year,code,amount,name,topname,depname,depcat,cat,ref,note 2012,3102010100,895977000,無細項,總統府主管,總統府,一般行政,國務支出,1.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費683,191千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費18,440千元。 2.基本行政工作維持費175,883千元,較上 年度減列雨水回收系統等設施養護經費10 ,717千元,增列建築物維護整修及國外考 察等經費10,476千元,計淨減241千元。 3.資訊行政工作維持費30,758千元,較上年 度減列購置伺服主機及交換器等經費1,61 9千元。 4.警衛行政工作維持費6,145千元,較上年 度增列購置服裝等經費154千元。" 2012,3102010200,40000000,無細項,總統府主管,總統府,國務機要,國務支出,1.1.2,"本年度預算數40,000千元,係國家元首國內 外訪視、犒賞、獎助、慰問、接待、贈禮及 其他相關經費等,與上年度同。" 2012,3102010300,61824000,無細項,總統府主管,總統府,國家慶典,國務支出,1.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.慶典佈置經費4,095千元,與上年度減列 佈置會場經費230千元。 2.慶典接待經費14,543千元,較上年度減列 元旦升旗典禮等經費1,324千元。 3.新增第13任總統副總統就職經費43,186千 元。 4.上年度辦理中華民國建國一百年相關活動 預算業已編竣,所列66,400千元如數減列 。" 2012,3102010400,10652000,國家發展研究及諮詢,總統府主管,總統府,研究發展,國務支出,1.1.4.1, 2012,3102010500,15279000,無細項,總統府主管,總統府,新聞發布,國務支出,1.1.5,"本年度預算數15,279千元,係辦理新聞聯繫 與發布所需經費,較上年度增列充實全球資 訊網內容等經費279千元。" 2012,3102010600,22927000,無細項,總統府主管,總統府,卸任禮遇,國務支出,1.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.第九任卸任總統禮遇經費8,977千元,較 上年度伸算增列調整禮遇經費102千元。 2.第八任卸任副總統禮遇經費2,850千元, 與上年度同。 3.第十一任卸任副總統禮遇經費5,353千元 ,較上年度減列處理事務等禮遇經費190 千元,伸算增列調整禮遇經費73千元,計 淨減117千元。 4.新增第十二任卸任副總統禮遇經費5,747 千元。" 2012,3102010800,20907000,無細項,總統府主管,總統府,公報編印及印信勳章鑄造,國務支出,1.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公報編印經費752千元,與上年度同。 2.印信鑄造頒發經費11,422千元,較上年度 減列配合部分縣市合併或單獨改制為直轄 市更換機關印信等經費26,404千元,增列 配合行政院組織改造,機關新成立或名稱 變更製發機關印信等經費7,630千元,計 淨減18,774千元。 3.製作勳章及敬老事宜經費8,733千元,較 上年度增列辦理敬老事宜等經費641千元 。" 2012,3102019000,126000,交通及運輸設備,總統府主管,總統府,一般建築及設備,國務支出,1.1.8.1, 2012,3102019800,2073000,無細項,總統府主管,總統府,第一預備金,國務支出,1.1.9,本年度預算數較上年度減列如列數。 2012,3102100100,180484000,無細項,總統府主管,國家安全會議,一般行政,國務支出,1.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費157,106千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費1,887千元。 2.基本行政工作維持費15,493千元,較上年 度減列車輛租賃及購置消耗品等經費827 千元。 3.資訊行政工作維持費7,885千元,較上年 度減列資訊服務費等經費105千元,增列 辦理國家資通安全業務經費5,890千元, 計淨增5,785千元。" 2012,3102101000,1842000,無細項,總統府主管,國家安全會議,策進國家安全議事業務,國務支出,1.2.2,"本年度預算數1,842千元,係國家安全會議 議事業務經費,較上年度減列購置辦公用品 及通訊費等經費96千元。" 2012,3102102000,7248000,無細項,總統府主管,國家安全會議,策進國家安全諮詢研究業務,國務支出,1.2.3,"本年度預算數7,248千元,係國家安全諮詢 研究業務經費,較上年度減列購置消耗品及 國外訪問等經費383千元。" 2012,3102105000,10980000,無細項,總統府主管,國家安全會議,策進國際安全合作研究業務,國務支出,1.2.4,"本年度預算數10,980千元,係國際安全合作 研究業務經費,較上年度減列購置消耗品及 國外訪問等經費578千元。" 2012,3102109000,2240000,營建工程,總統府主管,國家安全會議,一般建築及設備,國務支出,1.2.5.1, 2012,3102109800,234000,無細項,總統府主管,國家安全會議,第一預備金,國務支出,1.2.6,仍照上年度預算數編列。 2012,5202303000,14368000,無細項,總統府主管,國史館,總統文物與珍貴史料數位化,科學支出,1.3.1,"本年度預算數14,368千元,係辦理總統文物 與珍貴史料數位化計畫,較上年度增列史料 整編作業等經費662千元。" 2012,5302300100,185726000,無細項,總統府主管,國史館,一般行政,文化支出,1.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費160,135千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費2,799千元。 2.基本行政工作維持費23,860千元,較上年 度增列購置辦公櫥櫃及出版品運費等經費 117千元。 3.資訊業務經費1,731千元,較上年度減列 資訊設備維護等經費91千元。" 2012,5302301000,10232000,史料採集,總統府主管,國史館,史料採集與典藏,文化支出,1.3.3.1, 2012,5302302000,10353000,無細項,總統府主管,國史館,國史編纂,文化支出,1.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.史籍編撰經費2,530千元,較上年度增列 史籍編撰稿費及製作電子書籍數位等經費 872千元。 2.人物傳記編撰經費1,820千元,較上年度 增列資料印刷等經費99千元。 3.國史重要主題資料庫經費1,130千元,較 上年度減列資料建檔及掃描等經費527千 元。 4.史學研究叢刊編撰經費3,403千元,較上 年度增列辦理國際學術討論會等經費715 千元。 5.總統副總統史籍編撰經費1,470千元,較 上年度減列出版文物書籍等經費125千元 。" 2012,5302309000,0,交通及運輸設備,總統府主管,國史館,一般建築及設備,文化支出,1.3.5.1, 2012,5302309800,340000,無細項,總統府主管,國史館,第一預備金,文化支出,1.3.6,仍照上年度預算數編列。 2012,5202315000,7974000,無細項,總統府主管,國史館臺灣文獻館,拓展數位化計畫,科學支出,1.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.臺灣省級機關檔案數位化計畫經費4,150 千元,較上年度減列購置筆記型電腦、數 位相機等經費213千元。 2.臺灣鹽業檔案數位化計畫經費2,408千元 ,較上年度增列檔案數位化掃描與印製摺 頁本簡介及舉辦成果展等經費915千元。 3.新增典藏專賣局局報數位化計畫經費1,41 6千元。 4.上年度臺灣總督府府報資料庫建置計畫預 算業已編竣,所列1,440千元如數減列。" 2012,5302313000,90739000,無細項,總統府主管,國史館臺灣文獻館,一般行政,文化支出,1.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費67,467千元,較上年度伸算增 列調整待遇等經費2,699千元。 2.基本行政工作維持23,272千元,較上年度 減列館內大樓裝修工程及購置辦公事務設 備等經費888千元。" 2012,5302314000,7082000,採集文獻暨文物大樓營運,總統府主管,國史館臺灣文獻館,文獻業務,文化支出,1.4.3.1, 2012,5202400100,450209000,無細項,總統府主管,中央研究院,一般行政,科學支出,1.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費205,007千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費15,791千元。 2.基本行政工作維持費102,839千元,較上 年度減列購置文具紙張及房屋建築養護等 經費1,644千元。 3.資訊技術服務經費98,081千元,較上年度 減列資訊操作維護及網路專線租賃等經費 3,364千元。 4.場地設施管理經費34,672千元,較上年度 減列購置文具紙張及房屋建築維護等經費 1,690千元。 5.幼稚園運作維持經費9,610千元,較上年 度減列購置文具紙張等經費490千元。" 2012,5202401000,2977577000,學術審議及研究獎助,總統府主管,中央研究院,一般學術研究及評議,科學支出,1.5.2.1, 2012,5202402000,1869941000,數理科學研究,總統府主管,中央研究院,自然及人文社會科學研究,科學支出,1.5.3.1, 2012,5202409000,5800000,土地購置,總統府主管,中央研究院,一般建築及設備,科學支出,1.5.4.1, 2012,5202409800,5410000,無細項,總統府主管,中央研究院,第一預備金,科學支出,1.5.5,仍照上年度預算數編列。 2012,3203010100,610469000,無細項,行政院主管,行政院,一般行政,行政支出,2.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費542,445千元,較上年度新增 政務委員、政務副秘書長、顧問與幕僚人 員等16人及伸算增列員工調整待遇等經費 62,256千元。 2.基本行政工作維持費65,635千元,較上年 度減列水電及臨時人員酬金等經費1,753 千元。 3.慶典佈置經費200千元,與上年度同。 4.檔案縮影典藏及維護費848千元,較上年 度減列掃描系統保養費等100千元。 5.資料蒐集陳列1,341千元,較上年度減列 購置圖書等經費352千元。" 2012,3203010700,3215000,政策審議議事,行政院主管,行政院,施政業務,行政支出,2.1.2.1, 2012,3203010900,4097000,無細項,行政院主管,行政院,法制業務,行政支出,2.1.3,"本年度預算數4,097千元,係辦理法規審議 編譯及訴願審議督導業務經費,較上年度減 列辦理督導法規訴願業務之國內旅費等216 千元。" 2012,3203011100,9000000,無細項,行政院主管,行政院,施政推展聯繫,行政支出,2.1.4,"本年度預算數9,000千元,係行政院長行使 職權之相關必要支出,與上年度同。" 2012,3203011500,46078000,無細項,行政院主管,行政院,科技發展研究諮詢,行政支出,2.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.科技發展企劃及基本運作維持經費33,948 千元,較上年度增列通訊費等2,041千元 。 2.行政院科技會報經費2,860千元,較上年 度增列租用會議場所及設備等經費2,280 千元。 3.新增政府科技概算審議經費4,728千元。 4.新增重要科技策略會議經費4,542千元。 5.上年度科技顧問會議、產業策略會議、生 物技術發展推動計畫等預算業已編竣,所 列13,591千元如數減列。" 2012,3203011600,51138000,無細項,行政院主管,行政院,聯合服務業務,行政支出,2.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.南部聯合服務業務經費23,932千元,較上 年度減列水電等經費399千元,新增辦理 服務中心辦公大樓先期規劃經費5,740千 元,計淨增5,341千元。 2.中部聯合服務業務經費13,406千元,較上 年度減列購置辦公設備等經費343千元。 3.東部聯合服務業務經費13,800千元,較上 年度減列水電及設備養護等經費219千元 。" 2012,3203011700,57558000,無細項,行政院主管,行政院,飛航安全業務,行政支出,2.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費39,594千元,較上年度伸算增 列調整待遇等經費788千元。 2.基本行政工作維持費7,590千元,較上年 度減列臨時人員酬金等1,662千元。 3.失事調查能量建立業務經費7,447千元, 較上年度增列購置實驗室檢查設備及電腦 軟硬體等經費4,922千元。 4.新增事故調查業務經費2,927千元。 5.上年度辦理飛安研發與企劃、調查實驗室 能量建立與維持等預算業已編竣,所列7, 132千元如數減列。" 2012,3203011800,23175000,無細項,行政院主管,行政院,國土安全規劃,行政支出,2.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國土安全規劃經費6,175千元,較上年度 減列購置文具紙張物品等經費325千元。 2.國家關鍵基礎設施安全防護計畫,總經費 91,034千元,分4年辦理,98至100年度已 編列74,034千元,本年度續編最後1年經 費17,000千元,較上年度減列3,958千元 。" 2012,3203011900,46132000,無細項,行政院主管,行政院,災害防救業務,行政支出,2.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費28,651千元,較上年度核實減 列人事費75千元。 2.基本行政工作維持費11,767千元,較上年 度增列辦公大樓管理費等1,798千元。 3.全國災害防救業務推展費5,714千元,較 上年度減列辦理災害防救演習等經費4,14 8千元。" 2012,3203012000,74468000,無細項,行政院主管,行政院,性別平等業務,行政支出,2.1.10,"新增性別平等業務經費74,468千元,包括: 1.人員維持費38,803千元。 2.基本行政工作維持費14,274千元。 3.推展性別平等權益促進工作經費1,900千 元。 4.推展性別平等權利保障工作經費4,692千 元。 5.推展性別平等推廣發展工作經費1,799千 元。 6.建置性別平等資料庫計畫總經費133,000 千元,分5年辦理,本年度編列第1年經費 13,000千元。" 2012,3203012100,8132000,無細項,行政院主管,行政院,資通安全業務,行政支出,2.1.11,"新增資通安全業務經費8,132千元,包括: 1.人員維持費2,122千元。 2.資通安全業務經費6,010千元。" 2012,3203012200,108168000,無細項,行政院主管,行政院,消費者保護業務,行政支出,2.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費80,785千元,較上年度伸算增 列調整待遇等經費1,342千元。 2.基本行政工作維持經費8,267千元,較上 年度減列通訊及資訊服務等經費792千元 。 3.綜合企劃經費10,887千元,較上年度減列 研擬消費者保護計畫等經費115千元。 4.消費者保護督導業務經費5,438千元,較 上年度減列辦理消費者保護工作考評等經 費481千元。 5.消費者法制業務經費1,271千元,較上年 度增列辦理消費者保護法制之研修及審查 等經費161千元。 6.消費者保護官業務經費1,520千元,較上 年度減列辦理消費者保護官聯繫會報等經 費218千元。 7.上年度汰換消費者保護官查核車1輛預算 業已編竣,所列586千元如數減列。" 2012,3203019000,10880000,營建工程,行政院主管,行政院,一般建築及設備,行政支出,2.1.13.1, 2012,3203019800,3050000,無細項,行政院主管,行政院,第一預備金,行政支出,2.1.14,仍照上年度預算數編列。 2012,3203100100,676850000,無細項,行政院主管,主計處,一般行政,行政支出,2.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費648,615千元,較上年度增列 約僱人員22人及伸算增列調整待遇等經費 26,353千元。 2.基本行政工作維持費28,235千元,較上年 度減列文具紙張等經費166千元。" 2012,3203101000,5171000,中央總預算核編及執行,行政院主管,主計處,公務機關歲計會計業務,行政支出,2.2.2.1, 2012,3203101100,2285000,特種基金預算核編及執行,行政院主管,主計處,特種基金歲計會計業務,行政支出,2.2.3.1, 2012,3203101200,3953000,統計行政與統計標準,行政院主管,主計處,統計業務,行政支出,2.2.4.1, 2012,3203101300,227153000,基本國勢調查,行政院主管,主計處,普查及抽樣調查業務,行政支出,2.2.5.1, 2012,3203101500,15689000,主計業務訓練,行政院主管,主計處,主計業務視導與訓練,行政支出,2.2.6.1, 2012,3203109000,136000,交通及運輸設備,行政院主管,主計處,一般建築及設備,行政支出,2.2.7.1, 2012,3203109800,1350000,無細項,行政院主管,主計處,第一預備金,行政支出,2.2.8,仍照上年度預算數編列。 2012,3203110100,161411000,無細項,行政院主管,主計處電子處理資料中心,一般行政,行政支出,2.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費154,319千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費2,454千元。 2.基本行政工作維持費7,092千元,較上年 度減列通訊費等316千元。" 2012,3203111000,2948000,無細項,行政院主管,主計處電子處理資料中心,各機關應用電子計算機作業之審查與訓練,行政支出,2.3.2,"本年度預算數2,948千元,係辦理各機關申 請設置應用電腦之審議、查核及訓練業務經 費,較上年度減列文具紙張及印刷費等161 千元。" 2012,3203111100,25222000,無細項,行政院主管,主計處電子處理資料中心,電子計算機作業系統之分析設計,行政支出,2.3.3,"本年度預算數25,222千元,係辦理政府歲計 會計系統業務經費,較上年度增列資訊維護 費及系統上線輔導費等8,743千元。" 2012,3203111200,4259000,無細項,行政院主管,主計處電子處理資料中心,電子計算機技術之研究發展,行政支出,2.3.4,"本年度預算數4,259千元,係推動電子計算 機技術之研究業務經費,較上年度減列國內 旅費等234千元。" 2012,3203111300,13153000,無細項,行政院主管,主計處電子處理資料中心,電子計算機之管理與資料處理,行政支出,2.3.5,"本年度預算數13,153千元,係辦理電子計算 機之管理與資料處理業務經費,較上年度增 列通訊費等1,253千元。" 2012,3203111400,3364000,無細項,行政院主管,主計處電子處理資料中心,資訊系統推廣服務,行政支出,2.3.6,"本年度預算數3,364千元,係辦理資訊管理 業務經費,較上年度減列資訊服務費185千 元。" 2012,3203119000,38000,交通及運輸設備,行政院主管,主計處電子處理資料中心,一般建築及設備,行政支出,2.3.7.1, 2012,3203119800,500000,無細項,行政院主管,主計處電子處理資料中心,第一預備金,行政支出,2.3.8,仍照上年度預算數編列。 2012,3903201100,116109000,國際新聞規劃及研究,行政院主管,新聞局,國際新聞業務,外交支出,2.4.1.1, 2012,5303200100,613666000,無細項,行政院主管,新聞局,一般行政,文化支出,2.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費573,922千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等 經費10,429千元。 2.基本行政工作維持費39,744千元,較上年 度減列租用辦公房舍等經費2,092千元。" 2012,5303201000,4700000,新聞發布與新聞聯繫工作,行政院主管,新聞局,國內新聞業務,文化支出,2.4.3.1, 2012,5303201200,1644450000,廣播電視事業輔導,行政院主管,新聞局,大眾傳播事業輔導,文化支出,2.4.4.1, 2012,5303201300,52672000,無細項,行政院主管,新聞局,綜合計畫業務,文化支出,2.4.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.資訊系統維護暨資訊安全推動經費49,907 千元,較上年度減列建置與維運政府英文 入口網站系統及辦公室自動化電腦應用系 統等經費13,063千元。 2.辦理兩岸傳播及新聞交流經費1,277千元 ,較上年度增列辦理兩岸傳播及新聞交流 活動等經費441千元。 3.業務發展興革研究與管制考核經費1,488 千元,較上年度增列辦理業務發展興革研 究及管制考核等經費150千元。" 2012,5303201600,315341000,無細項,行政院主管,新聞局,對財團法人中央通訊社捐助,文化支出,2.4.6,"本年度預算數315,341千元,係捐助財團法 人中央通訊社經費,較上年度減列16,597千 元。" 2012,5303201800,465839000,無細項,行政院主管,新聞局,對財團法人中央廣播電臺捐助,文化支出,2.4.7,"本年度預算數465,839千元,係捐助財團法 人中央廣播電臺經費,較上年度減列24,518 千元。" 2012,5303201900,900000000,無細項,行政院主管,新聞局,對財團法人公視基金會捐贈,文化支出,2.4.8,"本年度預算數900,000千元,係捐助財團法 人公共電視基金會經費,與上年度同。" 2012,5303202100,25031000,無細項,行政院主管,新聞局,地方新聞業務,文化支出,2.4.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持經費6,221千元,較上 年度減列水電、清潔及保全服務等經費1, 617千元。 2.辦理政府施政基層宣導經費13,184千元, 較上年度減列辦理小地方台灣社區新聞網 等經費640千元。 3.台灣影像部落閣管理與運用經費3,656千 元,較上年度增列辦理部落閣影視文化推 廣活動經費1,000千元。 4.辦理地方輿情蒐集反映經費1,970千元, 較上年度減列蒐集輿情等經費60千元。" 2012,5303209000,0,交通及運輸設備,行政院主管,新聞局,一般建築及設備,文化支出,2.4.10.1, 2012,5303209800,4048000,無細項,行政院主管,新聞局,第一預備金,文化支出,2.4.11,本年度預算數較上年度減列如列數。 2012,3203300100,335498000,無細項,行政院主管,人事行政局,一般行政,行政支出,2.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費303,690千元,較上年度核實 減列人事費3,944千元,伸算增列調整待 遇等經費8,247千元,計淨增4,303千元。 2.基本行政工作維持費23,211千元,較上年 度減列辦理檔案管理作業、影印機租賃及 辦公房舍維護等經費1,716千元。 3.人事行政資訊工作經費7,966千元,較上 年度減列資訊服務及購置資訊設備等經費 692千元。 4.人事資料登記管理經費631千元,較上年 度減列編印行政院暨所屬機關職員錄等經 費55千元。" 2012,3203302100,68717000,創新人事服務,行政院主管,人事行政局,人事業務之策進執行及人員之考訓,行政支出,2.5.2.1, 2012,3203309000,1560000,交通及運輸設備,行政院主管,人事行政局,一般建築及設備,行政支出,2.5.3.1, 2012,3203309800,2030000,無細項,行政院主管,人事行政局,第一預備金,行政支出,2.5.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 2012,7603303400,41112000,無細項,行政院主管,人事行政局,第一屆資深中央民代自願退職給付,退休撫卹給付支出,2.5.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.第一屆資深國民大會代表自願退職給付32 ,443千元,較上年度減列月退職酬勞及優 惠存款利息差額補助等經費3,964千元。 2.第一屆資深立法委員自願退職給付8,669 千元,較上年度增列優惠存款利息差額補 助費603千元。" 2012,7603303600,9605000,無細項,行政院主管,人事行政局,因公殘廢死亡慰問給付,退休撫卹給付支出,2.5.6,"本年度預算數9,605千元,係辦理中央公教 員工非屬公務人員保障法適(準)用對象因 公殘廢死亡慰問給付經費,較上年度減列97 千元。" 2012,7603304300,20000000,無細項,行政院主管,人事行政局,公教員工資遣退職給付,退休撫卹給付支出,2.5.7,"本年度預算數20,000千元,係辦理各機關學 校員工退職資遣、遣離給付及教育聘任人員 舊制退撫給付,與上年度同。" 2012,8903304500,2102437000,無細項,行政院主管,人事行政局,公教人員婚喪生育及子女教育補助,其他支出,2.5.8,"本年度預算數2,102,437千元,係辦理公教 人員婚喪生育及子女教育補助費,較上年度 增列2,437千元。" 2012,3203310100,61057000,無細項,行政院主管,公務人力發展中心,一般行政,行政支出,2.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費54,705千元,較上年度伸算增 列調整待遇等經費1,571千元。 2.基本行政工作維持費6,352千元,較上年 度減列影印機租金及文具等經費133千元 。" 2012,3203311000,81768000,無細項,行政院主管,公務人力發展中心,訓練輔導及研究,行政支出,2.6.2,"本年度預算之內容與上年度之比較如下: 1.在職訓練研習課程經費55,031千元,較上 年度增列聘請講座、學員膳宿及印製講義 教材等經費8,172千元。 2.訓練輔導行政維持費3,232千元,較上年 度減列購置學員紙張、日常用品等經費11 3千元。 3.人力資源研究發展經費18,555千元,較上 年度減列建置公文線上簽核系統等經費3, 002千元。 4.網路教學系統經費4,950千元,較上年度 增列建置系統版本升級等經費2,387千元 。" 2012,3203319800,600000,無細項,行政院主管,公務人力發展中心,第一預備金,行政支出,2.6.3,仍照上年度預算數編列。 2012,3203320100,58866000,無細項,行政院主管,公務人員住宅及福利委員會,一般行政,行政支出,2.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費53,886千元,較上年度核實減 列人事費2,231千元,伸算增列調整待遇 等經費960千元,計淨減1,271千元。 2.基本行政工作維持費4,980千元,較上年 度增列車輛及辦公器具養護等經費20千元 。" 2012,3203321000,12373000,無細項,行政院主管,公務人員住宅及福利委員會,宿舍管理及福利服務,行政支出,2.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合規劃經費3,557千元,較上年度增列 公務福利e化平台維護等經費2,952千元 。 2.眷舍處理經費660千元,較上年度減列委 請撰稿及購置物品等經費35千元。 3.宿舍管理經費1,784千元,較上年度減列 建置宿舍管理系統開發等經費94千元。 4.急難貸款及福利服務經費689千元,較上 年度減列辦理休假旅遊活動相關經費351 千元。 5.員工文康活動經費5,683千元,較上年度 減列布置各項比賽場地等經費203千元。" 2012,3203329800,100000,無細項,行政院主管,公務人員住宅及福利委員會,第一預備金,行政支出,2.7.3,仍照上年度預算數編列。 2012,3203330100,93404000,無細項,行政院主管,地方行政研習中心,一般行政,行政支出,2.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費86,170千元,較上年度伸算增 列調整待遇等經費1,742千元。 2.基本行政工作維持費7,234千元,較上年 度增列學員宿舍等建物耐震力評估經費23 5千元。" 2012,3203330200,46983000,無細項,行政院主管,地方行政研習中心,地方公務人員訓練,行政支出,2.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.教務管理經費10,920千元,較上年度減列 聘請講師及印製教學用資料等經費1,154 千元,增列權利使用費等20千元,計淨減 1,134千元。 2.學員服務經費12,943千元,較上年度減列 學員伙食費等1,409千元,增列辦理地方 公務人員提升英語能力訓練等經費3,115 千元,計淨增1,706千元。 3.圖書資訊管理經費14,064千元,較上年度 減列資訊軟硬體設備費及權利使用費等2, 755千元,增列辦理數位學習成果發表會 等經費613千元,計淨減2,142千元。 4.學員事務管理經費9,056千元,較上年度 減列汰購鍋爐等經費321千元,增列空調 設備等維護經費45千元,計淨減276千元 。" 2012,3203339800,600000,無細項,行政院主管,地方行政研習中心,第一預備金,行政支出,2.8.3,仍照上年度預算數編列。 2012,5303400100,539796000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,一般行政,文化支出,2.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費478,574千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費16,148千元。 2.基本行政工作維持費61,222千元,較上年 度減列水電空調維護等經費5,364千元。" 2012,5303400200,4705000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,文物管理,文化支出,2.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.器物管理經費1,997千元,較上年度減列 收藏保管珍玩文物等經費2,490千元。 2.書畫管理經費557千元,與上年度同。 3.圖書文獻管理經費2,151千元,較上年度 減列影像校對等經費232千元。" 2012,5303400300,72082000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,文物展覽,文化支出,2.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.文物展出經費25,297千元,較上年度減列 辦理精展100國寶總動員及康熙大帝與路 易14大展暨歌舞劇等特展經費13,691千元 。 2.社教與推廣經費6,689千元,較上年度增 列辦理教育推廣活動等經費1,432千元。 3.開放研究用專業圖書館經費9,856千元, 較上年度增列圖書館自動化系統維護等經 費139千元。 4.院區周圍環境美化與維持經費14,160千元 ,較上年度增列院區清潔外包及園藝景觀 設施維護等經費794千元。 5.第二展覽館管理與維護經費1,080千元, 較上年度減列監視系統維護等經費120千 元。 6.南院主題研究推廣及基本維持經費15,000 千元,較上年度增列辦理策展活動等經費 9,625千元。" 2012,5303400400,134671000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,資訊管理,文化支出,2.9.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.資訊管理與維護經費9,602千元,較上年 度增列整合電腦化行政系統等經費894千 元。 2.拓展台灣數位典藏計畫經費44,169千元, 較上年度增列資訊設備及系統維護等經費 3,103千元。 3.提供科技與人文跨域文創環境計畫總經費 300,000千元,分4年辦理,99至100年度 已編列132,488千元,本年度續編第3年經 費65,900千元,較上年度增列5,937千元 。 4.打造故宮成為全球文創產業應用重鎮計畫 總經費100,000千元,分4年辦理,99至10 0年度已編列44,355千元,本年度續編第3 年經費5,000千元,較上年度減列14,985 千元。 5.新增故宮行動電子化服務計畫總經費54,0 00千元,分5年辦理,本年度編列第1年經 費10,000千元。" 2012,5303400500,9607000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,保存維護與文創行銷,文化支出,2.9.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.文物登錄及徵集經費2,052千元,較上年 度減列辦理文物徵集等經費228千元。 2.文物科技研析及維護經費3,501千元,較 上年度增列辦理白蟻防治等經費667千元 。 3.文創行銷經費4,054千元,較上年度減列 稿費及書刊出版品印製等經費1,703千元 。" 2012,5303400700,10938000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,安全系統管理維護,文化支出,2.9.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.安全系統設備測試及維修經費8,209千元 ,較上年度增列安全管理相關設施等經費 2,000千元。 2.安全管制管理及教育訓練經費1,022千元 ,與上年度同。 3.警衛守護及消防經費1,707千元,與上年 度同。" 2012,5303400800,133000000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,故宮南部院區籌建,文化支出,2.9.7,"故宮南部院區籌建計畫總經費7,933,528千 元,分年辦理,92至100年度已編列3,777,5 63千元,本年度續編133,000千元,較上年 度增列19,049千元。" 2012,5303409000,52000000,營建工程,行政院主管,國立故宮博物院,一般建築及設備,文化支出,2.9.8.1, 2012,5303409800,4000000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,第一預備金,文化支出,2.9.9,仍照上年度預算數編列。 2012,5903500100,500291000,無細項,行政院主管,經濟建設委員會,一般行政,其他經濟服務支出,2.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費460,790千元,較上年度減列 中美基金待遇差額26,328千元,伸算增列 調整待遇等經費8,650千元,計淨減17,67 8千元。 2.基本行政工作維持費38,701千元,較上年 度增列退休退職人員三節慰問金等44千元 。 3.經建計畫宣導經費800千元,與上年度同 。" 2012,5903501000,16758000,研擬國家建設計畫,行政院主管,經濟建設委員會,經建計畫之設計、研審及協調,其他經濟服務支出,2.10.2.1, 2012,5903501100,3482000,強化國家建設財務規劃審議及有效運用國家資金,行政院主管,經濟建設委員會,經建計畫之評估及考核,其他經濟服務支出,2.10.3.1, 2012,5903508100,4000000000,花東地區永續發展基金,行政院主管,經濟建設委員會,非營業特種基金,其他經濟服務支出,2.10.4.1, 2012,5903509000,800000,交通及運輸設備,行政院主管,經濟建設委員會,一般建築及設備,其他經濟服務支出,2.10.5.1, 2012,5903509800,900000,無細項,行政院主管,經濟建設委員會,第一預備金,其他經濟服務支出,2.10.6,仍照上年度預算數編列。 2012,4003510100,166902000,無細項,行政院主管,金融監督管理委員會,一般行政,財務支出,2.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費147,048千元,較上年度核實 減列人事費2,625千元,伸算增列調整待 遇經費3,872千元,計淨增1,247千元。 2.基本行政工作維持費19,854千元,較上年 度減列物品及房屋建築養護費等462千元 。" 2012,4003510200,12613000,無細項,行政院主管,金融監督管理委員會,金融監理,財務支出,2.11.2,"本年度預算數12,613千元,係辦理金融監理 業務所需經費,較上年度減列物品等經費17 8千元。" 2012,4003519000,2270000,交通及運輸設備,行政院主管,金融監督管理委員會,一般建築及設備,財務支出,2.11.3.1, 2012,4003519800,1200000,無細項,行政院主管,金融監督管理委員會,第一預備金,財務支出,2.11.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2012,4003520100,310568000,無細項,行政院主管,銀行局,一般行政,財務支出,2.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費261,229千元,較上年度核實 減列人事費2,567千元,伸算增列調整待 遇經費7,064千元,計淨增4,497千元。 2.基本行政工作維持費49,339千元,較上年 度減列水電費、檔案建檔及掃描等經費82 6千元。" 2012,4003520300,5815000,無細項,行政院主管,銀行局,銀行監理,財務支出,2.12.2,"本年度預算數5,815千元,係辦理銀行監理 業務所需經費,較上年度減列影印機租金、 物品及一般事務費等441千元。" 2012,4003529800,400000,無細項,行政院主管,銀行局,第一預備金,財務支出,2.12.3,仍照上年度預算數編列。 2012,4003530100,298525000,無細項,行政院主管,證券期貨局,一般行政,財務支出,2.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費285,330千元,較上年度核實 減列人事費2,801千元,伸算增列調整待 遇經費8,061千元,計淨增5,260千元。 2.基本行政工作維持費13,195千元,較上年 度減列設施及機械設備養護費、建築物耐 震能力評估及汰購空調主機系統等經費5, 705千元,增列公務車租金及房屋建築養 護費等564千元,計淨減5,141千元。" 2012,4003530400,6126000,無細項,行政院主管,證券期貨局,證券期貨市場監理,財務支出,2.13.2,"本年度預算數6,126千元,係辦理證券期貨 市場監理業務所需經費,較上年度減列購置 文具紙張及碳粉等經費526千元。" 2012,4003539800,190000,無細項,行政院主管,證券期貨局,第一預備金,財務支出,2.13.3,本年度預算較上年度減列如列數。 2012,4003540100,132202000,無細項,行政院主管,保險局,一般行政,財務支出,2.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費120,450千元,較上年度核實 減列人事費1,184千元,伸算增列調整待 遇經費3,190千元,計淨增2,006千元。 2.基本行政工作維持費11,752千元,較上年 度減列一般事務費等169千元,增列檔案 庫房整修經費2,400千元,計淨增2,231千 元。" 2012,4003540500,3593000,無細項,行政院主管,保險局,保險監理,財務支出,2.14.2,"本年度預算數3,593千元,係辦理保險監理 業務所需經費,較上年度減列一般事務費44 4千元,增列物品等經費155千元,計淨減28 9千元。" 2012,4003549000,630000,交通及運輸設備,行政院主管,保險局,一般建築及設備,財務支出,2.14.3.1, 2012,4003549800,50000,無細項,行政院主管,保險局,第一預備金,財務支出,2.14.4,仍照上年度預算數編列。 2012,4003550100,352493000,無細項,行政院主管,檢查局,一般行政,財務支出,2.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費329,329千元,較上年度核實 減列人事費9,110千元,伸算增列調整待 遇經費9,040千元,計淨減70千元。 2.基本行政工作維持費23,164千元,較上年 度減列購置辦公設備經費12千元,增列大 樓火警系統升級、更換電錶及管理費等4, 980千元,計淨增4,968千元。" 2012,4003550600,5572000,無細項,行政院主管,檢查局,金融機構檢查,財務支出,2.15.2,"本年度預算數5,572千元,係辦理金融機構 檢查業務所需經費,較上年度減列文件紙張 及刊物印刷等經費431千元。" 2012,4003559800,1371000,無細項,行政院主管,檢查局,第一預備金,財務支出,2.15.3,仍照上年度預算數編列。 2012,3703600100,87587000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,一般行政,民政支出,2.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費77,788千元,較上年度減列退 休離職儲金與兼職費等671千元,伸算增 列調整待遇及員工薪俸晉級差額等1,657 千元,計淨增986千元。 2.基本行政工作維持費9,361千元,較上年 度減列一般事務費及車輛養護費等532千 元。 3.召開委員會議經費394千元,較上年度減 列一般事務費等44千元。 4.推動政風工作經費44千元,較上年度減列 一般事務費等5千元。" 2012,3703601000,721816000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,選舉業務,民政支出,2.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合規劃及選務資訊化經費2,728千元, 較上年度減列物品等251千元。 2.選務策進經費2,313千元,較上年度減列 一般事務費等202千元。 3.法政業務工作經費543千元,較上年度減 列一般事務費等60千元。 4.公民投票審議委員會經費1,529千元,較 上年度減列通訊費等170千元。 5.辦理第8屆立法委員與第13任總統副總統 選舉經費714,703千元,較上年度減列按 日按件計資酬金及一般事務費等443,433 千元。" 2012,3703601100,328791000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,地方選舉委員會行政業務,民政支出,2.16.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費310,820千元,較上年度減列 兼職費等540千元,伸算增列調整待遇及 員工薪俸晉級差額等8,019千元,計淨增7 ,479千元。 2.基本行政工作維持費17,971千元,較上年 度增列養護費等211千元。" 2012,3703601300,642084000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,政黨競選經費補助,民政支出,2.16.4,"本年度預算數642,084千元,係依公職人員 選舉罷免法第43條第6項規定編列政黨競選 費用補助金,較上年度增列211,038千元。" 2012,3703609000,10260000,交通及運輸設備,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,一般建築及設備,民政支出,2.16.5.1, 2012,3703609800,787000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,第一預備金,民政支出,2.16.6,本年度預算數較上年度減列如列數。 2012,5303700100,327034000,無細項,行政院主管,文化建設委員會及所屬,一般行政,文化支出,2.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費171,692千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等 經費30,495千元。 2.基本行政工作維持費131,900千元,較上 年度增列辦公室裝修等經費9,650千元。 3.資訊系統維護暨安全管理23,442千元,較 上年度減列資訊系統維護等經費1,234千 元。" 2012,5303701000,40713000,文化發展策劃與推動,行政院主管,文化建設委員會及所屬,文化發展業務,文化支出,2.17.2.1, 2012,5303701100,126881000,人文發展業務,行政院主管,文化建設委員會及所屬,人文及文化傳播業務,文化支出,2.17.3.1, 2012,5303701400,455432000,無細項,行政院主管,文化建設委員會及所屬,社區營造業務,文化支出,2.17.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.新故鄉社區營造第二期計畫總經費1,824, 000千元,分6年辦理,97至100年度已編 列920,120千元,本年度續編第5年經費16 3,100千元,較上年度增列補助地方政府 辦理社區營造工作等經費8,100千元。 2.文化服務替代役經費10,393千元,較上年 度減列管理幹部講習、座談會等經費3,70 5千元。 3.地方文化館第二期計畫總經費3,000,000 千元,分6年辦理,97至100年度已編列1, 367,281千元,本年度續編第5年經費270, 000千元,較上年度減列補助地方政府館 舍升級計畫等經費50,880千元。 4.青年參與文化建設工作計畫11,939千元, 較上年度減列青年勞務管理等經費16,961 千元。" 2012,5303701500,292868000,視覺藝術之策劃與推動,行政院主管,文化建設委員會及所屬,表演及視覺藝術業務,文化支出,2.17.5.1, 2012,5303701600,261002000,無細項,行政院主管,文化建設委員會及所屬,國際及兩岸文化交流業務,文化支出,2.17.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國際文化交流推展235,344千元,較上年 度減列辦理建國一百年國際藝術節及民俗 慶典活動等經費61,750千元,增列拓展海 外文化網絡據點及辦理臺灣書院計畫等經 費87,613千元,計淨增25,863千元。 2.兩岸文化交流推展25,658千元,較上年度 減列臺灣經典大陸巡演計畫等經費1,350 千元。" 2012,5303701700,1116165000,文化資產總管理處籌備業務,行政院主管,文化建設委員會及所屬,文化資產業務,文化支出,2.17.7.1, 2012,5303701800,88010000,新竹生活美學館業務,行政院主管,文化建設委員會及所屬,生活美學業務,文化支出,2.17.8.1, 2012,5303709000,720000,交通及運輸設備,行政院主管,文化建設委員會及所屬,一般建築及設備,文化支出,2.17.9.1, 2012,5303709800,25000000,無細項,行政院主管,文化建設委員會及所屬,第一預備金,文化支出,2.17.10,本年度預算數較上年度增列如列數。 2012,6403750100,143694000,無細項,行政院主管,青年輔導委員會及所屬,一般行政,國民就業支出,2.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費105,623千元,較上年度減列 技工1人之人事費639千元,增列員工薪俸 晉級差額及伸算增列調整待遇等經費4,21 1千元,計淨增3,572千元。 2.基本行政工作維持費30,493千元,較上年 度減列辦理重要檔案數位化及中央聯合辦 公大樓公共設施管理等經費1,600千元, 增列辦公廳舍修繕與搬遷及數位化檔案掃 描等經費1,965千元,計淨增365千元。 3.資訊管理7,578千元,較上年度減列資訊 服務費等399千元。" 2012,6403751000,60587000,青年創業輔導與創業理念培育,行政院主管,青年輔導委員會及所屬,青年輔導工作,國民就業支出,2.18.2.1, 2012,6403751200,62573000,無細項,行政院主管,青年輔導委員會及所屬,職業訓練,國民就業支出,2.18.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費40,784千元,較上年度核實減 列人事費3,334千元。 2.基本行政工作維持費4,641千元,與上年 度同。 3.培育青年專業技能訓練業務經費17,148千 元,較上年度減列購置訓練設備及保險費 等經費903千元。" 2012,6403759000,134000,其他設備,行政院主管,青年輔導委員會及所屬,一般建築及設備,國民就業支出,2.18.4.1, 2012,6403759800,1273000,無細項,行政院主管,青年輔導委員會及所屬,第一預備金,國民就業支出,2.18.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 2012,3203800100,282171000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,一般行政,行政支出,2.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費263,654千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費4,433千元。 2.基本行政工作維持費18,517千元,較上年 度減列辦理文書檔案整理等經費2,000千 元。" 2012,3203801000,13069000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,研究發展,行政支出,2.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理各類專案研究經費3,711千元,較上 年度減列辦理政策性專案研究相關經費1, 136千元。 2.民意與國情調查分析經費3,121千元,與 上年度同。 3.推動研究發展工作經費698千元,與上年 度同。 4.推動為民服務工作經費5,539千元,與上 年度同。" 2012,3203801100,6351000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,綜合計畫,行政支出,2.19.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動綜合計畫作業經費1,495千元,與上 年度同。 2.加強施政計畫作業經費1,880千元,與上 年度同。 3.推動中長程計畫作業經費1,175千元,與 上年度同。 4.推動組織改造工作經費1,801千元,較上 年度減列組織改造宣導等經費334千元。" 2012,3203801200,7089000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,管制考核,行政支出,2.19.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.重要專案追蹤管制經費667千元,與上年 度同。 2.施政計畫管制經費2,930千元,較上年度 減列施政計畫管理資訊系統功能擴充、維 護及訓練等經費457千元。 3.行政機關考成經費1,784千元,較上年度 增列赴國外考察等經費454千元。 4.國營事業考成經費473千元,較上年度減 列赴國外考察等經費444千元。 5.增進管考功能經費1,235千元,較上年度 減列辦理研考業務協調會報經費50千元。" 2012,3203801300,206113000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,資訊管理,行政支出,2.19.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.統籌規劃行政資訊系統經費2,871千元, 較上年度減列派員參加電子化政府相關國 際會議經費110千元。 2.協調各機關推動行政資訊系統經費199,61 8千元,較上年度減列政府網際服務網(GS N)相關經費11,595千元。 3.規劃、協調及推動政府機關實施辦公室自 動化經費1,004千元,與上年度同。 4.發展研考資訊系統經費1,685千元,較上 年度減列資訊系統維護等經費92千元。 5.規劃及管理電腦系統經費935千元,與上 年度同。" 2012,3203801400,33815000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,政府出版品管理,行政支出,2.19.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.資料編印經費1,749千元,與上年度同。 2.政府機關出版品管理經費8,308千元,與 上年度同。 3.資料蒐集管理經費4,558千元,較上年度 增列推廣及維護政府出版資訊網經費910 千元。 4.行政院公報發行及推廣經費19,200千元, 較上年度減列郵寄公報等經費4,667千元 。" 2012,3203801600,9084000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,地方發展,行政支出,2.19.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.行政維持費3,060千元,與上年度同。 2.綜合規劃經費2,604千元,較上年度減列 培育地方治理人才等經費830千元。 3.地方治理經費3,420千元,較上年度減列 辦理地方發展知識庫與城市競爭力知識網 等經費782千元。" 2012,3203801700,578000000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,政府資通訊應用建設,行政支出,2.19.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.新增辦理第四階段電子化政府計畫經費, 包括: (1)政府雲端應用服務計畫,總經費2,887 ,000千元,分5年辦理,本年度編列第1 年經費423,000千元。 (2)主動全程服務計畫,總經費605,000千 元,分5年辦理,本年度編列第1年經費 95,000千元。 (3)行動電子化政府計畫,總經費24,000 千元,分3年辦理,本年度編列第1年經 費3,000千元。 (4)結合社會網絡計畫,總經費86,900千 元,分4年辦理,本年度編列第1年經費 12,000千元。 (5)e化服務宅配到家計畫,總經費151,00 0千元,分5年辦理,本年度編列第1年 經費15,000千元。 (6)推動偏鄉公平資訊應用及數位落差評 估計畫,總經費120,000千元,分4年辦 理,本年度編列第1年經費30,000千元 。 2.上年度辦理政府資通建設計畫預算業已編 竣,所列897,152千元如數減列。" 2012,3203801800,67146000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,提升國人英語力建設,行政支出,2.19.9,"提升國人英語力建設計畫總經費262,346千 元,分3年辦理,99至100年度已編列195,20 0千元,本年度續編最後1年經費67,146千元 ,較上年度減列18,054千元。" 2012,3203809000,2505000,營建工程,行政院主管,研究發展考核委員會,一般建築及設備,行政支出,2.19.10.1, 2012,3203809800,300000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,第一預備金,行政支出,2.19.11,仍照上年度預算數編列。 2012,5203802100,66247000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,社會發展政策研究,科學支出,2.19.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理前瞻性跨領域整合型政策研究計畫經 費54,247千元,較上年度增列辦理跨部會 整合型重要施政議題研究等經費17千元。 2.強化重要施政研究發展工作計畫經費12,0 00千元,較上年度增列補助各機關重要業 務政策研究議題等經費600千元。" 2012,3203810100,140077000,無細項,行政院主管,檔案管理局,一般行政,行政支出,2.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費123,916千元,較上年度伸算 增列調整員工待遇等經費3,271千元。 2.基本行政工作維持16,161千元,較上年度 減列購置事務用具等經費272千元。" 2012,3203811000,4670000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案管理綜合企劃與管考,行政支出,2.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.檔案管理綜合規劃與宣導經費1,000千元 ,較上年度增列編印檔案季刊等經費15千 元。 2.檔案管理專案培訓經費435千元,較上年 度增列製作數位課程等經費210千元。 3.檔案管理評鑑作業經費2,600千元,較上 年度減列業務輔導訪視等經費340千元。 4.研究發展與合作交流經費635千元,較上 年度增列購置檔案管理專業圖書等經費37 千元。" 2012,3203811100,1007000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案徵集作業,行政支出,2.20.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.檔案立案編目經費461千元,較上年度減 列編印檔案描述案例輯要等經費309千元 。 2.檔案徵集移轉經費546千元,較上年度增 列辦理檔案鑑定審選等經費292千元。" 2012,3203811200,4888000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案典藏維護,行政支出,2.20.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.檔案庫房設施輔導經費115千元,與上年 度同。 2.國家檔案描述作業經費497千元,較上年 度減列辦理國家檔案描述等作業經費585 千元。 3.國家檔案保存修護經費4,029千元,較上 年度增列辦理國家檔案保管清查等經費73 3千元。 4.檔案複製儲存作業經費247千元,較上年 度減列辦理國家檔案數位化作業等經費22 9千元。" 2012,3203811300,4265000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案應用服務,行政支出,2.20.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.檔案應用制度經費145千元,與上年度同 。 2.檔案目錄彙送經費420千元,與上年度同 。 3.國家檔案開放應用經費791千元,較上年 度增列國家檔案及圖書閱覽中心維運經費 100千元。 4.檔案展覽推廣經費2,909千元,較上年度 增列辦理檔案應用活動經費1,903千元。" 2012,3203811400,4496000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案資訊作業,行政支出,2.20.6,"本年度預算數4,496千元,較上年度減列購 置資訊軟硬體設備費324千元。" 2012,3203811600,0,無細項,行政院主管,檔案管理局,國家檔案數位服務計畫,行政支出,2.20.7,"上年度辦理國家檔案數位服務計畫預算業已 編竣,所列102,685千元如數減列。" 2012,3203811800,120000000,無細項,行政院主管,檔案管理局,文書檔案資訊網路合一計畫,行政支出,2.20.8,"文書檔案資訊網路合一計畫總經費605,000 千元,分5年辦理,本年度編列第1年經費12 0,000千元。" 2012,3203811900,1051000,無細項,行政院主管,檔案管理局,國家檔案永續典藏與多元服務計畫,行政支出,2.20.9,"國家檔案永續典藏與多元服務計畫總經費38 6,948千元,分4年辦理,100年度已編列1,1 06千元,本年度續編第2年經費1,051千元, 較上年度減列推廣國家檔案加值及教育支援 應用等經費55千元。" 2012,3203819000,63000,交通及運輸設備,行政院主管,檔案管理局,一般建築及設備,行政支出,2.20.10.1, 2012,3203819800,100000,無細項,行政院主管,檔案管理局,第一預備金,行政支出,2.20.11,仍照上年度預算數編列。 2012,5203812100,7047000,無細項,行政院主管,檔案管理局,臺灣產業經濟檔案數位典藏計畫,科學支出,2.20.12,"臺灣產業經濟檔案數位典藏計畫總經費109, 800千元,分6年辦理,96至100年度已編列4 7,164千元,本年度續編最後1年經費7,047 千元,較上年度減列檔案描述及選擇研究作 業等經費514千元。" 2012,5803850100,600335000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,一般行政,交通支出,2.21.1,"本年度預算數600,335千元,均屬人事費, 較上年度核實減列人事費5,902千元,伸算 增列調整待遇經費16,006千元,計淨增10,1 04千元。" 2012,5803859800,95000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,第一預備金,交通支出,2.21.2,本年度預算數較上年度減列如列數。 2012,3203900100,396081000,無細項,行政院主管,大陸委員會,一般行政,行政支出,2.22.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費336,109千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等 經費23,696千元。 2.基本行政工作維持費45,869千元,較上年 度增列辦理辦公空間調整與修繕及購置辦 公設備等經費17,694千元。 3.資訊管理經費14,103千元,較上年度增列 購置電腦軟硬體等經費4,857千元。" 2012,3203901000,56584000,無細項,行政院主管,大陸委員會,企劃業務,行政支出,2.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.兩岸協商規劃及情勢模擬經費11,496千元 ,較上年度增列辦理談判研究等經費2,00 0千元。 2.大陸情勢研判經費6,190千元,較上年度 增列辦理大陸重要組織動態及黨政軍人事 更迭研究等經費1,000千元。 3.政策規劃經費5,886千元,與上年度同。 4.調查研究及人才培訓經費9,287千元,與 上年度同。 5.推動資訊及研究中心業務經費8,250千元 ,較上年度減列購置兩岸關係研究資料及 資訊設備等經費55千元。 6.兩岸議題國內外智庫間合作規劃經費9,13 2千元,與上年度同。 7.強化兩岸政策溝通機制及加強大陸政策前 瞻規劃研究經費6,343千元,較上年度減 列辦理大型面訪調查、政策溝通及風險管 理研討會等經費5,516千元。" 2012,3203901200,74418000,無細項,行政院主管,大陸委員會,經濟業務,行政支出,2.22.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.兩岸經貿議題之協商規劃及推動與後續執 行經費17,550千元,較上年度增列委託研 究大陸政策及協商策略議題等經費3,550 千元。 2.兩岸經貿策略研究評估及政策規劃與推動 經費11,320千元,較上年度減列委託研究 兩岸經貿中長程發展策略與政策落實及評 估議題等經費1,180千元。 3.加強兩岸經貿政策說明及溝通經費19,018 千元,較上年度增列辦理兩岸經貿協商說 明會及執行成果發表等經費3,456千元。 4.加強對台商之輔導、聯繫及服務工作經費 17,620千元,較上年度減列辦理大陸台商 輔導服務及台商經貿座談會等經費1,830 千元。 5.掌握大陸經濟情勢及兩岸經貿資訊經費6, 350千元,較上年度減列委託研究兩岸經 貿情勢及大陸經濟動態資訊等經費650千 元。 6.協助經貿團體辦理兩岸經貿交流相關事務 經費2,560千元,較上年度減列協助經貿 團體辦理兩岸經貿交流活動及座談會等經 費242千元。" 2012,3203901300,283597000,無細項,行政院主管,大陸委員會,法政業務,行政支出,2.22.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.兩岸法政交流事項之研擬、協調及審議經 費2,450千元,較上年度減列協處兩岸交 流衍生事務等相關經費960千元。 2.兩岸交流法規之研擬、協調及審議經費8, 808千元,較上年度減列蒐集分析大陸法 政資料等經費351千元。 3.督導及協調中介團體經費4,053千元,較 上年度增列協助民間及相關學術團體辦理 交流活動經費400千元。 4.大陸事務其他法政事項經費7,386千元, 較上年度增列協助處理兩岸突發及急難事 件等經費631千元。 5.對財團法人海峽交流基金會捐助經費243, 200千元,較上年度減列辦理兩岸協商談 判及提供民眾相關服務等經費12,800千元 。 6.兩岸法政協商議題與相關政策調整之研析 、規劃及溝通經費17,700千元,較上年度 減列辦理兩岸政策與協議之溝通說明及宣 導等經費2,300千元。" 2012,3203901400,238338000,無細項,行政院主管,大陸委員會,港澳業務,行政支出,2.22.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.港澳政策之研究及規劃經費4,574千元, 較上年度減列港澳政策研究等經費181千 元。 2.港澳交流事務之協調及執行經費15,734千 元,較上年度減列辦理邀請港澳各界重要 團體來台交流等經費3,141千元。 3.臺港澳交流及香港澳門地區服務工作經費 201,273千元,較上年度增列員工薪俸晉 級差額與伸算增列調整待遇及臺港澳交流 活動等經費4,363千元。 4.強化臺港協商溝通機制經費16,757千元, 較上年度減列協助台港澳民間團體辦理經 貿文化交流等經費39千元。" 2012,3203901500,82408000,無細項,行政院主管,大陸委員會,聯絡業務,行政支出,2.22.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.大陸政策之教育及宣導經費36,382千元, 較上年度增列製刊各式媒體廣告經費6,47 4千元。 2.新聞發布及聯繫經費8,659千元,較上年 度增列辦理新聞輿情研析及編印大陸政策 說明資料等經費1,074千元。 3.國際聯繫及海外宣導經費12,141千元,較 上年度增列辦理海外政策宣導及邀訪旅外 大陸人士等經費2,026千元。 4.提供諮詢服務經費8,594千元,與上年度 同。 5.兩岸協商互動之溝通及宣導經費16,632千 元,較上年度減列辦理兩岸協商議題與成 果之溝通及宣導等經費7,166千元。" 2012,3203909000,0,土地購置,行政院主管,大陸委員會,一般建築及設備,行政支出,2.22.7.1, 2012,3203909800,1800000,無細項,行政院主管,大陸委員會,第一預備金,行政支出,2.22.8,仍照上年度預算數編列。 2012,5203902100,11270000,無細項,行政院主管,大陸委員會,經濟發展政策研究,科學支出,2.22.9,"本年度預算數11,270千元,較上年度減列委 託研究大陸與兩岸經濟議題等經費2,060千 元。" 2012,5303901100,95255000,無細項,行政院主管,大陸委員會,文教業務,文化支出,2.22.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.兩岸文教議題之協商與策略規劃及研議經 費7,466千元,較上年度增列委託研究兩 岸文教協商議題等經費10千元。 2.文教交流活動之輔導經費10,690千元,較 上年度增列辦理兩岸青年志工參與社會服 務活動、弘揚台灣多元文化之交流與研習 活動經費8,210千元。 3.大陸台商子女教育之輔導經費10,710千元 ,較上年度增列協助大陸台商子女學校學 生與國內學生交流等經費160千元。 4.兩岸資訊交流及文教業務其他事項經費23 ,739千元,較上年度減列辦理兩岸故事影 像展活動等經費6,829千元。 5.補助中華發展基金經費42,650千元,較上 年度增列15,650千元。" 2012,5903920100,297147000,無細項,行政院主管,公平交易委員會,一般行政,其他經濟服務支出,2.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費280,625千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等 經費6,191千元。 2.基本行政工作維持費15,279千元,較上年 度減列辦公房舍修繕費等487千元。 3.車輛管理維護費1,243千元,較上年度減 列油料等經費35千元。" 2012,5903921000,10115000,限制競爭行為調查處理,行政院主管,公平交易委員會,公平交易業務,其他經濟服務支出,2.23.2.1, 2012,5903929000,1387000,其他設備,行政院主管,公平交易委員會,一般建築及設備,其他經濟服務支出,2.23.3.1, 2012,5903929800,500000,無細項,行政院主管,公平交易委員會,第一預備金,其他經濟服務支出,2.23.4,仍照上年度預算數編列。 2012,3203950100,338843000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,一般行政,行政支出,2.24.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費252,174千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等 經費4,585千元。 2.基本行政工作維持費86,669千元,較上年 度減列購置電腦設備等經費1,991千元。" 2012,3203951000,70003000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程企劃及法規業務,行政支出,2.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動政府採購法規事務等綜合業務經費87 1千元,較上年度減列購置文具紙張及電 腦耗材等經費240千元。 2.健全技師及工程技術管理法規經費8,207 千元,較上年度減列建立海外工程商情商 機資訊平台等經費5千元。 3.健全與落實政府採購法規及制度經費3,36 0千元,較上年度減列印製政府採購法令 彙編等經費785千元。 4.健全工程採購法規及制度經費1,133千元 ,較上年度減列印製工程採購相關法令研 訂與修正資料等經費237千元。 5.推動政府採購電子化經費11,777千元,較 上年度減列推動資訊安全導入及電腦機房 管理等經費1,504千元。 6.公共工程法制業務經費787千元,較上年 度減列資料印製費等337千元。 7.中央採購稽核小組業務經費4,027千元, 較上年度減列外聘稽核委員與稽查員兼職 費等507千元。 8.採購申訴審議委員會經費39,841千元,較 上年度減列採購申訴及調解委員會議所需 出席費與審查費等4,427千元。" 2012,3203952000,101719000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程技術業務,行政支出,2.24.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公共工程計畫審議經費6,655千元,較上 年度增列租用審議系統與災後復建系統共 構機房機櫃等經費1,969千元。 2.公共技術規範、認證經費11,481千元,較 上年度減列辦理永續公共工程推廣講習人 才培訓等經費5,454千元。 3.協助各機關推動愛台12建設中程計畫總經 費427,262千元,分年辦理,98至100年度 已編列265,382千元,本年度續編第4年經 費78,727千元,較上年度減列4,769千元 。 4.公共工程技術鑑定業務經費4,856千元, 與上年度同。" 2012,3203953000,19502000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程管理業務,行政支出,2.24.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公共工程計畫執行之協調及考核經費1,41 7千元,與上年度同。 2.公共工程品質管理計畫經費13,205千元, 較上年度減列基礎建設網路博物館等經費 3,500千元。 3.建立公共工程管理資訊體系經費4,880千 元,較上年度增列開發工程管理及品管相 關資訊系統等經費2,474千元。" 2012,3203959800,3500000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,第一預備金,行政支出,2.24.5,仍照上年度預算數編列。 2012,3703970100,253213000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,一般行政,民政支出,2.25.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費179,295千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額、退休離職儲金及伸算 增列調整待遇等經費3,199千元。 2.基本行政工作維持費73,918千元,較上年 度減列辦公文具用品及車輛養護費等1,43 5千元。" 2012,3703970200,175014000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,綜合規劃發展,民政支出,2.25.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合規劃原住民族政策與制度經費138,41 5千元,較上年度增列推動原住民族自治 業務等經費2,416千元。 2.推動原住民族政策發展及行政資訊化經費 18,218千元,較上年度增列蒐集災害防救 資訊等經費198千元。 3.推動原住民族國際交流經費18,381千元, 較上年度減列推動原住民族國際藝文交流 活動等經費1,054千元。" 2012,3703970500,1954639000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,經濟及公共建設業務,民政支出,2.25.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.規劃輔導原住民族經濟開發經費34,489千 元,較上年度增列辦理東埔活動中心及產 業中心等整修工程經費13,400千元。 2.規劃輔導原住民族經濟及產業發展經費55 1,540千元,較上年度增列122,200千元, 包括: (1)原住民族經濟及產業發展計畫總經費7 88,196千元,分年辦理,99及100年度 已編列476,875千元,本年度續編第3年 經費191,479千元,較上年度減列19,00 0千元。 (2)規劃推動原住民族經濟及產業發展經 費360,061千元,較上年度增列辦理東 部永續發展綱要計畫等經費141,200千 元。 3.原住民技藝研習中心營運管理經費13,308 千元,較上年度增列辦理技藝研習訓練等 經費1,600千元。 4.原住民族住宅改善及部落遷建計畫經費23 6,067千元,較上年度減列67,883千元, 包括: (1)原住民族住宅改善計畫總經費1,155,4 73千元,分年辦理,98至100年度已編 列825,423千元,本年度續編第4年經費 206,067千元,較上年度減列37,883千 元。 (2)原住民族部落遷建計畫經費30,000千 元,較上年度減列興建聚落遷建公共設 施等經費30,000千元。 5.聯絡道路及飲用水設施改善計畫經費683, 637千元,較上年度增列78,039千元,包 括: (1)原住民族集居部落主要聯外道路改善 計畫總經費1,909,461千元,分年辦理 ,96至100年度已編列1,409,461千元, 本年度續編第6年經費500,000千元,較 上年度增列納編振興經濟擴大公共建設 特別預算優先搶通原鄉動脈計畫經費20 0,239千元。 (2)原住民族地區部落水資源規劃及供水 計畫總經費1,105,300千元,分年辦理 ,99及100年度已編列604,800千元,本 年度續編第3年經費180,200千元,較上 年度減列122,200千元。 (3)原住民公共設施改善計畫經費3,437千 元,與上年度同。 6.原住民族部落永續發展造景計畫經費435, 598千元,較上年度減列原住民族部落景 觀綠美化等經費69,513千元。" 2012,3703970600,382625000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,土地規劃管理利用業務,民政支出,2.25.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.原住民保留地規劃開發經費188,917千元 ,較上年度減列80,290千元,包括: (1)邵族文化傳承及發展實施計畫總經費5 53,000千元,分年辦理,98至100年度 已編列356,100千元,本年度續編第4年 經費114,000千元,較上年度減列79,00 0千元。 (2)原住民保留地規劃開發經費74,917千 元,較上年度減列補助地方政府辦理原 住民族部落土地規劃管理等經費1,290 千元。 2.原住民保留地管理輔導經費36,268千元, 較上年度增列辦理原住民保留地設定登記 作業等經費2,430千元。 3.原住民保留地土地利用經費157,440千元 ,較上年度增列辦理原住民族地區溫泉資 源永續經營及輔導獎勵實施計畫等經費11 1,234千元。" 2012,3703970800,546000000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,補助原住民鄉鎮市,民政支出,2.25.5,"本年度預算數546,000千元,係補助原住民 族鄉、鎮、市基本財政收支差短及加強原住 民族地區基本建設等經費,與上年度同。" 2012,3703978100,369745000,原住民族綜合發展基金,行政院主管,原住民族委員會,非營業特種基金,民政支出,2.25.6.1, 2012,3703979800,10000000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,第一預備金,民政支出,2.25.7,仍照上年度預算數編列。 2012,5103970300,1263412000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,原住民教育推展,教育支出,2.25.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.原住民族教育協調與發展經費1,165,119 千元,係依原住民族教育法第9條規定編 列之辦理原住民族教育經費,較上年度增 列18,526千元,包括: (1)辦理原住民族語言振興計畫總經費719 ,000千元,分6年辦理,97至100年度已 編列500,733千元,本年度續編第5年經 費129,559千元,較上年度增列14,656 千元。 (2)都市原住民發展計畫總經費983,500千 元,分年辦理,98至100年度已編列492 ,030千元,本年度續編第4年經費105,2 53千元,較上年度減列1,037千元。 (3)辦理原住民族教育推展計畫經費930,3 07千元,較上年度增列辦理原住民族學 生課業輔導等經費4,907千元。 2.原住民族文化維護與發展經費98,293千元 ,較上年度減列5,581千元,包括: (1)辦理文化維護與發展計畫經費44,500 千元,較上年度增列推動平埔族群語言 及文化振興計畫等經費13,250千元。 (2)推動原住民族文化振興發展計畫(第二 期)總經費1,015,700千元,分6年辦理 ,97至100年度已編列251,240千元,本 年度續編第5年經費53,793千元,較上 年度減列18,831千元。" 2012,6203970400,1791748000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,社會服務推展,社會救助支出,2.25.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.加強原住民醫療衛生保健服務經費677,02 0千元,較上年度減列補助原住民參加全 民健康保險之保險費等58,271千元。 2.推動原住民社會福利服務經費1,094,071 千元,較上年度增列63,761千元,包括: (1)辦理原住民族社會安全發展計畫總經 費6,698,075千元,分年辦理,98至100 年度已編列4,936,174千元,本年度續 編第4年老年基本保證年金等經費1,073 ,771千元,較上年度增列67,461千元。 (2)強化原住民基本生活安全經費20,300 千元,較上年度減列辦理都市原住民法 制教育等經費3,700千元。 3.原住民就業服務經費20,657千元,較上年 度減列辦理促進原住民就業宣導等經費4, 803千元。" 2012,6203970900,386155000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,促進原住民就業,社會救助支出,2.25.10,"本年度預算數386,155千元,係辦理公益彩 券回饋金運用及輔導原住民族就業等經費, 較上年度減列如列數。" 2012,3703960100,63410000,無細項,行政院主管,文化園區管理局,一般行政,民政支出,2.26.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費29,537千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額、退休離職儲金及伸算增 列調整待遇等經費506千元。 2.基本行政工作維持費33,873千元,較上年 度減列辦理園區環境影響評估等經費5,97 8千元。" 2012,3703960200,70532000,無細項,行政院主管,文化園區管理局,藝術展示表演及教育推廣業務,民政支出,2.26.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.藝術展示表演業務經費59,487千元,較上 年度增列輔導原住民族地區文物展覽等經 費15,910千元。 2.教育推廣業務經費11,045千元,較上年度 減列舉辦原住民族青少年文化生活體驗營 活動等經費3,413千元。" 2012,3703969000,24625000,營建工程,行政院主管,文化園區管理局,一般建築及設備,民政支出,2.26.3.1, 2012,3703969800,500000,無細項,行政院主管,文化園區管理局,第一預備金,民政支出,2.26.4,仍照上年度預算數編列。 2012,5303980100,185000000,無細項,行政院主管,體育委員會,一般行政,文化支出,2.27.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費141,030千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費43,970千元,較上年 度增列新店檔案庫房裝修等經費238千元 。" 2012,5303981000,35274000,無細項,行政院主管,體育委員會,體育行政業務,文化支出,2.27.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.體育行政及督導經費11,637千元,較上年 度減列體育運動政策、法規、制度綜合研 究等經費1,565千元。 2.擴增體育運動資源經費8,070千元,較上 年度減列體育文物展覽等經費7,306千元 。 3.加強國民體育宣導經費10,067千元,較上 年度減列國內外體育賽事或活動之轉播等 經費5,233千元。 4.加強體育人才培育經費5,500千元,較上 年度減列國內旅費50千元。" 2012,5303982000,233122000,推展全民運動,行政院主管,體育委員會,國家體育建設,文化支出,2.27.3.1, 2012,5303983000,0,無細項,行政院主管,體育委員會,國家體育場管理處,文化支出,2.27.4,"上年度國家體育場管理處預算,配合國家體 育場移撥高雄市政府,所列61,284千元如數 減列。" 2012,5303989800,3200000,無細項,行政院主管,體育委員會,第一預備金,文化支出,2.27.5,仍照上年度預算數編列。 2012,3703990100,162209000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,一般行政,民政支出,2.28.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費95,953千元,較上年度伸算增 列調整待遇等經費2,199千元。 2.基本行政工作維持費66,256千元,較上年 度減列購置文具紙張及印刷資料等經費2, 664千元。" 2012,3703991000,118927000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,綜合規劃發展,民政支出,2.28.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合規劃客家政策及法規經費36,691千元 ,較上年度減列3,616千元,包括: (1)辦理輔助客家事務及資料蒐集等經費1 3,558千元,較上年度減列辦理客家基 礎資料調查研究等經費2,398千元。 (2)客家文化振興第2期計畫─知識體系發 展計畫,總經費146,984千元,分6年辦 理,97至100年度已編列88,542千元, 本年度續編第5年經費23,133千元,較 上年度減列1,218千元。 2.發展研究暨管制考核計畫22,186千元,較 上年度增列236千元,包括: (1)辦理客家基礎資料之調查研究6,000千 元,與上年度同。 (2)辦理「臺灣客家知識體系深耕計畫」 總經費49,681千元,分3年辦理,100年 度已編列13,850千元,本年度續編第2 年經費13,981千元,較上年度增列131 千元。 (3)數位臺灣客家庄─臺灣客家圖書數位 典藏計畫,總經費11,205千元,分5年 辦理,97至100年度已編列9,000千元, 本年度續編最後1年經費2,205千元,較 上年度增列105千元。 3.海外合作交流第2期計畫,總經費327,037 千元,分6年辦理,97至100年度已編列17 3,548千元,本年度續編第5年經費60,050 千元,較上年度減列3,161千元。" 2012,3703999800,2000000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,第一預備金,民政支出,2.28.3,仍照上年度預算數編列。 2012,5303992000,147668000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,客家文化產業發展,文化支出,2.28.4,"客家特色產業發展第2期計畫,總經費923,8 25千元,分6年辦理,97至100年度已編列54 7,012千元,本年度續編第5年經費147,668 千元,較上年度減列7,772千元。" 2012,5303993000,1554259000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,文化教育推展,文化支出,2.28.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.客家文化振興第2期計畫─文藝發展計畫 總經費1,449,500千元,分6年辦理,97至 100年度已編列834,686千元,本年度續編 第5年經費234,215千元,較上年度減列12 ,327千元。 2.推展客家語言教育業務經費185,736千元 ,較上年度減列9,090千元,包括: (1)客家語言發展第2期計畫,總經費1,04 1,391千元,分6年辦理,97至100年度 已編列588,974千元,本年度續編第5年 經費176,462千元,較上年度減列9,287 千元。 (2)全球華人之客家語言文化數位計畫, 總經費56,591千元,分5年辦理,97至1 00年度已編列47,317千元,本年度續編 最後1年經費9,274千元,較上年度增列 197千元。 3.辦理協助營造客家文化生活環境計畫經費 1,097,454千元,較上年度增列710,135千 元,包括: (1)辦理客家文化生活環境營造計畫,總 經費3,674,300千元,分6年辦理,97至 100年度已編列1,448,490千元,本年度 續編第5年經費1,094,400千元,較上年 度增列710,439千元。 (2)辦理客家文化生活環境營造計畫輔導 及審查等經費3,054千元,較上年度減 列304千元。 4.客家文化資產之規劃與協調經費36,854千 元,較上年度減列1,740千元,包括: (1)辦理客家文化資產保存及運用等經費1 2,076千元,較上年度減列保存臺灣客 家重要史料與文獻及獎勵補助客家優良 出版品等經費1,372千元。 (2)客家文化振興第2期計畫─客庄文化資 源普查計畫,總經費112,917千元,分6 年辦理,97至100年度已編列68,843千 元,本年度續編第5年經費17,657千元 ,較上年度減列707千元。 (3)數位臺灣客家庄─臺灣客庄文化數位 化典藏計畫,總經費15,000千元,分5 年辦理,97至100年度已編列12,000千 元,本年度續編最後1年經費3,000千元 ,與上年度同。 (4)數位臺灣客家庄─行銷推廣典藏計畫 ,總經費23,695千元,分5年辦理,97 至100年度已編列19,574千元,本年度 續編最後1年經費4,121千元,較上年度 增列339千元。" 2012,5303994000,651905000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,傳播行銷推展,文化支出,2.28.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.客家傳播發展第2期計畫,總經費4,214,5 07千元,分6年辦理,97至100年度已編列 2,562,355千元,本年度續編第5年經費64 9,805千元,較上年度減列34,200千元。 2.數位臺灣客家庄─臺灣客家影音數位典藏 計畫,總經費10,500千元,分5年辦理,9 7至100年度已編列8,400千元,本年度續 編最後1年經費2,100千元,與上年度同。" 2012,5303995000,658356000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,客家文化發展中心規劃與營運,文化支出,2.28.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費32,407千元,較上年度伸算增 列調整待遇等經費773千元。 2.基本行政工作維持費8,450千元,較上年 度減列購置辦公室設備等經費445千元。 3.苗栗園區營運及設施管理計畫經費225,45 3千元,較上年度減列755,524千元,包括 : (1)辦理臺灣客家文物數位典藏計畫及系 統建置等經費3,305千元,較上年度增 列200千元。 (2)苗栗園區營運管理計畫經費45,648千 元,較上年度增列客家文化資產研究及 典藏計畫等經費17,776千元。 (3)新增辦理苗栗園區設施管理計畫經費1 76,500千元。 (4)上年度辦理臺灣客家文化中心-苗栗 園區第一期計畫預算業已編竣,所列95 0,000千元如數減列。 4.六堆園區營運及設施管理計畫經費269,14 7千元,較上年度減列5,703千元,包括: (1)六堆園區營運管理計畫經費45,647千 元,較上年度減列客家文化資產研究及 典藏計畫等經費22,803千元。 (2)新增辦理六堆園區設施管理計畫經費2 23,500千元。 (3)上年度辦理臺灣客家文化中心-六堆 園區第一期計畫預算業已編竣,所列20 6,400千元如數減列。 5.新增辦理臺灣客家文化中心─南北園區第 二期開發計畫經費122,899千元。" 2012,3304010100,1794022000,無細項,立法院主管,立法院,一般行政,立法支出,3.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,221,443千元,較上年度伸 算增列調整待遇經費等37,744千元。 2.基本行政工作維持費280,892千元,較上 年度減列院區電信資訊網路、電視轉播及 水電管線線槽等經費2,919千元。 3.進修訓練經費6,693千元,較上年度減列 員工各項訓練、進修及研習等經費352千 元。 4.公共關係等秘書業務經費51,621千元,較 上年度減列國會文化走廊與珍貴史料展覽 品維護裱褙及檔案掃描消毒等經費1,000 千元。 5.資訊管理業務經費233,373千元,較上年 度增列第8屆立法委員國會辦公室暨服務 處資訊設備租賃等經費8,247千元。" 2012,3304010200,292725000,委員歲費及公費,立法院主管,立法院,委員問政業務,立法支出,3.1.2.1, 2012,3304010300,9638000,無細項,立法院主管,立法院,議事業務,立法支出,3.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.院會議事經費3,900千元,較上年度減列 一般事務費等205千元。 2.委員會議事經費5,738千元,較上年度減 列國內旅費等302千元。" 2012,3304010400,5780000,無細項,立法院主管,立法院,立法諮詢業務,立法支出,3.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.法制諮詢業務經費4,130千元,與上年度 同。 2.預算諮詢業務經費1,650千元,與上年度 同。" 2012,3304010500,43779000,無細項,立法院主管,立法院,國會圖書業務,立法支出,3.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.圖書管理經費37,918千元,較上年度減列 一般事務費及購置外文期刊等經費819千 元。 2.議政博物管理經費5,861千元,較上年度 減列一般事務費等309千元。" 2012,3304010600,24178000,無細項,立法院主管,立法院,公報業務,立法支出,3.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公報行政經費9,351千元,較上年度增列 各項錄音錄影設備養護費等550千元。 2.文書印刷經費14,827千元,較上年度減列 印刷耗材等經費1,823千元。" 2012,3304010700,13560000,無細項,立法院主管,立法院,黨團補助,立法支出,3.1.7,"本年度預算數13,560千元,係按各黨團委員 席次補助各黨團運作所需經費,較上年度增 列補足委員1人之相關經費120千元。" 2012,3304019000,42500000,營建工程,立法院主管,立法院,一般建築及設備,立法支出,3.1.8.1, 2012,3304019800,3000000,無細項,立法院主管,立法院,第一預備金,立法支出,3.1.9,仍照上年度預算數編列。 2012,3405010100,949560000,無細項,司法院主管,司法院,一般行政,司法支出,4.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費526,054千元,較上年度增列 聘用人員2人之人事費、員工薪俸晉級差 額、退休離職儲金及伸算增列調整待遇等 經費18,773千元。 2.基本行政工作維持費38,412千元,較上年 度增列辦公廳室租金等11,408千元。 3.辦理司法行政業務經費150,701千元,較 上年度增列整修職務法庭等經費9,724千 元。 4.辦理電腦資訊作業經費234,393千元,較 上年度減列各級法院審判資料建檔計畫等 經費6,317千元。" 2012,3405011000,6300000,無細項,司法院主管,司法院,大法官議事業務,司法支出,4.1.2,"本年度預算數6,300千元,係憲法及其他法 令解釋業務經費,較上年度減列掃描建檔大 法官解釋原卷等經費657千元。" 2012,3405011300,4257000,無細項,司法院主管,司法院,民事審判行政,司法支出,4.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事行政及法案研修經費3,606千元 ,較上年度減列研修涉外民事法律適用法 等經費182千元。 2.捐助民間機構及團體經費651千元,與上 年度同。" 2012,3405011400,18630000,無細項,司法院主管,司法院,刑事審判行政,司法支出,4.1.4,"本年度預算數18,630千元,係辦理刑事行政 及法案研修經費,較上年度增列推動人民觀 審制度等經費13,532千元。" 2012,3405011500,6224000,無細項,司法院主管,司法院,行政訴訟及懲戒行政,司法支出,4.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理行政訴訟及懲戒行政業務經費6,079 千元,較上年度增列推動職務法庭相關作 業等經費1,649千元。 2.捐助民間機構及團體經費145千元,與上 年度同。" 2012,3405011600,5604000,無細項,司法院主管,司法院,少年及家事審判行政,司法支出,4.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年及家事行政與法案研修經費4,30 4千元,較上年度增列推動成立少年及家 事法院計畫等經費800千元。 2.捐助民間機構及團體經費1,300千元,較 上年度減列捐助協助法院辦理安置輔導業 務機構經費600千元。" 2012,3405011700,16767000,無細項,司法院主管,司法院,司法業務規劃研考,司法支出,4.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理研究改進司法制度業務經費14,391千 元,較上年度增列辦理法官倫理規範諮詢 業務等經費1,941千元。 2.捐助民間機構及團體經費2,376千元,與 上年度同。" 2012,3405019000,712000,交通及運輸設備,司法院主管,司法院,一般建築及設備,司法支出,4.1.8.1, 2012,3405019800,1017000,無細項,司法院主管,司法院,第一預備金,司法支出,4.1.9,仍照上年度預算數編列。 2012,6305011900,925694000,無細項,司法院主管,司法院,對財團法人法律扶助基金會捐助,福利服務支出,4.1.10,"本年度預算數925,694千元,係捐助法律扶 助基金會經費,較上年度增列19,295千元。" 2012,7605011900,194807000,無細項,司法院主管,司法院,司法官退休退養給付,退休撫卹給付支出,4.1.11,"本年度預算數194,807千元,係司法官退休 退養給付經費,較上年度增列30,130千元。" 2012,3405050100,580838000,無細項,司法院主管,最高法院,一般行政,司法支出,4.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費539,854千元,較上年度增列 職員10人之人事費、員工薪俸晉級差額、 退休離職儲金及伸算增列調整待遇等經費 27,886千元。 2.基本行政工作維持費17,555千元,較上年 度增列租賃公務車輛等經費601千元。 3.辦理司法行政業務經費23,429千元,較上 年度增列辦理遷臺舊檔數位典藏計畫等經 費2,061千元。" 2012,3405051000,7336000,無細項,司法院主管,最高法院,審判業務,司法支出,4.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費2,443千元,與上 年度同。 2.辦理刑事案件業務經費4,500千元,較上 年度增列購置審判設備等經費25千元。 3.辦理律師懲戒、民間公證人懲戒覆審業務 經費393千元,與上年度同。" 2012,3405059000,1380000,其他設備,司法院主管,最高法院,一般建築及設備,司法支出,4.2.3.1, 2012,3405059800,770000,無細項,司法院主管,最高法院,第一預備金,司法支出,4.2.4,仍照上年度預算數編列。 2012,3405100100,172215000,無細項,司法院主管,最高行政法院,一般行政,司法支出,4.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費159,892千元,較上年度增列 職員3人之人事費、員工薪俸晉級差額、 退休離職儲金及伸算增列調整待遇等經費 12,064千元。 2.基本行政工作維持費6,047千元,較上年 度增列租賃公務車輛等經費330千元。 3.辦理司法行政業務經費6,276千元,較上 年度減列整修辦公廳室等經費658千元。" 2012,3405101000,3686000,無細項,司法院主管,最高行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.3.2,"本年度預算數3,686千元,係辦理行政訴訟 業務經費,較上年度減列辦理公務送達郵資 等經費287千元。" 2012,3405109000,1007000,其他設備,司法院主管,最高行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.3.3.1, 2012,3405109800,238000,無細項,司法院主管,最高行政法院,第一預備金,司法支出,4.3.4,仍照上年度預算數編列。 2012,3405110100,273281000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,一般行政,司法支出,4.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費216,137千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額、退休離職儲金及伸算 增列調整待遇等經費14,069千元。 2.基本行政工作維持費51,534千元,較上年 度增列辦公器具養護費等138千元。 3.辦理司法行政業務經費5,610千元,較上 年度增列辦理與民有約活動等經費88千元 。" 2012,3405111000,6719000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.4.2,"本年度預算數6,719千元,係辦理行政訴訟 業務經費,較上年度減列印製資料書表等經 費201千元。" 2012,3405118500,484901000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.4.3,"臺北高等行政法院興建辦公廳室計畫總經費 1,512,596千元,分年辦理,94至100年度已 編列585,663千元,本年度續編第6年經費48 4,901千元,較上年度增列261,932千元。" 2012,3405119000,332000,其他設備,司法院主管,臺北高等行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.4.4.1, 2012,3405119800,865000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.4.5,仍照上年度預算數編列。 2012,3405120100,134023000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,一般行政,司法支出,4.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費120,057千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額、退休離職儲金及伸算 增列調整待遇等經費4,502千元。 2.基本行政工作維持費6,899千元,較上年 度增列辦公房舍維護費等95千元。 3.辦理司法行政業務經費7,067千元,較上 年度增列整修辦公廳室等經費305千元。" 2012,3405121000,2634000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.5.2,"本年度預算數2,634千元,係辦理行政訴訟 業務經費,較上年度減列辦理行政訴訟案件 鑑定等經費510千元。" 2012,3405129000,591000,其他設備,司法院主管,臺中高等行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.5.3.1, 2012,3405129800,357000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.5.4,仍照上年度預算數編列。 2012,3405130100,174066000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,一般行政,司法支出,4.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費150,261千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額、退休離職儲金及伸算 增列調整待遇等經費10,448千元。 2.基本行政工作維持費9,926千元,較上年 度增列辦理辦公房舍維護費等138千元。 3.辦理司法行政業務經費13,879千元,較上 年度減列整修辦公廳室等經費467千元。" 2012,3405131000,4923000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.6.2,"本年度預算數4,923千元,係辦理行政訴訟 業務經費,與上年度同。" 2012,3405139000,1544000,其他設備,司法院主管,高雄高等行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.6.3.1, 2012,3405139800,374000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.6.4,仍照上年度預算數編列。 2012,3405200100,95413000,無細項,司法院主管,公務員懲戒委員會,一般行政,司法支出,4.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費89,992千元,較上年度核實減 列人事費1,262千元。 2.基本行政工作維持費3,238千元,較上年 度增列辦理辦公房舍維護費等63千元。 3.辦理司法行政業務經費2,183千元,較上 年度減列購買文具用品等經費171千元。" 2012,3405201000,2226000,無細項,司法院主管,公務員懲戒委員會,懲戒案件處理,司法支出,4.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理懲戒案件審議業務經費1,971千元, 較上年度增列印製資料書表等經費839千 元。 2.辦理懲戒案件調查業務經費255千元,與 上年度同。" 2012,3405209000,672000,其他設備,司法院主管,公務員懲戒委員會,一般建築及設備,司法支出,4.7.3.1, 2012,3405209800,231000,無細項,司法院主管,公務員懲戒委員會,第一預備金,司法支出,4.7.4,仍照上年度預算數編列。 2012,3405250100,76806000,無細項,司法院主管,司法人員研習所,一般行政,司法支出,4.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費57,411千元,較上年度增列律 師轉任法官職前訓練津貼及伸算增列調整 待遇等經費7,161千元。 2.基本行政工作維持費16,119千元,較上年 度減列辦公廳室清潔維護等經費154千元 。 3.辦理司法行政業務經費3,276千元,較上 年度增列購置影印機耗材用品等經費449 千元。" 2012,3405251000,44968000,無細項,司法院主管,司法人員研習所,研習業務,司法支出,4.8.2,"本年度預算數44,968千元,係辦理研習業務 經費,較上年度減列教育訓練學員住宿及膳 食等經費1,618千元。" 2012,3405258500,592657000,無細項,司法院主管,司法人員研習所,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.8.3,"司法院司法人員研習所興建辦公廳舍計畫總 經費1,863,011千元,分年辦理,92至100年 度已編列715,944千元,本年度續編第7年經 費592,657千元,較上年度增列321,713千元 。" 2012,3405259000,650000,交通及運輸設備,司法院主管,司法人員研習所,一般建築及設備,司法支出,4.8.4.1, 2012,3405259800,300000,無細項,司法院主管,司法人員研習所,第一預備金,司法支出,4.8.5,仍照上年度預算數編列。 2012,3405260100,190314000,無細項,司法院主管,智慧財產法院,一般行政,司法支出,4.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費141,730千元,較上年度增列 職員5人之人事費、員工薪俸晉級差額、 退休離職儲金及伸算增列調整待遇等經費 13,976千元。 2.基本行政工作維持費37,171千元,較上年 度增列辦理辦公房舍維護費等109千元。 3.辦理司法行政業務經費11,413千元,較上 年度增列整修職務宿舍等經費681千元。" 2012,3405261000,9250000,無細項,司法院主管,智慧財產法院,審判業務,司法支出,4.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費3,117千元,較上 年度減列調解委員報酬等經費209千元。 2.辦理刑事案件業務經費2,583千元,較上 年度增列購置審判設備等經費12千元。 3.辦理行政訴訟業務經費3,550千元,與上 年度同。" 2012,3405269000,664000,其他設備,司法院主管,智慧財產法院,一般建築及設備,司法支出,4.9.3.1, 2012,3405269800,200000,無細項,司法院主管,智慧財產法院,第一預備金,司法支出,4.9.4,仍照上年度預算數編列。 2012,3405300100,1529083000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,一般行政,司法支出,4.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,354,577千元,較上年度增 列職員1人之人事費、員工薪俸晉級差額 、退休離職儲金及伸算增列調整待遇等經 費57,498千元。 2.基本行政工作維持費37,127千元,較上年 度增列辦理辦公房舍維護費等251千元。 3.辦理司法行政業務經費137,379千元,較 上年度增列整修辦公廳室等經費10,952千 元。" 2012,3405301000,49057000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,審判業務,司法支出,4.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費13,615千元,與上 年度同。 2.辦理刑事案件業務經費34,406千元,較上 年度減列國內旅費等1,126千元。 3.辦理律師懲戒、民間公證人懲戒業務經費 1,036千元,與上年度同。" 2012,3405301500,75427000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,刑事補償,司法支出,4.10.3,"本年度預算數75,427千元,係辦理刑事補償 經費,較上年度增列50,427千元。" 2012,3405309000,3390000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院,一般建築及設備,司法支出,4.10.4.1, 2012,3405309800,1511000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,第一預備金,司法支出,4.10.5,仍照上年度預算數編列。 2012,3405310100,611071000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,一般行政,司法支出,4.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費585,051千元,較上年度增列 職員4人之人事費、員工薪俸晉級差額、 退休離職儲金及伸算增列調整待遇等經費 48,391千元。 2.基本行政工作維持費11,866千元,較上年 度增列辦公廳室清潔維護等經費710千元 。 3.辦理司法行政業務經費14,154千元,較上 年度增列整修職務宿舍等經費491千元。" 2012,3405311000,21192000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,審判業務,司法支出,4.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費5,278千元,與上 年度同。 2.辦理刑事案件業務經費15,914千元,較上 年度增列購置審判設備等經費153千元。" 2012,3405319000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,一般建築及設備,司法支出,4.11.3.1, 2012,3405319800,423000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,第一預備金,司法支出,4.11.4,仍照上年度預算數編列。 2012,3405320100,393143000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,一般行政,司法支出,4.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費373,222千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額、退休離職儲金及伸算 增列調整待遇等經費18,201千元。 2.基本行政工作維持費9,325千元,較上年 度增列退休退職人員三節慰問金等264千 元。 3.辦理司法行政業務經費10,596千元,較上 年度減列整修辦公廳室等經費1,042千元 。" 2012,3405321000,13114000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,審判業務,司法支出,4.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費3,313千元,較上 年度減列調解委員報酬等經費2千元。 2.辦理刑事案件業務經費9,801千元,較上 年度增列購置審判設備等經費42千元。" 2012,3405329000,731000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,一般建築及設備,司法支出,4.12.3.1, 2012,3405329800,466000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,第一預備金,司法支出,4.12.4,仍照上年度預算數編列。 2012,3405330100,444357000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,一般行政,司法支出,4.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費418,064千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額、退休離職儲金及伸算 增列調整待遇等經費15,641千元。 2.基本行政工作維持費13,761千元,較上年 度增列辦公器具養護費等101千元。 3.辦理司法行政業務經費12,532千元,較上 年度增列國內旅費等766千元。" 2012,3405331000,17005000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,審判業務,司法支出,4.13.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費3,724千元,較上 年度增列公務通訊費等51千元。 2.辦理刑事案件業務經費13,281千元,較上 年度減列國內旅費等499千元。" 2012,3405339000,91000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,一般建築及設備,司法支出,4.13.3.1, 2012,3405339800,385000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,第一預備金,司法支出,4.13.4,仍照上年度預算數編列。 2012,3405340100,144607000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,一般行政,司法支出,4.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費134,378千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額、退休離職儲金及伸算 增列調整待遇等經費14,998千元。 2.基本行政工作維持費4,779千元,較上年 度增列辦理辦公房舍維護費等139千元。 3.辦理司法行政業務經費5,450千元,較上 年度增列整修辦公廳室等經費74千元。" 2012,3405341000,7215000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,審判業務,司法支出,4.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費2,169千元,與上 年度同。 2.辦理刑事案件業務經費5,046千元,與上 年度同。" 2012,3405349000,1216000,其他設備,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,一般建築及設備,司法支出,4.14.3.1, 2012,3405349800,127000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,第一預備金,司法支出,4.14.4,仍照上年度預算數編列。 2012,3405410100,1429180000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,一般行政,司法支出,4.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,330,078千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額、退休離職儲金及伸 算增列調整待遇等經費49,397千元。 2.基本行政工作維持費46,868千元,較上年 度增列辦理辦公房舍維護費等78千元。 3.辦理司法行政業務經費52,234千元,較上 年度增列整修辦公廳室等經費251千元。" 2012,3405411000,127070000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,審判業務,司法支出,4.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費57,473千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費3,143 千元。 2.辦理刑事案件業務經費23,917千元,較上 年度減列國內旅費等2,008千元。 3.辦理民事執行業務經費45,680千元,較上 年度減列國內旅費等5,918千元。" 2012,3405411200,8108000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,少年事件處理,司法支出,4.15.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費724千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費7,384 千元,與上年度同。" 2012,3405411400,2854000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.15.4,"本年度預算數2,854千元,係辦理公證及提 存業務經費,與上年度同。" 2012,3405419000,4622000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺北地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.15.5.1, 2012,3405419800,1223000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,第一預備金,司法支出,4.15.6,仍照上年度預算數編列。 2012,3405420100,604845000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,一般行政,司法支出,4.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費563,060千元,較上年度增列 職員7人之人事費、員工薪俸晉級差額、 退休離職儲金及伸算增列調整待遇等經費 29,191千元。 2.基本行政工作維持費21,353千元,較上年 度增列辦理辦公房舍維護費等191千元。 3.辦理司法行政業務經費20,432千元,較上 年度減列整修辦公廳室等經費1,425千元 。" 2012,3405421000,75445000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,審判業務,司法支出,4.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費35,409千元,較上 年度減列國內旅費等643千元。 2.辦理刑事案件業務經費17,725千元,較上 年度增列辦理刑事案件鑑定等經費406千 元。 3.辦理民事執行業務經費22,311千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費1,033 千元。" 2012,3405421200,7859000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,少年事件處理,司法支出,4.16.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費439千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費7,420 千元,較上年度增列辦理少年安置、處分 或治療等經費2,136千元。" 2012,3405421400,882000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.16.4,"本年度預算數882千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2012,3405429000,2950000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣士林地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.16.5.1, 2012,3405429800,390000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,第一預備金,司法支出,4.16.6,仍照上年度預算數編列。 2012,3405430100,1059499000,無細項,司法院主管,臺灣板橋地方法院,一般行政,司法支出,4.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ 1.人員維持費983,790千元,較上年度增列 職員11人之人事費、員工薪俸晉級差額、 退休離職儲金及伸算增列調整待遇等經費 42,911千元。 2.基本行政工作維持費36,733千元,較上年 度增列辦理辦公房舍維護費等262千元。 3.辦理司法行政業務經費38,976千元,較上 年度減列整修辦公廳室等經費1,964千元 。" 2012,3405431000,115673000,無細項,司法院主管,臺灣板橋地方法院,審判業務,司法支出,4.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費56,342千元,較上 年度減列法院裁定移付鄉鎮市公所調解事 件等經費22千元。 2.辦理刑事案件業務經費30,140千元,較上 年度增列購置審判設備等經費13千元。 3.辦理民事執行業務經費29,191千元,較上 年度減列辦理民事執行業務委外拍賣等經 費4,826千元。" 2012,3405431200,8325000,無細項,司法院主管,臺灣板橋地方法院,少年事件處理,司法支出,4.17.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費1,651千元, 與上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費6,674 千元,與上年度同。" 2012,3405431400,819000,無細項,司法院主管,臺灣板橋地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.17.4,"本年度預算數819千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2012,3405439000,3855000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣板橋地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.17.5.1, 2012,3405439800,561000,無細項,司法院主管,臺灣板橋地方法院,第一預備金,司法支出,4.17.6,仍照上年度預算數編列。 2012,3405470100,781760000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,一般行政,司法支出,4.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費725,521千元,較上年度增列 職員11人之人事費、員工薪俸晉級差額、 退休離職儲金及伸算增列調整待遇等經費 43,569千元。 2.基本行政工作維持費26,417千元,較上年 度增列辦公廳室清潔維護等經費968千元 。 3.辦理司法行政業務經費29,822千元,較上 年度減列整修辦公廳室等經費2,871千元 。" 2012,3405471000,95716000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,審判業務,司法支出,4.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費34,588千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費6,064 千元。 2.辦理刑事案件業務經費29,356千元,較上 年度增列購置審判設備等經費442千元。 3.辦理民事執行業務經費31,772千元,較上 年度減列辦理民事執行業務委外拍賣等經 費10,062千元。" 2012,3405471200,13212000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,少年事件處理,司法支出,4.18.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費792千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費12,420 千元,較上年度增列辦理少年安置、處分 或治療等經費3,181千元。" 2012,3405471400,1434000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.18.4,"本年度預算數1,434千元,係辦理公證及提 存業務經費,與上年度同。" 2012,3405478500,17242000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.18.5,"臺灣桃園地方法院擴遷建辦公廳舍及檔證大 樓新興房屋建築計畫總經費3,416,731千元 ,分年辦理,97至100年度已編列4,000千元 ,本年度續編第2年經費17,242千元,較上 年度增列17,242千元。" 2012,3405479000,1959000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣桃園地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.18.6.1, 2012,3405479800,340000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,第一預備金,司法支出,4.18.7,仍照上年度預算數編列。 2012,3405480100,401778000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,一般行政,司法支出,4.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費376,705千元,較上年度增列 職員3人之人事費、員工薪俸晉級差額、 退休離職儲金及伸算增列調整待遇等經費 17,775千元。 2.基本行政工作維持費11,274千元,較上年 度增列辦理辦公房舍維護費等162千元。 3.辦理司法行政業務經費13,799千元,較上 年度減列整修辦公廳室等經費522千元。" 2012,3405481000,38841000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,審判業務,司法支出,4.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費15,464千元,較上 年度減列調解委員報酬等經費1,120千元 。 2.辦理刑事案件業務經費13,139千元,較上 年度減列辦理刑事案件鑑定等經費424千 元。 3.辦理民事執行業務經費10,238千元,與上 年度同。" 2012,3405481200,4374000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,少年事件處理,司法支出,4.19.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費288千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費4,086 千元,較上年度減列辦理少年安置、處分 或治療等經費450千元。" 2012,3405481400,441000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.19.4,"本年度預算數441千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2012,3405488500,89813000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.19.5,"臺灣新竹地方法院遷建辦公大樓新興房屋建 築計畫總經費1,828,149千元,分5年辦理, 99至100年度已編列59,800千元,本年度續 編第3年經費89,813千元,較上年度增列35, 761千元。" 2012,3405489000,2796000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣新竹地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.19.6.1, 2012,3405489800,335000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,第一預備金,司法支出,4.19.7,仍照上年度預算數編列。 2012,3405490100,270954000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,一般行政,司法支出,4.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費249,200千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額、退休離職儲金及伸算 增列調整待遇等經費12,103千元。 2.基本行政工作維持費10,766千元,較上年 度增列辦理辦公房舍維護費等280千元。 3.辦理司法行政業務經費10,988千元,較上 年度增列整修空調系統主機設施等經費1, 972千元。" 2012,3405491000,25462000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,審判業務,司法支出,4.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費10,990千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費1,205 千元。 2.辦理刑事案件業務經費7,164千元,與上 年度同。 3.辦理民事執行業務經費7,308千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費1,215 千元。" 2012,3405491200,4193000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,少年事件處理,司法支出,4.20.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費171千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費4,022 千元,較上年度增列辦理少年安置、處分 或治療等經費907千元。" 2012,3405491400,300000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.20.4,"本年度預算數300千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2012,3405499000,590000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.20.5.1, 2012,3405499800,527000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,第一預備金,司法支出,4.20.6,仍照上年度預算數編列。 2012,3405500100,1148656000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,一般行政,司法支出,4.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,078,085千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額、退休離職儲金及伸 算增列調整待遇等經費51,055千元。 2.基本行政工作維持費31,534千元,較上年 度增列辦公器具養護費等207千元。 3.辦理司法行政業務經費39,037千元,較上 年度增列整修辦公廳室等經費5千元。" 2012,3405501000,115327000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,審判業務,司法支出,4.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費49,973千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費498千 元。 2.辦理刑事案件業務經費21,100千元,較上 年度增列購置審判設備等經費248千元。 3.辦理民事執行業務經費44,254千元,較上 年度減列辦理民事執行業務委外拍賣等經 費3,016千元。" 2012,3405501200,9034000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,少年事件處理,司法支出,4.21.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費562千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費8,472 千元,與上年度同。" 2012,3405501400,1544000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.21.4,"本年度預算數1,544千元,係辦理公證及提 存業務經費,與上年度同。" 2012,3405509000,2438000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺中地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.21.5.1, 2012,3405509800,708000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,第一預備金,司法支出,4.21.6,仍照上年度預算數編列。 2012,3405510100,262428000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,一般行政,司法支出,4.22.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費241,070千元,較上年度增列 職員5人之人事費、員工薪俸晉級差額、 退休離職儲金及伸算增列調整待遇等經費 14,967千元。 2.基本行政工作維持費7,338千元,較上年 度增列辦理辦公房舍維護費等10千元。 3.辦理司法行政業務經費14,020千元,較上 年度增列整修辦公廳室等經費2,941千元 。" 2012,3405511000,25075000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,審判業務,司法支出,4.22.2, 2012,3405511200,5059000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,少年事件處理,司法支出,4.22.3, 2012,3405511400,507000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.22.4,"本年度預算數507千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2012,3405519000,4440000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣南投地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.22.5.1, 2012,3405519800,513000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,第一預備金,司法支出,4.22.6,仍照上年度預算數編列。 2012,3405520100,499284000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,一般行政,司法支出,4.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費472,882千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額、退休離職儲金及伸算 增列調整待遇等經費29,636千元。 2.基本行政工作維持費10,671千元,較上年 度增列辦公器具養護費等93千元。 3.辦理司法行政業務經費15,731千元,較上 年度減列整修辦公廳室等經費732千元。" 2012,3405521000,48250000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,審判業務,司法支出,4.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費19,409千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費803千 元。 2.辦理刑事案件業務經費10,817千元,與上 年度同。 3.辦理民事執行業務經費18,024千元,較上 年度減列辦理民事執行業務委外拍賣等經 費3,011千元。" 2012,3405521200,4687000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,少年事件處理,司法支出,4.23.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費103千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費4,584 千元,與上年度同。" 2012,3405521400,453000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.23.4,"本年度預算數453千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2012,3405528500,132540000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.23.5,"臺灣彰化地方法院遷建辦公廳室及新建檔證 大樓工程計畫總經費2,200,911千元,分5年 辦理,99至100年度已編列28,895千元,本 年度續編第3年經費132,540千元,較上年度 增列109,368千元。" 2012,3405529000,1833000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣彰化地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.23.6.1, 2012,3405529800,283000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,第一預備金,司法支出,4.23.7,仍照上年度預算數編列。 2012,3405530100,337531000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,一般行政,司法支出,4.24.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費314,960千元,較上年度增列 職員4人之人事費、員工薪俸晉級差額、 退休離職儲金及伸算增列調整待遇等經費 14,224千元。 2.基本行政工作維持費11,238千元,較上年 度增列辦理辦公房舍維護費等95千元。 3.辦理司法行政業務經費11,333千元,較上 年度減列整修辦公廳室等經費563千元。" 2012,3405531000,35042000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,審判業務,司法支出,4.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費12,081千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費41千元 。 2.辦理刑事案件業務經費8,572千元,較上 年度增列購置審判設備等經費6千元。 3.辦理民事執行業務經費14,389千元,與上 年度同。" 2012,3405531200,5502000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,少年事件處理,司法支出,4.24.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費38千元,與上 年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費5,464 千元,與上年度同。" 2012,3405531400,267000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.24.4,"本年度預算數267千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2012,3405539000,1245000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣雲林地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.24.5.1, 2012,3405539800,263000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,第一預備金,司法支出,4.24.6,仍照上年度預算數編列。 2012,3405540100,396212000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,一般行政,司法支出,4.25.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費363,771千元,較上年度增列 職員4人之人事費、員工薪俸晉級差額、 退休離職儲金及伸算增列調整待遇等經費 23,133千元。 2.基本行政工作維持費16,779千元,較上年 度增列辦理辦公房舍維護費等316千元。 3.辦理司法行政業務經費15,662千元,較上 年度減列僱用工讀生協助辦理法院業務等 經費23千元。" 2012,3405541000,39996000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,審判業務,司法支出,4.25.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費14,911千元,較上 年度增列調解委員旅費等250千元。 2.辦理刑事案件業務經費10,828千元,較上 年度增列購置審判設備等經費6千元。 3.辦理民事執行業務經費14,257千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費250千 元。" 2012,3405541200,4307000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,少年事件處理,司法支出,4.25.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費432千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費3,875 千元,較上年度減列辦理少年安置、處分 或治療等經費318千元。" 2012,3405541400,603000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.25.4,"本年度預算數603千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2012,3405548500,0,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.25.5,"上年度遷建辦公廳舍計畫預算業已編竣,所 列6,930千元如數減列。" 2012,3405549000,2360000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.25.6.1, 2012,3405549800,258000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,第一預備金,司法支出,4.25.7,仍照上年度預算數編列。 2012,3405560100,790046000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,一般行政,司法支出,4.26.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費720,568千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額、退休離職儲金及伸算 增列調整待遇等經費26,740千元。 2.基本行政工作維持費35,888千元,較上年 度增列辦公房舍維護費等309千元。 3.辦理司法行政業務經費33,590千元,較上 年度減列整修消防出口標示燈設施等經費 113千元。" 2012,3405561000,92752000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,審判業務,司法支出,4.26.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費33,625千元,較上 年度減列國內旅費等1,058千元。 2.辦理刑事案件業務經費19,366千元,較上 年度減列義務辯護律師酬金等1,526千元 。 3.辦理民事執行業務經費39,761千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費17千元 。" 2012,3405561200,8416000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,少年事件處理,司法支出,4.26.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費236千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費8,180 千元,與上年度同。" 2012,3405561400,887000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.26.4,"本年度預算數887千元,係辦理公證及提存 業務經費,較上年度減列國內旅費等405千 元。" 2012,3405569000,31589000,營建工程,司法院主管,臺灣臺南地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.26.5.1, 2012,3405569800,456000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,第一預備金,司法支出,4.26.6,仍照上年度預算數編列。 2012,3405580100,1162128000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,一般行政,司法支出,4.27.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,074,358千元,較上年度增 列職員3人之人事費、員工薪俸晉級差額 、退休離職儲金及伸算增列調整待遇等經 費71,029千元。 2.基本行政工作維持費49,317千元,較上年 度增列辦公廳室租金等2,158千元。 3.辦理司法行政業務經費38,453千元,較上 年度減列整修職務宿舍等經費4,477千元 。" 2012,3405581000,146364000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,審判業務,司法支出,4.27.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費69,556千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費2,291 千元。 2.辦理刑事案件業務經費36,707千元,較上 年度增列義務辯護律師酬金等1,042千元 。 3.辦理民事執行業務經費40,101千元,較上 年度減列辦理民事執行業務委外拍賣等經 費7,119千元。" 2012,3405581400,2594000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.27.3,"本年度預算數2,594千元,係辦理公證及提 存業務經費,與上年度同。" 2012,3405588500,352663000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.27.4,"籌建臺灣鳳山地方法院辦公廳舍計畫總經費 2,332,718千元,分年辦理,92至100年度已 編列78,890千元,本年度續編第6年經費352 ,663千元,較上年度增列352,663千元。" 2012,3405589000,590000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高雄地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.27.5.1, 2012,3405589800,791000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,第一預備金,司法支出,4.27.6,仍照上年度預算數編列。 2012,3405590100,428614000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,一般行政,司法支出,4.28.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費400,133千元,較上年度增列 職員2人之人事費、員工薪俸晉級差額、 退休離職儲金及伸算增列調整待遇等經費 12,664千元。 2.基本行政工作維持費14,130千元,較上年 度增列辦理辦公房舍維護費等92千元。 3.辦理司法行政業務經費14,351千元,較上 年度減列整修辦公廳室等經費995千元。" 2012,3405591000,43173000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,審判業務,司法支出,4.28.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費18,638千元,較上 年度減列法院裁定移付鄉鎮市公所調解事 件等經費22千元。 2.辦理刑事案件業務經費7,807千元,較上 年度增列購置審判設備等經費3千元。 3.辦理民事執行業務經費16,728千元,較上 年度減列辦理民事執行業務委外拍賣等經 費3,757千元。" 2012,3405591200,7008000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,少年事件處理,司法支出,4.28.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費1,146千元, 與上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費5,862 千元,與上年度同。" 