素轉化酒精前瞻性量產技術發展計畫12 0,000千元,減列委辦計畫經費32,200千元 ,計淨增87,800千元。" 2007,5726960100,199082000,無細項,經濟部主管,能源局,一般行政,工業支出,14.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費138,745千元,較上年度核實 減列人事費2,955千元,增列員工薪俸晉 級差額等62千元,計淨減2,893千元。 2.基本行政工作維持費26,036千元,較上年 度減列辦公室照明設施養護等經費545千 元。 3.資訊管理經費34,301千元,較上年度減列 油電等能源業務系統維護經費2,534千元 。" 2007,5726962000,109111000,無細項,經濟部主管,能源局,能源政策與管理,工業支出,14.11.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.能源政策經費47,390千元,較上年度減列 委辦計畫等經費4,886千元。 2.油氣管理經費22,151千元,較上年度減列 推動公用天然氣事業經營監督等經費405 千元。 3.電業管理經費30,515千元,較上年度增列 加強用電安全及美化電力設施方案之規劃 與執行等委辦計畫經費4,527千元。 4.節能與再生能源宣導及管理經費9,055千 元,較上年度減列委託辦理車輛耗能管制 驗證核章作業等經費125千元。" 2007,5726969800,1000000,無細項,經濟部主管,能源局,第一預備金,工業支出,14.11.4,仍照上年度預算數編列。 2007,5229011800,28000000,無細項,交通部主管,交通部,交通科技研究發展,科學支出,15.1.1,"本年度預算數28,000千元,係辦理交通科技 研究及應用推動計畫所需經費,較上年度減 列委外辦理運輸科技之研發及智慧型運輸系 統等研究經費15,580千元,增列制定無線寬 頻開放式平台介面標準計畫經費20,000千元 ,計淨增4,420千元。" 2007,5829010100,822522000,無細項,交通部主管,交通部,一般行政,交通支出,15.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費548,029千元,較上年度減列 職員28人之人事費25,206千元。 2.基本行政工作維持費183,905千元,較上 年度減列檔案回溯建檔外包費用、本部新 辦公大樓房屋建築養護費、教育訓練費及 國內外旅費等16,704千元,增列委外辦理 本部暨所屬各機關(構)整體資產利用之 規劃與處理策略研究等經費30,000千元, 計淨增13,296千元。 3.交通統計經費12,730千元,較上年度增列 按日按件計資酬金等1,660千元。 4.財務管理經費2,104千元,較上年度減列 按日按件計資酬金等43千元。 5.資訊管理經費75,754千元,較上年度增列 通訊及資訊服務等經費485千元。" 2007,5829011000,143861000,無細項,交通部主管,交通部,航政業務規劃及督導,交通支出,15.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.航政管理44,584千元,較上年度減列按日 按件計資酬金、國內外旅費等298千元, 增列委託中華電信辦理海岸電台所需經費 30,000千元,計淨增29,702千元。 2.港務管理46,475千元,較上年度減列補助 台東市富岡港碼頭工程、委辦費及按日按 件計資酬金等經費54,617千元,增列補貼 載客小船及船舶運送業者經營離島偏遠航 線營運虧損等經費5,900千元,計淨減48, 717千元。 3.現職船員專業訓練28,910千元,係配合19 78年航海人員訓練、發證及當值標準國際 公約暨其修正案規定,辦理各項船員專業 訓練所需經費,較上年度增列訓練設施及 機械設備養護等經費2,200千元。 4.海運通信資訊系統專案23,892千元,較上 年度減列一般事務費、委辦費等1,988千 元,增列航港單一窗口服務平台軟硬體設 備經費1,500千元,計淨減488千元。" 2007,5829011100,52464000,無細項,交通部主管,交通部,郵電業務規劃及督導,交通支出,15.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.郵電業務管理51,464千元,較上年度增列 委外辦理我國IPv6建置發展計畫及一般事 務費等547千元。 2.新增頻譜規劃及產業輔導經費1,000千元 。" 2007,5829011200,2895774000,路政管理,交通部主管,交通部,路政業務規劃及督導,交通支出,15.1.5.1, 2007,5829014800,378912000,無細項,交通部主管,交通部,道路交通安全計畫,交通支出,15.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.道路交通安全工作督導與查核4,334千元 ,較上年度減列汰購雜項設備經費等264 千元。 2.加強道路交通秩序整頓及行車安全184,01 2千元,與上年度同。 3.強化全民路權與用路安全觀念190,566千 元,與上年度同。" 2007,5829016500,413361000,無細項,交通部主管,交通部,軌道工程興建管理,交通支出,15.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費368,127千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等9,197千元。 2.基本行政工作維持費45,234千元,較上年 度減列物品及機械設備養護等經費896千 元。" 2007,5829018000,0,台灣汽車客運股份有限公司,交通部主管,交通部,營業基金,交通支出,15.1.8.1, 2007,5829018100,739913000,交通作業基金,交通部主管,交通部,非營業特種基金,交通支出,15.1.9.1, 2007,5829018600,8994000000,鐵路建設計畫,交通部主管,交通部,鐵公路重要交通工程,交通支出,15.1.10.1, 2007,5829018700,200000000,無細項,交通部主管,交通部,偏遠地區交通建設,交通支出,15.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.馬祖地區整體港埠建設計畫200,000千元 ,較上年度減列180,000千元。 2.上年度金門整體港埠建設計畫,本年度暫 緩編列,所列300,000千元如數減列。" 2007,5829019800,18165000,無細項,交通部主管,交通部,第一預備金,交通支出,15.1.12,仍照上年度預算數編列。 2007,5829110100,290721000,無細項,交通部主管,民用航空局,一般行政,交通支出,15.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費 288,604千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等9,606千元。 2.基本行政工作維持費2,117千元,較上年 度減列通訊費、物品及一般事務費等4,08 5千元。 3.上年度資訊管理預算業已編竣,所列760 千元如數減列。" 2007,5829110200,418000,無細項,交通部主管,民用航空局,空運業務,交通支出,15.2.2,"本年度預算數 418千元,係派員赴國外查驗 航空公司購置航空器及相關設備發證經費, 較上年度增列國外旅費299千元。" 2007,5829110300,0,無細項,交通部主管,民用航空局,拓展航權,交通支出,15.2.3,"上年度舉辦雙邊航權諮商會議及修訂航約等 預算業已編竣,所列468千元如數減列。" 2007,5829119800,120000,無細項,交通部主管,民用航空局,第一預備金,交通支出,15.2.4,仍照上年度預算數編列。 2007,5229212000,106631000,氣象科技研究,交通部主管,中央氣象局,氣象科技研究發展,科學支出,15.3.1.1, 2007,5929210100,564669000,無細項,交通部主管,中央氣象局,一般行政,其他經濟服務支出,15.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費528,923千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等6,948千元。 2.基本行政工作維持費35,746千元,較上年 度減列汰換高山離島特種公務車等經費95 1千元,增列汰換發電機控制盤等經費4,6 00千元,計淨增3,649千元。" 2007,5929211000,103199000,氣象觀測,交通部主管,中央氣象局,氣象測報,其他經濟服務支出,15.3.3.1, 2007,5929219000,17148000,營建工程,交通部主管,中央氣象局,一般建築及設備,其他經濟服務支出,15.3.4.1, 2007,5929219800,1800000,無細項,交通部主管,中央氣象局,第一預備金,其他經濟服務支出,15.3.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 2007,5929310100,301269000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,15.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費231,590千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等21,549千元。 2.基本行政工作維持費69,679千元,較上年 度減列辦公設備等經費4,138千元。" 2007,5929311000,490439000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,觀光業務,其他經濟服務支出,15.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.觀光宣傳與推廣184,651千元,較上年度 減列聯合民間團體辦理觀光宣傳推廣等經 費12,640千元。 2.觀光業務調查與規劃28,099千元,較上年 度增列委託辦理國人旅遊狀況調查等經費 5,079千元。 3.觀光資源保育與開發131,340千元,較上 年度減列高雄海洋之星環境改善及安平港 遊憩碼頭週邊改善等計畫經費177,100千 元。 4.觀光從業人員訓練與觀光業務管理31,595 千元,較上年度增列補助導遊協會辦理推 薦平台業務等經費4,872千元。 5.國民旅遊事業管理與推廣71,440千元,較 上年度減列辦理輔導地方節慶活動觀光化 等經費等5,024千元。 6.旅館與民宿之管理及輔導21,782千元,較 上年度減列委託各旅館公會辦理人員研習 等經費11,507千元。 7.旅遊服務中心19,294千元,較上年度減列 幻燈片製作等經費1,047千元。 8.中正機場旅客服務中心1,438千元,較上 年度減列國內旅費3千元。 9.高雄機場旅客服務中心800千元,較上年 度減列國內旅費3千元。" 2007,5929311100,4089801000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,國家風景區開發與管理,其他經濟服務支出,15.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.東北角海岸國家風景區開發與管理216,25 7千元,較上年度減列人員維持費1,190千 元、國內旅費等28千元及北部海岸旅遊線 計畫經費30,000千元,合共減列31,218千 元。 2.東部海岸國家風景區開發與管理239,594 千元,較上年度減列人員維持費1,853千 元及國內旅費等560千元,增列花東旅遊 線計畫經費7,200千元,計淨增4,787千元 。 3.澎湖國家風景區開發與管理235,230千元 ,較上年度減列人員維持費170千元及國 內旅費等32千元,增列澎湖旅遊線計畫經 費2,000千元,計淨增1,798千元。 4.花東縱谷國家風景區開發與管理217,592 千元,較上年度減列國內旅費等137千元 及花東旅遊線計畫經費20,100千元,合共 減列20,237千元。 5.大鵬灣國家風景區開發與管理786,071千 元,較上年度減列人員維持費1,000千元 及國內旅費等23千元,增列恆春半島旅遊 線計畫經費182,100千元,計淨增181,077 千元。 6.馬祖國家風景區開發與管理154,396千元 ,較上年度減列國內旅費等37千元及馬祖 離島旅遊線計畫經費25,000千元,合共減 列25,037千元。 7.日月潭國家風景區開發與管理347,213千 元,較上年度減列人員維持費1,050千元 、國內旅費等37千元及日月潭旅遊線計畫 經費32,000千元,合共減列33,087千元。 8.參山國家風景區開發與管理經費326,771 千元,較上年度減列人員維持費395千元 、國內旅費等56千元、脊樑山脈旅遊線計 畫及桃竹苗旅遊線計畫經費15,300千元, 合共減列15,751千元。 9.阿里山國家風景區開發與管理389,907千 元,較上年度減列國內旅費等48千元,增 列人員維持費889千元及阿里山旅遊線計 畫經費16,300千元,計淨增17,141千元。 10.茂林國家風景區開發與管理395,508千元 ,較上年度減列國內旅費等48千元,增列 人員維持費500千元及高屏山麓旅遊線計 畫經費102,600千元,計淨增103,052千元 。 11.北海岸及觀音山國家風景區開發與管理3 08,635千元,較上年度減列人員維持費63 千元及委託辦理生態資源調查之研究等經 費3,324千元,增列北部海岸旅遊計畫經 費6,400千元,計淨增3,013千元。 12.雲嘉南濱海國家風景區開發與管理294,1 27千元,較上年度減列國內旅費等43千元 及雲嘉南旅遊線計畫經費11,000千元,增 列人員維持費785千元,計淨減10,258千 元。 13.新增西拉雅國家風景區開發與管理經費1 78,500千元。" 2007,5929319800,2008000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,15.4.4,仍照上年度預算數編列。 2007,5229512000,201681000,無細項,交通部主管,運輸研究所,運輸科技應用研究業務,科學支出,15.5.1,"本年度預算數201,681千元,係辦理智慧型 運輸系統、港灣工程及海岸開發技術研究所 需經費,較上年度增列防災科技發展方案中 程綱要計畫、無線射頻辨識(RFID)技術應 用服務計畫及運輸部門能源科技研發計畫等 研究經費47,140千元。" 2007,5829510100,166681000,無細項,交通部主管,運輸研究所,一般行政,交通支出,15.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費136,366千元,較上年度減列 職員4人之人事費2,528千元,增列員工薪 俸晉級差額等2,901千元,計淨增373千元 。 2.基本行政工作維持費26,337千元,較上年 度減列退休人員生活濟助費等111千元。 3.資訊管理3,978千元,與上年度同。" 2007,5829511000,90310000,無細項,交通部主管,運輸研究所,運輸研究業務,交通支出,15.5.3,"本年度預算數90,310千元,係辦理整體運輸 規劃及加強運輸安全相關基礎研究,持續推 動運輸管理效率化及都市交通資訊化之推展 研究等所需經費,較上年度增列交通服務e 網通計畫及運輸部門作業評估計畫等經費34 ,329千元。" 2007,5829512100,89285000,無細項,交通部主管,運輸研究所,港灣管理業務,交通支出,15.5.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費81,550千元,較上年度減列職 員1人之人事費1,160千元,增列員工薪俸 晉級差額等751千元,計淨減409千元。 2.港灣管理業務7,735千元,與上年度同。" 2007,5829519800,788000,無細項,交通部主管,運輸研究所,第一預備金,交通支出,15.5.5,仍照上年度預算數編列。 2007,5829710100,4405714000,無細項,交通部主管,公路總局,一般行政,交通支出,15.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費4,239,988千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額等經費97,712千元。 2.基本行政工作維持費165,726千元,較上 年度增列交通事業公路人員升資考試試務 經費等312千元。" 2007,5829711000,3454777000,無細項,交通部主管,公路總局,公路及監理業務管理,交通支出,15.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公路監理業務1,137,536千元,較上年度 減列辦理換發新式反光防偽汽機車號牌及 號牌標籤印製等經費461,480千元。 2.汽車技術訓練113,138千元,較上年度增 列聘請專家學者及駕駛教練授課鐘點費等 605千元。 3.資訊管理118,546千元,較上年度減列電 腦軟、硬體維護等經費3,663千元。 4.公路車輛機械管理233,757千元,較上年 度減列監理及公路養護單位之車輛、機械 汰換等經費18,312千元。 5.公路養護行政301,800千元,較上年度增 列各區工程處辦理省有土地移轉國有所需 登記規費等64,845千元。 6.提昇地方公共交通網計畫1,550,000千元 ,較上年度增列規劃構建轉運中心及高乘 載優先通行設施等經費297,370千元。" 2007,5829712000,25693202000,公路新建及養護計畫,交通部主管,公路總局,公路建設及改善計畫,交通支出,15.6.3.1, 2007,5829719000,57422000,營建工程,交通部主管,公路總局,一般建築及設備,交通支出,15.6.4.1, 2007,5829719800,3262000,無細項,交通部主管,公路總局,第一預備金,交通支出,15.6.5,仍照上年度預算數編列。 2007,9036010100,95308000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,一般行政,邊政支出,16.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費82,788千元,較上年度伸算增 列員工薪俸晉級差額等經費 2,185千元。 2.基本行政工作維持費 8,860千元,較上年 度減列房屋稅捐等經費181千元。 3.加強員工在職訓練 300千元,與上年度同 。 4.協助推行政務提高管考功能 100千元,與 上年度同。 5.委託設計及購置電腦軟體 1,460千元,與 上年度同。 6.人員訓練及電腦設備維護 1,800千元,與 上年度同。" 2007,9036012000,21109000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,蒙事業務,邊政支出,16.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動與蒙古族聚居地區之雙向交流 5,394 千元,較上年度減列補助臺灣與蒙古族聚 居地區各界人士互訪、研究及辦理各項交 流活動經費 1,586千元。 2.在臺蒙胞聯繫與生活輔導 450千元,與上 年度同。 3.輔導蒙古青年接受教育 6,542千元,較上 年度增列補助蒙籍公費生機票及學雜費等 經費 3,272千元。 4.輔導蒙古青年來臺研習中華文化及中文 1 ,195千元,較上年度減列補助經費 1,368 千元。 5.辦理蒙古與俄羅斯地區專業人才訓練及進 修 7,528千元,較上年度減列行政管理及 司法專業研習等經費 807千元。" 2007,9036013000,17270000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,藏事業務,邊政支出,16.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動與藏族聚居地區之雙向交流 5,637千 元,與上年度同。 2.加強聯繫海外藏族團體暨輔導藏族青年接 受教育 7,628千元,較上年度減列海外藏 生獎學金等經費 150千元。 3.在臺藏胞聯繫與生活輔導暨國內藏傳佛教 團體聯繫輔導 4,005千元,較上年度減列 藏傳佛教文化交流暨研習活動等經費1,03 0千元。" 2007,9036017000,3057000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,推動蒙藏研究,邊政支出,16.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.舉辦蒙藏現況研討會 807千元,較上年度 減列辦理學術研討會議等經費 616千元。 2.鼓勵蒙藏研究及交流 450千元,較上年度 減列學者交流互訪經費 503千元。 3.培養國內蒙藏研究人才 300千元,較上年 度減列獎助大專院校開設蒙藏教學課程等 經費 216千元。 4.強化蒙藏現況之研判 1,500千元,較上年 度減列辦理蒙藏報紙期刊資料回溯、掃瞄 、建檔等經費 20千元。" 2007,9036019800,594000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,第一預備金,邊政支出,16.1.5,仍照上年度預算數編列。 