year,code,amount,name,topname,depname,depcat,cat,ref,note 2013,3102010100,860695000,無細項,總統府主管,總統府,一般行政,國務支出,1.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費672,113千元,較上年度核實 減列人事費7,697千元。 2.基本行政工作維持費148,457千元,較上 年度減列房屋建築養護等經費22,856千元 。 3.資訊行政工作維持費33,903千元,較上年 度增列系統維護等經費4,274千元。 4.警衛行政工作維持費6,222千元,較上年 度增列購置服裝等經費77千元。" 2013,3102010200,40000000,無細項,總統府主管,總統府,國務機要,國務支出,1.1.2,"本年度預算數40,000千元,係國家元首國內 外訪視、犒賞、獎助、慰問、接待、贈禮及 其他相關經費等,與上年度同。" 2013,3102010300,15343000,無細項,總統府主管,總統府,國家慶典,國務支出,1.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.慶典佈置經費3,689千元,較上年度減列 佈置會場經費406千元。 2.慶典接待經費11,654千元,較上年度減列 元旦升旗典禮及致贈賓客紀念品等經費2, 889千元。 3.上年度辦理第13任總統副總統就職典禮相 關活動預算業已編竣,所列40,686千元如 數減列。" 2013,3102010400,9355000,國家發展研究及諮詢,總統府主管,總統府,研究發展,國務支出,1.1.4.1, 2013,3102010500,14292000,無細項,總統府主管,總統府,新聞發布,國務支出,1.1.5,"本年度預算數14,292千元,係辦理新聞聯繫 與發布所需經費,較上年度減列辦理記者會 及充實全球資訊網內容等經費987千元。" 2013,3102010600,20683000,無細項,總統府主管,總統府,卸任禮遇,國務支出,1.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.第九任卸任總統禮遇經費8,977千元,與 上年度同。 2.第十一任卸任副總統禮遇經費5,353千元 ,與上年度同。 3.第十二任卸任副總統禮遇經費6,353千元 ,較上年度減列處理事務等禮遇經費500 千元,增列禮遇金及保健醫療費用等1,10 6千元,計淨增606千元。 4.上年度編列第八任卸任副總統禮遇預算業 已編竣,所列2,850千元如數減列。" 2013,3102010800,17243000,無細項,總統府主管,總統府,公報編印及印信勳章鑄造,國務支出,1.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公報編印經費680千元,較上年度減列公 報印刷等經費72千元。 2.印信鑄造頒發經費7,922千元,與上年度 同。 3.製作勳章及敬老事宜經費8,641千元,較 上年度減列勳章製作等經費92千元。" 2013,3102019000,1570000,交通及運輸設備,總統府主管,總統府,一般建築及設備,國務支出,1.1.8.1, 2013,3102019800,2073000,無細項,總統府主管,總統府,第一預備金,國務支出,1.1.9,仍照上年度預算數編列。 2013,3102100100,186393000,無細項,總統府主管,國家安全會議,一般行政,國務支出,1.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費155,771千元,較上年度核實 減列人事費563千元。 2.基本行政工作維持費30,622千元,較上年 度減列購置消耗品等經費4,388千元,增 列購置雜項設備等經費3,099千元,計淨 減1,289千元。" 2013,3102102000,22702000,無細項,總統府主管,國家安全會議,諮詢研究業務,國務支出,1.2.2,"本年度預算數22,702千元,係國家安全諮詢 研究業務經費,較上年度增列國防、外交與 兩岸相關議題之研究經費及國外旅費等5,04 3千元。" 2013,3102109800,500000,無細項,總統府主管,國家安全會議,第一預備金,國務支出,1.2.3,本年度預算數較上年度增列如列數。 2013,5202303000,0,無細項,總統府主管,國史館,總統文物與珍貴史料數位化,科學支出,1.3.1,"上年度辦理總統文物與珍貴史料數位化預算 業已編竣,所列13,210千元如數減列。" 2013,5302300100,181872000,無細項,總統府主管,國史館,一般行政,文化支出,1.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費158,240千元,較上年度核實 減列人事費1,094千元。 2.基本行政工作維持費22,074千元,較上年 度減列購置辦公用品及設備等經費824千 元。 3.資訊業務經費1,558千元,較上年度減列 資訊設備維護等經費173千元。" 2013,5302301000,10779000,史料採集,總統府主管,國史館,史料採集與典藏,文化支出,1.3.3.1, 2013,5302302000,9688000,無細項,總統府主管,國史館,國史編纂,文化支出,1.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.史籍編撰經費2,825千元,較上年度增列 史籍編撰稿費及製作電子書籍數位等經費 297千元。 2.人物傳記編撰經費1,755千元,較上年度 增列資料印刷等經費31千元。 3.國史重要主題資料庫經費1,219千元,較 上年度增列資料建檔及掃描等經費185千 元。 4.史學研究叢刊編撰經費2,306千元,較上 年度減列辦理國際學術討論會等經費1,00 1千元。 5.總統副總統史籍編撰經費1,583千元,較 上年度增列出版文物書籍等經費209千元 。" 2013,5302309800,340000,無細項,總統府主管,國史館,第一預備金,文化支出,1.3.5,仍照上年度預算數編列。 2013,5202315000,0,無細項,總統府主管,國史館臺灣文獻館,拓展數位化計畫,科學支出,1.4.1,"上年度辦理臺灣省級機關檔案數位化計畫等 預算業已編竣,所列7,130千元如數減列。" 2013,5302313000,88258000,無細項,總統府主管,國史館臺灣文獻館,一般行政,文化支出,1.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費65,536千元,較上年度減列約 聘僱人員、技工及工友人事相關經費1,59 4千元。 2.基本行政工作維持22,722千元,較上年度 減列水電費及一般事務費等7,195千元, 增列文物大樓空調設備汰換計畫等經費7, 511千元,計淨增316千元。" 2013,5302314000,7257000,採集文獻暨文物大樓營運,總統府主管,國史館臺灣文獻館,文獻業務,文化支出,1.4.3.1, 2013,5202400100,423067000,無細項,總統府主管,中央研究院,一般行政,科學支出,1.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費209,118千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費1,951千元。 2.基本行政工作維持費62,989千元,較上年 度減列購置文具紙張、水電費及房屋建築 修繕等經費37,315千元。 3.資訊技術服務經費99,748千元,較上年度 增列資訊操作維護及研究助理薪資等經費 1,705千元。 4.場地設施管理經費41,673千元,較上年度 增列房屋建築養護及購置雜項設備等經費 7,795千元。 5.幼稚園運作維持經費9,539千元,與上年 度同。" 2013,5202401000,2967433000,學術審議及研究獎助,總統府主管,中央研究院,一般學術研究及評議,科學支出,1.5.2.1, 2013,5202402000,1820931000,數理科學研究,總統府主管,中央研究院,自然及人文社會科學研究,科學支出,1.5.3.1, 2013,5202409000,16200000,土地購置,總統府主管,中央研究院,一般建築及設備,科學支出,1.5.4.1, 2013,5202409800,5410000,無細項,總統府主管,中央研究院,第一預備金,科學支出,1.5.5,仍照上年度預算數編列。 2013,3203010100,931574000,無細項,行政院主管,行政院,一般行政,行政支出,2.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費870,027千元,較上年度增列 性別平等處職員5人、資通安全辦公室約 聘人員1人、雲嘉南區聯合服務中心約聘 人員3人及約聘人員15人改為職員所需人 事費等14,831千元。 2.基本行政工作維持費59,802千元,較上年 度減列購買文具紙張及設施機械養護等經 費6,622千元。 3.慶典佈置經費150千元,較上年度減列搭 建牌樓等經費50千元。 4.檔案管理典藏掃描及維護經費370千元, 較上年度減列汰換防潮箱等經費298千元 。 5.資料蒐集及陳列經費1,225千元,較上年 度減列購置圖書等經費116千元。" 2013,3203010700,4883000,無細項,行政院主管,行政院,施政業務,行政支出,2.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.院會議事經費438千元,較上年度減列辦 理院會議事等經費41千元。 2.施政報告編印經費684千元,較上年度減 列資料印製等經費84千元。 3.政策及法案之研審經費344千元,較上年 度減列資料印製等經費38千元。 4.派員出國計畫經費806千元,較上年度增 列派員出國開會及考察等經費155千元。 5.公共事務推展經費2,611千元,較上年度 減列辦理國會聯絡業務座談會等經費290 千元。" 2013,3203010900,3475000,無細項,行政院主管,行政院,法制業務,行政支出,2.1.3,"本年度預算數3,475千元,係辦理法規審議 、編譯及訴願審議督導業務經費,較上年度 減列訴願委員兼職費等386千元。" 2013,3203011100,9000000,無細項,行政院主管,行政院,施政推展聯繫,行政支出,2.1.4,"本年度預算數9,000千元,係院長行使職權 之相關必要支出,與上年度同。" 2013,3203011500,45255000,無細項,行政院主管,行政院,科技發展研究諮詢,行政支出,2.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.科技發展企劃及基本運作維持費39,591千 元,較上年度增列約聘人員9人改為職員 所需人事費等6,192千元。 2.政府科技概算審議經費2,050千元,較上 年度減列出席費及審查費等2,678千元。 3.科技會報經費733千元,較上年度減列租 用會議場所及設備等經費2,127千元。 4.重要科技策略會議經費2,881千元,較上 年度減列租用會議場所設備及出席費、撰 稿費等1,387千元。" 2013,3203011600,34347000,無細項,行政院主管,行政院,聯合服務業務,行政支出,2.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.南部聯合服務業務經費13,581千元,較上 年度減列1,512千元,包括: (1)基本運作經費8,828千元,較上年度減 列國內旅費等984千元。 (2)南部聯合服務中心興建辦公廳舍計畫 總經費437,801千元,分6年辦理,101 年度已編列5,281千元,本年度續編列 第2年經費4,753千元,較上年度減列52 8千元。 2.中部聯合服務業務經費7,127千元,較上 年度減列辦理協調會議等經費794千元。 3.東部聯合服務業務經費5,896千元,較上 年度減列辦理協調會議等經費659千元。 4.新增雲嘉南區聯合服務業務經費7,743千 元。" 2013,3203011800,5009000,無細項,行政院主管,行政院,國土安全規劃,行政支出,2.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國土安全規劃經費5,009千元,較上年度 減列委託辦理國土安全講習等經費556千 元。 2.上年度國家關鍵基礎設施安全防護計畫預 算業已編竣,所列15,138千元如數減列。" 2013,3203011900,8760000,無細項,行政院主管,行政院,災害防救業務,行政支出,2.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費1,980千元,較上年 度減列兼職費及辦理各項會議等經費2,18 2千元。 2.全國災害防救業務推展經費6,780千元, 較上年度增列辦理災害防救訓練研討及講 習等經費1,095千元。" 2013,3203012000,18147000,無細項,行政院主管,行政院,性別平等業務,行政支出,2.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費2,482千元,較上年 度減列購置資訊軟硬體設備等經費5,276 千元。 2.推展性別平等權益促進工作經費1,691千 元,較上年度減列出席費及購買文具紙張 等經費188千元。 3.推展性別平等權利保障工作經費4,194千 元,較上年度減列購買文具紙張及宣導費 等466千元。 4.性別平等推廣及發展工作經費9,780千元 ,較上年度減列國內外出差旅費及辦理亞 太經濟合作性別議題相關經費等2,116千 元。" 2013,3203012100,4405000,無細項,行政院主管,行政院,資通安全業務,行政支出,2.1.10,"本年度預算數4,405千元,係辦理資通訊安 全防護業務經費,較上年度減列辦公室租金 等409千元,增列出席國際會議國外旅費297 千元,計淨減112千元。" 2013,3203012200,15145000,無細項,行政院主管,行政院,消費者保護業務,行政支出,2.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合企劃經費6,769千元,較上年度減列 委辦費及國外旅費等1,487千元。 2.消費者保護督導業務經費4,657千元,較 上年度減列辦理消費者保護相關補助等經 費517千元。 3.消費者保護法制業務經費1,144千元,較 上年度減列出席費及購買文具紙張等經費 127千元。 4.消費者保護官業務經費2,575千元,較上 年度增列捐助消費者保護團體辦理塑化劑 污染事件團體訴訟等經費1,120千元。" 2013,3203012300,52686000,無細項,行政院主管,行政院,資訊管理,行政支出,2.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.資訊系統維運及更新經費39,186千元,較 上年度減列購置資訊軟硬體設備等經費3, 904千元,增列建置立法委員質詢答復系 統及資訊設備維護等經費4,400千元,計 淨增496千元。 2.建置性別平等資料庫計畫總經費133,000 千元,分5年辦理,101年度已編列11,960 千元,本年度續編列第2年經費13,500千 元,較上年度增列1,540千元。" 2013,3203012400,104669000,無細項,行政院主管,行政院,新聞傳播業務,行政支出,2.1.13,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費10,763千元,較上年 度減列檔案建檔等經費1,377千元。 2.新聞聯繫及文字影音資料之發布經費9,59 5千元,較上年度減列辦理施政傳播等經 費173千元。 3.法令政策溝通經費50,750千元,較上年度 減列運用媒體及舉辦活動等經費7,605千 元。 4.國內與國際輿情蒐報及研析經費6,014千 元,與上年度同。 5.辦理縣市政府新聞聯繫及輿情蒐報經費14 ,217千元,與上年度同。 6.國情資料編印及供應經費5,850千元,較 上年度減列印製費等650千元。 7.院長電子信箱為民服務經費1,681千元, 與上年度同。 8.資訊系統維護及資訊安全推動經費5,799 千元,較上年度增列電腦維護費等1,276 千元。" 2013,3203019000,8240000,營建工程,行政院主管,行政院,一般建築及設備,行政支出,2.1.14.1, 2013,3203019800,3586000,無細項,行政院主管,行政院,第一預備金,行政支出,2.1.15,本年度預算數較上年度增列如列數。 2013,3203100100,830829000,無細項,行政院主管,主計總處,一般行政,行政支出,2.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費796,242千元,較上年度增列 人員考績晉級及公勞健保費調整等經費12 ,796千元。 2.基本行政工作維持費32,059千元,較上年 度減列車輛及辦公器具養護等經費2,628 千元。 3.政府內部控制規劃及督導經費2,528千元 ,較上年度增列辦理政府內部控制相關委 託研究等經費1,474千元。" 2013,3203101000,4500000,無細項,行政院主管,主計總處,中央總預算核編及執行,行政支出,2.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.中央總預算之核編與執行經費3,695千元 ,較上年度減列編印中央政府總預算編製 作業手冊等經費400千元。 2.地方政府主計業務之督導與查核經費805 千元,較上年度減列購置電腦耗材等經費 68千元。" 2013,3203101100,2000000,無細項,行政院主管,主計總處,特種基金預算核編及執行,行政支出,2.2.3,"本年度預算數2,000千元,係辦理特種基金 預算核編及執行經費,較上年度減列購置文 具書刊等經費183千元。" 2013,3203101200,2950000,無細項,行政院主管,主計總處,會計及決算業務,行政支出,2.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.中央總會計總決算之處理與核編經費1,29 0千元,與上年度同。 2.政府會計之研究與推動經費970千元,較 上年度增列出席費等215千元。 3.特種基金會計事務處理及決算核編經費69 0千元,較上年度減列資料印製費等2千元 。" 2013,3203101300,33000000,無細項,行政院主管,主計總處,綜合統計業務,行政支出,2.2.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理統計行政與統計標準經費3,521千元 ,較上年度增列租用資訊軟體使用權等經 費3千元。 2.辦理綜合統計經費13,315千元,較上年度 減列委託辦理營造工程物價指數權數結構 調查等經費1,190千元,增列物價調查及 委託辦理國民幸福指數等經費1,235千元 ,計淨增45千元。 3.辦理家庭收支調查經費15,020千元,較上 年度增列資料登錄作業費等194千元。 4.辦理綠色國民所得統計經費1,144千元, 與上年度同。" 2013,3203101400,93800000,無細項,行政院主管,主計總處,國勢普查業務,行政支出,2.2.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理農林漁牧業普查經費6,650千元,較 上年度增列專案調查等經費4,623千元。 2.辦理工商及服務業普查經費11,268千元, 較上年度減列專案調查等經費192,692千 元。 3.辦理人口及住宅普查經費1,384千元,較 上年度減列專案調查等經費1,761千元。 4.普查資訊供應管理及發展經費12,407千元 ,較上年度增列影印機租金等200千元。 5.國富統計經費703千元,與上年度同。 6.辦理人力資源及專案調查經費35,352千元 ,較上年度增列國民幸福指數主要指標調 查與附帶專案性調查之訪查費、審核費及 複查費等700千元。 7.受僱員工薪資調查及生產力統計經費11,4 45千元,與上年度同。 8.各機關統計調查之審議與管理經費14,591 千元,與上年度同。" 2013,3203101500,16200000,無細項,行政院主管,主計總處,主計訓練業務,行政支出,2.2.7,"本年度預算數16,200千元,係辦理主計人員 訓練經費,較上年度增列學員膳食費、教材 費及交通費等989千元。" 2013,3203101600,44363000,無細項,行政院主管,主計總處,主計資訊業務,行政支出,2.2.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理政府歲計會計系統業務經費24,914千 元,較上年度減列電腦輔助面訪系統推廣 訓練等經費520千元。 2.統計及行政資訊管理經費6,878千元,較 上年度減列電腦應用概況調查等經費508 千元。 3.資訊系統維護管理經費12,571千元,較上 年度減列SAS軟體租用等經費415千元。" 2013,3203109000,2328000,交通及運輸設備,行政院主管,主計總處,一般建築及設備,行政支出,2.2.9.1, 2013,3203109800,1850000,無細項,行政院主管,主計總處,第一預備金,行政支出,2.2.10,仍照上年度預算數編列。 2013,3203300100,372332000,無細項,行政院主管,人事行政總處,一般行政,行政支出,2.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費331,758千元,較上年度核實 減列人事費3,424千元。 2.基本行政工作維持費30,702千元,較上年 度減列環境佈置、印刷及辦公設備等經費 2,752千元,增列辦公廳舍裝修費及辦理 檔案管理作業等經費4,839千元,計淨增2 ,087千元。 3.人事行政資訊工作經費9,302千元,較上 年度減列汰換機房老舊設備及資訊服務費 等1,693千元,增列購置資訊設備等經費6 27千元,計淨減1,066千元。 4.人事資料登記管理經費570千元,較上年 度減列郵資等經費31千元。" 2013,3203300200,6083000,人事行政綜合規劃,行政院主管,人事行政總處,人事行政之政策規劃執行及發展,行政支出,2.3.2.1, 2013,3203309000,0,交通及運輸設備,行政院主管,人事行政總處,一般建築及設備,行政支出,2.3.3.1, 2013,3203309800,2000000,無細項,行政院主管,人事行政總處,第一預備金,行政支出,2.3.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2013,7603303400,31378000,無細項,行政院主管,人事行政總處,第一屆資深中央民代自願退職給付,退休撫卹給付支出,2.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.第一屆資深國民大會代表自願退職給付22 ,710千元,較上年度減列優惠存款利息差 額補助經費9,733千元。 2.第一屆資深立法委員自願退職給付8,668 千元,較上年度減列優惠存款利息差額補 助費1千元。" 2013,7603303600,9461000,無細項,行政院主管,人事行政總處,因公殘廢死亡慰問給付,退休撫卹給付支出,2.3.6,"本年度預算數9,461千元,係辦理中央公教 員工非屬公務人員保障法適(準)用對象因 公殘廢死亡慰問給付經費,較上年度減列96 千元。" 2013,7603304300,20000000,無細項,行政院主管,人事行政總處,公教員工資遣退職給付,退休撫卹給付支出,2.3.7,"本年度預算數20,000千元,係辦理各機關學 校員工退職資遣、遣離給付及教育聘任人員 舊制退撫給付,與上年度同。" 2013,8903304500,2091924000,無細項,行政院主管,人事行政總處,公教人員婚喪生育及子女教育補助,其他支出,2.3.8,"本年度預算數2,091,924千元,係辦理公教 人員婚喪生育及子女教育補助費,與上年度 同。" 2013,3203310100,58991000,無細項,行政院主管,公務人力發展中心,一般行政,行政支出,2.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費54,213千元,較上年度核實減 列人事費218千元。 2.基本行政工作維持費4,778千元,較上年 度減列通訊費、物品等經費110千元。" 2013,3203311000,72394000,無細項,行政院主管,公務人力發展中心,訓練輔導及研究,行政支出,2.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.在職訓練研習課程經費46,097千元,較上 年度減列聘請講座、學員膳宿及印製講義 教材等經費6,437千元。 2.訓練輔導行政維持費5,345千元,較上年 度增列網路數據專線等經費673千元。 3.人力資源研究發展經費17,022千元,較上 年度減列圖書館圖書資訊服務委託管理服 務費等631千元。 4.網路教學系統經費3,930千元,較上年度 減列網路教學系統版本升級等經費1,020 千元。" 2013,3203319800,600000,無細項,行政院主管,公務人力發展中心,第一預備金,行政支出,2.4.3,仍照上年度預算數編列。 2013,3203330100,98215000,無細項,行政院主管,地方行政研習中心,一般行政,行政支出,2.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費85,771千元,較上年度核實減 列人事費866千元。 2.基本行政工作維持費12,444千元,較上年 度減列學員宿舍之建物耐震力評估等經費 662千元,增列學員寢室及其他建物修繕 補強工程等經費6,089千元,計淨增5,427 千元。" 2013,3203330200,41940000,無細項,行政院主管,地方行政研習中心,地方公務人員訓練,行政支出,2.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.教學及發展經費9,217千元,較上年度減 列聘請講師及教學用資料等經費1,495千 元。 2.輔導及推廣經費14,023千元,較上年度減 列學員伙食等經費1,019千元。 3.數位學習經費11,284千元,較上年度減列 資訊軟硬體設備費及資訊系統維護費等2, 007千元。 4.學員事務管理經費7,416千元,較上年度 減列汰購學員沐浴用鍋爐等經費1,342千 元。" 2013,3203339800,600000,無細項,行政院主管,地方行政研習中心,第一預備金,行政支出,2.5.3,仍照上年度預算數編列。 2013,5303400100,529105000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,一般行政,文化支出,2.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費471,613千元,較上年度核實 減列人事費等4,764千元。 2.基本行政工作維持費57,492千元,較上年 度減列水電空調維護等經費3,039千元。" 2013,5303400200,12930000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,文物管理,文化支出,2.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.器物管理經費4,329千元,較上年度增列 辦理器物圖檔製作等經費2,351千元。 2.書畫管理經費3,068千元,較上年度增列 辦理書畫圖檔製作等經費2,520千元。 3.圖書文獻管理經費5,533千元,較上年度 增列善本舊籍及明清輿圖數位化掃描和後 設資料建置等經費3,431千元。" 2013,5303400300,77202000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,文物展覽,文化支出,2.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.文物展出經費31,446千元,較上年度增列 辦理文物展出佈置等所需經費6,786千元 。 2.社教與推廣經費5,856千元,較上年度減 列辦理教育推廣活動等經費563千元。 3.開放研究用專業圖書館經費10,807千元, 較上年度增列購置圖書館書籍雜誌等經費 1,009千元。 4.院區周圍環境美化與維持經費14,059千元 ,較上年度增列院區清潔外包及園藝景觀 設施維護等經費574千元。 5.大千館管理與維護經費948千元,較上年 度減列監視系統維護等經費106千元。 6.南院主題研究推廣及基本維持經費14,086 千元,較上年度減列辦理策展活動等經費 453千元。" 2013,5303400400,112501000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,資訊管理,文化支出,2.6.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.資訊管理與維護經費15,291千元,較上年 度增列典藏品數位影像處理與影像查詢系 統維護等經費5,703千元。 2.提供科技與人文跨域文創環境計畫總經費 300,000千元,分4年辦理,99至101年度 已編列197,778千元,本年度續編最後1年 經費70,500千元,較上年度增列5,210千 元。 3.打造故宮成為全球文創產業應用重鎮計畫 總經費100,000千元,分4年辦理,99至10 1年度已編列49,217千元,本年度續編最 後1年經費5,500千元,較上年度增列638 千元。 4.故宮行動電子化服務計畫總經費54,000千 元,分5年辦理,101年度已編列9,859千 元,本年度續編第2年經費5,500千元,較 上年度減列4,359千元。 5.新增文物高精密科學檢測技術研發應用暨 實驗室建置計畫經費15,710千元。 6.拓展台灣數位典藏計畫預算業已編列完竣 ,所列44,140千元如數減列。" 2013,5303400500,7383000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,保存維護與文創行銷,文化支出,2.6.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.文物登錄及徵集經費897千元,較上年度 減列辦理文物盤點等經費1,150千元。 2.文物科技研析及維護經費2,971千元,較 上年度減列辦理白蟻防治等經費441千元 。 3.文創行銷經費3,515千元,較上年度減列 辦理權利侵害及訴訟等經費391千元。" 2013,5303400600,10722000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,安全系統管理維護,文化支出,2.6.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.安全系統設備測試及維修經費8,074千元 ,與上年度同。 2.安全管制管理及教育訓練經費988千元, 與上年度同。 3.警衛守護及消防經費1,660千元,與上年 度同。" 2013,5303400700,800000000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,故宮南部院區籌建,文化支出,2.6.7,"故宮南部院區籌建計畫總經費7,933,528千 元,分年辦理,92至101年度已編列3,910,5 63千元,本年度續編800,000千元,較上年 度增列667,000千元。" 2013,5303409000,190000000,營建工程,行政院主管,國立故宮博物院,一般建築及設備,文化支出,2.6.8.1, 2013,5303409800,4000000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,第一預備金,文化支出,2.6.9,仍照上年度預算數編列。 2013,5903500100,489278000,無細項,行政院主管,經濟建設委員會,一般行政,其他經濟服務支出,2.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費451,477千元,較上年度核實 減列人事費9,313千元。 2.基本行政工作維持費37,401千元,較上年 度減列設施及機械設備養護費等1,300千 元。 3.經建計畫宣導經費400千元,較上年度減 列印刷等經費400千元。" 2013,5903501000,15501000,研擬國家發展計畫,行政院主管,經濟建設委員會,經建計畫之設計、研審及協調,其他經濟服務支出,2.7.2.1, 2013,5903501100,2784000,強化國家建設財務規劃審議及有效運用國家資金,行政院主管,經濟建設委員會,經建計畫之評估及考核,其他經濟服務支出,2.7.3.1, 2013,5903508100,2500000000,花東地區永續發展基金,行政院主管,經濟建設委員會,非營業特種基金,其他經濟服務支出,2.7.4.1, 2013,5903509000,1100000,交通及運輸設備,行政院主管,經濟建設委員會,一般建築及設備,其他經濟服務支出,2.7.5.1, 2013,5903509800,900000,無細項,行政院主管,經濟建設委員會,第一預備金,其他經濟服務支出,2.7.6,仍照上年度預算數編列。 2013,3703640100,173788000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,一般行政,民政支出,2.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費115,451千元,較上年度增列 職員16人之人事費等19,498千元。 2.基本行政工作維持費58,337千元,較上年 度減列辦公機具及資訊設備養護等經費7, 919千元。" 2013,3703641000,103650000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,綜合規劃發展,民政支出,2.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合規劃客家政策及法規經費32,199千元 ,較上年度減列4,492千元,包括: (1)辦理輔助客家事務及資料蒐集等經費1 1,933千元,較上年度減列辦理客家發 展政策研究及輔導地方客家事務等經費 1,625千元。 (2)客家文化振興第2期計畫─知識體系發 展計畫,總經費146,984千元,分年辦 理,97至101年度已編列111,675千元, 本年度續編20,266千元,較上年度減列 2,867千元。 2.發展研究暨管制考核計畫經費18,843千元 ,較上年度減列3,343千元,包括: (1)辦理客家基礎資料之調查研究經費5,2 77千元,較上年度減列723千元。 (2)辦理「臺灣客家知識體系深耕計畫」 總經費41,397千元,分年辦理,100至1 01年度已編列27,831千元,本年度續編 13,566千元,較上年度減列415千元。 (3)上年度辦理數位臺灣客家庄─臺灣客 家圖書數位典藏計畫預算業已編竣,所 列2,205千元如數減列。 3.海外合作交流第2期計畫,總經費327,037 千元,分年辦理,97至101年度已編列233 ,598千元,本年度續編52,608千元,較上 年度減列7,442千元。" 2013,3703649800,2000000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,第一預備金,民政支出,2.8.3,仍照上年度預算數編列。 2013,5303642000,147369000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,客家文化產業發展,文化支出,2.8.4,"客家特色產業發展第2期計畫,總經費923,8 25千元,分年辦理,97至101年度已編列694 ,680千元,本年度續編147,369千元,較上 年度減列299千元。" 2013,5303643000,1520578000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,文化教育推展,文化支出,2.8.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.客家文化振興第2期計畫─文藝發展計畫 總經費1,449,500千元,分年辦理,97至1 01年度已編列1,068,901千元,本年度續 編235,497千元,較上年度增列1,282千元 。 2.客家語言發展第2期計畫,總經費1,041,3 91千元,分年辦理,97至101年度已編列7 65,436千元,本年度續編176,287千元, 較上年度減列9,449千元。 3.辦理協助營造客家文化生活環境計畫經費 1,082,705千元,較上年度減列4,749千元 ,包括: (1)辦理客家文化生活環境營造計畫,總 經費3,674,300千元,分年辦理,97至1 01年度已編列2,532,890千元,本年度 續編1,080,000千元,較上年度減列4,4 00千元。 (2)辦理客家文化生活環境營造計畫輔導 及審查等經費2,705千元,較上年度減 列349千元。 4.客家文化資產之規劃與協調經費26,089千 元,較上年度減列10,765千元,包括: (1)辦理客家文化資產保存及運用等經費1 0,620千元,較上年度減列保存臺灣客 家重要史料與文獻及獎勵補助客家優良 出版品等經費1,456千元。 (2)客家文化振興第2期計畫─客庄文化資 源普查計畫,總經費112,917千元,分 年辦理,97至101年度已編列86,500千 元,本年度續編15,469千元,較上年度 減列2,188千元。 (3)上年度辦理數位臺灣客家庄─臺灣客 庄文化數位化典藏及行銷推廣典藏計畫 預算業已編竣,所列7,121千元如數減 列。" 2013,5303644000,639385000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,傳播行銷推展,文化支出,2.8.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.客家傳播發展第2期計畫,總經費4,214,5 07千元,分年辦理,97至101年度已編列3 ,212,160千元,本年度續編639,385千元 ,較上年度減列10,420千元。 2.上年度辦理數位臺灣客家庄─臺灣客家影 音數位典藏計畫預算業已編竣,所列2,10 0千元如數減列。" 2013,5303645000,698554000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,客家文化發展中心規劃與營運,文化支出,2.8.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費69,131千元,較上年度增列職 員20人及聘用16人之人事費等36,724千元 。 2.基本行政工作維持費7,803千元,較上年 度減列建置網路數位看板系統等經費647 千元。 3.南北園區營運及設施管理經費621,620千 元,較上年度增列4,121千元,包括: (1)苗栗園區營運及設施管理計畫經費337 ,376千元,較上年度減列苗栗園區文資 典藏計畫等經費16,772千元,增列苗栗 園區設施暨環境營造改善計畫等經費13 2,000千元,計淨增115,228千元。 (2)六堆園區營運及設施管理計畫經費148 ,244千元,較上年度減列六堆園區藝文 展演計畫及六堆園區一期用地徵收費用 等經費120,903千元。 (3)南北園區二期開發計畫經費136,000千 元,較上年度增列苗栗園區二期規劃設 計及六堆園區二期用地徵收費用等經費 13,101千元。 (4)上年度辦理臺灣客家文物數位典藏計 畫及系統建置計畫預算業已編竣,所列 3,305千元如數減列。" 2013,3703670100,87462000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,一般行政,民政支出,2.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費77,321千元,較上年度核實減 列人事費467千元。 2.基本行政工作維持費9,746千元,較上年 度增列一般事務費等385千元。 3.召開委員會議經費355千元,較上年度減 列一般事務費等39千元。 4.推動政風工作經費40千元,較上年度減列 一般事務費等4千元。" 2013,3703671000,6518000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,選舉業務,民政支出,2.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合規劃及選務資訊化經費2,454千元, 較上年度減列資訊服務費等274千元。 2.選務策進經費2,081千元,較上年度減列 物品、一般事務費等232千元。 3.法政業務工作經費476千元,較上年度減 列一般事務費等67千元。 4.公民投票審議委員會經費1,507千元,較 上年度減列通訊費及國內旅費等22千元。 5.上年度辦理第8屆立法委員與第13任總統 副總統選舉預算業已編竣,所列707,609 千元如數減列。" 2013,3703671100,333526000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,地方選舉委員會行政業務,民政支出,2.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費317,831千元,較上年度增列 員工參加健保及公保之保險費等7,011千 元。 2.基本行政工作維持費15,695千元,較上年 度減列辦公廳舍養護費等2,276千元。" 2013,3703671300,616045000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,政黨競選經費補助,民政支出,2.9.4,"本年度預算數616,045千元,係依公職人員 選舉罷免法第43條第6項規定編列政黨競選 費用補助金,較上年度減列26,039千元。" 2013,3703679000,0,交通及運輸設備,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,一般建築及設備,民政支出,2.9.5.1, 2013,3703679800,708000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,第一預備金,民政支出,2.9.6,本年度預算數較上年度減列如列數。 2013,3203800100,275580000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,一般行政,行政支出,2.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費259,071千元,較上年度減列 職員3人、聘用人員1人及約僱人員1人等 經費5,830千元。 2.基本行政工作維持費16,509千元,較上年 度減列房屋建築養護費、辦理文書檔案整 理等經費1,546千元。" 2013,3203801000,11129000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,研究發展,行政支出,2.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理各類專案研究經費2,163千元,較上 年度減列辦理各項政策性專案研究等經費 1,548千元。 2.民意與國情調查分析經費2,729千元,較 上年度減列辦理民意調查等經費392千元 。 3.推動研究發展工作經費698千元,與上年 度同。 4.推動為民服務工作經費5,539千元,與上 年度同。" 2013,3203801100,5923000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,綜合計畫,行政支出,2.10.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動綜合計畫作業經費1,395千元,較上 年度減列推動健全機關組織案件等經費10 0千元。 2.加強施政計畫作業經費1,660千元,較上 年度減列推動施政計畫審議網路化系統等 經費100千元。 3.推動中長程計畫作業經費1,075千元,較 上年度減列推動中程施政計畫制度等經費 100千元。 4.推動組織改造工作經費1,241千元,較上 年度減列辦理組織改造作業說明、議題座 談會等經費459千元。 5.資料蒐集管理552千元,較上年度減列蒐 集期刊等經費48千元。" 2013,3203801200,5955000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,管制考核,行政支出,2.10.