2012,3405591400,763000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.28.4,"本年度預算數763千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2012,3405598500,28298000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.28.5,"臺灣屏東地方法院民事庭辦公大樓增建第三 、四層及新建檔案大樓計畫總經費120,081 千元,分3年辦理,本年度編列第1年經費28 ,298千元。" 2012,3405599000,2950000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣屏東地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.28.6.1, 2012,3405599800,280000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,第一預備金,司法支出,4.28.7,仍照上年度預算數編列。 2012,3405600100,200810000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,一般行政,司法支出,4.29.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費186,405千元,較上年度增列 職員2人之人事費、員工薪俸晉級差額、 退休離職儲金及伸算增列調整待遇等經費 8,978千元。 2.基本行政工作維持費6,290千元,較上年 度增列辦理辦公房舍維護費等66千元。 3.辦理司法行政業務經費8,115千元,較上 年度減列整修燈具設施等經費372千元。" 2012,3405601000,14512000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,審判業務,司法支出,4.29.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費4,407千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費196千 元。 2.辦理刑事案件業務經費4,679千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費8千元 。 3.辦理民事執行業務經費5,426千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費572千 元。" 2012,3405601200,3990000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,少年事件處理,司法支出,4.29.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費68千元,與上 年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費3,922 千元,較上年度增列觀護人訪視及調查等 經費39千元。" 2012,3405601400,263000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.29.4,"本年度預算數263千元,係辦理公證及提存 業務經費,較上年度增列國內旅費等12千元 。" 2012,3405609000,590000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺東地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.29.5.1, 2012,3405609800,133000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,第一預備金,司法支出,4.29.6,仍照上年度預算數編列。 2012,3405610100,246887000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,一般行政,司法支出,4.30.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費229,965千元,較上年度增列 職員4人之人事費、員工薪俸晉級差額、 退休離職儲金及伸算增列調整待遇等經費 17,469千元。 2.基本行政工作維持費8,563千元,較上年 度增列辦理辦公房舍維護費等221千元。 3.辦理司法行政業務經費8,359千元,較上 年度減列整修辦公廳室等經費2,971千元 。" 2012,3405611000,23843000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,審判業務,司法支出,4.30.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費10,005千元,較上 年度減列法院裁定移付鄉鎮市公所調解事 件等經費83千元。 2.辦理刑事案件業務經費6,630千元,較上 年度增列購置審判設備等經費71千元。 3.辦理民事執行業務經費7,208千元,與上 年度相同。" 2012,3405611200,8518000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,少年事件處理,司法支出,4.30.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費1,009千元, 較上年度增列辦理公務送達郵資等經費36 0千元。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費7,509 千元,較上年度減列辦理少年安置、處分 或治療等經費360千元。" 2012,3405611400,252000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.30.4,"本年度預算數252千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2012,3405619000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.30.5.1, 2012,3405619800,162000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,第一預備金,司法支出,4.30.6,仍照上年度預算數編列。 2012,3405620100,233414000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,一般行政,司法支出,4.31.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費214,432千元,較上年度增列 職員1人之人事費、員工薪俸晉級差額、 退休離職儲金及伸算增列調整待遇等經費 14,373千元。 2.基本行政工作維持費8,980千元,較上年 度增列辦理辦公房舍維護費等166千元。 3.辦理司法行政業務經費10,002千元,較上 年度增列整修職務宿舍等經費121千元。" 2012,3405621000,23696000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,審判業務,司法支出,4.31.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費8,521千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費182千 元。 2.辦理刑事案件業務經費8,207千元,較上 年度減列辦理刑事案件鑑定等經費401千 元。 3.辦理民事執行業務經費6,968千元,與上 年度同。" 2012,3405621200,3687000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,少年事件處理,司法支出,4.31.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費323千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費3,364 千元,與上年度同。" 2012,3405621400,164000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.31.4,"本年度預算數164千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2012,3405629000,548000,其他設備,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.31.5.1, 2012,3405629800,153000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,第一預備金,司法支出,4.31.6,仍照上年度預算數編列。 2012,3405630100,284797000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,一般行政,司法支出,4.32.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費259,017千元,較上年度增列 職員1人之人事費、員工薪俸晉級差額、 退休離職儲金及伸算增列調整待遇等經費 10,868千元。 2.基本行政工作維持費10,954千元,較上年 度增列辦理辦公房舍維護費等325千元。 3.辦理司法行政業務經費14,826千元,較上 年度減列整修辦公廳室等經費359千元。" 2012,3405631000,29353000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,審判業務,司法支出,4.32.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費11,381千元,較上 年度減列法院裁定移付鄉鎮市公所調解事 件等經費38千元。 2.辦理刑事案件業務經費8,663千元,較上 年度增列購置審判設備等經費1千元。 3.辦理民事執行業務經費9,309千元,與上 年度同。" 2012,3405631200,3437000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,少年事件處理,司法支出,4.32.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費76千元,與上 年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費3,361 千元,與上年度同。" 2012,3405631400,319000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.32.4,"本年度預算數319千元,係辦理公證及提存 業務經費,較上年度減列國內旅費等200千 元。" 2012,3405639000,63000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣基隆地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.32.5.1, 2012,3405639800,196000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,第一預備金,司法支出,4.32.6,仍照上年度預算數編列。 2012,3405640100,109377000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,一般行政,司法支出,4.33.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費95,351千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額、退休離職儲金及伸算增 列調整待遇等經費7,380千元。 2.基本行政工作維持費7,344千元,較上年 度增列辦公器具養護費等47千元。 3.辦理司法行政業務經費6,682千元,較上 年度減列整修辦公廳室等經費73千元。" 2012,3405641000,5459000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,審判業務,司法支出,4.33.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費2,272千元,較上 年度減列律師閱卷影印費等69千元。 2.辦理刑事案件業務經費1,779千元,較上 年度增列購置審判設備等經費36千元。 3.辦理民事執行業務經費1,408千元,與上 年度同。" 2012,3405641200,614000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,少年事件處理,司法支出,4.33.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費65千元,與上 年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費549千 元,與上年度同。" 2012,3405641400,245000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.33.4,"本年度預算數245千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2012,3405649000,63000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.33.5.1, 2012,3405649800,89000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,第一預備金,司法支出,4.33.6,仍照上年度預算數編列。 2012,3405800100,196795000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年法院,一般行政,司法支出,4.34.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費174,180千元,較上年度增列 職員10人之人事費、員工薪俸晉級差額、 退休離職儲金及伸算增列調整待遇等經費 7,302千元。 2.基本行政工作維持費11,456千元,較上年 度減列替代役宿舍租金等44千元。 3.辦理司法行政業務經費11,159千元,較上 年度增列整修辦公廳室等經費1,878千元 。" 2012,3405801000,5359000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年法院,審判業務,司法支出,4.34.2,"本年度預算數5,359千元,係辦理民事事件 業務經費,與上年度同。" 2012,3405801200,21538000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年法院,少年事件處理,司法支出,4.34.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費6,165千元, 較上年度增列購置少年事件業務所需設備 經費20千元。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費15,373 千元,較上年度增列辦理採驗人犯尿液業 務等經費443千元。" 2012,3405808500,0,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.34.4,"上年度興建家事法庭大樓物價指數調整款預 算業已編竣,所列2,953千元如數減列。" 2012,3405809000,1782000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高雄少年法院,一般建築及設備,司法支出,4.34.5.1, 2012,3405809800,966000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年法院,第一預備金,司法支出,4.34.6,仍照上年度預算數編列。 2012,3405900100,26016000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,一般行政,司法支出,4.35.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費23,410千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額、退休離職儲金及伸算增 列調整待遇等經費1,024千元。 2.基本行政工作維持費904千元,較上年度 減列公務車輛養護等經費13千元。 3.辦理司法行政業務經費1,702千元,較上 年度減列購置影印機耗材用品等經費202 千元。" 2012,3405901000,1553000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,審判業務,司法支出,4.35.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費233千元,較上年 度減列特約通譯報酬等經費42千元。 2.辦理刑事案件業務經費1,320千元,較上 年度減列印製資料書表等經費20千元。" 2012,3405909000,590000,交通及運輸設備,司法院主管,福建高等法院金門分院,一般建築及設備,司法支出,4.35.3.1, 2012,3405909800,28000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,第一預備金,司法支出,4.35.4,仍照上年度預算數編列。 2012,3405910100,79391000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,一般行政,司法支出,4.36.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費73,275千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額、退休離職儲金及伸算增 列調整待遇等經費6,349千元。 2.基本行政工作維持費2,598千元,較上年 度增列辦理辦公房舍維護費等15千元。 3.辦理司法行政業務經費3,518千元,較上 年度減列整修辦公室電源管線設施等經費 83千元。" 2012,3405911000,3699000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,審判業務,司法支出,4.36.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費1,130千元,較上 年度減列法院裁定移付鄉鎮市公所調解事 件等經費2千元。 2.辦理刑事案件業務經費1,974千元,與上 年度同。 3.辦理民事執行業務經費595千元,與上年 度同。" 2012,3405911200,832000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,少年事件處理,司法支出,4.36.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費126千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費706千 元,與上年度同。" 2012,3405911400,92000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.36.4,"本年度預算數92千元,係辦理公證及提存業 務經費,與上年度同。" 2012,3405919000,416000,其他設備,司法院主管,福建金門地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.36.5.1, 2012,3405919800,67000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,第一預備金,司法支出,4.36.6,仍照上年度預算數編列。 2012,3405930100,25289000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,一般行政,司法支出,4.37.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費16,419千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額、退休離職儲金及伸算增 列調整待遇等經費458千元。 2.基本行政工作維持費964千元,較上年度 增列辦理辦公房舍維護費等20千元。 3.辦理司法行政業務經費7,906千元,較上 年度增列整修辦公廳室等經費3,452千元 。" 2012,3405931000,1191000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,審判業務,司法支出,4.37.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費399千元,較上年 度減列法院裁定移付鄉鎮市公所調解事件 等經費2千元。 2.辦理刑事案件業務經費711千元,與上年 度同。 3.辦理民事執行業務經費81千元,與上年度 同。" 2012,3405931200,205000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,少年事件處理,司法支出,4.37.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費116千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費89千元 ,與上年度同。" 2012,3405931400,27000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.37.4,"本年度預算數27千元,係辦理公證及提存業 務經費,與上年度同。" 2012,3405939000,63000,交通及運輸設備,司法院主管,福建連江地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.37.5.1, 2012,3405939800,28000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,第一預備金,司法支出,4.37.6,仍照上年度預算數編列。 2012,3506010100,348225000,無細項,考試院主管,考試院,一般行政,考試支出,5.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費291,339千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費6,204千元。 2.基本行政工作維持費43,700千元,較上年 度減列專家學者出席費及授課講座鐘點費 等3,592千元。 3.資訊業務經費13,186千元,較上年度減列 更新全國人事法規釋例資料庫檢索系統等 經費3,694千元。" 2012,3506011200,4919000,無細項,考試院主管,考試院,議事業務,考試支出,5.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.考銓議事業務經費1,378千元,較上年度 減列通訊費等73千元。 2.考銓業務考察經費3,541千元,較上年度 減列國內考察參訪等經費186千元。" 2012,3506011300,1821000,無細項,考試院主管,考試院,法制業務,考試支出,5.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.法制作業及法規編印經費879千元,較上 年度減列通訊費等393千元。 2.訴願審議及督導經費942千元,較上年度 減列會議資料印製費等50千元。" 2012,3506011400,15050000,無細項,考試院主管,考試院,施政業務及督導,考試支出,5.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.考試及訓練及(合)格證書管理製發業務經 費2,762千元,較上年度減列製作證書等 經費145千元。 2.考銓施政業務審查及督導經費2,868千元 ,較上年度減列通訊費等151千元。 3.考銓及公務人力資源叢書編譯經費4,353 千元,較上年度減列印製施政編年錄等經 費229千元。 4.考試及格人員聯繫及施政成果宣導經費1, 354千元,較上年度減列通訊費等71千元 。 5.考銓研究發展經費2,386千元,與上年度 同。 6.國際文官制度學術交流經費1,327千元, 較上年度減列授課講座鐘點費等70千元。" 2012,3506019000,3400000,交通及運輸設備,考試院主管,考試院,一般建築及設備,考試支出,5.1.5.1, 2012,3506019800,1050000,無細項,考試院主管,考試院,第一預備金,考試支出,5.1.6,仍照上年度預算數編列。 2012,3506100100,303059000,無細項,考試院主管,考選部,一般行政,考試支出,5.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費277,709千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費4,990千元。 2.基本行政工作維持費25,350千元,較上年 度增列辦理國家考場廁所更新工程等經費 5,149千元。" 2012,3506101400,13990000,試題研編及審查,考試院主管,考選部,考試業務研究改進,考試支出,5.2.2.1, 2012,3506109000,810000,交通及運輸設備,考試院主管,考選部,一般建築及設備,考試支出,5.2.3.1, 2012,3506109800,784000,無細項,考試院主管,考選部,第一預備金,考試支出,5.2.4,仍照上年度預算數編列。 2012,3506200100,407443000,無細項,考試院主管,銓敘部,一般行政,考試支出,5.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費356,241千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費5,621千元。 2.基本行政工作維持費34,890千元 ,較上 年度增列汰換空調設備等經費4,156千元 。 3.資訊系統之使用及管理經費16,312千元, 較上年度增列購置電腦設備等經費2,247 千元。" 2012,3506200200,10993000,無細項,考試院主管,銓敘部,人事法制及銓敘,考試支出,5.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動人事法制及銓敘行政業務經費2,701 千元,較上年度減列購置文具用品耗材等 經費405千元。 2.人事法制、管理及銓敘業務經費8,292千 元,較上年度減列辦理法制宣導業務等經 費215千元。" 2012,3506209000,0,交通及運輸設備,考試院主管,銓敘部,一般建築及設備,考試支出,5.3.3.1, 2012,3506209800,776000,無細項,考試院主管,銓敘部,第一預備金,考試支出,5.3.4,仍照上年度預算數編列。 2012,6106200300,215254000,無細項,考試院主管,銓敘部,公務人員保險管理及監理,社會保險支出,5.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公務人員保險管理及監理業務經費1,612 千元,較上年度減列郵資及電話費等125 千元。 2.補助公教人員保險事務經費213,642千元 ,較上年度減列718千元。" 2012,6306205800,28825000,無細項,考試院主管,銓敘部,早期退休公教人員生活困難照護金,福利服務支出,5.3.6,"本年度預算數28,825千元,係對早期退休公 教人員生活特別困難者每年三節發給照護金 ,較上年度減列8,011千元。" 2012,7606205300,21101836000,無細項,考試院主管,銓敘部,公務人員退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,5.3.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公務人員退休給付經費20,174,741千元, 較上年度增列退休給付2,482,097千元。 2.公務人員撫卹給付經費412,200千元,與 上年度同。 3.公務人員殮葬補助經費34,820千元,與上 年度同。 4.政務人員退職酬勞金給付經費416,072千 元,較上年度減列退職酬勞金18,330千元 。 5.公(政)務人員因公傷殘死亡慰問金經費17 ,997千元,與上年度同。 6.撥補政務人員退撫基金不足經費46,006千 元,較上年度減列2,467千元。" 2012,7706200600,2664000,公務人員退休撫卹管理,考試院主管,銓敘部,退休撫卹業務,退休撫卹業務支出,5.3.8.1, 2012,3506300100,138942000,無細項,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,一般行政,考試支出,5.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費123,168千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費2,096千元。 2.基本行政工作維持費15,774千元,較上年 度減列整修辦公大樓等經費3,752千元, 增列開發保障事件控管及公文線上簽核系 統等經費3,000千元,計淨減752千元。" 2012,3506301100,3670000,保障業務,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,保障暨培訓,考試支出,5.4.2.1, 2012,3506309000,1260000,交通及運輸設備,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,一般建築及設備,考試支出,5.4.3.1, 2012,3506309800,1230000,無細項,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,第一預備金,考試支出,5.4.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2012,3506400100,109546000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,一般行政,考試支出,5.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費76,196千元,較上年度伸算增 列調整待遇等經費1,283千元。 2.基本行政工作維持費18,860千元,較上年 度減列清潔維護等經費990千元。 3.資訊管理業務經費14,490千元,較上年度 減列資訊維護等經費176千元。" 2012,3506401100,109787000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,國家文官培訓業務,考試支出,5.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公務人員考試錄取人員訓練經費34,605千 元,較上年度減列辦理高普初考及地方特 考錄取人員訓練等經費3,147千元。 2.公務人員晉升官等訓練經費58,099千元, 較上年度減列辦理委任公務人員晉升薦任 官等及交通事業人員員級晉升高員級訓練 等經費3,453千元。 3.國內外公務人員培訓之交流合作經費7,00 9千元,較上年度減列辦理國際人士研習 班等經費369千元。 4.公務人員終身學習經費5,079千元,較上 年度減列購置圖書等經費267千元。 5.高階公務人員訓練經費1,045千元,較上 年度減列講座鐘點費等55千元。 6.公務人員行政中立訓練經費950千元,較 上年度減列專家學者出席費等50千元。 7.新增追求卓越強化文官培訓功能計畫3,00 0千元。" 2012,3506401200,64950000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,中區公務人員培訓,考試支出,5.5.3,"本年度預算之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費25,519千元,較上年度伸算增 列調整待遇等經費379千元。 2.基本行政工作維持費10,671千元,較上年 度減列水電費等529千元,增列購置公務 車1輛經費630千元,計淨增101千元。 3.資訊管理業務經費2,412千元,較上年度 減列資訊系統維護費及購置資訊軟硬體設 備等經費285千元。 4.中區公務人員考試錄取人員訓練經費20,1 19千元,較上年度增列辦理高普初考及地 方特考錄取人員訓練等經費2,371千元。 5.中區公務人員晉升官等訓練經費6,229千 元,較上年度增列辦理薦任晉升簡任官等 及委任公務人員晉升薦任官等訓練等經費 68千元。" 2012,3506409000,10500000,營建工程,考試院主管,國家文官學院及所屬,一般建築及設備,考試支出,5.5.4.1, 2012,3506409800,510000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,第一預備金,考試支出,5.5.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 2012,7706500100,40109000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,一般行政,退休撫卹業務支出,5.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費35,846千元,較上年度伸算增 列調整待遇等經費863千元。 2.基本行政工作維持費4,263千元,較上年 度增列購置資訊軟硬體設備等經費350千 元。" 2012,7706502100,2513000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,退撫基金監理,退休撫卹業務支出,5.6.2,"本年度預算數2,513千元,係辦理退撫基金 監理業務所需經費,較上年度增列78千元。" 2012,7706509800,100000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,第一預備金,退休撫卹業務支出,5.6.3,仍照上年度預算數編列。 2012,7606605300,167000000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,公務人員退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,5.7.1,"本年度預算數167,000千元,係退撫基金運 用收益未達法定收益,依法由國庫撥補之經 費,與上年度同。" 2012,7706600100,112439000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,一般行政,退休撫卹業務支出,5.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費103,656千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費1,718千元。 2.基本行政工作維持費8,783千元,較上年 度減列郵資等經費469千元。" 2012,7706600600,38830000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,退撫基金管理,退休撫卹業務支出,5.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基金收支及保管之規劃經費36,020千元, 較上年度減列建置基金風險控管資訊系統 等經費10,380千元,增列建置符合國際財 務報導準則(IFRS)之財務會計資訊系統及 委託辦理退撫基金第5次精算作業等經費1 7,200千元,計淨增6,820千元。 2.基金收繳及退撫給與之撥付經費2,810千 元,較上年度減列郵資及通訊費等1,429 千元。" 2012,7706609800,300000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,第一預備金,退休撫卹業務支出,5.7.4,仍照上年度預算數編列。 2012,3607010100,684909000,無細項,監察院主管,監察院,一般行政,監察支出,6.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ 1.人員維持費632,320千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費11,203千元。 2.基本行政工作維持費45,909千元,較上年 度增列租用檔案庫房等經費256千元。 3.資訊管理經費6,680千元,較上年度減列 購置辦公用品等經費367千元。" 2012,3607010300,10063000,無細項,監察院主管,監察院,議事業務,監察支出,6.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.議事行政經費6,401千元,與上年度同。 2.國際監察事務活動經費3,662千元,較上 年度減列舉辦第26屆澳太地區監察使年會 等經費8,302千元。" 2012,3607010900,22755000,無細項,監察院主管,監察院,調查巡察業務,監察支出,6.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.調查巡察業務經費21,220千元,較上年度 減列實地調查履勘等經費1,198千元。 2.委員國外考察經費1,535千元,與上年度 同。" 2012,3607011200,14701000,無細項,監察院主管,監察院,財產申報業務,監察支出,6.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公職人員財產申報經費12,144千元,較上 年度增列資訊系統維護費等1,808千元。 2.政治獻金申報經費2,258千元,較上年度 減列資料印製費等154千元。 3.利益衝突及遊說經費299千元,較上年度 減列資料印製費等502千元。" 2012,3607019000,8680000,營建工程,監察院主管,監察院,一般建築及設備,監察支出,6.1.5.1, 2012,3607019800,922000,無細項,監察院主管,監察院,第一預備金,監察支出,6.1.6,仍照上年度預算數編列。 2012,3607100100,969964000,無細項,監察院主管,審計部,一般行政,監察支出,6.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費923,502千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費50,890千元。 2.基本行政工作維持費41,957千元,較上年 度減列金門縣及澎湖縣審計室開辦費等4, 077千元。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費4, 505千元,較上年度減列購置金門縣及澎 湖縣審計室辦公設備等經費3,033千元。" 2012,3607101000,32012000,無細項,監察院主管,審計部,中央政府審計,監察支出,6.2.2,"本年度預算數之內容與上年度比較如下: 1.中央政府審計工作經費29,200千元,較上 年度減列購置文具用品等經費234千元。 2.審計訓練經費2,812千元,與上年度同。" 2012,3607102000,10925000,無細項,監察院主管,審計部,縣市地方審計,監察支出,6.2.3,"本年度預算數10,925千元,係各縣市地方審 計工作經費,較上年度減列購置文具用品等 經費335千元。" 2012,3607109000,25000000,營建工程,監察院主管,審計部,一般建築及設備,監察支出,6.2.4.1, 2012,3607109800,3375000,無細項,監察院主管,審計部,第一預備金,監察支出,6.2.5,仍照上年度預算數編列。 2012,3607600100,72594000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,一般行政,監察支出,6.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費69,244千元,較上年度伸算增 列調整待遇等經費2,790千元。 2.基本行政工作維持費3,020千元,較上年 度減列購置辦公用品等經費278千元。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費33 0千元,較上年度增列購置資訊軟硬體設 備等經費42千元。" 2012,3607601000,2135000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,審計業務,監察支出,6.3.2,"本年度預算數2,135千元,係購置文具用品 及國內出差等經費,與上年度同。" 2012,3607609800,136000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,第一預備金,監察支出,6.3.3,仍照上年度預算數編列。 2012,3607620100,58695000,無細項,監察院主管,審計部新北市審計處,一般行政,監察支出,6.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費56,665千元,較上年度伸算增 列調整待遇等經費2,260千元。 2.基本行政工作維持費1,750千元,較上年 度減列資訊系統維護費等205千元。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費28 0千元,較上年度減列購置辦公設備等經 費634千元。" 2012,3607621000,2049000,無細項,監察院主管,審計部新北市審計處,審計業務,監察支出,6.4.2,"本年度預算數2,049千元,係購置文具用品 及國內出差等經費,與上年度同。" 2012,3607629800,102000,無細項,監察院主管,審計部新北市審計處,第一預備金,監察支出,6.4.3,仍照上年度預算數編列。 2012,3607640100,61740000,無細項,監察院主管,審計部臺中市審計處,一般行政,監察支出,6.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費58,889千元,較上年度伸算增 列調整待遇等經費2,515千元。 2.基本行政工作維持費2,057千元,較上年 度減列購置辦公物品等經費142千元。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費79 4千元,較上年度減列辦公廳舍整修等經 費1,577千元。" 2012,3607641000,1674000,無細項,監察院主管,審計部臺中市審計處,審計業務,監察支出,6.5.2,"本年度預算數1,674千元,係購置文具用品 及國內出差等經費,較上年度減列購置辦公 用品等經費60千元。" 2012,3607649800,102000,無細項,監察院主管,審計部臺中市審計處,第一預備金,監察支出,6.5.3,仍照上年度預算數編列。 2012,3607660100,61078000,無細項,監察院主管,審計部臺南市審計處,一般行政,監察支出,6.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費57,953千元,較上年度伸算增 列調整待遇等經費2,447千元。 2.基本行政工作維持費2,300千元,較上年 度減列文具用品等經費131千元。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費82 5千元,較上年度減列購置辦公設備及監 視系統等經費528千元。" 2012,3607661000,1823000,無細項,監察院主管,審計部臺南市審計處,審計業務,監察支出,6.6.2,"本年度預算數1,823千元,係購置文具用品 及國內出差等經費,較上年度減列購置辦公 用品等經費91千元。" 2012,3607669800,102000,無細項,監察院主管,審計部臺南市審計處,第一預備金,監察支出,6.6.3,仍照上年度預算數編列。 2012,3607700100,77993000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,一般行政,監察支出,6.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費71,949千元,較上年度伸算增 列調整待遇等經費4,905千元。 2.基本行政工作維持費3,664千元,較上年 度減列設施及機械設備養護費等249千元 。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費2, 380千元,較上年度增列辦理視聽教室裝 修工程等經費1,668千元。" 2012,3607701000,1538000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,審計業務,監察支出,6.7.2,"本年度預算數1,538千元,係購置文具用品 及國內出差等經費,較上年度減列購置辦公 用品等經費20千元。" 2012,3607709800,92000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,第一預備金,監察支出,6.7.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2012,3708010100,1175433000,無細項,內政部主管,內政部,一般行政,民政支出,7.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,072,811千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇 等經費35,911千元。 2.基本行政工作維持費86,368千元,較上年 度減列通訊、物品、房屋建築養護、車輛 及辦公器具養護等經費10,571千元。 3.統計業務專案計畫經費7,918千元,較上 年度減列辦理內政統計各項調查及內政施 政規劃評估調查等經費3,537千元。 4.新增辦理綜合規劃業務專案計畫經費8,33 6千元。" 2012,3708011000,753332000,無細項,內政部主管,內政部,民政業務,民政支出,7.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.地方自治督導經費7,423千元,較上年度 減列民主檔案展及建構地方政府基本資料 指標等經費3,910千元,增列研修地方制 度法、規劃辦理行政區劃、補助學校及學 術研究機構辦理地方自治業務等經費3,64 1千元,計淨減269千元。 2.公民參政暨政黨政治經費3,773千元,較 上年度減列辦理民主憲政發展國際研討會 及出國考察等經費4,533千元,增列受理 政治團體立(備)案、公民投票等有關法 制之規劃及補助學校機關團體等舉辦選舉 、政黨、公民投票相關議題之學術研討會 等經費2,487千元,計淨減2,046千元。 3.加強推廣實踐禮儀規範經費351,256千元 ,較上年度減列委託二二八事件紀念基金 會管理二二八國家紀念館等經費20,774千 元,增列辦理弘揚孝道倫理及全國孝行獎 等經費1,960千元,計淨減18,814千元。 4.政黨審議業務經費1,521千元,較上年度 增列審議及研究政黨運作暨補助制度等經 費199千元。 5.宗教事務推動與發展經費11,757千元,較 上年度減列補助宗教團體及學術機構等經 費1,373千元,增列辦理宗教團體訪視及 表揚等經費2,289千元,計淨增916千元。 6.地方行政工作經費239,957千元,較上年 度減列696,959千元,包括: (1)督導地方行政業務、辦理地方自治人 員培訓、補助鄉鎮市辦理公共造產鄉鎮 市調解獎勵金等39,957千元,較上年度 減列5,959千元。 (2)補助村里集會所活動中心興建及修繕 總經費1,053,895千元,分4年辦理,98 至100年度已編列853,895千元,本年度 續編最後1年經費200,000千元,與上年 度同。 (3)補助嘉義市政中心北棟興建工程計畫 總經費2,258,228千元,分5年辦理,10 0年度已編列90,000千元,本年度暫緩 編列,上年度所列90,000千元如數減列 。 (4)補助屏東縣政府行政中心增建工程計 畫總經費241,676千元,分3年辦理,10 0年度已編列30,000千元,本年度暫緩 編列,上年度所列30,000千元如數減列 。 (5)補助苗栗縣政中心遷建工程計畫預算 業已編竣,所列71,000千元如數減列。 (6)補助臺中市新市政中心市政府大樓興 建計畫預算業已編竣,所列500,000千 元如數減列。 7.殯葬管理經費107,956千元,較上年度減 列55,969千元,包括: (1)辦理多元化、環保化葬法及全國性殯 葬業務專業技能研討會等經費3,356千 元,較上年度減列373千元。 (2)補助殯葬設施示範計畫第2期總經費94 7,268千元,分4年辦理,98至100年度 已編列842,668千元,本年度續編最後1 年經費104,600千元,較上年度減列55, 596千元。 8.協助民間各界辦理國家重大慶典29,689千 元,較上年度減列2,078千元。" 2012,3708011500,233869000,無細項,內政部主管,內政部,戶政業務,民政支出,7.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.督導改進戶籍行政、加強改進國籍行政、 辦理戶籍人口統計、推行人口政策及戶政 人員之培訓等經費13,679千元,與上年度 同。 2.戶役政資訊作業及管理經費62,190千元, 較上年度減列全國戶役政資訊系統軟體維 護等經費2,863千元。 3.強化戶役政資訊系統與應用推廣計畫,原 編列振興經濟擴大公共建設特別預算,自 本年度起依規定納入總預算編列,總經費 2,179,289千元,分5年辦理,98至100年 度已編列1,848,000千元,本年度續編第4 年經費158,000千元。" 2012,3708012500,120345000,測量及方域,內政部主管,內政部,地政業務,民政支出,7.1.4.1, 2012,3708012700,950128000,無細項,內政部主管,內政部,土地測量,民政支出,7.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費465,249千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等 經費7,499千元。 2.基本行政工作維持費8,377千元,較上年 度減列辦理國土測繪中心研考及管理等經 費932千元。 3.地籍圖重測計畫總經費3,398,384千元, 分9年辦理,95至100年度已編列2,178,33 0千元,本年度續編第7年經費322,976千 元,較上年度減列16,999千元。 4.測繪控制點管理維護經費14,766千元,較 上年度減列委辦費等1,640千元。 5.資料供應及受託測量經費22,875千元,較 上年度增列辦理地籍圖檔、測繪電子檔資 料及測量儀器校正作業等經費3,342千元 。 6.測繪資訊與技術管理應用經費1,330千元 ,較上年度減列國內出差旅費等147千元 。 7.測繪科技發展計畫經費23,006千元,較上 年度減列機械設備購置費1,553千元,增 列人事費及辦理測繪資料等經費4,679千 元,計淨增3,126千元。 8.國家地理資訊系統建置及推動十年計畫- 土地測量總經費2,192,182千元,分10年 辦理,95至100年度已編列764,719千元, 本年度續編第7年經費82,270千元,較上 年度增列7,477千元。 9.基本測量及圖資測製實施計畫-土地測量 總經費265,952千元,分5年辦理,100年 度已編列15,571千元,本年度續編第2年 經費9,279千元,較上年度減列6,292千元 。" 2012,3708012800,235806000,無細項,內政部主管,內政部,土地開發,民政支出,7.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費126,150千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等 經費2,093千元。 2.基本行政工作維持費4,837千元,較上年 度減列辦公用品、印刷及國內出差旅費等 477千元,增列訓練、講師鐘點費及辦公 室租金等56千元,計淨減421千元。 3.規劃設計監工業務經費9,819千元,較上 年度減列通訊費、旅費及公務機車等經費 1,843千元,增列購置噴墨繪圖機及公文 軟體等經費1,376千元,計淨減467千元。 4.農村社區土地重劃示範計畫總經費1,359, 220千元,分6年辦理,98至100年度已編 列352,194千元,本年度續編第4年經費95 ,000千元,較上年度減列35,104千元。" 2012,3708013000,275260000,無細項,內政部主管,內政部,內政資訊業務,民政支出,7.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.規劃及推動辦公室自動化作業經費47,009 千元,較上年度減列汰換電腦及網路周邊 設備等經費2,032千元,增列建置本部資 訊安全作業環境及辦公室行政資源作業等 經費2,342千元,計淨增310千元。 2.行政資訊系統開發及維護處理經費18,998 千元,較上年度減列推動社政資訊系統及 建置維護人事行政管理系統等經費5,427 千元,增列單一窗口服務專線電話業務推 動等經費6,725千元,計淨增1,298千元。 3.國家地理資訊系統建置及推動十年計畫- 內政資訊業務總經費5,561,672千元,分1 0年辦理,95至100年度已編列1,514,646 千元,本年度續編第7年經費158,253千元 ,較上年度減列119,921千元。 4.新增自然人憑證創新應用服務推廣計畫總 經費85,000千元,分2年辦理,本年度編 列第1年經費45,000千元。 5.新增公益網路募款平台多元服務整合計畫 總經費15,500千元,分3年辦理,本年度 編列第1年經費6,000千元。 6.上年度辦理自然人憑證發證及應用推廣計 畫預算業已編竣,所列105,450千元如數 減列。 7.上年度辦理弱勢e關懷計畫-建置公益網路 募款作業聯合平台計畫預算業已編竣,所 列12,500千元如數減列。" 2012,3708019800,28603000,無細項,內政部主管,內政部,第一預備金,民政支出,7.1.8,仍照上年度預算數編列。 2012,6108013700,75875019000,無細項,內政部主管,內政部,社會保險業務,社會保險支出,7.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.社會保險之研究規劃經費387千元,較上 年度減列辦理研究及規劃等經費42千元。 2.農民保險業務經費27,239,214千元,較上 年度減列補助農民參加農民健康保險等經 費25,047千元,增列補助農民參加全民健 康保險經費19,235千元,計淨減5,812千 元。 3.農民保險監理業務經費1,837千元,較上 年度減列204千元。 4.低收入戶健康保險業務經費6,190,266千 元,較上年度增列低收入戶全民健康保險 保費、住院及門診醫療部分負擔補助等經 費94,069千元。 5.中重度身心障礙者及70歲以上中低收入老 人參加全民健康保險業務經費4,022,160 千元,較上年度增列412,324千元。 6.辦理國民年金保險業務經費38,417,322千 元,較上年度核實減列老年及身心障礙者 基本保證年金等1,795,587千元,增列撥 充國民年金保險基金支應國民年金保險中 央應負擔款項不足數8,200,000千元,計 淨增6,404,413千元。 7.國民年金監理業務經費3,833千元,較上 年度減列425千元。" 2012,6208013800,1796351000,無細項,內政部主管,內政部,社會救助業務,社會救助支出,7.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.督導辦理各項救助工作業務經費988,178 千元,較上年度增列遊民收容輔導、低收 入戶資訊教育訓練、補助地方政府辦理低 收入戶家庭生活扶助、醫療及中低收入戶 住院看護等經費478,969千元。 2.低收入戶健保病患住院膳食費濟助業務經 費107,714千元,較上年度核實減列補助 低收入戶住院病患膳食費等24,351千元。 3.辦理急難救助工作經費523,603千元,較 上年度核實減列馬上關懷專案計畫及急難 救助金補助等經費93,511千元。 4.小康計畫低收入戶精神病患收治經費176, 856千元,較上年度減列病患公費就養及 醫療補助等經費19,651千元。" 2012,6308013500,44106000,無細項,內政部主管,內政部,社會行政業務,福利服務支出,7.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.健全人民團體組織及推行改善社會風氣業 務經費18,348千元,較上年度減列補助社 會團體辦理災害救助及節慶活動等經費3, 594千元。 2.健全職業團體組織業務經費6,143千元, 較上年度減列補助職業團體推展工作等經 費16千元。 3.健全合作社場組織業務經費8,005千元, 較上年度減列輔導合作社場業務等經費88 9千元。 4.強化合作事業輔導業務經費10,757千元, 較上年度增列合作事業輔導教育訓練等經 費805千元。 5.輔導社會福利慈善事業基金會健全發展業 務經費853千元,較上年度減列辦理基金 會評鑑等經費1,741千元。" 2012,6308013600,7538698000,無細項,內政部主管,內政部,社會福利服務業務,福利服務支出,7.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推展社會福利綜合工作經費20,436千元, 較上年度減列2,271千元。 2.推展婦女福利服務經費249,088千元,較 上年度增列補助辦理婦女福利服務業務等 經費8千元。 3.推展老人福利服務經費2,743,487千元, 較上年度增列辦理長期照顧、補助地方政 府辦理中低收入老人生活津貼等經費398, 299千元。其中老人福利設施修繕及充實 設備專案計畫總經費183,950千元,分3年 辦理,99至100年度已編列153,950千元, 本年度續編最後1年經費30,000千元。 4.推展社區發展工作經費34,614千元,較上 年度減列辦理社區精神倫理建設等經費3, 846千元。 5.規劃建立社會工作專業經費97,297千元, 較上年度增列補助直轄市及縣市政府進用 社工人力等經費32,870千元。 6.推展身心障礙福利服務經費2,760,035千 元,較上年度減列辦理弱勢e關懷-社會關 懷服務系統等經費28,455千元,增列辦理 身心障礙者個人照顧及家庭支持服務、補 助地方政府辦理中低收入身心障礙者生活 費、托育養護費及輔具補助等經費1,007, 132千元,計淨增978,677千元。 7.建立社會福利志願服務制度經費21,825千 元,較上年度增列辦理重大災害資源及志 工人力整合網路平台管理系統維護等經費 554千元。 8.辦理社會役業務經費2,905千元,較上年 度減列役籍管理及督導考核等經費323千 元。 9.推展家庭暴力、性侵害及性騷擾防治業務 經費190,886千元,與上年度同。 10.附屬社會福利機構收容教養業務經費194 ,196千元,與上年度同。 11.公益彩券回饋金撥充社會福利基金1,223 ,929千元,較上年度增列68,185千元。" 2012,5608112000,160515000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,公園規劃業務,農業支出,7.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.督導國家公園建設計畫之推動及宣導經費 49,874千元,較上年度減列辦理國家公園 環境教育推動計畫等相關經費22,592千元 。 2.蒐集並編譯有關國家公園法規及資料經費 5,600千元,較上年度減列辦理調查等相 關經費400千元。 3.都會公園管理與維護經費55,041千元,較 上年度減列高雄及台中都會公園公共設施 維護等經費2,636千元。 4.健全國家公園保護區系統之資源調查及經 營管理計畫經費5,000千元,較上年度減 列辦理一般行政及保育研究作業等相關經 費27,000千元。 5.壽山國家自然公園資源調查及經營管理計 畫經費45,000千元,較上年度減列辦理各 項服務設施整建維護等相關經費8,150千 元。" 2012,5608113000,229369000,墾丁國家公園經營管理,內政部主管,營建署及所屬,國家公園經營管理,農業支出,7.2.2.1, 2012,5708110100,1088804000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,一般行政,工業支出,7.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下﹕ 1.人員維持費973,820千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等 經費14,331千元。 2.基本行政工作維持費50,608千元,較上年 度增列一般行政作業等經費1,683千元。 3.營建資訊系統開發管理與維護經費64,376 千元,較上年度淨減5,772千元,包括: (1)辦理營建資訊系統開發管理與維護經 費21,376千元,較上年度減列相關維護 經費3,772千元。 (2)新增建築管理智慧化服務計畫經費43, 000千元。 (3)上年度建築管理資訊深化服務計畫預 算業已編竣,所列45,000千元如數減列 。" 2012,5708111000,8353651000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,營建業務,工業支出,7.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理國土、海岸地區及土資場等計畫之研 擬審議、規劃管理經費113,795千元,較 上年度淨增3,987千元,包括: (1)海岸復育及景觀改善示範計畫總經費6 00,000千元,分6年辦理,98至100年度 已編列262,690千元,本年度續編第4年 經費28,000千元,較上年度減列39,990 千元。 (2)國家地理資訊系統建置及推動十年計 畫-國土利用監測計畫總經費155,940千 元,分10年辦理,95至100年度已編列5 4,590千元,本年度續編第7年經費9,90 0千元,較上年度增列900千元。 (3)研擬國土、區域發展政策與土資場及 營建餘土資訊等經費27,895千元,較上 年度減列通盤規劃台灣地區土資場及營 建餘土資訊系統之建置等經費4,923千 元。 (4)新增推動直轄市、縣(市)政府擬定區 域計畫方案經費48,000千元。 2.都市計畫法規研擬、案件審議及都市開發 建設經費383,710千元,較上年度淨增77, 308千元,包括: (1)都市更新推動計畫總經費1,558,779千 元,分配本科目編列1,045,235千元(另 非營業特種基金科目編列513,544千元) ,分4年辦理,98至100年度已編列795, 235千元,本年度續編最後1年經費250, 000千元,較上年度減列3,600千元。 (2)臺南市五條港再生計畫總經費428,500 千元,分5年辦理,97至100年度已編列 298,500千元,本年度續編最後1年經費 130,000千元,較上年度增列81,500千 元。 (3)研訂都市發展政策及解釋都市計畫相 關法規等經費3,710千元,較上年度減 列相關業務經費592千元。 3.國民住宅計畫、住宅政策之推動及建築開 發經理業輔導管理經費14,081千元,較上 年度減列辦理國民住宅企劃、輔導及管理 等經費1,514千元。 4.推動建築許可、施工管理及使用維護等工 作經費32,581千元,較上年度淨減21,897 千元,包括: (1)加強建築管理法令制度研修等經費2,5 81千元,較上年度減列相關業務經費1, 689千元。 (2)新增智慧綠建築推動方案總經費120,0 00千元,分4年辦理,本年度編列第1年 經費30,000千元。 (3)上年度生態城市綠建築推動方案預算 業已編竣,所列50,208千元如數減列。 5.辦理建築師管理與輔導工作計畫經費8,70 9千元,較上年度減列辦理國際室內設計 大展工作等經費1,260千元。 6.執行維護公共安全方案與公寓大廈及社區 管理經費32,134千元,較上年度減列4,71 4千元,包括: (1)建築物實施耐震能力評估及補強方案 總經費165,550千元,分5年辦理,98至 100年度已編列112,750千元,本年度續 編第4年經費26,400千元,較上年度減 列3,000千元。 (2)推動公寓大廈及社區管理維護等經費5 ,734千元,較上年度減列相關業務經費 1,714千元。 7.推動市區道路管理及辦理公共設施保留地 等業務經費2,909千元,較上年度減列辦 理市區道路及其附屬設施技術發展等相關 業務經費605千元。 8.辦理共同管道及建設下水道等業務管理經 費41,913千元,較上年度淨增3,010千元 ,包括: (1)國家地理資訊系統建置及推動十年計 畫-公共設施管線資料管理供應系統計 畫總經費485,650千元,分10年辦理,9 5至100年度已編列114,331千元,本年 度續編第7年經費38,577千元,較上年 度增列3,507千元。 (2)辦理共同管道及建設下水道等業務管 理經費3,336千元,較上年度減列相關 業務經費497千元。 9.辦理振興建築投資業措施減輕購屋者利息 負擔經費2,121,501千元,較上年度淨減4 ,964,488千元,包括: (1)辦理振興建築投資業措施補貼利息218 ,853千元,較上年度增列3,173千元。 (2)林肯大郡全毀受災戶購宅貸款專案利 息補貼2,165千元,較上年度減列831千 元。 (3)辦理三三三安家專案青年購屋貸款利 息補貼143,335千元,較上年度減列33, 391千元。 (4)辦理健全房地產市場措施購屋貸款利 息補貼1,756,033千元,較上年度減列3 39,412千元。 (5)辦理九二一利息補貼原購屋貸款借款 人負擔之利息差額1,115千元,較上年 度減列518千元。 (6)上年度撥補住宅基金辦理整體住宅政 策實施方案預算業已編竣,所列3,093, 509千元如數減列。 (7)上年度撥補住宅基金辦理青年安心成 家方案預算業已編竣,所列1,500,000 千元如數減列。 10.辦理都市計畫與營建行政經費28,318千 元,較上年度減列加強營造業轉導及改進 等工作經費3,232千元。 11.臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫總經費8 ,256,164千元,分4年辦理,98至100年度 已編列6,056,164千元,本年度續編最後1 年經費2,200,000千元,較上年度增列749 ,136千元。 12.辦理新北市新莊副都心設立中央合署辦 公大樓計畫總經費6,989,100千元,分7年 辦理,96至100年度已編列2,650,394千元 ,本年度續編第6年經費3,374,000千元, 較上年度增列1,619,000千元。" 2012,5708112100,298886000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,區域及都市規劃業務,工業支出,7.2.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費119,483千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等 經費1,903千元。 2.基本行政工作維持費14,057千元,較上年 度減列運輸及雜項設備等經費640千元, 增列網路通訊及資訊設備等經費527千元 ,計淨減113千元。 3.城鄉發展經費16,346千元,較上年度減列 辦理知本溫泉渡假專用區促參開發案、國 土計畫研訂相關作業及臺灣沿海地區自然 環境保護計畫檢討修訂等經費8,802千元 。 4.區域規劃經費95,100千元,較上年度淨減 107,638千元,包括: (1)東部永續發展綱要計畫經費84,100千 元,較上年度減列強化花東發展核心機 能及相關行政作業等經費108,638千元 。 (2)國家地理資訊系統建置及推動十年計 畫總經費113,524千元,分10年辦理,9 5至100年度已編列27,024千元,本年度 續編第7年經費11,000千元,較上年度 增列1,000千元。 5.國家重要濕地保育計畫總經費752,200千 元,分6年辦理,100年度已編列56,770千 元,本年度續編第2年經費53,900千元, 較上年度減列2,870千元。" 2012,5708119000,0,交通及運輸設備,內政部主管,營建署及所屬,一般建築及設備,工業支出,7.2.6.1, 2012,5708119800,3017000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,第一預備金,工業支出,7.2.7,仍照上年度預算數編列。 2012,5808115500,9400806000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,道路建設及養護,交通支出,7.2.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路) ,原編列振興經濟擴大公共建設特別預算 ,自本年度起依規定納入總預算編列,總 經費61,900,000千元,分6年辦理,98至1 00年度已編列40,605,700千元,本年度續 編第4年經費7,200,000千元,如數增列。 2.市區道路建設發展及研究考核經費19,506 千元,較上年度減列2,167千元。 3.台北都會區快速道路系統整體發展計畫總 經費27,417,676千元,分15年辦理,87至 100年度已編列26,742,876千元,本年度 續編最後1年經費674,800千元,較上年度 增列104,800千元。 4.既有市區道路景觀與人本環境改善計畫總 經費5,648,497千元,分4年辦理,98至10 0年度已編列4,151,497千元,本年度續編 最後1年經費1,497,000千元,較上年度增 列389,150千元。 5.歸墊航港建設基金墊付興建重陽大橋、永 福橋及福和橋之銀行貸款本息9,500千元 ,較上年度減列500千元。" 2012,7108114000,11226068000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,下水道管理業務,環境保護支出,7.2.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.污水下水道第四期建設計畫,原編列振興 經濟擴大公共建設特別預算,自本年度起 依規定納入總預算編列,中央總經費129, 862,000千元,分6年辦理,98至100年度 已編列49,011,287千元,本年度續編第4 年經費11,224,700千元,如數增列。 2.推動下水道工程作業經費1,368千元,較 上年度減列下水道工程建設督導管理及系 統規劃技術發展研習等相關經費241千元 。" 2012,3708210100,15851107000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,一般行政,民政支出,7.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費15,777,394千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇 等經費460,135千元。 2.基本行政工作維持費73,713千元,較上年 度減列警政署辦公廳舍租金及房屋建築養 護等經費2,730千元,增列警政署辦公大 樓清潔外包等經費216千元,計淨減2,514 千元。" 2012,3708211000,1096223000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,警政業務,民政支出,7.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.強化警備應變措施及維護社會治安經費23 9,235千元,較上年度減列加強推動社區 安全e化聯防機制-錄影監視系統整合計 畫及協勤民防團隊運作活動作業等經費10 8,677千元,增列第13任總統副總統及第8 屆立法委員選舉治安維護專案工作等經費 109,358千元,計淨增681千元。 2.交通安全維護及交通秩序規劃經費13,267 千元,較上年度減列兵役替代役交通助理 人員專業訓練及辦理各項專業講習班等經 費1,109千元。 3.端正警察風紀及強化各警察單位內部管理 經費269,444千元,較上年度減列捐助中 華民國退休警察人員協會總會照護輔助退 休員警工作費及政風調查案件工作等經費 1,636千元,增列辦理模範警察表揚活動 及警察節各項競賽工作等經費375千元, 計淨減1,261千元。 4.外事管理及促進國際警察合作經費9,332 千元,較上年度減列外事工作調查、公務 英語及其他外國語文訓練等經費652千元 ,增列派員赴美進修等經費68千元,計淨 減584千元。 5.加強機場商港貨櫃安全檢查業務經費6,21 7千元,較上年度減列機場、商港貨櫃業 務演習測試及安全檢查業務輔導工作等經 費509千元。 6.警察業務管理經費369,651千元,較上年 度減列員警勤務用子彈及推動社區治安計 畫等經費85,558千元,增列拆除警政署經 管老舊眷舍工程、督導及維護社會治安工 作等經費54,265千元,計淨減31,293千元 。 7.加強警察教育訓練業務經費99,108千元, 較上年度減列體技交流活動與靶場、柔道 、跆拳道場地及各項常訓設施維修等經費 10,061千元,增列辦理警大、警專兩校入 學考試實施心理測驗委託研究計畫及心理 輔導顧問等經費2,219千元,計淨減7,842 千元。 8.電子處理警政資料經費89,969千元,較上 年度減列社會安全保障計畫-建置M-Polic e行動平臺通訊安全管理等經費37,796千 元,增列電腦主機與終端工作站等設備養 護費788千元,計淨減37,008千元。" 2012,3708211200,488704000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,警務管理,民政支出,7.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.警察電訊所辦理有線及無線電訊電路工作 經費144,745千元,較上年度淨增1,671千 元,包括: (1)基本行政工作維持與有線及無線電訊 業務工作經費127,168千元,較上年度 減列數據通訊費、辦理高雄分所電桿儲 放場土地補償及汰換勤務車2輛等經費3 8,655千元,增列未經銓敘退休人員優 惠存款利息差額補貼、辦理建築物耐震 補強工程及警政發展方案(第1期)- 充實警用車輛計畫汰換工程車4輛等經 費51,272千元,計淨增12,617千元。 (2)強化警用通信系統中程個案計畫總經 費46,100千元,分2年辦理,100年度已 編列28,523千元,本年度續編最後1年 經費17,577千元,較上年度減列10,946 千元。 2.警察機械修理廠辦理警用武器與車輛維修 及零組件製造業務經費8,979千元,較上 年度減列辦公環境佈置、汰換工程車1輛 及大型警備車1輛等經費6,271千元,增列 員警服裝及購置汽車冷氣系統健檢清洗機 等經費1,416千元,計淨減4,855千元。 3.警察廣播電臺辦理治安交通宣導工作業務 經費84,579千元,較上年度減列建築物耐 震評估與補強、汰換中寮發射站調頻發射 機及購置通訊車2輛等經費14,557千元, 增列土地租金、汰換總臺客用15人電梯2 部及警政發展方案(第1期)-充實警用車 輛計畫汰換工程車2輛、通訊車4輛等經費 27,915千元,計淨增13,358千元。 4.民防防情指揮管制所辦理防情管制業務及 通信設施工作經費135,388千元,較上年 度淨增63,245千元,包括: (1)基本行政工作維持及防情管制業務工 作經費15,448千元,較上年度減列員警 服裝及汰換公務機車7輛等經費2,462千 元,增列購置通信綜合測試儀等設備經 費982千元,計淨減1,480千元。 (2)更新中央遙控警報系統中程計畫總經 費597,050千元,分4年辦理,99至100 年度已編列72,815千元,本年度續編第 3年經費119,940千元,較上年度增列64 ,725千元。 5.鐵路警察局辦理鐵路治安維護工作經費52 ,719千元,較上年度減列建築物耐震評估 作業費、汰購監視系統擴充設備及汰換大 型警備車2輛、巡邏車4輛等經費24,098千 元,增列平交道自動照相設備維修保養、 購置電話錄音系統及辦理警政發展方案( 第1期)-充實警用車輛計畫汰換偵防車2 輛、巡邏機車3輛等經費6,893千元,計淨 減17,205千元。 6.高雄港務警察局辦理高雄港區治安維護工 作經費10,827千元,較上年度減列教育訓 練及員警服裝等經費956千元,增列員工 健康檢查等經費140千元,計淨減816千元 。 7.臺中港務警察局辦理臺中港及麥寮工業專 用港港區治安維護工作經費7,356千元, 較上年度減列員警服裝及購置酒精測定器 等經費908千元,增列退休人員三節慰問 金及購置槍櫃等經費847千元,計淨減61 千元。 8.基隆港務警察局辦理基隆港區治安維護工 作經費6,152千元,較上年度減列水電及 通訊等經費645千元,增列員警服裝及未 經銓敘退休人員優惠存款利息差額補貼等 經費333千元,計淨減312千元。 9.花蓮港務警察局辦理花蓮港及和平工業專 用港港區治安維護工作經費5,659千元, 較上年度減列教育訓練及汰購照相機等經 費663千元,增列辦公環境佈置、清潔及 汰購飲水機等經費612千元,計淨減51千 元。 10.國家公園警察大隊辦理國家公園園區治 安維護工作經費32,300千元,較上年度減 列通訊費、警用無線電通訊系統及汰換巡 邏車1輛等經費10,286千元,增列員警服 裝、汰換冷氣機及辦理警政發展方案(第 1期)-充實警用車輛計畫汰換勤務車1輛 、巡邏機車6輛等經費3,276千元,計淨減 7,010千元。" 2012,3708211300,730078000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,保安警察業務,民政支出,7.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.保安警察第一總隊辦理派遣、訓練、警戒 及秩序維護業務等經費316,365千元,較 上年度減列員警服裝、三峽營區樂群樓地 板防水工程及日新樓頂樓防漏工程等經費 74,727千元,增列土地租金、石牌營區行 政大樓建築物耐震補強工程及建置北區警 察訓練基地計畫等經費124,628千元,計 淨增49,901千元。 2.