2007,5336015000,16403000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,蒙藏文化業務,文化支出,16.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.發揮蒙藏文化中心社教功能 5,151千元, 較上年度增列蒙藏文化中心展場裝修等經 費 1,900千元。 2.舉辦認識蒙藏藝文活動 5,960千元,與上 年度同。 3.輔導民間社團舉辦蒙藏文化教育活動 766 千元,與上年度同。 4.編印「蒙藏之友」雜誌對海內外廣為宣傳  1,100千元,較上年度減列稿費及翻譯費 等 100千元。 5.整編蒙古暨西藏檔案資料 1,700千元,較 上年度減列檔案印製等經費1,100千元。 6.蒙藏文化深入民間推廣活動 1,726千元, 較上年度增列各地文化中心、學校舉辦蒙 藏文化活動等經費300千元。" 2007,4139010100,359250000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,一般行政,僑務支出,17.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費 302,561千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費 4,000千元。 2.基本行政工作維持費41,231千元,較上年 度增列郵資等經費 221千元。 3.資訊管理與維護經費15,458千元,較上年 度減列資料建檔等經費 1,765千元。" 2007,4139011000,140623000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民及僑團聯繫服務與接待,僑務支出,17.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.加強僑社聯繫及舉辦區域性活動經費36,3 88千元,較上年度增列業務經費 202千元 。 2.召開僑務委員會議經費16,238千元,與上 年度同。 3.舉辦僑務工作研討會及邀訪活動經費14,7 10千元,較上年度減列舉辦各地僑務工作 研討會等經費 4,000千元。 4.落實僑務工作增進溝通服務經費32,180千 元,較上年度減列輔助華僑團體拓展僑務 工作等經費 5,660千元。 5.僑胞參與國家節慶與接待服務經費31,020 千元,較上年度增列車輛租金等經費 1,2 16千元。 6.輔導全僑民主和平團結活動經費 9,119千 元,較上年度減列 3,000千元。 7.華僑證照業務經費 968千元,較上年度減 列35千元。" 2007,4139012400,162658000,華僑文化社教及海外青年活動,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民社教業務,僑務支出,17.1.3.1, 2007,4139012500,65576000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,回國升學僑生服務,僑務支出,17.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.輔助及鼓勵海外僑生回國升學經費 5,318 千元,較上年度減列接送抵台新僑生等經 費 350千元。 2.在學僑生輔導與照顧經費55,142千元,較 上年度減列辦理僑生傷病醫療保險及全民 健康保險等經費 1,987千元。 3.畢業僑生聯繫與輔導經費 5,116千元,較 上年度減列辦理歡送應屆畢業僑生活動等 經費 433千元。" 2007,4139012600,221835000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,華僑通訊業務,僑務支出,17.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.發行宏觀周報及宏觀影音電子報經費52,1 88千元,較上年度增列製作專案資訊網頁 等經費24,808千元。 2.辦理台灣宏觀影音頻道業務經費 169,647 千元,較上年度減列剪輯及製作專案節目 等經費42,661千元。" 2007,4139012700,63983000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民經濟業務,僑務支出,17.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.海外華人經濟資訊彙編並鼓勵華僑回國投 資經費10,432千元,較上年度減列邀請海 外僑商返國考察投資商機等經費 875千元 。 2.培訓華商經貿人才協助僑營企業發展經費 27,957千元,較上年度減列輔助僑商緊急 災變及創業專案貸款所需利息及手續費等  762千元。 3.聯繫海外僑商組織並協助推展業務經費23 ,114千元,較上年度減列辦理世界華商經 貿會議等經費 649千元。 4.加強辦理海外僑民人口統計經費 2,480千 元,較上年度減列購置電腦及資料儲存設 備等經費 170千元。" 2007,4139019800,13127000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,第一預備金,僑務支出,17.1.7,本年度預算數較上年度增列如列數。 2007,5139012300,190064000,僑校發展與輔助,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民文教業務,教育支出,17.1.8.1, 2007,5142010500,1263200000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,醫學臨床教學研究,教育支出,18.1.1,"本年度預算數1,263,200千元,係各榮民總 醫院臨床教學研究經費,較上年度減列15,6 13千元。" 2007,5142010700,213825000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵就學、職訓,教育支出,18.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.退除役官兵就學獎助經費121,297千元, 較上年度減列榮民就學補助等經費18,419 千元。 2.榮民職業技術訓練經費62,424千元,較上 年度減列委外辦理榮民職訓等作業經費3, 355千元。 3.新增辦理無職榮民暨外籍及大陸配偶生活 狀況調查經費30,104千元。" 2007,6142010400,9560000000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民及榮眷健康保險,社會保險支出,18.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.榮民健康保險經費4,837,551千元,較上 年度增列8,458千元。 2.榮眷健康保險經費1,961,282千元,較上 年度增列11,455千元。 3.榮民健保部分負擔醫療經費2,761,167千 元,較上年度減列419,913千元。" 2007,6242010900,750296000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵服務救助與照顧,社會救助支出,18.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費91,633千元,較上年 度減列水電費及其他業務租金等6,022千 元,增列房屋建築養護費與機械及雜項設 備費等7,918千元,計淨增1,896千元。 2.清寒榮民子女就學補助經費95,375千元, 較上年度增列8,900千元。 3.志工服務照護榮民經費120,780千元,較 上年度增列榮民志工服務作業及外訪補助 費5,016千元。 4.榮民、遺眷急難救助慰問及殘障遺孤照護 經費369,908千元,與上年度同。 5.八二三參戰義務役官兵年節慰問經費72,6 00千元,較上年度減列4,500千元。" 2007,6342010100,3546429000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,一般行政,福利服務支出,18.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費3,331,130千元,較上年度減 列職員10人、技工14人、工友43人及駐衛 警19人之人事費65,099千元,退休給付與 優惠存款利息補助11,214千元,合共減列 76,313千元。 2.基本行政工作維持費115,592千元,較上 年度減列一般事務費及房屋建築養護費等 36,325千元,增列水電費及雜項設備費等 16,070千元,計淨減20,255千元。 3.幹部在職及役男替代役訓練經費9,314千 元,較上年度減列訓練作業經費2,409千 元。 4.辦理統計與資訊管理作業經費90,393千元 ,較上年度減列教育訓練費及資訊設備費 等4,750千元,增列建置國有財產系統及 高速網路設備費等15,256千元,計淨增10 ,506千元。" 2007,6342010200,110721000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵輔導業務,福利服務支出,18.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.輔導與管理10,000千元,較上年度減列榮 民糾紛調處等輔導作業經費13,700千元。 2.政令宣導與溝通55,000千元,較上年度減 列榮光周刊印製及發行等經費744千元。 3.文教宣慰與榮民節活動8,772千元,較上 年度減列辦理榮民節活動等經費2,647千 元。 4.榮民與榮眷生活輔導宣慰及座談經費11,1 19千元,較上年度增列辦理外籍與大陸配 偶生活照顧輔導及認識台灣座談等經費3, 350千元。 5.單身亡故榮民善後喪葬及遺產管理作業經 費7,692千元,較上年度增列遺產管理等 經費1,050千元。 6.海內外退伍軍人聯繫作業經費18,138千元 ,較上年度增列一般事務費及滯留海外榮 民榮眷急難救助經費等3,740千元。" 2007,6342010300,2678059000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民醫療照護,福利服務支出,18.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.對榮民及特定醫療體系之補助1,988,741 千元,較上年度減列補助各級榮民醫院人 事費等135,160千元。 2.長期照顧與身心障礙醫療復健服務369,36 3千元,較上年度減列病患服務員勞力外 包等經費13,435千元。 3.各級榮民醫院營運督導管理36,093千元, 較上年度減列國內旅費201千元,增列傳 染病房保養維修及全人健康照護計畫等經 費17,294千元,計淨增17,093千元。 4.社區醫療服務及居家護理作業96,655千元 ,較上年度增列支援社區群體醫療補助經 費29,869千元。 5.廢水廢棄物及環境保護作業41,627千元, 較上年度增列污水處理及廢棄物設備汰換 等經費3,227千元。 6.醫事人力培訓與專業教育訓練81,580千元 ,較上年度減列公費生之培育經費7,138 千元。 7.新增老人醫學研究與醫療64,000千元" 2007,6342010600,95108000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,林區及農場永續經營,福利服務支出,18.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.林區及各農場經營管理經費81,545千元, 較上年度增列補助各農場管理作業經費31 ,320千元。 2.國家農場國土復育計畫經費13,563千元, 較上年度減列58,860千元。" 2007,6342010800,16288743000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民安養及養護,福利服務支出,18.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費447,361千元,較上 年度減列其他業務租金及稅捐規費等5,51 5千元,增列水電費、養護勞力外包及設 備購置經費等21,387千元,計淨增15,872 千元。 2.就養榮民生活等經費15,789,462千元,較 上年度核實減列就養榮民生活費706,752 千元,增列燃料費5,556千元,計淨減701 ,196千元。 3.就養榮民養護材料費24,612千元,與上年 度同。 4.就養榮民文康活動及住院年節慰問27,308 千元,較上年度增列658千元。" 2007,6342018100,98245000,國軍退除役官兵安置基金,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,非營業特種基金,福利服務支出,18.1.10.1, 2007,6342019000,766661000,營建工程,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,一般建築及設備,福利服務支出,18.1.11.1, 2007,6342019800,80000000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,第一預備金,福利服務支出,18.1.12,仍照上年度預算數編列。 2007,7642019600,100800000000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵退休給付,退休撫卹給付支出,18.1.13,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.官兵一次退除役給付4,348,238千元,較 上年度增列一次退伍金等經費180,658千 元。 2.大陸已退來台軍官給付半俸69,439千元, 較上年度減列12,307千元。 3.退休及贍養官兵薪給75,113,305千元,較 上年度減列退休俸及生活補助費756,748 千元。 4.退休及贍養官兵主副食實物代金1,842,45 0千元,較上年度減列36,213千元。 5.退休及贍養官兵眷屬各項補助18,869,156 千元,較上年度減列優惠存款利息差額補 助等經費2,593,820千元。 6.國軍單身退除役官兵宿舍服務與管理18,7 86千元,較上年度減列960千元。 7.國軍在台期間赴大陸作戰被俘歸來人員慰 問金5,000千元,較上年度減列1,500千元 。 8.軍職人員退伍金其他現金給與補償金533, 626千元,較上年度增列73,626千元。" 2007,7742019700,48000000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵退休業務,退休撫卹業務支出,18.1.14,"本年度預算數係辦理退除業務作業經費,與 上年度同。" 2007,5245010100,410948000,無細項,國家科學委員會主管,國家科學委員會,一般行政,科學支出,19.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費323,616千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費16,948千元,較上年 度減列辦公室整修經費30,000千元,水電 及印刷等經費5,152千元,合共減列35,15 2千元。 3.資訊管理經費70,384千元,較上年度增列 資訊安全管理制度顧問服務規劃建置等經 費2,927千元。" 2007,5245012100,1738800000,無細項,國家科學委員會主管,國家科學委員會,財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫,科學支出,19.1.2,"本年度預算數之內容與上年度比較如下: 1.財團法人國家同步輻射研究中心之建立與 發展經費272,505千元,較上年度增列創 立基金40,000千元,捐贈財產222,505千 元,合共增列262,505千元。 2.財團法人國家同步輻射研究中心運轉維護 經費1,116,295千元,較上年度減列光束 線運轉維護與建造、機電溫控設施及基本 行政運作等經費67,041千元,增列加速器 光源運轉維護、科學實驗站運轉維護與建 造及新加速器科技研發等經費81,731千元 ,計淨增14,690千元。 3.新增台灣光子源同步加速器興建計畫經費 350,000千元。" 2007,5245012200,7652132000,無細項,國家科學委員會主管,國家科學委員會,財團法人國家實驗研究院發展計畫,科學支出,19.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.財團法人國家實驗研究院之建立與發展經 費1,868,900千元,較上年度減列捐贈財 產963,401千元,增列創立基金18,500千 元、院務運作經費90,000千元,計淨減85 4,901千元。 2.太空科技發展經費2,062,518千元,較上 年度減列後續遙測衛星計畫及衛星運轉維 持等經費398,561千元,增列探空火箭計 畫、國際合作及太空科學計畫等經費179, 790千元,計淨減218,771千元。 3.高速計算與網路應用研究經費984,623千 元,較上年度減列中科格網維運中心建築 工程、科學應用軟體及亞太中樞計畫等經 費100,775千元。 4.晶片設計實作計畫229,097千元,較上年 度減列IC晶片系統設計之研究環境、前瞻 晶片及異質整合環境與技術、技術交流與 成果推廣、南部晶片系統設計研發能量等 經費12,061千元。 5.奈米製造研究與核心設施服務計畫465,00 0千元,較上年度減列核心設施運作、人 才培訓、技術服務、業務推廣及奈米元件 技術研發等經費22,805千元。 6.地震工程之運作及發展225,585千元,較 上年度增列隔震元件性能測試實驗室擴建 經費4,577千元。 7.建構全國實驗動物資源服務中心475,541 千元,較上年度增列南科分中心新建工程 與人力儲備訓練、實驗動物國際認證協會 現場認證規費及竹北分中心評估等經費97 ,769千元。 8.科技政策研究與資訊服務260,000千元, 較上年度減列資料庫建置及書刊等經費38 ,163千元。 9.精密儀器發展288,000千元,較上年度減 列儀器科技研發成果推廣、精密儀器研究 發展等經費14,245千元。 10.強化災害防救科技研發與落實計畫148,7 18千元,較上年度增列研發推動及政策與 任務導向專案、災害防救技術支援工作及 研發成果落實應用等經費21,419千元。 11.新增海洋研究船新建計畫經費644,150千 元。" 2007,5245018100,28489724000,國家科學技術發展基金,國家科學委員會主管,國家科學委員會,非營業特種基金,科學支出,19.1.4.1, 2007,5245019800,1510000,無細項,國家科學委員會主管,國家科學委員會,第一預備金,科學支出,19.1.5,仍照上年度預算數編列。 2007,5145101100,336161000,行政管理,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,國立科學工業園區實驗高級中學,教育支出,19.2.1.1, 2007,5245100100,266695000,無細項,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,一般行政,科學支出,19.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費246,340千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費1,940千元。 2.基本行政工作維持費20,355千元,較上年 度增列文具用品及電話交換機租金等經費 1,609千元。" 2007,5245101000,140951000,綜合企劃,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,園區業務推展,科學支出,19.2.3.1, 2007,5245101400,225156000,無細項,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,中部科學工業園區開發籌備處,科學支出,19.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持98,231千元,較上年度增列職員 16人之人事費及員工薪俸晉級差額等經費 19,012千元。 2.行政工作維持21,643千元,較上年度增列 委外辦理客服中心、駕駛人力外包、水電 及郵資等經費2,299千元。 3.企劃投資業務29,347千元,較上年度減列 園區週邊產官學相關研究、廠商光電技術 人才委外培訓及資訊設備等經費3,592千 元,增列補助大專院校辦理人才培訓經費 7,000千元,計淨增3,408千元。 4.勞資及工商業務29,674千元,較上年度增 列委託辦理園區環境監測、勞工安全衛生 等經費8,910千元。 5.營建及建管業務46,261千元,較上年度減 列台中基地第三期擴建計畫等經費3,936 千元。" 