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.重要專案追蹤管制經費555千元,較上年 度減列追蹤行政院重要會議決議事項經費 78千元。 2.施政計畫管制經費2,548千元,較上年度 減列由院列管計畫管制作業等經費360千 元。 3.行政機關考成經費1,488千元,較上年度 減列赴國外考察等經費210千元。 4.國營事業考成經費398千元,較上年度減 列辦理國營事業年度考成工作等經費56千 元。 5.增進管考功能經費966千元,較上年度減 列辦理管考業務研習等經費137千元。" 2013,3203801300,208058000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,資訊管理,行政支出,2.10.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.統籌規劃行政資訊系統經費2,621千元, 較上年度減列辦理計畫審議及管制考核經 費250千元。 2.協調各機關推動行政資訊系統經費175,44 2千元,較上年度減列政府網際服務網(GS N)相關經費24,176千元。 3.規劃、協調及推動政府機關實施辦公室自 動化經費21,053千元,較上年度減列公報 發行等經費750千元。 4.發展研考資訊系統經費1,351千元,較上 年度減列經常性資訊系統維護等經費334 千元。 5.規劃及管理電腦系統經費780千元,較上 年度減列強化資訊安全系統經費155千元 。 6.各機關申請設置及應用電腦之審核、查核 及輔導等經費6,811千元,較上年度減列 辦理公務員資訊訓練相關經費833千元。" 2013,3203801600,8159000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,地方發展,行政支出,2.10.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.行政維持費2,921千元,較上年度減列房 屋建築養護費等120千元。 2.綜合規劃經費1,288千元,較上年度減列 培育地方治理人才等經費1,316千元。 3.地方治理經費3,950千元,較上年度增列 辦理基本設施補助計畫管考等經費530千 元。" 2013,3203801700,400000000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,政府資通訊應用建設,行政支出,2.10.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.政府雲端應用服務計畫,總經費1,282,00 0千元,分5年辦理,101年度已編列152,0 00千元,本年度續編第2年經費266,000千 元,較上年度增列114,000千元。 2.主動全程服務計畫,總經費605,000千元 ,分5年辦理,101年度已編列91,877千元 ,本年度續編第2年經費80,000千元,較 上年度減列11,877千元。 3.行動電子化政府計畫,總經費24,000千元 ,分3年辦理,101年度已編列3,000千元 ,本年度續編第2年經費4,500千元,較上 年度增列1,500千元。 4.結合社會網絡計畫,總經費86,900千元, 分4年辦理,101年度已編列12,000千元, 本年度續編第2年經費19,500千元,較上 年度增列7,500千元。 5.e化服務宅配到家計畫,總經費151,000千 元,分5年辦理,101年度已編列15,000千 元,本年度續編第2年經費20,000千元, 較上年度增列5,000千元。 6.數位機會調查評估計畫,總經費60,000千 元,分4年辦理,101年度已編列30,000千 元,本年度續編第2年經費10,000千元, 較上年度減列20,000千元。" 2013,3203801800,0,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,提升國人英語力建設,行政支出,2.10.8,"上年度辦理提升國人英語力建設計畫預算業 已編竣,所列62,712千元如數減列。" 2013,3203809000,2227000,營建工程,行政院主管,研究發展考核委員會,一般建築及設備,行政支出,2.10.9.1, 2013,3203809800,300000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,第一預備金,行政支出,2.10.10,仍照上年度預算數編列。 2013,5203802100,59093000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,社會發展政策研究,科學支出,2.10.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理前瞻性跨領域整合型政策研究計畫經 費49,093千元,較上年度減列辦理跨部會 整合型重要施政議題研究等經費406千元 。 2.強化重要施政研究發展工作計畫經費10,0 00千元,較上年度減列補助各機關重要業 務政策研究議題經費1,400千元。" 2013,3203810100,147301000,無細項,行政院主管,檔案管理局,一般行政,行政支出,2.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費131,192千元,較上年度增列 職員3人、約僱人員1人人事費、員工薪俸 晉級差額及二代健保調整機關負擔健保費 等7,276千元。 2.基本行政工作維持費16,109千元,與上年 度同。" 2013,3203811000,3253000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案管理綜合企劃與管考,行政支出,2.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.檔案管理綜合規劃與宣導經費936千元, 較上年度減列編印檔案季刊等經費64千元 。 2.檔案管理專案培訓經費355千元,較上年 度減列製作數位課程等經費80千元。 3.檔案管理評鑑作業經費1,344千元,較上 年度減列金檔獎評獎等經費1,256千元。 4.研究發展與合作交流經費618千元,較上 年度減列購置檔案管理專業圖書等經費17 千元。" 2013,3203811100,907000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案徵集作業,行政支出,2.11.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.檔案立案編目經費363千元,較上年度減 列檔案立案編目培訓等經費98千元。 2.檔案徵集移轉經費544千元,較上年度減 列辦理檔案鑑定審選等經費2千元。" 2013,3203811200,1457000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案典藏維護,行政支出,2.11.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.檔案庫房設施輔導經費115千元,與上年 度同。 2.國家檔案保存修護經費1,097千元,較上 年度減列辦理國家檔案修護、保管清查等 經費2,932千元。 3.檔案複製儲存作業經費245千元,較上年 度減列辦理國家檔案數位化作業等經費2 千元。 4.上年度國家檔案描述作業經費等預算業已 編竣,所列497千元如數減列。" 2013,3203811300,2483000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案應用服務,行政支出,2.11.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.檔案應用制度經費229千元,較上年度增 列印製檔案顧客服務白皮書等經費84千元 。 2.檔案目錄彙送經費415千元,較上年度減 列編印檔案目錄文宣資料等經費5千元。 3.國家檔案開放應用經費645千元,較上年 度減列國家檔案及圖書閱覽中心維運經費 146千元。 4.檔案展覽推廣經費1,194千元,較上年度 減列辦理檔案展覽經費1,715千元。" 2013,3203811400,2183000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案資訊作業,行政支出,2.11.6,"本年度預算數2,183千元,較上年度減列購 置軟硬體設備及資訊系統維運費2,313千元 。" 2013,3203811800,135000000,無細項,行政院主管,檔案管理局,文書檔案資訊網路合一計畫,行政支出,2.11.7,"文書檔案資訊網路合一計畫總經費605,000 千元,分5年辦理,101年度已編列112,488 千元,本年度續編第2年經費135,000千元, 較上年度增列公文及檔案管理資訊作業等經 費22,512千元。" 2013,3203811900,15446000,無細項,行政院主管,檔案管理局,國家檔案永續典藏與多元服務計畫,行政支出,2.11.8,"國家檔案永續典藏與多元服務計畫總經費35 5,817千元,分5年辦理,100至101年度已編 列2,157千元,本年度續編第3年經費15,446 千元,較上年度增列辦理組織調整機關檔案 徵集、建置國家檔案典藏處所暨國家檔案典 藏維護作業及國家檔案教育支援應用等經費 14,395千元。" 2013,3203819000,0,交通及運輸設備,行政院主管,檔案管理局,一般建築及設備,行政支出,2.11.9.1, 2013,3203819800,100000,無細項,行政院主管,檔案管理局,第一預備金,行政支出,2.11.10,仍照上年度預算數編列。 2013,5203812100,0,無細項,行政院主管,檔案管理局,臺灣產業經濟檔案數位典藏計畫,科學支出,2.11.11,"上年度辦理臺灣產業經濟檔案數位典藏計畫 預算業已編竣,所列6,827千元如數減列。                                   " 2013,5903820100,299542000,無細項,行政院主管,公平交易委員會,一般行政,其他經濟服務支出,2.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費283,219千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及公健保費調整等經費 3,997千元。 2.基本行政工作維持費16,323千元,較上年 度減列保險費及辦公房舍修繕費等871千 元。" 2013,5903821000,7369000,限制競爭行為調查處理,行政院主管,公平交易委員會,公平交易業務,其他經濟服務支出,2.12.2.1, 2013,5903829000,2518000,其他設備,行政院主管,公平交易委員會,一般建築及設備,其他經濟服務支出,2.12.3.1, 2013,5903829800,500000,無細項,行政院主管,公平交易委員會,第一預備金,其他經濟服務支出,2.12.4,仍照上年度預算數編列。 2013,5803850100,608278000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,一般行政,交通支出,2.13.1,"本年度預算數608,278千元,均屬人事費, 較上年度增列員工薪俸晉級差額及公保保險 費等10,945千元。" 2013,5803859800,85000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,第一預備金,交通支出,2.13.2,本年度預算數較上年度減列如列數。 2013,3203900100,386340000,無細項,行政院主管,大陸委員會,一般行政,行政支出,2.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費332,342千元,較上年度核實 減列人事費1,767千元。 2.基本行政工作維持費45,098千元,較上年 度減列辦理辦公空間調整與修繕及購置辦 公設備等經費771千元。 3.資訊管理經費8,900千元,較上年度減列 購置電腦軟硬體等經費5,203千元。" 2013,3203901000,55496000,無細項,行政院主管,大陸委員會,企劃業務,行政支出,2.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.兩岸協商規劃與情勢模擬經費11,021千元 ,較上年度減列辦理兩岸互動模擬推演等 經費475千元。 2.大陸情勢研判經費8,690千元,較上年度 增列辦理民主、人權議題國際研討、交流 等經費2,500千元。 3.政策規劃經費8,386千元,較上年度增列 辦理兩岸和平願景相關議題研究及政策溝 通等經費2,500千元。 4.調查研究及人才培訓經費9,787千元,較 上年度增列強化中央與地方大陸事務聯繫 等經費500千元。 5.推動資訊及研究中心業務經費9,146千元 ,較上年度增列辦理大陸事務專屬網站改 版與升級等經費896千元。 6.兩岸議題國內外智庫間合作規劃經費6,58 2千元,較上年度減列與國內外智庫及官 員進行對話交流會議活動等經費2,550千 元。 7.強化兩岸政策溝通機制及加強大陸政策前 瞻規劃研究經費1,884千元,較上年度減 列加強對國內外各界說明政府大陸政策理 念與內涵及辦理政策風險管理研討等活動 經費4,459千元。" 2013,3203901200,54749000,無細項,行政院主管,大陸委員會,經濟業務,行政支出,2.14.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.兩岸經貿議題之協商規劃及推動與後續執 行經費16,305千元,較上年度減列辦理兩 岸協商人員之一般事務等經費1,245千元 。 2.兩岸經貿策略研究評估及政策規劃與推動 經費6,615千元,較上年度減列委託研究 兩岸經貿中長程發展策略與政策落實及評 估議題等經費4,705千元。 3.加強兩岸經貿政策說明及溝通經費8,659 千元,較上年度減列辦理兩岸經貿協商說 明會及執行成果發表等經費7,359千元。 4.加強對台商之輔導、聯繫及服務工作經費 17,620千元,與上年度同。 5.掌握大陸經濟情勢及兩岸經貿資訊經費3, 490千元,較上年度減列委託研究兩岸經 貿情勢及大陸經濟動態資訊等經費2,860 千元。 6.協助經貿團體辦理兩岸經貿交流相關事務 經費2,060千元,較上年度減列協助經貿 團體辦理兩岸經貿交流活動及座談會等經 費500千元。" 2013,3203901300,245926000,無細項,行政院主管,大陸委員會,法政業務,行政支出,2.14.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.兩岸法政交流事項之研擬、協調及審議經 費2,350千元,較上年度減列協處兩岸交 流衍生事務等相關經費100千元。 2.兩岸交流法規之研擬、協調及審議經費8, 410千元,較上年度減列蒐集分析大陸法 政資料等經費398千元。 3.督導及協調中介團體經費4,050千元,較 上年度減列協助民間及相關學術團體辦理 兩岸交流活動等經費3千元。 4.大陸事務其他法政事項經費6,520千元, 較上年度減列協助處理兩岸突發及急難事 件等經費866千元。 5.對財團法人海峽交流基金會捐助經費207, 936千元,較上年度減列辦理兩岸協商談 判及提供民眾相關服務等經費35,264千元 。 6.兩岸法政協商議題與相關政策調整之研析 、規劃及溝通經費16,660千元,較上年度 減列辦理兩岸政策與協議之溝通說明及宣 導等經費1,040千元。" 2013,3203901400,245339000,無細項,行政院主管,大陸委員會,港澳業務,行政支出,2.14.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.港澳政策之研究及規劃經費3,369千元, 較上年度減列港澳政策研究等經費1,205 千元。 2.港澳交流事務之協調及執行經費16,357千 元,較上年度增列辦理邀請港澳各界重要 團體來台交流等經費623千元。 3.臺港澳交流及香港澳門地區服務工作經費 209,300千元,較上年度增列辦理臺港澳 交流活動等經費8,027千元。 4.強化臺港協商溝通機制經費16,313千元, 較上年度減列協助台港澳民間團體辦理經 貿文化交流等經費444千元。" 2013,3203901500,63421000,無細項,行政院主管,大陸委員會,聯絡業務,行政支出,2.14.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.大陸政策之教育宣導經費30,619千元,較 上年度減列辦理各類活動及媒體宣導等經 費5,763千元。 2.新聞發布與聯繫經費6,729千元,較上年 度減列編印大陸政策說明資料等經費1,93 0千元。 3.國際聯繫與海外宣導經費11,287千元,較 上年度減列辦理海外研討會等經費854千 元。 4.提供諮詢服務經費8,594千元,與上年度 同。 5.兩岸協商互動之溝通與宣導經費6,192千 元,較上年度減列辦理各類活動及媒體宣 導經費5,440千元。" 2013,3203909000,0,交通及運輸設備,行政院主管,大陸委員會,一般建築及設備,行政支出,2.14.7.1, 2013,3203909800,1800000,無細項,行政院主管,大陸委員會,第一預備金,行政支出,2.14.8,仍照上年度預算數編列。 2013,5203902100,10936000,無細項,行政院主管,大陸委員會,經濟發展政策研究,科學支出,2.14.9,"本年度預算數10,936千元,較上年度減列委 託研究大陸與兩岸經濟議題等經費334千元 。" 2013,5303901100,67791000,無細項,行政院主管,大陸委員會,文教業務,文化支出,2.14.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.兩岸文教議題之協商與策略規劃及研議經 費5,446千元,較上年度減列兩岸文教議 題研究等經費2,020千元。 2.文教交流活動之輔導經費10,690千元,與 上年度同。 3.大陸臺商子女教育之輔導經費9,079千元 ,較上年度減列相關獎補助經費1,631千 元。 4.兩岸資訊交流及文教業務其他事項經費19 ,491千元,較上年度減列對大陸及海內外 地區宣導與補助等經費4,248千元。 5.補助中華發展基金辦理兩岸交流活動經費 23,085千元,較上年度減列19,565千元。" 2013,3203910100,45369000,無細項,行政院主管,飛航安全調查委員會,一般行政,行政支出,2.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費38,534千元,較上年度減列約 聘人員待遇、勞健保等經費862千元。 2.基本工作維持費6,835千元,較上年度減 列水電及空間調整建置工程等經費510千 元。" 2013,3203910200,8670000,無細項,行政院主管,飛航安全調查委員會,飛航安全業務,行政支出,2.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.事故調查業務經費2,674千元,較上年度 減列飛安調查報告資料翻譯費及國內差旅 費等194千元。 2.調查能量建立業務經費5,996千元,較上 年度減列訓練費及資料印刷事務等經費1, 054千元。" 2013,3203919800,500000,無細項,行政院主管,飛航安全調查委員會,第一預備金,行政支出,2.15.3,本年度編列第一預備金如列數。 2013,3203950100,298501000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,一般行政,行政支出,2.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費222,336千元,較上年度核實 減列人事費4,537千元。 2.基本行政工作維持費76,165千元,較上年 度減列替代役管理及業務宣導等經費1,14 9千元。" 2013,3203951000,58378000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程企劃及法規業務,行政支出,2.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動政府採購法規事務等綜合業務經費83 4千元,較上年度減列購置文具紙張及電 腦耗材等經費37千元。 2.健全技師及工程技術管理法規經費7,537 千元,較上年度減列委託辦理發展工程產 業事宜等經費1,019千元,增列管理資訊 系統功能增修等經費609千元,計淨減410 千元。 3.健全與落實政府採購法規及制度經費2,45 7千元,較上年度減列辦理政府採購相關 會議等經費903千元。 4.健全工程採購法規及制度經費923千元, 較上年度減列印製工程採購相關法令資料 等經費210千元。 5.推動政府採購電子化經費9,879千元,較 上年度減列資訊軟體購置及版本更新等經 費1,294千元。 6.公共工程法制業務經費449千元,較上年 度減列資料印製費及委員出席費等338千 元。 7.中央採購稽核小組業務經費3,142千元, 較上年度減列辦理採購稽核座談會等經費 885千元。 8.採購申訴審議委員會經費33,157千元,較 上年度減列採購申訴及調解委員會議所需 出席費與審查費等3,684千元。" 2013,3203952000,19284000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程技術業務,行政支出,2.16.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公共工程計畫審議經費4,706千元,較上 年度減列審議會議行政作業等經費3,259 千元,增列相關委託研究等經費1,360千 元,計淨減1,899千元。 2.公共技術規範、認證經費9,722千元,較 上年度減列辦理公共工程基礎資料庫等經 費736千元。 3.公共工程技術鑑定業務經費4,856千元, 與上年度同。" 2013,3203953000,16187000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程管理業務,行政支出,2.16.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公共工程計畫執行之督導協調及考核經費 1,147千元,較上年度減列國內出差旅費 等270千元。 2.公共工程品質管理計畫經費10,586千元, 較上年度減列訓練證書答案卡印刷裝訂等 經費2,608千元。 3.建立公共工程管理資訊體系經費4,454千 元,較上年度減列開發工程管理及品管相 關資訊系統等經費228千元。" 2013,3203959800,3100000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,第一預備金,行政支出,2.16.5,仍照上年度預算數編列。 2013,3703970100,263529000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,一般行政,民政支出,2.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費192,102千元,較上年度增列 職員16人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等經費12,807千元。 2.基本行政工作維持費71,427千元,較上年 度減列辦公文具用品、車輛油料費及養護 費等1,311千元。" 2013,3703970200,144532000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,綜合規劃發展,民政支出,2.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合規劃原住民族政策與制度經費111,09 4千元,較上年度減列辦理原住民族部落 活力計畫等經費20,925千元。 2.推動原住民族政策發展及行政資訊化經費 17,896千元,較上年度增列原住民族戶籍 資料庫系統維護等經費371千元。 3.推動原住民族國際交流經費15,542千元, 較上年度減列補助地方政府原住民族行政 人員出國考察等經費2,789千元。" 2013,3703970500,1713884000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,經濟及公共建設業務,民政支出,2.17.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.規劃輔導原住民族經濟開發經費27,420千 元,較上年度減列辦理東埔活動中心及產 業中心等整修經費7,069千元。 2.規劃輔導原住民族經濟及產業發展經費45 3,012千元,較上年度減列設置原住民文 化特色商圈等經費88,792千元。 3.原住民技藝研習中心營運管理經費12,838 千元,較上年度減列研習課程訓練教材等 經費470千元。 4.原住民族住宅改善計畫經費170,809千元 ,較上年度減列原住民族部落遷建計畫等 經費60,377千元。 5.聯絡道路及飲用水設施改善計畫經費683, 637千元,與上年度同,包括: (1)原住民族集居部落主要聯外道路改善 計畫總經費2,409,461千元,分年辦理 ,96至101年度已編列1,909,461千元, 本年度續編第7年經費500,000千元,與 上年度同。 (2)原住民族地區部落水資源規劃及供水 計畫總經費1,105,300千元,分年辦理 ,99及101年度已編列785,000千元,本 年度續編第4年經費180,200千元,與上 年度同。 (3)原住民公共設施改善計畫經費3,437千 元,與上年度同。 6.原住民族部落永續發展造景計畫經費366, 168千元,較上年度減列原住民族部落基 礎環境設施改善等經費69,430千元。" 2013,3703970600,265605000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,土地規劃管理利用業務,民政支出,2.17.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.原住民保留地規劃開發經費70,497千元, 較上年度減列116,592千元,包括: (1)邵族文化傳承及發展實施計畫總經費5 53,000千元,分年辦理,98至101年度 已編列470,100千元,本年度續編第5年 經費20,000千元,較上年度減列94,000 千元。 (2)原住民保留地規劃開發經費50,497千 元,較上年度減列原住民族部落土地規 劃管理等經費22,592千元。 2.原住民保留地管理輔導經費45,768千元, 較上年度增列辦理解編原住民保留地調查 研究計畫等經費9,500千元。 3.原住民保留地土地利用經費149,340千元 ,較上年度減列辦理原住民族地區溫泉資 源永續經營及輔導獎勵實施計畫等經費8, 015千元。" 2013,3703970800,546000000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,補助原住民鄉鎮市,民政支出,2.17.5,"本年度預算數546,000千元,係補助原住民 族鄉、鎮、市基本財政收支差短及加強原住 民族地區基本建設等經費,與上年度同。" 2013,3703978100,306149000,原住民族綜合發展基金,行政院主管,原住民族委員會,非營業特種基金,民政支出,2.17.6.1, 2013,3703979800,10000000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,第一預備金,民政支出,2.17.7,仍照上年度預算數編列。 2013,5103970300,1372570000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,原住民教育推展,教育支出,2.17.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.原住民族教育協調與發展經費1,281,973 千元,係依原住民族教育法第9條規定編 列之辦理原住民族教育經費,較上年度增 列131,200千元,包括: (1)辦理原住民族語言振興計畫總經費737 ,978千元,分年辦理,97至101年度已 編列625,112千元,本年度續編第6年經 費112,866千元,較上年度減列11,513 千元。 (2)辦理原住民族教育推展計畫經費1,169 ,107千元,較上年度增列辦理原住民族 地區家戶共碟接收設備機上盒更新計畫 等經費142,713千元。 2.原住民族文化維護與發展經費90,597千元 ,較上年度減列4,223千元,包括: (1)推動原住民族文化振興發展計畫(第二 期)總經費1,015,700千元,分年辦理, 97至101年度已編列315,610千元,本年 度續編第6年經費73,597千元,較上年 度增列21,227千元。 (2)辦理文化維護與發展計畫經費17,000 千元,較上年度減列辦理傳播人才培育 訓練等經費25,450千元。" 2013,6203970400,2084528000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,社會服務推展,社會救助支出,2.17.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.加強原住民醫療衛生保健服務經費667,91 3千元,較上年度減列輔導辦理健康保健 教育等工作經費8,073千元。 2.推動原住民社會福利服務經費1,396,935 千元,較上年度增列老年基本保證年金( 原住民給付)等經費129,223千元。 3.原住民就業服務經費19,680千元,較上年 度減列辦理促進原住民就業宣導等經費9 千元。" 2013,6203970900,287894000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,促進原住民就業,社會救助支出,2.17.10,"本年度預算數287,894千元,係公益彩券回 饋金運用及輔導原住民族就業等經費,較上 年度減列如列數。" 2013,3703960100,62707000,無細項,行政院主管,文化園區管理局,一般行政,民政支出,2.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費33,642千元,較上年度增列職 員3人之人事費、員工薪俸晉級差額及退 休離職儲金等經費4,105千元。 2.基本行政工作維持費29,065千元,較上年 度減列補助辦理原住民族慶典活動等經費 3,395千元。" 2013,3703960200,51807000,無細項,行政院主管,文化園區管理局,藝術展示表演及教育推廣業務,民政支出,2.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.藝術展示表演業務經費40,873千元,較上 年度減列辦理台灣原住民族數位典藏計畫 等經費16,131千元。 2.教育推廣業務經費10,934千元,較上年度 增列辦理導覽人員訓練活動等經費189千 元。" 2013,3703969000,18356000,營建工程,行政院主管,文化園區管理局,一般建築及設備,民政支出,2.18.3.1, 2013,3703969800,500000,無細項,行政院主管,文化園區管理局,第一預備金,民政支出,2.18.4,仍照上年度預算數編列。 2013,3304010100,1784858000,無細項,立法院主管,立法院,一般行政,立法支出,3.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,224,443千元,較上年度增 列公勞健保費率調漲等經費3,000千元。 2.基本行政工作維持費278,514千元,較上 年度減列議場人員工作服製作等經費2,37 8千元。 3.進修訓練經費6,845千元,較上年度增列 員工各項訓練、進修及研習等經費152千 元。 4.公共關係等秘書業務經費47,533千元,較 上年度減列公務文書等郵資及印製簡介等 經費2,088千元。 5.資訊管理業務經費227,523千元,較上年 度減列院內資源入口網站、無線網路及多 媒體隨選視訊等應用系統維護等經費5,35 0千元。" 2013,3304010200,292725000,委員歲費及公費,立法院主管,立法院,委員問政業務,立法支出,3.1.2.1, 2013,3304010300,9590000,無細項,立法院主管,立法院,議事業務,立法支出,3.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.院會議事經費3,900千元,與上年度同。 2.委員會議事經費5,690千元,與上年度同 。" 2013,3304010400,5580000,無細項,立法院主管,立法院,立法諮詢業務,立法支出,3.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.法制諮詢業務經費3,930千元,與上年度 同。 2.預算諮詢業務經費1,650千元,與上年度 同。" 2013,3304010500,43386000,無細項,立法院主管,立法院,國會圖書業務,立法支出,3.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.圖書管理經費37,817千元,較上年度減列 一般事務費等86千元。 2.議政博物管理經費5,569千元,較上年度 減列委辦費等92千元。" 2013,3304010600,23487000,無細項,立法院主管,立法院,公報業務,立法支出,3.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公報行政經費8,837千元,較上年度減列 錄音筆及光碟片購置等經費514千元。 2.文書印刷經費14,650千元,較上年度減列 印刷耗材等經費177千元。" 2013,3304010700,13560000,無細項,立法院主管,立法院,黨團補助,立法支出,3.1.7,"本年度預算數13,560千元,係按各黨團委員 席次補助各黨團運作所需經費,與上年度同 。" 2013,3304019000,39800000,營建工程,立法院主管,立法院,一般建築及設備,立法支出,3.1.8.1, 2013,3304019800,3000000,無細項,立法院主管,立法院,第一預備金,立法支出,3.1.9,仍照上年度預算數編列。 2013,3405010100,915305000,無細項,司法院主管,司法院,一般行政,司法支出,4.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費521,755千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費38千元。 2.基本行政工作維持費37,595千元,較上年 度減列辦公廳室租金等496千元。 3.辦理司法行政業務經費146,719千元,較 上年度增列辦理法官評鑑等經費1,068千 元。 4.辦理電腦資訊作業經費209,236千元,較 上年度減列建置司法書狀電子遞送系統等 經費8,742千元。" 2013,3405011000,6137000,無細項,司法院主管,司法院,大法官議事業務,司法支出,4.1.2,"本年度預算數6,137千元,係辦理憲法及其 他法令解釋業務經費,與上年度同。" 2013,3405011300,4074000,無細項,司法院主管,司法院,民事審判行政,司法支出,4.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事行政及法案研修經費3,456千元 ,較上年度減列國內旅費等50千元。 2.捐助民間機構及團體經費618千元,與上 年度同。" 2013,3405011400,33060000,無細項,司法院主管,司法院,刑事審判行政,司法支出,4.1.4,"本年度預算數33,060千元,係辦理刑事行政 及法案研修業務經費,較上年度增列推動人 民觀審制度等經費15,197千元。" 2013,3405011500,7187000,無細項,司法院主管,司法院,行政訴訟及懲戒行政,司法支出,4.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理行政訴訟及懲戒行政業務經費7,049 千元,較上年度增列辦理職務法庭相關業 務等經費1,168千元。 2.捐助民間機構及團體經費138千元,與上 年度同。" 2013,3405011600,4575000,無細項,司法院主管,司法院,少年及家事審判行政,司法支出,4.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年及家事行政與法案研修經費3,34 1千元,較上年度減列推動成立少年及家 事法院相關業務等經費817千元。 2.捐助民間機構及團體經費1,234千元,與 上年度同。" 2013,3405011700,15776000,無細項,司法院主管,司法院,司法業務規劃研考,司法支出,4.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理研究改進司法制度業務經費13,518千 元,較上年度減列辦理法官倫理規範諮詢 業務等經費535千元。 2.捐助民間機構及團體經費2,258千元,與 上年度同。" 2013,3405019000,4285000,交通及運輸設備,司法院主管,司法院,一般建築及設備,司法支出,4.1.8.1, 2013,3405019800,1017000,無細項,司法院主管,司法院,第一預備金,司法支出,4.1.9,仍照上年度預算數編列。 2013,6305011900,943252000,無細項,司法院主管,司法院,對財團法人法律扶助基金會捐助,福利服務支出,4.1.10,"本年度預算數943,252千元,係捐助法律扶 助基金會經費,較上年度增列17,558千元。" 2013,7605011900,172776000,無細項,司法院主管,司法院,司法官退休退養給付,退休撫卹給付支出,4.1.11,"本年度預算172,776千元,係司法官退休退 養給付經費,較上年度減列22,031千元。" 2013,3405050100,555402000,無細項,司法院主管,最高法院,一般行政,司法支出,4.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費520,476千元,較上年度核實 減列人事費11,258千元。 2.基本行政工作維持費19,092千元,較上年 度增列水電費等1,585千元。 3.辦理司法行政業務經費15,834千元,較上 年度減列辦理遷臺舊檔數位典藏計畫等經 費6,212千元。" 2013,3405051000,6924000,無細項,司法院主管,最高法院,審判業務,司法支出,4.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費2,443千元,與上 年度同。 2.辦理刑事案件業務經費4,088千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費412千 元。 3.辦理律師懲戒、民間公證人懲戒覆審業務 經費393千元,與上年度同。" 2013,3405059000,810000,交通及運輸設備,司法院主管,最高法院,一般建築及設備,司法支出,4.2.3.1, 2013,3405059800,770000,無細項,司法院主管,最高法院,第一預備金,司法支出,4.2.4,仍照上年度預算數編列。 2013,3405100100,176335000,無細項,司法院主管,最高行政法院,一般行政,司法支出,4.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費162,463千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等3,80 7千元。 2.基本行政工作維持費7,062千元,較上年 度增列水電費等1,037千元。 3.辦理司法行政業務經費6,810千元,較上 年度增列建物結構耐震評估及安全鑑定等 經費750千元。" 2013,3405101000,3689000,無細項,司法院主管,最高行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.3.2,"本年度預算數3,689千元,係辦理行政訴訟 業務經費,較上年度增列購置審判設備等經 費3千元。" 2013,3405109000,132000,其他設備,司法院主管,最高行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.3.3.1, 2013,3405109800,238000,無細項,司法院主管,最高行政法院,第一預備金,司法支出,4.3.4,仍照上年度預算數編列。 2013,3405110100,313691000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,一般行政,司法支出,4.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費246,092千元,較上年度增列 職員3人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等4,275千元。 2.基本行政工作維持費57,955千元,較上年 度增列水電費等6,476千元。 3.辦理司法行政業務經費9,644千元,較上 年度增列整修辦公廳室等經費4,129千元 。" 2013,3405111000,6517000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.4.2,"本年度預算數6,517千元,係辦理行政訴訟 業務經費,較上年度減列辦理公務送達郵資 等經費160千元。" 2013,3405118500,328688000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.4.3,"臺北高等行政法院興建辦公廳室計畫總經費 1,512,596千元,分年辦理,94至101年度已 編列1,031,727千元,本年度續編第7年經費 328,688千元,較上年度減列117,376千元。" 2013,3405119000,132000,其他設備,司法院主管,臺北高等行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.4.4.1, 2013,3405119800,865000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.4.5,仍照上年度預算數編列。 2013,3405120100,122828000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,一般行政,司法支出,4.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費108,960千元,較上年度核實 減列人事費6,648千元。 2.基本行政工作維持費7,518千元,較上年 度增列水電費等660千元。 3.辦理司法行政業務費6,350千元,較上年 度減列整修辦公廳室等經費505千元。" 2013,3405121000,2631000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.5.2,"本年度預算數2,631千元,係辦理行政訴訟 業務經費,較上年度減列購置行政訴訟設備 等經費3千元。" 2013,3405129000,227000,其他設備,司法院主管,臺中高等行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.5.3.1, 2013,3405129800,357000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.5.4,仍照上年度預算數編列。 2013,3405130100,155279000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,一般行政,司法支出,4.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費136,604千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等1,52 5千元。 2.基本行政工作維持費9,885千元,較上年 度增列購買公務車油料等經費9千元。 3.辦理司法行政業務經費8,790千元,較上 年度減列整修辦公廳室等經費4,670千元 。" 2013,3405131000,4633000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.6.2,"本年度預算數4,633千元,係辦理行政訴訟 業務經費,較上年度減列電話費等290千元 。" 