保安警察第二總隊保護智慧財產權警察大 隊辦理查緝盜版、仿冒及保護智慧財產權 業務經費39,852千元,較上年度減列車票 補助及未經銓敘退休人員優惠存款利息差 額補貼等經費272千元,增列臺中分隊辦 公房舍租金、汰換偵防車3輛、退休人員 三節慰問金及生活困難照護等經費2,693 千元,計淨增2,421千元。 3.保安警察第三總隊辦理貨櫃安全檢查業務 經費77,157千元,較上年度減列外包炊事 、購置巡邏車12輛及未經銓敘退休人員優 惠存款利息差額補貼等經費21,767千元, 增列檢查儀錪化納感測子及辦理警政發展 方案(第1期)-充實警用車輛計畫汰換 小型警備車7輛等經費27,299千元,計淨 增5,532千元。 4.保安警察第四總隊辦理警力派遣、訓練、 警戒及秩序維護業務等經費77,048千元, 較上年度減列建築物耐震能力詳細評估、 消防改善工程及汰換大型警備車2輛等經 費24,535千元,增列員警服裝、建置中區 警察訓練基地計畫及警政發展方案(第1期 )-充實警用車輛計畫汰換大型警備車6輛 、偵防車1輛等經費44,031千元,計淨增1 9,496千元。 5.保安警察第五總隊辦理警力派遣、訓練、 警戒及秩序維護業務等經費86,097千元, 較上年度減列公務車輛油料及岡山營區仁 愛樓浴室漏水整修工程等經費31,205千元 ,增列員工車票補助、岡山營區舊行政大 樓忠孝樓浴廁裝修工程及辦理警政發展方 案(第1期)-充實警用車輛計畫汰換勤 務車1輛、小型警備車1輛、大型警備車7 輛等經費45,105千元,計淨增13,900千元 。 6.保安警察第六總隊辦理國家首長安全警衛 及中央憲政機關駐衛業務等經費116,206 千元,較上年度減列房屋、辦公器具養護 及汰購影印機等經費16,380千元,增列水 電費、選舉期間擔任安全警衛人員差旅費 及辦理警政發展方案(第1期)-充實警 用車輛計畫汰換小型警備車1輛等經費10, 285千元,計淨減6,095千元。 7.臺灣保安警察總隊辦理維護派駐機構之安 全經費17,353千元,較上年度減列向公營 事業單位收取之駐警管理費、空地整理清 潔費及汰換巡邏車3輛等經費4,620千元, 增列建築物耐震補強修繕工程及辦理警政 發展方案(第1期)-充實警用車輛計畫 汰換偵防車1輛等經費8,744千元,計淨增 4,124千元。" 2012,3708211400,422800000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,國道警察業務,民政支出,7.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費56,123千元,較上年 度減列建築物消防與防火避難設施等安全 檢查及耐震能力評估等經費8,909千元, 增列房屋建築養護及車輛養護等經費5,54 4千元,計淨減3,365千元。 2.維持交通秩序及安全經費366,677千元, 較上年度淨減75,132千元,包括: (1)交通秩序及安全工作經費246,330千元 ,較上年度減列員警服裝、電話租線及 炊事勞務外包等經費4,866千元,增列 購置酒測器等執法設備耗材與車輛保險 及養護等經費12,438千元,計淨增7,57 2千元。 (2)辦理警政發展方案(第1期)-充實警 用車輛計畫汰換巡邏車50輛、偵防車7 輛及交通車4輛等經費67,670千元,較 上年度減列51,710千元。 (3)新增辦理辦公廳舍建築物公共安全改 善及浴廁整修工程、汰換雷射測速器及 雷射測速照相系統等經費52,677千元。 (4)上年度辦理辦公廳舍裝設氣密窗與防 漏等工程、購置掌上型電腦製單系統及 汰換巡邏車等預算業已編竣,所列83,6 71千元如數減列。" 2012,3708211500,735233000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,刑事警察業務,民政支出,7.3.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費116,949千元,較上 年度減列郵資、通訊費及公務車輛養護等 經費1,725千元,增列印刷、環境佈置及 清潔等經費9,308千元,計淨增7,583千元 。 2.犯罪資料及指紋分析電腦化經費25,122千 元,較上年度減列指紋電腦系統維護及教 育訓練等經費2,568千元,增列法定建檔 案件口腔黏膜採集(FTA)卡耗材等經費2 ,000千元,計淨減568千元。 3.國際刑警組織聯繫及偵防涉外案件經費8, 554千元,較上年度減列駐外聯絡官川裝 費、國際刑警偵辦佈建及偵防涉外案件工 作費等4,614千元,增列執行共同打擊犯 罪派員出國等經費1,329千元,計淨減3,2 85千元。 4.爆炸物案件現場採證與蒐證工作經費15,8 56千元,較上年度減列因應新修正3、4級 毒品裁罰鑑定業務耗材及器材維護等經費 6,739千元,增列員警義肢維護等經費95 千元,計淨減6,644千元。 5.偵辦與督導刑案偵破及檢肅治平對象經費 208,042千元,較上年度減列預防犯罪宣 導等經費20,530千元,增列尿液檢驗暨執 行預防犯罪各項勘驗蒐證工作等經費30,8 91千元,計淨增10,361千元。 6.辦理刑事偵防綜合業務經費152,989千元 ,較上年度減列傳輸專線費等27,618千元 ,增列通訊監察及刑事科技大樓相關機電 設備維護等經費74,575千元,計淨增46,9 57千元。 7.充實刑事警察設備經費207,721千元,較 上年度淨增4,607千元,包括: (1)辦理警政發展方案(第1期)-充實警 用車輛計畫及厚植鑑識暨防爆能量等計 畫總經費714,453千元,分3年辦理,10 0年度已編列106,106千元,本年度續編 第2年經費126,919千元,較上年度增列 20,813千元。 (2)新增建置中華HiNet網路通訊監察系統 中程計畫,總經費178,500千元,分2年 辦理,本年度編列第1年經費30,850千 元。 (3)購置刑事、鑑識偵防器材及辦公事務 設備等經費20,915千元,較上年度減列 2,751千元。 (4)新增建置網路資料情蒐整合實驗系統 及液相層析串聯同步直接檢測高解析質 譜分析系統經費19,137千元。 (5)新增辦理刑事局甲棟大樓地下2樓及萬 芳廳舍樑柱結構補強工程等經費9,900 千元。 (6)上年度建置中華電信NGN核心網路暨IP 骨幹網路通訊監察系統工作中程計畫、 汰換大型警備車1輛及偵防車2輛、刑事 偵防器材、反詐騙聯防平臺身分驗證系 統、通訊監察中心中部機房遷建工程等 預算業已編竣,所列73,342千元如數減 列。" 2012,3708211600,990785000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,初級警察教育,民政支出,7.3.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政及教務工作維持費64,783千元, 較上年度減列水電費、清潔及環境佈置等 經費1,996千元,增列未經銓敘退休人員 優惠存款利息差額補貼77千元,計淨減1, 919千元。 2.基本教學訓輔工作經費76,204千元,較上 年度淨減27,847千元,包括: (1)辦理教學訓輔工作經費59,914千元, 較上年度減列水電費、學生體育康樂活 動及房屋修繕等經費10,234千元。 (2)新增汰換投影機、冷氣機、刑事鑑識 及情境實務教學設備等經費16,290千元 。 (3)上年度辦理校園污水下水道工程及汰 購氣相層析質譜儀等預算業已編竣,所 列33,903千元如數減列。 3.學生公費837,798千元,與上年度同。 4.辦理招生考試工作經費12,000千元,與上 年度同,全數以招生考試報名費及出售簡 章收入支應。" 2012,3708219000,42970000,營建工程,內政部主管,警政署及所屬,一般建築及設備,民政支出,7.3.8.1, 2012,3708219800,47000000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,第一預備金,民政支出,7.3.9,仍照上年度預算數編列。 2012,3708410100,539996000,無細項,內政部主管,中央警察大學,一般行政,民政支出,7.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費514,425千元,較上年度伸算 增列調整待遇經費9,068千元。 2.基本行政工作維持費25,571千元,較上年 度減列辦公桌椅等設備經費1,000千元, 增列退休人員優惠存款利息差額補貼等經 費1,473千元,計淨增473千元。" 2012,3708410200,544920000,無細項,內政部主管,中央警察大學,高級警察教育,民政支出,7.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.教務行政及警察博物館工作維持經費8,02 8千元,較上年度增列編印警學叢刊及新 知論衡等經費697千元。 2.教學訓輔基本工作維持經費168,984千元 ,較上年度減列充實教學設備等經費46,5 17千元。 3.出國研究及出席國際會議經費516千元, 較上年度增列刑事鑑識教學研究出國培訓 計畫等經費248千元。 4.軍訓服役、警用技能教學及學生生活管理 經費39,177千元,較上年度增列購置學生 教學訓練用子彈等經費2,219千元。 5.員警升(在)職暨特考班教育訓練及生活 管理經費54,345千元,較上年度增列辦理 參加警察特考及格人員訓練班所需生活津 貼及相關訓練等經費37,506千元。 6.學生公費263,350千元,較上年度減列二 等特考班學生生活津貼等經費634千元。 7.鑑定工作及推廣教育學分班業務經費1,22 0千元,較上年度增列辦理鑑定相關作業 等經費420千元,全數以鑑定費與學分費 收入支應。 8.辦理招生考試工作經費9,300千元,較上 年度減列1,700千元,全數以招生考試報 名費收入支應。" 2012,3708419000,87802000,營建工程,內政部主管,中央警察大學,一般建築及設備,民政支出,7.4.3.1, 2012,3708419800,1459000,無細項,內政部主管,中央警察大學,第一預備金,民政支出,7.4.4,仍照上年度預算數編列。 2012,3708510100,500749000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,一般行政,民政支出,7.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費434,278千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等 經費19,601千元。 2.基本行政工作維持費66,471千元,較上年 度減列通訊及汰換辦公設備等經費6,308 千元,增列消防人員因公傷殘及死亡慰問 金等3,532千元,計淨減2,776千元。" 2012,3708511000,1638324000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,消防救災業務,民政支出,7.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.加強災害管理工作經費407,668千元,較 上年度減列23,165千元,包括: (1)辦理各類災害預防、防災及逃生媒體 宣導等經費33,460千元,較上年度減列 法規編印及專題演講等經費3,320千元 ,增列補助地方政府辦理災害防救演習 等經費8,188千元,計淨增4,868千元。 (2)中央災害應變中心中部備援建置計畫 總經費452,835千元,分5年辦理,98至 100年度已編列231,656千元,本年度續 編第4年經費129,881千元,較上年度增 列28,698千元。 (3)中央災害應變中心南部正式備援中心 合建共構計畫總經費537,054千元,分4 年辦理,98至100年度已編列386,493千 元,本年度續編最後1年經費150,561千 元,較上年度減列20,206千元。 (4)災害防救深耕計畫總經費400,500千元 ,分5年辦理,98至100年度已編列257, 898千元,本年度續編第4年經費93,766 千元,較上年度減列36,525千元。 2.加強火災預防與危險物品管理工作經費12 8,215千元,較上年度減列購置火災現場 勘查鑑定儀器設備等經費4,787千元,增 列辦理液化石油氣新出廠鋼瓶及一般爆竹 煙火登錄暨合格標示印製、核發等經費22 ,071千元,計淨增17,284千元。 3.加強救災救護工作經費644,992千元,較 上年度增列153,518千元,包括: (1)辦理各項救助隊暨各級救護技術員訓 練及購置災害搶救、救護裝備等經費97 ,010千元,較上年度減列辦理民間救難 團體編訓及評鑑等經費9,771千元,增 列辦理高級救護技術員訓練及義消競技 、考核等經費13,351千元,計淨增3,58 0千元。 (2)提升消防單位化學災害搶救能力計畫 總經費374,500千元,分4年辦理,98至 100年度已編列293,375千元,本年度續 編最後1年經費81,125千元,較上年度 減列20,000千元。 (3)原住民族基礎建設方案-提升山地鄉 消防救災效能計畫總經費615,670千元 ,分3年辦理,99至100年度已編列230, 870千元,本年度續編最後1年經費384, 800千元,較上年度增列162,670千元。 (4)充實民間救難團體及救難志願組織裝 備器材計畫總經費586,714千元,分7年 辦理,97至100年度已編列336,180千元 ,本年度續編第5年經費82,057千元, 較上年度增列7,268千元。 4.加強防救災資通訊工作經費300,799千元 ,較上年度增列97,341千元,包括: (1)辦理防救災資訊系統、衛星及微波通 訊系統維護等經費180,799千元,較上 年度減列建置微波通徑禁限建站台資料 庫等經費25,659千元,增列電波傳輸障 礙防止區域建築物改善或使用補償經費 3,000千元,計淨減22,659千元。 (2)新增防救災雲端計畫總經費450,000千 元,分5年辦理,本年度編列第1年經費 120,000千元。 5.加強消防訓練中心工作經費114,667千元 ,較上年度減列辦理各種消防訓練及水電 等經費45,831千元,增列園區環境美化及 購置學務暨數位學習系統等經費10,192千 元,計淨減35,639千元。 6.加強特種搜救工作經費41,983千元,較上 年度減列購置特種災害搶救設備等經費4, 153千元。" 2012,3708512000,266296000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,港務消防業務,民政支出,7.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基隆港務消防業務64,073千元,較上年度 增列員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待 遇等經費3,135千元。 2.台中港務消防業務54,228千元,較上年度 減列員工車票補助等經費844千元,增列 員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等 經費3,636千元,計淨增2,792千元。 3.高雄港務消防業務125,641千元,較上年 度增列員工薪俸晉級差額及伸算增列調整 待遇等經費6,207千元。 4.花蓮港務消防業務22,354千元,較上年度 增列員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待 遇等經費1,068千元。" 2012,3708519800,1620000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,第一預備金,民政支出,7.5.4,仍照上年度預算數編列。 2012,3708550100,199233000,無細項,內政部主管,役政署,一般行政,民政支出,7.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費190,070千元,較上年度增列 員工考績獎金及伸算增列調整待遇等經費 8,324千元。 2.基本行政工作維持費9,163千元,較上年 度減列通訊及印刷等經費2,852千元。" 2012,3708551000,4060357000,無細項,內政部主管,役政署,役政業務,民政支出,7.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.徵兵處理經費244,628千元,較上年度減 列辦理役男徵兵檢查業務經費441千元。 2.役政人員培訓計畫經費919千元,較上年 度減列辦理役政人員及替代役役男訓練檢 討會經費110千元。 3.軍人權益與其家屬之優待扶助及特別災害 救助經費317,862千元,較上年度減列常 備役役男暨其家屬生活扶慰助及軍人公墓 整修建工程等經費28,568千元。 4.兵役宣導工作經費2,766千元,較上年度 減列辦理役政宣導及兵役節相關活動等經 費475千元。 5.後備軍人補充兵替代役備役之管理與召集 演習經費415千元,較上年度減列辦理替 代役備役役男演訓召集作業經費195千元 。 6.辦理替代役工作經費3,493,767千元,較 上年度減列替代役役男薪給、主副食及保 險等經費40,928千元,增列辦理公共行政 役專業訓練及伸算增列調整待遇等經費75 ,037千元,計淨增34,109千元。" 2012,3708559800,2000000,無細項,內政部主管,役政署,第一預備金,民政支出,7.6.3,仍照上年度預算數編列。 2012,3708580100,2941906000,無細項,內政部主管,入出國及移民署,一般行政,民政支出,7.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費2,911,611千元,較上年度伸 算增列調整待遇等經費65,285千元。 2.基本行政工作維持費30,295千元,較上年 度增列員工教育訓練及替代役所需相關經 費3,622千元。" 2012,3708581100,1461884000,無細項,內政部主管,入出國及移民署,入出國及移民管理業務,民政支出,7.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.貫徹執行入出國及移民政策經費208,273 千元,較上年度增列辦公廳舍房屋租金、 清潔費及修繕等經費25,727千元。 2.執行移出輔導及國際事務工作經費20,252 千元,與上年度同。 3.建立整體性入出國及移民管理資訊系統經 費735,237千元,較上年度增列139,501千 元,包括: (1)電腦維護費、耗材及軟硬體設備建置 等經費155,237千元,較上年度減列電 腦維護費及資訊軟硬體等經費9,602千 元。 (2)入出國及移民資訊系統整合更新再造 計畫總經費1,470,412千元,分3年辦理 ,99至100年度已編列890,412千元,本 年度續編最後1年經費580,000千元,較 上年度增列149,103千元。 4.移民輔導人口販運防制及居留定居管理經 費369,411千元,較上年度增列2,453千元 ,包括: (1)辦理移民政策、移民輔導、移民機構 管理及定居、居留業務等經費329,288 千元,較上年度增列移民輔導等相關經 費395千元。 (2)防制人口販運執行計畫-南部收容所及 被害人庇護安置處所興建工程修正計畫 總經費237,397千元,分6年辦理,98至 100年度已編列5,820千元,本年度續編 第4年經費5,561千元,較上年度增列4, 598千元。 (3)辦理防制人口販運各項工作等經費34, 562千元,較上年度減列委託NGO設置被 害人庇護安置處所等經費2,540千元。 5.加強入出國及移民管理規劃經費3,650千 元,較上年度增列執行陸客自由行政策所 需經費766千元。 6.違反入出國及移民相關法規之調查處理經 費15,248千元,較上年度減列物品等經費 253千元。 7.執行國境管理及查驗許可經費20,624千元 ,較上年度增列汰換查驗章計畫等經費8, 988千元。 8.外來人口收容管理及遣返業務經費73,756 千元,較上年度減列38,150千元,包括: (1)違反入出國及移民法等相關法規之收 容、遣返業務等經費52,517千元,較上 年度減列辦公事務經費72千元。 (2)興建宜蘭收容所行政大樓及舊有收容 區改善計畫總經費84,282千元,分4年 辦理,98至100年度已編列63,043千元 ,本年度續編最後1年經費21,239千元 ,較上年度減列38,078千元。 9.執行移民服務及入出國管理經費15,433千 元,較上年度增列各服務站辦公事務經費 659千元。" 2012,3708589000,2000000,交通及運輸設備,內政部主管,入出國及移民署,一般建築及設備,民政支出,7.7.3.1, 2012,3708589800,2000000,無細項,內政部主管,入出國及移民署,第一預備金,民政支出,7.7.4,仍照上年度預算數編列。 2012,5208610100,88150000,無細項,內政部主管,建築研究所,一般行政,科學支出,7.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費75,062千元,較上年度核實減 列3,392千元。 2.基本行政工作維持費13,088千元,較上年 度增列一般事務費、首長座車及公文系統 等經費6,090千元。" 2012,5208615500,389481000,無細項,內政部主管,建築研究所,建築研究業務,科學支出,7.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合規劃經費11,839千元,較上年度減列 整合住宅補貼資源實施方案及全人關懷生 活環境科技計畫等經費11,685千元。 2.安全防災經費47,992千元,較上年度減列 防火實驗中心試驗服務計畫經費209千元 ,增列建築防火科技發展計畫、都市與建 築安全減災及調適科技發展中程計畫等經 費386千元,計淨增177千元。 3.工程技術經費291,124千元,較上年度增 列風雨風洞實驗室及材料實驗中心試驗服 務計畫、智慧化居住空間產業發展推廣計 畫、開放式建築創新應用科技計畫、建築 先進技術創新開發與推廣應用計畫及智慧 綠建築推動方案等經費179,256千元。 4.環境控制經費38,526千元,較上年度減列 生態城市綠建築推動方案經費140,185千 元,增列性能實驗中心試驗服務計畫、永 續綠建築與節能減碳科技中程計畫及建築 節能減碳科技綱要計畫等經費4,692千元 ,計淨減135,493千元。" 2012,5208619800,180000,無細項,內政部主管,建築研究所,第一預備金,科學支出,7.8.3,仍照上年度預算數編列。 2012,3708650100,404918000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,一般行政,民政支出,7.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費364,444千元,較上年度伸算 增列調整待遇經費5,333千元。 2.基本行政工作維持費40,474千元,較上年 度減列網路通訊及薪資、公文管理系統操 作維護等經費802千元,增列汰換總隊及 各隊電腦暨周邊設備等經費2,084千元, 計淨增1,282千元。" 2012,3708651000,602270000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,空中勤務業務,民政支出,7.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.航務、機務及飛安經費582,039千元,較 上年度減列辦理山區目視飛行計畫航路資 料整合地理資訊系統等經費5,884千元, 增列勤務第二大隊清泉崗機場臨時駐地搬 遷暨棚廠租用及直升機暨救災救護裝備器 材維護等經費35,004千元,計淨增29,120 千元。 2.勤務指揮工作經費20,231千元,較上年度 減列實施共勤機組人員訓練及汰購直升機 衛星暨微波影像接收站相關設備等經費2, 633千元,增列建置公文版系統改版線上 簽核及購置個人資料保護設備等經費5,17 0千元,計淨增2,537千元。" 2012,3708659000,106000000,營建工程,內政部主管,空中勤務總隊,一般建築及設備,民政支出,7.9.3.1, 2012,3708659800,1000000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,第一預備金,民政支出,7.9.4,仍照上年度預算數編列。 2012,6308710100,69192000,無細項,內政部主管,兒童局,一般行政,福利服務支出,7.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費49,572千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額及退休退職給付等經費57 8千元。 2.基本行政工作維持費19,620千元,較上年 度減列資訊維謢費1,591千元,增列資訊 系統開發等經費3,500千元,計淨增1,909 千元。" 2012,6308716500,5054745000,無細項,內政部主管,兒童局,兒童及少年福利業務,福利服務支出,7.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理福利服務業務經費4,917,698千元, 較上年度減列補助地方政府辦理兒童及少 年生活扶助經費48,584千元,增列辦理0- 2歲育兒津貼實施計畫及兒童少年福利政 策措施宣導等經費2,901,992千元,計淨 增2,853,408千元。 2.辦理安置資源服務業務經費85,340千元, 較上年度減列辦理機構評鑑、專業訓練、 方案宣導等經費11,960千元。 3.辦理家庭支持服務業務經費51,707千元, 較上年度減列推動親職教育服務等經費11 ,451千元。" 2012,6308716600,4561961000,無細項,內政部主管,兒童局,兒童托育業務,福利服務支出,7.10.3,"本年度預算數4,561,961千元,係辦理兒童 托育服務業務經費,較上年度減列辦理發展 遲緩兒童早期療育服務及療育費補助等經費 4,946千元,增列辦理幼兒托教補助、保母 托育管理與托育費用(登記制度)補助及托兒 所教保人員取消所得免稅配套措施等經費62 1,122千元,計淨增616,176千元。" 2012,6308716700,234080000,無細項,內政部主管,兒童局,保護服務業務,福利服務支出,7.10.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理未成年保護業務經費217,869千元, 較上年度減列辦理兒童少年保護個案心理 輔導治療及處遇服務經費1,341千元,增 列補助直轄市、縣(市)政府增聘兒少保 護專責社工人力等經費7,095千元,計淨 增5,754千元。 2.辦理未成年處遇輔導業務經費16,211千元 ,較上年度減列辦理兒童少年性交易防制 輔導及相關福利服務活動等經費1,842千 元。" 2012,6308719800,270000,無細項,內政部主管,兒童局,第一預備金,福利服務支出,7.10.5,仍照上年度預算數編列。 2012,3911010100,7999164000,無細項,外交部主管,外交部,一般行政,外交支出,8.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費7,779,915千元,較上年度伸 算增列調整待遇等經費127,110千元。 2.基本行政工作維持費143,420千元,較上 年度增列房屋建築養護費等2,407千元。 3.檔案及資訊處理66,242千元,較上年度減 列購置資訊軟硬體設備等經費1,582千元 。 4.亞東關係協會事務管理6,400千元,與上 年度同。 5.北美事務協調委員會事務管理3,187千元 ,與上年度同。" 2012,3911011000,176541000,外交業務管理,外交部主管,外交部,外交業務,外交支出,8.1.2.1, 2012,3911011300,3538398000,無細項,外交部主管,外交部,駐外機構業務,外交支出,8.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.駐外使領單位基本行政工作維持費3,233, 415千元,較上年度減列機械設備費等300 千元,增列物品、一般事務費、房屋建築 養護費、車輛及辦公器具養護費等87,790 千元,計淨增87,490千元。 2.駐外經濟單位基本行政工作維持費87,060 千元,較上年度減列物品、車輛及辦公器 具養護費等9,750千元。 3.駐外文化單位基本行政工作維持費34,800 千元,較上年度增列通訊費及資訊服務費 1,300千元。 4.駐外新聞單位基本行政工作維持費94,932 千元,較上年度減列物品、車輛及辦公器 具養護費等7,269千元。 5.駐外觀光單位基本行政工作維持費27,188 千元,較上年度減列一般事務費、物品、 車輛及辦公器具養護費等811千元。 6.駐外僑務單位基本行政工作維持費17,639 千元,較上年度減列物品、車輛及辦公器 具養護費等3,859千元。 7.駐外科技單位基本行政工作維持費24,155 千元,較上年度減列按日按件計資酬金、 保險費、物品、車輛及辦公器具養護費等 1,480千元。 8.駐外文化中心基本行政工作維持費960千 元,較上年度減列內外互調經費30千元。 9.駐外醫療衛生推廣業務基本行政工作維持 費2,945千元,與上年度同。 10.駐外原子能科學發展業務基本行政工作 維持費1,899千元,較上年度增列內外互 調經費248千元。 11.駐外金融單位基本行政工作維持費2,765 千元,較上年度增列返國述職經費230千 元。 12.駐外移民單位基本行政工作維持費10,64 0千元,較上年度增列臨時人員酬金及一 般事務費等1,224千元。" 2012,3911011400,1504565000,無細項,外交部主管,外交部,國際會議及交流,外交支出,8.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.參與國際組織活動427,311千元,較上年 度減列一般事務費、國際組織會費及對國 內團體之捐助等經費25,336千元。 2.協助各種國際交流946,674千元,較上年 度減列16,105千元,包括: (1)學術交流181,417千元,較上年度減列 284千元。 (2)文化交流180,372千元,較上年度增列 1,373千元。 (3)經貿外交222,358千元,較上年度減列 41,815千元。 (4)其他國際交流活動362,527千元,較上 年度增列24,621千元。 3.出國訪問130,580千元,較上年度增列1,3 60千元。" 2012,3911011500,10615456000,無細項,外交部主管,外交部,國際合作,外交支出,8.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.駐外技術服務1,328,121千元,較上年度 增列辦理非洲及中南美地區專案計畫等經 費13,520千元。 2.加強雙邊及多邊合作9,287,335千元,較 上年度減列參與各項雙邊及多邊合作計畫 經費1,296,532千元。" 2012,3911016100,303844000,無細項,外交部主管,外交部,國際關懷與救助,外交支出,8.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.對國際之關懷救助及重建297,501千元, 較上年度減列協助友邦防治傳染性疾病計 畫經費15,017千元。 2.旅外國人急難救助6,343千元,較上年度 增列1,794千元。" 2012,3911019000,336577000,營建工程,外交部主管,外交部,一般建築及設備,外交支出,8.1.7.1, 2012,3911019800,180000000,無細項,外交部主管,外交部,第一預備金,外交支出,8.1.8,仍照上年度預算數編列。 2012,391101A000,1659986000,無細項,外交部主管,外交部,外交支出機密預算,外交支出,8.1.9, 2012,3911100100,201603000,無細項,外交部主管,領事事務局,一般行政,外交支出,8.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費168,121千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等 經費10,357千元。 2.基本行政工作維持費33,482千元,較上年 度減列購置資訊軟硬體設備等經費5,879 千元。" 2012,3911101000,733821000,無細項,外交部主管,領事事務局,領事事務管理,外交支出,8.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費70,902千元,較上年 度增列購置資訊設備等經費8,562千元。 2.印刷及製作護照549,409千元,較上年度 增列業務費87,615千元。 3.印製申請證照表件及須知30,857千元,較 上年度增列業務費9,958千元。 4.加強領務服務工作69,164千元,較上年度 增列業務費等16,915千元。 5.領務電信傳遞8,777千元,較上年度減列 業務費12,281千元。 6.領務分支機構工作維持費4,712千元,較 上年度減列業務費228千元。" 2012,3911109000,2183000,其他設備,外交部主管,領事事務局,一般建築及設備,外交支出,8.2.3.1, 2012,3911109800,1500000,無細項,外交部主管,領事事務局,第一預備金,外交支出,8.2.4,仍照上年度預算數編列。 2012,3911200100,35512000,無細項,外交部主管,外交領事人員講習所,一般行政,外交支出,8.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費18,650千元,較上年度伸算增 列調整待遇經費491千元。 2.基本行政工作維持費16,862千元,較上年 度增列資訊軟硬體及雜項設備費等659千 元。" 2012,3911201000,21361000,外交領事人員訓練,外交部主管,外交領事人員講習所,外交領事人員講習,外交支出,8.3.2.1, 2012,3911209000,0,交通及運輸設備,外交部主管,外交領事人員講習所,一般建築及設備,外交支出,8.3.3.1, 2012,3911209800,125000,無細項,外交部主管,外交領事人員講習所,第一預備金,外交支出,8.3.4,仍照上年度預算數編列。 2012,4614010100,613484000,無細項,國防部主管,國防部,一般行政,國防支出,9.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費252,600千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費18,127千元。 2.基本行政工作維持費360,884千元,較上 年度減列史料數位化作業費5,562千元, 增列物品購置等經費9,416千元,計淨增3 ,854千元。" 2012,4614011000,218055000,無細項,國防部主管,國防部,國防政策規劃與督導,國防支出,9.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.戰略規劃及國防評估作業費81,551千元, 較上年度減列武獲先期作業費等18,534千 元,增列國際防衛學術交流等經費3,853 千元,計淨減14,681千元。 2.國防資源管理作業費98,572千元,較上年 度減列教育訓練等經費8,675千元,增列 性別平等及國防國際研討會等經費3,140 千元,計淨減5,535千元。 3.法務及督考作業費37,932千元,較上年度 增列物品購置、印刷及汰換資訊系統設備 等經費7,153千元。" 2012,4614019000,102545000,其他設備,國防部主管,國防部,一般建築及設備,國防支出,9.1.3.1, 2012,4614020100,3403341000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍事行政,國防支出,9.2.1,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部724,381千元。 (2)海軍司令部394,731千元。 (3)空軍司令部421,383千元。 (4)聯合後勤司令部180,820千元。 (5)後備司令部297,938千元。 (6)憲兵司令部108,784千元。 (7)總政治作戰局399,905千元。 (8)軍備局159,175千元。 (9)主計局132,646千元。 (10)軍醫局308,980千元。 (11)國防大學23,710千元。 (12)中正國防幹部預備學校3,755千元。 (13)參謀本部110,720千元。 (14)飛彈指揮部8,044千元。 (15)軍事情報局28,535千元。 (16)電訊發展室34,657千元。 (17)資電作戰指揮部27,630千元。 (18)軍法審檢及監獄單位37,547千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1)人事行政經費193,729千元,較上年度 減列文具紙張等經費21,933千元。 (2)情報及測量作業經費151,940千元,較 上年度增列外賓專案等經費2,318千元 。 (3)軍法及法制作業經費32,017千元,較 上年度減列設施及機械設備養護費等3, 416千元。 (4)採購及外購軍品作業費210,747千元, 較上年度減列軍品採購作業等經費33,4 87千元。 (5)史政作業經費10,828千元,與上年度 同。 (6)計畫管理作業經費13,951千元,較上 年度減列管理作業等經費1,481千元。 (7)效益評估作業經費1,549千元,較上年 度減列系統分析報告撰擬等經費172千 元。 (8)官兵權益保障作業經費5,221千元,較 上年度減列因公涉訟補助等經費573千 元。 (9)研考作業經費1,419千元,較上年度減 列業務研究審稿等經費161千元。 (10)主計作業經費59,200千元,較上年度 減列一般事務等經費127千元。 (11)行政事務經費1,574,138千元,較上 年度減列一般事務等經費60,670千元。 (12)其他作業經費113,195千元,較上年 度增列部隊慰問等經費18,022千元。 (13)國會連絡作業經費3,811千元,較上 年度減列一般事務等經費492千元。 (14)案管作業經費29,194千元,較上年度 減列文案卷管理作業等經費2,815千元 。 (15)戰技術督察作業經費45,260千元,較 上年度減列戰技術督察及飛安失事預防 等經費5,510千元。 (16)政戰綜合作業經費533,058千元,較 上年度減列拍攝迷你劇場等經費87,406 千元。 (17)軍事醫療作業經費366,512千元,較 上年度增列軍人及軍眷就醫補助等經費 24,850千元。 (18)軍眷服務經費57,572千元,較上年度 減列輔導聯繫作業等經費20,001千元。" 2012,4614020200,930825000,無細項,國防部主管,國防部所屬,情報行政,國防支出,9.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.行政管理經費786,537千元,較上年度減 列裝備維護等經費13,769千元。 2.情報教育訓練經費37,448千元,較上年度 減列一般事務等經費8,833千元。 3.情報建築及設備經費106,840千元,較上 年度減列情報及特勤相關設備等經費84,4 38千元。" 2012,4614021200,5953086000,無細項,國防部主管,國防部所屬,教育訓練業務,國防支出,9.2.3,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部1,279,709千元。 (2)海軍司令部576,907千元。 (3)空軍司令部2,363,631千元。 (4)聯合後勤司令部125,375千元。 (5)後備司令部813,817千元。 (6)憲兵司令部96,586千元。 (7)總政治作戰局15,514千元。 (8)軍備局37,799千元。 (9)主計局42,377千元。 (10)軍醫局66,760千元。 (11)國防大學279,701千元。 (12)中正國防幹部預備學校33,882千元。 (13)參謀本部195,882千元。 (14)飛彈指揮部3,479千元。 (15)軍事情報局8,784千元。 (16)電訊發展室4,598千元。 (17)資電作戰指揮部6,146千元。 (18)軍法審檢及監獄單位2,139千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1)軍事書籍編印經費26,041千元,較上 年度減列軍事學術刊物印製等經費2,94 0千元。 (2)教育行政經費1,196,483千元,較上年 度減列教育訓練等經費128,625千元。 (3)動員整備經費1,106,946千元,較上年 度減列各項演習等經費88,219千元。 (4)國軍準則發展經費55,706千元,較上 年度減列準則編審及印製等經費6,304 千元。 (5)部隊特別補助經費345,853千元,較上 年度減列一般事務等經費5,416千元。 (6)作戰與訓練綜合作業經費3,222,057千 元,較上年度減列各項戰演訓等經費22 7,713千元。" 2012,4614021400,56993621000,無細項,國防部主管,國防部所屬,後勤及通資業務,國防支出,9.2.4,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部4,633,542千元。 (2)海軍司令部13,251,459千元。 (3)空軍司令部22,032,901千元。 (4)聯合後勤司令部14,277,998千元。 (5)後備司令部323,150千元。 (6)憲兵司令部196,247千元。 (7)總政治作戰局67,708千元。 (8)軍備局247,655千元。 (9)主計局32,236千元。 (10)軍醫局322,627千元。 (11)國防大學113,345千元。 (12)中正國防幹部預備學校23,918千元。 (13)參謀本部433,755千元。 (14)飛彈指揮部167,243千元。 (15)軍事情報局52,409千元。 (16)電訊發展室66,524千元。 (17)資電作戰指揮部716,201千元。 (18)軍法審檢及監獄單位34,703千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1)一般彈藥購製與維護經費5,080,708千 元,較上年度增列飛彈採購及維護等經 費248,359千元。 (2)運輸作業經費657,998千元,較上年度 減列鐵、公路運輸等經費91,347千元。 (3)後勤綜合勤務經費789,815千元,較上 年度減列後勤整備及督考等經費55,883 千元。 (4)設施修繕維護與管理經費1,481,773千 元,較上年度減列營舍修繕等經費165, 787千元。 (5)營產管理經費124,806千元,較上年度 減列建物登記費等14,952千元。 (6)水電供應經費2,496,506千元,與上年 度同。 (7)一般作戰設施經費294,785千元,較上 年度減列作戰設施維護等經費99,503千 元。 (8)通信電子與資訊管理經費3,090,336千 元,較上年度減列通信崗位加班值班等 經費78,730千元。 (9)電腦兵棋作業經費58,115千元,較上 年度減列模擬演訓系統維護等經費2,50 4千元。 (10)軍事單位裝備零附件購製及保修經費 32,625,956千元,較上年度增列戰機艦 艇及地面武器裝備翻修等經費3,951,08 5千元。 (11)後勤補給支援費10,292,823千元,較 上年度減列服裝及陣營具採購等經費60 3,892千元。" 2012,4614021500,67116802000,無細項,國防部主管,國防部所屬,一般裝備,國防支出,9.2.5,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部26,720,120千元。 (2)海軍司令部12,311,268千元。 (3)空軍司令部26,240,767千元。 (4)聯合後勤司令部205,047千元。 (5)後備司令部7,883千元。 (6)憲兵司令部252,158千元。 (7)總政治作戰局37,754千元。 (8)軍醫局638千元。 (9)國防大學176千元。 (10)參謀本部9,011千元。 (11)飛彈指揮部1,458千元。 (12)軍事情報局30千元。 (13)電訊發展室252,876千元。 (14)資電作戰指揮部1,077,616千元。 2.本年度預算數之內容如下: (1)一般武器及戰備支援裝備購製經費62, 403,396千元,包括: <1>陸軍司令部核生化效期軍品整備計 畫總經費7,606千元,98-102年執行 ,以前年度已編列5,933千元,本年 度編列834千元。 <2>陸軍司令部核生化警報裝備整備計 畫總經費842,160千元,100-102年執 行,以前年度已編列89,800千元,本 年度編列383,460千元。 <3>陸軍司令部桅頂偵搜儀(MMS)系統 整備計畫總經費763,635千元,97-10 1年執行,以前年度已編列332,091千 元,本年度編列431,544千元。 <4>陸軍司令部國軍夜視裝備第二階段 續購計畫總經費2,348,282千元,101 -106年執行,本年度編列50,000千元 。 <5>陸軍司令部新型多管火箭計畫總經 費13,221,083千元,91-102年執行, 以前年度已編列10,475,412千元,本 年度編列1,813,660千元。 <6>陸軍司令部新型攻擊直升機計畫總 經費57,623,600千元,97-103年執行 ,以前年度已編列35,112,136千元, 本年度編列11,151,078千元。 <7>陸軍司令部新型通用直升機計畫總 經費82,305,437千元,97-109年執行 ,以前年度已編列23,247,116千元, 本年度編列9,243,113千元。 <8>陸軍司令部裝步戰鬥車計畫總經費5 6,907,143千元,95-103年執行,以 前年度已編列7,717,621千元,本年 度編列1,832,926千元。 <9>陸軍司令部戰甲砲車延壽計畫總經 費9,677,125千元,91-104年執行, 以前年度已編列5,369,525千元,本 年度編列495,900千元。 <10>陸軍司令部生物偵檢裝備整備計畫 總經費200,320千元,101-107年執行 ,本年度編列21,910千元。 <11>陸軍司令部旅營核生化傳報器計畫 經費27,300千元。 <12>海軍司令部1610級登陸艇計畫總經 費856,424千元,98-102年執行,以 前年度已編列265,625千元,本年度 編列343,506千元。 <13>海軍司令部P-3C長程定翼反潛機計 畫總經費41,406,140千元,96-107年 執行,以前年度已編列31,567,864千 元,本年度編列5,561,750千元。 <14>海軍司令部光華六號計畫後續艇量 產案總經費24,737,639千元,94-101 年執行,以前年度已編列24,032,673 千元,本年度編列704,966千元。 <15>海軍司令部各式靶機具採購計畫總 經費950,750千元,97-101年執行, 以前年度已編列358,140千元,本年 度編列592,610千元。 <16>海軍司令部油彈補給艦計畫總經費 5,267,458千元,99-102年執行,以 前年度已編列874,150千元,本年度 編列2,758,909千元。 <17>海軍司令部核生化通用裝備計畫總 經費2,734千元,98-102年執行,以 前年度已編列2,141千元,本年度編 列296千元。 <18>海軍司令部神二機AQS-18吊放式聲 納系統維修能量籌建計畫總經費222, 225千元,100-101年執行,以前年度 已編列68,118千元,本年度編列154, 107千元。 <19>海軍司令部提升水中械彈處理作業 能量計畫總經費78,296千元,100-10 1年執行,以前年度已編列35,170千 元,本年度編列43,126千元。 <20>海軍司令部換裝暨新購電羅經計畫 總經費401,592千元,99-101年執行 ,以前年度已編列157,826千元,本 年度編列243,766千元。 <21>海軍司令部雄風三型飛彈系統計畫 總經費11,887,688千元,96-102年執 行,以前年度已編列8,428,701千元 ,本年度編列1,211,285千元。 <22>海軍司令部籌獲獵雷艦計畫總經費 3,410,232千元,99-101年執行,以 前年度已編列2,988,003千元,本年 度編列422,229千元。 <23>海軍司令部高效能艦艇研建案總經 費2,395,983千元,101-103年執行, 本年度編列199,211千元。 <24>海軍司令部橡皮艇及舷外機計畫經 費18,821千元。 <25>空軍司令部AIM-9M響尾蛇飛彈導引 組廠級維修能量籌建計畫總經費496, 825千元,100-102年執行,以前年度 已編列150,350千元,本年度編列159 ,379千元。 <26>空軍司令部E-2T型機性能提升計畫 總經費5,534,514千元,97-101年執 行,以前年度已編列4,579,831千元 ,本年度編列954,683千元。 <27>空軍司令部三五快砲系統精進計畫 總經費3,075,060千元,98-101年執 行,以前年度已編列1,950,727千元 ,本年度編列1,124,333千元。 <28>空軍司令部志航基地消音試車屋採 購計畫總經費479,328千元,99-102 年執行,以前年度已編列6,354千元 ,本年度編列228,076千元。 <29>空軍司令部空軍經國號戰機性能提 升案總經費16,833,402千元,98-101 年執行,以前年度已編列5,440,160 千元,本年度編列11,393,242千元。 <30>空軍司令部查核機自動飛航查核系 統建置計畫總經費413,995千元,99- 101年執行,以前年度已編列413,033 千元,本年度編列962千元。 <31>空軍司令部愛二性能提升及採購愛 三計畫總經費137,522,602千元,96- 103年執行,以前年度已編列43,505, 877千元,本年度編列7,755,512千元 。 <32>空軍司令部慣性導航儀換裝雷射陀 螺儀計畫總經費448,182千元,97-10 1年執行,以前年度已編列185,004千 元,本年度編列263,178千元。 <33>空軍司令部機場跑道快速修復能量 提升計畫總經費657,124千元,100-1 03年執行,以前年度已編列67,732千 元,本年度編列247,711千元。 <34>空軍司令部機場專用1500及3000加 侖消防車籌購案總經費796,332千元 ,101-104年執行,本年度編列68,32 5千元。 <35>空軍司令部F-16A/B型戰機性能提 升計畫總經費109,804,336千元,101 -112年執行,本年度編列2,276,637 千元。 <36>後備司令部戰備濾毒罐等3項裝備 籌補計畫總經費11,699千元,97-101 年執行,以前年度已編列10,342千元 ,本年度編列1,357千元。 <37>憲兵司令部軍事偵察裝備計畫總經 費101,110千元,98-102年執行,以 前年度已編列67,350千元,本年度編 列19,670千元。 <38>憲兵司令部裝步戰鬥車計畫總經費 1,247,583千元,100-106年執行,以 前年度已編列158,260千元,本年度 編列167,074千元。 <39>憲兵司令部衛戍安全裝備計畫總經 費49,200千元,97-101年執行,以前 年度已編列42,900千元,本年度編列 6,300千元。 <40>憲兵司令部重要指揮所防護裝備整 備計畫總經費32,614千元,101-102 年執行,本年度編列15,190千元。 <41>憲兵司令部特種作戰武器裝備計畫 總經費42,276千元,101-103年執行 ,本年度編列9,600千元。 <42>總政治作戰局偵防器材汰換計畫總 經費26,480千元,97-101年執行,以 前年度已編列20,620千元,本年度編 列5,860千元。 (2)政戰裝備經費129,540千元,包括: <1>陸軍司令部政教視聽器材計畫總經 費198,203千元,97-101年執行,以 前年度已編列160,090千元,本年度 編列38,113千元。 <2>海軍司令部政教視聽器材計畫總經 費72,213千元,97-101年執行,以前 年度已編列62,286千元,本年度編列 9,927千元。 <3>空軍司令部政教視聽器材計畫總經 費88,293千元,97-101年執行,以前 年度已編列70,936千元,本年度編列 17,357千元。 <4>聯合後勤司令部政教視聽器材計畫 總經費17,140千元,98-101年執行, 以前年度已編列3,300千元,本年度 編列13,840千元。 <5>後備司令部政教視聽器材計畫總經 費33,340千元,97-101年執行,以前 年度已編列26,818千元,本年度編列 6,522千元。 <6>憲兵司令部政教視聽器材計畫總經 費21,644千元,97-101年執行,以前 年度已編列9,402千元,本年度編列1 2,242千元。 <7>總政治作戰局天線鐵塔更新計畫總 經費60,440千元,100-102年執行, 以前年度已編列16,258千元,本年度 編列16,967千元。 <8>總政治作戰局政教視聽器材計畫總 經費49,820千元,97-101年執行,以 前年度已編列40,048千元,本年度編 列9,772千元。 <9>總政治作戰局新聞採訪設備汰換及 資訊系統建置與提昇案總經費62,500 千元,101-103年執行,本年度編列4 ,800千元。 (3)採購及外購軍品作業經費120,757千元 。 (4)偵測暨測量製圖裝備經費,係電訊發 展室辦理先進電子偵收系統計畫總經費 894,000千元,99-102年執行,以前年 度已編列474,000千元,本年度編列252 ,000千元。 (5)訓練模擬儀器經費1,008,447千元,包 括: <1>陸軍司令部輕兵器射擊訓練模擬器 計畫總經費421,863千元,98-101年 執行,以前年度已編列291,651千元 ,本年度編列130,212千元。 <2>陸軍司令部戰車模擬器性能提昇暨 系統連網整合計畫總經費377,979千 元,98-102年執行,以前年度已編列 142,735千元,本年度編列136,418千 元。 <3>空軍司令部M2000-5模擬機性能提升 暨連網案計畫總經費943,388千元,9 8-101年執行,以前年度已編列630,7 49千元,本年度編列312,639千元。 <4>空軍司令部空勤人員求生訓練裝備 籌建計畫總經費336,862千元,99-10 3年執行,以前年度已編列1,675千元 ,本年度編列41,970千元。 <5>空軍司令部空戰即時演訓系統籌建 案總經費975,570千元,98-101年執 行,以前年度已編列656,675千元, 本年度編列318,895千元。 <6>空軍司令部飛航管制模擬訓練系統 計畫總經費347,400千元,98-102年 執行,以前年度已編列172,370千元 ,本年度編列68,313千元。 (6)一般通電裝備經費3,172,217千元,包 括: <1>陸軍司令部特高頻無線電機計畫總 經費8,308,091千元,90-101年執行 ,以前年度已編列7,547,698千元, 本年度編列760,393千元。 <2>陸軍司令部新式戰砲甲車車內通話 系統計畫總經費954,393千元,97-10 4年執行,以前年度已編列196,969千 元,本年度編列144,890千元。 <3>陸軍司令部敵我識別器第4型碼系統 計畫總經費248,064千元,98-103年 執行,以前年度已編列161,305千元 ,本年度編列18,919千元。 <4>空軍司令部GE-592雷達性能精進案 總經費753,302千元,99-102年執行 ,以前年度已編列109,867千元,本 年度編列463,588千元。 <5>空軍司令部資訊整合服務系統計畫 總經費41,729千元,96-101年執行, 以前年度已編列32,404千元,本年度 編列9,325千元。 <6>空軍司令部戰術導航儀換裝計畫總 經費868,043千元,99-102年執行, 以前年度已編列252,104千元,本年 度編列206,790千元。 <7>空軍司令部戰管陣地整體電子防護 網計畫總經費956,159千元,99-105 年執行,以前年度已編列62,156千元 ,本年度編列192,705千元。 <8>空軍司令部汰換各基地戰備機動通 信指揮車計畫總經費238,950千元,1 01-103年執行,本年度編列76,220千 元。 <9>聯合後勤司令部特高頻無線電機計 畫總經費286,283千元,93-101年執 行,以前年度已編列95,076千元,本 年度編列191,207千元。 <10>憲兵司令部通用無線電系統計畫總 經費435,985千元,101-105年執行, 本年度編列21,798千元。 <11>參謀本部國軍通資電指管共通作業 環境計畫總經費47,034千元,98-102 年執行,以前年度已編列32,327千元 ,本年度編列6,766千元。 <12>參謀本部通信訊號介面轉換設備帳 戶管理計畫總經費2,110千元,101-1 05年執行,本年度編列2,110千元。 <13>資電作戰指揮部陸基電子反制系統 先導型計畫總經費898,842千元,99- 101年執行,以前年度已編列213,044 千元,本年度編列685,798千元。 <14>資電作戰指揮部電子戰支援系統計 畫總經費492,498千元,99-101年執 行,以前年度已編列100,790千元, 本年度編列391,708千元。 (7)一般武器先期選擇與採購準備經費30, 445千元。" 2012,4614021900,151978205000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍事人員,國防支出,9.2.6,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部471,857千元。 (2)海軍司令部2,015,004千元。 (3)空軍司令部945,502千元。 (4)聯合後勤司令部6,415,924千元。 (5)後備司令部11,363,358千元。 (6)憲兵司令部38,601千元。 (7)總政治作戰局540千元。 (8)軍備局288,460千元。 (9)主計局129,953,449千元。 (10)軍醫局31,815千元。 (11)國防大學974千元。 (12)中正國防幹部預備學校171千元。 (13)參謀本部241,845千元。 (14)飛彈指揮部1,626千元。 (15)軍事情報局30,300千元。 (16)電訊發展室155,091千元。 (17)資電作戰指揮部4,983千元。 (18)軍法審檢及監獄單位18,705千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1)薪餉64,680,205千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費4,444,259千元。 (2)各項加給62,964,816千元,較上年度 增列配合取消軍人免稅調整待遇及伸算 增列調整待遇等經費9,172,665千元。 (3)主副食與口糧6,413,400千元,較上年 度減列92,218千元。 (4)各類人員保險及作業11,368,234千元 ,較上年度伸算增列調整待遇等經費95 1,524千元。 (5)各類人員退撫儲金補助6,020,878千元 ,較上年度伸算增列調整待遇等經費69 8,920千元。 (6)駐外人員薪給530,672千元,較上年度 減列38,063千元。" 2012,4614028100,7254000000,國軍營舍及設施改建基金,國防部主管,國防部所屬,非營業特種基金,國防支出,9.2.7.1, 2012,4614029000,514864000,土地購置,國防部主管,國防部所屬,一般建築及設備,國防支出,9.2.8.1,"本年度預算數各單位編列情形如下: 1.陸軍司令部121,438千元。 2.海軍司令部10,643千元。 3.空軍司令部169,170千元。 4.後備司令部85,894千元。 5.憲兵司令部8,550千元。 6.軍備局512,972千元。 7.軍醫局244,373千元。 8.國防大學51,570千元。 9.參謀本部40,435千元。 10.軍事情報局26,427千元。 11.電訊發展室2,380千元。" 2012,4614029800,800000000,無細項,國防部主管,國防部所屬,第一預備金,國防支出,9.2.9,本年度預算數較上年度減列如列數。 2012,461402B000,12915435000,無細項,國防部主管,國防部所屬,國防支出(機密計畫),國防支出,9.2.10, 2012,5214021800,147038000,無細項,國防部主管,國防部所屬,一般科學研究,科學支出,9.2.11,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部3,000千元。 (2)海軍司令部2,948千元。 (3)空軍司令部2,600千元。 (4)軍備局49,500千元。 (5)軍醫局88,990千元。 2.本年度預算數之內容如下: (1)軍品研發經費58,048千元,包括: <1>各單位軍品研發經費8,548千元。 <2>軍備局中山科學研究院國防科技學 術合作計畫經費49,500千元。 (2)醫學研究經費88,990千元,包括: <1>軍醫局國防醫學研究計畫經費44,99 5千元。 <2>軍醫局國軍核生化防護戰備整備計 畫總經費144,764千元,99-101年執 行,以前年度已編列100,769千元, 本年度編列43,995千元。" 2012,521402C000,3635664000,無細項,國防部主管,國防部所屬,科學支出(機密計畫),科學支出,9.2.12, 2012,7114022300,913826000,無細項,國防部主管,國防部所屬,環保業務,環境保護支出,9.2.13,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部221,657千元。 (2)海軍司令部91,215千元。 (3)空軍司令部235,125千元。 (4)聯合後勤司令部213,609千元。 (5)後備司令部20,426千元。 (6)憲兵司令部15,990千元。 (7)總政治作戰局5,630千元。 (8)軍備局24,779千元。 (9)主計局162千元。 (10)軍醫局40,889千元。 (11)國防大學19,940千元。 (12)中正國防幹部預備學校2,238千元。 (13)參謀本部78千元。 (14)飛彈指揮部513千元。 (15)軍事情報局8,443千元。 (16)電訊發展室2,308千元。 (17)資電作戰指揮部7,062千元。 (18)軍法審檢及監獄單位3,762千元。 2.本年度預算數913,826千元,係環境保護 設施維護經費,較上年度增列油槽整治規 劃等經費213,858千元。" 2012,7614022100,1346000000,無細項,國防部主管,國防部所屬,退休撫卹,退休撫卹給付支出,9.2.14,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.撫卹與撫慰金1,150,000千元,較上年度 增列110,000千元。 2.遺族援護196,000千元,與上年度同。" 2012,8914022200,1908820000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍眷維持,其他支出,9.2.15,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.軍人子女教育補助184,000千元,較上年 度增列4,000千元。 2.軍眷實物代金8,820千元,較上年度減列3 40千元。 3.軍眷水電補助900,000千元,較上年度增 列110,000千元。 4.軍眷生育、婚喪補助816,000千元,較上 年度增列121,000千元。" 2012,4017010100,476092000,無細項,財政部主管,財政部,一般行政,財務支出,10.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費336,056千元,較上年度減列 職員2人、工友1人及駐衛警2人之人事費3 ,247千元,增列員工薪俸晉級差額及伸算 增列調整待遇等經費10,701千元,計淨增 7,454千元。 2.基本行政工作維持費140,036千元,較上 年度增列財政部大樓監視設備汰換、電子 公文統合交換中心技術服務及文書檔案管 理系統維護等經費19,549千元。" 2012,4017011400,2805000,無細項,財政部主管,財政部,關務行政規劃督導,財務支出,10.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.關稅政策687千元,與上年度同。 2.督導通關及查緝業務862千元,與上年度 同。 3.提升保稅功能及簡化退稅業務735千元, 與上年度同。 4.國際關務521千元,與上年度同。" 2012,4017019800,3800000,無細項,財政部主管,財政部,第一預備金,財務支出,10.1.3,仍照上年度預算數編列。 2012,5917016000,173500000,無細項,財政部主管,財政部,捐助支出,其他經濟服務支出,10.1.4,"本年度預算數173,500千元,係對亞洲開發 銀行第10期亞洲開發基金捐助,總金額694, 000千元,分4年捐助,98至100年度已編列5 20,500千元,本年度續編最後1年捐助款, 與上年度同。" 2012,5917018000,2510797000,臺灣菸酒股份有限公司,財政部主管,財政部,營業基金,其他經濟服務支出,10.1.5.1, 2012,5917018100,2100000000,行政院公營事業民營化基金,財政部主管,財政部,非營業特種基金,其他經濟服務支出,10.1.6.1, 2012,5917018200,53309000,中美洲銀行股本,財政部主管,財政部,投資支出,其他經濟服務支出,10.1.7.1, 2012,6117015500,19263637000,無細項,財政部主管,財政部,對公教人員保險養老給付補助,社會保險支出,10.1.8,"本年度預算數19,263,637千元,係撥補公教 人員保險法修正後公教人員養老給付實現數 等,較上年度增列4,816,007千元。" 2012,4017100100,222660000,無細項,財政部主管,國庫署,一般行政,財務支出,10.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費196,034千元,較上年度減列 職員5人、約僱人員1人之人事費4,298千 元,增列員工薪俸晉級差額及伸算增列調 整待遇等經費13,801千元,計淨增9,503 千元。 2.基本行政工作維持費26,626千元,較上年 度減列購置電子識別證及職員雙面卡等經 費215千元,增列公文線上簽核系統環境 建置費等3,675千元,計淨增3,460千元。" 2012,4017101000,519253000,無細項,財政部主管,國庫署,國庫業務,財務支出,10.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國庫行政管理28,603千元,較上年度減列 分攤財政部公文管理系統建置費等570千 元。 2.歲入預算作業5,316千元,較上年度增列 徵求委託書等經費3,602千元。 3.國債管理作業2,563千元,較上年度減列 公債發行刊登公告費等2,483千元。 4.會核重大支出法案與地方財政業務1,643 千元,較上年度增列委託研究公益彩券盈 餘運用監督機制與績效評估之檢討與改進 經費780千元。 5.菸酒管理作業45,615千元,較上年度減列 辦理酒品產業輔導方案等經費14,449千元 。 6.私劣菸品查緝作業268,133千元,較上年 度增列對地方政府績效考核等經費2,987 千元。 7.公益彩券回饋金運用計畫經費167,380千 元,較上年度增列捐助公益彩券發行機構 或受託發行機構辦理公益彩券形象行銷計 畫等經費59,959千元。" 2012,4017109800,1000000,無細項,財政部主管,國庫署,第一預備金,財務支出,10.2.3,仍照上年度預算數編列。 2012,8117104500,129536037000,無細項,財政部主管,國庫署,國債付息,債務付息支出,10.2.4,"本年度預算數129,536,037千元,係中央政 府未償公債、中長期借款、國庫券及短期借 款等利息費用,較上年度減列35,220千元。" 2012,8217104600,567963000,無細項,財政部主管,國庫署,國債經理,還本付息事務支出,10.2.5,"本年度預算數567,963千元,係辦理國債發 行及還本付息所需經費,較上年度增列34,2 55千元。" 2012,8617102000,8458400000,無細項,財政部主管,國庫署,地方政府統籌分配稅款短少補助,專案補助支出,10.2.6,"本年度預算數8,458,400千元,係金融營業 稅依加值型及非加值型營業稅法第11條規定 ,撥入存款保險賠款特別準備金及銀行業以 外之金融業特別準備金後,撥補地方政府所 短少之中央統籌分配稅款,較上年度減列1, 943,600千元。" 2012,4017200100,430705000,無細項,財政部主管,賦稅署,一般行政,財務支出,10.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費391,109千元,較上年度減列 職員9人、駕駛1人、工友2人及約僱人員1 人之人事費9,228千元,增列員工薪俸晉 級差額及伸算增列調整待遇等經費10,983 千元,計淨增1,755千元。 2.基本行政工作維持費39,596千元,較上年 度減列檔案委外掃描及雜項設備購置等經 費817千元,增列配合推動公文線上簽核 等經費3,349千元,計淨增2,532千元。" 2012,4017201000,59431000,無細項,財政部主管,賦稅署,賦稅業務,財務支出,10.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.革新稅制改善稅政經費10,357千元,較上 年度減列國內、外旅費及印製修訂各項稅 法經費等1,512千元。 2.租稅教育與宣傳及健全風紀經費4,594千 元,較上年度減列印製稅法輯要經費及國 內旅費等456千元。 3.營業稅、菸酒稅、貨物稅與特種貨物及勞 務稅稅務督導經費1,036千元,較上年度 減列國內旅費等108千元。 4.稅務稽核及稽徵業務經費3,935千元,較 上年度減列國內旅費等186千元。 5.稅務行政管理經費9,709千元,較上年度 減列稅務人員輔建住宅貸款利息差額補貼 經費及國內旅費等3,757千元。 6.防治菸品稅捐逃漏經費29,800千元,與上 年度同。" 2012,4017205000,8881320000,無細項,財政部主管,賦稅署,統一發票給獎及推行,財務支出,10.3.3,"本年度預算數8,881,320千元,係依加值型 及非加值型營業稅法第58條規定,由營業稅 收入總額提撥3%作為統一發票給獎及推行經 費,較上年度增列983,475千元。" 2012,4017209800,735000,無細項,財政部主管,賦稅署,第一預備金,財務支出,10.3.4,仍照上年度預算數編列。 2012,8617202000,5791730000,無細項,財政部主管,賦稅署,地方政府稅款短少補助,專案補助支出,10.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.地方政府土地增值稅款短少補助590,168 千元,係土地增值稅稅率調降及適用自用 住宅用地10%優惠稅率之次數規定放寬後 ,依據土地稅法第33條第2項及第34條第6 項規定,撥補直轄市及縣(市)政府100 年度稅收之實質損失,較上年度減列860, 542千元。 2.地方政府遺產及贈與稅款短少補助5,201, 562千元,係遺產及贈與稅稅率調降及免 稅額調高後,依據遺產及贈與稅法第58條 之1規定,撥補直轄市、市政府及鄉(鎮 、市)公所100年度稅收之實質損失,較 上年度增列860,542千元。" 2012,4017350100,5696438000,無細項,財政部主管,關稅總局及所屬,一般行政,財務支出,10.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費5,479,657千元,較上年度減 列技工10人、駕駛5人、工友5人之人事費 9,320千元及核實減列人事費32,160千元 ,伸算增列調整待遇經費147,612千元, 計淨增106,132千元。 2.基本行政工作維持費216,781千元,較上 年度減列建築物耐震能力評估等經費2,68 0千元。" 2012,4017350200,673824000,無細項,財政部主管,關稅總局及所屬,關稅業務,財務支出,10.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.稽徵業務199,474千元,較上年度減列通 訊費、影印費及貨櫃延滯費等6,858千元 。 2.查緝業務298,029千元,較上年度減列緝 毒犬培訓中心建置計畫經費10,498千元、 倉庫租金、私貨銷燬處理及購置旅客行李 X光檢查儀等經費29,640千元,增列貨櫃 檢查儀及艦艇養護經費等17,615千元,計 淨減22,523千元。其中緝毒犬培訓中心建 置計畫總經費242,562千元,分6年辦理, 96至100年度已編列221,528千元,本年度 續編最後1年經費21,034千元,較上年度 減列10,498千元。 3.關稅資料處理143,476千元,較上年度減 列購置資訊設備等經費11,825千元。 4.海上助航業務32,845千元,較上年度減列 運星艦養護經費5,000千元,增列高雄港 第一、二港口航道導燈浮標維護費等6,79 8千元,計淨增1,798千元。" 2012,4017359000,353000,交通及運輸設備,財政部主管,關稅總局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.4.3.1, 2012,4017359800,12850000,無細項,財政部主管,關稅總局及所屬,第一預備金,財務支出,10.4.4,仍照上年度預算數編列。 2012,5917350300,529000000,無細項,財政部主管,關稅總局及所屬,優質經貿網絡,其他經濟服務支出,10.4.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.預報貨物資訊計畫總經費800,000千元, 分5年辦理,99至100年度已編列152,105 千元,本年度續編第3年經費132,450千元 ,較上年度增列2,345千元。 2.優質企業認證及管理機制計畫總經費15,4 81千元,分3年辦理,99至100年度已編列 11,426千元,本年度續編最後1年經費1,8 78千元,較上年度減列1,581千元。 3.貨物移動安全計畫總經費291,063千元, 分3年辦理,99至100年度已編列167,558 千元,本年度續編最後1年經費122,016千 元,較上年度增列2,321千元。 4.查驗技術現代化計畫總經費860,016千元 ,99至100年度已編列208,515千元,本年 度續編60,106千元,較上年度增列25,106 千元。 5.關港貿單一窗口計畫總經費750,000千元 ,分年辦理,99至100年度已編列261,828 千元,本年度續編212,550千元,較上年 度減列29,278千元。" 2012,4017400100,837349000,無細項,財政部主管,國有財產局及所屬,一般行政,財務支出,10.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費750,353千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費14,704千元。 2.基本行政工作維持費86,996千元,較上年 度減列購置辦公事務設備等經費4,931千 元。" 2012,4017400200,949816000,無細項,財政部主管,國有財產局及所屬,國有財產業務,財務支出,10.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國有財產接收保管經費70,430千元,較上 年度增列執行被占用國有非公用土地加強 處理方案,辦理被占用國有土地勘(清) 查及測量等經費5,146千元。 2.國有財產管理及處分經費788,570千元, 較上年度減列恢復國有非公用土地原有風 貌計畫經費等270,252千元。 3.國有財產改良利用經費8,698千元,較上 年度減列國有非公用財產業務委託經營經 費等1,242千元。 4.國有財產電腦化業務經費82,118千元,較 上年度增列公文線上簽核系統建置及設備 購置經費等1,979千元。" 2012,4017409000,15383000,營建工程,財政部主管,國有財產局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.5.3.1, 2012,4017409800,600000,無細項,財政部主管,國有財產局及所屬,第一預備金,財務支出,10.5.4,仍照上年度預算數編列。 2012,4017450100,2164942000,無細項,財政部主管,臺北市國稅局,一般行政,財務支出,10.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,977,964千元,較上年度減 列約僱人員3人及技工1人之人事費1,608 千元,增列退休離職儲金及伸算增列調整 待遇等經費57,984千元,計淨增56,376千 元。 2.基本行政工作維持費186,978千元,較上 年度減列辦公房舍租金及水電費8,554千 元,增列汰換總局空調設備等經費8,066 千元,計淨減488千元。" 2012,4017450200,430200000,無細項,財政部主管,臺北市國稅局,國稅稽徵業務,財務支出,10.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.納稅服務及規劃經費16,701千元,較上年 度減列辦理各項租稅宣導等經費3,390千 元。 2.直接稅稽徵經費68,787千元,較上年度減 列書表印製等經費8,601千元。 3.稅款徵收及處理經費102,227千元,較上 年度增列承受行政執行處無法拍定之不動 產相關應納稅費等9,399千元。 4.間接稅稽徵經費91,536千元,較上年度減 列書表印製等經費10,447千元。 5.法務案件處理經費38,026千元,較上年度 增列檢舉違章漏稅舉發人財務罰鍰獎金等 6,091千元。 6.電子處理及運用經費112,923千元,較上 年度減列汰換個人電腦主機、課稅資料外 包登錄及國稅平台維護委外服務等經費16 ,986千元。" 2012,4017459000,600000,交通及運輸設備,財政部主管,臺北市國稅局,一般建築及設備,財務支出,10.6.3.1, 2012,4017459800,500000,無細項,財政部主管,臺北市國稅局,第一預備金,財務支出,10.6.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2012,4017460100,2304822000,無細項,財政部主管,臺灣省北區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費2,068,042千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇 等經費15,445千元。 2.基本行政工作維持費236,780千元,較上 年度減列其他業務租金、宜蘭縣分局及楊 梅稽徵所搬遷等經費39,338千元,增列板 橋分局進駐新辦公大樓搬遷等經費27,995 千元,計淨減11,343千元。" 2012,4017460200,459297000,無細項,財政部主管,臺灣省北區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.納稅服務及規劃經費19,055千元,較上年 度增列辦理各項國稅審查案件複核及稅務 服務所需郵資及書表印製費等61千元。 2.直接稅稽徵經費90,701千元,較上年度減 列郵資及書表印製費等5,653千元。 3.稅款徵收及處理經費87,049千元,較上年 度減列郵資及書表印製費等16,605千元, 增列承受行政執行處無法拍定之不動產相 關應納稅費與配合所得稅法修正寄發核定 通知書及公告作業等經費14,059千元,計 淨減2,546千元。 4.間接稅稽徵經費84,838千元,較上年度減 列郵資、書表印製費及辦理營業稅稽徵作 業統一發票安全存量印製等經費4,594千 元,增列證券及期貨交易稅代徵人獎金等 2,256千元,計淨減2,338千元。 5.法務案件處理經費24,447千元,較上年度 減列郵資及書表印製費等1,897千元,增 列檢舉違章漏稅舉發人之財務罰鍰獎金等 3,151千元,計淨增1,254千元。 6.電子處理及運用經費153,207千元,較上 年度減列賦稅優質服務提升計畫、電子作 業用耗材、資通安全管理委外服務案等經 費27,884千元,增列外籍旅客退稅流程再 造整體委外服務案、財政部公文電子交換 及為民服務滿意度調查系統等經費1,111 千元,計淨減26,773千元。" 