2007,5245101500,945000000,無細項,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,新竹生物醫學園區,科學支出,19.2.5,"本年度預算數945,000千元,較上年度減列 台灣大學管理費、生醫園區規劃及技術服務 委託案等經費46,194千元,增列租用宣傳廣 告看板、國內外招商會及園區公共設施工程 等經費166,194千元,計淨增120,000千元," 2007,5245108100,2113000000,科學工業園區管理局作業基金,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,非營業特種基金,科學支出,19.2.6.1, 2007,5245109800,1000000,無細項,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,第一預備金,科學支出,19.2.7,本年度預算數較上年度減列如列數。 2007,5245200100,198351000,無細項,國家科學委員會主管,南部科學工業園區管理局,一般行政,科學支出,19.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費154,794千元,較上年度增列 職員2人及聘用2人之人事費及員工薪俸晉 級差額等經費9,932千元。 2.基本行政工作維持費43,557千元,較上年 度減列水電費等2,379千元,增列辦公室 清潔等經費1,666千元,計淨減713千元。" 2007,5245201000,41519000,綜合企劃,國家科學委員會主管,南部科學工業園區管理局,園區業務推展,科學支出,19.3.2.1, 2007,5245208100,849900000,科學工業園區管理局作業基金,國家科學委員會主管,南部科學工業園區管理局,非營業特種基金,科學支出,19.3.3.1, 2007,5245209800,1442000,無細項,國家科學委員會主管,南部科學工業園區管理局,第一預備金,科學支出,19.3.4,仍照上年度預算數編列。 2007,5248010100,317245000,無細項,原子能委員會主管,原子能委員會,一般行政,科學支出,20.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費287,402千元,較上年度增列 職員6人之人事費、員工薪俸晉級差額及 勞保、全民健保保險費補助等12,660千元 。 2.基本行政工作維持費22,373千元,較上年 度減列行政業務視察及辦公室設備等經費 1,094千元。 3.規劃及管理電腦系統經費7,470千元,較 上年度增列網站及線上簽核系統維護費等 872千元。" 2007,5248011000,13425000,原子能科學發展,原子能委員會主管,原子能委員會,原子能管理發展業務,科學支出,20.1.2.1, 2007,5248019000,0,交通及運輸設備,原子能委員會主管,原子能委員會,一般建築及設備,科學支出,20.1.3.1, 2007,5248019800,634000,無細項,原子能委員會主管,原子能委員會,第一預備金,科學支出,20.1.4,仍照上年度預算數編列。 2007,7148100100,53120000,無細項,原子能委員會主管,輻射偵測中心,一般行政,環境保護支出,20.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費48,400千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額及全民健保保險補助等經 費628千元。 2.基本行政工作維持費4,720千元,較上年 度減列通訊、電話等經費306千元,增列 勞力外包及房屋建築養護等經費504千元 ,計淨增198千元。" 2007,7148101000,600000,天然游離輻射偵測,原子能委員會主管,輻射偵測中心,環境輻射偵測,環境保護支出,20.2.2.1, 2007,7148109800,100000,無細項,原子能委員會主管,輻射偵測中心,第一預備金,環境保護支出,20.2.3,仍照上年度預算數編列。 2007,7148200100,61326000,無細項,原子能委員會主管,放射性物料管理局,一般行政,環境保護支出,20.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費58,434千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費400千元。 2.基本行政工作維持費2,542千元,較上年 度減列水電、通訊、房屋建築養護等經費 573千元。 3.規劃及管理電腦系統350千元,較上年度 減列汰換資訊設備等經費715千元。" 2007,7148201000,3320000,放射性物料管理作業,原子能委員會主管,放射性物料管理局,放射性物料管理,環境保護支出,20.3.2.1, 2007,7148209000,630000,交通及運輸設備,原子能委員會主管,放射性物料管理局,一般建築及設備,環境保護支出,20.3.3.1, 2007,7148209800,196000,無細項,原子能委員會主管,放射性物料管理局,第一預備金,環境保護支出,20.3.4,仍照上年度預算數編列。 2007,5248300100,1357817000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,一般行政,科學支出,20.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,323,912千元,較上年度增 列約聘僱人員待遇、各項保險補助等經費 13,108千元。 2.基本行政工作維持費33,905千元,較上年 度減列建置國有公用財產管理系統、公文 電子化作業等經費4,075千元。" 2007,5248301200,26941000,綜合計畫,原子能委員會主管,核能研究所,核能科技計畫管考、設施運轉維護及安全,科學支出,20.4.2.1, 2007,5248302100,141000000,輻射應用科技研究,原子能委員會主管,核能研究所,核能科技研發計畫,科學支出,20.4.3.1, 2007,5248303000,128690000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,推廣核能技術應用,科學支出,20.4.4,"本年度預算數128,690千元,係辦理推廣核 能技術應用經費,以服務收入支應,較上年 度增列技術移轉及服務等經費16,192千元。" 2007,5248309800,10000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,第一預備金,科學支出,20.4.5,仍照上年度預算數編列。 2007,5251011200,844926000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業科技研究發展,科學支出,21.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農業生物技術研發經費244,500千元,較 上年度增列加強生物技術國家型計畫等經 費56,528千元。 2.畜牧業科技研發經費42,596千元,較上年 度減列提升飼料、牧草品質及檢測技術等 經費16,244千元。 3.食品科技研發經費55,284千元,較上年度 增列建立食品產業及消費者資訊知識庫等 經費4,929千元。 4.農業科技研發經費27,564千元,較上年度 減列國際農業科技合作等經費4,412千元 。 5.農業產業發展政策研究經費33,161千元, 較上年度增列促進農地資源永續利用與管 理之研究等經費1,891千元。 6.農業創新與推廣管理研究經費22,387千元 ,較上年度增列農村新風貌及休閒農業規 劃之研究等經費1,247千元。 7.林業科技研發經費15,916千元,較上年度 減列應用遙測技術於森林資源調查等經費 13,953千元。 8.農業電子化經費115,338千元,較上年度 增列建構RFID與二維條碼於農產品安全追 溯管理之策略研究及應用等經費86,288千 元。 9.農漁牧產業自動化經費9,852千元,較上 年度減列研發自動化辨識系統應用於精準 化管理等經費1,118千元。 10.農業環境科技研發經費7,959千元,較上 年度減列應用生物製劑於除臭之評估等經 費4,741千元。 11.加強生物多樣性及資源保育利用研究經 費16,277千元,較上年度減列農田水利生 態環境資訊蒐集調查及資料庫建置等經費 691千元。 12.加強水資源利用研究經費13,487千元, 較上年度減列農業水資源經營技術之研究 等經費1,083千元。 13.農業科技管理經費240,605千元,較上年 度增列強化農業科技園區研發及提升農企 業技術等經費145,007千元。" 2007,5651010100,611811000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,一般行政,農業支出,21.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費517,998千元,較上年度減列 駕駛2人之人事費1,135千元,增列員工薪 俸晉級差額及其他給與等經費14,824千元 ,計淨增13,689千元。 2.基本行政工作維持費90,676千元,較上年 度減列汰換四輪傳動車4輛等經費7,376千 元,增列汰換首長座車1輛經費1,200千元 ,計淨減6,176千元。 3.農業法規管理及訴願審議經費3,137千元 ,與上年度同。" 2007,5651011000,2591023000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業管理,農業支出,21.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃管理經費326,211千元,較上年度減 列農產品產銷失衡緊急處理等經費19,009 千元。 2.科技管理經費41,324千元,較上年度減列 推動農業科技研發成果運用及培訓跨領域 科技管理人才等經費650千元。 3.農田水利管理經費190,054千元,較上年 度減列灌溉水質改善推動等經費4,736千 元。 4.畜牧管理經費450,041千元,較上年度增 列家畜保險業務等經費25,252千元。 5.輔導推廣經費1,182,339千元,較上年度 減列輔導農民團體開發多元化業務等經費 567,914千元。 6.國際農業諮商與合作經費269,478千元, 較上年度增列加強國際組織技術合作等經 費11,402千元。 7.農業統計調查經費48,998千元,較上年度 增列農產品運銷通路與成本調查及分析等 經費955千元。 8.農業生物技術園區管理經費82,578千元, 較上年度減列通關簽審作業系統等經費7, 837千元。" 2007,5651011100,18266386000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業發展,農業支出,21.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動地區農業整體發展示範計畫經費122, 253千元,較上年度減列臺灣農特產品供 應鏈整合發展示範等經費13,109千元。 2.推動農業經營企業化營造優質產銷環境經 費100,000千元,較上年度增列建構市場 消費導向之產業價值鏈及地區農業經營模 式等經費2,250千元。 3.推動農業經營管理資訊化經費81,464千元 ,較上年度增列農業知識管理資訊平臺擴 充與維護等經費1,154千元。 4.加強CAS優良農產品標章制度之管理與 宣導經費43,086千元,較上年度減列CA S優良食品推廣工作及各式展售促銷活動 等經費880千元。 5.臺灣蘭花生物科技園區經費347,000千元 ,較上年度增列園區開發建設等經費47,0 00千元。 6.國家花卉園區經費95,000千元,較上年度 減列園區開發建設等經費105,000千元。 7.嘉義香草藥草生物科技園區經費691,100 千元,較上年度增列園區開發建設等經費 491,100千元。 8.加強農田水利建設計畫經費3,892,000千 元,較上年度增列農田水利設施興辦及更 新改善等經費670,012千元。其中雲林縣 境高鐵沿線3公里寬範圍內公有合法水井 封移實施計畫總經費363,950千元,分4年 辦理,除94至95年度已編列126,170千元 外,本年度續編第3年經費131,260千元, 較上年度增列7,890千元。 9.鄉村新風貌計畫經費607,000千元,較上 年度增列發展休閒農業經費23,800千元。 10.屏東農業生物技術園區總經費8,300,000 千元,分年辦理,除92至95年度已編列3, 065,555千元外,本年度續編第5年經費1, 365,000千元,較上年度增列510,094千元 。 11.補助農業發展基金辦理收購稻穀差價補 貼、農漁民子女就學獎助學金及農田水利 會會費補助等經費9,836,705千元,係配 合立法院審議95年度中央政府總預算案所 作決議,由投資經費調整改列補助經費。 12.補助農業天然災害救助基金辦理農業天 然災害現金救助等經費1,085,778千元, 係配合立法院審議95年度中央政府總預算 案所作決議,由投資經費調整改列補助經 費。" 2007,5651018100,402526000,農業特別收入基金,農業委員會主管,農業委員會,非營業特種基金,農業支出,21.1.5.1, 2007,5651019800,17408000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,第一預備金,農業支出,21.1.6,本年度預算數較上年度增列如列數。 2007,6351012400,42062742000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,老年農民福利津貼,福利服務支出,21.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.執行老年農民福利津貼核發業務經費31,2 02千元,與上年度同。 2.發放老年農民福利津貼經費42,031,540千 元,較上年度核實減列791,662千元。" 2007,5251021300,103298000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業試驗研究,科學支出,21.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.林業科技研發經費66,605千元,較上年度 增列森林永續經營技術研發等經費3,325 千元。 2.加強生物多樣性及資源保育利用研究經費 36,693千元,較上年度減列生物多樣性監 測之研究等經費25,289千元。" 2007,5651020100,2472284000,無細項,農業委員會主管,林務局,一般行政,農業支出,21.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費2,175,942千元,較上年度增 列技工、工友退職金及員工薪俸晉級差額 等經費73,499千元。 2.基本行政工作維持費296,342千元,較上 年度減列房屋修繕及整建工程等經費5,35 2千元。" 2007,5651021000,303464000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業管理,農業支出,21.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.林業文化園區經費40,000千元,較上年度 減列大製材廠整建等經費54,000千元。 2.野生物保育263,464千元,較上年度減列 生物資源應用技術開發等經費17,816千元 。" 2007,5651021100,4862950000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業發展,農業支出,21.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.森林生態系經營經費300,785千元,較上 年度增列台灣全區航遙測資料庫建置等經 費140,469千元。 2.林地與森林保護經費243,165千元,較上 年度減列國有林班地之地籍登記規費等93 ,335千元。 3.棲地保育經費200,000千元,較上年度增 列保護區經營管理及設施改善等經費30,8 50千元。 4.厚植森林資源經費1,497,000千元,較上 年度減列育苗等經費50,950千元。 5.國有林治理與復育經費840,000千元,較 上年度增列集水區整治等經費104,600千 元。 6.生態旅遊系統建置發展經費661,000千元 ,較上年度增列整建全國步道系統等經費 33,550千元。 7.國土復育策略方案暨行動計畫經費1,020, 000千元,較上年度減列草嶺紀念碑地上 物補償等經費18,960千元。 8.補助林務發展及造林基金辦理造林檢測及 查核等經費101,000千元,係配合立法院 審議95年度中央政府總預算案所作決議, 由投資經費調整改列補助經費。" 2007,5651028100,877000000,農業特別收入基金,農業委員會主管,林務局,非營業特種基金,農業支出,21.2.5.1, 2007,5651029800,5459000,無細項,農業委員會主管,林務局,第一預備金,農業支出,21.2.6,本年度預算數較上年度增列如列數。 2007,5251031000,34772000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,水土保持試驗研究,科學支出,21.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.集水區治理與生態工法研究經費19,837千 元,較上年度減列山坡地生態工法之研究 等經費5,876千元。 2.坡地管理監測及防災應變研究經費6,630 千元,較上年度減列土石流警戒技術提昇 之研究經費1,658千元。 3.農村景觀及人力培訓研究經費8,305千元 ,較上年度減列農村景觀營造模式之研究 等經費2,845千元。" 2007,5651030100,653978000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,一般行政,農業支出,21.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費495,593千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及其他給與等經費9,98 6千元。 2.基本行政工作維持費33,585千元,較上年 度減列資訊軟硬體設備等經費5,900千元 。 3.農村及坡地保育管理經費124,800千元, 較上年度減列農村地區環境景觀改善等經 費43,500千元,增列第一工程所增建北部 地區土石流防災應變、混凝土試驗抗壓、 植生材料及機具倉儲工程等經費49,200千 元,計淨增5,700千元。" 2007,5651031000,2500000000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,水土保持發展,農業支出,21.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.加強山坡地水土保持經費1,254,000千元 ,較上年度減列治山防災、環境綠美化等 經費1,741,298千元。 2.營造農村新風貌經費946,000千元,較上 年度減列獎助營造農村新風貌等經費9,15 8千元。 3.國土復育策略方案暨行動計畫經費300,00 0千元,較上年度減列水庫集水區水土保 育等經費412,880千元。" 2007,5651039800,200000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,第一預備金,農業支出,21.3.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 2007,5251041000,449377000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,農業試驗研究,科學支出,21.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物品種改良與蒐集經費120,270千元, 較上年度增列台灣原生蘭科及香花植物種 原蒐集、保存及基因庫之建立等經費307 千元。 2.作物栽培及採後處理技術研究經費151,92 1千元,較上年度增列建立土壤與植體營 養診斷技術、農產品安全追溯管理之策略 研究及應用等經費21,848千元。 3.植物保護技術研究經費67,906千元,較上 年度增列生質能源及休耕輪作作物疫病蟲 害管理模式之建立等經費1,882千元。 4.農業生物技術研究經費63,769千元,較上 年度減列農業生物技術國家型計畫等經費 33,236千元。 5.農業技術服務經費45,511千元,較上年度 增列建構農產品安全管理資訊應用體系等 經費1,349千元。" 2007,5651040100,527804000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,一般行政,農業支出,21.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費440,137千元,較上年度增列 研究人員專業加給調整差額及其他給與等 經費10,928千元。 2.基本行政工作維持費82,667千元,較上年 度減列更新高效能公共空調消防設施等經 費210千元。 