2013,3405139000,467000,其他設備,司法院主管,高雄高等行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.6.3.1, 2013,3405139800,374000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.6.4,仍照上年度預算數編列。 2013,3405200100,97591000,無細項,司法院主管,公務員懲戒委員會,一般行政,司法支出,4.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費92,292千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費5,245千元。 2.基本行政工作維持費3,505千元,較上年 度增列水電費等286千元。 3.辦理司法行政業務經費1,794千元,較上 年度減列國內旅費等346千元。" 2013,3405201000,1290000,無細項,司法院主管,公務員懲戒委員會,懲戒案件處理,司法支出,4.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理懲戒案件審議業務經費1,035千元, 較上年度減列印製資料書表等經費910千 元。 2.辦理懲戒案件調查業務經費255千元,與 上年度同。" 2013,3405209000,114000,其他設備,司法院主管,公務員懲戒委員會,一般建築及設備,司法支出,4.7.3.1, 2013,3405209800,231000,無細項,司法院主管,公務員懲戒委員會,第一預備金,司法支出,4.7.4,仍照上年度預算數編列。 2013,3405250100,77443000,無細項,司法院主管,司法人員研習所,一般行政,司法支出,4.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費50,285千元,較上年度核實減 列人事費6,839千元。 2.基本行政工作維持費22,404千元,較上年 度增列水電費等6,294千元。 3.辦理司法行政業務經費4,754千元,較上 年度增列保全委外等經費1,479千元。" 2013,3405251000,42967000,無細項,司法院主管,司法人員研習所,研習業務,司法支出,4.8.2,"本年度預算數42,967千元,係辦理研習業務 經費,較上年度減列教育訓練學員住宿及膳 食等經費1,849千元。" 2013,3405258500,432099000,無細項,司法院主管,司法人員研習所,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.8.3,"司法院司法人員研習所興建辦公廳舍計畫總 經費1,863,011千元,分年辦理,92至101年 度已編列1,261,132千元,本年度續編第8年 經費432,099千元,較上年度減列113,089千 元。" 2013,3405259000,0,交通及運輸設備,司法院主管,司法人員研習所,一般建築及設備,司法支出,4.8.4.1, 2013,3405259800,300000,無細項,司法院主管,司法人員研習所,第一預備金,司法支出,4.8.5,仍照上年度預算數編列。 2013,3405260100,192208000,無細項,司法院主管,智慧財產法院,一般行政,司法支出,4.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費144,966千元,較上年度增列 職員3人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等3,236千元。 2.基本行政工作維持費37,651千元,較上年 度增列水電費等499千元。 3.辦理司法行政業務經費9,591千元,較上 年度減列整修職務宿舍等經費1,488千元 。" 2013,3405261000,8185000,無細項,司法院主管,智慧財產法院,審判業務,司法支出,4.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費2,418千元,較上 年度減列國內旅費等698千元。 2.辦理刑事案件業務經費2,587千元,較上 年度增列購置審判設備等經費4千元。 3.辦理行政訴訟業務經費3,180千元,較上 年度減列國內旅費等370千元。" 2013,3405269000,460000,其他設備,司法院主管,智慧財產法院,一般建築及設備,司法支出,4.9.3.1, 2013,3405269800,200000,無細項,司法院主管,智慧財產法院,第一預備金,司法支出,4.9.4,仍照上年度預算數編列。 2013,3405300100,1505723000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,一般行政,司法支出,4.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,336,254千元,較上年度核 實減列人事費20,519千元,增列職員16人 之人事費3,029千元,計淨減17,490千元 。 2.基本行政工作維持費40,588千元,較上年 度增列水電費等3,606千元。 3.辦理司法行政業務經費128,881千元,較 上年度減列整修辦公廳室等經費1,739千 元。" 2013,3405301000,42209000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,審判業務,司法支出,4.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費13,524千元,較上 年度減列國內旅費等91千元。 2.辦理刑事案件業務經費27,649千元,較上 年度減列國內旅費等6,390千元。 3.辦理律師懲戒、民間公證人懲戒業務經費 1,036千元,與上年度同。" 2013,3405301500,40237000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,刑事補償,司法支出,4.10.3,"本年度預算數40,237千元,係辦理刑事補償 經費,較上年度減列35,190千元。" 2013,3405309000,6821000,營建工程,司法院主管,臺灣高等法院,一般建築及設備,司法支出,4.10.4.1, 2013,3405309800,1511000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,第一預備金,司法支出,4.10.5,仍照上年度預算數編列。 2013,3405310100,623886000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,一般行政,司法支出,4.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費595,710千元,較上年度增列 職員4人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等3,395千元。 2.基本行政工作維持費14,306千元,較上年 度增列水電費等2,529千元。 3.辦理司法行政業務經費13,870千元,較上 年度增列設施及機械設備養護等經費105 千元。" 2013,3405311000,18137000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,審判業務,司法支出,4.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費4,625千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費653千 元。 2.辦理刑事案件業務經費13,512千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費2,402 千元。" 2013,3405319000,1702000,其他設備,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,一般建築及設備,司法支出,4.11.3.1, 2013,3405319800,423000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,第一預備金,司法支出,4.11.4,仍照上年度預算數編列。 2013,3405320100,396401000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,一般行政,司法支出,4.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費373,739千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等2,38 3千元。 2.基本行政工作維持費10,277千元,較上年 度增列水電費等1,014千元。 3.辦理司法行政業務經費12,385千元,較上 年度增列整修辦公廳室等經費2,063千元 。" 2013,3405321000,12248000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,審判業務,司法支出,4.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費3,313千元,與上 年度同。 2.辦理刑事案件業務經費8,935千元,較上 年度減列國內旅費等866千元。" 2013,3405329000,3275000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,一般建築及設備,司法支出,4.12.3.1, 2013,3405329800,466000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,第一預備金,司法支出,4.12.4,仍照上年度預算數編列。 2013,3405330100,470414000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,一般行政,司法支出,4.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費436,690千元,較上年度增列 職員10人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等20,716千元。 2.基本行政工作維持費15,031千元,較上年 度增列水電費等經費1,345千元。 3.辦理司法行政業務經費18,693千元,較上 年度增列整修辦公廳室等經費6,486千元 。" 2013,3405331000,18409000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,審判業務,司法支出,4.13.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費3,724千元,與上 年度同。 2.辦理刑事案件業務經費14,685千元,較上 年度增列義務辯護律師酬金等經費1,445 千元。" 2013,3405339000,1000000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,一般建築及設備,司法支出,4.13.3.1, 2013,3405339800,385000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,第一預備金,司法支出,4.13.4,仍照上年度預算數編列。 2013,3405340100,150765000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,一般行政,司法支出,4.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費137,541千元,較上年度增列 職員1人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等3,163千元。 2.基本行政工作維持費5,515千元,較上年 度增列水電費等773千元。 3.辦理司法行政業務經費7,709千元,較上 年度增列整修辦公廳室等經費2,377千元 。" 2013,3405341000,7840000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,審判業務,司法支出,4.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費2,399千元,較上 年度增列國內旅費等230千元。 2.辦理刑事案件業務經費5,441千元,較上 年度增列國內旅費等405千元。" 2013,3405349000,45000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,一般建築及設備,司法支出,4.14.3.1, 2013,3405349800,127000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,第一預備金,司法支出,4.14.4,仍照上年度預算數編列。 2013,3405410100,1441383000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,一般行政,司法支出,4.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,334,630千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等11 ,030千元。 2.基本行政工作維持費56,046千元,較上年 度增列水電費等9,379千元。 3.辦理司法行政業務經費50,707千元,較上 年度減列整修辦公廳室等經費6千元。" 2013,3405411000,118800000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,審判業務,司法支出,4.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件及行政訴訟業務經費52,507 千元,較上年度減列辦理公務送達郵資等 經費4,771千元。 2.辦理刑事案件業務經費20,917千元,較上 年度減列國內旅費等3,000千元。 3.辦理民事執行業務經費45,376千元,較上 年度減列國內旅費等295千元。" 2013,3405411200,8108000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,少年事件處理,司法支出,4.15.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費724千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費7,384 千元,與上年度同。" 2013,3405411400,2854000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.15.4,"本年度預算數2,854千元,係辦理公證及提 存業務經費,與上年度同。" 2013,3405419000,5012000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺北地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.15.5.1, 2013,3405419800,1223000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,第一預備金,司法支出,4.15.6,仍照上年度預算數編列。 2013,3405420100,639219000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,一般行政,司法支出,4.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費586,229千元,較上年度增列 職員5人、法警2人之人事費、員工薪俸晉 級差額及退休離職儲金等23,704千元。 2.基本行政工作維持費23,901千元,較上年 度增列水電費等2,634千元。 3.辦理司法行政業務經費29,089千元,較上 年度增列整修辦公廳室等經費9,014千元 。" 2013,3405421000,71596000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,審判業務,司法支出,4.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件及行政訴訟業務經費33,673 千元,較上年度減列國內旅費等1,437千 元。 2.辦理刑事案件業務經費16,112千元,較上 年度減列國內旅費等1,424千元。 3.辦理民事執行業務經費21,811千元,較上 年度減列國內旅費等500千元。" 2013,3405421200,7740000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,少年事件處理,司法支出,4.16.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費439千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費7,301 千元,與上年度同。" 2013,3405421400,760000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.16.4,"本年度預算數760千元,係辦理公證及提存 業務經費,較上年度減列國內旅費等122千 元。" 2013,3405429000,3933000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣士林地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.16.5.1, 2013,3405429800,390000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,第一預備金,司法支出,4.16.6,仍照上年度預算數編列。 2013,3405430100,1083955000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,一般行政,司法支出,4.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ 1.人員維持費1,004,312千元,較上年度增 列職員4人、法警1人之人事費、員工薪俸 晉級差額及退休離職儲金等25,441千元。 2.基本行政工作維持費43,533千元,較上年 度增列水電費等6,948千元。 3.辦理司法行政業務經費36,110千元,較上 年度減列整修辦公廳室等經費1,997千元 。" 2013,3405431000,97162000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,審判業務,司法支出,4.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件及行政訴訟業務經費45,522 千元,較上年度減列辦理公務送達郵資等 經費10,622千元。 2.辦理刑事案件業務經費25,871千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費4,269 千元。 3.辦理民事執行業務經費25,769千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費3,393 千元。" 2013,3405431200,9945000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,少年事件處理,司法支出,4.17.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費1,651千元, 與上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費8,294 千元,較上年度增列辦理採驗人犯尿液業 務等經費1,720千元。" 2013,3405431400,819000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.17.4,"本年度預算數819千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2013,3405439000,1845000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣新北地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.17.5.1, 2013,3405439800,561000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,第一預備金,司法支出,4.17.6,仍照上年度預算數編列。 2013,3405470100,810559000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,一般行政,司法支出,4.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費751,543千元,較上年度增列 職員4人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等27,208千元。 2.基本行政工作維持費29,734千元,較上年 度增列水電費等3,435千元。 3.辦理司法行政業務經費29,282千元,較上 年度減列整修職務宿舍等經費100千元。" 2013,3405471000,86858000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,審判業務,司法支出,4.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件及行政訴訟業務經費29,360 千元,較上年度減列辦理公務送達郵資等 經費5,017千元。 2.辦理刑事案件業務經費24,677千元,較上 年度減列國內旅費等4,679千元。 3.辦理民事執行業務經費32,821千元,較上 年度增列辦理民事執行業務委外拍賣等經 費1,064千元。" 2013,3405471200,14302000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,少年事件處理,司法支出,4.18.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費792千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費13,510 千元,較上年度增列國內旅費等1,239千 元。" 2013,3405471400,1434000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.18.4,"本年度預算數1,434千元,係辦理公證及提 存業務經費,與上年度同。" 2013,3405478500,6743000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.18.5,"臺灣桃園地方法院擴遷建辦公廳舍及檔證大 樓新興房屋建築計畫總經費3,416,731千元 ,分年辦理,97至101年度已編列19,324千 元,本年度續編第3年經費6,743千元,較上 年度減列8,581千元。" 2013,3405479000,2869000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣桃園地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.18.6.1, 2013,3405479800,340000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,第一預備金,司法支出,4.18.7,仍照上年度預算數編列。 2013,3405480100,411704000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,一般行政,司法支出,4.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費385,126千元,較上年度增列 職員4人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等10,305千元。 2.基本行政工作維持費12,920千元,較上年 度增列水電費等1,730千元。 3.辦理司法行政業務經費13,658千元,較上 年度增列數據通訊月租費等43千元。" 2013,3405481000,35586000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,審判業務,司法支出,4.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件及行政訴訟業務經費13,667 千元,較上年度減列辦理公務送達郵資等 經費1,610千元。 2.辦理刑事案件業務經費12,381千元,較上 年度減列國內旅費等758千元。 3.辦理民事執行業務經費9,538千元,較上 年度減列國內旅費等700千元。" 2013,3405481200,4903000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,少年事件處理,司法支出,4.19.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費288千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費4,615 千元,較上年度增列辦理少年安置、處分 或治療等經費602千元。" 2013,3405481400,441000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.19.4,"本年度預算數441千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2013,3405488500,433090000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.19.5,"臺灣新竹地方法院遷建辦公大樓新興房屋建 築計畫總經費1,828,149千元,分5年辦理, 99至101年度已編列142,014千元,本年度續 編第4年經費433,090千元,較上年度增列35 0,876千元。" 2013,3405489000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣新竹地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.19.6.1, 2013,3405489800,335000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,第一預備金,司法支出,4.19.7,仍照上年度預算數編列。 2013,3405490100,278828000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,一般行政,司法支出,4.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費255,198千元,較上年度增列 職員2人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等8,367千元。 2.基本行政工作維持費12,720千元,較上年 度增列水電費等2,026千元。 3.辦理司法行政業務費10,910千元,較上年 度增列建物結構耐震評估及安全鑑定等經 費180千元。" 2013,3405491000,25952000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,審判業務,司法支出,4.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件及行政訴訟業務經費11,139 千元,較上年度增列辦理公務送達郵資等 經費225千元。 2.辦理刑事案件業務經費7,005千元,較上 年度減列國內旅費等159千元。 3.辦理民事執行業務經費7,808千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費500千 元。" 2013,3405491200,3942000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,少年事件處理,司法支出,4.20.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費171千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費3,771 千元,較上年度減列國內旅費等200千元 。" 2013,3405491400,300000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.20.4,"本年度預算數300千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2013,3405499000,658000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.20.5.1, 2013,3405499800,527000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,第一預備金,司法支出,4.20.6,仍照上年度預算數編列。 2013,3405500100,1175530000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,一般行政,司法支出,4.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,103,433千元,較上年度增 列職員4人之人事費、員工薪俸晉級差額 及退休離職儲金等39,756千元。 2.基本行政工作維持費34,787千元,較上年 度增列水電費等3,430千元。 3.辦理司法行政業務經費37,310千元,較上 年度減列整修辦公廳室等經費684千元。" 2013,3405501000,102237000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,審判業務,司法支出,4.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件及行政訴訟業務經費41,090 千元,較上年度減列國內旅費等8,583千 元。 2.辦理刑事案件業務經費21,249千元,較上 年度增列電話費等149千元。 3.辦理民事執行業務經費39,898千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費4,331 千元。" 2013,3405501200,9034000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,少年事件處理,司法支出,4.21.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費562千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費8,472 千元,與上年度同。" 2013,3405501400,1544000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.21.4,"本年度預算數1,544千元,係辦理公證及提 存業務經費,與上年度同。" 2013,3405509000,1415000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺中地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.21.5.1, 2013,3405509800,708000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,第一預備金,司法支出,4.21.6,仍照上年度預算數編列。 2013,3405510100,270086000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,一般行政,司法支出,4.22.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費248,580千元,較上年度增列 職員2人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等9,397千元。 2.基本行政工作維持費9,353千元,較上年 度增列水電費等2,060千元。 3.辦理司法行政業務經費12,153千元,較上 年度減列整修辦公廳室等經費1,477千元 。" 2013,3405511000,24271000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,審判業務,司法支出,4.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件及行政訴訟業務經費10,476 千元,較上年度減列辦理公務送達郵資等 經費1,542千元。 2.辦理刑事案件業務經費4,315千元,較上 年度減列國內旅費等485千元。 3.辦理民事執行業務經費9,480千元,較上 年度增列辦理民事執行業務委外拍賣等經 費1,321千元。" 2013,3405511200,5003000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,少年事件處理,司法支出,4.22.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費295千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費4,708 千元,與上年度同。" 2013,3405511400,507000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.22.4,"本年度預算數507千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2013,3405519000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣南投地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.22.5.1, 2013,3405519800,513000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,第一預備金,司法支出,4.22.6,仍照上年度預算數編列。 2013,3405520100,505809000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,一般行政,司法支出,4.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費476,860千元,較上年度增列 職員1人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等6,342千元。 2.基本行政工作維持費13,362千元,較上年 度增列水電費等2,763千元。 3.辦理司法行政業務經費15,587千元,較上 年度增列辦公大樓搬遷等經費89千元。" 2013,3405521000,45731000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,審判業務,司法支出,4.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件及行政訴訟業務經費17,830 千元,較上年度減列國內旅費等1,499千 元。 2.辦理刑事案件業務經費9,320千元,較上 年度減列國內旅費等1,497千元。 3.辦理民事執行業務經費18,581千元,較上 年度增列辦理民事執行業務委外拍賣等經 費583千元。" 2013,3405521200,4593000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,少年事件處理,司法支出,4.23.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費103千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費4,490 千元,與上年度同。" 2013,3405521400,453000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.23.4,"本年度預算數453千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2013,3405528500,531872000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.23.5,"臺灣彰化地方法院遷建辦公廳室及新建檔證 大樓工程計畫總經費2,200,911千元,分年 辦理,99至101年度已編列150,549千元,本 年度續編第4年經費531,872千元,較上年度 增列410,218千元。" 2013,3405529000,658000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣彰化地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.23.6.1, 2013,3405529800,283000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,第一預備金,司法支出,4.23.7,仍照上年度預算數編列。 2013,3405530100,345566000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,一般行政,司法支出,4.24.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費322,958千元,較上年度增列 職員2人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等9,121千元。 2.基本行政工作維持費12,691千元,較上年 度增列水電費等1,513千元。 3.辦理司法行政業務經費9,917千元,較上 年度減列整修辦公廳室等經費1,209千元 。" 2013,3405531000,32310000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,審判業務,司法支出,4.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件及行政訴訟業務經費11,882 千元,較上年度減列辦理公務送達郵資等 經費123千元。 2.辦理刑事案件業務經費7,648千元,較上 年度減列國內旅費等924千元。 3.辦理民事執行業務經費12,780千元,較上 年度減列國內旅費等1,609千元。" 2013,3405531200,5429000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,少年事件處理,司法支出,4.24.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費38千元,與上 年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費5,391 千元,與上年度同。" 2013,3405531400,267000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.24.4,"本年度預算數267千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2013,3405539000,1600000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣雲林地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.24.5.1, 2013,3405539800,263000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,第一預備金,司法支出,4.24.6,仍照上年度預算數編列。 2013,3405540100,402601000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,一般行政,司法支出,4.25.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費370,467千元,較上年度增列 職員5人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等13,007千元。 2.基本行政工作維持費16,868千元,較上年 度增列公務車養護等經費177千元。 3.辦理司法行政業務經費15,266千元,較上 年度減列整修辦公廳室等經費18千元。" 2013,3405541000,38798000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,審判業務,司法支出,4.25.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件及行政訴訟業務經費13,845 千元,較上年度減列辦理公務送達郵資等 經費961千元。 2.辦理刑事案件業務經費12,255千元,較上 年度增列義務辯護律師酬金等1,427千元 。 3.辦理民事執行業務經費12,698千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費1,559 千元。" 2013,3405541200,4230000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,少年事件處理,司法支出,4.25.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費432千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費3,798 千元,與上年度同。" 2013,3405541400,553000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.25.4,"本年度預算數553千元,係辦理公證及提存 業務經費,較上年度減列國內旅費等50千元 。" 2013,3405549000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.25.5.1, 2013,3405549800,258000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,第一預備金,司法支出,4.25.6,仍照上年度預算數編列。 2013,3405560100,790154000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,一般行政,司法支出,4.26.