2012,4017469000,157850000,營建工程,財政部主管,臺灣省北區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.7.3.1, 2012,4017469800,2192000,無細項,財政部主管,臺灣省北區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.7.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2012,4017470100,1934346000,無細項,財政部主管,臺灣省中區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,794,992千元,較上年度減 列約僱人員10人及技工1人之人事費5,956 千元,伸算增列調整待遇等經費42,284千 元,計淨增36,328千元。 2.基本行政工作維持費139,354千元,較上 年度減列辦公室租金、購置文具紙張及辦 公事務設備等經費31,545千元。" 2012,4017470200,370369000,無細項,財政部主管,臺灣省中區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.納稅服務及規劃經費21,419千元,較上年 度增列辦理各項國稅審查案件複核所需郵 資等304千元。 2.直接稅稽徵經費76,754千元,較上年度減 列各鄉鎮市公所代收綜合所得稅結算申報 書經費、郵資及書表印製等經費7,707千 元。 3.稅款徵收及處理經費78,154千元,較上年 度減列委託便利商店等多元化繳稅管道代 收稅款手續費等5,809千元,增列承受行 政執行處無法拍定之不動產相關應納稅費 與配合所得稅法修正寄發核定通知書及公 告作業等經費3,805千元,計淨減2,004千 元。 4.間接稅稽徵經費73,742千元,較上年度減 列書表印製費、國內旅費及委外人力經費 等7,738千元。 5.法務案件處理經費9,366千元,較上年度 減列辦理違章案件等所需國內旅費61千元 。 6.電子處理及運用經費110,934千元,較上 年度減列電子作業用耗材、汰換資訊設備 及辦理賦稅優質服務提升計畫等經費20,3 56千元,增列國稅平台維護委外服務及課 稅資料建檔外包等經費5,838千元,計淨 減14,518千元。" 2012,4017479000,10374000,營建工程,財政部主管,臺灣省中區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.8.3.1, 2012,4017479800,1000000,無細項,財政部主管,臺灣省中區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.8.4,仍照上年度預算數編列。 2012,4017480100,1524228000,無細項,財政部主管,臺灣省南區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,385,421千元,較上年度減 列約僱人員8人、工友1人之人事費等27,7 00千元,伸算增列調整待遇等經費34,151 千元,計淨增6,451千元。 2.基本行政工作維持費138,807千元,較上 年度減列教育訓練等經費2,497千元,增 列辦公大樓外牆修繕等經費22,430千元, 計淨增19,933千元。" 2012,4017480200,297388000,無細項,財政部主管,臺灣省南區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.納稅服務及規劃經費17,470千元,較上年 度增列辦理納稅服務及教育宣導等經費27 2千元。 2.直接稅稽徵經費52,215千元,較上年度減 列郵資、書表印製等經費5,776千元。 3.稅款徵收及處理經費54,317千元,較上年 度減列委託便利超商代收手續費等2,519 千元,增列承受行政執行處無法拍定之不 動產相關應納稅費等3,213千元,計淨增6 94千元。 4.間接稅稽徵經費54,355千元,較上年度減 列辦理營業稅稽徵作業統一發票安全存量 印製等經費5,449千元。 5.法務案件處理經費11,823千元,較上年度 減列辦理違章案件書表印製等經費400千 元。 6.電子處理及運用經費107,208千元,較上 年度減列辦理賦稅優質服務提升計畫經費 3,016千元,增列汰換資訊設備等經費2,9 21千元,計淨減95千元。" 2012,4017489000,503000,交通及運輸設備,財政部主管,臺灣省南區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.9.3.1, 2012,4017489800,4050000,無細項,財政部主管,臺灣省南區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.9.4,仍照上年度預算數編列。 2012,4017500100,1377272000,無細項,財政部主管,高雄市國稅局,一般行政,財務支出,10.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,287,934千元,較上年度減 列約僱人員1人之人事費及獎金等12,418 千元,伸算增列調整待遇經費30,212千元 ,計淨增17,794千元。 2.基本行政工作維持費89,338千元,較上年 度減列文具紙張及書表印製費等2,991千 元,增列行政中心空調、電梯汰換分攤款 及雜項設備購置經費等4,825千元,計淨 增1,834千元。" 2012,4017500200,219723000,無細項,財政部主管,高雄市國稅局,國稅稽徵業務,財務支出,10.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.納稅服務及規劃經費15,408千元,較上年 度減列辦理納稅服務及教育宣導等經費64 0千元,增列辦理各項國稅審查案件複核 所需郵資等經費259千元,計淨減381千元 。 2.直接稅稽徵經費35,252千元,較上年度增 列郵資等經費19,623千元。 3.稅款徵收及處理經費44,924千元,較上年 度減列郵資及承受行政執行處無法拍定之 不動產相關應納稅費等11,846千元,增列 配合所得稅法修正寄發核定通知書及公告 作業等經費3,096千元,計淨減8,750千元 。 4.間接稅稽徵經費39,430千元,較上年度減 列書表印製及文具紙張等經費3,120千元 ,增列證券及期貨交易稅代徵人獎金等73 3千元,計淨減2,387千元。 5.法務案件處理經費6,034千元,較上年度 減列書表印製費等200千元,增列檢舉違 章漏稅舉發人財務罰鍰獎金57千元,計淨 減143千元。 6.電子處理及運用經費78,675千元,較上年 度減列電子作業用耗材、軟體購置及辦理 賦稅優質服務提升計畫等經費26,102千元 。" 2012,4017509000,5388000,交通及運輸設備,財政部主管,高雄市國稅局,一般建築及設備,財務支出,10.10.3.1, 2012,4017509800,1539000,無細項,財政部主管,高雄市國稅局,第一預備金,財務支出,10.10.4,仍照上年度預算數編列。 2012,4017550100,158447000,無細項,財政部主管,臺北區支付處,一般行政,財務支出,10.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費148,036千元,較上年度減列 職員5人及駕駛1人之人事費2,609千元, 增列員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待 遇等經費5,723千元,計淨增3,114千元。 2.基本行政工作維持費10,411千元,較上年 度減列公文系統維護及汰換冷氣機等經費 2,408千元,增列汰換影印機及門禁管制 系統等經費337千元,計淨減2,071千元。" 2012,4017551000,55513000,無細項,財政部主管,臺北區支付處,費款支付,財務支出,10.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.庫款管制及支付經費28,701千元,較上年 度減列郵寄支付通知單郵資等1,343千元 ,增列跨行通匯手續費等1,020千元,計 淨減323千元。 2.庫款支付資料處理經費26,812千元,較上 年度減列汰換跨行通匯硬體設備等經費11 ,669千元,增列汰換防火牆系統及支付作 業主機磁碟等經費9,307千元,計淨減2,3 62千元。" 2012,4017559800,340000,無細項,財政部主管,臺北區支付處,第一預備金,財務支出,10.11.3,仍照上年度預算數編列。 2012,4017600100,442853000,無細項,財政部主管,財稅資料中心,一般行政,財務支出,10.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費428,954千元,較上年度減列 不休假加班費等13,687千元,伸算增列調 整待遇等經費14,497千元,計淨增810千 元。 2.基本行政工作維持費13,899千元,較上年 度減列多功能會議室裝修工程經費等14,5 35千元。" 2012,4017601000,2290317000,無細項,財政部主管,財稅資料中心,財稅資訊業務,財務支出,10.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國稅核課系統及資料集中處理57,436千元 ,較上年度減列賦稅優質服務提升計畫經 費等13,157千元,增列綜所稅扣除額單據 電子化作業創新應用計畫委外服務經費等 11,157千元,計淨減2,000千元。 2.地方稅核課系統及資料集中處理672,687 千元,較上年度減列電子發票整合服務平 台維運委外服務經費27,000千元,增列全 面推動電子發票應用計畫經費等604,350 千元,計淨增577,350千元。其中全面推 動電子發票應用計畫總經費1,334,940千 元,分4年辦理,99至100年度已編列51,5 60千元,本年度續編第3年經費645,420千 元。 3.徵課管理系統1,520,894千元,較上年度 減列賦稅資訊系統整合再造更新整體實施 計畫經費等39,099千元。其中賦稅資訊系 統整合再造更新整體實施計畫總經費3,99 2,351千元,分4年辦理,99至100年度已 編列1,816,044千元,本年度續編第3年經 費1,500,517千元。 4.電腦資源管理12,312千元,較上年度增列 購置個人電腦經費等2,321千元。 5.財稅資料管理21,194千元,較上年度減列 綜合所得稅結算申報書登錄外包經費600 千元。 6.辦公室自動化及管理資訊5,794千元,較 上年度減列辦公室自動化系統委外維護經 費1,610千元。" 2012,4017609000,850000,交通及運輸設備,財政部主管,財稅資料中心,一般建築及設備,財務支出,10.12.3.1, 2012,4017609800,1655000,無細項,財政部主管,財稅資料中心,第一預備金,財務支出,10.12.4,仍照上年度預算數編列。 2012,4017700100,40044000,無細項,財政部主管,財稅人員訓練所,一般行政,財務支出,10.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費35,560千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等經 費1,236千元。 2.基本行政工作維持費4,484千元,較上年 度減列建築物結構安全檢查費及電腦硬體 維護費等580千元,增列建置公文線上簽 核系統設備經費等1,838千元,計淨增1,2 58千元。" 2012,4017700200,46844000,無細項,財政部主管,財稅人員訓練所,財稅人員訓練,財務支出,10.13.2,"本年度預算數46,844千元,係辦理學員訓練 所需經費,較上年度減列學員宿舍門禁設備 及學員膳食經費等7,430千元,增列環境清 潔、學員上課器材及設備維修經費等4,923 千元,計淨減2,507千元。" 2012,4017709800,450000,無細項,財政部主管,財稅人員訓練所,第一預備金,財務支出,10.13.3,仍照上年度預算數編列。 2012,5120010100,752694000,無細項,教育部主管,教育部,一般行政,教育支出,11.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費600,351千元,較上年度伸算 增列調整待遇經費16,429千元。 2.基本行政工作維持費125,963千元,較上 年度增列物品、運費及參加亞洲培訓總會 及師鐸獎考察計畫等經費5,427千元。 3.辦公房屋整修及購置事務機具經費26,380 千元,較上年度減列整修檔案庫房及配合 組織改造整修辦公室空間等經費26,500千 元。" 2012,5120010200,10600451000,高等教育行政及督導,教育部主管,教育部,高等教育,教育支出,11.1.2.1, 2012,5120010300,778563000,中等教育督導及師資培育,教育部主管,教育部,中等教育,教育支出,11.1.3.1, 2012,5120010400,20271113000,國民教育行政及督導,教育部主管,教育部,國民教育,教育支出,11.1.4.1, 2012,5120010500,777521000,社會教育行政及督導,教育部主管,教育部,社會教育,教育支出,11.1.5.1, 2012,5120010600,1305997000,無細項,教育部主管,教育部,學校體育與衛生教育,教育支出,11.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.學校體育衛生行政工作維持費3,269千元 ,與上年度同。 2.加強學校體育活動及教學發展經費1,032, 467千元,較上年度增列5,943千元,包括 : (1)辦理校際運動競賽與活動、加強學校 體育推展與學校運動場地設施整修及充 實體育器材設備等經費632,467千元, 較上年度增列5,943千元。 (2)促進優質學生棒球運動方案總經費1,0 00,000千元,分年辦理,99至100年度 已編列230,000千元,本年度續編150,0 00千元,與上年度同。 (3)泳起來專案總經費3,382,900千元,分 年辦理,99至100年度已編列385,000千 元,本年度續編250,000千元,與上年 度同。 3.促進學校學生健康計畫經費182,590千元 ,較上年度核實減列國民中小學營養師等 經費36,800千元。 4.一人一運動及一校一團隊經費48,039千元 ,與上年度同。 5.學校特殊教育體育活動及教學發展經費21 ,005千元,與上年度同。 6.推動學生健康體位計畫18,627千元,與上 年度同。" 2012,5120010700,1864763000,學生事務與輔導,教育部主管,教育部,訓育與輔導,教育支出,11.1.7.1, 2012,5120010900,476889000,一般教育推展,教育部主管,教育部,各項教育推展,教育支出,11.1.8.1, 2012,5120018100,6154703000,國立大學校院校務及附設醫院基金,教育部主管,教育部,非營業特種基金,教育支出,11.1.9.1, 2012,5120019000,63000,交通及運輸設備,教育部主管,教育部,一般建築及設備,教育支出,11.1.10.1, 2012,5120019800,466161000,無細項,教育部主管,教育部,第一預備金,教育支出,11.1.11,仍照上年度預算數編列。 2012,5320011100,851029000,加強社會藝術與文化活動,教育部主管,教育部,加強文化與育樂活動,文化支出,11.1.12.1, 2012,5320018100,36571000,國立社教機構作業基金,教育部主管,教育部,非營業特種基金,文化支出,11.1.13.1, 2012,7620012100,16023647000,無細項,教育部主管,教育部,學校教職員暨社教機構聘任人員退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,11.1.14,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.學校教職員與社教機構聘任人員退休及撫 卹金10,623,569千元,較上年度增列538, 498千元。 2.補貼國立高級中等以上學校退休人員一次 退休金優惠存款利息差額5,400,078千元 ,較上年度減列236,644千元。" 2012,6521710100,83480000,無細項,教育部主管,國立中國醫藥研究所,一般行政,醫療保健支出,11.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費58,572千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等經 費1,142千元。 2.基本行政工作維持費21,872千元,較上年 度增列新店舊所未通過耐震評估之房舍拆 除等經費1,357千元。 3.資訊工作維持費3,036千元,與上年度同 。" 2012,6521711000,49889000,無細項,教育部主管,國立中國醫藥研究所,研究及實驗,醫療保健支出,11.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.藥物研究與實驗經費45,821千元,較上年 度減列購置研究用儀器設備等經費5,106 千元。 2.中醫學研究經費921千元,較上年度減列 舉辦學術研討會會場佈置等經費103千元 。 3.中藥養護植栽經費1,368千元,較上年度 減列藥用植物培植及養育等經費152千元 。 4.專著及提要編印業務經費1,779千元,較 上年度減列辦理圖書編印及資料建檔作業 等經費198千元。" 2012,6521719000,0,交通及運輸設備,教育部主管,國立中國醫藥研究所,一般建築及設備,醫療保健支出,11.2.3.1, 2012,6521719800,150000,無細項,教育部主管,國立中國醫藥研究所,第一預備金,醫療保健支出,11.2.4,"仍照上年度預算數編列。                      " 2012,5321730100,203145000,無細項,教育部主管,國家圖書館,一般行政,文化支出,11.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費156,918千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等 經費6,769千元。 2.基本行政工作維持費46,227千元,較上年 度減列圖書委託倉儲管理等經費5,525千 元。" 2012,5321731000,26250000,圖書資訊徵集,教育部主管,國家圖書館,館務業務活動,文化支出,11.3.2.1, 2012,5321739000,8632000,其他設備,教育部主管,國家圖書館,一般建築及設備,文化支出,11.3.3.1, 2012,5321739800,845000,無細項,教育部主管,國家圖書館,第一預備金,文化支出,11.3.4,仍照上年度預算數編列。 2012,5121770100,46952000,無細項,教育部主管,國立臺灣藝術教育館,一般行政,教育支出,11.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費28,597千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等經 費1,433千元。 2.基本行政工作維持費17,414千元,較上年 度增列南海劇場及南海書院館舍房屋修繕 等經費6,811千元。 3.資訊作業維持費941千元,較上年度減列 購置電腦周邊耗材等經費117千元。" 2012,5121771000,31800000,無細項,教育部主管,國立臺灣藝術教育館,館務業務活動,教育支出,11.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.藝術教育研究與推展17,800千元,較上年 度減列文藝創作獎及典藏計畫等經費369 千元。 2.藝術教育展覽及演出14,000千元,較上年 度減列行政支援及藝術研習班推廣等經費 3,813千元。" 2012,5121779800,131000,無細項,教育部主管,國立臺灣藝術教育館,第一預備金,教育支出,11.4.3,仍照上年度預算數編列。 2012,5321780100,0,無細項,教育部主管,國立國父紀念館,一般行政,文化支出,11.5.1, 2012,5321781000,0,館務活動,教育部主管,國立國父紀念館,館務業務活動,文化支出,11.5.2.1, 2012,5321782000,0,無細項,教育部主管,國立國父紀念館,中山樓樓務管理,文化支出,11.5.3, 2012,5321789800,0,無細項,教育部主管,國立國父紀念館,第一預備金,文化支出,11.5.4, 2012,5321790100,0,無細項,教育部主管,國立中正紀念堂管理處,一般行政,文化支出,11.6.1, 2012,5321840100,100789000,無細項,教育部主管,國立臺灣史前文化博物館,一般行政,文化支出,11.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費59,644千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等經 費1,824千元。 2.基本行政工作維持費41,145千元,較上年 度增列購置辦公用碳粉、墨水匣等耗材18 千元。" 2012,5321842000,250845000,無細項,教育部主管,國立臺灣史前文化博物館,館務業務活動,文化支出,11.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.展示推廣教育活動業務經費6,510千元, 較上年度減列辦理展示教育工作等經費37 5千元。 2.資訊管理業務經費1,749千元,較上年度 減列購置資訊用品及耗材等經費193千元 。 3.考古與史前文物之規劃研究及典藏業務經 費7,563千元,較上年度減列館藏標本文 物保險及購置圖書儀器設備等經費834千 元。 4.卑南文化公園園區管理業務經費15,727千 元,較上年度增列辦理園區清潔及植栽等 經費11千元。 5.工務機電管理經費18,548千元,較上年度 減列機電及空調維護等經費2,045千元。 6.公共服務活動之規劃及推動經費8,182千 元,較上年度增列辦理公共服務活動相關 業務及媒體宣傳等經費6千元。 7.卑南文化公園第二期計畫總經費711,105 千元,分年辦理,97至100年度已編列572 ,842千元,本年度續編42,566千元,較上 年度減列4,923千元。 8.國立臺灣史前文化博物館南科館興建計畫 總經費1,500,000千元,分6年辦理,97至 100年度已編列327,975千元,本年度續編 第5年經費150,000千元,較上年度增列56 ,840千元。" 2012,5321849000,850000,交通及運輸設備,教育部主管,國立臺灣史前文化博物館,一般建築及設備,文化支出,11.7.3.1, 2012,5321849800,200000,無細項,教育部主管,國立臺灣史前文化博物館,第一預備金,文化支出,11.7.4,仍照上年度預算數編列。 2012,5321870100,152729000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,一般行政,文化支出,11.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費141,230千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等 經費4,699千元。 2.基本行政工作維持費8,411千元,較上年 度減列公務機車、空調設備汰換及房舍修 繕等經費500千元。 3.資訊作業維持費3,088千元,較上年度減 列節目數位系統、設備維護及購置電腦周 邊耗材等經費計172千元,增列虛擬化平 臺暨資訊資源整併建置經費1,000千元, 計淨增828千元。" 2012,5321870200,49367000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,臺務業務活動,文化支出,11.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.節目製作經費14,955千元,較上年度減列 建置辭典有聲資料庫等經費1,100千元, 增列特殊教育廣播媒體宣導等經費50千元 ,計淨減1,050千元。 2.機務維修管理經費8,240千元,較上年度 減列臺中節目中心裝修及購置其他機務設 備等經費4,800千元。 3.彰化分臺節目製作及機務管理經費5,900 千元,較上年度減列廣播教育錄製系統建 置及相關設備維修保養等經費720千元。 4.高雄分臺節目製作及機務管理經費4,167 千元,較上年度減列國外出差旅費及設備 維修保養等經費215千元。 5.花蓮分臺節目製作及機務管理經費2,453 千元,較上年度減列房舍及設備維修保養 等經費82千元。 6.臺東分臺節目製作及機務管理經費2,407 千元,較上年度減列環境佈置等經費11千 元。 7.節目推廣調查研究經費1,715千元,較上 年度減列辦理聽眾服務相關耗材等經費25 千元。 8.全國學生音樂比賽經費9,530千元,與上 年度同。" 2012,5321879800,245000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,第一預備金,文化支出,11.8.3,仍照上年度預算數編列。 2012,5121900100,290192000,無細項,教育部主管,國家教育研究院,一般行政,教育支出,11.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費211,416千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等 經費6,672千元。 2.基本行政工作維持費66,804千元,較上年 度減列環境綠美化養護工程及南海館舍維 護等經費5,398千元。 3.資訊運用及管理11,972千元,較上年度增 列購置資訊耗材等經費17千元。" 2012,5121900200,209592000,教育研究研習與推廣,教育部主管,國家教育研究院,院務業務活動,教育支出,11.9.2.1, 2012,5121909000,0,無細項,教育部主管,國家教育研究院,一般建築及設備,教育支出,11.9.3,"上年度興建測驗評量暨圖書大樓先期設計規 劃預算業已編竣,所列4,500千元如數減列 。" 2012,5121909800,1182000,無細項,教育部主管,國家教育研究院,第一預備金,教育支出,11.9.4,仍照上年度預算數編列。 2012,3423010100,518867000,無細項,法務部主管,法務部,一般行政,司法支出,12.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費343,363千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等 經費34,400千元。 2.基本行政工作維持費104,477千元,較上 年度增列廳舍設施維修、整建及規劃等經 費10,850千元。 3.研討(考)暨進修業務經費11,190千元, 較上年度減列委託研究更生人家庭支持系 統建構等經費1,750千元。 4.各項法規問題研究經費5,774千元,較上 年度增列人權業務及推動兩公約等經費74 9千元。 5.資訊管理業務經費54,063千元,較上年度 減列資訊安全督訪及宣導等經費6,672千 元。" 2012,3423011400,346238000,無細項,法務部主管,法務部,法務行政,司法支出,12.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理法律事務業務經費17,788千元,較上 年度增列辦理執行業務督導等經費481千 元。 2.辦理檢察行政業務經費59,635千元,較上 年度增列辦理檢察及廉政業務督導等經費 6,041千元。 3.辦理司法保護業務經費259,647千元,較 上年度增列捐助犯罪被害人保護團體等經 費4,752千元。 4.辦理國際及兩岸法律事務經費9,168千元 ,較上年度減列辦理兩岸共同打擊犯罪及 司法互助等經費631千元。" 2012,3423019000,1300000,交通及運輸設備,法務部主管,法務部,一般建築及設備,司法支出,12.1.3.1, 2012,3423019800,9300000,無細項,法務部主管,法務部,第一預備金,司法支出,12.1.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2012,5223015000,31850000,無細項,法務部主管,法務部,司法科技業務,科學支出,12.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.運用科技技術提升法務績效量能計畫經費 8,820千元,較上年度增列建置書類檢索 系統等經費7,638千元。 2.新增強化個資使用稽核及公務資料外洩防 護計畫經費7,840千元。 3.新增建置整合性偵查資料庫計畫經費15,1 90千元。" 2012,7623012000,40000000,無細項,法務部主管,法務部,司法官退休退養給付,退休撫卹給付支出,12.1.6,"本年度預算數40,000千元,係司法官退休及 退養給付經費,與上年度同。" 2012,8923013000,61120000,無細項,法務部主管,法務部,國家賠償金,其他支出,12.1.7,"本年度預算數61,120千元,係國家賠償金, 與上年度同。" 2012,3423100100,56937000,無細項,法務部主管,司法官訓練所,一般行政,司法支出,12.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費41,139千元,較上年度增列退 休離職儲金及伸算增列調整待遇等經費55 千元。 2.基本行政工作維持費15,798千元,較上年 度減列行政事務等經費124千元。" 2012,3423101000,208763000,無細項,法務部主管,司法官訓練所,司法人員訓練,司法支出,12.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.司法官訓練業務經費193,838千元,較上 年度減列司法官學員人事費及印製講義等 經費34,446千元。 2.司法工作人員訓練業務經費14,925千元, 較上年度減列檢察事務官學員人事費及學 員膳食等經費11,395千元。" 2012,3423109000,50000,交通及運輸設備,法務部主管,司法官訓練所,一般建築及設備,司法支出,12.2.3.1, 2012,3423109800,436000,無細項,法務部主管,司法官訓練所,第一預備金,司法支出,12.2.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2012,3423150100,69483000,無細項,法務部主管,法醫研究所,一般行政,司法支出,12.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費49,427千元,較上年度增列退 休離職儲金、員工薪俸晉級差額及伸算增 列調整待遇等經費6,009千元。 2.基本行政工作維持費20,056千元,較上年 度增列整修廳舍及汰換設備等經費7,110 千元。" 2012,3423151000,41193000,無細項,法務部主管,法醫研究所,法醫業務,司法支出,12.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.法醫訓練研究經費1,323千元,較上年度 減列辦理法醫師資格審查及購置訓練教材 等經費308千元。 2.法醫病理鑑定及指導地檢署法醫業務經費 26,856千元,較上年度減列委外辦理病理 切片等經費624千元。 3.毒物化學鑑定經費7,368千元,較上年度 減列購置鑑定耗材等經費442千元。 4.血清證物鑑定經費5,399千元,較上年度 增列購置鑑定及實驗研究耗材等經費1,81 6千元。 5.北區解剖室維持經費247千元,與上年度 同。" 2012,3423159000,0,交通及運輸設備,法務部主管,法醫研究所,一般建築及設備,司法支出,12.3.3.1, 2012,3423159800,295000,無細項,法務部主管,法醫研究所,第一預備金,司法支出,12.3.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2012,5223151100,31982000,無細項,法務部主管,法醫研究所,鑑識科技業務,科學支出,12.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理法醫病理鑑識研究計畫經費6,703千 元,較上年度減列購置鑑識儀器設備等經 費14,343千元。 2.辦理毒物化學鑑識研究計畫經費18,473千 元,較上年度增列購置鑑識儀器設備等經 費5,915千元。 3.辦理血清證物鑑識研究計畫經費6,806千 元,較上年度增列鑑識設備養護等經費27 5千元。" 2012,3423160100,326527000,無細項,法務部主管,廉政署,一般行政,司法支出,12.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費269,918千元,較上年度增列 退休離職儲金、員工薪俸晉級差額及伸算 增列調整待遇等經費162,953千元。 2.基本行政工作維持費56,609千元,較上年 度增列辦公房舍租賃及管理等經費52,659 千元。" 2012,3423161000,46998000,無細項,法務部主管,廉政署,廉政業務,司法支出,12.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理廉政政策規劃考核業務經費12,050千 元,較上年度減列政風人員訓練業務等經 費83千元。 2.辦理貪瀆預防業務經費10,302千元,較上 年度增列辦理廉政宣導活動及研討會議等 經費3,231千元。 3.辦理貪瀆及相關犯罪案件調查與督導業務 經費22,894千元,較上年度增列購置證物 箱、封緘紙及辦案人員出差等經費6,125 千元。 4.辦理政風機構督導審核業務經費1,752千 元,較上年度減列督導政風業務及印刷文 件等經費3,704千元。" 2012,3423169000,0,交通及運輸設備,法務部主管,廉政署,一般建築及設備,司法支出,12.4.3.1, 2012,3423169800,400000,無細項,法務部主管,廉政署,第一預備金,司法支出,12.4.4,本年度編列第一預備金如列數。 2012,3423170100,174311000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,一般行政,司法支出,12.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費152,629千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等 經費27,418千元。 2.基本行政工作維持費21,682千元,較上年 度減列辦理環境美化及設施養護等經費1, 240千元。" 2012,3423174100,11024685000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,矯正業務,司法支出,12.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費7,548,574千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇 等經費226,641千元。 2.基本行政工作維持費557,219千元,較上 年度減列房屋及設施養護等經費60,151千 元。 3.辦理矯正行政業務經費184,705千元,較 上年度減列行政事務等經費2,535千元。 4.辦理矯正訓練業務經費19,236千元,較上 年度減列講師授課鐘點費及學員膳食等經 費2,416千元。 5.辦理矯正、醫療及訓練業務經費440,761 千元,較上年度減列醫師應診費、醫療材 料費及中區醫療專區維運等經費164,453 千元。 6.辦理收容人給養業務經費1,625,230千元 ,與上年度同。 7.新增補助收容人參加全民健康保險之保險 費648,960千元。" 2012,3423178700,400106000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,改善監所計畫,司法支出,12.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.臺中女子監獄擴建房舍計畫總經費600,16 2千元,分6年辦理,97至100年度已編列1 15,819千元,本年度續編第5年經費300,0 00千元,較上年度增列200,000千元。 2.新增臺中監獄附設培德醫院籌建性侵害加 害人刑後強制治療處所計畫經費100,106 千元。 3.上年度國定古蹟-嘉義舊監獄修復工程中 程計畫預算業已編竣,所列80,000千元如 數減列。" 2012,3423179000,10456000,交通及運輸設備,法務部主管,矯正署及所屬,一般建築及設備,司法支出,12.5.4.1, 2012,3423179800,33000000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,第一預備金,司法支出,12.5.5,本年度預算數較上年度增列如列數。 2012,5223175000,1314000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,司法科技業務,科學支出,12.5.6,"本年度預算數1,314千元,係辦理改善矯正 單位效能計畫經費,較上年度減列行政事務 及購置儀器設備等經費7,956千元。" 2012,3423180100,119949000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,一般行政,司法支出,12.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費92,943千元,較上年度增列退 休離職儲金、員工薪俸晉級差額及伸算增 列調整待遇等經費3,066千元。 2.基本行政工作維持費27,006千元,較上年 度增列房屋建築養護等經費2,896千元。" 2012,3423181000,26363000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,執行業務,司法支出,12.6.2,"本年度預算數26,363千元,係辦理及督導執 行業務經費,較上年度減列購置辦公設備等 經費3,221千元。" 2012,3423184000,1115207000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,執行案件處理,司法支出,12.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費764,190千元,較上年度增列 退休離職儲金、員工薪俸晉級差額及伸算 增列調整待遇等經費20,360千元。 2.基本行政工作維持費177,696千元,較上 年度減列房屋建築養護及行政事務等經費 12,565千元。 3.辦理執行業務經費173,321千元,較上年 度增列整修檔案室等經費1,181千元。" 2012,3423188500,174131000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,行政執行機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.6.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.行政執行署及士林行政執行處辦公廳舍自 有化中程計畫總經費611,138千元,分年 辦理,以前年度已編列363,456千元,本 年度續編149,131千元,較上年度減列70, 869千元。 2.新增行政執行署及士林行政執行處新建辦 公廳舍內部設備費25,000千元。" 2012,3423189000,1390000,交通及運輸設備,法務部主管,行政執行署及所屬,一般建築及設備,司法支出,12.6.5.1, 2012,3423189800,11004000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,第一預備金,司法支出,12.6.6,本年度預算數較上年度減列如列數。 2012,3423200100,163228000,無細項,法務部主管,最高法院檢察署,一般行政,司法支出,12.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費148,987千元,較上年度增列 駕駛1人之人事費、員工薪俸晉級差額及 伸算增列調整待遇等經費4,860千元。 2.基本行政工作維持費14,175千元,較上年 度減列水電費等348千元。 3.非常上訴理由及判決要旨編印經費66千元 ,與上年度同。" 2012,3423201000,29217000,無細項,法務部主管,最高法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.非常上訴暨第三審刑事案件處理經費1,15 2千元,較上年度減列購置辦公設備等經 費41千元。 2.督導肅貪暨重大刑事案件辦理經費4,821 千元,較上年度增列辦理重大肅貪案件等 經費1,652千元。 3.辦理選舉查察業務經費17,359千元,與上 年度同。 4.特別偵查組案件偵辦經費5,885千元,與 上年度同。" 2012,3423209800,266000,無細項,法務部主管,最高法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.7.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2012,3423300100,618346000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署,一般行政,司法支出,12.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費558,277千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等 經費22,632千元。 2.基本行政工作維持費22,533千元,較上年 度減列辦理法律座談會等經費1,318千元 。 3.檢舉與查緝毒品獎金37,536千元,較上年 度減列民眾檢舉毒品犯罪案件獎勵金256 千元。" 2012,3423301000,155167000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費130, 569千元,較上年度減列購置辦公設備等 經費25,035千元。 2.辦理重大刑案鑑定及涉外刑事案件等業務 經費24,520千元,較上年度減列刑案鑑定 等經費758千元。 3.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費78千 元,與上年度同。" 2012,3423309800,7300000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.8.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2012,3423310100,160244000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺中分院檢察署,一般行政,司法支出,12.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費154,534千元,較上年度增列 退休離職儲金及伸算增列調整待遇等經費 4,049千元。 2.基本行政工作維持費5,710千元,較上年 度減列行政事務等經費270千元。" 2012,3423311000,4237000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺中分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.9.2,"本年度預算數4,237千元,係辦理刑事案件 偵查及執行等業務經費,較上年度增列防制 貪污與經濟犯罪等經費319千元。" 2012,3423319000,2670000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等法院臺中分院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.9.3.1, 2012,3423319800,286000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺中分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.9.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2012,3423320100,139050000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺南分院檢察署,一般行政,司法支出,12.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費133,799千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等 經費8,886千元。 2.基本行政工作維持費5,251千元,較上年 度減列辦理環境清潔及會場佈置等經費43 7千元。" 2012,3423321000,3303000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺南分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.10.2,"本年度預算數3,303千元,係辦理刑事案件 偵查及執行等業務經費,較上年度增列防制 貪污與經濟犯罪等經費451千元。" 2012,3423329800,181000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺南分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.10.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2012,3423330100,160812000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院高雄分院檢察署,一般行政,司法支出,12.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費153,544千元,較上年度增列 退休離職儲金、員工薪俸晉級差額及伸算 增列調整待遇等經費8,353千元。 2.基本行政工作維持費7,268千元,較上年 度減列行政事務等經費552千元。" 2012,3423331000,3840000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院高雄分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.11.2,"本年度預算數3,840千元,係辦理刑事案件 偵查及執行等業務經費,較上年度增列防制 貪污與查賄等經費588千元。" 2012,3423339000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等法院高雄分院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.11.3.1, 2012,3423339800,206000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院高雄分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.11.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2012,3423340100,55158000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院花蓮分院檢察署,一般行政,司法支出,12.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費51,556千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等經 費1,811千元。 2.基本行政工作維持費3,602千元,較上年 度增列退休退職人員三節慰問金等30千元 。" 2012,3423341000,1680000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院花蓮分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.12.2,"本年度預算數1,680千元,係辦理刑事案件 偵查及執行等業務經費,較上年度增列購置 辦公設備等經費7千元。" 2012,3423349800,77000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院花蓮分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.12.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2012,3423350100,15395000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署智慧財產分署,一般行政,司法支出,12.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費13,323千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等經 費1,304千元。 2.基本行政工作維持費2,072千元,較上年 度減列國內出差旅費等22千元。" 2012,3423351000,993000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署智慧財產分署,檢察業務,司法支出,12.13.2,"本年度預算數993千元,係辦理刑事案件偵 查及執行等業務經費,較上年度增列案件偵 辦及督導等經費22千元。" 2012,3423359800,78000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署智慧財產分署,第一預備金,司法支出,12.13.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2012,3423410100,850123000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費782,408千元,較上年度增列 退休離職儲金、員工薪俸晉級差額及伸算 增列調整待遇等經費52,908千元。 2.基本行政工作維持費67,715千元,較上年 度增列郵資等經費1,130千元。" 2012,3423411000,32172000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費27,3 37千元,較上年度增列證人日旅費等2,97 6千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費4,83 5千元,較上年度增列辦理尿液檢驗鑑定 等經費600千元。" 2012,3423419800,1158000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.14.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2012,3423420100,358630000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費331,655千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等 經費9,560千元。 2.基本行政工作維持費26,975千元,較上年 度增列設施及機械設備養護等經費366千 元。" 2012,3423421000,21938000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費19,3 21千元,較上年度增列肅貪、查賄業務等 經費1,549千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,61 7千元,較上年度增列辦理尿液檢驗鑑定 等經費600千元。" 2012,3423429800,485000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.15.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2012,3423430100,643300000,無細項,法務部主管,臺灣板橋地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費595,728千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等 經費26,183千元。 2.基本行政工作維持費47,572千元,較上年 度減列辦公廳舍養護等經費1,245千元。" 2012,3423431000,30582000,無細項,法務部主管,臺灣板橋地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費26,9 80千元,較上年度增列證人日旅費及肅貪 、查賄業務等經費2,306千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費3,60 2千元,較上年度增列辦理尿液檢驗鑑定 等經費520千元。" 2012,3423439800,825000,無細項,法務部主管,臺灣板橋地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.16.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2012,3423470100,498856000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.17.1, 2012,3423471000,27242000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費20,4 33千元,較上年度增列證人日旅費及肅貪 、查賄業務等經費3,211千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費6,80 9千元,較上年度增列辦理尿液檢驗鑑定 等經費825千元。" 2012,3423478500,250000000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.17.3,"臺灣桃園地方法院檢察署遷建計畫總經費1, 569,937千元,分6年辦理,以前年度已編列 177,070千元,本年度續編第4年經費250,00 0千元,較上年度增列100,000千元。" 2012,3423479000,1640000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.17.4.1, 2012,3423479800,1307000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.17.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 2012,3423480100,241328000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費218,346千元,較上年度增列 退休離職儲金、員工薪俸晉級差額及伸算 增列調整待遇等經費5,831千元。 2.基本行政工作維持費22,982千元,較上年 度增列設施及機械養護等經費100千元。" 2012,3423481000,11830000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費9,50 6千元,較上年度增列肅貪、查賄業務等 經費804千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,32 4千元,較上年度減列辦理業務宣導及印 刷文件等經費450千元。" 2012,3423488500,200000000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.18.3,"臺灣新竹地方法院檢察署辦公廳遷建計畫總 經費598,468千元,分5年辦理,99至100年 度已編列36,093千元,本年度續編第3年經 費200,000千元,較上年度增列165,000千元 。" 2012,3423489000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣新竹地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.18.4.1, 2012,3423489800,336000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.18.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 2012,3423490100,167257000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費158,738千元,較上年度增列 退休離職儲金及伸算增列調整待遇等經費 8,492千元。 2.基本行政工作維持費8,519千元,較上年 度減列行政事務等經費107千元。" 2012,3423491000,13191000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費11,1 41千元,較上年度增列防制貪污與經濟犯 罪等經費1,348千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,05 0千元,較上年度增列辦理尿液檢驗鑑定 等經費340千元。" 2012,3423499800,233000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.19.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2012,3423500100,675620000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費647,372千元,較上年度增列 退休離職儲金、員工薪俸晉級差額及伸算 增列調整待遇等經費28,316千元。 2.基本行政工作維持費28,248千元,較上年 度增列設施及機械設備養護等經費285千 元。" 2012,3423501000,38007000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費32,8 24千元,較上年度增列證人日旅費及肅貪 、查賄業務等經費4,018千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費5,18 3千元,較上年度增列辦理尿液檢驗鑑定 等經費119千元。" 2012,3423509000,1000000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.20.3.1, 2012,3423509800,892000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.20.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2012,5223505000,0,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,司法科技業務,科學支出,12.20.5,"上年度贓證物庫數位化管理作業計畫預算業 已編竣,所列3,025千元如數減列。" 2012,3423510100,159900000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費151,102千元,較上年度增列 退休離職儲金及伸算增列調整待遇等經費 8,366千元。 2.基本行政工作維持費8,798千元,較上年 度減列購置文具紙張及印刷文件等經費94 千元。" 2012,3423511000,14570000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費12,4 60千元,較上年度增列肅貪、查賄業務及 廳舍設施整修等經費3,352千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,11 0千元,較上年度增列辦理尿液檢驗鑑定 等經費27千元。" 2012,3423519800,228000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.21.3,本年度預算數較上年度減列如數。 2012,3423520100,287980000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.22.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費277,105千元,較上年度增列 退休離職儲金、員工薪俸晉級差額及伸算 增列調整待遇等經費14,582千元。 2.基本行政工作維持費10,875千元,較上年 度減列辦理環境清潔及印刷文件等經費51 千元。" 2012,3423521000,19605000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費15,4 47千元,較上年度增列肅貪、查賄業務等 經費986千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費4,15 8千元,較上年度減列辦理業務宣導及印 刷文件等經費698千元。" 2012,3423529800,407000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.22.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2012,5223522000,0,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方法院檢察署,司法科技業務,科學支出,12.22.4,"上年度電子監控之法制化計畫預算業已編竣 ,所列1,218千元如數減列。" 2012,3423530100,170749000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費163,795千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額、退休離職儲金及伸算 增列調整待遇等經費8,184千元。 2.基本行政工作維持費6,954千元,較上年 度減列退休退職人員三節慰問金等經費6 千元。" 2012,3423531000,12302000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費9,18 2千元,較上年度增列興建贓證物庫等經 費401千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費3,12 0千元,較上年度增列辦理尿液檢驗鑑定 等經費150千元。" 2012,3423539000,50000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣雲林地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.23.3.1, 2012,3423539800,250000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.23.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2012,3423540100,231779000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.24.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費214,907千元,較上年度增列 伸算增列調整待遇等經費3,745千元。 2.基本行政工作維持費16,872千元,較上年 度增列設施及機械設備養護等經費1,203 千元。" 2012,3423541000,12885000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費10,1 81千元,較上年度增列辦理相驗解剖及檢 驗鑑定等經費1,890千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,70 4千元,較上年度增列辦理尿液檢驗鑑定 等經費193千元。" 2012,3423548500,0,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.24.3,"上年度臺灣嘉義地方法院檢察署擴(遷)建辦 公廳舍計畫預算業已編竣,所列6,478千元 如數減列。" 2012,3423549800,325000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.24.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2012,3423560100,438812000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.25.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費413,880千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額、退休離職儲金及伸算 增列調整待遇等經費21,533千元。 2.基本行政工作維持費24,932千元,較上年 度增列租用辦公房舍等經費442千元。" 2012,3423561000,34047000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.25.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費27,3 88千元,較上年度增列廳舍整修及設備汰 換等經費5,402千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費6,65 9千元,較上年度增列鄉鎮市調解業務等 經費600千元。" 2012,3423569000,1000000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺南地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.25.3.1, 2012,3423569800,623000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.25.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2012,3423580100,743814000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.26.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費701,335千元,較上年度增列 退休離職儲金及伸算增列調整待遇等經費 21,294千元。 2.基本行政工作維持費42,479千元,較上年 度增列辦理機關保全業務及水電等經費1, 178千元。" 2012,3423581000,42312000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.26.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費34,5 56千元,較上年度增列肅貪、查賄及掃黑 業務等經費521千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費7,75 6千元,較上年度增列辦理尿液檢驗鑑定 等經費400千元。" 2012,3423588500,377708000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.26.3,"臺灣鳳山地方法院檢察署辦公廳舍新建計畫 總經費1,897,270千元,分年辦理,以前年 度已編列1,213,011千元,本年度續編377,7 08千元,較上年度減列142,292千元。" 2012,3423589000,700000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.26.4.1, 2012,3423589800,1063000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.26.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 2012,3423590100,222712000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.27.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費212,284千元,較上年度增列 退休離職儲金、員工薪俸晉級差額及伸算 增列調整待遇等經費10,084千元。 2.基本行政工作維持費10,428千元,較上年 度增列車輛養護等經費12千元。" 2012,3423591000,14849000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.27.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費11,5 93千元,較上年度增列防制貪污與經濟犯 罪等經費123千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費3,25 6千元,較上年度增列辦理尿液檢驗鑑定 費100千元。" 2012,3423599000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣屏東地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.27.3.1, 2012,3423599800,307000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.27.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2012,3423600100,121393000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.28.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費110,164千元,較上年度增列 退休離職儲金、員工薪俸晉級差額及伸算 增列調整待遇等經費6,539千元。 2.基本行政工作維持費11,229千元,較上年 度增列員工教育訓練等經費191千元。" 2012,3423601000,7525000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.28.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費5,71 7千元,較上年度減列國內出差旅費等133 千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,80 8千元,較上年度增列辦理尿液檢驗鑑定 等經費70千元。" 2012,3423609800,423000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.28.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2012,3423610100,152175000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.29.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費142,922千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等 經費10,820千元。 2.基本行政工作維持費9,253千元,較上年 度減列購置辦公用品等經費163千元。" 2012,3423611000,9788000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.29.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費7,20 8千元,較上年度增列防制貪污與經濟犯 罪等經費310千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,58 0千元,較上年度增列辦理尿液檢驗鑑定 等經費20千元。" 2012,3423619800,393000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.29.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2012,3423620100,144153000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.30.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費133,826千元,較上年度增列 退休離職儲金、員工薪俸晉級差額及伸算 增列調整待遇等經費8,429千元。 2.基本行政工作維持費10,327千元,與上年 度同。" 2012,3423621000,8957000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.30.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費7,01 7千元,較上年度增列肅貪、查賄業務等 經費272千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,94 0千元,較上年度減列辦理業務宣導及印 刷文件等經費100千元。" 2012,3423629800,483000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.30.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2012,5223621000,1862000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方法院檢察署,司法科技業務,科學支出,12.30.4,"新增運用資訊技術提昇檢察官辦案效能計畫 經費1,862千元。" 2012,3423630100,172181000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.31.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下﹕ 1.人員維持費159,591千元,較上年度增列 退休離職儲金及伸算增列調整待遇等經費 10,559千元。 2.基本行政工作維持費12,590千元,較上年 度減列退休退職人員三節慰問金等6千元 。" 2012,3423631000,10938000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.31.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費8,59 0千元,較上年度增列防制貪污與經濟犯 罪等經費21千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,34 8千元,較上年度增列毒品危害防制業務 等經費100千元。" 2012,3423639800,608000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.31.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2012,3423640100,72239000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.32.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1. 人員維持費65,112千元,較上年度增列 退休離職儲金及伸算增列調整待遇等經費 5,298千元。 2.基本行政工作維持費7,127千元,較上年 度增列購置辦公用品等經費244千元。" 2012,3423641000,4114000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.32.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費3,31 1千元,較上年度增列防制貪污及肅貪、 查賄業務等經費41千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費803 千元,較上年度減列國內出差旅費及辦理 業務宣導等經費161千元。" 2012,3423649800,104000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.32.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2012,3423900100,17248000,無細項,法務部主管,福建高等法院金門分院檢察署,一般行政,司法支出,12.33.