3.國土資訊系統經費5,000千元,較上年度 減列土壤資料庫系統擴展與國土保安之應 用等經費2,441千元。" 2007,5651049800,300000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,第一預備金,農業支出,21.4.3,本年度預算數較上年度增列如列數。 2007,5251051000,202599000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,林業科技試驗研究,科學支出,21.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.林業領域科技試驗研究經費118,665千元 ,較上年度減列水土資源之經營與保育及 森林碳吸存研究等經費10,667千元。 2.生物多樣性領域科技試驗研究經費51,567 千元,較上年度增列森林與野生物遺傳資 源保育及利用研究等經費1,141千元。 3.E化領域科技試驗研究經費16,158千元, 較上年度增列建構休閒農業和生態旅遊管 理資訊體系研究等經費470千元。 4.農業領域科技試驗研究經費2,057千元, 較上年度增列社區林業之國際合作等經費 747千元。 5.生物技術領域科技試驗研究經費14,152千 元,較上年度減列利用台灣紅豆杉量產紫 杉醇生產線之建立研究等經費3,538千元 。" 2007,5651050100,365731000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,一般行政,農業支出,21.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費278,233千元,較上年度減列 技工退職金等2,505千元。 2.基本行政工作維持費83,550千元,較上年 度增列原台灣科學教育館修護工程、陳列 館電力設施遷移工程及森林保育大樓電力 系統加強工程等經費30,710千元。 3.解說教育與推廣經費3,948千元,與上年 度同。" 2007,5651052000,80000000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,試驗林與生態系示範經營監測,農業支出,21.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.試驗林生態系示範經營計畫70,000千元, 較上年度減列扇平生態園設施維護等經費 3,204千元。 2.林道及聯外道路維護整建計畫10,000千元 ,與上年度同。 3.上年度辦理全國植物園系統之整建與經營 預算業已編竣,所列235,913千元如數減 列。" 2007,5651059800,200000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,第一預備金,農業支出,21.5.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 2007,5251061200,238283000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,水產試驗研究,科學支出,21.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.海洋漁業資源調查與研究經費51,946千元 ,較上年度減列台灣周邊海域漁場環境監 測等經費8,016千元。 2.水產養殖技術研究經費10,118千元,較上 年度減列臺灣常見細菌性魚病快速診斷套 組之研發等經費1,624千元。 3.水產生物技術研究經費28,920千元,較上 年度減列鮪類種魚培育技術之研發等經費 9,910千元。 4.水產物之處理與加工研究經費12,219千元 ,較上年度減列海洋深層水在飲品、天然 鹽和肌膚保養品之應用研究等經費2,109 千元。 5.水產資訊整合與運用研究經費10,026千元 ,較上年度減列臺灣漁業技術知識加值應 用研究等經費1千元。 6.淡水生物養殖研究經費20,296千元,較上 年度增列重要養殖魚類上市前之肉質改進 研究等經費4,067千元。 7.海水生物養殖研究經費52,966千元,較上 年度減列基因轉殖水產生物田間隔離試驗 設施建置等經費57,059千元。 8.沿近海資源調查與研究經費16,462千元, 較上年度增列台灣西南部及東部沿近海鮪 旗魚類標識放流之研究等經費2,041千元 。 9.東部海洋生物資源研究經費15,966千元, 較上年度增列台灣東部海域鰹魚及鮪類小 型魚資源調查與評估等經費2,781千元。 10.澎湖海洋生物資源研究經費19,364千元 ,較上年度增列大型海藻海中造林之研究 等經費5,864千元。" 2007,5651060100,436455000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,一般行政,農業支出,21.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費 315,358千元,較上年度減列 職員3人及技工3人之人事費4,673千元, 增列聘用人員2人之人事費1,228千元,員 工薪俸晉級差額及全民健保保險費補助等 經費1,222千元,計淨減2,223千元。 2.基本行政工作維持費83,347千元,較上年 度增列澎湖海洋生物研究中心興建管理大 樓等經費10,750千元。 3.新增漁業試驗船新建計畫,總經費200,00 0千元,分2年辦理,本年度編列第1年經 費37,750千元。" 2007,5651061100,35000000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,國家水產生物種原庫,農業支出,21.6.3,"籌建國家水產生物種原庫─台東支庫計畫, 總經費990,000千元,分8年辦理,除95年度 已編列15,200千元外,本年度續編第2年經 費35,000千元,較上年度增列19,800千元。" 2007,5651069800,200000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,第一預備金,農業支出,21.6.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 2007,5251071000,233085000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,畜牧試驗研究,科學支出,21.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.畜產科學研究經費158,934千元,較上年 度增列種畜禽生產履歷及基因條碼整合應 用等經費6,308千元。 2.畜產技術研究經費74,151千元,較上年度 增列草食家畜與芻料有機生產研究等經費 2,562千元。" 2007,5651070100,404401000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,一般行政,農業支出,21.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費364,797千元,較上年度減列 技工3人之人事費等1,661千元。 2.基本行政工作維持費39,604千元,較上年 度增列水電等經費2,700千元。" 2007,5651072000,92000000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,科技基礎建設,農業支出,21.7.3,"畜產試驗所科技研發基礎設施建設,總經費 608,700千元,分8年辦理,除90至95年度已 編列373,845千元外,本年度續編第7年經費 92,000千元,較上年度減列26,845千元。" 2007,5651079800,200000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,第一預備金,農業支出,21.7.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 2007,5251081200,225189000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,動物衛生試驗研究,科學支出,21.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.動物疫病診斷、檢驗、監測與防治技術研 發經費137,999千元,較上年度減列檢驗 實驗室水電等經費399千元。 2.動物用藥品檢定技術研發經費87,190千元 ,較上年度減列整建畜舍等經費1,166千 元。" 2007,5651080100,177027000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,一般行政,農業支出,21.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費111,489千元,較上年度減列 技工、工友退職金等1,266千元。 2.基本行政工作維持費65,538千元,較上年 度增列興建獸醫防疫技術展示中心經費13 ,400千元。" 2007,5651089800,755000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,第一預備金,農業支出,21.8.3,本年度預算數較上年度增列如數。 2007,5251091000,175719000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,農業藥物及植物保護試驗研究,科學支出,21.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.殘毒管制研究經費39,941千元,較上年度 減列提升農作物病蟲害防治安全用藥技術 研究等經費4,574千元。 2.應用毒理研究經費25,870千元,較上年度 減列農產保健食品調節血脂肪之動物模式 評估等經費220千元。 3.農藥化學研究經費19,503千元,較上年度 增列農藥品質檢測及安全使用評估技術開 發等經費374千元。 4.生物藥劑研究經費30,827千元,較上年度 增列本土植物保護用微生物有用基因之選 殖與轉殖應用等經費5,553千元。 5.農藥應用研究經費22,552千元,較上年度 減列安全長效植物防疫產品及其使用技術 之開發研究等經費135千元。 6.公害防治研究經費18,820千元,與上年度 同。 7.技術服務與輔導研究經費18,206千元,較 上年度增列農產品安全管制及害物防治資 訊系統建構等經費794千元。" 2007,5651090100,141726000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,一般行政,農業支出,21.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費129,118千元,較上年度增列 研究人員專業加給調整差額等經費2,089 千元。 2.基本行政工作維持費12,608千元,較上年 度增列汰購教育訓練中心空調系統及自動 化系統開發等經費1,589千元。" 2007,5651092000,31839000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,農藥檢驗及登記管理,農業支出,21.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農產品農藥殘留檢驗與分析經費24,386千 元,較上年度增列戴奧辛微量化學檢驗實 驗室建立等經費21,239千元。 2.農藥品質規格檢驗分析與測試經費4,924 千元,較上年度增列建置實驗工廠等經費 128千元。 3.農藥登記單一窗口作業及販售業者培訓經 費2,529千元,較上年度減列推廣輔導農 業及植物保護成果之應用等經費1,679千 元。" 2007,5651099800,117000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,第一預備金,農業支出,21.9.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 2007,5251101000,98957000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,特有生物研究,科學支出,21.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.特有動物保育研究經費28,830千元,較上 年度減列野生動物組織及遺傳物質資料庫 之建立等經費6,969千元。 2.特有植物保育研究經費29,595千元,較上 年度減列數位化台灣植物誌及互動式檢索 系統之研究等經費2,470千元。 3.特殊生態系保育研究經費10,407千元,較 上年度減列沿海濕地棲地劣化現狀之評估 與保育策略之探討等經費11,720千元。 4.野生物資源管理研究經費8,310千元,較 上年度減列本土物種生活史及生態需求之 調查研究及資料建立等經費709千元。 5.生態教育推廣研究經費12,621千元,較上 年度減列台灣原始觀音座蓮棲地微氣候之 研究等經費336千元。 6.試驗站經營研究經費9,194千元,較上年 度減列試驗站生物資源監測及經營管理之 研究等經費3,231千元。" 2007,5651100100,179364000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,一般行政,農業支出,21.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費131,640千元,較上年度增列 研究人員專業加給調整差額等經費4,303 千元。 2.基本行政工作維持費47,724千元,較上年 度增列野生動物復育及急救園區地下道工 程等經費20,659千元。" 2007,5651109800,180000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,第一預備金,農業支出,21.10.3,本年度預算數較上年度增列如列數。 2007,5251111000,73601000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,茶業技術研究改良,科學支出,21.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.茶作技術改良經費29,746千元,較上年度 增列茶樹育種快速選拔指標鑑定方法之研 究等經費 3,554 千元。 2.茶葉加工技術之試驗研究經費17,886千元 ,較上年度減列茶葉加工產品創新技術之 研究等經費 3,977 千元。 3.茶業機械試驗研究經費4,119千元,較上 年度增列茶園機械試驗研究等經費 289 千元。 4.茶業推廣與輔導經費10,133千元,較上年 度增列優質安全茶葉產銷價值鏈資訊系統 之開發等經費 953 千元。 5.茶葉農藥殘留檢測技術研究經費11,717千 元,較上年度增列茶葉安全管理模式之建 立等經費 1,429 千元。" 2007,5651110100,154036000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,一般行政,農業支出,21.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費139,634千元,較上年度增列 技工退職金、全民健保保險費補助及研究 人員專業加給調整差額等經費4,498千元 。 2.基本行政工作維持費14,402千元,較上年 度減列魚池分場日式建築景觀改善工程等 經費10,000千元,增列汰換首長座車1輛 經費630千元,魚池分場擋土牆及老舊建 築整修等經費7,742千元,計淨減1,628千 元。" 2007,5651119800,200000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,第一預備金,農業支出,21.11.3,本年度預算數較上年度增列如列數。 2007,5251121000,64165000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,種苗研究與改良,科學支出,21.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.種苗經營試驗與改良經費5,966千元,較 上年度減列種子調製倉貯技術與嫁接苗之 環境管理研究等經費279千元。 2.品種改良研究經費12,797千元,較上年度 增列蔬菜作物利用蜜蜂省工生產雜交種子 之技術研究等經費2,039千元。 3.繁殖技術研發應用經費16,643千元,較上 年度增列優良觀賞植物種苗量產體系之建 立等經費776千元。 4.生物技術開發與應用經費17,204千元,較 上年度增列木瓜性別相關基因之選殖等經 費967千元。 5.技術服務推廣經費3,891千元,較上年度 減列休閒農場綠美化種苗資訊需求之研究 等經費788千元。 6.農場經營及種苗量產研究經費2,746千元 ,較上年度減列植物種苗產銷資訊管理系 統建置等經費1,587千元。 7.熱帶園藝作物試驗研究經費4,918千元, 較上年度減列耐熱抗病番茄新品系區域試 作等經費1,085千元。" 2007,5651120100,142606000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,一般行政,農業支出,21.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費108,677千元,較上年度增列 研究人員專業加給調整差額等經費3,437 千元。 2.基本行政工作維持費33,929千元,較上年 度減列老舊電源供應及耗能設備改善等經 費7,939千元,增列改善農場土壤理化性 質經費1,680千元,計淨減6,259千元。" 2007,5651129800,100000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,第一預備金,農業支出,21.12.3,本年度預算數較上年度增列如列數。 2007,5251131200,86181000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,農作物改良,科學支出,21.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物育種及栽培利用技術研發計畫經費46 ,973千元,較上年度減列綠竹筍、茭白筍 採後處理技術研究等經費501千元,增列 外銷盆花馴化及包裝貯運處理技術之研發 等經費5,227千元,計淨增4,726千元。 2.作物生產環境技術研發計畫經費20,944千 元,較上年度減列農業機械研究與開發等 經費2,511千元,增列小品盆花省工灌溉 生產技術建立研究等經費2,500千元,計 淨減11千元。 3.農業推廣與農民輔導研究計畫經費9,024 千元,較上年度增列農業創新與推廣等經 費662千元。 4.生物技術及遺傳資源與多樣性計畫經費9, 240千元,較上年度增列竹炭在蝴蝶蘭生 產上之應用研究等經費820千元。" 2007,5651130100,151072000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,一般行政,農業支出,21.13.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費124,924千元,較上年度增列 研究人員專業加給調整差額2,500千元, 員工薪俸晉級差額1,017千元,其他給與 等經費1,773千元,合共增列5,290千元。 2.基本行政工作維持費25,048千元,較上年 度減列高低壓電力管線及系統汰線工程等 經費8,667千元,增列蓄水池興建及晒場 整修工程等經費9,420千元,計淨增753千 元。 3.新品種新技術推廣及產銷輔導經費1,100 千元,較上年度減列補助農民團體及產銷 班等經費5,000千元。" 2007,5651139800,100000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,第一預備金,農業支出,21.13.3,本年度預算數較上年度增列如列數。 2007,5251141000,35063000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,農作物改良,科學支出,21.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農業科技研發經費20,277千元,較上年度 增列作物有機栽培技術及資材之開發研究 等經費1,623千元。 2.農業政策研究經費4,597千元,較上年度 增列田媽媽經營之個案探討等經費456千 元。 3.防疫檢疫科技研發經費10,189千元,較上 年度增列蜜蜂保護及養蜂技術改進之研究 等經費1,345千元。" 2007,5651140100,100757000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,一般行政,農業支出,21.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費84,003千元,較上年度減列技 工退職金1,320千元,增列員工薪俸晉級 差額及研究人員專業加給調整差額等經費 3,169千元,計淨增1,849千元。 2.