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費720,404千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等6,80 8千元。 2.基本行政工作維持費36,589千元,較上年 度增列水電費等876千元。 3.辦理司法行政業務經費33,161千元,較上 年度增列整修辦公廳室等經費391千元。" 2013,3405561000,86919000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,審判業務,司法支出,4.26.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件及行政訴訟業務經費33,620 千元,較上年度增列辦理消費者債務清理 等經費165千元。 2.辦理刑事案件業務經費15,853千元,較上 年度減列國內旅費等3,513千元。 3.辦理民事執行業務經費37,446千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費2,315 千元。" 2013,3405561200,8386000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,少年事件處理,司法支出,4.26.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費373千元,較 上年度增列青少年精神鑑定費等137千元 。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費8,013 千元,與上年度同。" 2013,3405561400,887000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.26.4,"本年度預算數887千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2013,3405569000,0,營建工程,司法院主管,臺灣臺南地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.26.5.1, 2013,3405569800,456000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,第一預備金,司法支出,4.26.6,仍照上年度預算數編列。 2013,3405580100,1171104000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,一般行政,司法支出,4.27.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,079,016千元,較上年度增 列職員3人之人事費、員工薪俸晉級差額 及退休離職儲金等7,686千元。 2.基本行政工作維持費55,692千元,較上年 度增列水電費等6,579千元。 3.辦理司法行政業務經費36,396千元,較上 年度減列整修辦公廳室等經費837千元。" 2013,3405581000,139370000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,審判業務,司法支出,4.27.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件及行政訴訟業務經費64,996 千元,較上年度減列辦理公務送達郵資等 經費3,742千元。 2.辦理刑事案件業務經費38,873千元,較上 年度增列義務辯護律師酬金等2,274千元 。 3.辦理民事執行業務經費35,501千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費4,571 千元。" 2013,3405581400,1594000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.27.3,"本年度預算數1,594千元,係辦理公證及提 存業務經費,較上年度減列國內旅費等1,00 0千元。" 2013,3405588500,497441000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.27.4,"籌建臺灣鳳山地方法院辦公廳舍計畫總經費 2,332,718千元,分年辦理,92至101年度已 編列403,295千元,本年度續編第7年經費49 7,441千元,較上年度增列173,036千元。" 2013,3405589000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高雄地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.27.5.1, 2013,3405589800,791000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,第一預備金,司法支出,4.27.6,仍照上年度預算數編列。 2013,3405590100,433905000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,一般行政,司法支出,4.28.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費404,447千元,較上年度增列 職員1人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等7,438千元。 2.基本行政工作維持費16,240千元,較上年 度增列水電費等2,182千元。 3.辦理司法行政業務經費13,218千元,較上 年度減列整修職務宿舍等經費840千元。" 2013,3405591000,42651000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,審判業務,司法支出,4.28.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件及行政訴訟業務經費16,656 千元,較上年度減列國內旅費等1,859千 元。 2.辦理刑事案件業務經費7,590千元,較上 年度減列國內旅費等217千元。 3.辦理民事執行業務經費18,405千元,較上 年度增列辦理民事執行業務委外拍賣等經 費1,710千元。" 2013,3405591200,6920000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,少年事件處理,司法支出,4.28.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費1,146千元, 與上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費5,774 千元,與上年度同。" 2013,3405591400,436000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.28.4,"本年度預算數436千元,係辦理公證及提存 業務經費,較上年度減列國內旅費等327千 元。" 2013,3405598500,20809000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.28.5,"臺灣屏東地方法院民事庭辦公大樓增建第三 、四層及新建檔案大樓計畫總經費120,081 千元,分年辦理,101年度已編列25,704千 元,本年度續編第2年經費20,809千元,較 上年度減列4,895千元。" 2013,3405599000,2213000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣屏東地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.28.6.1, 2013,3405599800,280000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,第一預備金,司法支出,4.28.7,仍照上年度預算數編列。 2013,3405600100,200887000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,一般行政,司法支出,4.29.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費185,529千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費56千元。 2.基本行政工作維持費7,577千元,較上年 度增列公務車養護等經費1,330千元。 3.辦理司法行政業務經費7,781千元,較上 年度減列整修污水池設施等經費175千元 。" 2013,3405601000,13487000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,審判業務,司法支出,4.29.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件及行政訴訟業務經費4,029 千元,較上年度減列國內旅費等332千元 。 2.辦理刑事案件業務經費4,497千元,較上 年度減列國內旅費等182千元。 3.辦理民事執行業務經費4,961千元,較上 年度減列國內旅費等465千元。" 2013,3405601200,3940000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,少年事件處理,司法支出,4.29.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費68千元,與上 年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費3,872 千元,較上年度同。" 2013,3405601400,213000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.29.4,"本年度預算數213千元,係辦理公證及提存 業務經費,較上年度減列國內旅費等50千元 。" 2013,3405609000,126000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺東地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.29.5.1, 2013,3405609800,133000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,第一預備金,司法支出,4.29.6,仍照上年度預算數編列。 2013,3405610100,245704000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,一般行政,司法支出,4.30.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費225,869千元,較上年度核實 減列人事費2,778千元,增列職員2人、法 警1人之人事費1,184千元,計淨減1,594 千元。 2.基本行政工作維持費10,106千元,較上年 度增列水電費等1,611千元。 3.辦理司法行政業務經費9,729千元,較上 年度增列整修辦公廳室等經費1,509千元 。" 2013,3405611000,21029000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,審判業務,司法支出,4.30.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件及行政訴訟業務經費8,401 千元,較上年度減列辦理公務送達郵資等 1,536千元。 2.辦理刑事案件業務經費6,231千元,較上 年度減列國內旅費等399千元。 3.辦理民事執行業務經費6,397千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等811千元。" 2013,3405611200,8462000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,少年事件處理,司法支出,4.30.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費1,009千元, 與上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費7,453 千元,與上年度同。" 2013,3405611400,252000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.30.4,"本年度預算數252千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2013,3405619000,3275000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.30.5.1, 2013,3405619800,162000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,第一預備金,司法支出,4.30.6,仍照上年度預算數編列。 2013,3405620100,245738000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,一般行政,司法支出,4.31.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費223,912千元,較上年度增列 職員1人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等10,552千元。 2.基本行政工作維持費11,050千元,較上年 度增列水電費等2,128千元。 3.辦理司法行政業務經費10,776千元,較上 年度增列整修辦公廳室等經費1,008千元 。" 2013,3405621000,20554000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,審判業務,司法支出,4.31.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件及行政訴訟業務經費8,199 千元,較上年度減列辦理公務送達郵資等 經費242千元。 2.辦理刑事案件業務經費5,387千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費2,800 千元。 3.辦理民事執行業務經費6,968千元,與上 年度同。" 2013,3405621200,3562000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,少年事件處理,司法支出,4.31.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費247千元,較 上年度減列國內旅費等76千元。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費3,315 千元,與上年度同。" 2013,3405621400,100000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.31.4,"本年度預算數100千元,係辦理公證及提存 業務經費,較上年度減列國內旅費等64千元 。" 2013,3405629000,1675000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.31.5.1, 2013,3405629800,153000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,第一預備金,司法支出,4.31.6,仍照上年度預算數編列。 2013,3405630100,286496000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,一般行政,司法支出,4.32.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費261,673千元,較上年度增列 職員2人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等6,426千元。 2.基本行政工作維持費12,973千元,較上年 度增列水電費等2,092千元。 3.辦理司法行政業務經費11,850千元,較上 年度減列整修辦公廳室等經費2,569千元 。" 2013,3405631000,26137000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,審判業務,司法支出,4.32.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件及行政訴訟業務經費10,160 千元,較上年度減列辦理公務送達郵資等 經費1,142千元。 2.辦理刑事案件業務經費7,922千元,較上 年度減列國內旅費等741千元。 3.辦理民事執行業務經費8,055千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費1,254 千元。" 2013,3405631200,3527000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,少年事件處理,司法支出,4.32.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費76千元,與上 年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費3,451 千元,較上年度增列辦理採驗人犯尿液業 務經費150千元。" 2013,3405631400,176000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.32.4,"本年度預算數176千元,係辦理公證及提存 業務經費,較上年度減列國內旅費等143千 元。" 2013,3405639000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣基隆地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.32.5.1, 2013,3405639800,196000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,第一預備金,司法支出,4.32.6,仍照上年度預算數編列。 2013,3405640100,107545000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,一般行政,司法支出,4.33.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費93,702千元,較上年度核實減 列人事費1,172千元。 2.基本行政工作維持費7,985千元,較上年 度增列公務車養護等經費689千元。 3.辦理司法行政業務經費5,858千元,較上 年度減列整修空調設備等經費696千元。" 2013,3405641000,4949000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,審判業務,司法支出,4.33.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件及行政訴訟業務經費2,285 千元,較上年度增列電話費等30千元。 2.辦理刑事案件業務經費1,264千元,較上 年度減列國內旅費等498千元。 3.辦理民事執行業務經費1,400千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費8千元 。" 2013,3405641200,592000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,少年事件處理,司法支出,4.33.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費65千元,與上 年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費527千 元,與上年度同。" 2013,3405641400,245000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.33.4,"本年度預算數245千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2013,3405649000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.33.5.1, 2013,3405649800,89000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,第一預備金,司法支出,4.33.6,仍照上年度預算數編列。 2013,3405800100,221382000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,一般行政,司法支出,4.34.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費199,326千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等26,0 17千元。 2.基本行政工作維持費12,745千元,較上年 度增列水電費等1,336千元。 3.辦理司法行政業務經費9,311千元,較上 年度減列整修辦公廳室等經費1,814千元 。" 2013,3405801000,9255000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,審判業務,司法支出,4.34.2,"本年度預算數9,255千元,係辦理民事事件 業務經費,較上年度增列辦理公務送達郵資 等經費3,589千元。" 2013,3405801200,22076000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,少年事件處理,司法支出,4.34.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費6,223千元, 較上年度增列購置少年事件業務所需設備 經費58千元。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費15,853 千元,較上年度增列國內旅費等531千元 。" 2013,3405809000,1252000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,一般建築及設備,司法支出,4.34.4.1, 2013,3405809800,966000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,第一預備金,司法支出,4.34.5,仍照上年度預算數編列。 2013,3405900100,25617000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,一般行政,司法支出,4.35.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費22,874千元,較上年度核實減 列人事費419千元。 2.基本行政工作維持費1,151千元,較上年 度增列法官職務宿舍租金等251千元。 3.辦理司法行政業務經費1,592千元,較上 年度減列國內旅費等88千元。" 2013,3405901000,1449000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,審判業務,司法支出,4.35.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費233千元,與上年 度同。 2.辦理刑事案件業務經費1,216千元,較上 年度減列國內旅費等87千元。" 2013,3405909000,0,交通及運輸設備,司法院主管,福建高等法院金門分院,一般建築及設備,司法支出,4.35.3.1, 2013,3405909800,28000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,第一預備金,司法支出,4.35.4,仍照上年度預算數編列。 2013,3405910100,79551000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,一般行政,司法支出,4.36.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費73,299千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費390千元。 2.基本行政工作維持費3,108千元,較上年 度增列水電費等530千元。 3.辦理司法行政業務經費3,144千元,較上 年度減列整修辦公廳室等經費325千元。" 2013,3405911000,3324000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,審判業務,司法支出,4.36.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件及行政訴訟業務經費1,089 千元,較上年度減列通訊費等41千元。 2.辦理刑事案件業務經費1,709千元,較上 年度減列國內旅費等265千元。 3.辦理民事執行業務經費526千元,較上年 度減列國內旅費等69千元。" 2013,3405911200,889000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,少年事件處理,司法支出,4.36.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費198千元,較 上年度增列國內旅費等72千元。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費691千 元,與上年度相同。" 2013,3405911400,92000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.36.4,"本年度預算數92千元,係辦理公證及提存業 務經費,與上年度同。" 2013,3405919000,550000,其他設備,司法院主管,福建金門地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.36.5.1, 2013,3405919800,67000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,第一預備金,司法支出,4.36.6,仍照上年度預算數編列。 2013,3405930100,21339000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,一般行政,司法支出,4.37.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費18,300千元,較上年度增列職 員1人之人事費、員工薪俸晉級差額及退 休離職儲金等1,963千元。 2.基本行政工作維持費1,160千元,較上年 度增列水電費等203千元。 3.辦理司法行政業務經費1,879千元,較上 年度減列整修辦公廳室等經費5,700千元 。" 2013,3405931000,988000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,審判業務,司法支出,4.37.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件及行政訴訟業務經費399千 元,與上年度同。 2.辦理刑事案件業務經費508千元,較上年 度減列國內旅費等203千元。 3.辦理民事執行業務經費81千元,與上年度 同。" 2013,3405931200,201000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,少年事件處理,司法支出,4.37.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費116千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費85千元 ,與上年度同。" 2013,3405931400,27000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.37.4,"本年度預算數27千元,係辦理公證及提存業 務經費,與上年度同。" 2013,3405939000,0,交通及運輸設備,司法院主管,福建連江地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.37.5.1, 2013,3405939800,28000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,第一預備金,司法支出,4.37.6,仍照上年度預算數編列。 2013,3506010100,343019000,無細項,考試院主管,考試院,一般行政,考試支出,5.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費290,383千元,較上年度增列 參加全民健康保險及公教人員保險之保險 費等501千元。 2.基本行政工作維持費40,768千元,較上年 度減列環境清潔維護及文官制度輿情蒐集 等經費1,094千元。 3.資訊業務經費11,868千元,較上年度減列 汰換電腦設備等經費1,318千元。" 2013,3506011200,4024000,無細項,考試院主管,考試院,議事業務,考試支出,5.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.考銓議事業務經費1,240千元,較上年度 減列購置文具用品耗材等經費138千元。 2.考銓業務考察經費2,784千元,較上年度 減列國內考察參訪等經費757千元。" 2013,3506011300,1534000,無細項,考試院主管,考試院,法制業務,考試支出,5.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.法制作業及法規編印經費739千元,較上 年度減列印製文官制度法規彙編等經費14 0千元。 2.訴願審議及督導經費795千元,較上年度 減列會議資料印製費等147千元。" 2013,3506011400,13440000,無細項,考試院主管,考試院,施政業務及督導,考試支出,5.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.考試及訓練及(合)格證書管理製發業務經 費2,486千元,較上年度減列製作證書等 經費276千元。 2.考銓施政業務審查及督導經費1,813千元 ,較上年度減列通訊費等202千元。 3.考銓及公務人力資源叢書編譯經費3,918 千元,較上年度減列印製考試院公報等經 費435千元。 4.考試及格人員聯繫及施政成果宣導經費1, 219千元,較上年度減列購置文具用品耗 材等經費135千元。 5.考銓研究發展經費2,810千元,較上年度 增列委託研究考銓制度等經費571千元。 6.國際文官制度學術交流經費1,194千元, 較上年度減列稿費及授課講座鐘點費等13 3千元。" 2013,3506019000,4300000,交通及運輸設備,考試院主管,考試院,一般建築及設備,考試支出,5.1.5.1, 2013,3506019800,1050000,無細項,考試院主管,考試院,第一預備金,考試支出,5.1.6,仍照上年度預算數編列。 2013,3506100100,300659000,無細項,考試院主管,考選部,一般行政,考試支出,5.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費275,357千元,較上年度核實 減列人事費963千元。 2.基本行政工作維持費25,302千元,較上年 度增列辦理污水排水管連接市公共污水下 水道工程等經費903千元。" 2013,3506101400,12535000,試題研編及審查,考試院主管,考選部,考試業務研究改進,考試支出,5.2.2.1, 2013,3506109000,0,交通及運輸設備,考試院主管,考選部,一般建築及設備,考試支出,5.2.3.1, 2013,3506109800,784000,無細項,考試院主管,考選部,第一預備金,考試支出,5.2.4,仍照上年度預算數編列。 2013,3506200100,396913000,無細項,考試院主管,銓敘部,一般行政,考試支出,5.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費348,862千元,較上年度核實 減列人事費3,524千元。 2.基本行政工作維持費27,646千元 ,較上 年度減列汰換空調設備等經費7,244千元 。 3.資訊系統之使用及管理經費20,405千元, 較上年度增列購置電腦設備等經費4,093 千元。" 2013,3506200200,9653000,無細項,考試院主管,銓敘部,人事法制及銓敘,考試支出,5.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動人事法制及銓敘行政業務經費2,348 千元,較上年度減列購置文具用品耗材等 經費353千元。 2.人事法制、管理及銓敘業務經費7,305千 元,較上年度減列辦理法制宣導業務等經 費987千元。" 2013,3506209800,776000,無細項,考試院主管,銓敘部,第一預備金,考試支出,5.3.3,仍照上年度預算數編列。 2013,6106200300,215153000,無細項,考試院主管,銓敘部,公務人員保險管理及監理,社會保險支出,5.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公務人員保險管理及監理業務經費1,511 千元,較上年度減列郵資及電話費等101 千元。 2.補助公教人員保險事務經費213,642千元 ,與上年度同。" 2013,6306205800,28825000,無細項,考試院主管,銓敘部,早期退休公教人員生活困難照護金,福利服務支出,5.3.5,"本年度預算數28,825千元,係對早期退休公 教人員生活特別困難者每年三節發給照護金 ,與上年度同。" 2013,7606205300,21391761000,無細項,考試院主管,銓敘部,公務人員退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,5.3.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公務人員退休給付經費20,475,740千元, 較上年度增列退休給付300,999千元。 2.公務人員撫卹給付經費412,200千元,與 上年度同。 3.公務人員殮葬補助經費34,820千元,與上 年度同。 4.政務人員退職酬勞金給付經費402,852千 元,較上年度減列退職酬勞金13,220千元 。 5.公(政)務人員因公傷殘死亡慰問金經費17 ,997千元,較上年度增列殘廢慰問金90千 元。 6.撥補政務人員退撫基金不足經費48,152千 元,較上年度增列2,146千元。" 2013,7706200600,2041000,公務人員退休撫卹管理,考試院主管,銓敘部,退休撫卹業務,退休撫卹業務支出,5.3.7.1, 2013,3506300100,136673000,無細項,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,一般行政,考試支出,5.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費124,326千元,較上年度增列 職員4人之人事費等1,158千元。 2.基本行政工作維持費12,347千元,較上年 度減列開發保障事件控管及公文線上簽核 系統等經費2,917千元。" 2013,3506301100,3196000,保障業務,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,保障暨培訓,考試支出,5.4.2.1, 2013,3506309000,710000,交通及運輸設備,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,一般建築及設備,考試支出,5.4.3.1, 2013,3506309800,1107000,無細項,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,第一預備金,考試支出,5.4.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2013,3506400100,101070000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,一般行政,考試支出,5.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費74,434千元,較上年度核實減 列人事費1,762千元。 2.基本行政工作維持費16,456千元,較上年 度減列通訊費等2,192千元。 3.資訊管理業務經費10,180千元,較上年度 減列資訊維護等經費4,310千元。" 2013,3506401100,115064000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,國家文官培訓業務,考試支出,5.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公務人員考試錄取人員訓練經費44,756千 元,較上年度增列辦理高普初考及地方特 考錄取人員訓練等經費10,171千元。 2.公務人員晉升官等訓練經費54,156千元, 較上年度減列辦理薦任晉升簡任官等、委 任晉升薦任官等及警佐晉升警正官等訓練 等經費3,924千元。 3.國內外公務人員培訓之交流合作經費6,13 5千元,較上年度減列辦理國際人士研習 班等經費874千元。 4.公務人員終身學習經費4,468千元,較上 年度減列購置圖書等經費611千元。 5.高階公務人員訓練經費922千元,較上年 度減列高階文官培訓教學研究等經費123 千元。 6.公務人員行政中立訓練經費832千元,較 上年度減列專家學者出席費等118千元。 7.追求卓越強化文官培訓功能計畫經費3,79 5千元,較上年度增列研究助理酬金及專 家出席費等795千元。" 2013,3506401200,62965000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,中區公務人員培訓,考試支出,5.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費24,560千元,較上年度核實減 列人事費450千元。 2.基本行政工作維持費10,317千元,較上年 度減列水電費等4,121千元,增列汰換學 員寢室冷氣機等經費3,850千元,計淨減2 71千元。 3.資訊管理業務經費2,101千元,較上年度 減列資訊系統維護費及購置資訊軟硬體設 備等經費311千元。 4.中區公務人員考試錄取人員訓練經費19,8 32千元,較上年度減列辦理地方特考錄取 人員訓練等經費287千元。 5.中區公務人員晉升官等訓練經費6,155千 元,較上年度減列辦理委任晉升薦任官等 訓練等經費74千元。" 2013,3506409000,32062000,營建工程,考試院主管,國家文官學院及所屬,一般建築及設備,考試支出,5.5.4.1, 2013,3506409800,459000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,第一預備金,考試支出,5.5.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 2013,7706500100,39268000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,一般行政,退休撫卹業務支出,5.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費35,829千元,較上年度增列參 加全民健康保險及公教人員保險之保險費 等162千元。 2.基本行政工作維持費3,439千元,較上年 度減列資訊軟硬體設備費等620千元。" 2013,7706502100,2476000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,退撫基金監理,退休撫卹業務支出,5.6.2,"本年度預算數2,476千元,係辦理退撫基金 監理業務所需經費,較上年度減列37千元。" 2013,7706509800,100000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,第一預備金,退休撫卹業務支出,5.6.3,仍照上年度預算數編列。 2013,7606605300,740000000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,公務人員退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,5.7.1,"本年度預算數740,000千元,係退撫基金運 用收益未達法定收益,依法由國庫撥補之經 費,較上年度增列573,000千元。" 2013,7706600100,111980000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,一般行政,退休撫卹業務支出,5.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費101,695千元,較上年度核實 減列人事費1,027千元。 2.基本行政工作維持費10,285千元,較上年 度減列購置文具用品耗材、郵資及勞力事 務委外等經費1,106千元。" 2013,7706600600,21286000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,退撫基金管理,退休撫卹業務支出,5.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基金收支及保管之規劃經費20,883千元, 較上年度減列建置符合國際財務報導準則 (IFRS)之財務會計資訊系統及委託辦理退 撫基金第5次精算作業等經費12,900千元 。 2.基金收繳及退撫給與之撥付經費403千元 ,較上年度減列郵資及國內出差旅費等22 千元。" 2013,7706609800,300000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,第一預備金,退休撫卹業務支出,5.7.4,仍照上年度預算數編列。 2013,3607010100,676490000,無細項,監察院主管,監察院,一般行政,監察支出,6.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ 1.人員維持費621,089千元,較上年度核實 減列人事費6,180千元。 2.基本行政工作維持費40,214千元,較上年 度減列監察工作報導專輯等經費5,693千 元。 3.資訊管理經費15,187千元,較上年度增列 資訊系統維護費等8,507千元。" 2013,3607010300,8833000,無細項,監察院主管,監察院,議事業務,監察支出,6.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.議事行政經費5,561千元,較上年度減列 影印機租金等840千元。 2.國際監察事務活動經費3,272千元,較上 年度減列會議資料印刷等經費390千元。" 2013,3607010900,21741000,無細項,監察院主管,監察院,調查巡察業務,監察支出,6.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.