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費15,631千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等經 費278千元。 2.基本行政工作維持費1,617千元,與上年 度同。" 2012,3423901000,1212000,無細項,法務部主管,福建高等法院金門分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.33.2,"本年度預算數1,212千元,係辦理刑事案件 偵查及執行等業務經費,較上年度減列土地 更正徵收地價補償等經費1,524千元。" 2012,3423909800,25000,無細項,法務部主管,福建高等法院金門分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.33.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2012,3423910100,43757000,無細項,法務部主管,福建金門地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.34.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費40,854千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等經 費3,245千元。 2.基本行政工作維持費2,903千元,較上年 度減列房屋建築養護等經費29千元。" 2012,3423911000,2144000,無細項,法務部主管,福建金門地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.34.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費1,93 5千元,較上年度增列肅貪、查賄、反毒 及掃黑業務等經費253千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費209 千元,較上年度減列國內出差旅費等120 千元。" 2012,3423919000,116000,交通及運輸設備,法務部主管,福建金門地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.34.3.1, 2012,3423919800,115000,無細項,法務部主管,福建金門地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.34.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2012,3423920100,12510000,無細項,法務部主管,福建連江地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.35.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費11,115千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等經 費242千元。 2.基本行政工作維持費1,395千元,較上年 度減列辦公廳舍養護等經費40千元。" 2012,3423921000,3197000,無細項,法務部主管,福建連江地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.35.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費2,97 5千元,較上年度增列廳舍整修等經費490 千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費222 千元,與上年度同。" 2012,3423929800,97000,無細項,法務部主管,福建連江地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.35.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2012,3423950100,4908804000,無細項,法務部主管,調查局,一般行政,司法支出,12.36.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費4,588,257千元,較上年度增 列員工參加全民健康保險之保險費及伸算 增列調整待遇等經費80,519千元。 2.基本行政工作維持費130,870千元,較上 年度減列辦公廳舍養護等經費23,823千元 。 3.一般行政業務經費96,037千元,較上年度 增列購置科技蒐證器材等經費12,578千元 。 4.資訊作業經費53,820千元,較上年度增列 疑似洗錢交易報告網路申報系統維護等經 費25,700千元。 5.人員訓練經費37,210千元,較上年度減列 購置辦公文具耗材等經費1,310千元。 6.出國參加會議及訓練經費2,610千元,較 上年度增列出席國外會議等經費408千元 。" 2012,3423951000,212591000,無細項,法務部主管,調查局,司法調查業務,司法支出,12.36.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.調查資料蒐處與運用經費63,010千元,較 上年度減列國內出差旅費等646千元。 2.兩岸資料蒐集與研究經費3,335千元,較 上年度減列印刷文件等經費140千元。 3.國際事務資料蒐處與運用經費24,080千元 ,較上年度增列外派人員赴任及調返等經 費4,557千元。 4.國家安全維護及保防工作經費27,046千元 ,較上年度減列電話及郵資等經費3,426 千元。 5.貪瀆犯罪防制經費33,974千元,較上年度 減列購置辦案蒐證耗材等經費3,556千元 。 6.經濟犯罪防制經費26,796千元,較上年度 增列辦理兩岸共同打擊犯罪等經費1,895 千元。 7.毒品犯罪防制經費29,160千元,較上年度 減列購置證物袋及條碼紙等經費1,264千 元。 8.洗錢犯罪及電腦犯罪防制經費5,190千元 ,較上年度減列聘請講師等經費217千元 。" 2012,3423952000,105790000,無細項,法務部主管,調查局,鑑識科學及通訊監察業務,司法支出,12.36.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.科技鑑識工作經費18,260千元,較上年度 減列儀器養護等經費1,118千元。 2.電訊工作經費5,177千元,較上年度減列 購置通訊設備耗材等經費612千元。 3.通訊監察工作經費82,353千元,較上年度 增列租用監察專線及維護等經費18,445千 元。" 2012,3423959000,50000000,營建工程,法務部主管,調查局,一般建築及設備,司法支出,12.36.4.1, 2012,3423959800,6500000,無細項,法務部主管,調查局,第一預備金,司法支出,12.36.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 2012,5223953000,15361000,無細項,法務部主管,調查局,鑑識科技業務,科學支出,12.36.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.數位證據保全與鑑識分析提昇延續計畫經 費5,044千元,較上年度減列購置數位證 據鑑識設備等經費6,480千元。 2.科技鑑識與犯罪查緝量能提昇計畫經費10 ,317千元,較上年度減列購置鑑識設備等 經費4,931千元。" 2012,5226011300,942176000,無細項,經濟部主管,經濟部,推動商業科技發展,科學支出,13.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.優化商業推動計畫經費98,086千元,較上 年度減列辦理優化商業創新輔導等經費89 5千元。 2.物流與供應鏈管理發展計畫經費155,871 千元,較上年度減列產業運籌服務化推動 計畫等經費1,423千元。 3.電子商務發展與安全推動計畫經費107,60 0千元,較上年度減列新世代網路創新服 務發展計畫等經費982千元。 4.流通業創新服務推動暨人才引流計畫經費 37,665千元,較上年度減列辦理商業資訊 調查研究等經費343千元。 5.台灣美食國際化及科技化計畫經費57,447 千元,較上年度減列辦理台灣美食國際化 發展研究調查等經費524千元。 6.商工資訊創新服務與安全認證推動計畫經 費51,426千元,較上年度減列推動商業交 易安全認證應用輔導等經費469千元。 7.商業發展科技研究能量建置及輔導計畫經 費344,026千元,較上年度減列捐助業者 自行研發等經費3,140千元。 8.智慧辨識服務推動計畫經費90,055千元, 較上年度減列輔導業者建置智慧辨識整合 服務平台等經費822千元。" 2012,5226014000,19425221000,無細項,經濟部主管,經濟部,科技專案,科學支出,13.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.科技行政管理91,588千元,與上年度同。 2.政策研究與推動計畫1,078,447千元,較 上年度增列醫藥品法規科學產業服務平台 計畫等經費160,914千元。 3.工研院科技專案計畫8,322,491千元,較 上年度增列智慧綠能電子、車電關鍵技術 及工業基礎技術發展計畫等經費174,346 千元。 4.資策會科技專案計畫1,094,895千元,較 上年度減列智慧生活科技運用計畫等經費 49,704千元。 5.中科院科技專案計畫920,334千元,較上 年度減列材料與化工領域軍品釋商計畫等 經費9,705千元。 6.其他法人科技專案計畫3,180,652千元, 較上年度增列服務業國際化知識能量整合 與建構及東部特色水資源產業應用技術發 展計畫等經費213,109千元。 7.業界參與科技專案計畫3,886,207千元, 較上年度增列補助業界開發產業技術計畫 168,352千元。 8.學界開發產業技術計畫850,607千元,較 上年度增列補助學界開發產業技術計畫77 ,329千元。" 2012,5226014200,10919000,無細項,經濟部主管,經濟部,延攬海外科技人才,科學支出,13.1.3,"本年度預算數10,919千元,係辦理延攬海外 科技人才專案所需經費,較上年度減列一般 事務費等100千元。" 2012,5226014400,3964000,無細項,經濟部主管,經濟部,礦業及土石永續發展,科學支出,13.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.新增礦產品應用開發計畫經費3,964千元 。 2.上年度海域礦產資源探勘計畫預算業已編 竣,所列4,000千元如數減列。" 2012,5726012000,55017000,無細項,經濟部主管,經濟部,礦務行政與管理,工業支出,13.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.礦業行政及輔導經費24,955千元,較上年 度增列蘇花地區礦產與砂石運輸改善之規 劃策略分析等經費1,153千元。 2.礦場保安管理與礦害預防經費9,641千元 ,較上年度減列防止礦區盜濫採遠距即時 監控系統建置等經費425千元。 3.土石管理與遏止盜濫採經費17,421千元, 較上年度減列全球氣候變遷特殊型風災對 砂石供需之影響與因應分析等經費4,692 千元。 4.礦業及土石資源資料庫系統計畫總經費12 ,765千元,分7年辦理,98至100年度已編 列6,060千元,本年度續編第4年經費3,00 0千元,較上年度增列資料庫系統擴充等 經費700千元。" 2012,5926010100,1811629000,無細項,經濟部主管,經濟部,一般行政,其他經濟服務支出,13.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,316,754千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額等7,257千元及伸算 增列調整待遇經費35,166千元,合共增列 42,423千元。 2.基本行政工作維持費186,843千元,較上 年度減列辦理經建特展整體規劃及展館租 金、佈置等經費89,794千元。 3.資訊管理經費178,917千元,較上年度增 列62,018千元,包括: (1)國土資訊系統自然環境基本資料庫計 畫總經費208,000千元,分8年辦理,97 至100年度已編列48,408千元,本年度 續編第5年經費23,500千元,較上年度 增列經濟地理資訊圖資建置計畫等經費 5,365千元。 (2)辦理資訊系統維護建置等經費121,153 千元,較上年度增列購置光纖儲存區網 路伺服器等經費22,389千元。 (3)新增招商及投資服務計畫-招商及投 資服務入口網總經費181,585千元,分4 年辦理,本年度編列第1年經費34,264 千元。 4.經濟統計調查經費31,293千元,較上年度 增列一般事務費等110千元。 5.研究發展規劃管理經費31,524千元,較上 年度增列國際及國內總體經濟動態研究及 策略規劃等經費22,532千元。 6.專業人員研究訓練經費31,830千元,較上 年度減列講義印製費等2,086千元。 7.經貿談判經費34,468千元,較上年度減列 辦公室租金等經費2,574千元。" 2012,5926011000,8361000,無細項,經濟部主管,經濟部,國營事業管理,其他經濟服務支出,13.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.事業發展企劃經費4,436千元,較上年度 增列辦理公共工程施工查核業務經費304 千元。 2.重機事業管理經費2,203千元,較上年度 減列委辦費等399千元。 3.化工事業管理經費1,008千元,較上年度 減列國內旅費等20千元。 4.公股管理經費714千元,較上年度減列清 算公司會計師顧問諮詢等經費71千元。" 2012,5926011100,8519000,無細項,經濟部主管,經濟部,投資審議,其他經濟服務支出,13.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.投資案件之審核及管理經費4,909千元, 較上年度減列委託研究陸資投資事業經營 狀況實地訪查等經費1,201千元。 2.投資案件電腦處理作業經費3,610千元, 較上年度減列資訊系統維護等經費1,198 千元。" 2012,5926011200,375594000,無細項,經濟部主管,經濟部,推動商業現代化,其他經濟服務支出,13.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.商工行政資訊服務系統維護經費56,040千 元,較上年度增列辦理工商憑證管理中心 維護計畫等經費18,199千元。 2.健全營運主體維護商業秩序經費154,684 千元,較上年度增列委託地方政府辦理公 司登記業務等經費2,903千元。 3.新增推動大型物流中心設置計畫總經費75 ,300千元,分4年辦理,本年度編列第1年 經費8,812千元。 4.新增商圈競爭力提升計畫經費60,000千元 。 5.新增推動連鎖加盟業躍升發展計畫經費44 ,961千元。 6.新增推動商業設計暨廣告服務業發展計畫 總經費250,000千元,分4年辦理,本年度 編列第1年經費21,497千元。 7.新增招商及投資服務計畫-貿商e化服務 流程再造及整合總經費149,850千元,分5 年辦理,本年度編列第1年經費29,600千 元。 8.上年度促進物流產業發展計畫預算業已編 竣,所列9,670千元如數減列。 9.上年度創新台灣品牌商圈計畫預算業已編 竣,所列67,490千元如數減列。 10.上年度提升商業服務品質計畫預算業已 編竣,所列47,690千元如數減列。 11.上年度商業服務設計暨廣告服務業發展 計畫預算業已編竣,所列23,590千元如數 減列。 12.上年度企業e幫手計畫預算業已編竣,所 列88,982千元如數減列。" 2012,5926011500,62502000,無細項,經濟部主管,經濟部,經濟行政與管理,其他經濟服務支出,13.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.工商企業輔導與管理經費28,174千元,較 上年度減列工商登記文書處理等經費1,98 2千元。 2.技術行業行政與管理經費3,328千元,較 上年度減列技術行業登記文書處理等經費 1,326千元。 3.改進傳統市場經營管理-樂活菜市仔競爭 力提升計畫總經費551,000千元,分5年辦 理,100年度已編列27,900千元,本年度 續編第2年經費31,000千元,較上年度增 列辦理網路市集行銷活動等經費3,100千 元。" 2012,5926011600,13595000,無細項,經濟部主管,經濟部,貿易調查業務,其他經濟服務支出,13.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.進口救濟與不公平貿易調查經費5,619千 元,較上年度增列一般事務費等145千元 。 2.國際事務協調合作與行政救濟經費504千 元,較上年度增列短程車資等7千元。 3.進口救濟法令蒐集及諮詢服務經費2,111 千元,較上年度減列按日按件計資酬金等 72千元。 4.建構貿易救濟安全網經費5,361千元,較 上年度減列委託辦理健全貿易救濟預警監 測系統等經費203千元。" 2012,5926011700,72200000,無細項,經濟部主管,經濟部,配合中興新村高等研究園區推動計畫,其他經濟服務支出,13.1.12,"中興新村高等研究園區之中台灣產業創新研 發專區及新興智慧技術研究中心建設計畫總 經費2,312,927千元,分4年辦理,99至100 年度已編列616,014千元,本年度續編第3年 經費72,200千元,較上年度減列251,499千 元。" 2012,5926012400,25310000,國際經濟合作,經濟部主管,經濟部,國際經濟合作與促進投資,其他經濟服務支出,13.1.13.1, 2012,5926018000,61425000,台灣中興紙業股份有限公司,經濟部主管,經濟部,營業基金,其他經濟服務支出,13.1.14.1, 2012,5926018100,140967000,經濟作業基金,經濟部主管,經濟部,非營業特種基金,其他經濟服務支出,13.1.15.1, 2012,5926019000,261253000,營建工程,經濟部主管,經濟部,一般建築及設備,其他經濟服務支出,13.1.16.1, 2012,5926019800,77927000,無細項,經濟部主管,經濟部,第一預備金,其他經濟服務支出,13.1.17,仍照上年度預算數編列。 2012,6326016200,7623000,無細項,經濟部主管,經濟部,早期退休人員生活困難濟助金,福利服務支出,13.1.18,"本年度預算數7,623千元,係台灣鋁業、台 灣省農工企業及高雄硫酸錏公司等裁撤單位 早期退休人員生活困難之年節濟助金,與上 年度同。" 2012,7626016000,9122000,無細項,經濟部主管,經濟部,退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,13.1.19,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.台灣鋁業公司退休人員月退休金678千元 ,較上年度伸算增列調整待遇經費22千元 。 2.鹽務人員退休撫卹經費8,444千元,較上 年度伸算增列調整待遇經費334千元。" 2012,5226102200,6517234000,無細項,經濟部主管,工業局,工業技術升級輔導,科學支出,13.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.發展新興與重點產業經費2,895,928千元 ,較上年度減列辦理資訊加值與內容創新 計畫、平面顯示器設備及材料自製率躍升 計畫等經費48,787千元,增列辦理智慧型 自動化產業推動計畫、亞太資訊運籌中心 計畫等經費335,573千元,計淨增286,786 千元。 2.協助產業升級與轉型經費2,985,420千元 ,較上年度減列辦理世界設計大會暨設計 年推動計畫、紡織產業發展計畫等經費59 3,390千元,增列辦理協助企業發展國際 品牌推動計畫、新世代化學應用材料產業 輔導與推廣計畫等經費241,910千元,計 淨減351,480千元。 3.塑造產業永續環境經費509,141千元,較 上年度減列產業永續發展計畫、主要經貿 國家產業競爭研究及政策規劃計畫等經費 2,147千元,增列辦理地區產業整合發展 計畫、綠色工廠與資源再生綠色產品推動 計畫等經費110,078千元,計淨增107,931 千元。 4.充裕產業人力資源經費126,745千元,較 上年度減列產業人力培育發展計畫等經費 5,530千元。" 2012,5726100100,365677000,無細項,經濟部主管,工業局,一般行政,工業支出,13.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費305,809千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等 經費9,759千元。 2.基本行政工作維持費25,745千元,較上年 度增列汰換辦公大樓變電器設備等經費1, 963千元。 3.資訊管理經費34,123千元,較上年度增列 資訊安全防護暨網路系統維護服務及公文 線上簽核系統建置等經費12,744千元。" 2012,5726102000,175996000,無細項,經濟部主管,工業局,工業管理,工業支出,13.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.產業政策企劃經費5,662千元,與上年度 同。 2.產業行政與管理經費20,334千元,較上年 度減列191千元,包括: (1)全國整體性特殊事業廢棄物清理計畫 總經費839,156千元,分年辦理,90至1 00年度已編列241,080千元,本年度續 編第12年經費9,000千元,較上年度減 列2,488千元。 (2)辦理永續產業發展管理相關業務等經 費11,334千元,較上年度增列一般事務 費、國內旅費及其他業務租金等2,297 千元。 3.電動機車產業發展推動計畫總經費1,624, 450千元,分年辦理,98至100年度已編列 408,105千元,本年度續編第4年經費150, 000千元,較上年度減列67,555千元。 4.上年度補助地方政府及民間開發工業區更 新示範計畫預算業已編竣,所列100,000 千元如數減列。" 2012,5726109800,3000000,無細項,經濟部主管,工業局,第一預備金,工業支出,13.2.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2012,5926200100,548936000,無細項,經濟部主管,國際貿易局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,13.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費468,467千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等3,242千元及伸算增 列調整待遇經費14,412千元,合共增列17 ,654千元。 2.基本行政工作維持費51,507千元,較上年 度減列一般事務費及物品等2,234千元, 增列建築物耐震結構補強及購置資訊設備 等經費3,265千元,計淨增1,031千元。 3.國貿行政人員訓練經費583千元,較上年 度減列員工赴訓練機構研習之訓練費等78 7千元,增列辦理各項訓練計畫所需講座 鐘點費等300千元,計淨減487千元。 4.資訊管理業務經費28,379千元,較上年度 增列資訊系統維護等經費4,645千元。" 2012,5926201000,1655110000,輸出入貿易,經濟部主管,國際貿易局及所屬,國際貿易,其他經濟服務支出,13.3.2.1, 2012,5926209800,3000000,無細項,經濟部主管,國際貿易局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,13.3.3,仍照上年度預算數編列。 2012,5226310400,303973000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,建立及維持度量衡標準,科學支出,13.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國家度量衡標準實驗室運作計畫214,638 千元,較上年度增列可燃與製程用氣體低 壓實流校正技術研究及量測標準系統建置 、低頻無線時頻傳輸系統應用研究等經費 22,847千元。 2.奈米技術計量標準計畫41,668千元,較上 年度減列委辦費等4千元。 3.影像顯示產業標準與檢測規範推展計畫20 ,832千元,較上年度減列委辦費等190千 元。 4.國家能源計量標準技術發展計畫16,698千 元,較上年度減列委辦費等153千元。 5.推動兩岸標準計量檢驗認證合作計畫10,1 37千元,較上年度減列委辦費等92千元。 6.上年度低頻無線時頻傳播系統建置計畫預 算業已編竣,所列10,000千元如數減列。 7.上年度優質生活產業檢測標準與驗證技術 計畫預算業已編竣,所列12,847千元如數 減列。" 2012,5226310500,240929000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,建立及維護國家標準,科學支出,13.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國際標準研析暨國家標準調和計畫7,243 千元,與上年度同。 2.網路通訊國際標準分析及參與制定計畫32 ,871千元,較上年度減列全球互通微波存 取國際標準參與制定經費11,400千元,增 列第四代行動通訊國際標準先期參與制定 等經費12,965千元,計淨增1,565千元。 3.產業標準活絡暨參與國際標準制定計畫14 ,904千元,較上年度減列委辦費等136千 元。 4.能源科技產品標準及檢測驗證計畫86,189 千元,較上年度減列前瞻及再生能源產品 檢測驗證等經費31,958千元,增列節約能 源產品檢測驗證等經費35,000千元,計淨 增3,042千元。 5.健康照護產業標準檢測與驗證平台計畫15 ,302千元,較上年度減列購置試驗設備等 經費140千元。 6.建置電動車輛標準檢測驗證平台計畫84,4 20千元,較上年度減列小型電動車電磁相 容實驗室軟硬體設備更新等經費7,887千 元。" 2012,5926310100,1368922000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,13.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,206,894千元,較上年度核 實減列人事費9,187千元,伸算增列調整 待遇經費33,378千元,計淨增24,191千元 。 2.基本行政工作維持費93,017千元,較上年 度減列建築物耐震補強工程等經費8,333 千元,增列污水管道銜接公共污水下水道 工程經費6,066千元,計淨減2,267千元。 3.資訊作業環境之設置與維護經費48,645千 元,較上年度減列虛擬化系統建置等經費 9,094千元,增列不安全商品管理系統等 維護經費7,955千元,計淨減1,139千元。 4.一般管理及專業訓練經費366千元,較上 年度減列教育訓練費等99千元。 5.新增建構消費品安全標準計量檢驗平台計 畫總經費46,680千元,分5年辦理,本年 度編列第1年經費20,000千元。 6.上年度商品及食品檢驗創新服務計畫預算 業已編竣,所列35,685千元如數減列。" 2012,5926310200,522002000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,標準檢驗及度政管理,其他經濟服務支出,13.4.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.標準制定及正字標記管理經費28,487千元 ,較上年度增列委託辦理正字標記推廣等 經費6,753千元。 2.標準資料建立與服務經費7,500千元,與 上年度同。 3.強化商品檢驗及驗證效能經費83,368千元 ,較上年度減列購置輸入飼料檢驗設備等 經費6,504千元,增列委託代施紡織品檢 驗及代辦機電類商品驗證登錄等經費12,1 56千元,計淨增5,652千元。 4.企劃檢驗驗證及國際事務經費49,327千元 ,較上年度減列管理系統查驗證評鑑及追 查作業等經費2,127千元。 5.發展檢試驗暨技術服務經費150,633千元 ,較上年度減列深層海水與相關產品檢測 驗證技術研發及制度建立計畫、實驗室修 繕等經費41,483千元。 6.度量衡管理及代施檢定經費164,768千元 ,較上年度減列委託辦理度量衡代施檢定 等經費6,061千元。 7.度量衡器檢定檢查事務經費37,919千元, 較上年度減列地秤車汰購等經費6,460千 元,增列度量衡器檢定設備購置經費2,91 1千元,計淨減3,549千元。" 2012,5926319800,3000000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,13.4.5,仍照上年度預算數編列。 2012,5226413000,210134000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,智慧財產權科技發展,科學支出,13.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.智慧財產專業人員培訓計畫18,765千元, 較上年度增列委託專業機構辦理智慧財產 專業人員培訓工作等經費2,159千元。 2.國外專利資訊檢索優質化計畫17,000千元 ,較上年度增列資料庫連線使用費等4,07 9千元。 3.強化專利資訊檢索及運用計畫60,000千元 ,較上年度增列申請案書面文件電子化作 業等經費5,923千元。 4.新增專利生物材料之應用與推廣計畫經費 14,369千元。 5.新增專利檢索中心建置計畫經費100,000 千元。 6.上年度本國專利全文數位化計畫預算業已 編竣,所列26,661千元如數減列。" 2012,5926410100,1011288000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,一般行政,其他經濟服務支出,13.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費808,419千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等 經費27,365千元。 2.基本行政工作維持費94,135千元,較上年 度增列運用研發替代役辦理專利檢索工作 所需辦公室租金及廳舍裝修等經費10,556 千元。 3.資訊管理經費68,787千元,較上年度增列 建置整合性節能電腦機房及運用研發替代 役辦理專利檢索工作所需軟硬體設備等經 費25,737千元。 4.文書及檔案管理經費39,947千元,較上年 度增列資料鍵入及檔案調卷等經費5,259 千元。" 2012,5926411000,321587000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,推動保護智慧財產權,其他經濟服務支出,13.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃訓練宣導及國際合作經費50,297千元 ,較上年度減列辦理專利商標審查人員訓 練等經費1,926千元。 2.專利行政及審查經費161,308千元,較上 年度增列運用研發替代役辦理專利檢索工 作所需經費等31,494千元。 3.商標行政及審查經費7,944千元,較上年 度減列邀請國際專家學者授課經費等469 千元。 4.著作權及營業秘密之管理經費15,918千元 ,較上年度增列辦理著作權集管團體管理 著作情形調查等經費1,056千元。 5.智慧財產權資料建立與服務經費61,197千 元,較上年度減列智慧財產權資料編譯與 出版及專利說明書數位化作業等經費34,7 36千元。 6.查禁仿冒工作經費8,787千元,較上年度 減列檢舉及偵破仿冒案件人員獎勵金等1, 526千元。 7.新增智慧財產權e化服務及流程整合經費1 6,136千元。 8.上年度智慧財產權網路服務優質化計畫預 算業已編竣,所列70,684千元如數減列。" 2012,5926419800,2208000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,第一預備金,其他經濟服務支出,13.5.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2012,5226551100,222624000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,水資源科技發展,科學支出,13.6.1,"本年度預算數222,624千元,係辦理水環境 與生態科技、河川流量自動化觀測科技發展 計畫、水旱災減災及預警策進科技之研究、 公共給水質量提升與管理科技發展、水再生 利用風險管理技術研發計畫、水資源經營管 理科技研究、氣候變遷對水環境之衝擊與調 適研究等計畫委託研究所需經費,較上年度 減列水再生利用產業科技發展等經費2,031 千元。" 2012,5626550100,1946038000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,一般行政,農業支出,13.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,860,675千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇 等經費57,124千元。 2.基本行政工作維持費85,363千元,較上年 度減列第三階段電子化政府-e河川計畫等 經費6,820千元。" 2012,5626551200,594835000,水資源企劃及保育,經濟部主管,水利署及所屬,水利建設及保育管理,農業支出,13.6.3.1, 2012,5626559800,6935000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,第一預備金,農業支出,13.6.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2012,5226752000,641459000,無細項,經濟部主管,中小企業處,中小企業科技應用,科學支出,13.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.運用科技升級轉型經費272,785千元,較 上年度減列促進中小企業電子化及推動中 小企業品質管理提升等經費5,401千元。 2.產學合作育成倍增經費232,000千元,較 上年度減列產學合作育成加值計畫經費45 0千元。 3.創新產業群聚發展經費97,042千元,較上 年度減列中小企業群聚創新整合型服務及 管理顧問服務科技發展等經費1,511千元 。 4.財務會計資訊應用發展經費39,632千元, 較上年度減列創新型中小企業財會資訊應 用發展計畫經費1,579千元。" 2012,5926750100,144030000,無細項,經濟部主管,中小企業處,一般行政,其他經濟服務支出,13.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費119,405千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等 經費9,947千元。 2.基本行政工作維持費20,478千元,較上年 度增列退休退職人員三節慰問金等5千元 。 3.電腦機組及相關配備維護經費4,147千元 ,較上年度增列資訊軟硬體設備維護等經 費264千元。" 2012,5926751000,6082088000,無細項,經濟部主管,中小企業處,中小企業發展,其他經濟服務支出,13.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.營造優質發展環境經費29,691千元,較上 年度減列辦理全國中小企業發展會議等經 費4,804千元。 2.提升創新創業能量經費24,941千元,較上 年度減列新竹生物醫學園區計畫-產業及 育成中心等經費5,806千元。 3.促進數位加值應用經費25,515千元,較上 年度減列88,233千元,包括: (1)辦理行政業務資訊系統維護及功能擴 充等經費25,515千元,較上年度增列辦 理中小企業資料庫加值應用等經費11,7 67千元。 (2)上年度創造中小企業數位機會計畫預 算業已編竣,所列100,000千元如數減 列。 4.強化經營管理能力經費96,543千元,較上 年度減列辦理順應貿易自由化中小企業營 運及商機提升等經費25,246千元,增列辦 理中小企業行銷價值躍升經費54,000千元 ,計淨增28,754千元。 5.活絡地方經濟動能經費171,065千元,較 上年度減列484,438千元,包括: (1)補助地方產業發展基金推動地方產業 發展經費155,500千元,較上年度減列4 44,500千元。 (2)經濟部中南區聯合服務中心業務推動 等經費15,565千元,較上年度減列辦理 中小企業互助合作輔導等經費2,073千 元。 (3)上年度地方特色產業深耕加值計畫預 算業已編竣,所列37,865千元如數減列 。 6.增強財務融通機制經費5,734,333千元, 較上年度增列5,720千元,包括: (1)強化投資業務功能等經費28,730千元 ,較上年度增列強化中小企業財務輔導 等經費4,460千元。 (2)中小企業融資加值服務計畫總經費400 ,000千元,分年辦理,97至100年度已 編列38,740千元,本年度續編10,000千 元,較上年度增列1,260千元。 (3)捐助財團法人中小企業信用保證基金5 ,695,603千元,與上年度同。" 2012,5926759800,4749000,無細項,經濟部主管,中小企業處,第一預備金,其他經濟服務支出,13.7.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2012,5726800100,356208000,無細項,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,一般行政,工業支出,13.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費332,861千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等 經費11,463千元。 2.基本行政工作維持費19,230千元,較上年 度減列辦公大樓保險費等338千元。 3.資訊管理經費4,117千元,較上年度減列 資訊服務費等42千元。" 2012,5726801000,67297000,加工出口區管理,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,加工出口區業務,工業支出,13.8.2.1, 2012,5726809000,1250000,交通及運輸設備,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,一般建築及設備,工業支出,13.8.3.1, 2012,5726809800,100000,無細項,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,第一預備金,工業支出,13.8.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2012,5226904000,276884000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,地質科技研究發展,科學支出,13.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.斷層活動性觀測研究第二階段經費35,023 千元,較上年度減列觀測站實驗儀器設備 保養維護等經費320千元。 2.台灣山區地下水資源調查研究整體計畫第 一期經費76,107千元,較上年度減列水文 地質鑽探等經費695千元。 3.重要活動斷層構造特性調查研究經費36,5 24千元,較上年度減列地質鑽探等經費33 3千元。 4.強化坡地環境地質與防災應用經費33,024 千元,較上年度減列購置航照及衛星影像 等經費301千元。 5.新增台灣北部火山活動觀測研究經費36,2 06千元。 6.新增天然氣水合物資源潛能調查經費60,0 00千元。 7.上年度大台北地區特殊地質災害調查與監 測第二期預算業已編竣,所列36,536千元 如數減列。 8.上年度台灣西南海域新興能源天然氣水合 物資源調查與評估預算業已編竣,所列81 ,497千元如數減列。" 2012,5726900100,118093000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,一般行政,工業支出,13.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費107,543千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費2,443千元。 2.基本行政工作維持費10,550千元,較上年 度增列電子公文線上簽核系統開發等經費 507千元。" 2012,5726901000,86723000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,地質調查研究,工業支出,13.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本地質調查經費21,379千元,較上年度 增列建構完善的地質知識服務網絡等經費 9,810千元。 2.地質圖資建置及整合供應計畫總經費266, 050千元,分8年辦理,97至100年度已編 列96,993千元,本年度續編第5年經費28, 000千元,較上年度增列辦理系統營運整 體作業基礎環境規劃及佈署建置等經費5, 377千元。 3.臺灣地區地下水區水文地質調查及地下水 資源評估計畫經費4,660千元,較上年度 減列購置地下水探測儀器及水文地質調查 等經費1,429千元。 4.都市防災地質圖測勘發展計畫經費9,839 千元,較上年度減列地質井鑽探及購置磁 碟陣列等經費2,186千元。 5.新增地質敏感區劃定審議及查核經費22,8 45千元。" 2012,5726909800,300000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,第一預備金,工業支出,13.9.4,仍照上年度預算數編列。 2012,5726960100,193134000,無細項,經濟部主管,能源局,一般行政,工業支出,13.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費145,873千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費5,143千元。 2.基本行政工作維持費22,032千元,較上年 度減列一般事務費等833千元。 3.資訊管理經費25,229千元,較上年度減列 電腦主機及周邊相關設備租金等985千元 。" 2012,5726962000,0,無細項,經濟部主管,能源局,能源政策與管理,工業支出,13.10.2,"上年度節能與再生能源宣導及管理預算業已 編竣,所列226,558千元如數減列。" 2012,5726969800,250000,無細項,經濟部主管,能源局,第一預備金,工業支出,13.10.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2012,5229011800,64448000,無細項,交通部主管,交通部,交通科技研究發展,科學支出,14.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.交通科技研究暨應用推動計畫45,923千元 ,較上年度增列40,000千元,包括: (1)交通技術研發及人才培育規劃研究5,9 23千元,與上年度同。 (2)新增區域交通控制中心雲端化計畫總 經費160,000千元,分年辦理,本年度 編列第1年經費40,000千元。 2.通訊整體資源規劃與研究18,525千元,較 上年度減列12,443千元,包括: (1)新一代網際網路協定互通認證計畫總 經費66,950千元,分年辦理,98至100 年度已編列50,800千元,本年度續編最 後1年經費16,150千元,較上年度增列6 50千元。 (2)新增頻譜資源規劃經費2,375千元。 (3)上年度我國中、長期無線電頻譜最佳 化規劃研究預算業已編竣,所列9,000 千元如數減列。 (4)上年度電信編碼計畫整體規劃研究預 算業已編竣,所列6,468千元如數減列 。" 2012,5829010100,811373000,無細項,交通部主管,交通部,一般行政,交通支出,14.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費580,549千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費9,257千元。 2.基本行政工作維持費104,889千元,較上 年度減列一般事務費、其他業務租金及雜 項設備費等8,163千元,增列通訊費及物 品等2,015千元,計淨減6,148千元。 3.交通統計經費10,720千元,與上年度同。 4.財務管理經費1,369千元,與上年度同。 5.資訊管理經費97,846千元,較上年度減列 全球資訊網整合系統等設備費42,682千元 ,增列通訊費及資訊服務費等12,236千元 ,計淨減30,446千元。 6.國土資訊系統整體建置計畫總經費114,97 0千元,分年辦理,98至100年度已編列20 ,000千元,本年度續編第4年經費16,000 千元,較上年度增列6,000千元。" 2012,5829011000,209856000,無細項,交通部主管,交通部,航政業務規劃及督導,交通支出,14.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.航政管理138,324千元,較上年度減列委 託辦理海岸電臺所需經費及國際衛星輔助 搜救系統維護經費等4,152千元,增列委 託辦理國際船舶檢驗發證業務、台加海事 技術合作年度工作及補助離島地區客運船 舶營運虧損等經費25,455千元,計淨增21 ,303千元。 2.港務管理31,941千元,較上年度增列大陸 地區旅費及補助縣市政府辦理交通船碼頭 規劃設計、設施改善及疏浚工程等經費11 ,647千元。 3.現職船員專業訓練39,591千元,較上年度 減列機械設備養護費及海運技術人員管理 系統設備費等9,310千元,增列資訊服務 費及船員考試所需委辦費21,891千元,計 淨增12,581千元。 4.上年度海運通信資訊系統專案本年度暫緩 編列,所列16,174千元如數減列。" 2012,5829011100,2241000,無細項,交通部主管,交通部,郵電業務規劃及督導,交通支出,14.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.郵電業務管理419千元,較上年度減列其 他業務租金及一般事務費等326千元,增 列按日按件計資酬金及國內旅費等55千元 ,計淨減271千元。 2.頻譜規劃及產業輔導1,822千元,較上年 度減列國內旅費等42千元,增列按日按件 計資酬金及國外旅費212千元,計淨增170 千元。" 2012,5829011200,51434000,路政管理,交通部主管,交通部,路政業務規劃及督導,交通支出,14.1.5.1, 2012,5829014800,275787000,無細項,交通部主管,交通部,道路交通安全,交通支出,14.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.道路交通安全工作督導與查核4,325千元 ,與上年度同。 2.加強道路交通秩序整頓及行車安全124,20 0千元,較上年度減列補助地方政府辦理 交通安全設施改善等經費14,100千元。 3.強化全民路權與用路安全觀念147,262千 元,較上年度增列補助地方政府辦理交通 安全教育等經費3,342千元。" 2012,5829016500,388948000,無細項,交通部主管,交通部,軌道工程興建管理,交通支出,14.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費357,863千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費21,720千元。 2.基本行政工作維持費31,085千元,較上年 度減列水電費、一般事務費及物品等1,65 7千元。" 2012,5829017200,110593000,無細項,交通部主管,交通部,軌道安全提升與改善,交通支出,14.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費102,603千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費2,603千元。 2.基本行政工作維持費7,990千元,較上年 度減列水電費、國內旅費及雜項設備費等 888千元。" 2012,5829018000,8444400000,臺灣鐵路管理局,交通部主管,交通部,營業基金,交通支出,14.1.9.1, 2012,5829018600,14617845000,鐵路建設計畫,交通部主管,交通部,鐵公路重要交通工程,交通支出,14.1.10.1, 2012,5829018700,792500000,無細項,交通部主管,交通部,偏遠地區交通建設,交通支出,14.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.金門港水頭港區港池浚挖暨陸域填築計畫 總經費2,732,200千元,分4年辦理,98至 100年度已編列1,138,710千元,本年度續 編370,000千元,較上年度減列243,000千 元。 2.馬祖港埠各碼頭區擴建及改善計畫總經費 2,007,805千元,分5年辦理,100年度已 編列200,000千元,本年度續編200,000千 元,與上年度同。 3.金門地區港埠建設計畫,原編列振興經濟 擴大公共建設特別預算,自本年度起依規 定納入總預算編列,總經費1,060,000千 元,分年辦理,98至100年度已編列907,5 00千元,本年度續編152,500千元。 4.新增臺華輪汰舊換新計畫,分年辦理,本 年度編列第1年經費70,000千元。" 2012,5829019000,1700000,交通及運輸設備,交通部主管,交通部,一般建築及設備,交通支出,14.1.12.1, 2012,5829019800,15390000,無細項,交通部主管,交通部,第一預備金,交通支出,14.1.13,本年度預算數較上年度減列如列數。 2012,5829110100,291805000,無細項,交通部主管,民用航空局,一般行政,交通支出,14.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費287,947千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費9,973千元。 2.基本行政工作維持費3,858千元,較上年 度減列公務車輛油料及養護費等688千元 。" 2012,5829110200,290000,無細項,交通部主管,民用航空局,空運及航管業務,交通支出,14.2.2,"本年度預算數290千元,係派員赴國外辦理 航空保安與危險物品外站查核及出席國際航 空無線電協會年會等經費,與上年度同。" 2012,5829119000,0,交通及運輸設備,交通部主管,民用航空局,一般建築及設備,交通支出,14.2.3.1, 2012,5829119800,1200000,無細項,交通部主管,民用航空局,第一預備金,交通支出,14.2.4,仍照上年度預算數編列。 2012,5229212000,166395000,氣象科技研究,交通部主管,中央氣象局,氣象科技研究發展,科學支出,14.3.1.1, 2012,5929210100,561182000,無細項,交通部主管,中央氣象局,一般行政,其他經濟服務支出,14.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費530,177千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費14,634千元。 2.基本行政工作維持費31,005千元,較上年 度減列辦公房舍及機械設備保險等經費12 0千元。" 2012,5929211000,272704000,無細項,交通部主管,中央氣象局,氣象測報,其他經濟服務支出,14.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.氣象觀測61,157千元,較上年度減列汰換 天文及氣象觀測設備等經費8,024千元。 2.天氣預報及颱風測報24,267千元,較上年 度減列氣象防災資訊串流製作與即時播報 系統相關周邊設備等經費3,521千元。 3.氣象通信及雷達測報41,091千元,較上年 度減列雷達站房及儀器設備保險費等88千 元。 4.臺灣地區雨量自動測報系統汰換及增設計 畫總經費426,100千元,分8年辦理,95至 100年度已編列167,063千元,本年度續編 第7年經費35,872千元,較上年度增列2,2 86千元。 5.西南氣流豪雨觀測及預報實驗計畫總經費 144,327千元,分5年辦理,97至100年度 已編列126,008千元,本年度續編最後1年 經費18,319千元,較上年度減列4,122千 元。 6.氣象衛星更新計畫總經費262,400千元, 分10年辦理,95至100年度已編列118,746 千元,本年度續編第7年經費14,895千元 ,較上年度減列4,927千元。 7.衛星資料接收及處理11,121千元,較上年 度減列汰換空調、電力及不斷電系統設備 等經費1,399千元。 8.氣象儀器檢校24,343千元,較上年度減列 各測站相關設施維護等經費258千元。 9.海象測報29,324千元,較上年度減列2,98 9千元,包括: (1)佈建海象監測網及精進海象預報計畫 總經費256,160千元,分6年辦理,99至 100年度已編列11,241千元,本年度續 編第3年經費4,000千元,較上年度減列 241千元。 (2)維護現有海象觀測網及改進海象預報 技術等經費25,324千元,較上年度減列 採購近海資料浮標系統儀器備品等經費 2,748千元。 10.氣象服務業務開發與推展12,315千元, 較上年度減列汰換空調系統等經費453千 元。" 2012,5929219000,17644000,營建工程,交通部主管,中央氣象局,一般建築及設備,其他經濟服務支出,14.3.4.1, 2012,5929219800,880000,無細項,交通部主管,中央氣象局,第一預備金,其他經濟服務支出,14.3.5,仍照上年度預算數編列。 2012,5829318100,1410000000,交通作業基金,交通部主管,觀光局及所屬,非營業特種基金,交通支出,14.4.1.1, 2012,5929310100,321291000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,14.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費237,232千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費7,688千元。 2.基本行政工作維持費60,893千元,較上年 度減列一般事務費及購置資訊軟硬體設備 等經費16,236千元。 3.新增資訊管理費23,166千元,係辦理各項 資訊系統之建置及維護、安全防護及汰換 老舊資訊設備等相關經費。" 2012,5929311000,1281014000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,觀光業務,其他經濟服務支出,14.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.觀光國際事務71,175千元,較上年度減列 對國內非營利團體辦理觀光宣傳活動之捐 助等經費11,252千元。 2.觀光業務調查與規劃27,000千元,較上年 度減列辦理各項資訊系統之建置、維護及 汰換老舊資訊設備等經費20,470千元。 3.觀光資源保育與開發27,571千元,較上年 度減列50,609千元,包括: (1)資源保育工作維持經費11,571千元, 較上年度減列辦理觀光資源保育及開發 等經費609千元。 (2)推動綠島及小琉球生態觀光島示範計 畫總經費870,250千元,分年辦理,100 年度已編列66,000千元,本年度續編16 ,000千元,較上年度減列50,000千元。 4.觀光業務管理與服務及從業人員訓練9,75 3千元,較上年度減列輔導觀光旅館籌設 經營及補助觀光旅館公會辦理觀光活動等 經費2,844千元。 5.國民旅遊事業管理與推廣45,124千元,較 上年度減列辦理旅遊服務中心管理、督導 、查核及服務品質提昇等經費4,454千元 。 6.旅館與民宿之管理及輔導16,628千元,較 上年度增列輔導觀光旅館籌設及審查等經 費403千元。 7.旅遊服務中心16,740千元,較上年度減列 辦理國民旅遊卡等相關業務經費882千元 。 8.桃園機場旅客服務中心1,301千元,較上 年度減列一般事務費等68千元。 9.高雄機場旅客服務中心722千元,較上年 度減列短程車資等38千元。 10.補助觀光發展基金1,065,000千元,係補 助觀光發展基金辦理觀光拔尖領航方案所 需經費,較上年度減列1,255,000千元。" 2012,5929311100,1803321000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,國家風景區開發與管理,其他經濟服務支出,14.4.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.東北角暨宜蘭海岸國家風景區開發與管理 120,665千元,較上年度減列66,514千元 ,包括: (1)人員維持費61,018千元,較上年度核 實減列人事費1,147千元。 (2)基本行政工作維持費9,547千元,較上 年度減列對國內團體之捐助及一般事務 費等467千元。 (3)新增東北角暨宜蘭海岸國家風景區建 設計畫(101-104年)總經費1,090,000 千元,分4年辦理,本年度編列第1年經 費50,100千元。 (4)上年度東北角暨宜蘭海岸國家風景區 建設計畫(97-100年)預算業已編竣, 所列115,000千元如數減列。 2.東部海岸國家風景區開發與管理179,148 千元,較上年度減列9,482千元,包括: (1)人員維持費81,067千元,較上年度伸 算增列調整待遇等經費1,827千元。 (2)基本行政工作維持費11,081千元,較 上年度減列一般事務費等709千元。 (3)新增東部海岸國家風景區建設計畫(10 1-104年)總經費984,000千元,分4年辦 理,本年度編列第1年經費87,000千元 。 (4)上年度東部海岸國家風景區建設計畫 (97-100年)預算業已編竣,所列97,6 00千元如數減列。 3.澎湖國家風景區開發與管理136,242千元 ,較上年度減列78,476千元,包括: (1)人員維持費49,200千元,較上年度伸 算增列調整待遇等經費1,947千元。 (2)基本行政工作維持費7,042千元,較上 年度減列辦公室文具、紙張及物品等經 費423千元。 (3)新增澎湖國家風景區建設計畫(101-10 4年)總經費1,560,000千元,分4年辦理 ,本年度編列第1年經費80,000千元。 (4)上年度澎湖國家風景區建設計畫(97- 100年)預算業已編竣,所列160,000千 元如數減列。 4.大鵬灣國家風景區開發與管理169,306千 元,較上年度減列181,753千元,包括: (1)人員維持費52,626千元,較上年度增 列駐北京辦事處職員5人之人事費及伸 算增列調整待遇等經費22,038千元。 (2)基本行政工作維持費6,680千元,較上 年度減列資訊操作維護費及按日按件計 資酬金等352千元。 (3)新增大鵬灣國家風景區建設計畫(101- 104年)總經費1,255,000千元,分4年辦 理,本年度編列第1年經費110,000千元 。 (4)上年度大鵬灣國家風景區建設計畫(9 7-100年)預算業已編竣,所列313,439 千元如數減列。 5.花東縱谷國家風景區開發與管理101,825 千元,較上年度減列56,792千元,包括: (1)人員維持費36,480千元,較上年度核 實減列人事費444千元。 (2)基本行政工作維持費6,845千元,較上 年度減列保險費及通訊費等448千元。 (3)新增花東縱谷國家風景區建設計畫(10 1-104年)總經費957,680千元,分4年辦 理,本年度編列第1年經費58,500千元 。 (4)上年度花東縱谷國家風景區建設計畫 (97-100年)預算業已編竣,所列114, 400千元如數減列。 6.馬祖國家風景區開發與管理102,741千元 ,較上年度減列24,865千元,包括: (1)人員維持費43,301千元,較上年度增 列駐北京辦事處職員3人之人事費及伸 算增列調整待遇等經費15,622千元。 (2)基本行政工作維持費5,440千元,較上 年度減列保險費、車輛及辦公器具養護 費等287千元。 (3)新增馬祖國家風景區建設計畫(101-10 4年)總經費1,046,000千元,分4年辦理 ,本年度編列第1年經費54,000千元。 (4)上年度馬祖國家風景區建設計畫(97- 100年)預算業已編竣,所列94,200千 元如數減列。 7.日月潭國家風景區開發與管理278,742千 元,較上年度減列77,275千元,包括: (1)人員維持費40,582千元,較上年度伸 算增列調整待遇等經費433千元。 (2)基本行政工作維持費10,660千元,較 上年度減列租金等208千元。 (3)新增日月潭國家風景區建設計畫(101- 104年)總經費2,507,000千元,分4年辦 理,本年度編列第1年經費227,500千元 。 (4)上年度日月潭國家風景區建設計畫(9 7-100年)預算業已編竣,所列305,000 千元如數減列。 8.參山國家風景區開發與管理經費148,107 千元,較上年度減列59,004千元,包括: (1)人員維持費60,210千元,較上年度伸 算增列調整待遇等經費1,630千元。 (2)基本行政工作維持費10,697千元,較 上年度減列一般事務費等834千元。 (3)新增參山國家風景區建設計畫(101-10 4年)總經費800,000千元,分4年辦理, 本年度編列第1年經費77,200千元。 (4)上年度參山國家風景區建設計畫(97- 100年)預算業已編竣,所列137,000千 元如數減列。 9.阿里山國家風景區開發與管理156,240千 元,較上年度減列39,792千元,包括: (1)人員維持費39,989千元,較上年度伸 算增列調整待遇等經費1,045千元。 (2)基本行政工作維持費8,251千元,較上 年度增列辦理景觀改善經費及水電費等 363千元。 (3)新增阿里山國家風景區建設計畫(101- 104年)總經費1,413,000千元,分4年辦 理,本年度編列第1年經費108,000千元 。 (4)上年度阿里山國家風景區建設計畫(9 7-100年)預算業已編竣,所列149,200 千元如數減列。 10.茂林國家風景區開發與管理104,416千元 ,較上年度減列123,373千元,包括: (1)人員維持費41,531千元,較上年度增 列駐北京辦事處職員1人之人事費及伸 算增列調整待遇等經費6,957千元。 (2)基本行政工作維持費5,885千元,較上 年度減列通訊費及一般事務費等830千 元。 (3)新增茂林國家風景區建設計畫(101-10 4年)總經費630,000千元,分4年辦理, 本年度編列第1年經費57,000千元。 (4)上年度茂林國家風景區建設計畫(97- 100年)預算業已編竣,所列186,500千 元如數減列。 11.北海岸及觀音山國家風景區開發與管理1 37,167千元,較上年度減列64,256千元, 包括: (1)人員維持費42,613千元,較上年度伸 算增列調整待遇等經費2,089千元。 (2)基本行政工作維持費7,454千元,較上 年度減列保險費及國內旅費等445千元 。 (3)新增北海岸及觀音山國家風景區建設 計畫(101-104年)總經費1,320,000千元 ,分4年辦理,本年度編列第1年經費87 ,100千元。 (4)上年度北海岸及觀音山國家風景區建 設計畫(97-100年)預算業已編竣,所 列153,000千元如數減列。 12.雲嘉南濱海國家風景區開發與管理81,71 3千元,較上年度減列92,084千元,包括 : (1)人員維持費33,843千元,較上年度核 實減列人事費1,742千元。 (2)基本行政工作維持費7,870千元,較上 年度減列一般事務費及國內旅費等642 千元。 (3)新增雲嘉南濱海國家風景區建設計畫( 101-104年)總經費1,019,000千元,分4 年辦理,本年度編列第1年經費40,000 千元。 (4)上年度雲嘉南濱海國家風景區建設計 畫(97-100年)預算業已編竣,所列12 9,700千元如數減列。 13.西拉雅國家風景區開發與管理87,009千 元,較上年度減列78,064千元,包括: (1)人員維持費26,380千元,較上年度增 列駐北京辦事處職員1人之人事費及伸 算增列調整待遇等經費6,437千元。 (2)基本行政工作維持費7,129千元,較上 年度減列物品等經費1千元。 (3)新增西拉雅國家風景區建設計畫(101- 104年)總經費630,000千元,分4年辦理 ,本年度編列第1年經費53,500千元。 (4)上年度西拉雅國家風景區建設計畫(9 7-100年)預算業已編竣,所列138,000 千元如數減列。" 2012,5929319800,7008000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,14.4.5,仍照上年度預算數編列。 2012,5229512000,159224000,無細項,交通部主管,運輸研究所,運輸科技應用研究業務,科學支出,14.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.提昇海洋科技永續發展計畫總經費318,81 8千元,分年辦理,98至100年度已編列20 9,820千元,本年度續編60,110千元,較 上年度減列1,227千元。 2.交通設施效能提升及營運技術強化科技研 發計畫總經費107,000千元,分4年辦理, 100年度已編列24,012千元,本年度續編 第2年經費23,532千元,較上年度減列480 千元。 3.海岸及道路災害防救科技發展計畫總經費 51,755千元,分4年辦理,100年度已編列 12,195千元,本年度續編第2年經費11,95 1千元,較上年度減列244千元。 4.智慧型運輸系統創新科技發展與應用計畫 總經費150,000千元,分4年辦理,100年 度已編列34,200千元,本年度續編第2年 經費34,115千元,較上年度減列85千元。 5.智慧化海空運發展計畫總經費14,158千元 ,分年辦理,100年度已編列7,079千元, 本年度續編6,938千元,較上年度減列141 千元。 6.運輸部門因應氣候變遷之政策評估決策支 援系統計畫總經費128,000千元,分5年辦 理,99至100年度已編列47,965千元,本 年度續編第3年經費22,578千元,較上年 度減列57千元。" 2012,5829510100,168672000,無細項,交通部主管,運輸研究所,一般行政,交通支出,14.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費141,786千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費4,592千元。 2.基本行政工作維持費23,606千元,較上年 度減列公文管理資訊系統維護等經費1,43 6千元。 3.資訊管理3,280千元,與上年度同。" 2012,5829511000,49079000,無細項,交通部主管,運輸研究所,運輸研究業務,交通支出,14.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.運輸研究業務24,079千元,較上年度減列 委辦費等2,887千元。 2.運輸部門中長程公共建設發展作業評估計 畫總經費125,000千元,分5年辦理,98至 100年度已編列69,401千元,本年度續編 第4年經費25,000千元,較上年度增列2,5 99千元。 3.上年度交通服務e網通計畫預算業已編竣 ,所列7,631千元如數減列。" 2012,5829512100,84167000,無細項,交通部主管,運輸研究所,港研中心管理業務,交通支出,14.5.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費78,226千元,較上年度伸算增 列調整待遇等經費1,808千元。 2.港灣技術研究中心管理業務5,941千元, 較上年度減列車輛養護費等490千元。" 2012,5829519800,788000,無細項,交通部主管,運輸研究所,第一預備金,交通支出,14.5.5,仍照上年度預算數編列。 2012,5829710100,5268065000,無細項,交通部主管,公路總局及所屬,一般行政,交通支出,14.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費5,176,043千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇 等經費190,964千元,並配合縣市合併或 單獨改制為直轄市,交通監理業務移由中 央辦理,增列臺北市區監理所(含金門、 馬祖監理站)及高雄市區監理所職員等613 人之人事費551,595千元,合共增列742,5 59千元。 2.基本行政工作維持費92,022千元,配合交 通監理業務移由中央辦理,較上年度增列 臺北市區監理所(含金門、馬祖監理站)及 高雄市區監理所一般事務費及退休人員三 節慰問金等6,615千元。" 2012,5829711000,5527110000,無細項,交通部主管,公路總局及所屬,公路及監理業務管理,交通支出,14.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公路監理業務1,133,295千元,較上年度 增列新式號牌印製經費等154,801千元, 並配合交通監理業務移由中央辦理,增列 臺北市區監理所(含金門、馬祖監理站)、 高雄市區監理所通訊費及一般事務費等12 1,992千元,合共增列276,793千元。 2.汽車技術訓練70,955千元,較上年度減列 試卷印製等經費638千元。 3.資訊管理160,539千元,配合交通監理業 務移由中央辦理,較上年度增列臺北市區 監理所(含金門、馬祖監理站)、高雄市區 監理所資訊軟硬體設備費等49,592千元。 4.公路車輛機械管理148,312千元,較上年 度減列車輛汰換等經費9,498千元,配合 交通監理業務移由中央辦理,增列臺北市 區監理所(含金門、馬祖監理站)、高雄市 區監理所車輛及辦公器具養護費、稅捐及 規費等5,344千元,計淨減4,154千元。 5.公路養護行政206,572千元,較上年度增 列防災通訊用之中繼台設施汰換經費等17 ,051千元。 6.公路公共運輸發展計畫總經費15,000,000 千元,分年辦理,99至100年度已編列8,1 35,076千元,本年度續編3,507,437千元 ,較上年度減列454,893千元。 7.新增第3代公路監理資訊系統建置計畫總 經費1,998,598千元,分3年辦理,本年度 編列第1年經費300,000千元。" 2012,5829712000,36925683000,公路新建及養護計畫,交通部主管,公路總局及所屬,公路建設及改善計畫,交通支出,14.6.3.1, 2012,5829719000,293230000,營建工程,交通部主管,公路總局及所屬,一般建築及設備,交通支出,14.6.4.1, 2012,5829719800,2644000,無細項,交通部主管,公路總局及所屬,第一預備金,交通支出,14.6.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 2012,9036010100,97233000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,一般行政,邊政支出,15.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費85,545千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等經 費2,498千元。 2.基本行政工作維持費9,780千元,較上年 度減列員工在職訓練等經費239千元。 3.資訊管理1,908千元,較上年度減列各項 軟硬體維護費等131千元。" 2012,9036012000,26752000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,蒙事業務,邊政支出,15.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.政策研究規劃與現況研析2,550千元,較 上年度增列舉辦國際與兩岸學術研討會議 及邀請蒙族地區學者來臺交流與研究講學 等經費978千元。 2.推動與大陸內蒙古及全球蒙族聚居地區交 流7,980千元,較上年度減列辦理交流與 人才培訓等經費2,415千元。 3.輔導聯繫蒙胞與培育蒙族聚居地區青年6, 410千元,較上年度增列補助蒙籍青年學 雜費等264千元。 4.發揮蒙藏文化社教功能與推展文化教育活 動9,812千元,較上年度減列蒙藏文化中 心結構補強與裝修工程費等15,219千元。" 2012,9036013000,17655000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,藏事業務,邊政支出,15.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.西藏政策之研究規劃與情勢研判3,988千 元,較上年度增列邀請國外藏學研究機構 及學者舉辦研討會等經費476千元。 2.兩岸藏事交流活動之規劃與推動9,837千 元,較上年度增列辦理臺灣地區與藏族地 區經貿、學術、文化、教育、人道援助、 專業人才培訓等交流及舉辦兩岸藏學會議 活動等經費4,048千元。 3.國內藏族之聯繫輔導及西藏事務人才之培 育3,830千元,較上年度減列辦理提升國 內藏胞生活與文化發展及整合民間資源服 務海外藏族等經費5,865千元。" 2012,9036019800,582000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,第一預備金,邊政支出,15.1.4,仍照上年度預算數編列。 2012,4139010100,368755000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,一般行政,僑務支出,16.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費322,103千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費13,400千元。 2.基本行政工作維持費32,234千元,較上年 度減列文件印刷等經費1,761千元。 3.資訊管理與維護經費14,418千元,較上年 度減列資訊設備保養維護等經費1,066千 元。" 2012,4139011000,112957000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民及僑團聯繫服務與接待,僑務支出,16.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.加強僑社聯繫及輔助舉辦多元活動經費36 ,990千元,較上年度增列輔助僑團辦理聯 繫活動等經費16,318千元。 2.召開僑務委員會議經費14,621千元,較上 年度增列文件印刷等經費870千元。 3.舉辦僑社工作研討會及邀訪活動經費10,5 18千元,較上年度減列辦理研討會等經費 1,856千元。 4.落實僑務工作增進溝通服務經費13,176千 元,較上年度減列輔助僑團辦理華人社區 活動等經費8,964千元。 5.僑胞參與國內慶典接待服務經費37,652千 元,較上年度減列辦理「百齡薪傳」聖火 傳遞活動等經費36,557千元。" 2012,4139012400,166837000,華僑文化社教及海外青年活動,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民社教業務,僑務支出,16.1.3.1, 2012,4139012500,99128000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,回國升學僑生服務,僑務支出,16.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.輔助及鼓勵海外僑生回國升學經費2,530 千元,較上年度減列辦理海外僑生保薦委 員及升學輔導教師回國研習活動等經費36 8千元。 2.在學僑生輔導與照顧經費92,618千元,較 上年度增列輔助僑生參加全民健康保險等 經費14,448千元。 3.畢業僑生聯繫與輔導經費3,980千元,較 上年度減列輔助海外留臺畢業僑生校友會 辦理活動等經費245千元。" 2012,4139012600,40285000,華僑新聞資訊服務,僑務委員會主管,僑務委員會,華僑通訊業務,僑務支出,16.1.5.1, 2012,4139012700,63344000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民經濟業務,僑務支出,16.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.海外華人經濟資訊彙編並促進海內外商機 交流經費11,503千元,較上年度增列充實 華僑經貿網站內容等經費2,500千元。 2.培訓僑商經貿人才協助僑營企業發展經費 28,919千元,較上年度增列辦理僑營餐飲 業臺灣美食標章甄選認證活動等經費8,00 0千元。 3.聯繫海外僑商組織並協助推展業務經費22 ,922千元,較上年度增列輔助海外青商組 織辦理經貿活動等經費1,900千元。" 2012,4139019800,9500000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,第一預備金,僑務支出,16.1.7,仍照上年度預算數編列。 2012,5139012300,228956000,僑校發展與輔助,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民文教業務,教育支出,16.1.8.1, 2012,5142010500,1080036000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,醫學臨床教學研究,教育支出,17.1.1,"本年度預算數1,080,036千元,係各榮民總 醫院臨床教學研究經費,較上年度減列56,8 44千元。" 2012,5142010700,113371000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵就學、職訓,教育支出,17.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.退除役官兵就學獎助83,407千元,較上年 度減列在學榮民參加國際事務青年人才培 訓等經費9,296千元。 2.榮民職業技術訓練29,964千元,較上年度 減列設施及機械設備養護費等3,341千元 。" 2012,6142010400,11395250000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民及榮眷健康保險,社會保險支出,17.