基本行政工作維持費16,754千元,較上年 度減列雜項設備等經費2,000千元。" 2007,5651149800,100000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,第一預備金,農業支出,21.14.3,本年度預算數較上年度增列如列數。 2007,5251151000,139383000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,農作物改良,科學支出,21.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物改良研究經費71,587千元,較上年度 增列建構安全優質番石榴生產體系之研究 等經費2,150千元。 2.作物環境研究經費45,765千元,較上年度 增列田間稻草處理機械化系統之研製等經 費18,836千元。 3.作物推廣研究經費14,711千元,較上年度 減列休閒農業產業經營成效之研究等經費 1,407千元。 4.坡地農業研究經費7,320千元,較上年度 減列建構優質國蘭外銷產銷體系之研究等 經費298千元。" 2007,5651150100,142988000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,一般行政,農業支出,21.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費121,402千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額、全民健保保險費補助 及研究人員專業加給調整差額等經費4,41 3千元。 2.基本行政工作維持費21,586千元,較上年 度減列埔里分場辦公廳舍整修等經費7,20 0千元。" 2007,5651159800,100000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,第一預備金,農業支出,21.15.3,本年度預算數較上年度增列如列數。 2007,5251161000,110985000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,農作物改良,科學支出,21.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物改良研究經費40,547千元,較上年度 增列強化農業科技園區研發及農企業技術 提升等經費13,971千元。 2.作物環境研究經費34,337千元,較上年度 減列農業生態系長期生態研究與應用等經 費74千元。 3.農業推廣研究經費10,257千元,較上年度 減列提升臺南區木瓜產銷班競爭力、農業 體驗活動與學校教育課程之互動對策等研 究經費1,509千元。 4.分場農業試驗研究經費25,844千元,較上 年度增列水稻臺南11號安全生產標準體系 之建立等經費449千元。" 2007,5651160100,172605000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,一般行政,農業支出,21.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費137,522千元,較上年度增列 研究人員專業加給調整差額、技工退職金 及全民健保保險費補助等經費9,414千元 。 2.基本行政工作維持費34,111千元,較上年 度增列設施維護等經費48千元。 3.農業經營輔導經費972千元,較上年度減 列產銷輔導推廣等經費2,535千元。" 2007,5651169800,100000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,第一預備金,農業支出,21.16.3,本年度預算數較上年度增列如列數。 2007,5251171000,90908000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,農作物改良,科學支出,21.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農園作物經費45,101千元,較上年度減列 蓮霧貯運保鮮技術之研究等經費273千元 。 2.作物環境經費16,797千元,與上年度同。 3.農業推廣經費7,403千元,與上年度同。 4.旗南作物經費16,043千元,與上年度同。 5.澎湖作物經費5,564千元,與上年度同。" 2007,5651170100,130748000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,一般行政,農業支出,21.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費96,200千元,較上年度增列研 究人員專業加給調整差額等經費1,780千 元。 2.基本行政工作維持費33,048千元,較上年 度增列新場水電等經費8,831千元。 3.農業經營輔導經費1,500千元,與上年度 同。" 2007,5651171100,0,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,農業發展,農業支出,21.17.3,"上年度辦理高雄區農業改良場遷場計畫預算 業已編竣,所列244,055千元如數減列。" 2007,5651179800,200000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,第一預備金,農業支出,21.17.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 2007,5251181000,83958000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,農作物改良,科學支出,21.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物改良研究31,124千元,較上年度增列 作物育種、生產及採收後處理技術改良等 經費542千元。 2.作物環境研究20,683千元,較上年度增列 農業資材科技研究發展等經費1,850千元 。 3.農業推廣研究14,100千元,較上年度增列 農業推廣體系及人力資源之研究等經費95 4千元。 4.分場農業試驗研究18,051千元,較上年度 增列果樹產業體質之改進等經費2,140千 元。" 2007,5651180100,102102000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,一般行政,農業支出,21.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費86,487千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額及退休離職儲金等3,526 千元。 2.基本行政工作維持費14,015千元,較上年 度減列消耗性物品及雜項設備等經費800 千元。 3.農業經營輔導經費1,600千元,與上年度 同。" 2007,5651189800,100000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,第一預備金,農業支出,21.18.3,本年度預算數較上年度增列如列數。 2007,5251191000,53630000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,農作物改良,科學支出,21.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物改良研究經費23,371千元,較上年度 減列利用保健植物開發多樣化產品等經費 3,667千元。 2.作物環境研究經費16,429千元,較上年度 增列番荔枝果園鼓風式靜電噴霧機及施藥 技術之試驗研究等經費3,362千元。 3.農業推廣研究經費4,242千元,較上年度 減列探討臺東區各級農會轉型休閒農業之 經營效益等經費1,005千元。 4.果園管理研究經費9,588千元,較上年度 增列提升品質與建立外銷鳳梨釋迦生產及 運銷模式等經費1,110千元。" 2007,5651190100,89271000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,一般行政,農業支出,21.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費74,347千元,較上年度減列技 工2人之人事費1,443千元,技工退職金及 其他給與等經費1,647千元,增列研究人 員專業加給調整差額及員工薪俸晉級差額 等經費3,125千元,計淨增35千元。 2.基本行政工作維持費13,924千元,較上年 度減列試驗田排灌改善工程等經費5,699 千元,增列駁崁及圍籬整建工程等經費5, 846千元,計淨增147千元。 3.農業經營輔導經費1,000千元,較上年度 減列產銷輔導等推廣經費1,300千元。" 2007,5651199800,100000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,第一預備金,農業支出,21.19.3,本年度預算數較上年度增列如列數。 2007,5251201200,183944000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業科技研究發展,科學支出,21.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.生物技術在水產養殖之應用經費6,577千 元,較上年度減列水產養殖關鍵生物技術 之研究經費1,645千元。 2.提升養殖漁業生產與管理技術研究經費20 ,941千元,較上年度減列外來種水產生物 影響評估研究等經費572千元。 3.加強海洋漁業資源合理利用及管理經費89 ,997千元,較上年度增列我國遠洋鮪釣漁 業海上觀測暨作業資料調校研究等經費7, 357千元。 4.水產品加工及品質安全檢測經費16,119千 元,較上年度減列開發水產保健食品之研 發等經費336千元。 5.漁業經貿政策及制度研究經費13,457千元 ,較上年度增列養殖漁業中南美洲投資與 佈局之研究等經費9,012千元。 6.漁業資訊之應用經費17,421千元,較上年 度增列建構RFID與二維條碼於農產品安全 追溯管理之策略研究及應用等經費7,774 千元。 7.國際漁業科技合作經費2,257千元,較上 年度減列參與國際漁業組織研究經費967 千元。 8.漁業生產及管理自動化經費17,175千元, 較上年度增列VMS應用在沿近海漁船管理 領域之研究等經費2,203千元。" 2007,5651200100,352256000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,一般行政,農業支出,21.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費300,833千元,較上年度增列 職員8人之人事費9,000千元,員工薪俸晉 級差額等經費23,380千元,合共增列32,3 80千元。 2.基本行政工作維持費51,423千元,與上年 度同。" 2007,5651202000,1795596000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業管理,農業支出,21.20.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃管理經費48,379千元,較上年度增列 辦理漁業資訊服務網等經費3,195千元。 2.漁政管理經費356,391千元,較上年度減 列補助巡護船建造等經費4,674千元。 3.遠洋漁業管理經費927,106千元,較上年 度減列執行相關魚種之資源評估等經費62 ,348千元,增列辦理減船措施經費878,07 8千元,計淨增815,730千元。 4.養殖漁業管理經費100,490千元,較上年 度減列辦理鰻魚、吳郭魚、觀賞魚、水產 種苗等重要產業輔導及處理疫情、寒害等 經費29,338千元。 5.遠洋漁業開發經費46,185千元,較上年度 減列辦理漁船員訓練等經費40千元。 6.休漁獎勵經費250,000千元,較上年度增 列補助獎勵休漁經費225千元。 7.漁業電臺管理經費67,045千元,較上年度 增列員工薪俸晉級差額等經費2,507千元 。" 2007,5651203000,4385434000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業發展,農業支出,21.20.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.漁業多元化經營建設第2期計畫,總經費7 ,143,349千元,分4年辦理,除94至95年 度已編列3,036,249千元外,本年度續編 第3年經費1,533,500千元,較上年度增列 97,815千元。 2.營造漁村新風貌經費95,000千元,較上年 度增列辦理漁村社區發展規劃、漁村人才 培訓及漁村資源調查評估等經費1,600千 元。 3.國土復育策略方案暨行動計畫,總經費1, 199,100千元,分4年辦理,除95年度已編 列139,700千元外,本年度續編第2年經費 153,400千元,較上年度增列13,700千元 。 4.補助漁業發展基金辦理漁業優惠用油差額 補貼等經費2,603,534千元,係配合立法 院審議95年度中央政府總預算案所作決議 ,由投資經費調整改列補助經費。" 2007,5651208100,0,農業特別收入基金,農業委員會主管,漁業署及所屬,非營業特種基金,農業支出,21.20.5.1, 2007,5651209800,1200000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,第一預備金,農業支出,21.20.6,仍照上年度預算數編列。 2007,5251503000,373507000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,動植物防檢疫技術研發,科學支出,21.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農業生物技術研發經費22,487千元,較上 年度減列動物用疫苗關鍵生物技術開發等 經費4,602千元。 2.防疫檢疫科技研發經費326,429千元,較 上年度增列重大人畜共通傳染病之防檢疫 策略研究及推廣等經費116,549千元。 3.檢疫產業電子化自動化經費24,591千元, 較上年度增列防疫檢疫電子化系統經費7, 561千元。" 2007,5651500100,662923000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,一般行政,農業支出,21.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費516,393千元,較上年度減列 技工1人之人事費663千元,增列職員41人 、聘用人員2人之人事費38,003千元,員 工薪俸晉級差額及全民健保保險費補助等 經費18,824千元,計淨增56,164千元。 2.基本行政工作維持費146,530千元,較上 年度減列辦公房舍租金等4,398千元。" 2007,5651501000,794320000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,動植物防檢疫管理,農業支出,21.21.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.動物防疫業務經費210,585千元,較上年 度減列動物疾病防治及豬瘟口蹄疫撲滅等 經費82,154千元。 2.動物檢疫業務經費37,912千元,較上年度 增列走私畜禽及其產品處理銷毀等經費37 5千元。 3.植物防疫業務經費117,003千元,較上年 度減列全國性公共地野鼠共同防治等經費 19,306千元。 4.植物檢疫業務經費35,451千元,較上年度 增列檢疫偵測犬隊訓練及管理等經費4,77 8千元。 5.企劃業務經費45,856千元,較上年度減列 動植物檢疫中心營運管理等經費24,412千 元。 6.屠宰衛生檢查業務經費300,371千元,較 上年度減列建立肉品市場拍賣豬隻統一編 號系統等經費11,131千元。 7.動植物防檢疫經費47,142千元,較上年度 增列檢疫用藥品材料及動物隔離場焚燒用 油等經費1,075千元。" 2007,5651509000,19986000,營建工程,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,一般建築及設備,農業支出,21.21.4.1, 2007,5651509800,1500000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,第一預備金,農業支出,21.21.5,仍照上年度預算數編列。 2007,5251601000,2300000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,農業金融研發,科學支出,21.22.1,"本年度預算數2,300千元,係辦理農業金融 體系營運策略研究經費,較上年度減列農業 金融機構互保互助機制之研究等經費5,750 千元。" 2007,5651600100,96160000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,一般行政,農業支出,21.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費80,528千元,較上年度增列職 員7人之人事費4,450千元。 2.基本行政工作維持費15,632千元,與上年 度同。" 2007,5651601000,306526000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,農業金融業務,農業支出,21.22.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農業金融教育及資訊經費15,544千元,較 上年度減列補助全國農業金庫資訊系統之 建置等經費26,691千元。 2.農業金融機構管理經費34,012千元,較上 年度增列捐助重新設立信用部及合併後存 續之農漁會資訊設備等經費9,000千元。 3.農業融資及金融法令經費6,970千元,與 上年度同。 4.對農業信用保證基金捐助經費250,000千 元,與上年度同。" 2007,5651609800,200000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,第一預備金,農業支出,21.22.4,仍照上年度預算數編列。 2007,5251701000,659535000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,農糧科技研發,科學支出,21.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農糧作物產銷技術研發經費495,532千元 ,較上年度增列能源作物開發與利用之研 究等經費249,736千元。 2.農糧產業生物技術研發經費84,442千元, 較上年度增列作物種原保存及利用等經費 19,247千元。 3.農糧生產自動化研發經費20,735千元,較 上年度減列農業生產自動化等經費3,025 千元。 4.農產運銷電子化研發經費22,068千元,較 上年度減列推動農產品運銷系統電子化等 經費1,915千元。 5.作物環境科技研發經費3,988千元,較上 年度減列農作物污染防治技術研究等經費 2,987千元。 6.農產加工科技研發經費32,770千元,較上 年度增列台灣特有及商業生產菇類菌種之 研究與開發等經費745千元。" 2007,5651700100,827479000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,一般行政,農業支出,21.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費784,710千元,較上年度減列 技工退職金等1,942千元。 2.基本行政工作維持費42,769千元,較上年 度減列網路交換器及入侵偵測防禦設備等 經費3,807千元。" 2007,5651701000,1113011000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,農糧管理,農業支出,21.23.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃管理191,121千元,較上年度增列農 業經營多功能發展等經費22,607千元。 2.作物生產管理經費142,990千元,較上年 度增列種苗品質改進及管理等經費16,037 千元。 3.農業資材管理經費253,880千元,較上年 度增列新型農機補助等經費167,078千元 。 4.運銷加工管理經費404,545千元,較上年 度增列發展農產品加工事業及加工型產業 輔導等經費62,032千元。 5.糧食產業管理76,017千元,較上年度增列 輔導稻米交易中心營運等經費10,015千元 。 6.分署農糧管理44,458千元,與上年度同。" 2007,5651709800,1000000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,第一預備金,農業支出,21.23.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2007,6154011400,57745464000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞工保險業務,社會保險支出,22.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.研究改進勞工保險業務801千元,較上年 度減列委託研究等經費343千元。 2.研議承保及現金給付業務716千元,較上 年度減列辦理研討會等經費229千元。 3.改進職業災害保險業務591千元,較上年 度減列辦理研討會等經費162千元。 4.補助有一定雇主勞工及其眷屬參加全民健 保經費14,936,000千元,較上年度減列55 8,000千元。 5.補助職業工人等及其眷屬參加全民健保經 費15,735,000千元,較上年度增列1,057, 000千元。 6.補助有一定雇主勞工參加勞工保險及就業 保險經費10,968,000千元,較上年度減列 926,000千元。 7.補助職業工人等參加勞工保險經費13,102 ,000千元,較上年度增列110,000千元。 8.補助辦理勞保、農保及職業災害勞工保護 業務所需行政事務費2,942,356千元,較 上年度減列7,905千元。 9.補助未加入勞保而遭遇職業災害之勞工60 ,000千元,較上年度增列10,000千元。" 2007,6354010100,512576000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,一般行政,福利服務支出,22.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費365,999千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費4,477千元。 2.基本行政工作維持費99,271千元,較上年 度減列檔案光碟製作及管理系統開發計畫 等經費765千元。 3.訴願審議業務1,651千元,與上年度同。 4.法制業務2,000千元,與上年度同。 5.統計業務管理17,976千元,較上年度減列 編印行職業展望等經費1,495千元。 6.勞工資訊業務25,679千元,較上年度減列 資訊軟、硬體購置與維護等經費5,918千 元。" 2007,6354011100,47009000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞資關係業務,福利服務支出,22.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.輔導工會組織健全發展31,710千元,較上 年度減列教育訓練活動等經費4,614千元 。 2.強化勞資夥伴關係5,864千元,較上年度 減列委託研究等經費1,676千元。 3.健全勞資爭議處理制度9,435千元,較上 年度減列出國考察等經費807千元。" 2007,6354011200,912346000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞動條件業務,福利服務支出,22.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.健全勞動基準法制及有效落實執行3,046 千元,較上年度減列辦理研討會等經費68 1千元。 2.健全合理工資、工時制度11,529千元,較 上年度減列辦理相關法令之諮詢、宣導及 研討服務等經費424千元。 3.加強女工保護與落實兩性工作平等法3,73 7千元,較上年度減列委託研究等經費1,2 43千元。 4.落實勞工退休制度28,834千元,較上年度 減列委託研究及印製宣導資料等經費7,78 7千元。 5.補助辦理勞工退休金業務所需行政事務費 796,335千元,較上年度增列20,072千元 。 6.籌備勞工退休基金監理業務68,865千元, 與上年度同。" 2007,6354011300,2578974000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞工福利業務,福利服務支出,22.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推行職工福利1,686千元,較上年度減列 辦理福利服務活動等經費196千元。 2.輔助勞工建購及修繕住宅貸款2,370,000 千元,較上年度核實減列299,700千元。 3.規劃商港相關工會勞工福利23,500千元, 以商港服務費支應,較上年度減列2,181 千元。 4.輔助托兒福利服務19,600千元,較上年度 減列補助雇主辦理托兒措施等經費4,130 千元。 5.加強推行勞工教育35,908千元,較上年度 減列辦理就學補助等經費4,136千元。其 中「強化勞工終身學習資源第2期計畫」 總經費18,000千元,分3年辦理,除94至9 5年度已編列13,000千元外,本年度續編 最後一年經費5,000千元,與上年度同。 6.策辦勞工服務工作54,500千元,較上年度 減列辦理職災個案慰助服務等經費1,377 千元。 7.勞工教育學苑管理1,000千元,較上年度 減列行政管理等經費303千元。 8.「勞工福祉保障方案-因應勞退新制勞工 協助措施」總經費714,420千元,分3年辦 理,除94至95年度已編列641,640千元外 ,本年度續編最後一年經費72,780千元, 較上年度減列72,780千元。" 2007,6354011500,67212000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞工安全衛生業務,福利服務支出,22.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動事業單位安全衛生自主管理體系及改 善教育訓練品質18,397千元,較上年度減 列辦理說明會等經費476千元。 2.健全勞動安全制度,推動落實防災措施7, 900千元,較上年度增列辦理健全高壓氣 體安全管理體系及國外相關標準適用性審 查等經費1,097千元。 3.積極推動職業病預防工作8,399千元,較 上年度減列辦理工業衛生實驗室認證計畫 等經費2,403千元。 4.建構災害預防機制與輔導改善安全設施7, 704千元,較上年度減列建構工場防爆電 氣設備認證體系等經費5,396千元。 5.化學品全球調和制度計畫24,812千元,較 上年度減列編製中文指引等經費8,118千 元。" 2007,6354011600,237347000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞工檢查業務,福利服務支出,22.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.健全勞動檢查體制、推動事業單位安全衛 生自主檢查計畫4,760千元,較上年度減 列辦理各項訓練等經費452千元。 2.降低一般行業職業災害計畫4,672千元, 較上年度減列宣導等經費1,454千元。 3.災害防救暨職業衛生檢查計畫2,830千元 ,較上年度減列印製檢查年報等經費634 千元。 4.降低營造業職業災害計畫4,535千元,較 上年度減列辦理相關觀摩會等經費724千 元。 5.危險性機械設備檢查及管理工作205,000 千元,以審查費支應,較上年度增列24,5 00千元。 6.整合檢查與輔導資源,建立職災預防機制 15,550千元,較上年度減列委託辦理諮詢 輔導場次等經費12,620千元。" 2007,6354011700,25140000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,綜合規劃業務,福利服務支出,22.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動研究發展7,257千元,較上年度增列 製播廣播節目宣導勞動政策等經費1,981 千元。 2.強化計畫管考3,769千元,較上年度增列 辦理研考人員訓練等經費56千元。 3.提昇組織效能4,569千元,較上年度減列 維護英文網站等經費1,695千元。 4.拓展國際勞動事務9,545千元,較上年度 增列補助勞工團體辦理或參加國際性勞動 事務等經費2,428千元。" 2007,6354012200,100305000,北區檢查所,勞工委員會主管,勞工委員會,檢查所管理,福利服務支出,22.1.9.1, 2007,6354018000,0,勞工保險局,勞工委員會主管,勞工委員會,營業基金,福利服務支出,22.1.10.1, 2007,6354019800,6709000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,第一預備金,福利服務支出,22.1.11,仍照上年度預算數編列。 2007,6454110100,1125248000,無細項,勞工委員會主管,職業訓練局及所屬,一般行政,國民就業支出,22.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,077,998千元,較上年度減 列員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經 費25,030千元。 2.基本行政工作維持費39,933千元,較上年 度減列教育訓練費等3,895千元。 3.資訊管理業務7,196千元,較上年度減列 數據通信費等321千元。 4.法務業務管理121千元,與上年度同。" 2007,6454110200,6506000,綜合規劃,勞工委員會主管,職業訓練局及所屬,職業訓練業務,國民就業支出,22.2.2.1, 2007,6454110400,15879000,泰山職訓中心管理,勞工委員會主管,職業訓練局及所屬,職訓中心管理,國民就業支出,22.2.3.1, 2007,6454110500,6565000,基隆就服中心管理,勞工委員會主管,職業訓練局及所屬,就服中心管理,國民就業支出,22.2.4.1, 2007,6454119800,3039000,無細項,勞工委員會主管,職業訓練局及所屬,第一預備金,國民就業支出,22.2.5,本年度預算數較上年度減列441千元。 2007,5254610100,96799000,無細項,勞工委員會主管,勞工安全衛生研究所,一般行政,科學支出,22.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費83,756千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費 1,055千元。 2.基本行政工作維持費13,043千元,較上年 度減列電費、設施及機械設備等經費2,25 4千元。" 2007,5254611100,46911000,勞工安全調查研究,勞工委員會主管,勞工安全衛生研究所,勞工安全衛生研究,科學支出,22.3.2.1, 2007,5254619000,18810000,其他設備,勞工委員會主管,勞工安全衛生研究所,一般建築及設備,科學支出,22.3.3.1, 2007,5254619800,100000,無細項,勞工委員會主管,勞工安全衛生研究所,第一預備金,科學支出,22.3.4,本年度預算數較上年度減列767千元。 2007,5157011100,145020000,無細項,衛生署主管,衛生署,醫事人力培訓工作,教育支出,23.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.醫學系公費生培育工作116,020千元,較 上年度減列補助承辦學校教學用設備經費 及獎助醫學系公費生待遇10,980千元。 2.地方養成公費生培育工作29,000千元,與 上年度同。" 2007,5257011700,1094091000,科技發展工作,衛生署主管,衛生署,科技業務,科學支出,23.1.2.1, 2007,6157012000,56667000,全民健康保險工作,衛生署主管,衛生署,全民健康保險業務,社會保險支出,23.1.3.1, 2007,6557010100,711237000,無細項,衛生署主管,衛生署,一般行政,醫療保健支出,23.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費561,131千元,較上年度減列 工友、駕駛、聘用、約僱各1人及職員4人 之人事費6,216千元,增列員工薪俸晉級 差額等經費6,076千元,計淨減140千元。 2.基本行政工作維持費150,106千元,較上 年度減列租賃公務車輛及檔案回溯建檔等 經費8,937千元。" 2007,6557011000,2351581000,醫政管理,衛生署主管,衛生署,醫政業務,醫療保健支出,23.1.5.1, 2007,6557011100,736810000,無細項,衛生署主管,衛生署,護理及健康照護業務,醫療保健支出,23.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.山地離島醫療保健行政工作45,484千元, 較上年度減列離島地區緊急醫療轉診服務 等經費23,540千元,增列原住民部落及離 島地區社區健康營造輔導中心等經費3,12 7千元,計淨減20,413千元。 2.護理行政工作1,402千元,較上年度減列 購置資訊及雜項設備等經費800千元。 3.建構社區化長期照護體系160,731千元, 較上年度減列社區失能者長期照護行政工 作1,572千元,增列辦理兒童聯合評估中 心,長期照顧管理中心,家庭外籍看護工 申審評估,長期照護整合計畫及捐助醫療 復健輔具中心等經費112,303千元,計淨 增110,731千元。 4.健全長照服務體系及推動社區復健醫療服 務54,227千元,較上年度增列辦理醫院出 院準備服務之訪查、輔導等經費2,000千 元。 5.提升護理助產照護品質39,550千元,較上 年度減列辦理提升護理助產照護品質等經 費5,669千元。 6.強化護理人力培育與功能提升15,079千元 ,較上年度減列推動專科護理師之培育及 制度規範等經費3,071千元。 7.加強山地離島及原住民醫療保健服務420, 337千元,較上年度增列醫事人員繼續教 育推廣、遠距視訊醫療、整合性篩檢及疾 病防制、山地離島相關醫療設施整修及建 置等經費81,538千元。" 2007,6557011200,340365000,無細項,衛生署主管,衛生署,藥政業務,醫療保健支出,23.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.藥物除錯防錯計畫10,879千元,較上年度 減列捐助學術團體辦理新藥臨床試驗風險 評估等經費11,195千元。 2.建立上市後藥物風險管理體系8,207千元 ,較上年度減列委託調查抗生素使用量等 經費2,362千元。 3.建立國際水準之新藥審查機制35,000千元 ,較上年度增列新藥審查等經費6,650千 元。 4.建立新藥臨床試驗體系及運作機制1,535 千元,較上年度增列參加藥品國際醫藥法 規協合會議等經費32千元。 5.推動藥物優良製造及國際相互認證17,257 千元,較上年度減列委託公會辦理輔導醫 療器材優良製造規範等經費4,579千元。 6.提昇生物藥品管理之服務品質14,980千元 ,較上年度減列委託制定審查規範指引等 經費403千元。 7.持續建置藥政查驗登記管理系統6,734千 元,較上年度減列藥物、化粧品審查費等 36,961千元。 8.社區用藥安全健康營造24,000千元,較上 年度增列結合在地化資源辦理社區性、機 構性之用藥安全照護,結合地方婦女團體 提供居家用藥安全服務等經費18,000千元 。 9.強化醫療合作及發展社區用藥保健體系84 ,105千元,較上年度增列建立三合一醫藥 服務群及社區藥局結合社區公衛群等經費 21,132千元。 10.新增藥物及化粧品查驗登記業務137,668 千元。" 2007,6557011300,111113000,無細項,衛生署主管,衛生署,食品衛生業務,醫療保健支出,23.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.建立風險評估之食品衛生管理制度12,543 千元,較上年度減列建立風險評估系統等 經費2,437千元。 2.推動國內食品業衛生安全監視計畫54,930 千元,較上年度減列結合民間機構協助食 品衛生管理工作等經費5,070千元。 3.參與食品衛生國際事務輔導業者自主管理 16,790千元,較上年度增列辦理輸入肉品 國外工廠稽核人員培訓計畫等經費186千 元。 4.推動營養標示與國民營養工作及強化食品 營養宣導機制7,150千元,較上年度減列 辦理推動市售包裝營養標示等經費2,350 千元。 5.國民營養健康狀況監測計畫總經費90,600 千元,分5年辦理,93至95年度已編列59, 100千元,本年度續編第4年經費19,700千 元,較上年度減列辦理國民營養調查工作 所需經費2,400千元。" 2007,6557011600,95545000,無細項,衛生署主管,衛生署,企劃業務,醫療保健支出,23.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.衛生業務企劃6,639千元,較上年度減列 辦理衛生政策相關研討會等經費4,201千 元。 2.衛生業務管理考核2,710千元,較上年度 減列系統維護更新經費150千元。 3.衛生政策宣導24,682千元,較上年度增列 舉辦出版品評獎及公文品質評比活動等經 費883千元。 4.國際衛生行政人才培訓5,179千元,較上 年度減列教育訓練費等經費171千元。 5.衛生統計及調查分析10,599千元,與上年 度同。 6.衛生教育模式之建立與推廣45,736千元, 較上年度增列辦理宣導效益監測與評估等 經費5,073千元。" 2007,6557011700,122536000,無細項,衛生署主管,衛生署,國際衛生業務,醫療保健支出,23.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.加強辦理參與國際性衛生組織活動33,104 千元,較上年度減列辦理參加國際衛生組 織公關活動等經費52,300千元。 2.推動雙邊國際衛生合作與交流50,009千元 ,較上年度增列美洲、亞太地區國際衛生 合作交流等經費5,471千元。 3.加強辦理區域性多邊國際衛生合作交流39 ,423千元,較上年度減列捐助辦理國際多 邊衛生交流等經費382千元。" 2007,6557011800,173633000,無細項,衛生署主管,衛生署,衛生醫療資訊業務,醫療保健支出,23.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.衛生行政資訊業務45,975千元,較上年度 增列資通安全系統服務等經費1,537千元 。 2.全國醫療資訊網業務100,105千元,較上 年度減列數據專線通訊費4,000千元,增 列醫療憑證管理中心維運管理等經費27,0 10千元,計淨增23,010千元。 3.電子化衛生署推動計畫9,755千元,較上 年度增列公文電子交換系統擴充及建置等 經費295千元。 4.全人健康照護資訊業務17,798千元,較上 年度減列資訊系統維護等經費1,567千元 。 5.上年度辦理衛生局所網路便民服務計畫預 算業已編竣,所列80,000千元如數減列。" 2007,6557011900,4482838000,無細項,衛生署主管,衛生署,醫院營運業務,醫療保健支出,23.1.12,"本年度預算數4,482,838千元,係辦理署立 醫院營運輔導經費,較上年度減列人事費補 助160,322千元、公務人員保險補助及退休 人員舊制年資退休撫卹金10,666千元、共用 醫療資訊系統改版升級及維護等經費59,228 千元,增列補助樂生療養院與玉里醫院公費 床養護費及結核胸腔病防治等經費48,900千 元,建置所屬醫院二代共用醫療資訊系統等 經費89,001千元,計淨減92,315千元。" 2007,6557018100,0,醫療發展基金,衛生署主管,衛生署,非營業特種基金,醫療保健支出,23.1.13.1, 2007,6557019000,10800000,營建工程,衛生署主管,衛生署,一般建築及設備,醫療保健支出,23.1.14.1, 2007,6557019800,10000000,無細項,衛生署主管,衛生署,第一預備金,醫療保健支出,23.1.15,仍照上年度預算數編列。 2007,5257050400,398787000,無細項,衛生署主管,疾病管制局,科技發展工作,科學支出,23.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.防疫科技發展研究及科技管理107,988千 元,較上年度增列資料分析統計等經費15 ,530千元。 2.結合學術界促進防疫科技發展76,349千元 ,較上年度減列補助學術機構等突發緊急 疫情之相關研究計畫及論文發表等經費26 ,413千元。 3.建立我國病原體基因資料庫計畫93,450千 元,較上年度減列購置實驗室儀器設備等 經費3,314千元。 4.流感疫苗研究發展計畫100,000千元,與 上年度同。 5.新增疫苗追蹤管理先導性計畫21,000千元 。" 2007,6557050100,939986000,無細項,衛生署主管,疾病管制局,一般行政,醫療保健支出,23.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費916,103千元,較上年度減列 聘用人員2人、技工1人之人事費2,400千 元,增列職員26人之人事費及員工薪俸晉 級差額等經費67,400千元,計淨增65,000 千元。 2.基本行政工作維持費23,883千元,較上年 度增列汰換資訊設備等經費974千元。" 