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.榮民健康保險經費5,648,663千元,較上 年度減列78,252千元。 2.榮眷健康保險經費2,062,329千元,較上 年度減列87,973千元。 3.榮民健保部分負擔醫療經費3,684,258千 元,較上年度增列183,318千元。" 2012,6242010900,752099000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵服務救助與照顧,社會救助支出,17.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費95,031千元,較上年 度增列雜項設備費等1,276千元。 2.清寒榮民子女就學補助經費22,935千元, 較上年度減列45,986千元。 3.志工服務照護榮民經費109,931千元,較 上年度減列386千元。 4.榮民、遺眷急難救助慰問及殘障遺孤照護 經費394,800千元,較上年度增列35,860 千元。 5.八二三參戰義務役官兵年節慰問經費129, 402千元,較上年度減列6,916千元。" 2012,6342010100,3731545000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,一般行政,福利服務支出,17.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費3,327,512千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇 等經費44,016千元。 2.基本行政工作維持費73,007千元,較上年 度減列房屋建築養護費、設施及機械設備 養護費等12,367千元。 3.幹部在職及役男替代役訓練經費4,900千 元,較上年度減列1,808千元。 4.辦理統計與資訊管理作業經費78,126千元 ,較上年度減列資訊軟硬體設備費等47,3 49千元。 5.辦理榮民工程公司清理計畫248,000千元 ,較上年度減列榮民工程公司虧損填補經 費10,000千元。" 2012,6342010200,97502000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵輔導業務,福利服務支出,17.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.輔導與管理5,374千元,較上年度減列聯 絡協調作業及工作績優單位團體慰勞等經 費1,000千元。 2.政令宣導與溝通48,000千元,較上年度減 列榮光雙周刊業務費4,070千元。 3.文教宣慰與榮民節活動6,580千元,較上 年度減列辦理活動等經費1,500千元。 4.榮民與榮眷生活輔導宣慰及座談10,198千 元,較上年度減列辦理座談等經費200千 元。 5.單身亡故榮民善後喪葬及遺產管理作業6, 280千元,較上年度減列骨灰罐移厝及祭 祀等經費1,300千元。 6.海內外退伍軍人聯繫作業21,070千元,較 上年度減列接待外賓作業等經費1,535千 元。" 2012,6342010300,2274003000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民醫療照護,福利服務支出,17.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.對榮民及特定醫療體系之補助1,754,629 千元,較上年度增列補助各榮民(總)醫院 等經費4,304千元。 2.長期照顧與身心障礙醫療復健服務323,06 6千元,較上年度減列補助身障榮民購置 傷殘輔具等經費9,138千元。 3.各級榮民醫院品質管理督導作業5,939千 元,較上年度減列辦理醫學活動及院慶等 經費1,361千元。 4.社區醫療服務及居家護理作業經費109,01 8千元,與上年度同。 5.醫事人力培訓與專業教育訓練20,470千元 ,較上年度減列醫事人力訓練經費8,800 千元。 6.高齡醫學發展與照護49,753千元,較上年 度增列邀請國外專家學者來臺交流等經費 28千元。 7.新世代健康領航計畫-中期照護服務模式 總經費46,508千元,分4年辦理,98至100 年度已編列35,380千元,本年度續編最後 1年經費11,128千元,較上年度減列586千 元。" 2012,6342010600,11400000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,林區及農場永續經營,福利服務支出,17.1.8,"本年度預算數11,400千元,係林區及農場經 營管理經費,較上年度減列600千元。" 2012,6342010800,13252522000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民安養及養護,福利服務支出,17.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費600,059千元,較上 年度減列房屋建築養護費等7,450千元, 增列設備購置費27,536千元,計淨增20,0 86千元。 2.就養榮民給與等經費12,592,415千元,較 上年度減列就養榮民給與897,041千元及 榮民炊事沐浴用燃料費等2,497千元,增 列捐助財團法人榮民榮眷基金會發給就養 榮民慰問金700,000千元,計淨減199,538 千元。 3.就養榮民養護材料費18,863千元,與上年 度同。 4.就養榮民文康活動及住院年節慰問23,157 千元,較上年度減列就養榮民文康活動等 經費478千元。 5.廢水廢棄物及環境保護作業18,028千元, 較上年度增列設施及機械設備養護費等1, 420千元。" 2012,6342018100,166000,國軍退除役官兵安置基金,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,非營業特種基金,福利服務支出,17.1.10.1, 2012,6342019000,470035000,營建工程,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,一般建築及設備,福利服務支出,17.1.11.1, 2012,6342019800,30000000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,第一預備金,福利服務支出,17.1.12,仍照上年度預算數編列。 2012,7642019600,99510000000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵退休給付,退休撫卹給付支出,17.1.13,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.官兵一次退除役給付3,969,054千元,較 上年度增列一次退伍金等407,469千元。 2.大陸已退來台軍官給付半俸26,252千元, 較上年度減列13,878千元。 3.退休及贍養官兵薪給73,679,520千元,較 上年度增列退休俸及生活補助費3,502,11 8千元。 4.退休及贍養官兵主副食實物代金1,626,07 9千元,較上年度減列38,235千元。 5.退休及贍養官兵眷屬各項補助19,874,985 千元,較上年度減列眷屬實物代金、生活 補助費及優惠存款利息差額補助等經費2, 024,145千元。 6.國軍單身退員宿舍服務與管理15,365千元 ,較上年度減列臨時人員酬金等971千元 。 7.國軍在台期間作戰被俘歸來人員慰問金2, 000千元,較上年度減列500千元。 8.軍職人員退伍金其他現金給與補償金316, 745千元,較上年度減列21,858千元。" 2012,7742019700,38676000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵退休業務,退休撫卹業務支出,17.1.14,"本年度預算數38,676千元,係辦理退除業務 作業經費,較上年度減列1,497千元。" 2012,5245010100,456929000,無細項,國家科學委員會主管,國家科學委員會,一般行政,科學支出,18.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費353,225千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等 經費22,915千元。 2.基本行政工作維持費29,318千元,較上年 度增列辦公室空間調整等經費10,752千元 。 3.資訊管理經費74,386千元,較上年度減列 資訊系統開發經費6,079千元。" 2012,5245012100,2993660000,無細項,國家科學委員會主管,國家科學委員會,財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫,科學支出,18.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.財團法人國家同步輻射研究中心運轉維護 經費995,535千元,較上年度減列加速器 光源運轉與維護、實驗技術與科學應用之 拓展、機電與低溫設施運轉及維護等經費 114,020千元,增列台灣光子源暨周邊實 驗設施支援與用戶推廣及成果管理、輻射 管制與工作安全等經費42,356千元,計淨 減71,664千元。 2.台灣光子源周邊實驗設施興建計畫經費30 0,000千元,較上年度減列設施通用系統 建置經費13,600千元,增列前端區及插件 磁鐵建置、光束線與實驗站建置經費157, 030千元,計淨增143,430千元。 3.台灣光子源同步加速器興建計畫,總經費 6,885,680千元,除95年度由行政院國家 科學技術發展基金支應100,000千元外, 其餘分7年辦理,96至100年度已編列4,74 0,285千元,本年度續編第6年經費1,698, 125千元,較上年度減列107,737千元。" 2012,5245012200,5157350000,無細項,國家科學委員會主管,國家科學委員會,財團法人國家實驗研究院發展計畫,科學支出,18.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.財團法人國家實驗研究院之建立與發展計 畫經費101,062千元,較上年度減列創立 基金及財產捐贈32,703千元,增列運作經 費4,136千元,計淨減28,567千元。 2.太空科技發展與服務計畫經費1,368,611 千元,較上年度減列次軌道科學實驗、國 際科學研究、太空科技服務等經費184,23 2千元,增列福衛五號、福衛三號後續計 畫等經費147,184千元,計淨減37,048千 元。 3.高速計算與網路應用研究計畫經費720,00 0千元,較上年度減列科技研發雲端運算 服務平台等經費232,780千元,增列建置 網路設施服務與資訊安全、高速計算技術 、工程與科學計算應用及全院數位服務計 畫等經費121,181千元,計淨減111,599千 元。 4.晶片設計實作計畫經費266,499千元,較 上年度減列晶片系統設計技術開發與服務 、智慧電子系統整合平台、人才培育與技 術推廣、生醫電子研發平台整合型計畫等 經費27,375千元,增列晶片系統實作、封 裝及量測服務經費866千元,計淨減26,50 9千元。 5.奈米元件研究與技術人才培育服務計畫經 費509,327千元,較上年度減列15奈米元 件關鍵技術研發平台建置計畫、奈米元件 研究服務環境建置與維運等經費352,317 千元,增列奈米元件科技推廣與人才培育 經費315千元,計淨減352,002千元。 6.地震工程之運作及發展計畫經費240,469 千元,較上年度減列地震工程試驗與模擬 技術服務經費23,670千元,增列耐震設計 、評估與補強技術發展、震災應變、風險 評估與管理等經費7,820千元,計淨減15, 850千元。 7.建構全國實驗動物資源服務中心計畫經費 283,513千元,較上年度減列實驗動物資 源供應等經費45,000千元,增列實驗動物 技術服務及國家實驗種原庫等經費30,748 千元,計淨減14,252千元。 8.科技政策研究與資訊服務計畫經費230,77 6千元,較上年度減列政府科技政策與計 畫管理平台服務與資料分析計畫、建構科 技資訊分享平台與促進產學合作計畫、醫 療器材產品設計之人才培訓計畫經費29,8 86千元,增列科技發展趨勢與科技競爭力 研究計畫經費12,514千元,計淨減17,372 千元。 9.儀器科技發展計畫經費258,415千元,較 上年度減列前瞻儀器技術開發、生醫電子 研發平台、發展地球觀測近即時高解析三 維環境應用平台整合型計畫經費30,363千 元,增列儀器技術服務平台環境建構經費 4,707千元,計淨減25,656千元。 10.災害防救科技發展與運用計畫經費156,6 79千元,較上年度減列新興議題減災研究 及防災科技落實推廣等計畫經費6,584千 元,增列颱洪應變與減災研究及地震應變 與減災研究等計畫經費3,809千元,計淨 減2,775千元。 11.海洋研究船新建計畫總經費1,643,915千 元,除95年度由行政院國家科學技術發展 基金支應26,190千元外,其餘分6年辦理 ,96至100年度已編列992,005千元,本年 度續編第6年經費625,720千元,較上年度 增列572,644千元。 12.海洋科技發展計畫經費328,161千元,較 上年度減列辦理台灣海域長期觀測與研究 、海洋探測科技研發等經費14,178千元, 增列海洋災防研究、國家海洋資料庫整合 與資訊網建置、海事工程科技研發、海洋 研究船營運等經費94,178千元,計淨增80 ,000千元。 13.颱風洪水研究發展計畫經費68,118千元 ,較上年度減列大氣數值模式之改進與發 展計畫、水文技術之研發、大氣水文觀測 作業與資訊系統維運、發展地球觀測近即 時高解析三維環境應用平台整合型計畫經 費17,889千元,增列颱風與豪雨分析及預 報技術之研發計畫等經費17,992千元,計 淨增103千元。" 2012,5245018100,33016512000,國家科學技術發展基金,國家科學委員會主管,國家科學委員會,非營業特種基金,科學支出,18.1.4.1, 2012,5245019800,1510000,無細項,國家科學委員會主管,國家科學委員會,第一預備金,科學支出,18.1.5,仍照上年度預算數編列。 2012,5145101100,366890000,行政管理,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,國立科學工業園區實驗高級中學,教育支出,18.2.1.1, 2012,5245100100,274889000,無細項,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,一般行政,科學支出,18.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費242,830千元,較上年度增列 伸算調整待遇等經費5,581千元。 2.基本行政工作維持費32,059千元,較上年 度減列檔案室庫房修繕工程等經費12,981 千元,增列汰換行政大樓電梯等經費10,5 39千元,計淨減2,442千元。" 2012,5245101000,189552000,綜合企劃,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,園區業務推展,科學支出,18.2.3.1, 2012,5245101500,507800000,無細項,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,新竹生物醫學園區,科學支出,18.2.4,"新竹生物醫學園區計畫總經費18,377,173千 元,分23年辦理,92至100年度已編列12,16 5,261千元,本年度續編第10年經費507,800 千元,較上年度減列展示中心建置等經費27 ,260千元,增列生醫科技與產品研發中心興 建等經費278,550千元,計淨增251,290千元 。" 2012,5245109000,0,交通及運輸設備,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,一般建築及設備,科學支出,18.2.5.1, 2012,5245109800,1000000,無細項,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,第一預備金,科學支出,18.2.6,仍照上年度預算數編列。 2012,5145201100,256346000,無細項,國家科學委員會主管,南部科學工業園區管理局及所屬,國立南科國際實驗高級中學,教育支出,18.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費220,597千元,較上年度增列 教職員3人之人事費、員工薪俸晉級差額 及伸算增列調整待遇等經費10,665千元。 2.基本行政工作維持費25,825千元,較上年 度減列公務車輛租金、業務委外服務費、 飲水機汰換等1,427千元,增列污水處理 費、廚房擴建等經費2,912千元,計淨增1 ,485千元。 3.教學訓輔業務9,924千元,較上年度減列 教職員工進修學分補助費、教學設備、圖 書等5,136千元,增列電腦教室設備汰換 等經費1,204千元,計淨減3,932千元。" 2012,5245200100,193276000,無細項,國家科學委員會主管,南部科學工業園區管理局及所屬,一般行政,科學支出,18.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費154,216千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等 經費5,037千元。 2.基本行政工作維持費39,060千元,較上年 度減列影印機租金及購置辦公資訊設備等 3,104千元,增列業務委外服務等經費2,0 24千元,計淨減1,080千元。" 2012,5245201000,40844000,綜合企劃,國家科學委員會主管,南部科學工業園區管理局及所屬,園區業務推展,科學支出,18.3.3.1, 2012,5245208100,155900000,科學工業園區管理局作業基金,國家科學委員會主管,南部科學工業園區管理局及所屬,非營業特種基金,科學支出,18.3.4.1, 2012,5245209800,1442000,無細項,國家科學委員會主管,南部科學工業園區管理局及所屬,第一預備金,科學支出,18.3.5,仍照上年度預算數編列。 2012,5145301100,398000000,無細項,國家科學委員會主管,中部科學工業園區管理局及所屬,國立中科實驗高級中學,教育支出,18.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費41,296千元,較上年度增列教 師10人之人事費、員工薪俸晉級差額及伸 算增列調整待遇等經費10,491千元。 2.基本行政工作維持費7,977千元,較上年 度減列機電設備保養維修等費用57千元, 增列水電費、辦公器材及清潔用具、購置 電腦及伺服器等經費5,735千元,計淨增5 ,678千元。 3.教學訓輔業務8,727千元,較上年度增列 校舍租金、各項教學設備、社團活動器材 等經費5,684千元。 4.教學建築與設備340,000千元,係國立中 科實驗高級中學校舍新建工程,總經費1, 234,596千元,分6年辦理,99至100年度 已編列241,744千元,本年度續編第3年經 費340,000千元,較上年度增列154,056千 元。" 2012,5245300100,191136000,無細項,國家科學委員會主管,中部科學工業園區管理局及所屬,一般行政,科學支出,18.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費160,041千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等 經費4,978千元。 2.基本行政工作維持費31,095千元,較上年 度減列文具紙張、公務車輛租金等1,259 千元,增列行政庶務業務委外服務費等經 費1,035千元,計淨減224千元。" 2012,5245301000,254111000,投資推廣,國家科學委員會主管,中部科學工業園區管理局及所屬,園區業務推展,科學支出,18.4.3.1, 2012,5245308100,256000000,科學工業園區管理局作業基金,國家科學委員會主管,中部科學工業園區管理局及所屬,非營業特種基金,科學支出,18.4.4.1, 2012,5245309800,1000000,無細項,國家科學委員會主管,中部科學工業園區管理局及所屬,第一預備金,科學支出,18.4.5,仍照上年度預算數編列。 2012,5248010100,319295000,無細項,原子能委員會主管,原子能委員會,一般行政,科學支出,19.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費294,888千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費4,279千元。 2.基本行政工作維持費18,146千元,較上年 度減列水電、通訊及物品等經費2,016千 元。 3.規劃及管理電腦系統經費6,261千元,較 上年度減列資訊系統與設備維護等經費32 9千元。" 2012,5248011000,36981000,原子能科學發展,原子能委員會主管,原子能委員會,原子能管理發展業務,科學支出,19.1.2.1, 2012,5248019800,484000,無細項,原子能委員會主管,原子能委員會,第一預備金,科學支出,19.1.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2012,7148100100,54764000,無細項,原子能委員會主管,輻射偵測中心,一般行政,環境保護支出,19.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費49,736千元,較上年度伸算增 列調整待遇等經費1,736千元。 2.基本行政工作維持費5,028千元,較上年 度增列辦公室建築物耐震評鑑費等294千 元。" 2012,7148101000,23660000,天然游離輻射偵測,原子能委員會主管,輻射偵測中心,環境輻射偵測,環境保護支出,19.2.2.1, 2012,7148109800,10000,無細項,原子能委員會主管,輻射偵測中心,第一預備金,環境保護支出,19.2.3,仍照上年度預算數編列。 2012,7148200100,59731000,無細項,原子能委員會主管,放射性物料管理局,一般行政,環境保護支出,19.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費56,841千元,較上年度伸算增 列調整待遇等經費1,116千元。 2.基本行政工作維持費2,128千元,較上年 度減列臨時人員酬金等33千元。 3.規劃及管理電腦系統762千元,較上年度 減列資訊軟硬體設備等經費256千元。" 2012,7148201000,29263000,放射性物料管理作業,原子能委員會主管,放射性物料管理局,放射性物料管理,環境保護支出,19.3.2.1, 2012,7148209800,10000,無細項,原子能委員會主管,放射性物料管理局,第一預備金,環境保護支出,19.3.3,仍照上年度預算數編列。 2012,5248300100,1400658000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,一般行政,科學支出,19.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,368,658千元,較上年度伸 算增列調整待遇等經費38,829千元。 2.基本行政工作維持費32,000千元,與上年 度同。" 2012,5248301200,15812000,綜合計畫,原子能委員會主管,核能研究所,核能科技計畫管考、設施運轉維護及安全,科學支出,19.4.2.1, 2012,5248302100,205250000,輻射應用科技研究,原子能委員會主管,核能研究所,核能科技研發計畫,科學支出,19.4.3.1, 2012,5248303000,137970000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,推廣核能技術應用,科學支出,19.4.4,"本年度預算數137,970千元,係辦理推廣核 能技術應用經費,以服務收入支應,較上年 度增列技術移轉及推廣技術服務作業經費10 ,000千元。" 2012,5248309800,10000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,第一預備金,科學支出,19.4.5,仍照上年度預算數編列。 2012,5251011200,732566000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業科技研究發展,科學支出,20.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農業生物技術產業化經費250,656千元, 較上年度減列辦理農業生物技術研發補強 等經費73,178千元。其中農業生物技術產 業化發展方案總經費748,441千元,分5年 辦理,98至100年度已編列421,079千元, 本年度續編第4年經費126,132千元。 2.畜牧業科技研發經費46,622千元,較上年 度增列辦理家禽育種、生產技術及品質改 進等經費2,798千元。 3.食品科技研發經費40,679千元,較上年度 增列辦理農業與食品微生物種原拓展加值 利用及條碼資料庫建立等經費5,701千元 。 4.國際農業合作研發經費14,931千元,較上 年度減列辦理加強國際漁牧科技合作等經 費2,124千元。 5.農業政策與農民輔導之研究經費25,860千 元,較上年度增列開發農業旅遊新市場與 發展樂活農業之研究等經費2,773千元。 6.農業科技專案研究與管理經費261,523千 元,較上年度增列推動農業科技產學合作 等經費60,861千元。 7.農業電子化研發經費48,965千元,較上年 度減列辦理農業資通訊創新技術應用研究 推動等經費4,315千元。 8.農業環境科技研發經費7,726千元,較上 年度減列辦理加強農業水利科技研究發展 等經費3,096千元。 9.新增跨領域整合型科技研發經費35,604千 元。 10.上年度辦理生物多樣性研究計畫預算業 已編竣,所列4,759千元如數減列。" 2012,5651010100,609196000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,一般行政,農業支出,20.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費502,906千元,較上年度減列 中美基金待遇差額21,853千元,伸算增列 調整待遇等經費12,794千元,計淨減9,05 9千元。 2.基本行政工作維持費103,954千元,較上 年度減列辦理農業推廣多功能展場整建等 經費5,457千元。 3.農業法規管理及訴願審議經費2,336千元 ,較上年度減列辦理農業法規疑義研究等 經費720千元。" 2012,5651011000,3671414000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業管理,農業支出,20.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃管理經費285,720千元,較上年度減 列辦理推動農地資源空間規劃等經費34,7 51千元。 2.科技管理經費43,085千元,較上年度增列 辦理農業科技研究發展成果管理及運用獎 助等經費3,412千元。 3.農田水利管理經費2,268,810千元,較上 年度減列辦理農田水利事業興革措施研擬 與推動等經費1,180千元。 4.畜牧管理經費396,618千元,較上年度減 列辦理加強畜牧污染防治及斃死畜禽處理 等經費62,012千元。 5.輔導推廣經費280,567千元,較上年度減 列辦理強化農漁會精品輔導及行銷等經費 27,940千元。 6.國際農業諮商與合作經費265,434千元, 較上年度減列捐助亞蔬-世界蔬菜中心及 亞太糧食肥料技術中心等經費17,680千元 。 7.農業統計調查經費37,803千元,與上年度 同。 8.農業生物技術園區管理經費93,377千元, 較上年度增列辦理出進口簽審通關管理系 統更新等經費2,978千元。" 2012,5651011100,27330822000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業發展,農業支出,20.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動農業經營企業化建構高價值產銷體系 經費61,500千元,較上年度減列輔導農業 經營專區之規劃與推動等經費1,800千元 。 2.農田水利會營運改善計畫經費580,910千 元,與上年度同。 3.加強農田水利建設計畫總經費12,934,401 千元,分4年辦理,98至100年度已編列9, 410,764千元,本年度續編最後1年經費3, 523,637千元,較上年度增列辦理農田水 利設施興辦及更新改善等經費954,347千 元。 4.國土資訊系統整體建置計畫總經費108,04 3千元,分8年辦理,97至100年度已編列4 9,665千元,本年度續編第5年經費9,500 千元,較上年度減列辦理農地資源空間資 訊建置及整合等經費676千元。 5.屏東農業生物技術園區總經費8,365,245 千元,分11年辦理,92至100年度已編列7 ,084,792千元,本年度續編第10年經費70 0,000千元,較上年度增列辦理園區建設 等經費181,823千元。 6.補助農業發展基金經費10,154,497千元, 較上年度增列辦理公糧濕榖收購等經費80 0,000千元。 7.補助農業天然災害救助基金經費1,085,77 8千元,與上年度同。 8.補助農村再生基金經費3,200,000千元, 較上年度增列辦理農村再生規劃、人力培 育、農村再生建設及發展等經費1,244,27 4千元。 9.新增農業數位生活儀表板計畫總經費35,0 00千元,分5年辦理,本年度編列第1年經 費15,000千元。 10.新增補助農產品受進口損害救助基金辦 理稻田多元化利用等經費8,000,000千元 。 11.上年度辦理臺灣蘭花生物科技園區計畫 預算業已編竣,所列270,094千元如數減 列。 12.上年度辦理地區性農業建設與發展計畫 預算業已編竣,所列45,667千元如數減列 。 13.上年度辦理建構優質農業資訊服務體系 計畫預算業已編竣,所列44,138千元如數 減列。" 2012,5651018100,6800000000,農業特別收入基金,農業委員會主管,農業委員會,非營業特種基金,農業支出,20.1.5.1, 2012,5651019800,62678000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,第一預備金,農業支出,20.1.6,本年度預算數較上年度增列如列數。 2012,6351012400,42927450000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,老年農民福利津貼,福利服務支出,20.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.執行老年農民福利津貼核發業務經費27,4 50千元,較上年度減列委辦費3,854千元 。 2.發放老年農民福利津貼經費42,900,000千 元,較上年度核實減列1,650,000千元。" 2012,5251021300,59151000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業試驗研究,科學支出,20.2.1,"本年度預算數59,151千元,係辦理森林及生 物多樣性研究經費,較上年度減列辦理強化 農業科技產學研合作等經費4,525千元。" 2012,5651020100,2410476000,無細項,農業委員會主管,林務局,一般行政,農業支出,20.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費2,183,955千元,較上年度伸 算增列調整待遇等經費31,148千元。 2.基本行政工作維持費226,521千元,較上 年度減列辦理辦公房舍修繕及整建等經費 10,766千元。" 2012,5651021000,186196000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業管理,農業支出,20.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.林業文化園區經費23,880千元,較上年度 增列辦理林田山文化園區歷史聚落房舍建 物整修等經費17,370千元。 2.野生物保育經費162,316千元,較上年度 減列辦理野生動植物保育及生物多樣性永 續利用等經費11,380千元。" 2012,5651021100,6280200000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業發展,農業支出,20.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.森林生態系經營經費272,500千元,較上 年度減列辦理限制採伐補償等經費50,311 千元。 2.林地管理與森林保護經費611,000千元, 較上年度增列辦理國有林合法出租造林地 補償收回等經費29,481千元。 3.厚植森林資源經費968,000千元,較上年 度減列辦理劣化地復育等經費66,298千元 。 4.國有林治理與復育經費250,000千元,較 上年度減列辦理林道邊坡改善工程及崩塌 地處理等經費174,000千元。 5.生態旅遊系統建置發展經費640,000千元 ,較上年度增列辦理步道維護及遊樂區設 施整建等經費11,238千元。 6.平地造林及森林園區計畫經費2,017,100 千元,較上年度增列造林新植及撫育等經 費4,624千元。 7.綠資源維護經費320,000千元,較上年度 減列辦理地層下陷區溼地生態園區經營管 理示範等經費6,442千元。 8.國家重要濕地保育計畫總經費661,040千 元,分6年辦理,100年度已編列43,841千 元,本年度續編第2年經費41,600千元, 較上年度減列辦理濕地調查研究等經費2, 241千元。 9.新增阿里山林業村及檜意森活村經費60,0 00千元,原編列振興經濟擴大公共建設特 別預算,自本年度起依規定納入總預算編 列。 10.新增國有林治山及遊樂區林道維護經費1 ,100,000千元,原編列振興經濟擴大公共 建設特別預算,自本年度起依規定納入總 預算編列。" 2012,5651029000,4000000,營建工程,農業委員會主管,林務局,一般建築及設備,農業支出,20.2.5.1, 2012,5651029800,4000000,無細項,農業委員會主管,林務局,第一預備金,農業支出,20.2.6,仍照上年度預算數編列。 2012,5251031000,8329000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,水土保持試驗研究,科學支出,20.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.山坡地及農業生態工程研究經費5,929千 元,較上年度減列辦理水土資源保蓄綠色 材料研發等經費250千元。 2.新增坡地土砂災害警戒機制研究經費2,40 0千元。 3.上年度辦理土石流警戒技術整合應用研究 計畫預算業已編竣,所列2,400千元如數 減列。 4.上年度辦理農村再生建設及環境營造研究 計畫預算業已編竣,所列3,400千元如數 減列。" 2012,5651030100,582817000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,一般行政,農業支出,20.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費505,000千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費12,791千元。 2.基本行政工作維持費77,817千元,較上年 度減列辦理辦公廳舍整修等經費2,879千 元。" 2012,5651031000,2596100000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,水土保持發展,農業支出,20.3.3,"整體性治山防災計畫總經費8,088,521千元 ,分4年辦理,98至100年度已編列5,492,42 1千元,本年度續編最後1年經費2,596,100 千元,較上年度增列辦理治山防災及水庫集 水區保育等經費300,009千元。" 2012,5651039800,200000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,第一預備金,農業支出,20.3.4,仍照上年度預算數編列。 2012,5251041000,455765000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,農業試驗研究,科學支出,20.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物品種改良與蒐集經費108,607千元, 較上年度增列辦理優良種苗培育及標準化 栽培體系之建立等經費7,551千元。 2.作物栽培及採後處理技術研究經費142,89 3千元,較上年度增列辦理建構植物健康 生產管理模式及關鍵技術開發等經費32,7 49千元。 3.植物保護技術研究經費85,546千元,較上 年度增列辦理重要病害監測調查與整合性 管理技術研究等經費13,613千元。 4.農業生物技術研究經費62,539千元,較上 年度減列辦理監測長期貯存之花生與大豆 種子生理活性等經費18,157千元。其中農 業生物技術產業化發展方案計畫總經費89 ,166千元,分5年辦理,98至100年度已編 列55,435千元,本年度續編第4年經費13, 071千元。 5.農業技術服務經費56,180千元,較上年度 減列辦理高效能植物工廠立體栽培資通化 體系之研究與建立等經費29,571千元。" 2012,5651040100,551047000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,一般行政,農業支出,20.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費455,672千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費12,460千元。 2.基本行政工作維持費95,375千元,較上年 度增列辦理公文線上簽核系統建置等經費 255千元。" 2012,5651041100,36200000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,農業數位化發展,農業支出,20.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國土資訊系統計畫總經費408,000千元, 分10年辦理,95至100年度已編列165,689 千元,本年度續編第7年經費36,200千元 ,較上年度減列建置臺灣土壤資源資訊等 經費5,837千元。 2.上年度辦理農業行動化雙向加值服務計畫 預算業已編竣,所列570千元如數減列。" 2012,5651049000,920000,交通及運輸設備,農業委員會主管,農業試驗所,一般建築及設備,農業支出,20.4.4.1, 2012,5651049800,300000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,第一預備金,農業支出,20.4.5,仍照上年度預算數編列。 2012,5251051000,185455000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,林業科技試驗研究,科學支出,20.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.森林及生物多樣性領域科技試驗研究經費 158,286千元,較上年度增列辦理林木之 遺傳與環境友善性狀檢測等經費13,971千 元。 2.農業科技產學合作經費3,308千元,較上 年度增列辦理牛樟芝商品化作業流程研發 等經費2,205千元。 3.新增節能減碳研究經費16,261千元。 4.新增氣候變遷及糧食安全研究經費7,600 千元。 5.上年度辦理E化領域科技試驗研究計畫預 算業已編竣,所列14,259千元如數減列。 6.上年度辦理農業領域科技試驗研究計畫預 算業已編竣,所列403千元如數減列。 7.上年度辦理生物技術領域科技試驗研究計 畫預算業已編竣,所列24,586千元如數減 列。" 2012,5651050100,341055000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,一般行政,農業支出,20.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費290,004千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費5,131千元。 2.基本行政工作維持費47,183千元,較上年 度減列辦理森林保育大樓火災自動警報設 備更新等經費7,660千元。 3.解說教育與推廣經費3,868千元,較上年 度減列印製解說教育資料等經費224千元 。" 2012,5651052000,261300000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,林業發展,農業支出,20.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.試驗林生態系示範經營經費61,000千元, 較上年度減列辦理健康林苗生產管理研究 等經費12,992千元。 2.林道及聯外道路維護整建經費4,000千元 ,與上年度同。 3.國家植物園建設計畫總經費738,866千元 ,分7年辦理,97至100年度已編列228,48 4千元,本年度續編第5年經費160,000千 元,較上年度增列辦理恆春熱帶植物園民 俗植物園區整建工程等經費87,718千元。 4.長期生態研究基礎資料庫整合經費6,300 千元,較上年度減列購置資訊設備等經費 700千元。 5.綠色造林經費30,000千元,與上年度同。" 2012,5651059000,2086000,交通及運輸設備,農業委員會主管,林業試驗所,一般建築及設備,農業支出,20.5.4.1, 2012,5651059800,200000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,第一預備金,農業支出,20.5.5,仍照上年度預算數編列。 2012,5251061200,225701000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,水產試驗研究,科學支出,20.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.海洋漁業資源調查與研究經費18,731千元 ,較上年度減列辦理臺灣周邊海域漁場環 境監測研究等經費703千元。 2.水產養殖技術研究經費10,989千元,較上 年度增列辦理吳郭魚鑑種、品系保存及選 育技術研發等經費195千元。 3.水產物之處理與加工研究經費10,988千元 ,較上年度減列辦理龍鬚菜渣萃取洋菜寡 醣研究等經費502千元。 4.水產資訊整合與運用研究經費8,750千元 ,較上年度減列辦理創新育成中心服務能 量提升等經費761千元。 5.淡水生物養殖研究經費34,720千元,較上 年度增列辦理與以色列合作建立有機水產 養殖模式等經費734千元。 6.海水生物養殖研究經費36,399千元,較上 年度減列辦理熱門海水魚優質種苗量產技 術研究等經費327千元。 7.沿近海資源調查與研究經費18,913千元, 較上年度增列辦理海洋水文環境與漁業資 源漁場變動監測研究等經費3,870千元。 8.水產生物技術研究經費29,292千元,較上 年度減列辦理與美國進行白蝦育種學術交 流等經費1,613千元。 9.東部海洋生物資源研究經費31,224千元, 較上年度減列辦理海水觀賞魚保種育種設 施建置等經費1,674千元。 10.澎湖海洋生物資源研究經費25,695千元 ,較上年度增列辦理豹鱠種魚培育及幼苗 量產技術研發等經費1,442千元。" 2012,5651060100,388826000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,一般行政,農業支出,20.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費299,175千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費7,827千元。 2.基本行政工作維持費78,894千元,較上年 度增列辦理海水中心道路及養殖設施工程 等經費12,530千元。 3.加強水產品技術研發與改進計畫經費10,7 57千元,與上年度同。" 2012,5651061100,0,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,國家水產生物種原庫,農業支出,20.6.3,"上年度辦理籌建國家水產生物種原庫-台東 支庫計畫預算業已編竣,所列328,940千元 如數減列。" 2012,5651062000,20000000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,水產發展,農業支出,20.6.4,"建立石斑魚無特定病原種魚培育與種苗量產 模場計畫總經費67,000千元,分3年辦理,9 9至100年度已編列47,000千元,本年度續編 最後1年經費20,000千元,較上年度增列3,0 00千元。" 2012,5651069000,555000,交通及運輸設備,農業委員會主管,水產試驗所,一般建築及設備,農業支出,20.6.5.1, 2012,5651069800,200000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,第一預備金,農業支出,20.6.6,仍照上年度預算數編列。 2012,5251071000,301552000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,畜牧試驗研究,科學支出,20.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.畜產科學研究經費168,362千元,較上年 度減列辦理生物性飼料及始基生殖細胞之 研究等經費24,873千元。 2.畜產技術研究經費133,190千元,較上年 度增列辦理種畜禽產業商品之加值技術開 發與產業化應用等經費10,689千元。" 2012,5651070100,424517000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,一般行政,農業支出,20.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費378,518千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費10,493千元。 2.基本行政工作維持費45,999千元,較上年 度減列辦理辦公廳舍機電設施維護等經費 3,960千元。" 2012,5651072000,0,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,科技基礎建設,農業支出,20.7.3,"上年度辦理無線射頻辨識技術於畜禽生產管 理之應用計畫預算業已編竣,所列6,739千 元如數減列。" 2012,5651079000,4402000,交通及運輸設備,農業委員會主管,畜產試驗所,一般建築及設備,農業支出,20.7.4.1, 2012,5651079800,200000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,第一預備金,農業支出,20.7.5,仍照上年度預算數編列。 2012,5251081200,215993000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,動物衛生試驗研究,科學支出,20.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.動物疫病診斷、檢驗、監測與防治技術研 發經費139,842千元,較上年度減列辦理 動物疾病診斷技術研發等經費3,640千元 。 2.動物用藥品檢定技術研發經費76,151千元 ,較上年度增列辦理動物用生物藥品檢定 技術發展等經費2,260千元。" 2012,5651080100,164106000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,一般行政,農業支出,20.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費116,805千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費3,296千元。 2.基本行政工作維持費47,301千元,較上年 度增列辦理公文線上簽核系統建置等經費 154千元。 3.上年度辦理動物用藥品檢定資訊系統開發 計畫預算業已編竣,所列8,088千元如數 減列。" 2012,5651089000,0,交通及運輸設備,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,一般建築及設備,農業支出,20.8.3.1, 2012,5651089800,100000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,第一預備金,農業支出,20.8.4,仍照上年度預算數編列。 2012,5251091000,143105000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,農業藥物及植物保護試驗研究,科學支出,20.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.殘毒管制研究經費32,950千元,較上年度 增列辦理田間蔬果採收前農藥殘留快速篩 檢技術研究等經費915千元。 2.應用毒理研究經費17,451千元,較上年度 減列辦理農藥之水生毒性與健康風險評估 等經費357千元。 3.農藥化學研究經費14,240千元,較上年度 減列辦理危害地上部軟體動物防治藥劑之 開發研究等經費1,629千元。 4.生物藥劑研究經費24,046千元,較上年度 增列辦理環保型費洛蒙防治資材研發等經 費382千元。 5.農藥應用研究經費22,374千元,較上年度 增列辦理作物健康管理技術之整合、應用 與推廣等經費1,942千元。 6.公害防治研究經費20,225千元,較上年度 增列辦理作物中重金屬與戴奧辛檢測及評 估研究等經費1,185千元。 7.技術服務與輔導研究經費11,819千元,較 上年度減列辦理農藥安全技術諮詢交流服 務網之建構與應用研究等經費311千元。" 2012,5651090100,148947000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,一般行政,農業支出,20.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費130,996千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費3,429千元。 2.基本行政工作維持費17,951千元,較上年 度增列辦理建築物耐震能力評估及大型環 境控制設備之節能減碳更新作業等經費6, 151千元。" 2012,5651092000,46764000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,農藥檢驗及登記管理,農業支出,20.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農產品農藥殘留檢驗與分析經費29,384千 元,較上年度減列辦理農藥登記委託田間 試驗及成份檢驗等經費449千元。 2.農藥品質規格檢驗分析與測試經費9,988 千元,較上年度減列辦理植物保護資材製 劑研究實驗工廠建置等經費9,953千元。 3.農藥登記單一窗口作業及販售業者培訓經 費7,392千元,較上年度增列辦理農藥管 理人員訓練、農藥規格登記及田間試驗設 計書審查等經費5,672千元。" 2012,5651099800,100000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,第一預備金,農業支出,20.9.4,仍照上年度預算數編列。 2012,5251101000,91746000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,特有生物研究,科學支出,20.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.特有動物保育研究經費21,559千元,較上 年度增列辦理臺灣高海拔地區野生動物指 標類群族群變化監測模式之建立等經費4, 032千元。 2.特有植物保育研究經費18,763千元,較上 年度增列辦理臺灣野生維管束植物分布及 自然保護區設置之探討等經費1,074千元 。 3.特殊生態系保育研究經費8,728千元,較 上年度減列辦理豎孔式魚道水理模擬研究 等經費1,480千元。 4.野生物資源管理研究經費10,385千元,較 上年度減列辦理外來種植物生物活性成分 萃取分析及利用等經費560千元。 5.生態教育推廣研究經費13,477千元,較上 年度增列辦理生物多樣性教育及保育行動 社區扎根研究等經費645千元。 6.試驗站經營研究經費18,834千元,較上年 度減列辦理臺灣地區特殊棲地野生物長期 監測研究等經費3,072千元。" 2012,5651100100,187548000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,一般行政,農業支出,20.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費134,747千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費1,047千元。 2.基本行政工作維持費52,801千元,較上年 度減列辦理生物多樣性地理資訊系統建置 等經費8,866千元。" 2012,5651109000,20000000,營建工程,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,一般建築及設備,農業支出,20.10.3.1, 2012,5651109800,80000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,第一預備金,農業支出,20.10.4,仍照上年度預算數編列。 2012,5251111000,75345000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,茶業技術研究改良,科學支出,20.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.茶作技術改良經費44,624千元,較上年度 增列辦理因應氣候變遷及糧食安全之農業 創新研究等經費10,077千元。 2.茶葉加工技術試驗研究經費10,765千元, 較上年度減列辦理茶葉加工產品創新技術 研究等經費1,291千元。 3.茶業機械試驗研究經費2,866千元,較上 年度增列辦理茶園機械改良研究等經費31 5千元。 4.茶業推廣與輔導經費11,098千元,較上年 度增列建構無線射頻辨識技術與二維條碼 於農產品安全追溯管理之策略研究及應用 等經費1,757千元。 5.茶葉農藥殘留檢測技術研究經費5,992千 元,較上年度減列建構作物安全生產體系 等經費334千元。" 2012,5651110100,165295000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,一般行政,農業支出,20.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費140,621千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費3,325千元。 2.基本行政工作維持費20,927千元,較上年 度增列辦理辦公廳舍耐震評估等經費4,07 6千元。 3.茶葉委託田間試驗及農藥檢驗經費3,747 千元,較上年度減列辦理農藥殘留檢驗及 農藥成份分析等經費687千元。" 2012,5651119000,425000,交通及運輸設備,農業委員會主管,茶業改良場,一般建築及設備,農業支出,20.11.3.1, 2012,5651119800,100000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,第一預備金,農業支出,20.11.4,仍照上年度預算數編列。 2012,5251121000,100977000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,種苗研究與改良,科學支出,20.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.種苗經營試驗與改良經費13,728千元,較 上年度增列辦理水田應用綠肥營造環境親 和型輪作經營模式之建立等經費179千元 。 2.品種改良研究經費13,249千元,較上年度 增列辦理十字花科、葫蘆科及茄科蔬菜耐 逆境種原收集及評估等經費1,449千元。 3.繁殖技術研發應用經費27,184千元,較上 年度增列辦理健康種苗生產供應與健康管 理體系之建立等經費9,041千元。 4.生物技術開發與應用經費27,832千元,較 上年度增列辦理基因轉殖作物驗證與地理 資訊管理模式之建立等經費4,377千元。 5.技術服務推廣經費10,807千元,較上年度 減列辦理種苗產業服務網站建置研究等經 費4,016千元。 6.農場經營及種苗量產研究經費3,118千元 ,較上年度減列辦理雜交玉米新品種採種 技術研究等經費174千元。 7.熱帶園藝作物試驗研究經費5,059千元, 較上年度增列辦理番木瓜種苗七號全兩性 株基因分析與產業調控研究等經費758千 元。" 2012,5651120100,145240000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,一般行政,農業支出,20.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費98,974千元,較上年度伸算增 列調整待遇等經費2,678千元。 2.基本行政工作維持費32,845千元,較上年 度減列辦理綠肥作物栽培推廣等經費4,98 7千元。 3.植物品種檢定經費13,421千元,較上年度 減列植物品種檢定技術開發與應用等經費 1,124千元。" 2012,5651129000,0,營建工程,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,一般建築及設備,農業支出,20.12.3.1, 2012,5651129800,100000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,第一預備金,農業支出,20.12.4,仍照上年度預算數編列。 2012,5251131200,95548000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,農作物改良,科學支出,20.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物育種及栽培利用技術研發經費47,667 千元,較上年度增列辦理因應氣候變遷及 糧食安全農業創新研究等經費2,937千元 。 2.作物生產環境技術研發經費26,407千元, 較上年度增列辦理綠竹及設施蔬菜健康管 理研究等經費1,562千元。 3.農業推廣與農民輔導研究經費8,482千元 ,較上年度增列辦理低投入省工農業經營 輔導研究等經費1,109千元。 4.生物技術及遺傳資源與多樣性經費12,992 千元,較上年度增列辦理耐逆境種原蒐集 及評估利用等經費1,045千元。" 2012,5651130100,147927000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,一般行政,農業支出,20.13.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費121,605千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費3,084千元。 2.基本行政工作維持費23,052千元,較上年 度增列辦理農業推廣大樓防漏工程等經費 2,283千元。 3.新品種新技術推廣及產銷輔導經費3,270 千元,較上年度減列辦理產銷輔導推廣等 經費40千元。 4.上年度辦理建立農業技術視訊諮詢服務計 畫預算業已編竣,所列185千元如數減列 。" 2012,5651139000,0,土地購置,農業委員會主管,桃園區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,20.13.3.1, 2012,5651139800,100000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,第一預備金,農業支出,20.13.4,仍照上年度預算數編列。 2012,5251141000,41885000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,農作物改良,科學支出,20.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農業科技研發經費22,999千元,較上年度 增列辦理氣候變遷對授粉昆蟲行為模式與 生態之影響研究等經費3,995千元。 2.農業政策研究經費6,714千元,較上年度 減列辦理苗栗區農業產銷班經營管理企業 化輔導之研究等經費69千元。 3.防疫檢疫科技研發經費12,172千元,較上 年度增列建立苗栗地區重點作物健康管理 生產體系等經費953千元。" 2012,5651140100,109422000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,一般行政,農業支出,20.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費88,560千元,較上年度伸算增 列調整待遇等經費2,277千元。 2.基本行政工作維持費20,862千元,較上年 度減列辦理溫室裝修工程等經費1,497千 元。 3.上年度辦理建立農業技術視訊諮詢服務計 畫預算業已編竣,所列160千元如數減列 。" 2012,5651149000,983000,交通及運輸設備,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,20.14.3.1, 2012,5651149800,100000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,第一預備金,農業支出,20.14.4,仍照上年度預算數編列。 2012,5251151000,103854000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,農作物改良,科學支出,20.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物改良研究經費49,295千元,較上年度 增列辦理作物耐熱及低需冷性種原評估等 經費1,936千元。 2.作物環境研究經費41,668千元,較上年度 增列辦理草生栽培及施肥方式對粘板岩沖 積土壤碳匯和果樹調適極端氣候之影響研 究等經費11,291千元。 3.作物推廣研究經費7,952千元,較上年度 減列辦理中部地區設施番茄成本收益與行 銷通路研究等經費1,138千元。 4.坡地農業研究經費4,939千元,較上年度 減列辦理石斛蘭育種研究等經費801千元 。" 2012,5651150100,148718000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,一般行政,農業支出,20.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費122,147千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費1,925千元。 2.基本行政工作維持費22,742千元,較上年 度減列辦理蔬菜試驗田間溫室工程等經費 3,662千元。 3.推動農業產業整體發展經費3,200千元, 較上年度增列補助辦理農業產銷活動及設 施等經費825千元。 4.新增田間試驗及農藥檢驗經費629千元。 5.上年度辦理農業技術視訊諮詢服務系統計 畫預算業已編竣,所列175千元如數減列 。" 2012,5651159000,1620000,交通及運輸設備,農業委員會主管,臺中區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,20.15.3.1, 2012,5651159800,100000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,第一預備金,農業支出,20.15.4,仍照上年度預算數編列。 2012,5251161000,98958000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,農作物改良,科學支出,20.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物改良研究經費38,069千元,較上年度 增列辦理小果番茄健康管理生產模式之建 立等經費11,635千元。 2.作物環境研究經費25,957千元,較上年度 減列辦理堆肥再製品研發等經費413千元 。 3.農業推廣研究經費6,482千元,較上年度 減列辦理雲嘉南地區在地飲食推廣平台之 建置與評估等經費157千元。 4.分場農業試驗研究經費28,450千元,較上 年度增列辦理高產飼料用水稻及玉米品種 選育等經費3,183千元。" 2012,5651160100,166049000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,一般行政,農業支出,20.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費136,190千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費3,647千元。 2.基本行政工作維持費27,536千元,較上年 度減列辦理分場辦公大樓防漏修護等經費 2,266千元。 3.農業經營輔導經費2,323千元,較上年度 減列辦理強化地方特色產業發展促進農業 轉型升級等經費1,389千元。 4.上年度辦理農業技術視訊諮詢服務計畫預 算業已編竣,所列352千元如數減列。" 2012,5651169000,1840000,交通及運輸設備,農業委員會主管,臺南區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,20.16.3.1, 2012,5651169800,100000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,第一預備金,農業支出,20.16.4,仍照上年度預算數編列。 2012,5251171000,94962000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,農作物改良,科學支出,20.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農園作物經費43,281千元,較上年度增列 辦理飼料米品種選育及栽培技術建立等經 費793千元。 2.作物環境經費23,907千元,較上年度增列 辦理高屏地區作物施肥技術應用研究等經 費7,267千元。 3.農業推廣經費6,559千元,較上年度增列 辦理農業推廣教育及輔導等經費1,704千 元。 4.旗南作物經費13,935千元,較上年度增列 辦理有機水稻、蔬菜採種及育苗技術開發 等經費202千元。 5.澎湖作物經費7,280千元,較上年度增列 辦理澎湖地區香茹開發及利用等經費755 千元。" 2012,5651170100,132099000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,一般行政,農業支出,20.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費98,105千元,較上年度伸算增 列調整待遇等經費2,557千元。 2.基本行政工作維持費30,674千元,較上年 度減列辦理旗南分場栽培設施新建工程等 經費4,540千元。 3.農業經營輔導經費3,320千元,較上年度 減列推動農業產業整體發展等經費1,441 千元。 4.上年度辦理農業技術視訊諮詢服務計畫預 算業已編竣,所列252千元如數減列。" 2012,5651179000,2760000,交通及運輸設備,農業委員會主管,高雄區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,20.17.3.1, 2012,5651179800,200000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,第一預備金,農業支出,20.17.4,仍照上年度預算數編列。 2012,5251181000,79423000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,農作物改良,科學支出,20.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物改良研究經費22,737千元,較上年度 增列辦理水稻穗上發芽分子標誌輔助育種 技術之研究等經費3,384千元。 2.作物環境研究經費20,100千元,較上年度 增列辦理因應氣候變遷對水稻病蟲害預警 制度及安全管理技術建立之研究等經費1, 736千元。 3.農業推廣研究經費15,312千元,較上年度 增列辦理花宜地區原住民特色農產業資源 調查與輔導需求之研究等經費900千元。 4.分場農業試驗研究經費21,274千元,較上 年度增列辦理宜蘭地區花卉品種改良及栽 培技術改進之研究等經費2,650千元。" 2012,5651180100,105843000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,一般行政,農業支出,20.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費84,462千元,較上年度伸算增 列調整待遇等經費2,252千元。 2.基本行政工作維持費18,731千元,較上年 度減列辦理辦公廳舍防漏節能整修等經費 883千元。 3.農業經營輔導經費2,650千元,較上年度 減列推動農業產業整體發展等經費49千元 。 4.上年度辦理農業行動化雙向加值服務計畫 預算業已編竣,所列210千元如數減列。" 2012,5651189800,100000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,第一預備金,農業支出,20.18.3,仍照上年度預算數編列。 2012,5251191000,59295000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,農作物改良,科學支出,20.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物改良研究經費21,538千元,較上年度 減列辦理園藝作物科技技術改良及研發等 經費1,464千元。 2.作物環境研究經費27,785千元,較上年度 增列辦理農產品安全無縫管理體系關鍵技 術之開發研究等經費10,736千元。 3.農業推廣研究經費2,547千元,較上年度 減列辦理農業人力資源及輔導休閒農業管 理之研究等經費1,381千元。 4.果園管理研究經費7,425千元,較上年度 增列辦理因應氣候變遷及糧食安全之農業 創新研究等經費617千元。" 2012,5651190100,90863000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,一般行政,農業支出,20.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費76,051千元,較上年度伸算增 列調整待遇等經費2,081千元。 2.基本行政工作維持費12,677千元,較上年 度減列辦理土壤樣品處理室整建等經費2, 011千元。 3.推動農業產業整體發展經費1,135千元, 較上年度減列獎補助費936千元。 4.發展溫控精緻農業經費1,000千元,較上 年度減列辦理深層海水之適合作物應用研 究等經費1,000千元。 5.上年度辦理建立農業技術視訊諮詢服務計 畫預算業已編竣,所列190千元如數減列 。" 2012,5651199000,2480000,交通及運輸設備,農業委員會主管,臺東區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,20.19.3.1, 2012,5651199800,100000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,第一預備金,農業支出,20.19.4,仍照上年度預算數編列。 2012,5251201200,138295000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業科技研究發展,科學支出,20.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.漁業生產及管理自動化經費8,007千元, 較上年度減列辦理利用航程紀錄器應用在 沿近海漁船管理研究等經費15,089千元。 2.提升養殖漁業生產與管理技術研究經費23 ,189千元,較上年度減列辦理非可沉式箱 網設施研發等經費14,552千元。 3.加強海洋漁業資源合理利用及管理經費68 ,906千元,較上年度增列辦理遠洋鮪釣漁 業海上觀測研究等經費12,036千元。 4.水產加工及品質安全檢測經費30,004千元 ,較上年度增列辦理水產物利用與認驗證 制度之研究等經費21,024千元。 5.漁業經貿政策及制度研究經費4,725千元 ,較上年度減列辦理養殖漁業全球投資與 布局之研究等經費115千元。 6.漁業資訊之應用經費1,464千元,較上年 度減列辦理漁業產業知識智能服務資訊管 理及應用等經費2,574千元。 7.國際漁業科技合作經費2,000千元,較上 年度增列辦理參與國際漁業組織研究等經 費622千元。 8.上年度生物技術在水養殖之應用計畫預算 業已編竣,所列3,437千元如數減列。" 2012,5651200100,351754000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,一般行政,農業支出,20.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費301,965千元,較上年度減列 中美基金待遇差額1,486千元,伸算增列 調整待遇等經費8,253千元,計淨增6,767 千元。 2.基本行政工作維持費49,789千元,較上年 度減列業務報告資料印製、環境清潔及車 輛養護費等734千元。" 2012,5651202000,2784394000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業管理,農業支出,20.20.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃管理經費66,282千元,較上年度減列 辦理漁業政策推廣等經費3,152千元。 2.漁政管理經費100,993千元,較上年度減 列辦理漁業資源培育與宣導教育輔導等經 費15,479千元。 3.遠洋漁業管理經費261,278千元,較上年 度增列辦理遠洋漁業永續方案等經費21,6 14千元。 4.養殖漁業管理經費215,777千元,較上年 度減列辦理海水養殖及水產種苗等重點產 業輔導管理等經費14,756千元。 5.遠洋漁業開發經費40,637千元,較上年度 減列辦理船員訓練等經費1,376千元。 6.休漁獎勵經費200,000千元,與上年度同 。 7.漁業電臺經費63,427千元,較上年度減列 代播費等118千元。 8.漁業用油補貼經費1,836,000千元,較上 年度核實增列36,000千元。" 2012,5651203000,1872600000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業發展,農業支出,20.20.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.漁業多元化經營建設總經費4,511,515千 元,分4年辦理,98至100年度已編列3,72 7,915千元,本年度續編最後1年經費783, 600千元,較上年度減列辦理沿近海漁業 資源之永續經營等經費8,141千元。 2.新增海岸新生及漁業建設計畫經費1,089, 000千元,原編列振興經濟擴大公共建設 特別預算,自本年度起依規定納入總預算 編列。" 2012,5651209000,700000,交通及運輸設備,農業委員會主管,漁業署及所屬,一般建築及設備,農業支出,20.20.5.1, 2012,5651209800,1140000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,第一預備金,農業支出,20.20.6,仍照上年度預算數編列。 2012,5251503000,343063000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,動植物防檢疫技術研發,科學支出,20.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.防疫檢疫科技研發經費241,649千元,較 上年度增列辦理重要作物苗期系統性病害 診斷鑑定及交叉保護之研發與應用等經費 9,906千元。 2.檢疫產業電子化自動化經費21,314千元, 較上年度增列建置全球亞熱帶農作物重要 有害生物資料庫系統等經費3,580千元。 3.新增農產品安全無縫科技研發經費80,100 千元。 4.上年度辦理農業生物技術研發計畫預算業 已編竣,所列15,591千元如數減列。" 2012,5651500100,698325000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,一般行政,農業支出,20.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費550,771千元,較上年度減列 中美基金待遇差額356千元,伸算增列調 整待遇等經費10,086千元,計淨增9,730 千元。 2.基本行政工作維持費147,554千元,較上 年度增列建置電子公文線上簽核系統等經 費482千元。" 2012,5651501000,840500000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,動植物防檢疫管理,農業支出,20.21.