2007,6557050200,3645777000,無細項,衛生署主管,疾病管制局,防疫業務,醫療保健支出,23.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.疾病監測及調查業務6,938千元,較上年 度增列辦理流行病學業務等經費3,779千 元。 2.預防接種防治業務362,484千元,較上年 度增列購置疫苗冷運冷藏設備等經費800 千元。 3.檢疫防疫業務71,198千元,較上年度增列 辦理腸病毒、腸道及水患等傳染病業務等 經費11,113千元。 4.愛滋病及其他特殊傳染病防治324,232千 元,較上年度增列提供清潔針具及替代療 法等愛滋減害計畫經費261,960千元。 5.結核病防治138,151千元,較上年度減列 辦理結核病患個案追蹤及稽催就醫等經費 45,960千元。 6.傳染病研究及檢驗17,883千元,較上年度 增列生物材料庫建置等經費2,900千元。 7.實驗室資源規劃及服務89,817千元,較上 年度增列口罩防疫物資等經費82,962千元 。 8.企劃及綜合業務20,669千元,較上年度增 列開發資訊系統等經費2,285千元。 9.血清疫苗研製5,919千元,較上年度增列 汰換高壓滅菌設備等經費1,672千元。 10.防疫資訊作業5,914千元,較上年度減列 購置資訊設備等經費120千元。 11.疾病管制分局業務38,622千元,較上年 度增列汰換辦公事務設備等經費436千元 。 12.傳染病防治醫療業務2,563,950千元,較 上年度增列結核病及愛滋病患醫療費用及 流感診察等經費423,950千元。" 2007,6557050300,1063300000,建構生物防護及新興傳染病防治網,衛生署主管,疾病管制局,公共建設業務,醫療保健支出,23.2.4.1, 2007,6557059000,17900000,營建工程,衛生署主管,疾病管制局,一般建築及設備,醫療保健支出,23.2.5.1, 2007,6557059800,50000,無細項,衛生署主管,疾病管制局,第一預備金,醫療保健支出,23.2.6,仍照上年度預算數編列。 2007,5257201500,211299000,無細項,衛生署主管,藥物食品檢驗局,科技發展工作,科學支出,23.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.藥物科技發展方案103,090千元,較上年 度減列藥物化粧品品質監測及捐血者B型 肝炎病毒篩檢之評估計畫等經費7,433千 元。 2.食品科技發展方案98,209千元,較上年度 增列食品中非法添加物使用情形監測及食 品中動物性或植物性成分鑑別檢驗與調查 計畫等經費45,403千元。 3.新增醫藥衛生科技發展方案10,000千元, 係辦理人體細胞組織物之品質管理及安全 評估所需經費。 4.上年度強化檢驗體系計畫預算業已編竣, 所列43,584千元如數減列。" 2007,6557200100,277471000,無細項,衛生署主管,藥物食品檢驗局,一般行政,醫療保健支出,23.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費258,863千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費18,608千元,較上年 度增列掃描機等設備購置費100千元。" 2007,6557201000,12785000,無細項,衛生署主管,藥物食品檢驗局,市售藥物食品化粧品品質調查分析,醫療保健支出,23.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.市售藥物化粧品品質調查分析335千元, 與上年度同。 2.市售食品等品質之調查分析評估12,450千 元,較上年度減列購置氣相層析儀等檢驗 儀器費2,133千元。" 2007,6557201100,14000000,無細項,衛生署主管,藥物食品檢驗局,國外藥廠藥品優良製造規範查核,醫療保健支出,23.3.4,"本年度預算數14,000千元,係辦理國外藥廠 藥品優良製造規範查核,與上年度同。" 2007,6557201200,38787000,無細項,衛生署主管,藥物食品檢驗局,藥物食品化粧品檢驗,醫療保健支出,23.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.藥物化粧品及醫療器材之檢驗6,566千元 ,較上年度減列檢驗用試藥、標準品等經 費2,155千元。 2.一般藥物之微生物檢驗2,920千元,較上 年度減列檢驗用耗材等經費500千元。 3.中藥製劑之一般檢驗6,192千元,較上年 度減列檢驗用試藥、耗材等經費1,000千 元,增列購置冷凍切片機等設備費1,270 千元,計淨增270千元。 4.一般食品之化學檢驗5,036千元,較上年 度減列汰換實驗室抽氣櫃等經費1,150元 。 5.一般食品之微生物檢驗1,700千元,與上 年度同。 6.地區食品之一般檢驗16,373千元,較上年 度增列汰換液相層析儀等經費1,280千元 。" 2007,6557201300,14652000,無細項,衛生署主管,藥物食品檢驗局,輔導訓練與研究資訊,醫療保健支出,23.3.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.衛生局檢驗業務輔導訓練4,717千元,與 上年度同。 2.推動檢驗業務電腦化8,794千元,較上年 度增列資訊安全維護等經費2,488千元。 3.檢驗研究資料蒐集及刊物發行1,141千元 ,較上年度減列雜項設備費20千元。" 2007,6557201400,22394000,無細項,衛生署主管,藥物食品檢驗局,檢驗方法與規格研訂,醫療保健支出,23.3.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.一般藥物檢驗方法與規格之研訂1,223千 元,較上年度增列購置血壓模擬機設備47 0千元。 2.藥品微生物檢驗方法與規格之研訂12,950 千元,較上年度減列檢驗用培養基及耗材 等經費1,127千元。 3.中藥檢驗方法與規格之研訂506千元,與 上年度同。 4.食品化學檢驗方法與規格之研訂296千元 ,較上年度減列雜項設備費40千元。 5.食品微生物檢驗方法與規格之研訂7,419 千元,較上年度減列購置檢驗儀器費等經 費1,676千元。" 2007,6557209000,2100000,交通及運輸設備,衛生署主管,藥物食品檢驗局,一般建築及設備,醫療保健支出,23.3.8.1, 2007,6557209800,10000,無細項,衛生署主管,藥物食品檢驗局,第一預備金,醫療保健支出,23.3.9,仍照上年度預算數編列。 2007,5257301800,183391000,無細項,衛生署主管,國民健康局,科技發展工作,科學支出,23.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.重要婦幼健康問題之研究調查與改進21,1 92千元,較上年度增列推展婦女健康、孕 婦、產婦、嬰幼兒及優生保健相關業務等 經費1,009千元。 2.兒童及青少年保健22,292千元,較上年度 減列學齡前兒童氟化物的攝取調查研究等 經費367千元。 3.人口生育與保健調查研究82,814千元,較 上年度增列辦理老人長期追蹤與人口及健 康相關調查研究等經費3,031千元。 4.推動成人及中老年國民健康研究發展21,7 00千元,較上年度減列建立各年齡層肺功 能常模之研究議題等經費7,417千元。 5.推動癌症防治研究發展10,848千元,較上 年度增列辦理癌症相關研究計畫等經費2, 622千元。 6.社區及職場健康傳播與健康風險研究13,7 83千元,較上年度減列人體血液中汞濃度 背景值調查相關研究等經費2,625千元。 7.衛生教育模式研發與評價10,762千元,較 上年度增列平面媒體衛生教育及身心障礙 者健康促進模式建立評價研究等經費2,36 5千元。 8.上年度辦理基因體醫學國家型計畫預算業 已編竣,所列18,223千元如數減列。" 2007,6557300100,460221000,無細項,衛生署主管,國民健康局,一般行政,醫療保健支出,23.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費414,632千元,較上年度減列 職員19人、駕駛1人及約僱人員1人之人事 費6,903千元。 2.基本行政工作維持費45,589千元,較上年 度增列整修辦公廳舍、個人電腦及周邊設 備等經費9,659千元。" 2007,6557301000,64000000,無細項,衛生署主管,國民健康局,社區健康,醫療保健支出,23.4.3,"本年度預算數64,000千元,係辦理健康生活 社區化所需經費,較上年度增列建置社區健 康營造中心數量及健康城市聯盟計畫等經費 22,000千元。" 2007,6557301200,9917000,無細項,衛生署主管,國民健康局,婦幼及優生保健,醫療保健支出,23.4.4,"本年度預算數9,917千元,係辦理優生保健 醫療服務所需經費,較上年度增列購置優生 保健暨產前遺傳診斷資料庫備援所需電腦及 雜項設備等經費333千元。" 2007,6557301300,12248000,無細項,衛生署主管,國民健康局,兒童及青少年保健,醫療保健支出,23.4.5,"本年度預算數12,248千元,係推動兒童及青 少年業務所需經費,較上年度減列青少年健 康促進計畫等經費1,050千元。" 2007,6557301400,7451000,無細項,衛生署主管,國民健康局,成人及中老年保健,醫療保健支出,23.4.6,"本年度預算數7,451千元,係推動成人及中 老年保健業務所需經費,較上年度減列補助 辦理整合性篩檢所需行政費用等經費1,752 千元。" 2007,6557301500,2113000,無細項,衛生署主管,國民健康局,健康促進宣導與衛生人員訓練,醫療保健支出,23.4.7,"本年度預算數2,113千元,係推動健康促進 宣導計畫及衛生人員訓練所需經費,與上年 度同。" 2007,6557301600,1941000,無細項,衛生署主管,國民健康局,人口與健康調查,醫療保健支出,23.4.8,"本年度預算數1,941千元,係推動出生通報 與先天性缺陷兒等國民健康資料庫之建置所 需經費,較上年度減列購置資訊設備等經費 900千元。" 2007,6557301700,2971050000,無細項,衛生署主管,國民健康局,預防保健業務,醫療保健支出,23.4.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.兒童預防保健374,000千元,與上年度同 。 2.孕婦產前檢查751,000千元,較上年度增 列高危險妊娠產檢補助等經費35,000千元 。 3.子宮頸癌及乳癌篩檢985,050千元,較上 年度增列乳癌篩檢補助等經費15,050千元 。 4.新增成人預防保健業務經費761,000千元 。 5.新增兒童牙齒塗氟保健業務經費100,000 千元。" 2007,6557309800,500000,無細項,衛生署主管,國民健康局,第一預備金,醫療保健支出,23.4.10,仍照上年度預算數編列。 2007,5257400300,130000000,無細項,衛生署主管,中醫藥委員會,科技業務,科學支出,23.5.1,"本年度預算數130,000千元,係持續推動中 醫藥科技發展所需經費,較上年度減列中藥 臨床試驗計畫及中醫藥健康安全防護網科技 計畫等經費19,458千元。" 2007,6557400100,65271000,無細項,衛生署主管,中醫藥委員會,一般行政,醫療保健支出,23.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費55,961千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費2,000千元。 2.基本行政工作維持費9,310千元,較上年 度增列購置影印機等經費600千元。" 2007,6557400200,11442000,中醫規劃及管理工作,衛生署主管,中醫藥委員會,中醫中藥業務,醫療保健支出,23.5.3.1, 2007,6557409800,10000,無細項,衛生署主管,中醫藥委員會,第一預備金,醫療保健支出,23.5.4,仍照上年度預算數編列。 2007,5257501400,42360000,無細項,衛生署主管,管制藥品管理局,科技發展工作,科學支出,23.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.藥物濫用危害與防制之流行病學及管制藥 品合理使用性評估研究10,821千元 ,較 上年度減列藥物濫用危害與防制之流行病 學研究等經費2,424千元,增列管制藥品 合理使用性評估研究等經費1,650千元, 計淨減774千元。 2.濫用藥物檢驗科技與濫用藥物毒性研究20 ,229千元,較上年度減列濫用藥物毒性研 究經費4,199千元,增列濫用藥物尿液檢 驗實務應用技術及資料建立研究、檢驗方 法之開發研究等經費3,213千元,計淨減9 86千元。 3.藥癮處置模式及成效評估之相關研究11,3 10千元,較上年度減列委託辦理藥物濫用 成癮研究等經費4,500千元,增列委託辦 理新興及多重藥物濫用藥癮處置模式研究 及藥癮復發影響因素之研究等經費5,038 千元,計淨增538千元。" 2007,6557500100,120461000,無細項,衛生署主管,管制藥品管理局,一般行政,醫療保健支出,23.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費105,261千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費15,200千元,較上年 度減列辦公大樓污水下水道改善工程分攤 款等經費526千元。" 2007,6557501000,11621000,無細項,衛生署主管,管制藥品管理局,管制藥品政策制定與證照管理,醫療保健支出,23.6.3,"本年度預算數11,621千元,係辦理管制藥品 管理政策及法規之研擬、宣導、證照核發等 業務所需經費,較上年度減列委託學術單位 辦理藥物濫用戒治輔導模式及成效分析研究 經費3,000千元,購置弱點掃描系統軟體及 資料庫線上即時備份系統等經費1,697千元 ,增列建置管制藥品管理資訊系統災難復原 暨異地備援系統等經費3,371千元,計淨減1 ,326千元。" 2007,6557501100,4906000,無細項,衛生署主管,管制藥品管理局,管制藥品稽核管理,醫療保健支出,23.6.4,"本年度預算數4,906千元,係辦理管制藥品 查核勾稽及媒體申報等業務所需經費,較上 年度減列國內先驅化學品管制藥品原料之防 制措施等經費709千元。" 2007,6557501200,21256000,無細項,衛生署主管,管制藥品管理局,藥物濫用預警及宣導管理,醫療保健支出,23.6.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.藥物濫用預警及宣導管理業務11,756千元 ,較上年度減列印製新興毒品防制家庭手 冊10,000千元,對高危險群等進行藥物濫 用防制宣導等經費9,005千元,增列製作 新興毒品防制家庭手冊成效評估計畫1,00 0千元及反毒資源線上博物館網站系統維 護費等經費2,781千元,計淨減15,224千 元。 2.衛生教育計畫9,500千元,較上年度增列 辦理社區藥物濫用防制宣導活動5,040千 元,辦理種子師資培訓及藥物濫用防制媒 體通路宣導等經費2,460千元,合共增列7 ,500千元。" 2007,6557501300,17908000,無細項,衛生署主管,管制藥品管理局,濫用藥物檢驗及認可管理,醫療保健支出,23.6.6,"本年度預算數17,908千元,係辦理濫用藥物 檢驗機構認證管理及毒性評估等業務所需經 費,較上年度減列新興毒品跨國多城市濫用 者頭髮中濫用藥物檢驗研究計畫等經費197 千元。" 2007,6557509800,10000,無細項,衛生署主管,管制藥品管理局,第一預備金,醫療保健支出,23.6.7,仍照上年度預算數編列。 2007,5260011700,81580000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,科技發展,科學支出,24.1.1,"本年度預算數81,580千元,係委託及補助辦 理環境科學及技術研究經費,較上年度增列 奈米技術應用於環保領域計畫等經費38,839 千元。" 2007,7160010100,603901000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,一般行政,環境保護支出,24.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費486,418千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額、退休離職儲金等經費 35,494千元。 2.基本行政工作維持費111,004千元,較上 年度減列搬遷實踐大樓計畫之結構補強、 內部裝修等經費144,672千元。 3.車輛管理經費2,949千元,較上年度減列 公務車輛清潔打腊等經費492千元。 4.辦理統計業務經費3,530千元,較上年度 減列統計資料之查詢業務等經費73千元。" 2007,7160011000,171049000,綜合企劃,環境保護署主管,環境保護署,綜合計畫,環境保護支出,24.1.3.1, 2007,7160011100,31493000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,空氣品質保護及噪音管制,環境保護支出,24.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.空氣品質管理策略規劃及推動160千元, 與上年度同。 2.固定空氣污染源管制1,620千元,與上年 度同。 3.交通工具空氣污染防制55千元,與上年度 同。 4.全球大氣品質保護303千元,與上年度同 。 5.噪音、振動及非屬原子能游離輻射管制29 ,355千元,較上年度增列辦理噪音陳情案 件解析及處理策略訂定等經費4,714千元 。" 2007,7160011200,178037000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,水質保護,環境保護支出,24.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.水質保護政策及水體品質規劃管理2,497 千元,較上年度增列辦理集水區河川水質 影響及控制策略等經費1,161千元。 2.土壤及地下水污染法規檢討及預防41,500 千元,較上年度增列辦理土壤地質與地下 水質關係探討及受污染農地停耕補償等工 作經費35,000千元。 3.湖泊水庫及河川污染防治48,793千元,較 上年度減列河川污染整治、宣導及成效評 估工作等經費4,251千元。 4.事業廢水行政管制及經濟誘因管理32,740 千元,較上年度減列辦理事業水污染防制 措施調查等經費30,260千元。 5.污水下水道系統及建築物生活污水管制13 ,720千元,較上年度增列辦理預鑄式建築 物污水處理設施督導審核及推動生活污水 處理再利用工作等經費4,220千元。 6.海域污染防治規劃管理及海洋放流管制38 ,787千元,較上年度增列購置防治油污器 材及衛星遙測等經費1,667千元。" 2007,7160011300,378772000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,廢棄物管理,環境保護支出,24.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.一般廢棄物清理74,200千元,較上年度減 列辦理購物用塑膠袋及塑膠類免洗餐具製 造相關業者利息補貼等經費32,250千元。 2.事業廢棄物管理140,225千元,較上年度 增列辦理事業廢棄物流向管制及查核輔導 等經費29,485千元。 3.資源循環再利用164,347千元,較上年度 增列二手電腦回收轉贈工作等經費95,881 千元。" 2007,7160011400,287043000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,環境衛生及毒物管理,環境保護支出,24.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公共環境衛生管理11,742千元,較上年度 減列辦理環境衛生改善、督導地方環保單 位推動環境清潔維護及宣導工作等經費24 0千元。 2.執行環境用藥管理3,914千元,較上年度 減列執行查核環境用藥工作等經費79千元 。 3.毒性化學物質運作管理18,463千元,較上 年度減列購置毒性化學物質檢測設備等經 費4,193千元。 4.毒性化學物質災害防救體系246,282千元 ,較上年度減列辦理毒災事故諮詢及應變 技術推廣等經費8,309千元。 5.飲用水管理6,642千元,較上年度減列辦 理飲用水安全之宣導等經費136千元。" 2007,7160011500,55545000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,管制考核及糾紛處理,環境保護支出,24.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.重要施政計畫追蹤管制考核4,891千元, 較上年度增列辦理環保政策風險管理等經 費1,941千元。 2.推動環保標章及第二類環境保護產品計畫 23,629千元,較上年度增列推動綠色採購 國際會議暨產品展、環保產品線上購物網 及研訂企業綠色採購指引工作等經費11,7 63千元。 3.公害陳情案件處理之管制考核9,124千元 ,較上年度減列影印機租金等經費186千 元。 4.污染管制調查、環保許可及技師簽證制度 管理7,834千元,較上年度減列資料建檔 及查核等經費120千元。 5.公害糾紛處理與鑑定8,771千元,較上年 度減列資料印製等經費179千元。 6.公害糾紛損害賠償事件之責任裁決1,296 千元,較上年度減列辦理公害糾紛損害賠 償事件之裁決經費26千元。" 2007,7160011600,273581000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,環境監測資訊,環境保護支出,24.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.環境監測規劃管理與品質保證135,000千 元,較上年度減列河川及地下水調查監測 等經費6,181千元。 2.空氣品質監測規劃與網站管理49,000千元 ,較上年度減列執行紫外線資料分析及預 報系統維護等經費1,000千元。 3.規劃設計環境保護資訊系統14,250千元, 較上年度減列網路服務操作及系統整合等 經費58,744千元。 4.操作及維護環境保護資訊系統19,531千元 ,較上年度增列辦理電腦機房空調、不斷 電設備及設施養護等經費3,706千元。 5.環境品質監測發展計畫55,800千元,較上 年度增列汰換環境品質監測網等經費5,80 0千元。" 2007,7160018800,535374000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,區域環境管理,環境保護支出,24.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費340,002千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費5,354千元。 2.推動區域環境保護工作100,430千元,較 上年度減列辦理一般廢棄物處理場、復育 工程之勘查及督導等經費11,526千元。 3.執行環保稽查督察管制工作61,299千元, 較上年度減列汰換稽查車等經費3,278千 元。 4.環保警察經費33,643千元,較上年度減列 汰換警用電腦及周邊設備等經費1,527千 元。" 2007,7160019800,4000000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,第一預備金,環境保護支出,24.1.11,仍照上年度預算數編列。 2007,5260101100,10000000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,科技發展,科學支出,24.2.1,"本年度預算數10,000千元,係委託辦理環境 檢驗科技研究發展經費,較上年度減列環境 檢測盲樣配製技術研究及應用等經費2,048 千元。" 2007,7160100100,143560000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,一般行政,環境保護支出,24.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費131,104千元,較上年度減列 駕駛1人、工友1人之人事費及退休離職儲 金等經費4,752千元。 2.基本行政工作維持費12,456千元,較上年 度增列退休人員三節慰問金及機械設備養 護等經費396千元。" 2007,7160101000,15886000,檢驗業務規劃管理,環境保護署主管,環境檢驗所,環境檢驗,環境保護支出,24.2.3.1, 2007,7160109000,40000,交通及運輸設備,環境保護署主管,環境檢驗所,一般建築及設備,環境保護支出,24.2.4.1, 2007,7160109800,450000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,第一預備金,環境保護支出,24.2.5,仍照上年度預算數編列。 2007,7160200100,50581000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,一般行政,環境保護支出,24.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費43,530千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額、退休離職儲金等經費1, 530千元。 2.基本行政工作維持費7,051千元,較上年 度增列辦理辦公房舍養護等經費58千元。" 2007,7160201000,37427000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,環境保護人員訓練,環境保護支出,24.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.環保專業訓練31,453千元,較上年度增列 辦理環保人員實作訓練等經費177千元。 2.環保證照訓練及證書核發管理2,255千元 ,較上年度增列辦理在職訓練等經費200 千元。 3.綜合企劃3,719千元,較上年度減列辦理 環保專責人員設置動態系統等經費220千 元。" 2007,7160209800,200000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,第一預備金,環境保護支出,24.3.3,仍照上年度預算數編列。 2007,3763010100,423108000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防署,一般行政,民政支出,25.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費392,228千元,較上年度減列 員工待遇12,697千元,增列軍職人員因戰 公傷殘死亡慰問金等5,713千元,計淨減6 ,984千元。 2.基本行政工作維持費30,880千元,較上年 度減列環境綠化等經費1,808千元。" 2007,3763010200,692647000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防署,海岸及海域巡防業務,民政支出,25.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.計畫及研究考核經費5,549千元,較上年 度減列委託專家學者研究等經費4,551千 元。 2.海岸檢查管制、海岸巡防勤務及人員訓練 經費25,512千元,較上年度增列海巡特考 新進人員訓練等經費3,583千元。 3.走私及非法入出國情報蒐集經費47,203千 元,較上年度減列情報協調訓練等經費9, 495千元。 4.裝備補給、保養修護及營產管理經費48,1 41千元,較上年度減列聘請專家學者出席 、審查等經費1,169千元。 5.光電通訊與資訊系統建置之維護及整合經 費136,065千元,較上年度增列資訊安全 管理委外服務等經費19,290千元。 6.勤務統合指揮及管制經費1,056千元,較 上年度減列一般事務等經費33千元。 7.海洋事務推動業務經費9,121千元,較上 年度減列海洋事務政策發展規劃研究等經 費879千元。 8.海巡基地籌建及未來發展計畫,總經費2, 551,201千元,分8年辦理,95年度已編列 48,000千元,本年度續編第2年經費420,0 00千元,較上年度增列372,000千元。 9.上年度數位中繼式無線電通信系統籌建計 畫預算業已編竣,所列306,988千元如數 減列。" 2007,3763019000,0,交通及運輸設備,海岸巡防署主管,海岸巡防署,一般建築及設備,民政支出,25.1.3.1, 2007,3763019800,5000000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防署,第一預備金,民政支出,25.1.4,仍照上年度預算數編列。 2007,3763100100,3015495000,無細項,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,一般行政,民政支出,25.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費2,905,780千元,與上年度同 。 2.基本行政工作維持費109,715千元,較上 年度減列各項辦公事務用品及雜支等經費 2,088千元。" 2007,3763100200,1272305000,無細項,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,海洋巡防業務,民政支出,25.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.後勤業務591,949千元,較上年度增列艦 艇油料等經費53,924千元。 2.海域綜合管理8,289千元,較上年度減列 勤務及船位管理系統作業通訊等經費1,08 5千元。 3.維護海域秩序及資源保護45,784千元,較 上年度增列汰換老舊電腦設備等經費22,2 94千元。 4.艦艇建造及維修579,032千元,較上年度 增列艦艇主、輔機性能提昇中程計畫等經 費27,141千元。 5.海事專業訓練18,217千元,較上年度減列 國際公約船副、管輪補強訓練等經費7,80 8千元。 6.海域偵防查緝21,713千元,較上年度增列 偵蒐器材等經費1,491千元。 7.海上巡防7,321千元,較上年度減列國際 事務交流工作等經費3,033千元。" 2007,3763109000,0,土地購置,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,一般建築及設備,民政支出,25.2.3.1, 2007,3763109800,1500000,無細項,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,第一預備金,民政支出,25.2.4,仍照上年度預算數編列。 2007,3763200100,499110000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,一般行政,民政支出,25.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費472,005千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費27,105千元,與上年 度同。" 2007,3763200200,279690000,海岸巡防規劃及管理,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,海岸巡防業務,民政支出,25.3.2.1, 2007,3763209000,0,營建工程,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,一般建築及設備,民政支出,25.3.3.1, 2007,3763209800,5468000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,第一預備金,民政支出,25.3.4,仍照上年度預算數編列。 2007,3271150100,470858000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,一般行政,行政支出,26.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費416,083千元,較上年度減列 職工46人之人事費28,194千元,增列退休 退職給付4,000千元,計淨減24,194千元 。 2.基本行政工作維持27,853千元,與上年度 同。 3.行政管理26,922千元,較上年度減列通訊 費及一般事務費等經費1,386千元,增列 水電費及物品等經費1,586千元,計淨增2 00千元。" 2007,3271150200,9413000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,施政業務,行政支出,26.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.民政業務431千元,較上年度減列物品及 一般事務費等經費100千元。 2.文教業務776千元,與上年度同。 3.經建業務514千元,與上年度同。 4.財務業務359千元,較上年度減列物品及 一般事務費等經費100千元。 5.社會及衛生業務583千元,與上年度同。 6.資料館與圖書館營運管理5,837千元,與 上年度同。 7.法規業務913千元,與上年度同。" 2007,3271150300,25727000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,公共事務與車輛管理,行政支出,26.1.3,"本年度預算數25,727千元,係辦理中興新村 環境清潔維護及車輛管理經費,與上年度同 。" 2007,3271150400,75424000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,交通行政與管理,行政支出,26.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.車輛事故鑑定業務72,822千元,較上年度 減列職員3人之人事費1,683千元,增列水 電費及臨時人員酬金等經費582千元,計 淨減1,101千元。 2.車輛事故覆議業務2,602千元,與上年度 同。" 2007,3271150500,2403000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,加強地方自治與文化推展,行政支出,26.1.5,"本年度預算數2,403千元,係辦理全省國民 中小學教師權益維護及表揚活動等業務,與 上年度同。" 2007,3271159000,1000000,其他設備,省市地方政府,臺灣省政府,一般建築及設備,行政支出,26.1.6.1, 2007,3271159800,1000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,第一預備金,行政支出,26.1.7,仍照上年度預算數編列。 2007,3271160100,116270000,無細項,省市地方政府,臺灣省諮議會,一般行政,行政支出,26.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費93,534千元,較上年度增列4, 013千元。 2.基本行政工作維持費15,657千元,較上年 度減列特殊環境清理100千元。 3.進修訓練費323千元,與上年度同。 4.聯繫業務1,150千元,與上年度同。 5.園區藝文活動400千元,較上度增列100千 元。 6.檔案管理5,206千元,較上年度減列100千 元。" 2007,3271160200,1975000,諮議員費用,省市地方政府,臺灣省諮議會,議員諮詢業務,行政支出,26.2.2.1, 2007,3271160300,1251000,召開大會,省市地方政府,臺灣省諮議會,議事業務,行政支出,26.2.3.1, 2007,3271160400,2838000,研究發展及諮詢,省市地方政府,臺灣省諮議會,研究業務,行政支出,26.2.4.1, 2007,3271169000,968000,其他設備,省市地方政府,臺灣省諮議會,一般建築及設備,行政支出,26.2.5.1, 2007,3271169800,10000,無細項,省市地方政府,臺灣省諮議會,第一預備金,行政支出,26.2.6,本年度預算數較上年度減列如列數。 2007,5371160500,4941000,無細項,省市地方政府,臺灣省諮議會,臺灣議政史料典藏及展示業務,文化支出,26.2.7,"本年度預算數4,941千元,較上年度增列水 電費290千元。" 2007,5171185100,63956130000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市教育補助,教育支出,26.3.1,"本年度預算數63,956,130千元,較上年度增 列4,230,794千元,其補助項目如下: 1.補助台灣省各縣市教育人員人事費、基本 辦公費、外籍英語教師及校地徵收還本付 息等經費33,546,916千元。 2.補助台灣省各縣市國民中小學學校午餐、 中途學校、國中雜費減免、學校水電費與 老舊危險校舍整建及相關設施經費13,800 ,000千元。 3.補助台灣省各縣市繳納退休教師優惠存款 差額利息經費13,699,214千元。 4.補助台灣省各縣市教師專案退休經費2,00 0,000千元。 5.補助高雄市國民教育經費910,000千元。" 2007,5871186000,9850000000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市交通補助,交通支出,26.3.2,"本年度預算數9,850,000千元,係補助台灣 省各縣市辦理交通建設與道路養護及道安計 畫等經費,與上年度同。" 2007,5971186100,16950000000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市其他經濟服務補助,其他經濟服務支出,26.3.3,"本年度預算數16,950,000千元,較上年度增 列800,000千元,其補助項目如下: 1.補助台灣省各縣市辦理各項基本設施等經 費12,950,000千元。 2.依台灣省各縣市招商、開源節流執行績效 與各項施政計畫及預算考核成績撥付之補 助款4,000,000千元。" 2007,6171186600,1463778000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市社會保險補助,社會保險支出,26.3.4,"本年度預算數1,463,778千元,係補助台灣 省各縣市依法應負擔之全民健康保險及農民 健康保險保費補助,較上年度減列165,009 千元。" 2007,6271186700,5369861000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市社會救助補助,社會救助支出,26.3.5,"本年度預算數5,369,861千元,係補助台灣 省各縣市中低收入戶老人生活津貼、低收入 戶生活補助等經費,較上年度減列36,947千 元。" 2007,6371186800,14795431000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市福利服務補助,福利服務支出,26.3.6,"本年度預算數14,795,431千元,較上年度增 列735,056千元,其補助項目如下: 1.補助台灣省各縣市推展身心障礙者、兒童 、少年、老人及婦女等福利服務經費14,7 36,843千元。 2.補助台灣省各縣市增聘兒少保護專責社工 人力經費58,588千元。" 2007,8671188400,26864054000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市專案補助,專案補助支出,26.3.7,"本年度預算數26,864,054千元,較上年度減 列263,894千元,其補助項目如下: 1.補助台灣省各縣市公務、警察、消防人員 人事費及基本辦公費等22,500,172千元。 2.補助台灣省各縣市繳納退休公務、警察、 消防人員優惠存款差額利息經費3,863,88 2千元。 3.直轄市及縣市辦理促參案件績效獎勵等經 費500,000千元。" 2007,3271550100,68177000,無細項,省市地方政府,福建省政府,一般行政,行政支出,26.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費59,504千元,較上年度增列2, 500千元。 2.基本行政工作維持費8,673千元,較上年 度減列1,500千元。" 2007,3271550200,6250000,無細項,省市地方政府,福建省政府,省政服務,行政支出,26.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人才培育與表揚經費594千元,與上年度 同。 2.接待閩籍僑胞、福建同鄉聯誼與接待鄉親 、社會士紳及社團服務經費636千元,與 上年度同。 3.督導金馬地區實施地方自治經費5,020千 元,較上年度減列1,000千元。" 2007,3271559000,200000,營建工程,省市地方政府,福建省政府,一般建築及設備,行政支出,26.4.3.1, 2007,3271559800,1150000,無細項,省市地方政府,福建省政府,第一預備金,行政支出,26.4.4,仍照上年度預算數編列。 2007,8671558400,1891519000,無細項,省市地方政府,福建省政府,金馬地區專案補助,專案補助支出,26.4.5,"本年度預算數1,891,519千元,係補助金門 及連江縣政府經常性支出、基本設施及警政 支出等經費,與上年度同。" 2007,5171805100,0,無細項,省市地方政府,地方政府教師退休專案補助,教師退休專案補助,教育支出,26.5.1,"上年度辦理教師退休專案補助預算業已編竣 ,所列6,000,000千元如數減列。" 2007,31770013100,0,無細項,調整軍公教人員待遇準備,,調整軍公教人員待遇準備,,27..1, 2007,31790018900,2000000000,無細項,調整軍公教人員待遇準備,災害準備金,災害準備金,,27.1.1,