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.動物防疫業務經費177,449千元,較上年 度減列辦理全國豬瘟及口蹄疫防治工作等 經費27,087千元。 2.動物檢疫業務經費25,206千元,較上年度 減列辦理輸出動物及其產品產地檢疫功能 強化等經費3,229千元。 3.植物防疫業務經費96,217千元,較上年度 減列辦理特定與重大植物有害生物監測調 查及防治等經費22,783千元。 4.植物檢疫業務經費54,696千元,較上年度 增列辦理動植物檢疫偵測犬隊訓練及勤務 執行等經費332千元。 5.企劃業務經費44,185千元,較上年度減列 辦理動植物疫病緊急預防控制等經費17,1 91千元。 6.屠宰衛生檢查業務經費398,965千元,較 上年度減列辦理各肉品市場執行拍賣豬隻 統一編號系統作業等經費5,344千元。 7.動植物防檢疫經費43,782千元,較上年度 減列購置檢疫用藥品及材料等經費3,563 千元。" 2012,5651509000,283806000,營建工程,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,一般建築及設備,農業支出,20.21.4.1, 2012,5651509800,1500000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,第一預備金,農業支出,20.21.5,仍照上年度預算數編列。 2012,5251601000,1123000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,農業金融研發,科學支出,20.22.1,"本年度預算數1,123千元,係辦理農業金融 體系營運策略研究經費,較上年度減列辦理 日本政策性農業貸款制度之研究等經費27千 元。" 2012,5651600100,105444000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,一般行政,農業支出,20.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費90,501千元,較上年度減列中 美基金待遇差額625千元,伸算增列調整 待遇等經費2,494千元,計淨增1,869千元 。 2.基本行政工作維持費14,943千元,較上年 度增列辦理辦公廳舍整修等經費793千元 。" 2012,5651601000,303538000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,農業金融業務,農業支出,20.22.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農業金融教育及資訊經費23,146千元,較 上年度減列資訊服務費等165千元。 2.農業金融機構管理經費8,705千元,較上 年度減列協助農漁會信用部健全營運等經 費3,393千元。 3.農業融資及金融法令經費937千元,與上 年度同。 4.對財團法人農業信用保證基金捐助經費27 0,750千元,較上年度減列14,250千元。" 2012,5651609800,200000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,第一預備金,農業支出,20.22.4,仍照上年度預算數編列。 2012,5251701000,182956000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,農糧科技研發,科學支出,20.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農糧作物產銷技術研發經費111,301千元 ,較上年度增列辦理作物基因轉移技術之 開發應用等經費12,600千元。 2.農產運銷電子化研發經費26,117千元,較 上年度增列辦理農糧產品產銷供應鏈安全 追蹤追溯管理整合平台建置等經費14,486 千元。 3.作物環境科技研發經費20,825千元,較上 年度增列辦理農作物中重金屬與有機污染 物檢測技術及調查評估等經費19,404千元 。 4.農產加工科技研發經費11,964千元,較上 年度減列辦理保健食品開發等經費290千 元。 5.強化農業科技產學研合作研發經費12,749 千元,較上年度增列辦理低溫低濕乾燥技 術開發國產果漿產品等經費2,462千元。 6.上年度辦理農糧產業生物技術研發計畫預 算業已編竣,所列26,230千元如數減列。" 2012,5651700100,814354000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,一般行政,農業支出,20.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費772,943千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費20,402千元。 2.基本行政工作維持費41,411千元,較上年 度減列購置資訊軟硬體設備等經費59千元 。" 2012,5651701000,1106601000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,農糧管理,農業支出,20.23.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃管理經費138,776千元,較上年度減 列辦理農民耕地與作物基本資料庫備援系 統等經費14,498千元。 2.作物生產管理經費63,036千元,較上年度 減列辦理建構整合性花卉產業供應鏈體系 等經費12,082千元。 3.農業資材管理經費73,986千元,較上年度 減列推動農產品產銷履歷生產及行銷等經 費25,375千元。 4.運銷加工管理經費267,727千元,較上年 度增列推動農糧產品驗證及產銷輔導等經 費38,846千元。其中補助臺北花卉批發市 場遷建計畫總經費380,000千元,分年辦 理,96至100年度已編列254,213千元,本 年度續編第5年經費80,003千元。 5.糧食產業管理經費63,880千元,較上年度 減列辦理農田坵塊資料庫更新等經費8,24 5千元。 6.分署農糧管理經費56,712千元,較上年度 增列辦理建築物耐震補強工程等經費12,9 80千元。 7.精緻農業健康卓越方案經費221,484千元 ,較上年度減列辦理植物種苗產業輔導等 經費58,784千元。 8.花博暨會後發展計畫總經費3,513,000千 元,分年辦理,98至99年度已編列2,850, 000千元,本年度續編第3年經費221,000 千元,較上年度增列221,000千元。 9.上年度辦理地區性農業建設發展與耕地活 化計畫預算業已編竣,所列480,852千元 如數減列。" 2012,5651709000,0,營建工程,農業委員會主管,農糧署及所屬,一般建築及設備,農業支出,20.23.4.1, 2012,5651709800,1000000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,第一預備金,農業支出,20.23.5,仍照上年度預算數編列。 2012,6154011400,85339154000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞工保險業務,社會保險支出,21.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.研議勞工保險基金財務及就業保險業務2, 390千元,較上年度減列研議改進就業保 險相關規定及辦理就業保險制度宣導等經 費751千元。 2.研議承保及現金給付業務3,728千元,較 上年度減列辦理勞工保險法令及年金制度 相關宣導等經費1,172千元。 3.落實職業災害保險制度1,827千元,較上 年度減列研議修正職業災害勞工保護法等 經費573千元。 4.補助有一定雇主勞工及其眷屬參加全民健 保經費21,278,595千元,較上年度增列1, 500,000千元。 5.補助職業工人等及其眷屬參加全民健保經 費18,595,755千元,較上年度增列1,652, 408千元。 6.補助有一定雇主勞工參加勞工保險及就業 保險經費15,291,941千元,較上年度增列 1,317,360千元。 7.補助職業工人等參加勞工保險經費22,375 ,231千元,較上年度增列3,274,282千元 。 8.補助辦理勞保、農保及職業災害勞工保護 業務所需行政事務費2,632,008千元,較 上年度減列110,000千元。 9.補助未加入勞保而遭遇職業災害之勞工補 償經費65,000千元,較上年度增列5,000 千元。 10.補助辦理就業保險業務所需行政事務費5 16,943千元,較上年度減列43,217千元。 11.直轄市非設籍勞保欠費繳款專案補助4,5 75,736千元,較上年度增列2,575,736千 元。" 2012,6354010100,626635000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,一般行政,福利服務支出,21.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費485,593千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等 經費19,533千元。 2.基本行政工作維持費99,053千元,較上年 度減列辦公廳舍修繕等經費2,786千元。 3.訴願審議業務2,297千元,較上年度增列 訴願管理系統維護等經費117千元。 4.法制業務3,202千元,較上年度增列辦理 法規整理等經費512千元。 5.統計業務管理13,226千元,較上年度減列 部分工時勞工就業實況調查等經費1,109 千元。 6.勞工資訊業務23,264千元,較上年度減列 購置資訊設備相關耗材等經費1,203千元 。" 2012,6354011100,115365000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞資關係業務,福利服務支出,21.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.輔導工會組織健全發展33,352千元,較上 年度減列補助工會辦理教育訓練等經費63 7千元。 2.強化勞資夥伴關係5,571千元,較上年度 減列落實團體協約制度等經費2,938千元 。 3.健全勞資爭議處理制度76,442千元,較上 年度增列推動不當勞動行為裁決機制及辦 理裁決案件等經費18,832千元。" 2012,6354011200,716155000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞動條件業務,福利服務支出,21.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.健全勞動基準法制及有效落實執行2,645 千元,較上年度減列督導縣市政府執行勞 動條件業務等經費714千元。 2.健全合理工資、工時制度1,300千元,較 上年度減列辦理相關宣導、研討活動等經 費500千元。 3.加強特別保護與落實性別工作平等法6,03 2千元,較上年度增列推動企業建立制度 化友善措施等經費1,492千元。 4.落實勞工退休制度1,790千元,較上年度 減列辦理勞工退休法令宣導等經費560千 元。 5.補助辦理勞工退休金業務所需行政事務費 704,388千元,較上年度減列2,350千元。" 2012,6354011300,78305000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞工福利業務,福利服務支出,21.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動職工福利,改善勞工生活2,998千元 ,較上年度增列辦理勞工福祉宣導等經費 712千元。 2.規劃商港相關工會勞工福利,增進碼頭工 人福祉22,427千元,以商港服務費支應, 與上年度同。 3.輔助托兒福利服務10,803千元,較上年度 增列建立照顧勞工子女績優企業之評鑑、 表揚、觀摩與認證制度及企業托兒資訊資 源整合平台管理維護等經費1,945千元。 4.加強推行勞工教育11,552千元,較上年度 減列辦理勞動權益宣導等經費2,107千元 。 5.策辦勞工服務工作29,683千元,較上年度 減列培育優質勞工志工及職災個案慰助服 務等經費5,055千元。 6.勞工教育學苑管理842千元,較上年度減 列辦理勞工教育學苑履約監督及協調等經 費280千元。" 2012,6354011500,31505000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞工安全衛生業務,福利服務支出,21.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動事業單位安全衛生自主管理體系及改 善教育訓練品質12,645千元,較上年度減 列補助辦理勞工安全衛生教育訓練及宣導 等經費3,404千元。 2.建構勞動安全環境及推動防災措施2,300 千元,較上年度減列推動損害防阻業務等 經費100千元。 3.積極推動職業病預防工作9,500千元,較 上年度減列推動各級醫療機構建構職場健 康服務制度等經費2,503千元。 4.創新職場安全機制及強化產業安全設施2, 560千元,較上年度減列辦理工程規劃設 計階段風險評估等經費1,440千元。 5.推動化學品管理與資訊應用機制4,500千 元,較上年度減列化學品管理宣導及輔導 訓練等經費1,800千元。" 2012,6354011600,220448000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞工檢查業務,福利服務支出,21.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.健全勞動檢查體制4,668千元,較上年度 減列購置資訊軟硬體設備等經費328千元 。 2.降低一般行業職業災害6,598千元,較上 年度減列辦理一般行業災害預防宣導等經 費335千元。 3.災害防救暨職業衛生檢查4,051千元,較 上年度減列辦理職業衛生檢查技術研討會 等經費702千元。 4.降低營造業職業災害5,355千元,較上年 度減列執行動態稽查、巡查及墜落災害防 止策略等經費611千元。 5.危險性機械及設備檢查與管理199,776千 元,以檢查費收入支應,與上年度同。" 2012,6354011700,23666000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,綜合規劃業務,福利服務支出,21.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動研究發展7,814千元,較上年度增列 勞動政策宣導等經費1,119千元。 2.強化計畫管考2,000千元,較上年度減列 編訂我國百年勞動歷史資料等經費1,210 千元。 3.拓展國際勞動事務9,302千元,較上年度 減列補助勞工團體與非政府組織團體辦理 或參加國際性勞動事務活動等經費1,432 千元。 4.強化勞動力規劃及組織效能4,550千元, 較上年度增列發行台灣勞工雜誌等經費72 4千元。" 2012,6354012200,99651000,北區檢查所,勞工委員會主管,勞工委員會,檢查所管理,福利服務支出,21.1.9.1, 2012,6354019000,0,交通及運輸設備,勞工委員會主管,勞工委員會,一般建築及設備,福利服務支出,21.1.10.1, 2012,6354019800,6709000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,第一預備金,福利服務支出,21.1.11,仍照上年度預算數編列。 2012,6454011800,25416000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,技能檢定業務,國民就業支出,21.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動技能檢定1,223千元,較上年度減列 召開技能檢定試務工作相關會議等經費32 5千元。 2.強化技能檢定基準13,362千元,較上年度 減列技能檢定學術科題庫命製等經費3,55 2千元。 3.規劃及督導全國技能檢定事務2,074千元 ,較上年度增列購置技能檢定用車等經費 525千元。 4.技術士證核發及管理8,757千元,較上年 度減列發證資訊系統維護費等287千元。" 2012,6454110100,1041703000,無細項,勞工委員會主管,職業訓練局及所屬,一般行政,國民就業支出,21.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,018,747千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇 等經費19,693千元。 2.基本行政工作維持費20,218千元,較上年 度減列教育訓練費等127元。 3.資訊管理業務2,624千元,與上年度同。 4.法務業務114千元,與上年度同。" 2012,6454110200,940771000,綜合規劃,勞工委員會主管,職業訓練局及所屬,職業訓練業務,國民就業支出,21.2.2.1, 2012,6454110400,11630000,泰山職訓中心管理,勞工委員會主管,職業訓練局及所屬,職訓中心管理,國民就業支出,21.2.3.1, 2012,6454110500,6295000,北基宜花金馬區就服中心管理,勞工委員會主管,職業訓練局及所屬,就服中心管理,國民就業支出,21.2.4.1, 2012,6454119800,2600000,無細項,勞工委員會主管,職業訓練局及所屬,第一預備金,國民就業支出,21.2.5,仍照上年度預算數編列。 2012,5254610100,96792000,無細項,勞工委員會主管,勞工安全衛生研究所,一般行政,科學支出,21.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費90,487千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等經 費2,794千元。 2.基本行政工作維持費6,305千元,較上年 度減列保全及環境清潔維護等經費1,660 千元。" 2012,5254611100,52896000,勞工安全調查研究,勞工委員會主管,勞工安全衛生研究所,勞工安全衛生研究,科學支出,21.3.2.1, 2012,5254619000,15338000,其他設備,勞工委員會主管,勞工安全衛生研究所,一般建築及設備,科學支出,21.3.3.1, 2012,5254619800,100000,無細項,勞工委員會主管,勞工安全衛生研究所,第一預備金,科學支出,21.3.4,仍照上年度預算數編列。 2012,6354710100,108998000,無細項,勞工委員會主管,勞工退休基金監理會,一般行政,福利服務支出,21.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費87,545千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等經 費4,238千元。 2.基本行政工作維持費21,453千元,較上年 度減列辦公室管理費、環境綠美化、環境 清潔及保全等經費327千元。" 2012,6354710200,11806000,無細項,勞工委員會主管,勞工退休基金監理會,勞工退休基金監理業務,福利服務支出,21.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基金投資與運用規劃3,183千元,較上年 度減列國內外基金配置與經濟、金融情勢 資料之蒐集、翻譯及編印等經費1,111千 元。 2.基金業務之研考及控管8,623千元,較上 年度減列辦理基金業務資訊系統委外維護 等經費3,190千元。" 2012,6354719800,800000,無細項,勞工委員會主管,勞工退休基金監理會,第一預備金,福利服務支出,21.4.3,仍照上年度預算數編列。 2012,5157011100,78055000,無細項,衛生署主管,衛生署,公費生培育工作,教育支出,22.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.醫學系公費生培育工作22,100千元,較上 年度減列獎助醫學系公費生待遇及補(捐) 助承辦學校教學用設備等經費13,980千元 。 2.地方養成公費生培育工作55,955千元,較 上年度減列補(捐)助承辦學校教學用設備 及獎助地方養成公費生待遇等經費2,945 千元。" 2012,5257011700,671511000,科技發展工作,衛生署主管,衛生署,科技業務,科學支出,22.1.2.1, 2012,6157012000,40189000,全民健康保險工作,衛生署主管,衛生署,全民健康保險業務,社會保險支出,22.1.3.1, 2012,6157014000,22048000,無細項,衛生署主管,衛生署,長期照護保險業務,社會保險支出,22.1.4,"本年度預算數22,048千元,較上年度減列委 託辦理長期照護保險案例組合資料蒐集及分 析等經費2,561千元。" 2012,6157018100,486861000,全民健康保險紓困基金,衛生署主管,衛生署,非營業特種基金,社會保險支出,22.1.5.1, 2012,6257013000,1000000,無細項,衛生署主管,衛生署,漢生病病人補償及保障計畫,社會救助支出,22.1.6,"本年度預算數1,000千元,係依據漢生病病 患人權保障及補償條例第3條第1項第2款規 定,編列漢生病病人補償金,較上年度減列 1,000千元。" 2012,6557010100,632851000,無細項,衛生署主管,衛生署,一般行政,醫療保健支出,22.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費541,783千元,較上年度減列 職員1人、聘用2人及約僱人員1人之人事 費2,799千元,增列員工薪俸晉級差額及 伸算增列調整待遇等經費15,641千元,計 淨增12,842千元。 2.基本行政工作維持費91,068千元,較上年 度增列汰換辦公事務設備等經費3,372千 元。" 2012,6557011000,3341956000,無細項,衛生署主管,衛生署,醫政業務,醫療保健支出,22.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.醫政法規與醫事人員及機構管理22,462千 元,較上年度減列全國醫政研討會等經費 736千元,增列醫療糾紛案件鑑定等經費1 2,101千元,計淨增11,365千元。 2.醫療業務督導管理5,199千元,較上年度 減列醫療法人財務報告審查等經費880千 元。 3.醫療替代役8,505千元,較上年度減列替 代役宿舍水電費等1,128千元,增列替代 役教育訓練費等1,850千元,計淨增722千 元。 4.健全醫療衛生體系177,733千元,較上年 度減列醫療服務國際化等經費471千元。 5.全面提升醫事機構服務品質96,488千元, 較上年度減列生醫科技相關計畫等經費8, 177千元,增列辦理建置安寧緩和醫療意 願書資料庫等經費3,500千元,計淨減4,6 77千元。 6.醫事人力規劃與訓練2,254,676千元,較 上年度減列教學訓練計畫等經費114,062 千元。 7.建立優質之緊急醫療救護體系141,469千 元,較上年度減列補助縣市衛生局辦理緊 急醫療救護工作等經費13,852千元,增列 辦理醫院緊急醫療能力分級評定等經費6, 400千元,計淨減7,452千元。 8.加強精神疾病防治與心理衛生工作635,42 4千元,較上年度減列24,875千元,包括 : (1)新世代健康領航計畫總經費9,448,687 千元,分4年辦理,98至100年度已編列 7,305,677千元,本年度續編最後1年經 費2,143,010千元,分配本科目編列457 ,711千元,較上年度減列自殺防治成效 評估計畫等經費15,522千元。 (2)鴉片類藥癮病人治療計畫總經費605,4 61千元,分4年辦理,98至100年度已編 列427,748千元,本年度續編最後1年經 費177,713千元,較上年度減列鴉片類 藥癮病人替代療法藥品等經費9,353千 元。" 2012,6557011100,723663000,無細項,衛生署主管,衛生署,護理及健康照護業務,醫療保健支出,22.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.山地離島醫療保健行政工作27,279千元, 較上年度減列原住民部落及離島社區健康 營造輔導中心計畫等經費1,142千元,增 列補助離島地區嚴重傷病患轉診自行搭機 來臺就醫交通費等1,000千元,計淨減142 千元。 2.護理行政工作1,502千元,較上年度增列 辦理教育訓練等經費944千元。 3.落實長照十年計畫264,931千元,較上年 度減列長照業務宣導及護理機構督導考核 計畫等經費11,573千元,增列長期照顧十 年計畫及捐助一般護理之家發展特殊照護 服務型態經費11,468千元,計淨減105千 元。 4.推動身心障礙醫療復健網絡25,584千元, 較上年度減列國際健康功能與身心障礙分 類系統業務宣導等經費900千元,增列推 動身心障礙醫療復健體系業務等經費3,00 6千元,計淨增2,106千元。 5.強化護理人力培育與功能提升34,919千元 ,較上年度減列護理、助產業務政策規劃 、提升住院病人照護品質及護理人員專業 知能等經費6,917千元。 6.加強山地離島及原住民醫療保健服務357, 448千元,較上年度減列衛生所(室)醫療 影像傳輸系統(PACS)暨共用醫療資訊系統 (HIS)功能擴充等經費48,618千元,增列 補助衛生所(室)辦公廳舍修繕、重擴建及 醫療資訊設備更新等經費17,594千元,計 淨減31,024千元。 7.推動長照服務體系及長照服務網業務12,0 00千元,較上年度增列長照人力訓練等經 費8,000千元。" 2012,6557011200,150000000,無細項,衛生署主管,衛生署,新竹生醫園區醫院籌設計畫,醫療保健支出,22.1.10,"本科目係新增,辦理新竹生醫園區醫院規劃 設計及興建工程,總經費1,800,000千元, 分8年辦理,本年度編列第1年經費150,000 千元。" 2012,6557011400,0,無細項,衛生署主管,衛生署,國民健康資訊建設計畫,醫療保健支出,22.1.11,"上年度辦理國民健康資訊建設計畫預算業已 編竣,所列154,255千元如數減列。" 2012,6557011600,72269000,無細項,衛生署主管,衛生署,企劃業務,醫療保健支出,22.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.衛生業務企劃9,888千元,較上年度增列 辦理各項先期計畫審查作業等經費13千元 。 2.衛生業務管考1,523千元,較上年度減列 綜合考評等經費170千元。 3.衛生政策推展18,672千元,較上年度減列 志工研習等經費2,075千元。 4.國際衛生行政人才培訓4,556千元,較上 年度減列衛生行政人員教育訓練等經費24 0千元。 5.衛生統計及調查分析20,716千元,較上年 度增列主題式資料庫籌建管理計畫等經費 754千元。 6.衛生教育模式之建立與推廣16,914千元, 較上年度減列提升衛生教育方法及技能等 經費1,879千元。" 2012,6557011700,85132000,無細項,衛生署主管,衛生署,國際衛生業務,醫療保健支出,22.1.13,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.加強辦理參與多邊國際性組織活動13,607 千元,較上年度增列參與國際性組織活動 等經費59千元。 2.推動雙邊國際衛生合作與交流25,784千元 ,較上年度減列推動雙邊國際衛生合作與 交流等經費1,608千元。 3.加強辦理區域性國際衛生合作交流14,332 千元,較上年度減列區域性之國際衛生合 作交流等經費1,655千元。 4.國際緊急醫療援助及合作31,409千元,較 上年度減列國際緊急醫療援助與公共衛生 合作計畫等經費1,653千元。" 2012,6557011800,151697000,無細項,衛生署主管,衛生署,衛生醫療資訊業務,醫療保健支出,22.1.14,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.衛生行政資訊業務35,265千元,較上年度 減列衛生行政資訊系統移轉等經費11,538 千元。 2.基礎建設及網路服務82,812千元,較上年 度增列醫療資訊網視訊設備汰換等經費7, 370千元。 3.公衛及醫療資訊業務33,620千元,較上年 度減列建置電子表單系統等經費4,030千 元,增列醫事憑證管理中心營運經費20,0 00千元,計淨增15,970千元。" 2012,6557011900,3474116000,無細項,衛生署主管,衛生署,醫院營運業務,醫療保健支出,22.1.15,"本年度預算數3,474,116千元,係辦理所屬 醫院營運輔導經費,較上年度減列人事費補 助、公務人員舊制年資退休撫卹金及公費床 病患養護等經費107,716千元。" 2012,6557018100,150000000,醫療藥品基金,衛生署主管,衛生署,非營業特種基金,醫療保健支出,22.1.16.1, 2012,6557019000,458200000,營建工程,衛生署主管,衛生署,一般建築及設備,醫療保健支出,22.1.17.1, 2012,6557019800,20000000,無細項,衛生署主管,衛生署,第一預備金,醫療保健支出,22.1.18,仍照上年度預算數編列。 2012,5257050400,229454000,無細項,衛生署主管,疾病管制局,科技發展工作,科學支出,22.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.防疫科技發展研究及科技管理225,671千 元,較上年度增列委託辦理防疫研究發展 工作等經費130,282千元。 2.物質成癮整合型計畫3,783千元,較上年 度減列訪視個案作業及耗材等經費296千 元。 3.上年度結合學術界促進防疫科技發展預算 業已編竣,所列76,749千元如數減列。 4.上年度結核病防治整合型計畫預算業已編 竣,所列55,436千元如數減列。" 2012,6557050100,1044654000,無細項,衛生署主管,疾病管制局,一般行政,醫療保健支出,22.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費996,650千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等 經費29,386千元。 2.基本行政工作維持費48,004千元,較上年 度減列防疫中心土地租金16,330千元,增 列昆陽宿舍拆除等經費11,413千元,計淨 減4,917千元。" 2012,6557050200,4286636000,無細項,衛生署主管,疾病管制局,防疫業務,醫療保健支出,22.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃及綜合業務104,968千元,較上年度 減列特殊及緊急疫情大眾溝通宣導等經費 18,881千元。 2.檢疫防疫業務175,430千元,較上年度減 列391千元,包括: (1)檢疫防疫業務118,145千元,較上年度 減列蘇澳行政大樓修繕等經費4,973千 元,增列購置符合港埠核心能力設備等 經費7,597千元,計淨增2,624千元。 (2)急性傳染病流行風險監控與管理計畫 總經費3,629,004千元,分5年辦理,10 0年度已編列60,300千元,本年度續編 第2年經費57,285千元,較上年度減列 委託地方衛生機關辦理病媒傳染病監測 等經費3,015千元。 3.慢性傳染病防治業務365,529千元,較上 年度減列愛滋防治重點族群衛生用品等經 費36,113千元。 4.緊急應變整備業務168,995千元,較上年 度減列14,613千元,包括: (1)辦理應變規劃業務所需經費47,318千 元,較上年度減列防疫物資等經費8,20 9千元。 (2)我國因應流感大流行準備第二期計畫 總經費6,708,786千元,分5年辦理,10 0年度已編列128,081千元,本年度續編 第2年經費121,677千元,較上年度減列 疫苗倉儲等經費6,404千元。 5.疾病監測及調查業務96,219千元,較上年 度減列資訊管理系統服務等經費13,981千 元。 6.傳染病研究及檢驗業務126,997千元,較 上年度減列實驗室試劑耗材等經費20,972 千元。 7.血清疫苗研製業務43,354千元,較上年度 減列88,169千元,包括: (1)生物製劑研發、製造及檢定供應等經 費43,354千元,較上年度減列儀器設備 等經費818千元。 (2)上年度新建免疫馬場計畫預算業已編 竣,所列87,351千元如數減列。 8.傳染病防治醫療業務2,700,370千元,較 上年度減列142,125千元,包括: (1)結核病十年減半全民動員第二期計畫 總經費9,156,888千元,分5年辦理,10 0年度已編列1,083,910千元,本年度續 編第2年經費1,029,707千元,分配本科 目編列916,560千元,較上年度減列48, 240千元。 (2)愛滋病醫療費用1,701,897千元,較上 年度減列89,574千元。 (3)老人流感診察費81,913千元,較上年 度減列4,311千元。 9.設立國家疫苗基金及促進國民免疫力計畫 總經費5,505,242千元,分5年辦理,98至 100年度已編列1,594,023千元,本年度續 編第4年經費504,774千元,較上年度減列 26,567千元。" 2012,6557059000,0,營建工程,衛生署主管,疾病管制局,一般建築及設備,醫療保健支出,22.2.4.1, 2012,6557059800,50000,無細項,衛生署主管,疾病管制局,第一預備金,醫療保健支出,22.2.5,仍照上年度預算數編列。 2012,5257301800,154343000,無細項,衛生署主管,國民健康局,科技發展工作,科學支出,22.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人口健康調查研究59,069千元,較上年度 增列辦理家庭與生育調查經費3,929千元 。 2.重要婦幼健康問題之研究調查與改進24,2 00千元,較上年度增列推展婦女健康、孕 產婦、嬰幼兒及生育保健研究計畫等經費 4,098千元。 3.兒童及青少年保健研究發展13,309千元, 較上年度減列聽力保健研究計畫等經費1, 216千元。 4.推動成人及中老年健康研究發展25,569千 元,較上年度增列辦理慢性腎臟疾病相關 研究計畫等經費2,184千元。 5.社區及職場健康傳播與健康風險研究11,9 78千元,較上年度減列職場心理健康促進 模式建立與評價研究計畫等經費5,266千 元。 6.衛生教育模式研發與評價2,130千元,較 上年度減列健康促進、傳播及衛生教育等 經費10千元。 7.推動癌症防治研究發展13,433千元,較上 年度增列辦理癌症防治研究計畫等經費2, 394千元。 8.電磁場健康效應流行病學研究4,655千元 ,較上年度減列電磁場健康效應流行病學 研究計畫等經費12千元。 9.上年度辦理推動慢性腎臟病防治研究發展 預算業已編竣,所列23,484千元如數減列 。" 2012,6557300100,471069000,無細項,衛生署主管,國民健康局,一般行政,醫療保健支出,22.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費399,284千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等 經費4,832千元。 2.基本行政工作維持費71,785千元,較上年 度減列辦公廳舍整修及搬遷、資訊系統維 護等經費14,733千元,增列購置資訊軟硬 體與周邊設備等經費8,233千元,計淨減6 ,500千元。" 2012,6557301000,22013000,無細項,衛生署主管,國民健康局,國民健康業務,醫療保健支出,22.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人口健康指標監測932千元,較上年度減 列出生通報健康資料庫之建置計畫等經費 103千元。 2.婦幼及生育保健4,589千元,較上年度減 列人工生殖、臨床細胞及分子遺傳診斷資 訊管理系統等經費1,403千元。 3.兒童及青少年保健2,482千元,較上年度 減列安健學校認證計畫等經費266千元。 4.成人及中老年保健2,959千元,較上年度 減列辦理更年期保健計畫等經費326千元 。 5.健康促進宣導與衛生人員訓練1,202千元 ,較上年度減列電腦及周邊設備等經費65 千元。 6.新世代健康領航計畫之衛生所人員線上學 習,計畫總經費20,380千元,分4年辦理 ,98至100年度已編列16,016千元,本年 度續編列最後1年經費4,364千元,較上年 度減列衛生所人員培訓等經費241千元。 7.油症受害者健康照護5,485千元,較上年 度增列辦理油症患者健康照護服務等經費 489千元。" 2012,6557301700,2697603000,無細項,衛生署主管,國民健康局,預防保健業務,醫療保健支出,22.3.4,"本年度預算數2,697,603千元,係辦理孕婦 產前檢查、兒童牙齒塗氟保健服務、子宮頸 癌與乳癌篩檢、兒童及成人預防保健等經費 ,較上年度減列132,227千元。" 2012,6557309800,10000,無細項,衛生署主管,國民健康局,第一預備金,醫療保健支出,22.3.5,仍照上年度預算數編列。 2012,5257400300,91598000,無細項,衛生署主管,中醫藥委員會,科技業務,科學支出,22.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動中醫藥科技發展81,847千元,較上年 度增列辦理提昇中醫藥教育訓練及服務網 絡品質計畫等經費4,434千元。 2.健全中藥審查法規及臨床試驗環境9,751 千元,較上年度增列推動中醫藥臨床療效 研究計畫等經費401千元。" 2012,6557400100,65969000,無細項,衛生署主管,中醫藥委員會,一般行政,醫療保健支出,22.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費58,141千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等經 費1,834千元。 2.基本行政工作維持費7,828千元,較上年 度減列中醫藥典籍及出版品儲放房舍修繕 等經費625千元。" 2012,6557400200,13316000,中醫規劃及管理工作,衛生署主管,中醫藥委員會,中醫中藥業務,醫療保健支出,22.4.3.1, 2012,6557409000,920000,交通及運輸設備,衛生署主管,中醫藥委員會,一般建築及設備,醫療保健支出,22.4.4.1, 2012,6557409800,10000,無細項,衛生署主管,中醫藥委員會,第一預備金,醫療保健支出,22.4.5,仍照上年度預算數編列。 2012,5257600300,60605000,無細項,衛生署主管,中央健康保險局,科技發展工作,科學支出,22.5.1,"本年度預算數60,605千元,係辦理創造全民 健保價值科技計畫所需經費,較上年度增列 4,893千元。" 2012,6157600100,2908144000,無細項,衛生署主管,中央健康保險局,一般行政,社會保險支出,22.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費2,832,280千元,較上年度減 列退休離職儲金等經費25,905千元。 2.基本行政工作維持費75,864千元,較上年 度減列緊急發電機與空調系統汰換等經費 9,902千元。" 2012,6157600200,2617798000,無細項,衛生署主管,中央健康保險局,健保業務,社會保險支出,22.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.承保業務1,529,104千元,較上年度增列 辦理寄送與印製補充保險費計費明細表等 經費7,495千元。 2.財務業務96,503千元,較上年度增列委託 辦理保費收入與醫療費用匯撥及印製補充 保險費繳款書等經費55,488千元。 3.醫務管理業務2,524千元,較上年度減列 委託辦理審查中醫、牙醫、西醫基層及醫 院總額支付制度等經費104,749千元。 4.醫審及藥材業務97,322千元,較上年度增 列辦理醫療服務審查等經費93,814千元。 5.健保資訊業務309,981千元,較上年度減 列辦理保險資訊整合平台及憑證安全管理 等經費16,360千元。 6.企劃業務40,878千元,較上年度減列辦理 業務宣導等經費4,485千元。 7.推動及應用國際疾病分類業務1,350千元 ,較上年度減列委託辦理國際疾病分類編 碼人員培訓及認證等經費5,900千元。 8.各分區業務組業務540,136千元,較上年 度減列辦理承保案件受理收繳及醫療費用 給付案件受理核付等經費57,395千元。" 2012,6157609800,100000,無細項,衛生署主管,中央健康保險局,第一預備金,社會保險支出,22.5.4,仍照上年度預算數編列。 2012,5257700300,754644000,無細項,衛生署主管,食品藥物管理局,科技發展工作,科學支出,22.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.藥物科技發展計畫279,402千元,較上年 度增列產品源頭管理與國際化之研究及推 動生技製藥研發等經費15,999千元。 2.物質成癮整合型計畫26,966千元,較上年 度減列辦理濫用藥物檢驗方法之開發研究 等經費3,258千元,增列辦理濫用藥物流 行病學及預防介入研究等經費2,215千元 ,計淨減1,043千元。 3.食品安全與營養科技計畫215,000千元, 較上年度減列辦理農畜禽水產食品中動物 用藥物殘留監測等經費5,448千元,增列 食品源頭管理機制研究及推動民間實驗室 認證等經費19,168千元,計淨增13,720千 元。 4.奈米國家型計畫48,000千元,較上年度減 列實驗用氣相層析質譜儀等設備及耗材等 經費9,528千元,增列辦理奈米食品、藥 品與化粧品之安全性及風險評估等經費9, 952千元,計淨增424千元。 5.農業生物技術產業化發展22,000千元,較 上年度減列辦理產業能力培植-建構並強 化我國基因改造食品安全評估模式等經費 1,838千元。 6.建立食品風險預警系統163,276千元,較 上年度減列產品通路管理便捷查詢系統之 建立等經費14,706千元,增列食品中危害 之重金屬風險監測及食品器具容器包裝之 衛生安全監測等經費13,264千元,計淨減 1,442千元。" 2012,6557700100,603992000,無細項,衛生署主管,食品藥物管理局,一般行政,醫療保健支出,22.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費554,891千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等 經費7,338千元。 2.基本行政工作維持費49,101千元,較上年 度減列辦公用郵電費及教育訓練費等3,19 7千元。" 2012,6557700200,988469000,無細項,衛生署主管,食品藥物管理局,食品藥物管理業務,醫療保健支出,22.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃風險管理及消費者保護業務112,439 千元,較上年度減列開發局務會議資料系 統及科技計畫管理系統等經費4,605千元 ,增列偽劣假藥聯合取締執行計畫及國內 外西藥製造工廠製造品質審核等經費29,6 99千元,計淨增25,094千元。 2.食品管理業務163,802千元,較上年度增 列辦理食品查驗登記管理、加強食品產銷 鏈之監測把關、食品源頭管理制度及落實 業者自主管理等經費46,247千元。 3.藥品及新興生技藥品管理業務196,923千 元,較上年度增列3,639千元,包括: (1)藥品及新興生技藥品管理業務183,830 千元,較上年度增列藥品查驗登記業務 等經費4,328千元。 (2)新世代健康領航計畫總經費41,875千 元,分4年辦理,98至100年度已編列28 ,782千元,本年度續編最後1年經費13, 093千元,較上年度減列689千元。 4.醫療器材及化粧品管理業務82,252千元, 較上年度增列辦理醫療器材及化粧品查驗 登記業務等經費31,836千元。 5.研究檢驗管理業務53,678千元,較上年度 增列辦理市售一般藥物、化粧品、中藥製 劑及食品摻加西藥檢驗等經費8,240千元 。 6.區管理中心業務256,957千元,較上年度 減列購置採樣車及生物安全第二等級實驗 室精進等經費28,447千元,增列輸入食品 查驗報驗發證、追蹤查核、監測與管理及 購置檢驗儀器等經費82,901千元,計淨增 54,454千元。 7.資訊統計管理業務122,418千元,較上年 度減列輸入食品邊境查驗自動化管理資訊 系統功能擴充等經費8,041千元。" 2012,6557700300,0,無細項,衛生署主管,食品藥物管理局,促進食品藥物健康產業發展,醫療保健支出,22.6.4,"上年度促進食品藥物健康產業發展,因配合 中央研究院國家生技研究園區開發計畫期程 修正等因素,所列41,770千元如數減列。" 2012,6557709800,20000,無細項,衛生署主管,食品藥物管理局,第一預備金,醫療保健支出,22.6.5,仍照上年度預算數編列。 2012,5260011700,49873000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,科技發展,科學支出,23.1.1,"本年度預算數49,873千元,係委託與補助辦 理環境科學及技術研究經費,較上年度減列 辦理資源化產品環境相容性評估及配套驗證 等經費992千元。" 2012,7160010100,573292000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,一般行政,環境保護支出,23.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費530,314千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費4,709千元。 2.基本行政工作維持費37,702千元,較上年 度減列汰換行政事務機具等經費3,700千 元。 3.車輛管理經費2,426千元,較上年度減列 公務車輛維修養護等經費12千元。 4.辦理統計業務經費2,850千元,較上年度 增列建立環保統計資料檔等經費316千元 。" 2012,7160011000,108617000,綜合企劃,環境保護署主管,環境保護署,綜合計畫,環境保護支出,23.1.3.1, 2012,7160011100,31090000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,空氣品質保護及噪音管制,環境保護支出,23.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.空氣品質管理策略規劃及推動經費260千 元,較上年度增列派員出國研習氣候變遷 對空氣品質影響之評估模式經費100千元 。 2.固定空氣污染源管制經費1,840千元,與 上年度同。 3.交通工具空氣污染防制經費55千元,與上 年度同。 4.全球大氣品質保護經費5,800千元,較上 年度減列辦理溫室氣體管理策略等經費3, 267千元。 5.噪音、振動及非屬原子能游離輻射管制經 費23,135千元,較上年度增列辦理加強噪 音及光害相關管制等經費2,813千元。" 2012,7160011200,191542000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,水質保護,環境保護支出,23.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.水質保護政策及水體品質規劃管理經費2, 247千元,與上年度同。 2.土壤及地下水污染法規檢討及預防經費17 ,625千元,較上年度減列辦理全國區域性 地下水監測井測站功能評估及維護等經費 12,507千元。 3.湖泊水庫及河川污染防治經費70,466千元 ,較上年度減列辦理推動民眾參與河川整 治等經費7,419千元。 4.事業廢水行政管制及經濟誘因管理經費43 ,829千元,較上年度減列規劃畜牧場清潔 生產等經費9,911千元。 5.工業區下水道及生活污水管制經費15,350 千元,較上年度減列推動生活污水源頭減 量宣導等經費1,650千元。 6.海域污染防治規劃管理及海洋放流管制經 費42,025千元,與上年度同。" 2012,7160011300,198819000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,廢棄物管理,環境保護支出,23.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.一般廢棄物管理及全分類零廢棄經費35,0 00千元,較上年度減列推動一般廢棄物資 源回收及源頭管理等經費26,342千元。 2.事業廢棄物管理經費90,860千元,較上年 度減列辦理廢棄物流向追蹤管理等經費4, 483千元。 3.資源循環再利用經費72,959千元,較上年 度增列辦理推動垃圾強制分類等經費31,7 13千元。" 2012,7160011400,334668000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,環境衛生及毒物管理,環境保護支出,23.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公共環境衛生管理經費69,218千元,較上 年度減列辦理環境清潔維護成效評比工作 等經費5,435千元。 2.執行環境用藥管理經費1,750千元,較上 年度減列辦理環境用藥安全管理等經費78 5千元。 3.毒性化學物質運作管理經費20,430千元, 較上年度增列建置我國化學品清冊登錄及 新化學物質管理作業等經費9,118千元。 4.毒性化學物質災害防救體系經費236,220 千元,較上年度增列24,975千元,包括: (1)強化毒化物安全管理及災害應變計畫( 第二期)總經費1,586,100千元,分4年 辦理,99至100年度已編列383,334千元 ,本年度續編第3年經費227,800千元, 較上年度增列環境災害管理資訊系統維 護整合等經費20,000千元。 (2)辦理全國性毒性化學物質災害防救應 變等經費8,420千元,較上年度增列支 援縣市辦理災防演習等經費4,975千元 。 5.飲用水管理經費7,050千元,較上年度減 列建置飲用水保護區地理資訊系統、飲用 水管理資訊系統整合等經費1,450千元。" 2012,7160011500,77029000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,管制考核及糾紛處理,環境保護支出,23.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.重要施政計畫追蹤管制考核經費3,362千 元,較上年度減列辦理環保政策風險管理 等經費688千元。 2.推動環保標章及第二類環境保護產品計畫 經費55,029千元,較上年度增列辦理碳資 訊揭露服務等經費16,483千元。 3.污染管制調查及環境工程技師簽證經費11 ,579千元,較上年度減列辦理環境工程業 管理輔導及環境責任機制設計等經費2,37 1千元。 4.公害糾紛處理與鑑定經費6,020千元,較 上年度減列辦理遙測科技應用於公害糾紛 處理等經費1,234千元。 5.公害糾紛損害賠償事件之責任裁決經費1, 039千元,較上年度減列審理公害糾紛損 害賠償事件裁決等經費55千元。" 2012,7160011600,251298000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,環境監測資訊,環境保護支出,23.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.環境監測規劃管理與品質保證經費72,166 千元,較上年度減列辦理全國環境水質地 面水體監測工作等經費21,420千元。 2.空氣品質監測規劃與網站管理經費55,258 千元,較上年度增列辦理全國空氣品質監 測站網維運等經費11,273千元。 3.規劃設計環境保護資訊系統經費76,570千 元,較上年度增列辦理環境資源資料庫整 合等經費38,230千元。 4.操作及維護環境保護資訊系統經費47,304 千元,較上年度增列建置環境資源雲端基 礎架構等經費20,000千元。" 2012,7160018800,477801000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,區域環境管理,環境保護支出,23.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費337,007千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費3,756千元。 2.推動區域環境保護工作經費87,092千元, 較上年度減列督導與辦理推動廚餘回收再 利用工作等經費5,603千元。 3.執行環保稽查督察管制工作經費53,702千 元,較上年度減列購置稽查車等經費4,50 8千元。" 2012,7160019000,2270000,交通及運輸設備,環境保護署主管,環境保護署,一般建築及設備,環境保護支出,23.1.11.1, 2012,7160019800,4000000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,第一預備金,環境保護支出,23.1.12,仍照上年度預算數編列。 2012,5260101100,10388000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,科技發展,科學支出,23.2.1,"本年度預算數10,388千元,係委託辦理環境 檢驗科技研究發展經費,較上年度增列生物 慢毒性方法驗證等經費1,590千元。" 2012,7160100100,151677000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,一般行政,環境保護支出,23.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費138,142千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費4,285千元。 2.基本行政工作維持費13,535千元,較上年 度減列汰換電話交換機系統設備經費799 千元。" 2012,7160101000,15200000,檢驗業務規劃管理,環境保護署主管,環境檢驗所,環境檢驗,環境保護支出,23.2.3.1, 2012,7160109800,450000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,第一預備金,環境保護支出,23.2.4,仍照上年度預算數編列。 2012,7160200100,54267000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,一般行政,環境保護支出,23.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費44,950千元,較上年度伸算增 列調整待遇等經費525千元。 2.基本行政工作維持費9,317千元,較上年 度增列辦理檔案管理作業等經費2,011千 元。" 2012,7160201000,30779000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,環境保護人員訓練,環境保護支出,23.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.環保專業訓練經費20,531千元,較上年度 減列辦理環保專業訓練班期工作等經費2, 971千元。 2.環保證照訓練及證書核發管理經費4,995 千元,較上年度減列建置環保專業證照訓 練管理資訊系統等經費556千元。 3.綜合企劃經費5,253千元,較上年度減列 辦理教學評量及訓練績效統計等經費584 千元。" 2012,7160209800,200000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,第一預備金,環境保護支出,23.3.3,仍照上年度預算數編列。 2012,3763010100,434057000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防署,一般行政,民政支出,24.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費410,921千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等 經費8,096千元。 2.基本行政工作維持費23,136千元,較上年 度減列各項行政事務工作等經費373千元 。" 2012,3763010200,416677000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防署,海岸及海域巡防業務,民政支出,24.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃管理作業經費1,899千元,較上年度 減列委託研究等經費954千元。 2.巡防查緝作業經費19,030千元,較上年度 增列海峽兩岸海難聯合搜救演練等經費3, 639千元。 3.情報蒐整作業經費20,768千元,較上年度 減列委託研究等經費1,859千元。 4.後勤支援作業經費34,604千元,較上年度 減列污水下水道系統建置等經費20,112千 元。 5.通訊資訊管理作業經費121,512千元,較 上年度減列雷情資訊系統網頁伺服器軟體 暨作業系統提升等經費8,624千元。 6.勤務管制作業經費851千元,較上年度增 列雷情作業系統操作訓練等經費301千元 。 7.海洋事務推動作業經費18,013千元,較上 年度增列海洋資料庫規劃建置等經費14,9 50千元。 8.海巡基地籌建及未來發展計畫總經費2,32 7,416千元,分10年辦理,95至100年度已 編列1,037,584千元,本年度續編第7年經 費200,000千元,較上年度減列69,435千 元。" 2012,3763019000,0,交通及運輸設備,海岸巡防署主管,海岸巡防署,一般建築及設備,民政支出,24.1.3.1, 2012,3763019800,5000000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防署,第一預備金,民政支出,24.1.4,仍照上年度預算數編列。 2012,3763100100,3204055000,無細項,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,一般行政,民政支出,24.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費3,156,774千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇 等經費50,523千元。 2.基本行政工作維持費47,281千元,較上年 度減列一般事務費及房屋建築養護費等10 ,785千元。" 2012,3763100200,3650237000,無細項,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,海洋巡防業務,民政支出,24.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.後勤業務590,473千元,較上年度增列艦 艇用油等經費93,499千元。 2.海域綜合管理3,160千元,較上年度減列 船位回報系統設備養護等經費1,508千元 。 3.維護海域秩序及資源保護10,567千元,較 上年度減列海巡艦艇裝設船舶自動識別系 統等經費11,701千元。 4.艦艇建造及維修445,462千元,較上年度 減列艦艇性能提升等經費18,667千元。 5.海事專業訓練9,976千元,較上年度減列 教育訓練設備及生活設施購置等經費11,1 44千元。 6.海域偵防查緝4,710千元,較上年度增列 偵蒐器材汰換籌補經費593千元。 7.海上巡防3,456千元,較上年度減列海安 演習及應勤裝備汰換等經費14,615千元。 8.汰換巡防救難艇7艘總經費1,513,255千元 ,分年辦理,98至100年度已編列936,694 千元,本年度續編第4年經費448,533千元 ,較上年度增列96,091千元。 9.強化海巡編裝發展方案艦艇新建及延壽計 畫總經費20,869,097千元,分8年辦理,9 9至100年度已編列2,787,925千元,本年 度續編第3年經費2,133,900千元,較上年 度增列69,428千元。" 2012,3763109000,2530000,交通及運輸設備,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,一般建築及設備,民政支出,24.2.3.1, 2012,3763109800,10000000,無細項,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,第一預備金,民政支出,24.2.4,仍照上年度預算數編列。 2012,3763200100,5306629000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,一般行政,民政支出,24.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費5,289,097千元,較上年度增 列配合取消軍人免稅調整待遇及伸算增列 調整待遇等經費186,106千元。 2.基本行政工作維持費17,532千元,較上年 度減列軍職人員團體意外保險等經費904 千元。" 2012,3763200200,168060000,海岸巡防規劃及管理,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,海岸巡防業務,民政支出,24.3.2.1, 2012,3763209000,420000,交通及運輸設備,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,一般建築及設備,民政支出,24.3.3.1, 2012,3763209800,10000000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,第一預備金,民政支出,24.3.4,仍照上年度預算數編列。 2012,3271150100,234503000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,一般行政,行政支出,25.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費183,149千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等 經費1,983千元。 2.基本行政工作維持費29,753千元,較上年 度減列人事費及一般事務費等463千元, 增列設施及機械設備養護費5千元,計淨 減458千元。 3.行政管理經費21,601千元,較上年度減列 水電費及一般事務費等1,710千元,增列 人事費及房屋建築養護費等593千元,計 淨減1,117千元。" 2012,3271150200,18669000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,施政業務,行政支出,25.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.民政社衛業務1,915千元,較上年度減列 人事費及物品等經費93千元。 2.文教業務1,435千元,較上年度減列人事 費及資訊服務費等88千元,增列通訊費及 一般事務費等17千元,計淨減71千元。 3.經建財務業務2,080千元,較上年度減列 人事費及一般事務費等111千元,增列設 施及機械設備養護費等4千元,計淨減107 千元。 4.省政資料館營運管理6,244千元,較上年 度減列人事費及房屋建築養護費等734千 元,增列通訊費及一般事務費等856千元 ,計淨增122千元。 5.法規業務2,529千元,較上年度增列人事 費及兼職費等1,721千元。 6.圖書館營運管理4,466千元,較上年度減 列人事費及房屋建築養護費等223千元。" 2012,3271150400,47648000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,交通行政與管理,行政支出,25.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.車輛事故鑑定業務45,354千元,較上年度 減列人事費及一般事務費等25,323千元。 2.車輛事故覆議業務2,294千元,較上年度 減列人事費及通訊費等170千元。" 2012,3271150500,0,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,加強地方自治與文化推展,行政支出,25.1.4,"上年度加強地方自治與文化推展預算業已編 竣,所列2,273千元如數減列。" 2012,3271159000,8351000,其他設備,省市地方政府,臺灣省政府,一般建築及設備,行政支出,25.1.5.1, 2012,3271159800,10000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,第一預備金,行政支出,25.1.6,仍照上年度預算數編列。 2012,3271160100,60700000,無細項,省市地方政府,臺灣省諮議會,一般行政,行政支出,25.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費44,510千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費10,554千元,與上年 度同。 3.進修訓練費250千元,與上年度同。 4.聯繫業務1,150千元,與上年度同。 5.園區藝文活動400千元,與上年度同。 6.檔案管理3,836千元,較上年度減列典藏 檔案整理等經費486千元。" 2012,3271160200,4312000,諮議員費用,省市地方政府,臺灣省諮議會,議員諮詢業務,行政支出,25.2.2.1, 2012,3271160300,1158000,召開大會,省市地方政府,臺灣省諮議會,議事業務,行政支出,25.2.3.1, 2012,3271160400,2403000,研究發展及諮詢,省市地方政府,臺灣省諮議會,研究業務,行政支出,25.2.4.1, 2012,3271169000,0,交通及運輸設備,省市地方政府,臺灣省諮議會,一般建築及設備,行政支出,25.2.5.1, 2012,3271169800,10000,無細項,省市地方政府,臺灣省諮議會,第一預備金,行政支出,25.2.6,仍照上年度預算數編列。 2012,5371160500,5466000,無細項,省市地方政府,臺灣省諮議會,臺灣議政史料典藏及展示業務,文化支出,25.2.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.學術研究發展390千元,較上年度減列學 術研討文案印刷等經費62千元。 2.典藏展示638千元,較上年度減列民主檔 案特展文宣印製等經費91千元。 3.推廣教育267千元,較上年度減列辦理專 案研習及培訓等經費43千元。 4.行政業務4,171千元,較上年度減列水電 費及房屋建築養護等經費440千元。" 2012,5171185100,59191950000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市教育補助,教育支出,25.3.1,"本年度預算數59,191,950千元,較上年度減 列6,786,984千元,其補助項目如下: 1.補助各直轄市及縣市教育人員人事費、基 本辦公費、私立學校教職員公教人員保險 保費、外籍英語教師及校地徵收還本付息 等經費23,776,721千元。 2.補助各直轄市及縣市學校營養午餐、中途 學校、國中雜費減免、學校水電費與老舊 危險校舍整建及相關設施經費15,100,000 千元。 3.補助各直轄市及縣市應繳納之退休教育人 員優惠存款差額利息經費19,315,229千元 。 4.補助各直轄市及縣市教師專案退休經費1, 000,000千元。" 2012,5871186000,12500000000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市交通補助,交通支出,25.3.2,"本年度預算數12,500,000千元,係補助各直 轄市、縣市辦理交通建設與道路養護及道安 計畫等經費,與上年度同。" 2012,5971186100,23500000000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市其他經濟服務補助,其他經濟服務支出,25.3.3,"本年度預算數23,500,000千元,與上年度同 ,其補助項目如下: 1.補助各直轄市及縣市辦理各項基本設施等 經費17,500,000千元。 2.依各直轄市、縣市開源節流執行績效與各 項施政計畫及預算考核成績撥付之補助款 6,000,000千元。" 2012,6171186600,14526083000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市社會保險補助,社會保險支出,25.3.4,"本年度預算數14,526,083千元,係補助各直 轄市與縣市依法應負擔之全民健康保險、勞 工保險、農民健康保險及國民年金保險等保 費補助,較上年度增列1,418,935千元。" 2012,6271186700,6343855000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市社會救助補助,社會救助支出,25.3.5,"本年度預算數6,343,855千元,係補助各直 轄市及縣市中低收入老人生活津貼、低收入 戶生活補助等經費,較上年度減列955,619 千元。" 2012,6371186800,26004639000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市福利服務補助,福利服務支出,25.3.6,"本年度預算數26,004,639千元,係補助各直 轄市及縣市推展身心障礙者、兒童、少年、 老人與婦女及老年農民福利津貼等福利服務 經費,較上年度增列1,215,273千元。" 2012,8671188400,25353317000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市專案補助,專案補助支出,25.3.7,"本年度預算數25,353,317千元,較上年度減 列5,194,446千元,其補助項目如下: 1.補助各直轄市與縣市公務、警察、消防人 員人事費、基本辦公費、議員及里長費用 、對公立醫療院所補助經費等19,524,510 千元。 2.補助各直轄市及縣市應繳納之退休公務、 警察、消防人員優惠存款差額利息經費4, 828,807千元。 3.直轄市及縣市辦理促參案件績效獎勵等經 費1,000,000千元。" 2012,3271550100,62595000,無細項,省市地方政府,福建省政府,一般行政,行政支出,25.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費55,356千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等經 費1,543千元。 2.基本行政工作維持費7,239千元,較上年 度減列一般事務費等931千元。" 2012,3271550200,5993000,無細項,省市地方政府,福建省政府,省政服務,行政支出,25.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人才培育與表揚經費594千元,與上年度 同。 2.辦理閩籍海外同鄉會活動及社團服務經費 2,221千元,較上年度減列一般事務費等1 ,414千元。 3.督導金馬地區業務經費3,178千元,較上 年度減列一般事務費等2,863千元。" 2012,3271559000,116000,營建工程,省市地方政府,福建省政府,一般建築及設備,行政支出,25.4.3.1, 2012,3271559800,300000,無細項,省市地方政府,福建省政府,第一預備金,行政支出,25.4.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2012,8671558400,73235000,無細項,省市地方政府,福建省政府,金馬地區專案補助,專案補助支出,25.4.5,"本年度預算數73,235千元,係補助金門及連 江縣政府基層建設經費,與上年度同。" 2012,8671913000,12100000000,無細項,省市地方政府,直轄市與縣市平衡預算及繳款專案補助,直轄市及縣市繳款專案補助,專案補助支出,25.5.1,"本年度預算數12,100,000千元,係為挹注直 轄市及縣市財源收入,減輕其財政負擔,鼓 勵直轄市與縣市繳納積欠以前年度全民健康 保險保費、勞工保險保費及退休人員優惠存 款差額利息等補助經費,較上年度增列5,08 9,000千元。" 2012,8771912000,21900000000,無細項,省市地方政府,直轄市與縣市平衡預算及繳款專案補助,直轄市及縣市平衡預算補助,平衡預算補助支出,25.5.2,"本年度預算數21,900,000千元,係對直轄市 及縣市平衡預算補助經費,以改善其財政收 支,較上年度增列9,530,673千元。" 2012,8671928400,16387044000,無細項,省市地方政府,直轄市及縣市保障財源補助,直轄市及縣市保障財源補助,專案補助支出,25.6.1,"本年度預算數16,387,044千元,係依地方制 度法規定保障各直轄市及縣市政府獲配之中 央統籌分配稅款、一般性及專案補助款合計 數,不低於99年度相同基礎之獲配水準,較 上年度增列1,756,743千元。" 2012,3177013200,0,無細項,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,國務支出,26.1.1, 2012,3277013300,0,無細項,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,行政支出,26.1.2, 2012,3377013400,0,無細項,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,立法支出,26.1.3, 2012,3477013500,0,無細項,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,司法支出,26.1.4, 2012,3577013600,0,無細項,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,考試支出,26.1.5, 2012,3677013700,0,無細項,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,監察支出,26.1.6, 2012,3777013800,0,無細項,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,民政支出,26.1.7, 2012,3977013900,0,無細項,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,外交支出,26.1.8, 2012,4077014000,0,無細項,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,財務支出,26.1.9, 2012,9077014100,0,無細項,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,邊政支出,26.1.10, 2012,4177014200,0,無細項,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,僑務支出,26.1.11, 2012,4677014800,0,無細項,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,國防支出,26.1.12, 2012,5177015100,0,無細項,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,教育支出,26.1.13, 2012,5277015200,0,無細項,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,科學支出,26.1.14, 2012,5377015300,0,無細項,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,文化支出,26.1.15, 2012,5677015800,0,無細項,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,農業支出,26.1.16, 2012,5777015900,0,無細項,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,工業支出,26.1.17, 2012,5877016000,0,無細項,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,交通支出,26.1.18, 2012,5977016100,0,無細項,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,其他經濟服務支出,26.1.19, 2012,6177016600,0,無細項,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,社會保險支出,26.1.20, 2012,6377016800,0,無細項,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,福利服務支出,26.1.21, 2012,6477016900,0,無細項,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,國民就業支出,26.1.22, 2012,6577017100,0,無細項,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,醫療保健支出,26.1.23, 2012,7177017200,0,無細項,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,環境保護支出,26.1.24, 2012,7677017500,0,無細項,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,退休撫卹給付支出,26.1.25, 2012,7777017600,0,無細項,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,退休撫卹業務支出,26.1.26, 2012,8979018900,2000000000,無細項,災害準備金,災害準備金,災害準備金,其他支出,27.1.1, 2012,9080019900,8000000000,無細項,第二預備金,第二預備金,第二預備金,第二預備金,28.1.1,