調查巡察業務經費20,206千元,較上年度 減列調查案件諮詢出席費等1,014千元。 2.委員國外考察經費1,535千元,與上年度 同。" 2013,3607011200,8998000,無細項,監察院主管,監察院,財產申報業務,監察支出,6.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公職人員財產申報經費7,223千元,較上 年度減列資訊系統維護費等4,921千元。 2.政治獻金申報經費1,476千元,較上年度 減列申報資料電腦鍵入費等782千元。 3.利益衝突及遊說經費299千元,與上年度 同。" 2013,3607019000,7448000,營建工程,監察院主管,監察院,一般建築及設備,監察支出,6.1.5.1, 2013,3607019800,922000,無細項,監察院主管,監察院,第一預備金,監察支出,6.1.6,仍照上年度預算數編列。 2013,3607100100,974420000,無細項,監察院主管,審計部,一般行政,監察支出,6.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費928,191千元,較上年度伸算 增列人事費9,307千元。 2.基本行政工作維持費41,957千元,與上年 度同。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費4, 272千元,較上年度減列花蓮縣審計室辦 公廳舍整修等經費233千元。" 2013,3607101000,32004000,無細項,監察院主管,審計部,中央政府審計,監察支出,6.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.中央政府審計工作經費29,192千元,與上 年度同。 2.審計訓練經費2,812千元,與上年度同。" 2013,3607102000,10925000,無細項,監察院主管,審計部,縣市地方審計,監察支出,6.2.3,"本年度預算數10,925千元,係各縣市地方審 計工作經費,與上年度同。" 2013,3607109000,56000000,營建工程,監察院主管,審計部,一般建築及設備,監察支出,6.2.4.1, 2013,3607109800,3375000,無細項,監察院主管,審計部,第一預備金,監察支出,6.2.5,仍照上年度預算數編列。 2013,3607600100,70504000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,一般行政,監察支出,6.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費67,395千元,較上年度核實減 列人事費1,477千元。 2.基本行政工作維持費2,949千元,與上年 度同。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費16 0千元,較上年度減列購置資訊軟硬體設 備等經費170千元。" 2013,3607601000,2135000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,審計業務,監察支出,6.3.2,"本年度預算數2,135千元,係購置文具用品 及國內出差等經費,與上年度同。" 2013,3607609800,136000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,第一預備金,監察支出,6.3.3,仍照上年度預算數編列。 2013,3607620100,54168000,無細項,監察院主管,審計部新北市審計處,一般行政,監察支出,6.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費52,308千元,較上年度核實減 列人事費4,043千元。 2.基本行政工作維持費1,750千元,係購置 文具用品及國內出差等經費,與上年度同 。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費11 0千元,較上年度減列購置電腦軟硬體設 備等經費148千元。" 2013,3607621000,2049000,無細項,監察院主管,審計部新北市審計處,審計業務,監察支出,6.4.2,"本年度預算數2,049千元,係購置文具用品 及國內出差等經費,與上年度同。" 2013,3607629800,102000,無細項,監察院主管,審計部新北市審計處,第一預備金,監察支出,6.4.3,仍照上年度預算數編列。 2013,3607640100,59602000,無細項,監察院主管,審計部臺中市審計處,一般行政,監察支出,6.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費54,435千元,較上年度核實減 列人事費4,060千元。 2.基本行政工作維持費2,057千元,與上年 度同。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費3, 110千元,較上年度增列購置辦公大樓外 掛式電梯設備等經費2,316千元。" 2013,3607641000,1674000,無細項,監察院主管,審計部臺中市審計處,審計業務,監察支出,6.5.2,"本年度預算數1,674千元,係購置文具用品 及國內出差等經費,與上年度同。" 2013,3607649800,102000,無細項,監察院主管,審計部臺中市審計處,第一預備金,監察支出,6.5.3,仍照上年度預算數編列。 2013,3607660100,60636000,無細項,監察院主管,審計部臺南市審計處,一般行政,監察支出,6.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費56,297千元,較上年度核實減 列人事費1,366千元。 2.基本行政工作維持費2,266千元,與上年 度同。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費2, 073千元,較上年度增列辦公廳舍修繕及 耐震評估等經費1,314千元。" 2013,3607661000,1817000,無細項,監察院主管,審計部臺南市審計處,審計業務,監察支出,6.6.2,"本年度預算數1,817千元,係購置文具用品 及國內出差等經費,與上年度同。" 2013,3607669800,102000,無細項,監察院主管,審計部臺南市審計處,第一預備金,監察支出,6.6.3,仍照上年度預算數編列。 2013,3607700100,76240000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,一般行政,監察支出,6.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費72,331千元,較上年度伸算增 列人事費802千元。 2.基本行政工作維持費3,664千元,與上年 度同。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費24 5千元,較上年度減列辦理視聽教室裝修 工程等經費1,945千元。" 2013,3607701000,1538000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,審計業務,監察支出,6.7.2,"本年度預算數1,538千元,係購置文具用品 及國內出差等經費,與上年度同。" 2013,3607709800,92000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,第一預備金,監察支出,6.7.3,仍照上年度預算數編列。 2013,3708010100,1161516000,無細項,內政部主管,內政部,一般行政,民政支出,7.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,062,361千元,與上年度同 。 2.基本行政工作維持費77,895千元,較上年 度減列通訊、物品、車輛及辦公器具養護 等經費8,249千元。 3.統計業務專案計畫經費13,417千元,較上 年度增列辦理內政統計各項調查等經費5, 832千元。 4.綜合規劃業務專案計畫經費7,843千元, 較上年度減列研究發展、管制考核、動員 會報、國會及新聞聯繫等經費186千元。" 2013,3708011000,1003400000,無細項,內政部主管,內政部,民政業務,民政支出,7.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.地方自治督導經費5,173千元,較上年度 減列行政區劃與跨域合作宣導作業及出國 考察等經費2,065千元,增列研修地方制 度法等經費152千元,計淨減1,913千元。 2.公民參政暨政黨政治經費2,462千元,較 上年度減列公民投票、政治獻金與遊說規 範等相關法制之規劃及補助學校機關團體 辦理相關議題學術研討會等經費1,777千 元,增列出國考察與受理政治團體及政黨 立(備)案等經費696千元,計淨減1,081 千元。 3.加強推廣實踐禮儀規範經費312,235千元 ,較上年度減列補助法人團體辦理禮制研 究及委託二二八事件紀念基金會管理二二 八國家紀念館等經費35,193千元,增列購 置個人電腦、影印機租賃及獎勵孝行獎得 主獎勵金等經費835千元,計淨減34,358 千元。 4.政黨審議業務經費1,248千元,較上年度 減列審議與考察政黨組織等相關經費220 千元。 5.宗教事務推動與發展經費11,963千元,減 列辦理宗教團體訪視、出國考察及委託研 究案等經費1,901千元,增列購置全國宗 教資訊系統硬體設備等經費2,730千元, 計淨增829千元。 6.地方行政工作經費533,765千元,較上年 度增列294,041千元,包括: (1)督導地方行政業務、辦理地方自治人 員培訓、推動公共造產及調解行政業務 等4,937千元,較上年度減列871千元。 (2)補助921及1022地震受災寺廟教堂重建 及修復專案貸款利息補貼經費486千元 ,較上年度減列86千元。 (3)補助鄉鎮市辦理公共造產及鄉鎮市調 解獎勵金等經費28,342千元,較上年度 減列5,002千元。 (4)新增補助健全地方發展均衡基礎建設 計畫500,000千元。 (5)上年度補助村里集會所活動中心興建 及修繕預算業已編竣,所列200,000千 元如數減列。 7.殯葬管理經費108,350千元,較上年度增 列515千元,包括: (1)辦理殯葬管理業務宣導、教育訓練、 資訊系統功能擴充及殯葬業務評鑑等經 費3,750千元,較上年度增列515千元。 (2)補助殯葬設施示範計畫經費104,600千 元,與上年度同。 8.協助民間各界辦理國家重大慶典28,204千 元,與上年度同。" 2013,3708011500,162666000,無細項,內政部主管,內政部,戶政業務,民政支出,7.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.督導改進戶籍行政、加強改進國籍行政、 辦理戶籍人口統計及戶政人員之培訓等經 費5,987千元,與上年度同。 2.推行人口政策經費7,392千元,較上年度 減列人口政策規劃及人口教育等經費300 千元。 3.戶役政資訊作業及管理經費54,745千元, 較上年度減列全國戶役政資訊系統軟體維 護等經費6,244千元。 4.強化戶役政資訊系統與應用推廣計畫總經 費2,088,630千元,分5年辦理,98至101 年度已編列1,994,088千元,本年度續編 最後1年經費94,542千元,較上年度減列5 1,546千元。" 2013,3708012500,185096000,測量及方域,內政部主管,內政部,地政業務,民政支出,7.1.4.1, 2013,3708012700,902852000,無細項,內政部主管,內政部,土地測量,民政支出,7.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費458,214千元,較上年度核實 減列人事費4,628千元。 2.基本行政工作維持費7,114千元,較上年 度減列辦理國土測繪中心研考及管理等經 費1,255千元。 3.地籍圖重測計畫總經費3,398,394千元, 分9年辦理,95至101年度已編列2,501,30 6千元,本年度續編第8年經費290,677千 元,較上年度減列32,299千元。 4.測繪控制點管理維護經費12,277千元,較 上年度減列其他業務租金等經費2,166千 元。 5.資料供應及受託測量經費17,000千元,較 上年度減列資訊軟硬體設備費等2,793千 元。 6.測繪資訊與技術管理應用經費1,130千元 ,較上年度減列資訊服務費等200千元。 7.測繪科技發展計畫經費21,458千元,較上 年度減列一般事務費等5,266千元,增列 資訊軟硬體設備費等4,608千元,計淨減6 58千元。 8.國家地理資訊系統建置及推動十年計畫- 土地測量總經費2,192,182千元,分10年 辦理,95至101年度已編列844,445千元, 本年度續編第8年經費86,631千元,較上 年度增列6,905千元。 9.基本測量及圖資測製實施計畫-土地測量 總經費265,952千元,分5年辦理,100至1 01年度已編列24,850千元,本年度續編第 3年經費8,351千元,較上年度減列928千 元。" 2013,3708012800,160790000,無細項,內政部主管,內政部,土地開發,民政支出,7.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費124,669千元,較上年度核實 減列人事費850千元。 2.基本行政工作維持費6,916千元,較上年 度減列教育訓練費、辦公用品、印刷及國 內出差旅費等889千元,增列辦公廳舍整 修經費3,048千元,計淨增2,159千元。 3.規劃設計監工業務經費7,705千元,較上 年度減列教育訓練費、通訊費、運輸設備 及資訊軟硬體設備費等2,076千元,增列 雜項設備費458千元,計淨減1,618千元。 4.農村社區土地重劃示範計畫總經費1,359, 220千元,分6年辦理,98至101年度已編 列447,144千元,本年度續編第5年經費21 ,500千元,較上年度減列73,450千元。" 2013,3708013000,314560000,無細項,內政部主管,內政部,內政資訊業務,民政支出,7.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.規劃及推動辦公室自動化作業經費42,467 千元,較上年度減列汰換電腦、網路周邊 設備及辦公室自動化作業等經費4,915千 元,增列辦公室行政資源作業等經費518 千元,計淨減4,397千元。 2.自然人憑證創新應用服務推廣計畫總經費 115,000千元,分2年辦理,101年度已編 列45,000千元,本年度續編最後1年經費7 0,000千元,較上年度增列25,000千元。 3.行政資訊系統開發及維護處理經費20,438 千元,較上年度減列單一窗口服務專線電 話業務推動等經費2,857千元,增列建置 維護線上簽核公文管理資訊系統等經費4, 297千元,計淨增1,440千元。 4.公益網路募款平台多元服務整合計畫總經 費15,500千元,分3年辦理,101年度已編 列6,000千元,本年度續編第2年經費4,50 0千元,較上年度減列1,500千元。 5.國家地理資訊系統建置及推動十年計畫- 內政資訊業務總經費5,561,672千元,分1 0年辦理,95至101年度已編列1,666,593 千元,本年度續編第8年經費171,155千元 ,較上年度增列19,208千元。 6.新增在地行動服務實施計畫總經費193,00 0千元,分4年辦理,本年度編列第1年經 費6,000千元。" 2013,3708019000,1420000,交通及運輸設備,內政部主管,內政部,一般建築及設備,民政支出,7.1.8.1, 2013,3708019800,28603000,無細項,內政部主管,內政部,第一預備金,民政支出,7.1.9,仍照上年度預算數編列。 2013,6108013700,86602480000,無細項,內政部主管,內政部,社會保險業務,社會保險支出,7.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.社會保險之研究規劃經費320千元,較上 年度減列辦理研究及規劃等經費67千元。 2.農民保險業務經費28,439,362千元,較上 年度減列補助農民參加農民健康保險及全 民健康保險等經費1,372,948千元及增列 彌補農民健康保險虧損100,000千元,計 淨減1,272,948千元。 3.農民保險監理業務經費1,571千元,較上 年度減列266千元。 4.低收入戶健康保險費補助經費7,757,763 千元,較上年度增列低收入戶全民健康保 險保費、住院及門診醫療部分負擔補助等 經費1,567,497千元。 5.中重度身心障礙者及70歲以上中低收入老 人參加全民健保保險費補助經費3,645,42 7千元,較上年度減列376,733千元。 6.國民年金保險業務經費46,754,690千元, 較上年度減列老年基本保證年金737,418 千元,增列中央應負擔國民年金款項不足 數等經費1,832,286千元,計淨增1,094,8 68千元。 7.國民年金監理業務經費3,347千元,較上 年度減列407千元。" 2013,6208013800,1707105000,無細項,內政部主管,內政部,社會救助業務,社會救助支出,7.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理各項救助工作經費998,640千元,較 上年度增列辦理補助地方政府低收入戶家 庭及就學生活補助等經費13,130千元。 2.低收入戶健保病患住院膳食費濟助經費91 ,857千元,較上年度減列補助低收入戶住 院病患膳食費等15,857千元。 3.辦理急難救助工作經費466,283千元,較 上年度減列馬上關懷專案計畫及急難救助 金補助等經費57,316千元。 4.小康計畫低收入戶精神病患收治經費150, 325千元,較上年度減列病患公費就養及 醫療補助等經費26,528千元。" 2013,6308013500,41866000,無細項,內政部主管,內政部,社會行政業務,福利服務支出,7.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.健全人民團體組織及推行改善社會風氣經 費18,571千元,較上年度增列補助社會團 體辦理災害救助及節慶活動等經費1,079 千元。 2.健全職業團體組織經費4,926千元,較上 年度減列補助職業團體推展工作等經費86 9千元。 3.健全合作社場組織經費6,505千元,較上 年度減列補助輔導合作社場辦理合作節慶 活動業務等經費1,148千元。 4.強化合作事業輔導經費10,656千元,較上 年度增列平民銀行試行計畫及推廣婦女運 用合作事業等經費472千元。 5.輔導社會福利慈善事業基金會健全發展經 費1,208千元,較上年度增列辦理基金會 評鑑等經費375千元。" 2013,6308013600,7513341000,無細項,內政部主管,內政部,社會福利服務業務,福利服務支出,7.1.13,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推展社會福利綜合工作經費16,748千元, 較上年度減列補助辦理犯罪被害人保護服 務工作等經費2,955千元。 2.推展婦女福利服務經費235,173千元,與 上年度同。 3.推展老人福利服務經費2,786,747千元, 較上年度減列辦理老人福利設施修繕與充 實設備專案及中低收入老人裝置假牙補助 等經費82,744千元,增列辦理長期照顧十 年計畫經費130,000千元,計淨增47,256 千元。 4.推展社區發展工作經費27,881千元,較上 年度減列辦理社區研習、觀摩及活動等經 費4,920千元。 5.規劃建立社會工作專業經費100,224千元 ,較上年度增列辦理社會工作師分科甄審 等經費3,293千元。 6.推展身心障礙者福利服務經費2,748,215 千元,與上年度同。 7.建立社會福利志願服務制度經費17,722千 元,較上年度減列辦理重大災害資源及志 工人力整合網路平臺管理系統維護等經費 3,127千元。 8.辦理社會役業務經費2,366千元,較上年 度減列役男研習、觀摩及管理等經費418 千元。 9.推展家庭暴力、性侵害及性騷擾防治業務 經費193,878千元,較上年度減列捐助民 間團體辦理家庭暴力、性侵害及性騷擾防 治工作等經費14,615千元,增列辦理性侵 害犯罪防治法第22條之1規定實施強制治 療等費用24,000千元,計淨增9,385千元 。 10.附屬社會福利機構收容教養業務經費177 ,637千元,較上年度減列16,559千元。 11.公益彩券回饋金撥充社會福利基金1,206 ,750千元,較上年度減列17,179千元。" 2013,5608112000,244642000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,公園規劃業務,農業支出,7.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.督導國家公園建設計畫之推動及宣導經費 75,105千元,較上年度增列推動國家公園 保護區系統友善環境實質建設計畫等相關 經費25,431千元。 2.蒐集並編譯有關國家公園法規及資料經費 13,730千元,較上年度增列8,130千元, 包括: (1)國家公園生物多樣性地理資訊系統暨 資料庫建置計畫總經費49,938千元,分 8年辦理,97至101年度已編列31,938千 元,本年度續編第6年經費5,600千元, 與上年度同。 (2)新增辦理智慧生態計畫經費8,130千元 。 3.都會公園管理與維護經費49,307千元,較 上年度減列高雄及台中都會公園公共設施 維護等經費5,734千元。 4.健全國家公園保護區系統之資源調查及經 營管理計畫經費8,500千元,較上年度增 列辦理一般行政及保育研究作業等相關經 費3,500千元。 5.壽山國家自然公園資源調查及經營管理計 畫經費98,000千元,較上年度增列辦理各 項服務設施整建維護等相關經費54,000千 元。" 2013,5608113000,260518000,墾丁國家公園經營管理,內政部主管,營建署及所屬,國家公園經營管理,農業支出,7.2.2.1, 2013,5708110100,1040214000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,一般行政,工業支出,7.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下﹕ 1.人員維持費973,910千元,較上年度增列 員工保險補助等經費90千元。 2.基本行政工作維持費49,204千元,較上年 度減列一般行政事務等經費1,404千元。 3.營建資訊系統開發管理與維護經費17,100 千元,較上年度減列47,276千元,包括: (1)辦理營建資訊系統開發管理與維護經 費17,100千元,較上年度減列相關維護 經費4,276千元。 (2)上年度建築管理智慧化服務計畫經費 預算業已編竣,所列43,000千元如數減 列。" 2013,5708111000,4839407000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,營建業務,工業支出,7.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理國土、海岸地區及土資場等計畫之研 擬審議、規劃管理經費104,415千元,較 上年度減列9,380千元,包括: (1)海岸復育及景觀改善示範計畫總經費6 00,000千元,分6年辦理,98至101年度 已編列290,690千元,本年度續編第5年 經費28,000千元,與上年度同。 (2)國家地理資訊系統建置及推動十年計 畫-國土利用監測計畫總經費155,940千 元,分10年辦理,95至101年度已編列6 4,490千元,本年度續編第8年經費9,90 0千元,與上年度同。 (3)推動直轄市、縣(市)政府擬定區域計 畫方案經費46,600千元,較上年度減列 1,400千元。 (4)研擬國土、區域發展政策與土資場及 營建餘土資訊等經費19,915千元,較上 年度減列通盤規劃台灣地區土資場及營 建餘土資訊系統之建置等經費7,980千 元。 2.都市計畫法規研擬、案件審議及都市開發 建設經費2,970千元,較上年度減列373,5 50千元,包括: (1)研訂都市發展政策及解釋都市計畫相 關法規等經費2,970千元,較上年度減 列相關業務經費740千元。 (2)上年度都市更新推動計畫預算業已編 竣,所列242,810千元如數減列。 (3)上年度臺南市五條港再生計畫預算業 已編竣,所列130,000千元如數減列。 3.國民住宅計畫、住宅政策之推動及建築開 發經理業輔導管理經費11,942千元,較上 年度減列辦理國民住宅企劃、輔導及管理 等經費2,139千元。 4.推動建築許可、施工管理及使用維護等工 作經費37,590千元,較上年度增列5,059 千元,包括: (1)辦理全國建築管理資訊系統軟硬體維 護、諮詢、操作訓練及系統開發工作等 經費7,590千元,較上年度增列相關業 務經費5,009千元。 (2)智慧綠建築推動方案總經費120,000千 元,分4年辦理,101年度已編列29,950 千元,本年度續編第2年經費30,000千 元,較上年度增列50千元。 5.辦理建築師管理與輔導工作計畫經費7,94 2千元,較上年度減列辦理國際室內設計 大展工作等經費767千元。 6.執行維護公共安全方案與公寓大廈及社區 管理經費24,948千元,較上年度減列7,18 6千元,包括: (1)建築物實施耐震能力評估及補強方案 總經費159,480千元,分5年辦理,98至 101年度已編列139,150千元,本年度續 編最後1年經費20,330千元,較上年度 減列6,070千元。 (2)推動公寓大廈及社區管理維護等經費4 ,618千元,較上年度減列相關業務經費 1,116千元。 7.推動市區道路管理及辦理公共設施保留地 等業務經費2,329千元,較上年度減列辦 理市區道路及其附屬設施技術發展等相關 業務經費580千元。 8.辦理共同管道及建設下水道等業務管理經 費52,667千元,較上年度淨增10,754千元 ,包括: (1)國家地理資訊系統建置及推動十年計 畫-公共設施管線資料管理供應系統計 畫總經費485,650千元,分10年辦理,9 5至101年度已編列153,045千元,本年 度續編第8年經費50,000千元,較上年 度增列11,423千元。 (2)辦理共同管道及建設下水道等業務管 理經費2,667千元,較上年度減列相關 業務經費669千元。 9.辦理振興建築投資業措施減輕購屋者利息 負擔經費1,728,119千元,較上年度淨減3 93,382千元,包括: (1)辦理振興建築投資業措施補貼利息176 ,746千元,較上年度減列42,107千元。 (2)林肯大郡全毀受災戶購宅貸款專案利 息補貼1,806千元,較上年度減列359千 元。 (3)辦理三三三安家專案青年購屋貸款利 息補貼87,516千元,較上年度減列55,8 19千元。 (4)辦理健全房地產市場措施購屋貸款利 息補貼1,456,651千元,較上年度減列2 99,382千元。 (5)辦理九二一利息補貼原購屋貸款借款 人負擔之利息差額901千元,較上年度 減列214千元。 (6)新增辦理莫拉克颱風受災戶住宅補貼 方案4,499千元。 10.辦理都市計畫與營建行政經費27,785千 元,較上年度減列加強營造業輔導及改進 等工作經費533千元。 11.臺灣城鄉風貌整體規劃計畫經費1,500,0 00千元,較上年度減列692,678千元。 12.辦理新北市新莊副都心設立中央合署辦 公大樓計畫總經費6,989,094千元,分7年 辦理,96至101年度已編列5,650,394千元 ,本年度續編最後1年經費1,338,700千元 ,較上年度減列1,661,300千元。" 2013,5708112100,328079000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,區域及都市規劃業務,工業支出,7.2.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費108,616千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費110千元。 2.基本行政工作維持費12,077千元,較上年 度減列水電、通訊及資訊設備等經費1,43 4千元。 3.城鄉發展經費9,586千元,較上年度減列 都市更新開發、區域計畫及國土規劃總顧 問輔導計畫等經費4,360千元。 4.區域規劃經費82,100千元,較上年度增列 辦理東部永續發展綱要計畫100千元。 5.國家重要濕地保育計畫總經費752,200千 元,分6年辦理,100至101年度已編列109 ,470千元,本年度續編第3年經費100,000 千元,較上年度增列47,300千元。 6.國家地理資訊系統建置及推動十年計畫- 土地使用分區及國土規劃資料庫建置與擴 充總經費113,524千元,分10年辦理,95 至101年度已編列37,724千元,本年度續 編第8年經費10,700千元,與上年度同。 7.新增辦公廳舍耐震補強修繕工程經費5,00 0千元。" 2013,5708119800,3017000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,第一預備金,工業支出,7.2.6,仍照上年度預算數編列。 2013,5808115500,7691755000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,道路建設及養護,交通支出,7.2.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路) 總經費61,900,000千元,分6年辦理,98 至101年度已編列47,486,503千元,本年 度續編第5年經費6,467,600千元,較上年 度減列413,203千元。 2.市區道路建設發展及研究考核經費15,605 千元,較上年度減列3,901千元。 3.市區道路人本環境建設計畫經費1,200,00 0千元,較上年度減列296,490千元。 4.歸墊航港建設基金墊付興建重陽大橋、永 福橋及福和橋之銀行貸款本息8,550千元 ,較上年度減列950千元。 5.上年度台北都會區快速道路系統整體發展 計畫預算業已編竣,所列620,816千元如 數減列。" 2013,7108114000,11216795000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,下水道管理業務,環境保護支出,7.2.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.污水下水道第四期建設計畫中央總經費12 9,862,000千元,分6年辦理,98至101年 度已編列60,227,015千元,本年度續編第 5年經費11,215,700千元,較上年度減列2 8千元。 2.推動下水道工程作業經費1,095千元,較 上年度減列下水道工程建設督導管理及系 統規劃技術發展研習等相關經費273千元 。" 2013,3708210100,15612270000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,一般行政,民政支出,7.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費15,538,027千元,較上年度核 實減列人事費170,316千元。 2.基本行政工作維持費74,243千元,較上年 度減列印刷、環境佈置、各項雜支及公務 車輛油料等經費2,518千元,增列公務車 輛稅捐、規費及房屋建築修繕等經費3,04 8千元,計淨增530千元。" 2013,3708211000,908711000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,警政業務,民政支出,7.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.強化警備應變措施及維護社會治安經費10 0,713千元,較上年度減列第13任總統副 總統及第8屆立法委員選舉治安維護專案 工作、春安工作等經費138,798千元,增 列山地義警常訓教官鐘點費等276千元, 計淨減138,522千元。 2.交通安全維護及交通秩序規劃經費11,769 千元,較上年度減列兵役替代役交通助理 人員專業訓練及辦理各項專業講習班等經 費1,498千元。 3.端正警察風紀及強化各警察單位內部管理 經費257,519千元,較上年度減列捐助中 華民國退休警察人員協會總會照護輔助退 休員警工作費及警察人員因公傷殘死亡殉 職慰問金等14,715千元,增列警察人員危 勞職務降齡命令退休特別給付金及因公傷 殘殉職之醫療照護、安置就養金等2,790 千元,計淨減11,925千元。 4.外事管理及促進國際警察合作經費6,555 千元,較上年度減列外事工作調查、公務 英語及其他外國語文訓練等經費2,777千 元。 5.加強機場商港貨櫃安全檢查業務經費5,52 9千元,較上年度減列機場、商港貨櫃安 檢相關業務單位聯繫工作及聯合緝私與查 贓督導工作等經費688千元。 6.警察業務管理經費352,589千元,較上年 度減列拆除警政署老舊眷舍工程及推動社 區治安計畫等經費55,221千元,增列員警 射擊訓練用子彈及提升治安滿意度調查等 經費38,159千元,計淨減17,062千元。 7.加強警察教育訓練業務經費96,253千元, 較上年度減列提升員警體適能相關活動及 維安、特殊任務警力集中訓練等經費6,73 0千元,增列體技交流活動與訓練及警消 運動會工作人員旅費3,875千元,計淨減2 ,855千元。 8.電子處理警政資料經費77,784千元,較上 年度減列電腦主機、終端工作站及軟體委 外服務、購置、開發及維護等經費12,185 千元。" 2013,3708211200,605720000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,警務管理,民政支出,7.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.警察電訊所辦理有線及無線電訊電路工作 經費110,925千元,較上年度淨減34,843 千元,包括: (1)基本行政工作維持與有線及無線電訊 業務工作經費110,925千元,較上年度 減列設施及機械設備養護費、辦理建築 物耐震補強工程及汰換工程車4輛等經 費41,642千元,增列規費、建置警政署 反恐訓練中心警用通訊系統及警政發展 方案(第1期)─充實警用車輛計畫汰 換工程車4輛、公務機車7輛等經費24,3 76千元,計淨減17,266千元。 (2)上年度強化警用通信系統中程個案計 畫預算業已編峻,所列17,577千元如數 減列。 2.警察機械修理廠辦理警用武器與車輛維修 及零組件製造業務經費9,164千元,較上 年度減列大禮堂椅子及購置汽車冷氣系統 健檢清洗機等經費1,980千元,增列教育 訓練費及汰換超薄型頂車機等經費1,621 千元,計淨減359千元。 3.警察廣播電臺辦理治安交通宣導工作業務 經費81,763千元,較上年度減列著作權使 用費、汰換總臺客用15人電梯2部、工程 車2輛及通訊車4輛等經費23,711千元,增 列員警服裝、宜蘭臺新移撥辦公廳舍修繕 及警政發展方案(第1期)─充實警用車 輛計畫汰換通訊車3輛、公務機車7輛等經 費18,710千元,計淨減5,001千元。 4.民防防情指揮管制所辦理防情管制業務及 通信設施工作經費292,636千元,較上年 度淨增156,975千元,包括: (1)基本行政工作維持及防情管制業務工 作經費15,193千元,較上年度減列物品 及購置通信綜合測試儀等經費2,559千 元,增列無線電執照費及汰換個人電腦 等經費2,031千元,計淨減528千元。 (2)更新中央遙控警報系統中程計畫總經 費470,198千元,分4年辦理,99至101 年度已編列192,755千元,本年度續編 最後1年經費277,443千元,較上年度增 列157,503千元。 5.鐵路警察局辦理鐵路治安維護工作經費52 ,634千元,較上年度減列辦公事務器具耗 材、購置電話錄音系統及汰換偵防車3輛 、巡邏機車21輛等經費16,943千元,增列 員警服裝、辦理建築物耐震能力補強工程 及警政發展方案(第1期)─充實警用車 輛計畫汰換巡邏車3輛等經費14,399千元 ,計淨減2,544千元。 6.高雄港務警察局辦理高雄港區治安維護工 作經費10,447千元,較上年度減列水電費 及因公出差旅費等783千元,增列員警服 裝及未經銓敘退休人員優惠存款利息差額 補貼等經費403千元,計淨減380千元。 7.臺中港務警察局辦理臺中港及麥寮工業專 用港港區治安維護工作經費7,292千元, 較上年度減列員警服裝及購置槍櫃等經費 1,313千元,增列退休人員三節慰問金及 壁癌打除補強工程等經費833千元,計淨 減480千元。 8.基隆港務警察局辦理基隆港區治安維護工 作經費5,954千元,較上年度減列文康活 動費及員警服裝等經費968千元,增列未 經銓敘退休人員優惠存款利息差額補貼及 健康檢查費等770千元,計淨減198千元。 9.花蓮港務警察局辦理花蓮港及和平工業專 用港港區治安維護工作經費5,551千元, 較上年度減列辦公環境佈置、清潔及汰購 飲水機等經費548千元,增列退休人員三 節慰問金及汰購個人電腦等經費440千元 ,計淨減108千元。 10.國家公園警察大隊辦理國家公園園區治 安維護工作經費29,354千元,較上年度減 列廳舍清潔、員警服裝、飲水機、汰換勤 務車1輛及巡邏機車6輛等經費8,197千元 ,增列退休人員三節慰問金、個人電腦及 辦理警政發展方案(第1期)─充實警用 車輛計畫汰換巡邏機車4輛等經費3,783千 元,計淨減4,414千元。" 2013,3708211300,678500000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,保安警察業務,民政支出,7.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.保安警察第一總隊辦理派遣、訓練、警戒 及秩序維護業務等經費211,578千元,較 上年度減列員警服裝費、未經銓敘退休人 員優惠存款利息差額補貼及建置北區警察 訓練基地計畫等經費133,239千元,增列 土地租金、警政發展方案(第1期)─充 實警用車輛計畫汰換大型警備車2輛、小 型警備車4輛及勤務車3輛43,282千元,計 淨減89,957千元。 2.保安警察第二總隊保護智慧財產權警察大 隊辦理查緝盜版、仿冒及保護智慧財產權 業務經費37,313千元,較上年度減列廳舍 租金、未經銓敘退休人員優惠存款利息差 額補貼、個人電腦及辦公事務設備等經費 12,209千元,增列土地租金、辦公環境佈 置與清潔、房屋修繕養護及汰換偵防車3 輛等經費9,183千元,計淨減3,026千元。 3.保安警察第三總隊辦理貨櫃安全檢查業務 經費122,292千元,較上年度減列機動式 海運貨櫃檢查儀錪化鈉感測子及養護費等 經費34,247千元,增列警政發展方案(第 1期)─充實警用車輛計畫汰換小型警備 車7輛、巡邏車2輛、機動式海運貨櫃檢查 儀鈷60射源2組及維修保養沿用計畫等經 費77,026千元,計淨增42,779千元。 4.保安警察第四總隊辦理警力派遣、訓練、 警戒及秩序維護業務等經費73,866千元, 較上年度減列員工文康活動費、汰換偵防 車1輛、大型警備車6輛及建置中區警察訓 練基地等經費47,408千元,增列公務車輛 保險費、警政發展方案(第1期)─充實 警用車輛計畫汰換大型警備車2輛及整修 廳舍暨強化教育訓練計畫等經費41,885千 元,計淨減5,523千元。 5.保安警察第五總隊辦理警力派遣、訓練、 警戒及秩序維護業務等經費116,100千元 ,較上年度減列員警服裝、辦公環境佈置 、清潔及汰換勤務車1輛、小型警備車1輛 、大型警備車7輛等經費48,813千元,增 列整修廳舍暨強化教育訓練設備工程及辦 理警政發展方案(第1期)─充實警用車 輛計畫汰換勤務車1輛、小型警備車2輛、 大型警備車5輛等經費76,778千元,計淨 增27,965千元。 6.保安警察第六總隊辦理國家首長安全警衛 及中央憲政機關駐衛業務等經費105,874 千元,較上年度減列擔任安全警衛人員差 旅費、員警服裝費、汰購應勤裝備及辦公 設備等經費16,763千元,增列辦理警政發 展方案(第1期)─充實警用車輛計畫汰 購機車2輛及汰購個人電腦等經費4,048千 元,計淨減12,715千元。 7.臺灣保安警察總隊辦理維護派駐機構之安 全經費11,477千元,較上年度減列油料及 建築物耐震補強修繕工程等經費11,250千 元,增列派駐臺北水源特定區管理局駐警 旅費及資訊軟硬體設備等經費3,220千元 ,計淨減8,030千元。" 2013,3708211400,380624000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,國道警察業務,民政支出,7.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費49,559千元,較上年 度減列公務車輛油料及養護費等6,747千 元,增列未經銓敘退休人員優惠存款利息 差額補貼及慰問金183千元,計淨減6,564 千元。 2.維持交通秩序及安全經費331,065千元, 較上年度淨減38,358千元,包括: (1)交通秩序及安全工作經費219,732千元 ,較上年度減列違規單郵資、巡邏車油 料及養護費等27,667千元,增列水電費 及土地租金1,069千元,計淨減26,598 千元。 (2)辦理警政發展方案(第1期)─充實警 用車輛計畫汰換巡邏車13輛、偵防車7 輛及交通車6輛等、新購巡邏車12輛及 交通事故處理車9輛經費56,920千元, 較上年度減列10,750千元。 (3)新增辦理辦公廳舍耐震補強工程、汰 換雷射測速器及雷射測速照相系統等經 費54,413千元。 (4)上年度辦理辦公廳舍裝設氣密窗與防 漏工程及購置通訊管控系統等預算業已 編竣,所列55,423千元如數減列。" 2013,3708211500,803882000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,刑事警察業務,民政支出,7.3.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費115,957千元,較上 年度減列郵資、通訊費及公務車輛養護等 經費計3,811千元,增列水電費等2,819千 元,計淨減992千元。 2.犯罪資料及指紋分析電腦化經費57,274千 元,較上年度減列刑事資訊系統硬體(含 週邊)設備、系統軟體維護及教育訓練等 經費1,621千元,增列法醫室去氧核醣核 酸鑑識血清及血型鑑識耗材等經費33,773 千元,計淨增32,152千元。 3.國際刑警組織聯繫及偵防涉外案件經費8, 782千元,較上年度減列善用鑑識科技提 昇偵防效能計畫─刑事鑑識專才能力培育 計畫教育訓練等經費1,747千元,增列駐 外聯絡官川裝費等1,975千元,計淨增228 千元。 4.爆炸物案件現場採證與蒐證工作經費14,4 98千元,較上年度減列鑑識中心各項鑑驗 耗材等經費2,560千元,增列善用鑑識科 技提昇偵防效能計畫─延聘優秀國際專家 來臺講授課程及辦理相關鑑識研習會等經 費1,202千元,計淨減1,358千元。 5.偵辦與督導刑案偵破及檢肅治平對象經費 184,904千元,較上年度減列偵破重大特 殊刑案及涉外刑案、檢肅非法槍彈、竊盜 及治平對象等破案獎勵金等經費31,829千 元,增列165反詐騙諮詢宣導等經費8,691 千元,計淨減23,138千元。 6.辦理刑事偵防綜合業務經費131,802千元 ,較上年度減列通訊監察建置網路相關系 統維護等經費37,104千元,增列建置中華 電信HiNet網路通訊監察系統傳輸專線等 經費15,917千元,計淨減21,187千元。 7.充實刑事警察設備經費290,665千元,較 上年度淨增78,229千元,包括: (1)辦理警政發展方案(第1期)─充實警 用車輛計畫、充實科技犯罪偵防設備計 畫及厚植鑑識暨防爆能量等計畫總經費 346,404千元,分3年辦理,100至101年 度已編列233,025千元,本年度續編最 後1年經費113,379千元,較上年度減列 13,540千元。 (2)建置中華HiNet網路通訊監察系統中程 計畫總經費152,152千元,分3年辦理, 100至101年度已編列45,652千元,本年 度續編最後1年經費106,500千元,較上 年度增列75,650千元。 (3)購置刑事、鑑識偵防器材及辦公事務 設備等經費15,817千元,較上年度減列 5,098千元。 (4)汰換逾年限之個人電腦4,487千元,較 上年度減列228千元。 (5)新增指紋室冷氣主機設備經費1,500千 元。 (6)新增派駐南韓聯絡官開館設備經費500 千元。 (7)新增建置網路犯罪偵查輔助系統經費4 ,712千元。 (8)新增全球資訊網站更新案4,270千元。 (9)新增提升員警網路犯罪追查暨IP分析 系統1,000千元。 (10)新增DNA採樣及建檔管理整合系統20, 000千元。 (11)新增行動通訊目標定位追蹤系統─第 三代M化偵查網路系統升級16,000千元 。 (12)新增「165專線」力行樓駐地頂樓高 壓變電站配電更新及外牆防水整修架設 工程等經費2,500千元。 (13)上年度甲棟大樓地下2樓及萬芳廳舍 樑柱進行結構補強、萬芳廳舍外牆防漏 水整修、停車棚興建與周邊環境美化工 程、建置網路資料情蒐整合實驗系統及 購置液相層析質譜分析系統等預算業已 編竣,所列29,037千元如數減列。" 2013,3708211600,1300941000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,初級警察教育,民政支出,7.3.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政及教務工作維持費71,623千元, 較上年度減列未經銓敘退休人員優惠存款 利息差額補貼及退休人員三節慰問金等80 1千元,增列水電費、校園各項設施維護 、清潔及環境佈置等經費7,641千元,計 淨增6,840千元。 2.基本教學訓輔工作經費127,358千元,較 上年度淨增48,860千元,包括: (1)辦理教學訓輔工作經費85,435千元, 較上年度增列學生書籍費、水電費、體 康活動及學生駐地修繕等經費25,521千 元。 (2)新增簡易式盥洗室、擴建柔道場、改 善學生駐地盥洗室熱水供給工程及汰換 電腦等經費41,923千元。 (3)上年度辦理汰換投影機、冷氣機、刑 事鑑識教學設備及情境實務教學設備等 預算業已編竣,所列18,584千元如數減 列。 3.學生公費1,089,960千元,較上年度增列 學生射擊子彈、赴各警察機關實習、伙食 費及生活津貼等經費259,582千元。 4.辦理招生考試工作經費12,000千元,與上 年度同。" 2013,3708219000,165000000,營建工程,內政部主管,警政署及所屬,一般建築及設備,民政支出,7.3.8.1, 2013,3708219800,47000000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,第一預備金,民政支出,7.3.9,仍照上年度預算數編列。 2013,3708410100,556257000,無細項,內政部主管,中央警察大學,一般行政,民政支出,7.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費532,674千元,較上年度增列 聘任教師9人及退休教師之舊制年資退撫 等經費21,000千元。 2.基本行政工作維持費23,583千元,較上年 度減列辦公設備及退休人員優惠存款利息 差額補貼等經費1,988千元。" 2013,3708410200,538989000,無細項,內政部主管,中央警察大學,高級警察教育,民政支出,7.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.教務行政及警察博物館工作維持經費7,19 3千元,較上年度減列編印警學叢刊及新 知論衡等經費835千元。 2.教學訓輔基本工作維持經費147,052千元 ,較上年度減列充實教學設備等經費18,8 14千元。 3.出國研究及出席國際會議經費346千元, 較上年度減列刑事鑑識教學研究出國培訓 計畫等經費170千元。 4.軍訓服役、警用技能教學及學生生活管理 經費37,503千元,較上年度減列體技教學 等訓練經費1,674千元。 5.員警升(在)職暨特考班教育訓練及生活 管理經費68,884千元,較上年度增列辦理 參加警察特考及格人員訓練班所需生活津 貼及相關訓練等經費14,539千元。 6.學生公費268,511千元,較上年度增列大 學部學生生活津貼等經費5,161千元。 7.鑑定工作及推廣教育學分班業務經費1,06 0千元,較上年度減列辦理推廣教育學分 班之教師授課鐘點費等160千元。 8.辦理招生考試工作經費8,440千元,較上 年度減列試務經費860千元。" 2013,3708419000,288459000,營建工程,內政部主管,中央警察大學,一般建築及設備,民政支出,7.4.3.1, 2013,3708419800,1459000,無細項,內政部主管,中央警察大學,第一預備金,民政支出,7.4.4,仍照上年度預算數編列。 2013,3708510100,488912000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,一般行政,民政支出,7.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費433,293千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費2,487千元。 2.基本行政工作維持費55,619千元,較上年 度減列水電、通訊及購置辦公應勤設備等 經費9,375千元。" 2013,3708511000,832364000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,消防救災業務,民政支出,7.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.加強災害管理工作經費169,566千元,較 上年度減列236,912千元,包括: (1)辦理各類災害預防、防災、逃生媒體 宣導等經費29,182千元,較上年度減列 災害防救示範演習績效評鑑等經費3,33 8千元。 (2)中央災害應變中心中部備援建置計畫 總經費452,835千元,分5年辦理,98至 101年度已編列361,537千元,本年度續 編最後1年經費91,298千元,較上年度 減列38,583千元。 (3)災害防救深耕計畫總經費400,500千元 ,分5年辦理,98至101年度已編列351, 414千元,本年度續編最後1年經費49,0 86千元,較上年度減列44,430千元。 (4)上年度中央災害應變中心南部正式備 援中心合建共構計畫預算業已編竣,所 列150,561千元如數減列。 2.加強火災預防與危險物品管理工作經費12 3,916千元,較上年度淨增4,754千元,包 括: (1)辦理各級消防機關消防安全檢查人員 專業講習及購置火災現場勘查鑑定儀器 設備等經費30,500千元,較上年度減列 5,337千元。 (2)辦理液化石油氣新出廠鋼瓶及一般爆 竹煙火登錄、型式認可、個別認可及合 格標示印製核發等經費93,416千元,較 上年度增列10,091千元。 3.加強救災救護工作經費144,423千元,較 上年度減列490,791千元,包括: (1)辦理各項救助隊暨各級救護技術員訓 練及購置災害搶救、救護裝備等經費87 ,407千元,較上年度減列充實救護車輛 及辦理民間救難團體編訓、評鑑等經費 9,960千元,增列辦理各級救護技術員 訓練及複訓等經費2,540千元,計淨減7 ,420千元。 (2)充實民間救難團體及救難志願組織裝 備器材計畫總經費586,714千元,分7年 辦理,97至101年度已編列410,642千元 ,本年度續編第6年經費57,016千元, 較上年度減列17,446千元。 (3)上年度提升消防單位化學災害搶救能 力計畫預算業已編竣,所列81,125千元 如數減列。 (4)上年度原住民族基礎建設方案-提升山 地鄉消防救災效能計畫預算業已編竣, 所列384,800千元如數減列。 4.加強防救災資通訊工作經費266,392千元 ,較上年度淨減7,944千元,包括: (1)辦理防救災資通訊系統、衛星及微波 通訊系統維護等經費164,392千元,較 上年度減列辦理防救災資訊系統維護等 經費9,944千元。 (2)防救災雲端計畫總經費450,000千元, 分5年辦理,101年度已編列100,000千 元,本年度續編第2年經費100,000千元 ,與上年度同。 (3)新增補助金門縣政府辦理救災救護無 線電系統數位化建置經費2,000千元。 5.加強消防訓練中心工作經費95,801千元, 較上年度減列水電及防災模擬訓練設施維 護等經費23,774千元,增列參加世界警消 運動會及擴大消防、義消人員實火專業訓 練等經費6,828千元,計淨減16,946千元 。 6.加強特種搜救工作經費32,266千元,較上 年度減列購置特種災害搶救裝備器材及搜 救訓練等經費9,642千元。" 2013,3708512000,283948000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,港務消防業務,民政支出,7.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基隆港務消防業務63,222千元,較上年度 減列未經銓敘退休人員利息差額補貼等經 費1,726千元,增列員工薪俸晉級差額等 經費875千元,計淨減851千元。 2.臺中港務消防業務67,405千元,較上年度 增列辦理成立水頭港分隊所需13人之人事 費及員工薪俸晉級差額等經費13,177千元 。 3.高雄港務消防業務89,759千元,較上年度 減列花蓮港務消防隊支援隊員19人之人事 費等35,882千元。 4.花蓮港務消防業務63,562千元,較上年度 增列支援高雄港務消防隊員19人及辦理成 立馬公港分隊暨龍門港分隊所需19人之人 事費等41,208千元。" 2013,3708519800,1620000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,第一預備金,民政支出,7.5.4,仍照上年度預算數編列。 2013,3708550100,195487000,無細項,內政部主管,役政署,一般行政,民政支出,7.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費190,070千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費5,417千元,較上年 度減列水電、通訊及印刷等經費3,546千 元。" 2013,3708551000,5180835000,無細項,內政部主管,役政署,役政業務,民政支出,7.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.徵兵處理經費244,281千元,較上年度減 列辦理役男徵兵檢查業務經費347千元。 2.役政人員培訓計畫經費781千元,較上年 度減列辦理役政人員及替代役役男訓練、 講習等經費138千元。 3.軍人權益與其家屬之優待扶助及特別災害 救助經費297,689千元,較上年度減列常 備役役男暨其家屬生活扶慰助及軍人公墓 整修建工程等經費20,173千元。 4.兵役宣導工作經費2,352千元,較上年度 減列辦理役政宣導及兵役節相關活動等經 費414千元。 5.後備軍人補充兵替代役備役之管理與召集 演習經費352千元,較上年度減列辦理替 代役備役役男演訓召集作業經費63千元。 6.辦理替代役工作經費4,635,380千元,較 上年度增列替代役役男薪給、主副食、保 險及軍事基礎訓練等經費1,170,937千元 。" 2013,3708559800,2000000,無細項,內政部主管,役政署,第一預備金,民政支出,7.6.3,仍照上年度預算數編列。 2013,3708580100,3125887000,無細項,內政部主管,入出國及移民署,一般行政,民政支出,7.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費3,094,662千元,較上年度核 實減列人事費29,116千元,增列辦理移民 行政特考錄取人員、由外交部移入駐外人 員25人薪資等相關經費212,167千元,計 淨增183,051千元。 2.基本行政工作維持費31,225千元,較上年 度減列辦理環境佈置、檔案管理等相關經 費2,190千元,增列移民行政特考錄取人 員專業訓練等相關經費3,120千元,計淨 增930千元。" 2013,3708581100,965440000,無細項,內政部主管,入出國及移民署,入出國及移民管理業務,民政支出,7.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.貫徹執行入出國及移民政策經費196,495 千元,較上年度減列各外站清潔保全費、 通訊費及設施養護費等11,778千元。 2.執行移出輔導及國際事務工作經費41,990 千元,較上年度減列辦公事務用品及國內 旅費等2,021千元,增列由外交部移入駐 外人員之業務費等23,759千元,計淨增21 ,738千元。 3.建立整體性入出國及移民管理資訊系統經 費251,921千元,較上年度減列412,677千 元,包括: (1)電腦維護費、耗材及數據通訊等經費1 68,101千元,較上年度增列晶片卡居留 證等經費12,864千元。 (2)個人生物特徵識別資料蒐集管理及運 用建置計畫總經費185,422千元,分4年 辦理,100至101年度已編列6,815千元 ,本年度續編第3年經費43,820千元, 較上年度增列43,820千元。 (3)新增推動新住民資訊素養教育計畫總 經費240,000千元,分3年辦理,本年度 編列第1年經費40,000千元。 (4)上年度入出國及移民資訊系統整合更 新再造計畫預算業已編竣,所列509,36 1千元如數減列。 4.移民輔導人口販運防制及居留定居管理經 費384,951千元,較上年度淨增15,540千 元,包括: (1)辦理移民政策、移民輔導、移民機構 管理及定居、居留業務等經費295,502 千元,較上年度減列補助外籍配偶照顧 輔導基金等相關經費33,786千元。 (2)防制人口販運執行計畫-南部收容所及 被害人庇護安置處所興建工程修正計畫 總經費237,397千元,分6年辦理,98至 101年度已編列11,381千元,本年度續 編第5年經費60,000千元,較上年度增 列54,439千元。 (3)辦理防制人口販運各項工作等經費29, 449千元,較上年度減列辦理庇護安置 處所管理服務等經費5,113千元。 5.加強入出國及移民管理規劃經費3,624千 元,較上年度減列辦公用品所需經費26千 元。 6.違反入出國及移民相關法規之調查處理經 費13,888千元,較上年度減列辦公事務等 經費1,360千元。 7.執行國境管理及查驗許可經費11,689千元 ,較上年度減列汰換查驗章計畫等經費8, 935千元。 8.外來人口收容管理及遣返業務經費46,045 千元,較上年度減列27,711千元,包括: (1)違反入出國及移民法等相關法規之收 容、遣返業務等經費46,045千元,較上 年度減列各收容所辦公事務用品及房屋 養護等經費6,472千元。 (2)上年度興建宜蘭收容所行政大樓及舊 有收容區改善計畫預算業已編竣,所列 21,239千元如數減列。 9.執行移民服務及入出國管理經費14,837千 元,較上年度減列各服務站辦公事務經費 596千元。" 2013,3708589000,2100000,交通及運輸設備,內政部主管,入出國及移民署,一般建築及設備,民政支出,7.7.3.1, 2013,3708589800,2000000,無細項,內政部主管,入出國及移民署,第一預備金,民政支出,7.7.4,仍照上年度預算數編列。 2013,5208610100,84838000,無細項,內政部主管,建築研究所,一般行政,科學支出,7.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費73,940千元,較上年度核實減 列人事費747千元。 2.基本行政工作維持費10,898千元,較上年 度減列一般事務費及汰換首長座車等經費 1,550千元。" 2013,5208615500,424644000,無細項,內政部主管,建築研究所,建築研究業務,科學支出,7.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合規劃經費10,832千元,較上年度減列 全人關懷生活環境科技計畫經費303千元 。 2.安全防災經費46,477千元,較上年度減列 防火實驗中心試驗服務計畫經費、建築防 火科技發展計畫及都市與建築安全減災及 調適科技發展中程計畫等經費1,907千元 ,增列鋼骨鋼筋混凝土構造火害及耐火性 能設計研究計畫3,366千元,計淨增1,459 千元。 3.工程技術及環境控制經費367,335千元, 較上年度淨增57,333千元,包括: (1)辦理智慧綠建築推動方案總經費892,7 00千元,分4年辦理,101年度已編列16 8,207千元,本年度續編第2年經費228, 500千元,較上年度增列60,293千元。 (2)辦理開放式建築創新應用科技計畫經 費12,535千元,較上年度增列2,158千 元。 (3)辦理建築先進技術創新開發與推廣應 用計畫、智慧化居住空間產業發展推廣 計畫、永續綠建築與節能減碳科技中程 個案計畫等經費126,300千元,較上年 度減列5,118千元。" 2013,5208619800,180000,無細項,內政部主管,建築研究所,第一預備金,科學支出,7.8.3,仍照上年度預算數編列。 2013,3708650100,397146000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,一般行政,民政支出,7.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費358,996千元,較上年度核實 減列人事費3,626千元。 2.基本行政工作維持費38,150千元,較上年 度減列通訊及房屋建築養護等經費3,144 千元,增列汰換總隊及各隊電腦暨周邊設 備等經費1,828千元,計淨減1,316千元。" 2013,3708651000,585018000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,空中勤務業務,民政支出,7.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.航務、機務及飛安經費566,677千元,較 上年度減列辦理勤務第二大隊清泉崗機場 臨時駐地搬遷暨空間規劃施作及飛行人員 學科訓練等經費15,362千元。 2.勤務指揮工作經費18,341千元,較上年度 減列公文版系統改版線上簽核及汰購通訊 衛星電話設備等經費5,043千元,增列總 隊部資訊安全監控中心系統維運等經費3, 153千元,計淨減1,890千元。" 2013,3708659000,300000000,營建工程,內政部主管,空中勤務總隊,一般建築及設備,民政支出,7.9.3.1, 2013,3708659800,1000000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,第一預備金,民政支出,7.9.4,仍照上年度預算數編列。 2013,6308710100,77382000,無細項,內政部主管,兒童局,一般行政,福利服務支出,7.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費48,831千元,較上年度核實減 列人事費493千元。 2.基本行政工作維持費28,551千元,較上年 度增列辦理辦公空間調整與整修及購置設 備等經費9,800千元。" 2013,6308716500,5884140000,無細項,內政部主管,兒童局,兒童及少年福利業務,福利服務支出,7.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理福利服務業務經費5,774,541千元, 較上年度增列辦理兒童及少年醫療補助等 經費857,540千元。 2.辦理安置資源服務業務經費68,359千元, 較上年度減列辦理推展兒童少年安置及教 養機構輔導等經費12,623千元。 3.辦理家庭支持服務業務經費41,240千元, 較上年度減列推動收出養服務、親職教育 服務等經費7,837千元。" 2013,6308716600,989903000,無細項,內政部主管,兒童局,兒童托育業務,福利服務支出,7.10.3,"本年度預算數989,903千元,係辦理兒童托 育服務業務經費,較上年度減列辦理發展遲 緩兒童早期療育服務及療育補助等經費11,3 13千元。" 2013,6308716700,215801000,無細項,內政部主管,兒童局,保護服務業務,福利服務支出,7.10.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理未成年保護業務經費203,133千元, 較上年度減列辦理兒童及少年保護個案心 理輔導治療及處遇服務等經費8,417千元 。 2.辦理未成年處遇輔導業務經費12,668千元 ,較上年度減列辦理兒童及少年性交易防 制輔導及未成年高關懷兒少輔導服務等經 費2,795千元。" 2013,6308719800,270000,無細項,內政部主管,兒童局,第一預備金,福利服務支出,7.10.5,仍照上年度預算數編列。 2013,3911010100,7709301000,無細項,外交部主管,外交部,一般行政,外交支出,8.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費7,424,562千元,較上年度減 列法定編制人員待遇、獎金及其他給與等 569,096千元,增列保險費等28,310千元 ,計淨減540,786千元。 2.基本行政工作維持費155,985千元,較上 年度減列水電費、物品、一般事務費及房 屋建築養護費等15,919千元。 3.檔案及資訊處理118,051千元,較上年度 減列通訊費及資訊服務費等17,574千元, 增列強化資訊安全專案經費33,175千元, 計淨增15,601千元。 4.北美事務協調委員會事務管理3,187千元 ,與上年度同。 5.桃園國際機場接待室基本行政維持7,516 千元,與上年度同。" 2013,3911011000,256197000,外交業務管理,外交部主管,外交部,外交業務,外交支出,8.1.2.1, 2013,3911011300,3459732000,無細項,外交部主管,外交部,駐外機構業務,外交支出,8.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.駐外使領單位基本行政工作維持費3,254, 779千元,較上年度減列資訊服務費、其 他業務租金、物品、一般事務費、房屋建 築養護費、國外旅費等109,362千元。 2.駐外經濟單位基本行政工作維持費87,060 千元,與上年度同。 3.駐外文化單位基本行政工作維持費34,800 千元,與上年度同。 4.駐外觀光單位基本行政工作維持費29,786 千元,較上年度增列通訊費、稅捐及規費 、物品、一般事務費等2,598千元。 5.駐外僑務單位基本行政工作維持費17,578 千元,較上年度減列其他業務租金、國外 旅費等1,146千元,增列通訊費、物品、 一般事務費1,085千元,計淨減61千元。 6.駐外科技單位基本行政工作維持費24,155 千元,與上年度同。 7.駐外文化中心基本行政工作維持費4,241 千元,較上年度減列國外旅費43千元。 8.駐外醫療衛生推廣業務基本行政工作維持 費2,945千元,與上年度同。 9.駐外原子能科學發展業務基本行政工作維 持費1,899千元,與上年度同。 10.駐外金融單位基本行政工作維持費2,489 千元,較上年度減列國外旅費276千元。 11.上年度駐外移民單位基本行政工作維持 費,配合員額調整,自102年度起改由內 政部入出國及移民署編列,所列23,759千 元如數減列。" 2013,3911011400,1758316000,無細項,外交部主管,外交部,國際會議及交流,外交支出,8.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.參與國際組織活動402,316千元,較上年 度減列一般事務費及國外旅費等29,162千 元。 2.協助各種國際交流835,581千元,較上年 度減列93,628千元,包括: (1)學術交流165,989千元,較上年度減列 15,428千元。 (2)文化交流136,772千元,較上年度減列 28,475千元。 (3)經貿外交218,998千元,較上年度減列 3,360千元。 (4)其他國際交流活動313,822千元,較上 年度減列46,365千元。 3.出國訪問130,829千元,較上年度減列國 外旅費129千元。 4.訪賓接待389,590千元,較上年度減列一 般事務費及國內旅費等1,244千元。" 2013,3911011500,9466599000,無細項,外交部主管,外交部,國際合作,外交支出,8.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.駐外技術服務1,228,686千元,較上年度 減列辦理非洲及中南美地區專案計畫等經 費99,435千元。 2.加強雙邊及多邊合作8,237,913千元,較 上年度減列參與各項雙邊及多邊合作計畫 經費1,049,422千元。" 2013,3911016100,210876000,無細項,外交部主管,外交部,國際關懷與救助,外交支出,8.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.對國際之關懷救助及重建204,554千元, 較上年度減列對國際間重大災變援助經費 92,947千元。 2.旅外國人急難救助6,322千元,較上年度 減列對國人旅外遭緊急危難之協助經費21 千元。" 2013,3911019000,268121000,營建工程,外交部主管,外交部,一般建築及設備,外交支出,8.1.7.1, 2013,3911019800,180000000,無細項,外交部主管,外交部,第一預備金,外交支出,8.1.8,本年度預算數較上年度減列如列數。 2013,391101A000,908075000,無細項,外交部主管,外交部,外交支出機密預算,外交支出,8.1.9, 2013,3911100100,268058000,無細項,外交部主管,領事事務局,一般行政,外交支出,8.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費238,239千元,較上年度增列 雲嘉南辦事處人事費等70,118千元。 2.基本行政工作維持費29,819千元,較上年 度減列購置資訊軟硬體等經費3,663千元 。" 2013,3911101000,949449000,無細項,外交部主管,領事事務局,領事事務管理,外交支出,8.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費54,767千元,較上年 度減列MRP系統主機軟硬體設備汰換等經 費16,135千元。 2.印刷及製作護照784,635千元,較上年度 增列印製晶片護照等經費235,226千元。 3.印製申請證照表件及須知26,768千元,較 上年度減列印製文件證明防偽貼紙等經費 4,089千元。 4.加強領務服務工作67,764千元,較上年度 減列為民服務政策宣導等經費1,400千元 。 5.領務電信傳遞9,497千元,較上年度增列 通訊費720千元。 6.領務分支機構工作維持費6,018千元,較 上年度增列雲嘉南辦事處業務費等1,306 千元。" 2013,3911109000,1290000,交通及運輸設備,外交部主管,領事事務局,一般建築及設備,外交支出,8.2.3.1, 2013,3911109800,1500000,無細項,外交部主管,領事事務局,第一預備金,外交支出,8.2.4,仍照上年度預算數編列。 2013,3911200100,76721000,無細項,外交部主管,外交及國際事務學院,一般行政,外交支出,8.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費57,257千元,較上年度增列人 事費38,607千元。 2.基本行政工作維持費19,464千元,較上年 度增列房屋建築養護費等2,602千元。" 2013,3911201000,15959000,外交領事人員訓練,外交部主管,外交及國際事務學院,外交領事人員講習,外交支出,8.3.2.1, 2013,3911209800,125000,無細項,外交部主管,外交及國際事務學院,第一預備金,外交支出,8.3.3,仍照上年度預算數編列。 2013,4614010100,520259000,無細項,國防部主管,國防部,一般行政,國防支出,9.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費226,262千元,較上年度核實 減列人事費6,338千元。 2.基本行政工作維持費293,997千元,較上 年度減列史料數位化作業費、物品購置及 運費等32,635千元。" 2013,4614011000,210625000,無細項,國防部主管,國防部,國防政策規劃與督導,國防支出,9.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.戰略規劃及國防評估作業費77,872千元, 較上年度減列武獲先期選擇作業費、資訊 服務費及國外旅費等3,679千元。 2.國防資源管理作業費95,386千元,較上年 度減列國際研討會鐘點費、印刷及物品購 置等經費3,186千元。 3.法務及督考作業費37,367千元,較上年度 減列稿費、印刷等經費565千元。" 2013,4614019000,96000000,其他設備,國防部主管,國防部,一般建築及設備,國防支出,9.1.3.1, 2013,4614020100,3557523000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍事行政,國防支出,9.2.1,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部734,241千元。 (2)海軍司令部399,013千元。 (3)空軍司令部423,530千元。 (4)聯合後勤司令部178,648千元。 (5)後備司令部347,347千元。 (6)憲兵司令部105,851千元。 (7)總政治作戰局433,817千元。 (8)軍備局181,667千元。 (9)主計局139,871千元。 (10)軍醫局312,223千元。 (11)國防大學25,378千元。 (12)中正國防幹部預備學校3,649千元。 (13)參謀本部115,293千元。 (14)防空飛彈指揮部30,010千元。 (15)軍事情報局28,579千元。 (16)電訊發展室34,967千元。 (17)資電作戰指揮部27,009千元。 (18)軍法審檢及監獄單位36,430千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1)人事行政經費243,023千元,較上年度 增列忠烈祠營區屋頂及軍墓營區危險邊 坡整修等經費50,294千元。 (2)情報及測量作業經費190,658千元,較 上年度增列外賓專案等經費38,718千元 。 (3)軍法及法制作業經費32,017千元,與 上年度同。 (4)採購及外購軍品作業費222,001千元, 較上年度增列軍品採購作業等經費12,2 54千元。 (5)史政作業經費10,828千元,與上年度 同。 (6)計畫管理作業經費13,235千元,較上 年度減列管理作業等經費716千元。 (7)效益評估作業經費1,492千元,較上年 度減列系統分析報告撰擬等經費57千元 。 (8)官兵權益保障作業經費6,273千元,較 上年度增列因公涉訟補助等經費1,052 千元。 (9)研考作業經費2,493千元,較上年增列 業務研究審稿等經費1,074千元。 (10)主計作業經費59,200千元,與上年度 同。 (11)行政事務經費1,574,138千元,與上 年度同。 (12)其他作業經費113,195千元,與上年 度同。 (13)國會連絡作業經費3,811千元,與上 年度同。 (14)案管作業經費30,877千元,較上年度 增列文案卷管理作業等經費1,683千元 。 (15)戰技術督察作業經費45,676千元,較 上年度增列戰技術督察作業等經費416 千元。 (16)政戰綜合作業經費570,516千元,較 上年度增列廣播系統更新等經費42,143 千元。 (17)軍事醫療作業經費379,279千元,較 上年度增列採購神經毒劑解毒針等經費 19,227千元。 (18)軍眷服務經費58,811千元,較上年度 增列輔導聯繫作業等經費1,239千元。" 2013,4614020200,925852000,無細項,國防部主管,國防部所屬,情報行政,國防支出,9.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.行政管理經費840,840千元,較上年度增 列情報裝備維護等經費54,303千元。 2.情報教育訓練經費36,141千元,較上年度 減列一般事務等經費1,307千元。 3.情報建築及設備經費48,871千元,較上年 度減列情報及特勤相關設備等經費57,969 千元。" 2013,4614021200,6343005000,無細項,國防部主管,國防部所屬,教育訓練業務,國防支出,9.2.3,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部1,356,374千元。 (2)海軍司令部579,861千元。 (3)空軍司令部2,581,761千元。 (4)聯合後勤司令部163,835千元。 (5)後備司令部803,661千元。 (6)憲兵司令部94,560千元。 (7)總政治作戰局11,018千元。 (8)軍備局35,263千元。 (9)主計局43,602千元。 (10)軍醫局69,029千元。 (11)國防大學307,265千元。 (12)中正國防幹部預備學校39,265千元。 (13)參謀本部198,784千元。 (14)防空飛彈指揮部37,360千元。 (15)軍事情報局8,784千元。 (16)電訊發展室4,574千元。 (17)資電作戰指揮部6,146千元。 (18)軍法審檢及監獄單位1,863千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1)軍事書籍編印經費25,363千元,較上 年度減列軍事學術刊物印製等經費678 千元。 (2)教育行政經費1,247,161千元,較上年 度增列田徑場地整修等經費50,678千元 。 (3)動員整備經費1,127,351千元,較上年 度增列教勤召集訓練等經費20,405千元 。 (4)國軍準則發展經費55,822千元,較上 年度增列準則編審及印製等經費116千 元。 (5)部隊特別補助經費345,853千元,與上 年度同。 (6)作戰與訓練綜合作業經費3,541,455千 元,較上年度增列F-16飛行訓練等經費 319,398千元。" 2013,4614021400,56418383000,無細項,國防部主管,國防部所屬,後勤及通資業務,國防支出,9.2.4,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部4,764,822千元。 (2)海軍司令部10,019,832千元。 (3)空軍司令部21,771,685千元。 (4)聯合後勤司令部15,310,254千元。 (5)後備司令部335,288千元。 (6)憲兵司令部193,309千元。 (7)總政治作戰局75,091千元。 (8)軍備局292,897千元。 (9)主計局31,585千元。 (10)軍醫局311,337千元。 (11)國防大學118,622千元。 (12)中正國防幹部預備學校24,859千元。 (13)參謀本部439,269千元。 (14)防空飛彈指揮部1,707,575千元。 (15)軍事情報局55,670千元。 (16)電訊發展室70,108千元。 (17)資電作戰指揮部857,623千元。 (18)軍法審檢及監獄單位38,557千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1)一般彈藥購製與維護經費4,425,813千 元,較上年度減列彈藥採購及維護等經 費654,895千元。 (2)運輸作業經費657,627千元,較上年度 減列鐵、公路運輸等經費371千元。 (3)後勤綜合勤務經費732,620千元,較上 年度減列後勤整備及督考等經費57,195 千元。 (4)設施修繕維護與管理經費1,380,702千 元,較上年度減列營舍修繕等經費101, 071千元。 (5)營產管理經費124,806千元,與上年度 同。 (6)水電供應經費3,093,757千元,較上年 度核實增列水電費597,251千元。 (7)一般作戰設施經費198,582千元,較上 年度減列作戰設施維護等經費96,203千 元。 (8)通信電子與資訊管理經費4,064,684千 元,較上年度增列各式雷達維護等經費 974,348千元。 (9)電腦兵棋作業經費58,115千元,與上 年度同。 (10)軍事單位裝備零附件購製及保修經費 30,425,280千元,較上年度減列各項裝 備零附件採購等經費2,200,676千元。 (11)後勤補給支援經費11,256,397千元, 較上年度增列油料等經費963,574千元 。" 2013,4614021500,63631224000,無細項,國防部主管,國防部所屬,一般裝備,國防支出,9.2.5,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部25,002,786千元。 (2)海軍司令部4,092,005千元。 (3)空軍司令部18,980,566千元。 (4)聯合後勤司令部70千元。 (5)後備司令部30千元。 (6)憲兵司令部189,776千元。 (7)總政治作戰局86,440千元。 (8)軍醫局369千元。 (9)參謀本部26,715千元。 (10)防空飛彈指揮部15,081,875千元。 (11)軍事情報局30千元。 (12)電訊發展室164,352千元。 (13)資電作戰指揮部6,210千元。 2.本年度預算數之內容如下: (1)一般武器及戰備支援裝備購製經費62, 146,186千元,包括: <1>陸軍司令部新型多管火箭計畫總經 費13,221,083千元,91-102年執行, 以前年度已編列12,289,072千元,本 年度編列932,011千元。 <2>陸軍司令部戰甲砲車延壽計畫總經 費9,677,125千元,91-104年執行, 以前年度已編列5,865,425千元,本 年度編列718,723千元。 <3>陸軍司令部裝步戰鬥車計畫總經費5 6,907,143千元,95-103年執行,以 前年度已編列9,550,547千元,本年 度編列5,838,940千元。 <4>陸軍司令部新型攻擊直升機計畫總 經費57,220,702千元,97-103年執行 ,以前年度已編列46,263,214千元, 本年度編列9,268,267千元。 <5>陸軍司令部新型通用直升機計畫總 經費81,116,842千元,97-109年執行 ,以前年度已編列32,490,229千元, 本年度編列7,086,106千元。 <6>陸軍司令部核生化效期軍品整備計 畫總經費7,606千元,98-102年執行 ,以前年度已編列6,767千元,本年 度編列839千元。 <7>陸軍司令部核生化警報裝備整備計 畫總經費478,153千元,100-102年執 行,以前年度已編列473,260千元, 本年度編列4,893千元。 <8>陸軍司令部國軍夜視裝備第二階段 續購計畫總經費1,881,409千元,101 -106年執行,以前年度已編列50,000 千元,本年度編列426,671千元。 <9>陸軍司令部生物偵檢裝備整備計畫 總經費188,980千元,101-107年執行 ,以前年度已編列90千元,本年度編 列10,570千元。 <10>陸軍司令部挖土機、裝土機及推土 機計畫總經費431,100千元,102-103 年執行,本年度編列60,000千元。 <11>陸軍司令部射擊指揮自動化-砲班 射令顯示器計畫總經費48,675千元, 102-103年執行,本年度編列2,876千 元。 <12>陸軍司令部核生化防護服計畫總經 費45,565千元,102-103年執行,本 年度編列37,789千元。 <13>陸軍司令部偵察突擊舟計畫總經費 44,800千元,102-103年執行,本年 度編列3,500千元。 <14>陸軍司令部輕型狙擊槍計畫總經費 192,674千元,102-104年執行,本年 度編列86,034千元。 <15>陸軍司令部國軍基本體能簡易電子 鑑測儀器計畫經費89,280千元。 <16>陸軍司令部國軍化學偵檢裝備整備 計畫經費6,710千元。 <17>海軍司令部光華六號計畫後續艇量 產案總經費24,794,639千元,94-102 年執行,以前年度已編列24,737,639 千元,本年度編列57,000千元。 <18>海軍司令部雄風三型飛彈系統計畫 總經費11,887,688千元,96-104年執 行,以前年度已編列9,639,986千元 ,本年度編列868,976千元。 <19>海軍司令部P-3C長程定翼反潛機計 畫總經費41,406,140千元,96-107年 執行,以前年度已編列37,129,614千 元,本年度編列1,862,348千元。 <20>海軍司令部1610級登陸艇計畫總經 費833,760千元,98-102年執行,以 前年度已編列609,131千元,本年度 編列224,629千元。 <21>海軍司令部核生化效期軍品整備計 畫總經費2,734千元,98-102年執行 ,以前年度已編列2,437千元,本年 度編列297千元。 <22>海軍司令部油彈補給艦計畫總經費 4,710,953千元,99-103年執行,以 前年度已編列3,633,059千元,本年 度編列83,857千元。 <23>海軍司令部高效能艦艇研建案總經 費2,395,983千元,101-103年執行, 以前年度已編列199,211千元,本年 度編列707,439千元。 <24>海軍司令部升降船台性能提升計畫 總經費826,366千元,102-103年執行 ,本年度編列32,066千元。 <25>海軍司令部海水淡化機計畫總經費 22,653千元,102-103年執行,本年 度編列18,053千元。 <26>海軍司令部籌獲獵雷艦計畫第二階 段總經費35,833,943千元,102-113 年執行,本年度編列46,326千元。 <27>海軍司令部機場專用1500及3000加 侖消防車籌購計畫經費100,000千元 。 <28>空軍司令部空軍經國號戰機性能提 升案總經費17,062,922千元,98-102 年執行,以前年度已編列16,833,402 千元,本年度編列229,520千元。 <29>空軍司令部志航基地消音試車屋採 購計畫總經費479,328千元,99-102 年執行,以前年度已編列234,430千 元,本年度編列244,898千元。 <30>空軍司令部機場跑道快速修復能量 提升計畫總經費657,124千元,100-1 03年執行,以前年度已編列315,443 千元,本年度編列266,638千元。 <31>空軍司令部機場專用1500及3000加 侖消防車籌購計畫總經費796,332千 元,101-104年執行,以前年度已編 列68,325千元,本年度編列131,675 千元。 <32>空軍司令部F-16A/B型戰機性能提 升計畫總經費109,804,336千元,101 -112年執行,以前年度已編列2,276, 637千元,本年度編列17,495,063千 元。 <33>空軍司令部戰管戰備電力支援系統 籌購案總經費186,000千元,102-103 年執行,本年度編列13,500千元。 <34>空軍司令部地對空武器實兵攻防演 練測評系統籌建案總經費48,800千元 ,102-104年執行,本年度編列8,500 千元。 <35>憲兵司令部軍事偵察裝備計畫總經 費101,110千元,98-102年執行,以 前年度已編列87,020千元,本年度編 列14,090千元。 <36>憲兵司令部裝步戰鬥車計畫總經費 1,247,583千元,100-106年執行,以 前年度已編列325,334千元,本年度 編列81,334千元。 <37>憲兵司令部重要指揮所防護裝備整 備計畫總經費31,900千元,101-102 年執行,以前年度已編列15,190千元 ,本年度編列16,710千元。 <38>憲兵司令部特種作戰武器裝備計畫 總經費42,276千元,101-103年執行 ,以前年度已編列9,600千元,本年 度編列12,000千元。 <39>總政治作戰局偵防器材汰換計畫總 經費26,925千元,102-106年執行, 本年度編列5,750千元。 <40>參謀本部生物偵檢裝備整備計畫經 費18,780千元。 <41>防空飛彈指揮部愛二性能提升及採 購愛三計畫總經費178,685,639千元 ,96-110年執行,以前年度已編列51 ,261,389千元,本年度編列15,033,5 28千元。 (2)政戰裝備經費80,615千元,包括: <1>總政治作戰局天線鐵塔更新計畫總 經費60,440千元,100-102年執行, 以前年度已編列33,225千元,本年度 編列27,215千元。 <2>總政治作戰局新聞採訪設備汰換及 資訊系統建置與提升計畫總經費62,5 00千元,101-103年執行,以前年度 已編列4,800千元,本年度編列53,40 0千元。 (3)採購及外購軍品作業經費346,633千元 。 (4)偵測暨測量製圖裝備經費168,390千元 ,包括: <1>電訊發展室先進電子偵收系統計畫 總經費889,831千元,99-102年執行 ,以前年度已編列726,000千元,本 年度編列163,831千元。 <2>海軍司令部海洋測量裝備精進計畫 總經費40,405千元,102-103年執行 ,本年度編列4,559千元。 (5)訓練模擬儀器經費225,635千元,包括 : <1>陸軍司令部戰車模擬器性能提昇暨 系統連網整合計畫總經費377,979千 元,98-102年執行,以前年度已編列 279,153千元,本年度編列98,826千 元。 <2>空軍司令部飛航管制模擬訓練系統 計畫總經費347,400千元,98-102年 執行,以前年度已編列220,591千元 ,本年度編列126,809千元。 (6)一般通電裝備經費633,617千元,包括 : <1>陸軍司令部新式戰砲甲車車內通話 系統計畫總經費954,393千元,97-10 4年執行,以前年度已編列341,859千 元,本年度編列71,704千元。 <2>陸軍司令部敵我識別器第4型碼系統 計畫總經費248,234千元,98-103年 執行,以前年度已編列180,224千元 ,本年度編列38,920千元。 <3>空軍司令部戰術導航儀換裝計畫總 經費508,149千元,99-102年執行, 以前年度已編列419,354千元,本年 度編列88,795千元。 <4>空軍司令部GE-592雷達性能精進案 總經費753,302千元,99-103年執行 ,以前年度已編列573,455千元,本 年度編列111,597千元。 <5>空軍司令部戰管陣地整體電子防護 網計畫總經費956,159千元,99-105 年執行,以前年度已編列254,861千 元,本年度編列243,369千元。 <6>憲兵司令部通用無線電系統計畫總 經費435,985千元,101-105年執行, 以前年度已編列21,798千元,本年度 編列65,398千元。 <7>參謀本部國軍通資電指管共通作業 環境計畫總經費46,967千元,98-102 年執行,以前年度已編列39,093千元 ,本年度編列7,874千元。 <8>資電作戰指揮部網路攻防演練環境 建置計畫總經費5,960千元,102-104 年執行,本年度編列5,960千元。 (7)一般武器先期選擇與採購準備經費30, 148千元。" 2013,4614021900,154058913000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍事人員,國防支出,9.2.6,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部522,908千元。 (2)海軍司令部1,945,375千元。 (3)空軍司令部1,028,873千元。 (4)聯合後勤司令部6,863,076千元。 (5)後備司令部11,654,138千元。 (6)憲兵司令部38,262千元。 (7)總政治作戰局14,539千元。 (8)軍備局292,052千元。 (9)主計局131,016,452千元。 (10)軍醫局135,906千元。 (11)國防大學24,033千元。 (12)中正國防幹部預備學校10,932千元。 (13)參謀本部255,482千元。 (14)防空飛彈指揮部29,200千元。 (15)軍事情報局35,181千元。 (16)電訊發展室163,433千元。 (17)資電作戰指揮部10,759千元。 (18)軍法審檢及監獄單位18,312千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1)薪餉64,804,528千元,較上年度增列1 24,323千元。 (2)各項加給63,795,973千元,較上年度 增列831,157千元。 (3)主副食與口糧6,813,611千元,較上年 度增列400,211千元。 (4)各類人員保險及作業11,904,535千元 ,較上年度增列536,301千元。 (5)各類人員退撫儲金補助6,220,041千元 ,較上年度增列199,163千元。 (6)駐外人員薪給520,225千元,較上年度 減列10,447千元。" 2013,4614028100,4797057000,國軍營舍及設施改建基金,國防部主管,國防部所屬,非營業特種基金,國防支出,9.2.7.1, 2013,4614029000,614698000,土地購置,國防部主管,國防部所屬,一般建築及設備,國防支出,9.2.8.1,"本年度預算數各單位編列情形如下: 1.陸軍司令部69,216千元。 2.海軍司令部59,633千元。 3.空軍司令部65,013千元。 4.聯合後勤司令部54,930千元。 5.後備司令部35,443千元。 6.軍備局607,605千元。 7.軍醫局172,376千元。 8.軍事情報局12,573千元。" 2013,4614029800,800000000,無細項,國防部主管,國防部所屬,第一預備金,國防支出,9.2.9,仍照上年度預算數編列。 2013,461402B000,14832235000,無細項,國防部主管,國防部所屬,國防支出(機密計畫),國防支出,9.2.10, 2013,5214021800,144370000,無細項,國防部主管,國防部所屬,一般科學研究,科學支出,9.2.11,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部3,000千元。 (2)海軍司令部1,960千元。 (3)空軍司令部2,280千元。 (4)軍備局48,700千元。 (5)軍醫局88,430千元。 2.本年度預算數之內容如下: (1)軍品研發經費55,940千元,包括: <1>各單位軍品研發經費7,240千元。 <2>軍備局中山科學研究院國防科技學 術合作計畫經費48,700千元。 (2)醫學研究經費88,430千元,包括: <1>軍醫局國防醫學研究計畫經費45,00 0千元。 <2>軍醫局國軍核生化防護戰備整備計 畫總經費188,194千元,99-102年執 行,以前年度已編列144,764千元, 本年度編列43,430千元。" 2013,521402C000,2996032000,無細項,國防部主管,國防部所屬,科學支出(機密計畫),科學支出,9.2.12, 2013,7114022300,943342000,無細項,國防部主管,國防部所屬,環保業務,環境保護支出,9.2.13,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部134,562千元。 (2)海軍司令部82,138千元。 (3)空軍司令部260,651千元。 (4)聯合後勤司令部311,238千元。 (5)後備司令部13,570千元。 (6)憲兵司令部28,034千元。 (7)總政治作戰局11,088千元。 (8)軍備局28,239千元。 (9)主計局162千元。 (10)軍醫局39,039千元。 (11)國防大學16,330千元。 (12)中正國防幹部預備學校1,588千元。 (13)參謀本部78千元。 (14)防空飛彈指揮部3,699千元。 (15)軍事情報局1,283千元。 (16)電訊發展室2,078千元。 (17)資電作戰指揮部6,112千元。 (18)軍法審檢及監獄單位3,453千元。 2.本年度預算數943,342千元,係環境保護 設施維護經費,較上年度增列土壤汙染整 治等經費29,516千元。" 2013,7614022100,1348000000,無細項,國防部主管,國防部所屬,退休撫卹,退休撫卹給付支出,9.2.14,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.撫卹與撫慰金1,150,000千元,與上年度 同。 2.遺族援護198,000千元,較上年度增列2,0 00千元。" 2013,8914022200,1816450000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍眷維持,其他支出,9.2.15,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.軍人子女教育補助174,000千元,較上年 度減列10,000千元。 2.軍眷實物代金8,450千元,較上年度減列3 70千元。 3.軍眷水電補助855,000千元,較上年度減 列45,000千元。 4.軍眷生育、婚喪補助779,000千元,較上 年度減列37,000千元。" 2013,4017010100,507764000,無細項,財政部主管,財政部,一般行政,財務支出,10.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費361,268千元,較上年度減列 工友1人之人事費1,048千元。 2.基本行政工作維持費146,496千元,較上 年度減列建置公文線上簽核系統設備及電 子公文統合交換中心技術資源服務等經費 4,858千元。" 2013,4017010200,48127000,無細項,財政部主管,財政部,財政人員訓練,財務支出,10.1.2,"本年度預算數48,127千元,係辦理學員訓練 所需經費,較上年度增列環境清潔、網際網 路通訊協定外部服務軟硬體升級及學員電腦 設備購置等經費1,932千元。" 2013,4017010300,67465000,無細項,財政部主管,財政部,促參業務,財務支出,10.1.3,"本年度預算數67,465千元,係辦理促進民間 參與公共建設所需經費,較上年度減列8,07 5千元,其中: 1.協助各機關推動愛台12建設中程計畫(102 至105年)總經費280,000千元,扣除公共 工程管理及採購稽核部分35,160千元後, 由財政部分4年辦理,本年度編列第1年經 費61,210千元。 2.上年度協助各機關推動愛台12建設中程計 畫(98至101年)預算業已編竣,所列66,85 2千元如數減列。" 2013,4017019000,63000,交通及運輸設備,財政部主管,財政部,一般建築及設備,財務支出,10.1.4.1, 2013,4017019800,4200000,無細項,財政部主管,財政部,第一預備金,財務支出,10.1.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 2013,5917016000,173500000,無細項,財政部主管,財政部,捐助支出,其他經濟服務支出,10.1.6,"本年度預算數173,500千元,係對亞洲開發 銀行第11期亞洲開發基金捐助,總金額694, 000千元,分4年捐助,本年度編列第1年捐 助款,與上年度同。" 2013,5917018000,0,臺灣菸酒股份有限公司,財政部主管,財政部,營業基金,其他經濟服務支出,10.1.7.1, 2013,5917018100,0,行政院公營事業民營化基金,財政部主管,財政部,非營業特種基金,其他經濟服務支出,10.1.8.1, 2013,5917018200,55148000,中美洲銀行股本,財政部主管,財政部,投資支出,其他經濟服務支出,10.1.9.1, 2013,6117015500,19624963000,無細項,財政部主管,財政部,對公教人員保險養老給付補助,社會保險支出,10.1.10,"本年度預算數19,624,963千元,係撥補公教 人員保險法修正後公教人員養老給付實現數 等,較上年度增列361,326千元。" 2013,4017100100,381778000,無細項,財政部主管,國庫署,一般行政,財務支出,10.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費344,429千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額、參加健保及公保之保 險費等3,138千元。 2.基本行政工作維持費37,349千元,較上年 度減列公文線上簽核系統作業環境建置等 經費3,923千元,增列入口網站虛擬化環 境建置及伺服器汰換等經費4,295千元, 計淨增372千元。" 2013,4017101000,589647000,無細項,財政部主管,國庫署,國庫業務,財務支出,10.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國庫及支付管理25,910千元,較上年度減 列跨行通匯手續費及郵寄國庫支票郵資等 2,798千元。 2.債務管理作業2,615千元,較上年度增列 公債發行電台廣播費等52千元。 3.財務規劃作業1,063千元,較上年度減列 委託研究公益彩券盈餘運用監督機制與績 效評估之檢討與改進經費780千元,增列 會核支出法案等作業經費200千元,計淨 減580千元。 4.公股管理作業2,166千元,較上年度減列 徵求委託書等經費3,742千元,增列辦理 公股管理研討及培訓等經費655千元,計 淨減3,087千元。 5.菸酒管理作業45,179千元,較上年度減列 委託辦理酒品產業形象提升之行銷活動等 經費2,000千元,增列辦理進口酒類衛生 查驗事宜等經費1,564千元,計淨減436千 元。 6.國庫資訊作業139,272千元,較上年度增 列國庫集中支付作業主機汰換及異地備援 中心建置計畫經費等83,864千元。其中國 庫集中支付作業主機汰換及異地備援中心 建置計畫總經費163,789千元,分3年辦理 ,本年度編列第1年經費78,765千元。 7.私劣菸品查緝作業268,200千元,較上年 度增列應用系統開發及電腦軟體購置等經 費1,835千元。 8.公益彩券回饋金分配作業105,242千元, 較上年度減列捐助公益彩券發行機構或受 託發行機構辦理公益彩券形象行銷計畫等 經費47,138千元。" 2013,4017109000,645000,交通及運輸設備,財政部主管,國庫署,一般建築及設備,財務支出,10.2.3.1, 2013,4017109800,1340000,無細項,財政部主管,國庫署,第一預備金,財務支出,10.2.4,仍照上年度預算數編列。 2013,8117104500,128680619000,無細項,財政部主管,國庫署,國債付息,債務付息支出,10.2.5,"本年度預算數128,680,619千元,係中央政 府未償公債、中長期借款、國庫券及短期借 款等利息費用,較上年度減列855,418千元 。" 2013,8217104600,567963000,無細項,財政部主管,國庫署,國債經理,還本付息事務支出,10.2.6,"本年度預算數567,963千元,係辦理國債發 行及還本付息所需經費,與上年度同。" 2013,8617102000,8924000000,無細項,財政部主管,國庫署,地方政府統籌分配稅款短少補助,專案補助支出,10.2.7,"本年度預算數8,924,000千元,係金融營業 稅依加值型及非加值型營業稅法第11條規定 ,撥入存款保險賠款特別準備金及銀行業以 外之金融業特別準備金後,撥補地方政府所 短少之中央統籌分配稅款,較上年度增列46 5,600千元。" 2013,4017200100,421596000,無細項,財政部主管,賦稅署,一般行政,財務支出,10.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費384,511千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費369千元。 2.基本行政工作維持費37,085千元,較上年 度減列財政部資訊軟硬體設備分攤款等經 費4,946千元,增列檔案庫房管理費及辦 公事務等經費3,448千元,計淨減1,498千 元。" 2013,4017201000,59348000,無細項,財政部主管,賦稅署,賦稅業務,財務支出,10.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.革新稅制改善稅政經費11,080千元,較上 年度減列推動稅制及簡化稅政等經費1,24 1千元,增列財政健全小組分組會議、座 談會及諮詢會議等經費3,936千元,計淨 增2,695千元。 2.租稅教育與宣傳及健全風紀經費4,444千 元,較上年度減列稅務節舉辦球賽等經費 150千元。 3.營業稅、菸酒稅、貨物稅與特種貨物及勞 務稅稅務督導經費1,036千元,與上年度 同。 4.稅務稽核及稽徵業務經費4,008千元,較 上年度減列國內旅費等302千元,增列向 金融機構查詢資料等經費418千元,計淨 增116千元。 5.稅務行政管理經費8,980千元,較上年度 減列稅務人員輔建住宅貸款利息差額補貼 經費及國內旅費等875千元,增列辦理推 動志願服務業務等經費146千元,計淨減7 29千元。 6.防治菸品稅捐逃漏經費29,800千元,較上 年度增列查緝逃漏菸品稅捐等經費2,496 千元。" 2013,4017205000,8881320000,無細項,財政部主管,賦稅署,統一發票給獎及推行,財務支出,10.3.3,"本年度預算數8,881,320千元,係依加值型 及非加值型營業稅法第58條規定,由營業稅 收入總額提撥作為統一發票給獎及推行經費 ,較上年度增列878,246千元。" 2013,4017209800,735000,無細項,財政部主管,賦稅署,第一預備金,財務支出,10.3.4,仍照上年度預算數編列。 2013,8617202000,5791728000,無細項,財政部主管,賦稅署,地方政府稅款短少補助,專案補助支出,10.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.地方政府土地增值稅款短少補助590,168 千元,係土地增值稅稅率調降及適用自用 住宅用地10%優惠稅率之次數規定放寬後 ,依據土地稅法第33條第2項及第34條第6 項規定,撥補直轄市及縣(市)政府101 年度稅收之實質損失,與上年度同。 2.地方政府遺產及贈與稅款短少補助5,201, 560千元,係遺產及贈與稅稅率調降及免 稅額調高後,依據遺產及贈與稅法第58條 之1規定,撥補直轄市、市政府及鄉(鎮 、市)公所101年度稅收之實質損失,較 上年度減列2千元。" 2013,4017250100,2158509000,無細項,財政部主管,臺北國稅局,一般行政,財務支出,10.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,994,467千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額、參加健保及公保之 保險費等32,979千元。 2.基本行政工作維持費164,042千元,較上 年度減列汰換總局及大安分局中央空調主 機等經費20,096千元。" 2013,4017250200,391276000,無細項,財政部主管,臺北國稅局,國稅稽徵業務,財務支出,10.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.納稅服務及規劃經費14,578千元,較上年 度減列郵資及書表印製等經費2,123千元 。 2.直接稅稽徵經費68,279千元,較上年度減 列辦理強化綜合所得稅結算申報服務措施 及書表印製等經費5,542千元,增列向金 融機構查詢資料等經費5,034千元,計淨 減508千元。 3.稅款徵收及處理經費90,425千元,較上年 度減列公告費及承受行政執行署無法拍定 不動產相關應納稅費等11,843千元,增列 向金融機構查詢資料等經費1,053千元, 計淨減10,790千元。 4.間接稅稽徵經費93,965千元,較上年度減 列書表及統一發票安全存量印製等經費1, 006千元,增列向金融機構查詢資料與證 券及期貨交易稅代徵人獎金等10,110千元 ,計淨增9,104千元。 5.法務案件處理經費31,191千元,較上年度 減列檢舉違章漏稅舉發人之財務罰鍰獎金 等經費4,057千元,增列向金融機構查詢 資料等經費459千元,計淨減3,598千元。 6.電子處理及運用經費92,838千元,較上年 度減列國稅平台賡續維護委外服務費等21 ,043千元,增列汰換個人電腦及標籤式印 表機等經費1,533千元,計淨減19,510千 元。" 2013,4017259800,450000,無細項,財政部主管,臺北國稅局,第一預備金,財務支出,10.4.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2013,4017270100,1415881000,無細項,財政部主管,高雄國稅局,一般行政,財務支出,10.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,337,221千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額、參加健保及公保之 保險費等55,727千元。 2.基本行政工作維持費78,660千元,較上年 度減列辦公廳舍養護費、文具紙張購置及 電梯汰換分攤款等8,798千元。" 2013,4017270200,204894000,無細項,財政部主管,高雄國稅局,國稅稽徵業務,財務支出,10.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.納稅服務及規劃經費14,452千元,較上年 度減列郵資、電話費及書表印製費等1,54 2千元,增列辦理強化綜合所得稅結算申 報服務措施宣導等經費586千元,計淨減9 56千元。 2.直接稅稽徵經費36,699千元,較上年度減 列郵資及書表印製費等2,643千元,增列 辦理強化綜合所得稅結算申報服務措施及 向金融機構查詢資料等經費4,090千元, 計淨增1,447千元。 3.稅款徵收及處理經費42,879千元,較上年 度減列郵資及書表印製費等3,338千元, 增列向金融機構查詢資料等經費1,293千 元,計淨減2,045千元。 4.間接稅稽徵經費37,972千元,較上年度減 列郵資及書表印製費等2,219千元,增列 向金融機構查詢資料等經費761千元,計 淨減1,458千元。 5.法務案件處理經費5,048千元,較上年度 減列檢舉違章漏稅舉發人之財務罰鍰獎金 及書表印製費等1,009千元,增列向金融 機構查詢資料等經費23千元,計淨減986 千元。 6.電子處理及運用經費67,844千元,較上年 度減列購置套裝軟體及資訊服務費等17,6 52千元,增列電子作業用耗材購置及賦稅 再造更新網點建置等經費8,821千元,計 淨減8,831千元。" 2013,4017279000,12598000,交通及運輸設備,財政部主管,高雄國稅局,一般建築及設備,財務支出,10.5.3.1, 2013,4017279800,200000,無細項,財政部主管,高雄國稅局,第一預備金,財務支出,10.5.4,仍照上年度預算數編列。 2013,4017290100,2271023000,無細項,財政部主管,北區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費2,079,568千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額、參加健保及公保之 保險費等15,001千元。 2.基本行政工作維持費191,455千元,較上 年度減列其他業務租金、板橋分局搬遷等 經費43,905千元,增列七堵稽徵所進駐新 辦公大樓搬遷等經費8,659千元,計淨減3 5,246千元。" 2013,4017290200,420852000,無細項,財政部主管,北區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.納稅服務及規劃經費18,017千元,較上年 度減列各項國稅審查案件複核及稅務服務 所需通訊費及臨時人員酬金等1,038千元 。 2.直接稅稽徵經費96,003千元,較上年度減 列臨時人員酬金及書表印製費等892千元 ,增列辦理強化綜合所得稅結算申報服務 措施及向金融機構查詢資料等經費6,194 千元,計淨增5,302千元。 3.稅款徵收及處理經費84,739千元,較上年 度減列臨時人員酬金、辦理公示送達所需 文書公告費用及承受行政執行署無法拍定 之不動產相關應納稅費等5,704千元,增 列向金融機構查詢資料等經費3,394千元 ,計淨減2,310千元。 4.間接稅稽徵經費78,101千元,較上年度減 列臨時人員酬金、書表印製費及證券交易 稅代徵人獎金等5,702千元,增列向金融 機構查詢資料等經費1,446千元,計淨減4 ,256千元。 5.法務案件處理經費19,057千元,較上年度 減列臨時人員酬金、書表印製費及檢舉違 章漏稅舉發人之財務罰鍰獎金等3,669千 元。 6.電子處理及運用經費124,935千元,較上 年度減列國稅平台維護委外服務費等47,6 39千元,增列綜合所得稅扣除額單位電子 資料交換整體資訊作業及建立個人資料保 護機制委外服務等經費20,367千元,計淨 減27,272千元。" 2013,4017299000,50000,土地購置,財政部主管,北區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.6.3.1, 2013,4017299800,400000,無細項,財政部主管,北區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.6.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2013,4017310100,1929863000,無細項,財政部主管,中區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,789,700千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額、參加健保及公保之 保險費等3,683千元。 2.基本行政工作維持費140,163千元,較上 年度減列購置辦公事務設備、教育訓練費 及辦公大樓管理費等2,567千元,增列辦 公室租金、資料搬運及隔間裝修等經費3, 826千元,計淨增1,259千元。" 2013,4017310200,332232000,無細項,財政部主管,中區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.納稅服務及規劃經費18,900千元,較上年 度減列郵資、國內旅費及委外人力經費等 2,519千元。 2.直接稅稽徵經費77,454千元,較上年度減 列書表印製費、國內旅費及委外人力經費 等7,254千元,增列辦理強化綜合所得稅 結算申報服務措施及向金融機構查詢資料 等經費7,954千元,計淨增700千元。 3.稅款徵收及處理經費77,036千元,較上年 度減列郵資、書表印製費、國內旅費及委 外人力經費等4,416千元,增列承受行政 執行署無法拍定之不動產相關應納稅費及 向金融機構查詢資料等經費3,298千元, 計淨減1,118千元。 4.間接稅稽徵經費60,753千元,較上年度減 列書表印製費、國內旅費、委外人力經費 及證券交易稅代徵人獎金等10,893千元, 增列向金融機構查詢資料等經費1,404千 元,計淨減9,489千元。 5.法務案件處理經費9,991千元,較上年度 減列書表印製費及國內旅費485千元,增 列向金融機構查詢資料及檢舉違章漏稅舉 發人之財務罰鍰獎金等1,110千元,計淨 增625千元。 6.電子處理及運用經費88,098千元,較上年 度減列國稅平台維護委外服務費及購置套 裝軟體等經費24,195千元,增列伺服器設 備租金、綜合所得稅扣除額單位電子資料 交換整體資訊作業及建立個人資料保護機 制委外服務等經費6,420千元,計淨減17, 775千元。" 2013,4017319000,100000000,營建工程,財政部主管,中區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.7.3.1, 2013,4017319800,500000,無細項,財政部主管,中區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.7.4,仍照上年度預算數編列。 2013,4017330100,1535165000,無細項,財政部主管,南區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,426,284千元,較上年度增 列員工參加健保與公保之保險費及薪俸晉 級差額等經費47,790千元。 2.基本行政工作維持費108,881千元,較上 年度減列辦公大樓外牆修繕及消耗品等經 費24,598千元。" 2013,4017330200,267853000,無細項,財政部主管,南區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.納稅服務及規劃經費16,015千元,較上年 度減列郵資及書表印製費等1,471千元, 增列向金融機構查詢資料等經費16千元, 計淨減1,455千元。 2.直接稅稽徵經費52,381千元,較上年度減 列消耗品及書表印製費等3,686千元,增 列辦理強化綜合所得稅結算申報服務措施 及向金融機構查詢資料等經費3,852千元 ,計淨增166千元。 3.稅款徵收及處理經費54,618千元,較上年 度減列郵資及書表印製費等2,542千元, 增列承受行政執行署無法拍定之不動產相 關應納稅費及向金融機構查詢資料等經費 3,143千元,計淨增601千元。 4.間接稅稽徵經費46,908千元,較上年度減 列消耗品、書表印製費及國內旅費等7,17 4千元,增列向金融機構查詢資料經費、 證券及期貨交易稅代徵人獎金等787千元 ,計淨減6,387千元。 5.法務案件處理經費9,952千元,較上年度 減列消耗品、書表印製費及國內旅費等2, 055千元,增列向金融機構查詢資料經費 及檢舉違章漏稅舉發人之財務罰鍰獎金等 651千元,計淨減1,404千元。 6.電子處理及運用經費87,979千元,較上年 度減列國稅平台賡續維護委外服務費等23 ,024千元,增列汰換資訊設備等經費4,10 0千元,計淨減18,924千元。" 2013,4017339000,548000,交通及運輸設備,財政部主管,南區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.8.3.1, 2013,4017339800,500000,無細項,財政部主管,南區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.8.4,仍照上年度預算數編列。 2013,4017350100,5600779000,無細項,財政部主管,關務署及所屬,一般行政,財務支出,10.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費5,404,752千元,較上年度核 實減列人事費50,403千元。 2.基本行政工作維持費196,027千元,較上 年度減列非消耗品、辦公房舍修繕及汰換 消防滅火系統等經費23,238千元。" 2013,4017350200,608555000,無細項,財政部主管,關務署及所屬,關稅業務,財務支出,10.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.稽徵業務196,030千元,較上年度減列文 具紙張、電話及印刷等經費3,795千元。 2.查緝業務240,886千元,較上年度減列緝 毒犬培訓中心建置計畫經費16,694千元、 倉庫租金及艦艇養護等經費51,479千元, 增列貨櫃檢查儀維護及購置X光行李檢查 儀等經費35,000千元,計淨減33,173千元 。 3.關稅資料處理144,388千元,較上年度減 列資訊設備維護及耗材等經費22,508千元 ,增列電子封條監控等系統維運經費23,4 20千元,計淨增912千元。 4.海上助航業務27,251千元,較上年度減列 高雄港航道導燈浮標及運星艦養護等經費 5,594千元。" 2013,4017359000,1228000,交通及運輸設備,財政部主管,關務署及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.9.3.1, 2013,4017359800,12850000,無細項,財政部主管,關務署及所屬,第一預備金,財務支出,10.9.4,仍照上年度預算數編列。 2013,5917350300,515600000,無細項,財政部主管,關務署及所屬,優質經貿網絡,其他經濟服務支出,10.9.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.預報貨物資訊計畫總經費800,000千元, 分年辦理,99至101年度已編列280,918千 元,本年度續編203,150千元,較上年度 增列74,337千元。 2.查驗技術現代化計畫總經費860,016千元 ,分年辦理,99至101年度已編列268,621 千元,本年度續編140,000千元,較上年 度增列79,894千元。 3.關港貿單一窗口計畫總經費750,000千元 ,分年辦理,99至101年度已編列471,187 千元,本年度續編172,450千元,較上年 度減列36,909千元。 4.上年度優質企業認證及管理機制計畫預算 業已編竣,所列1,878千元如數減列。 5.上年度貨物移動安全計畫預算業已編竣, 所列121,927千元如數減列。" 2013,4017400100,873150000,無細項,財政部主管,國有財產署及所屬,一般行政,財務支出,10.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費785,686千元,較上年度增列 員工參加健保及公保之保險費等8,399千 元。 2.基本行政工作維持費87,464千元,較上年 度增列購置辦公事務設備等經費794千元 。" 2013,4017400200,1037489000,無細項,財政部主管,國有財產署及所屬,國有財產業務,財務支出,10.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國有財產接收保管經費69,276千元,較上 年度增列辦理被占用國有土地勘(清)查 及測量等經費2,670千元。 2.國有財產管理處分經費881,177千元,較 上年度增列執行被占用國有非公用土地加 強處理方案經費等94,007千元。其中屏東 縣高樹鄉遭盜採砂石國有土地坑洞回填及 保全計畫總經費1,129,370千元,分6年辦 理,101年度已編列2,014千元,本年度續 編第2年經費61,813千元,較上年度增列5 9,799千元。 3.國有財產改良利用經費5,941千元,較上 年度減列國有非公用財產業務委託經營經 費等2,642千元。 4.國有公用財產經費4,050千元,較上年度 增列辦理國有財產撥用案件經費等243千 元。 5.國有財產電腦化業務經費77,045千元,較 上年度減列共構機房建置案所需軟體設備 經費等4,399千元。" 2013,4017409000,1787000,營建工程,財政部主管,國有財產署及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.10.3.1, 2013,4017409800,600000,無細項,財政部主管,國有財產署及所屬,第一預備金,財務支出,10.10.4,仍照上年度預算數編列。 2013,4017600100,444821000,無細項,財政部主管,財政資訊中心,一般行政,財務支出,10.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費430,022千元,較上年度增列 員工參加健保及公保之保險費等1,068千 元。 2.基本行政工作維持費14,799千元,較上年 度減列汰購飲水機、污水泵浦等設備經費 615千元,增列汰換LED燈具等經費1,515 千元,計淨增900千元。" 2013,4017601000,1392411000,無細項,財政部主管,財政資訊中心,財政資訊業務,財務支出,10.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合規劃管理25,157千元,較上年度增列 資通安全檢測及資通安全管理委外服務經 費等24,354千元。 2.國稅核課系統及資料集中處理20,068千元 ,較上年度減列各項國稅系統程式增修委 外服務經費等36,809千元,增列綜所稅扣 除額單位電子資料交換整體資訊作業委外 服務經費等3,340千元,計淨減33,469千 元。 3.地方稅核課系統及資料集中處理590,140 千元,較上年度減列營業稅應用系統委外 服務經費等15,069千元。其中全面推動電 子發票應用計畫總經費1,334,940千元, 分年辦理,99至101年度已編列626,310千 元,本年度續編571,119千元,較上年度 減列3,631千元。 4.徵課管理系統681,593千元,較上年度減 列賦稅資訊系統整合再造更新整體實施計 畫經費等733,474千元。其中賦稅資訊系 統整合再造更新整體實施計畫總經費3,99 2,351千元,分年辦理,99至101年度已編 列3,211,184千元,本年度續編673,863千 元,較上年度減列721,277千元。 5.資通資源管理58,264千元,較上年度減列 購置個人電腦經費等3,231千元,增列機 房電費39,209千元, 計淨增35,978千元。 6.財稅資料管理17,189千元,較上年度減列 電腦設備保養及維修經費等179千元。" 2013,4017609000,5600000,交通及運輸設備,財政部主管,財政資訊中心,一般建築及設備,財務支出,10.11.3.1, 2013,4017609800,1655000,無細項,財政部主管,財政資訊中心,第一預備金,財務支出,10.11.4,仍照上年度預算數編列。 2013,5120010100,748411000,無細項,教育部主管,教育部,一般行政,教育支出,11.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費599,130千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費6,565千元。 2.基本行政工作維持費137,901千元,較上 年度減列水電費及影印機租金等7,910千 元,增列辦公廳舍電梯與機電設備維護及 文書檔案整理等經費7,920千元,計淨增1 0千元。 3.辦公房屋整修及購置事務機具經費11,380 千元,較上年度減列整修檔案庫房及配合 組織改造整修辦公室空間等經費15,000千 元。" 2013,5120010200,12970374000,高等教育行政及督導,教育部主管,教育部,高等教育,教育支出,11.1.2.1, 2013,5120010300,690433000,師資培育與藝術教育行政及督導,教育部主管,教育部,中等教育,教育支出,11.1.3.1, 2013,5120010500,793418000,終身教育行政及督導,教育部主管,教育部,終身教育,教育支出,11.1.4.1, 2013,5120010700,1345287000,學生事務與特殊教育行政及督導,教育部主管,教育部,訓育與輔導,教育支出,11.1.5.1, 2013,5120010900,620066000,一般教育推展,教育部主管,教育部,各項教育推展,教育支出,11.1.6.1, 2013,5120018100,6575923000,國立大學校院校務及附設醫院基金,教育部主管,教育部,非營業特種基金,教育支出,11.1.7.1, 2013,5120019000,1570000,交通及運輸設備,教育部主管,教育部,一般建築及設備,教育支出,11.1.8.1, 2013,5120019800,466292000,無細項,教育部主管,教育部,第一預備金,教育支出,11.1.9,仍照上年度預算數編列。 2013,5320011100,961136000,充實國立社教機構及公立圖書館功能,教育部主管,教育部,加強文化與育樂活動,文化支出,11.1.10.1, 2013,5320018100,1245000,國立社教機構作業基金,教育部主管,教育部,非營業特種基金,文化支出,11.1.11.1, 2013,7620012100,15986674000,無細項,教育部主管,教育部,學校教職員暨社教機構聘任人員退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,11.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.學校教職員與社教機構聘任人員退休及撫 卹金11,282,936千元,較上年度增列693, 557千元。 2.補貼國立高級中等以上學校退休人員一次 退休金優惠存款利息差額4,703,738千元 ,較上年度減列558,490千元。" 2013,5120100100,263625000,無細項,教育部主管,國民及學前教育署,一般行政,教育支出,11.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費203,762千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費53,860千元,與上年 度同。 3.辦公房屋整修及設備購置經費6,003千元 ,較上年度減列購置視訊會議所需通訊設 備等經費630千元。" 2013,5120100200,47959843000,國民及學前教育行政及督導,教育部主管,國民及學前教育署,國民及學前教育,教育支出,11.2.2.1, 2013,5120108100,1320780000,國立高級中等學校校務基金,教育部主管,國民及學前教育署,非營業特種基金,教育支出,11.2.3.1, 2013,5120109000,695000,交通及運輸設備,教育部主管,國民及學前教育署,一般建築及設備,教育支出,11.2.4.1, 2013,5120109800,40000000,無細項,教育部主管,國民及學前教育署,第一預備金,教育支出,11.2.5,本年度編列第一預備金如列數。 2013,5120203000,1513367000,無細項,教育部主管,體育署,學校體育教育,教育支出,11.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.學校體育行政工作維持經費3,269千元, 與上年度同。 2.加強學校體育活動及教學發展1,375,354 千元,較上年度增列334,462千元,包括 : (1)辦理校際運動競賽與活動、加強學校 體育推展與學校運動場地設施整修及充 實體育器材設備等經費753,954千元, 較上年度增列113,062千元。 (2)促進優質學生棒球運動方案總經費530 ,000千元,分4年辦理,99至101年度已 編列380,000千元,本年度續編最後1年 經費150,000千元,與上年度同。 (3)泳起來專案總經費878,400千元,分4 年辦理,99至101年度已編列635,000千 元,本年度續編最後1年經費243,400千 元,較上年度減列6,600千元。 (4)新增籃球等各項球類發展計畫、推動 學校競技運動人才培育及強化訓練、參 賽效能等經費228,000千元。 3.一人一運動一校一團隊38,431千元,較上 年度減列活絡校內外體育活動競賽等經費 9,608千元。 4.學校特殊體育活動及教學發展經費21,005 千元,與上年度同。 5.辦理原住民教育經費75,308千元,與上年 度同。" 2013,5320200100,185432000,無細項,教育部主管,體育署,一般行政,文化支出,11.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費148,020千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費6,990千元。 2.基本行政工作維持費37,412千元,較上年 度減列正副首長特別費及事務用品等經費 4,157千元。" 2013,5320201000,31768000,無細項,教育部主管,體育署,體育行政業務,文化支出,11.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.體育行政及督導經費13,654千元,較上年 度增列資訊設備及軟體更新等經費2,173 千元。 2.擴增體育運動資源經費5,784千元,較上 年度減列體育推手獎表揚活動等經費1,84 0千元。 3.加強國民體育宣導經費7,050千元,較上 年度減列體育政策或活動宣導等經費1,87 7千元。 4.加強體育人才培育經費5,280千元,與上 年度同。" 2013,5320202000,3348336000,無細項,教育部主管,體育署,國家體育建設,文化支出,11.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推展全民運動經費198,284千元,較上年 度減列22,387千元,包括: (1)輔導地方政府、相關團體辦理全民休 閒體育活動及提升規律運動人口等經費 119,284千元,較上年度減列發展地方 特色運動等經費18,170千元。 (2)打造運動島計畫總經費1,600,000千元 ,分6年辦理,99至101年度已編列591, 168千元,本年度續編第4年經費79,000 千元,較上年度減列4,217千元。 2.推展競技運動經費769,032千元,較上年 度減列85,830千元,包括: (1)統整全國各級運動選手培訓體系,落 實優秀運動選手分級培訓、管理及輔導 等經費530,477千元,較上年度減列倫 敦奧林匹克運動會組團等經費60,928千 元。 (2)振興棒球運動總計畫總經費942,237千 元,分4年辦理,99至101年度已編列72 3,605千元,本年度續編最後1年經費21 8,632千元,較上年度減列24,293千元 。 (3)運動科學介入競技實力提升計畫經費1 9,923千元,較上年度減列609千元。 3.推展國際體育經費198,081千元,較上年 度增列102,658千元,包括: (1)拓展國際活動空間、加強兩岸體育交 流業務等經費85,881千元,較上年度減 列辦理國際相關體育業務等經費9,542 千元。 (2)新增辦理2017臺北世界大學運動會各 項籌備工作、專業諮詢及技術會議等經 費112,200千元。 4.整建運動設施經費2,182,939千元,較上 年度減列464,515千元,包括: (1)公民營運動設施管理與輔導等經費5,5 39千元,較上年度減列615千元。 (2)國家運動園區整體興設與人才培育計 畫總經費3,986,570千元,分6年辦理, 98至101年度已編列1,814,218千元,本 年度續編第5年經費800,000千元,較上 年度減列400千元。 (3)改善國民運動環境與打造運動島計畫 總經費11,660,000千元,分6年辦理,9 9至101年度已編列4,319,597千元,本 年度續編第4年經費877,400千元,較上 年度減列963,500千元。 (4)新增辦理自行車道規劃設計、整體路 網串連及自行車道建設工程等經費300, 000千元。 (5)新增辦理2017臺北世界大學運動會相 關運動場館興整建工程等經費200,000 千元。" 2013,5320209800,3200000,無細項,教育部主管,體育署,第一預備金,文化支出,11.3.5,仍照上年度預算數編列。 2013,5120300100,86764000,無細項,教育部主管,青年發展署,一般行政,教育支出,11.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費71,959千元,較上年度核實減 列人事費2,315千元。 2.基本行政工作維持費14,805千元,較上年 度減列辦公房舍租金、檔案數位化及兼職 費等14,897千元。" 2013,5120301000,108190000,青年生涯輔導,教育部主管,青年發展署,青年發展工作,教育支出,11.4.2.1, 2013,5120309000,110000,其他設備,教育部主管,青年發展署,一般建築及設備,教育支出,11.4.3.1, 2013,5120309800,783000,無細項,教育部主管,青年發展署,第一預備金,教育支出,11.4.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2013,6521710100,83480000,無細項,教育部主管,國立中國醫藥研究所,一般行政,醫療保健支出,11.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費59,227千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費655千元。 2.基本行政工作維持費21,217千元,較上年 度減列公務用設備與設施維護等經費655 千元。 3.資訊工作維持費3,036千元,與上年度同 。" 2013,6521711000,42109000,無細項,教育部主管,國立中國醫藥研究所,研究及實驗,醫療保健支出,11.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.藥物研究與實驗經費38,041千元,較上年 度減列購置實驗材料及研究用儀器設備等 經費7,780千元。 2.中醫學研究經費921千元,與上年度同。 3.中藥養護植栽經費1,368千元,與上年度 同。 4.專著及提要編印業務經費1,779千元,與 上年度同。" 2013,6521719800,150000,無細項,教育部主管,國立中國醫藥研究所,第一預備金,醫療保健支出,11.5.3,"仍照上年度預算數編列。            " 2013,5321730100,199726000,無細項,教育部主管,國家圖書館,一般行政,文化支出,11.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費154,833千元,較上年度核實 減列人事費2,085千元。 2.基本行政工作維持費44,893千元,較上年 度減列館舍維修等經費1,334千元。" 2013,5321731000,35828000,館藏發展及書目管理,教育部主管,國家圖書館,館務業務活動,文化支出,11.6.2.1, 2013,5321739000,645000,交通及運輸設備,教育部主管,國家圖書館,一般建築及設備,文化支出,11.6.3.1, 2013,5321739800,845000,無細項,教育部主管,國家圖書館,第一預備金,文化支出,11.6.4,仍照上年度預算數編列。 2013,5321800100,116710000,無細項,教育部主管,國立公共資訊圖書館,一般行政,文化支出,11.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費98,386千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費18,324千元,與上年 度同。" 2013,5321801000,43115000,無細項,教育部主管,國立公共資訊圖書館,館務業務活動,文化支出,11.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.圖書館業務經費43,115千元,較上年度減 列充實中部聯盟服務計畫、提升智慧服務 計畫及新館圖書資料整備等經費9,442千 元。 2.上年度國立臺中圖書館遷建計畫預算業已 編竣,所列487,800千元如數減列。" 2013,5321809800,100000,無細項,教育部主管,國立公共資訊圖書館,第一預備金,文化支出,11.7.3,本年度編列第一預備金如列數。 2013,5321870100,151140000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,一般行政,文化支出,11.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費141,230千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費8,063千元,較上年 度減列教育訓練費及設備購置等經費684 千元,增列通訊費、車輛及辦公器具養護 費等336千元,計淨減348千元。 3.資訊作業維持費1,847千元,較上年度減 列虛擬化平臺暨資訊資源整併建置費、數 據通訊費及設備維護等經費1,241千元。" 2013,5321870200,36166000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,臺務業務活動,文化支出,11.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.節目製作經費12,868千元,較上年度減列 節目製播經費及設備購置等經費2,087千 元。 2.機務維修管理經費8,090千元,較上年度 減列機務維修所需物品、廣播機器、鐵塔 等維護費及購置機務維修所需設備等經費 1,367千元,增列數據通訊費及國外旅費 等1,217千元,計淨減150千元。 3.彰化分臺節目製作及機務管理經費5,181 千元,較上年度減列廣播教育錄製經費、 通訊費及相關設備維修保養等經費719千 元。 4.高雄分臺節目製作及機務管理經費3,830 千元,較上年度減列節目製播經費及設備 維修保養等經費337千元。 5.花蓮分臺節目製作及機務管理經費2,276 千元,較上年度減列環境佈置、房舍及設 備維修保養等經費177千元。 6.臺東分臺節目製作及機務管理經費2,235 千元,較上年度減列國外旅費、房舍及設 備維修保養等經費172千元。 7.節目推廣調查研究經費1,686千元,較上 年度減列辦理各項推廣活動及文宣印製等 經費29千元。 8.上年度全國學生音樂比賽預算業已編竣, 所列9,530千元如數減列。" 2013,5321879800,245000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,第一預備金,文化支出,11.8.3,仍照上年度預算數編列。 2013,5121900100,279258000,無細項,教育部主管,國家教育研究院,一般行政,教育支出,11.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費211,416千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費56,222千元,較上年 度減列環境綠美化養護工程等經費10,582 千元。 3.資訊運用及管理11,620千元,較上年度減 列購置資訊耗材等經費352千元。" 2013,5121900200,211940000,教育研究研習與推廣,教育部主管,國家教育研究院,院務業務活動,教育支出,11.9.2.1, 2013,5121909800,1182000,無細項,教育部主管,國家教育研究院,第一預備金,教育支出,11.9.3,仍照上年度預算數編列。 2013,3423010100,568488000,無細項,法務部主管,法務部,一般行政,司法支出,12.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費374,839千元,較上年度增列 退休離職儲金、員工薪俸晉級差額及參加 全民健康保險之保險費等3,576千元。 2.基本行政工作維持費116,737千元,較上 年度增列廳舍設施整建及規劃等經費13,3 37千元。 3.研討(考)暨進修業務經費9,276千元, 較上年度減列辦理檢察文物展等經費1,26 1千元。 4.各項法規問題研究經費6,278千元,較上 年度增列人權業務及推動兩公約等經費76 7千元。 5.資訊管理業務經費61,358千元,較上年度 增列資訊系統推廣訓練等經費7,327千元 。" 2013,3423011400,307466000,無細項,法務部主管,法務部,法務行政,司法支出,12.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理法律事務業務經費16,290千元,較上 年度減列辦理法條研修及宣導資料編印等 經費1,177千元。 2.辦理檢察行政業務經費50,340千元,較上 年度減列獎勵民眾檢舉賄選獎勵金等8,26 5千元。 3.辦理司法保護業務經費229,212千元,較 上年度減列反賄選宣導等經費23,582千元 。 4.辦理國際及兩岸法律事務經費11,624千元 ,較上年度增列辦理兩岸檢察實務研討等 經費2,695千元。" 2013,3423019000,710000,交通及運輸設備,法務部主管,法務部,一般建築及設備,司法支出,12.1.3.1, 2013,3423019800,8370000,無細項,法務部主管,法務部,第一預備金,司法支出,12.1.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2013,5223015000,13102000,無細項,法務部主管,法務部,司法科技業務,科學支出,12.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.運用科技技術提升法務績效量能計畫經費 4,171千元,較上年度減列建置文字探勘 及書類檢索系統等經費4,649千元。 2.強化個資使用稽核及公務資料外洩防護計 畫經費8,931千元,較上年度增列資料庫 使用稽核平台及儲存系統等經費1,208千 元。 3.上年度建置整合性偵查資料庫計畫預算業 已編竣,所列15,190千元如數減列。" 2013,7623012000,40000000,無細項,法務部主管,法務部,司法官退休退養給付,退休撫卹給付支出,12.1.6,"本年度預算數40,000千元,係司法官退休及 退養給付經費,與上年度同。" 2013,8923013000,55008000,無細項,法務部主管,法務部,國家賠償金,其他支出,12.1.7,"本年度預算數55,008千元,係國家賠償金, 較上年度減列6,112千元。" 2013,3423100100,54451000,無細項,法務部主管,司法官訓練所,一般行政,司法支出,12.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費39,313千元,較上年度核實減 列人事費1,826千元。 2.基本行政工作維持費15,138千元,較上年 度增列水電等經費340千元。" 2013,3423101000,175745000,無細項,法務部主管,司法官訓練所,司法人員訓練,司法支出,12.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.司法官訓練業務經費163,581千元,較上 年度減列司法官學員人事費及膳食費等29 ,589千元。 2.司法工作人員訓練業務經費12,164千元, 較上年度減列檢察事務官學員人事費及膳 食費等2,761千元。" 2013,3423109000,645000,交通及運輸設備,法務部主管,司法官訓練所,一般建築及設備,司法支出,12.2.3.1, 2013,3423109800,392000,無細項,法務部主管,司法官訓練所,第一預備金,司法支出,12.2.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2013,3423150100,64395000,無細項,法務部主管,法醫研究所,一般行政,司法支出,12.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費48,804千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額及參加全民健康保險之保 險費等127千元。 2.基本行政工作維持費15,591千元,較上年 度減列整修廳舍及汰換設備等經費4,465 千元。" 2013,3423151000,45356000,無細項,法務部主管,法醫研究所,法醫業務,司法支出,12.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.法醫訓練研究經費5,936千元,較上年度 增列購置儀器設備等經費4,613千元。 2.法醫病理鑑定及指導地檢署法醫業務經費 28,015千元,較上年度增列辦理解剖及死 因鑑定等經費1,159千元。 3.毒物化學鑑定經費6,485千元,較上年度 減列購置鑑定耗材等經費883千元。 4.血清證物鑑定經費4,516千元,較上年度 減列購置鑑定及實驗研究耗材等經費883 千元。 5.北區解剖室維持經費404千元,較上年度 增列環境清潔等經費157千元。" 2013,3423159800,265000,無細項,法務部主管,法醫研究所,第一預備金,司法支出,12.3.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2013,5223151100,30170000,無細項,法務部主管,法醫研究所,鑑識科技業務,科學支出,12.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理法醫病理鑑識研究計畫經費10,510千 元,較上年度增列購置鑑識儀器設備等經 費4,025千元。 2.辦理毒物化學鑑識研究計畫經費10,350千 元,較上年度減列購置鑑識儀器設備等經 費7,769千元。 3.辦理血清證物鑑識研究計畫經費9,310千 元,較上年度增列購置鑑識儀器設備等經 費2,627千元。" 2013,3423160100,369392000,無細項,法務部主管,廉政署,一般行政,司法支出,12.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費292,736千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費21,390千元。 2.基本行政工作維持費76,656千元,較上年 度增列辦公房舍整修及管理等經費19,872 千元。" 2013,3423161000,54683000,無細項,法務部主管,廉政署,廉政業務,司法支出,12.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理廉政政策規劃考核業務經費16,415千 元,較上年度增列廉政業務行銷等經費4, 365千元。 2.辦理貪瀆預防業務經費11,802千元,較上 年度增列辦理民意調查等經費1,500千元 。 3.辦理貪瀆及相關犯罪案件調查與督導業務 經費23,914千元,較上年度增列辦理揭弊 者保護專法研究案等經費1,020千元。 4.辦理政風機構督導審核業務經費2,552千 元,較上年度增列辦理政風協辦人員專業 訓練等經費800千元。" 2013,3423169000,640000,交通及運輸設備,法務部主管,廉政署,一般建築及設備,司法支出,12.4.3.1, 2013,3423169800,800000,無細項,法務部主管,廉政署,第一預備金,司法支出,12.4.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 2013,3423170100,174316000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,一般行政,司法支出,12.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費148,796千元,較上年度核實 減列人事費3,833千元。 2.基本行政工作維持費25,520千元,較上年 度增列購置文具紙張等經費3,838千元。" 2013,3423174100,11468061000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,矯正業務,司法支出,12.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費7,627,508千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額等經費104,284千元 。 2.基本行政工作維持費520,014千元,較上 年度減列設施及機械設備養護等經費36,9 25千元。 3.辦理矯正行政業務經費160,843千元,較 上年度減列購置消防及戒護安全設備等經 費23,862千元。 4.辦理矯正訓練業務經費19,969千元,較上 年度增列講師授課鐘點費等733千元。 5.辦理矯正、醫療及訓練業務經費302,017 千元,較上年度減列醫療材料費、中區醫 療專區維運及購置辦公設備等經費138,74 4千元。 6.辦理收容人給養業務經費1,625,230千元 ,與上年度同。 7.補助收容人健保費1,212,480千元,較上 年度增列563,520千元。" 2013,3423178700,264343000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,改善監所計畫,司法支出,12.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.臺中女子監獄擴建房舍計畫總經費600,16 2千元,分6年辦理,97至101年度已編列4 15,819千元,本年度續編最後1年經費184 ,343千元,較上年度減列115,657千元。 2.新增臺北監獄改(擴)建工程計畫經費80,0 00千元。 3.上年度臺中監獄附設培德醫院籌建性侵害 加害人刑後強制治療處所計畫預算業已編 竣,所列100,106千元如數減列。" 2013,3423179000,12495000,交通及運輸設備,法務部主管,矯正署及所屬,一般建築及設備,司法支出,12.5.4.1, 2013,3423179800,39700000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,第一預備金,司法支出,12.5.5,本年度預算數較上年度增列如列數。 2013,5223175000,450000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,司法科技業務,科學支出,12.5.6,"本年度預算數450千元,係辦理運用科技技 術提升法務績效量能計畫經費,較上年度減 列行政事務及購置儀器設備等經費864千元 。" 2013,3423180100,97623000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,一般行政,司法支出,12.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費87,186千元,較上年度核實減 列人事費5,757千元。 2.基本行政工作維持費10,437千元,較上年 度減列辦公廳舍租金等經費15,069千元。" 2013,3423181000,19745000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,執行業務,司法支出,12.6.2,"本年度預算數19,745千元,係辦理及督導執 行業務經費,較上年度增列購置辦公設備等 經費282千元。" 2013,3423184000,1092602000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,執行案件處理,司法支出,12.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費776,674千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及參加全民健康保險之 保險費等14,434千元。 2.基本行政工作維持費145,476千元,較上 年度減列文具紙張及行政事務等經費31,7 16千元。 3.辦理執行業務經費170,452千元,較上年 度減列國內出差旅費及購置辦公設備等經 費1,614千元。" 2013,3423188500,7155000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,行政執行機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.6.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.新建辦公廳舍內部設備費7,155千元,較 上年度減列購置辦公及資訊設備等經費17 ,845千元。 2.上年度行政執行署及士林行政執行處辦公 廳舍自有化中程計畫預算業已編竣,所列 149,131千元如數減列。" 2013,3423189000,645000,交通及運輸設備,法務部主管,行政執行署及所屬,一般建築及設備,司法支出,12.6.5.1, 2013,3423189800,9904000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,第一預備金,司法支出,12.6.6,本年度預算數較上年度減列如列數。 2013,3423200100,165549000,無細項,法務部主管,最高法院檢察署,一般行政,司法支出,12.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費151,826千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及參加全民健康保險之 保險費等2,839千元。 2.基本行政工作維持費13,663千元,較上年 度減列水電費等152千元。 3.非常上訴理由及判決要旨編印經費60千元 ,較上年度減列印刷費6千元。" 2013,3423201000,15783000,無細項,法務部主管,最高法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.非常上訴暨第三審刑事案件處理經費960 千元,較上年度減列購置辦公設備等經費 192千元。 2.督導肅貪暨重大刑事案件辦理經費9,305 千元,較上年度增列辦理重大肅貪案件等 經費4,484千元。 3.特別偵查組案件偵辦經費5,518千元,較 上年度減列購置文具紙張等經費367千元 。 4.上年度辦理選舉查察業務預算業已編竣, 所列17,060千元如數減列。" 2013,3423209800,239000,無細項,法務部主管,最高法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.7.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2013,3423300100,639995000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署,一般行政,司法支出,12.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費579,478千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費21,201千元。 2.基本行政工作維持費23,735千元,較上年 度增列辦理行政事務等經費1,202千元。 3.檢舉與查緝毒品獎金36,782千元,較上年 度減列民眾檢舉毒品犯罪案件獎勵金754 千元。" 2013,3423301000,153589000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費134, 765千元,較上年度增列購置科技監控設 備等經費6,944千元。 2.辦理重大刑案鑑定及涉外刑事案件等業務 經費18,746千元,較上年度減列刑案鑑定 等經費2,083千元。 3.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費78千 元,與上年度同。" 2013,3423309800,6570000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.8.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2013,5223301000,8691000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署,司法科技業務,科學支出,12.8.4,"新增整合性偵查資料庫擴充計畫經費如列數 。" 2013,3423310100,165792000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺中分院檢察署,一般行政,司法支出,12.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費160,155千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及參加全民健康保險之 保險費等5,621千元。 2.基本行政工作維持費5,637千元,較上年 度減列辦理行政事務等經費73千元。" 2013,3423311000,3734000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺中分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.9.2,"本年度預算數3,734千元,係辦理刑事案件 偵查及執行等業務經費,較上年度減列國內 出差旅費等339千元。" 2013,3423319000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等法院臺中分院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.9.3.1, 2013,3423319800,257000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺中分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.9.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2013,3423320100,139632000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺南分院檢察署,一般行政,司法支出,12.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費134,503千元,較上年度增列 參加全民健康保險之保險費等704千元。 2.基本行政工作維持費5,129千元,較上年 度減列購置文具紙張等經費67千元。" 2013,3423321000,2967000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺南分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.10.2,"本年度預算數2,967千元,係辦理刑事案件 偵查及執行等業務經費,較上年度減列防制 貪污與經濟犯罪等經費274千元。" 2013,3423329800,163000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺南分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.10.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2013,3423330100,161148000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院高雄分院檢察署,一般行政,司法支出,12.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費153,568千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費24千元。 2.基本行政工作維持費7,580千元,較上年 度增列設施及機械設備養護等經費498千 元。" 2013,3423331000,3840000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院高雄分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.11.2,"本年度預算數3,840千元,係辦理刑事案件 偵查及執行等業務經費,與上年度同。" 2013,3423339800,185000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院高雄分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.11.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2013,3423340100,54609000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院花蓮分院檢察署,一般行政,司法支出,12.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費51,072千元,較上年度核實減 列人事費484千元。 2.基本行政工作維持費3,537千元,較上年 度減列員工教育訓練等經費26千元。" 2013,3423341000,1519000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院花蓮分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.12.2,"本年度預算數1,519千元,係辦理刑事案件 偵查及執行等業務經費,較上年度減列購置 辦公設備等經費161千元。" 2013,3423349800,69000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院花蓮分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.12.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2013,3423350100,13006000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署智慧財產分署,一般行政,司法支出,12.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費11,113千元,較上年度核實減 列人事費2,210千元。 2.基本行政工作維持費1,893千元,較上年 度減列購置辦公用品等經費138千元。" 2013,3423351000,793000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署智慧財產分署,檢察業務,司法支出,12.13.2,"本年度預算數793千元,係辦理刑事案件偵 查及執行等業務經費,較上年度減列購置文 具紙張等經費174千元。" 2013,3423359800,70000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署智慧財產分署,第一預備金,司法支出,12.13.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2013,3423410100,855608000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費792,554千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及參加全民健康保險之 保險費等11,296千元。 2.基本行政工作維持費63,054千元,較上年 度減列通訊費及行政事務等經費3,488千 元。" 2013,3423411000,26008000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費22,1 42千元,較上年度減列通訊費及證人日旅 費等5,188千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費3,86 6千元,較上年度減列辦理尿液檢驗鑑定 及國內出差旅費等969千元。" 2013,3423419000,2680000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.14.3.1, 2013,3423419800,1042000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.14.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2013,3423420100,365740000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費339,421千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費7,766千元。 2.基本行政工作維持費26,319千元,較上年 度減列辦理行政事務等經費656千元。" 2013,3423421000,19657000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費17,2 45千元,較上年度減列國內出差旅費等1, 544千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,41 2千元,較上年度減列辦理尿液檢驗鑑定 等經費205千元。" 2013,3423429000,50000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.15.3.1, 2013,3423429800,436000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.15.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2013,3423430100,650810000,無細項,法務部主管,臺灣新北地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費602,007千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及參加全民健康保險之 保險費等6,279千元。 2.基本行政工作維持費48,803千元,較上年 度增列機關保全業務等經費1,931千元。" 2013,3423431000,25473000,無細項,法務部主管,臺灣新北地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費23,4 31千元,較上年度減列購置文具紙張及國 內出差旅費等3,549千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,04 2千元,較上年度減列辦理尿液檢驗鑑定 等經費1,560千元。" 2013,3423439800,742000,無細項,法務部主管,臺灣新北地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.16.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2013,3423470100,509781000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費475,778千元,較上年度增列 退休離職儲金及員工薪俸晉級差額等經費 11,071千元。 2.基本行政工作維持費34,003千元,較上年 度減列購置辦公用品等經費146千元。" 2013,3423471000,24679000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費20,2 36千元,較上年度減列國內出差旅費及購 置辦公用品等經費197千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費4,44 3千元,較上年度減列辦理尿液檢驗鑑定 等經費1,732千元。" 2013,3423478500,500000000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.17.3,"臺灣桃園地方法院檢察署遷建計畫總經費1, 569,937千元,分6年辦理,以前年度已編列 427,070千元,本年度續編第5年經費500,00 0千元,較上年度增列250,000千元。" 2013,3423479000,640000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.17.4.1, 2013,3423479800,1176000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.17.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 2013,3423480100,251004000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費228,644千元,較上年度增列 退休離職儲金及員工薪俸晉級差額等經費 10,298千元。 2.基本行政工作維持費22,360千元,較上年 度減列辦理行政事務等經費332千元。" 2013,3423481000,11125000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費9,19 8千元,較上年度減列購置辦公設備等經 費308千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,92 7千元,較上年度減列辦理毒品危害防制 業務等經費397千元。" 2013,3423488500,315715000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.18.3,"臺灣新竹地方法院檢察署辦公廳舍遷建計畫 總經費598,468千元,分5年辦理,99至101 年度預算已編列236,093千元,本年度續編 第4年經費315,715千元,較上年度增列115, 715千元。" 2013,3423489800,302000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.18.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2013,3423490100,167093000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費158,599千元,較上年度核實 減列人事費139千元。 2.基本行政工作維持費8,494千元,較上年 度減列資訊服務費等25千元。" 2013,3423491000,11624000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費9,57 4千元,較上年度減列國內出差旅費等1,2 89千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,05 0千元,與上年度同。" 2013,3423499800,210000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.19.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2013,3423500100,696415000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費669,404千元,較上年度增列 退休離職儲金、員工薪俸晉級差額及參加 全民健康保險之保險費等23,182千元。 2.基本行政工作維持費27,011千元,較上年 度減列購置辦公用品等經費1,209千元。" 2013,3423501000,33907000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費30,1 50千元,較上年度減列印刷文件等經費1, 536千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費3,75 7千元,較上年度減列印刷文件及國內出 差旅費等1,426千元。" 2013,3423509000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.20.3.1, 2013,3423509800,803000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.20.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2013,3423510100,161912000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費153,311千元,較上年度增列 退休離職儲金及員工薪俸晉級差額等經費 1,609千元。 2.基本行政工作維持費8,601千元,較上年 度減列購置資訊耗材等經費25千元。" 2013,3423511000,10267000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費8,15 7千元,較上年度減列證人日旅費及廳舍 設施整修等經費4,239千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,11 0千元,與上年度同。" 2013,3423519000,640000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣南投地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.21.3.1, 2013,3423519800,205000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.21.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2013,3423520100,289003000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.22.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費278,685千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費1,580千元。 2.基本行政工作維持費10,318千元,較上年 度減列購置辦公用品及辦理行政事務等經 費419千元。" 2013,3423521000,17653000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費13,6 71千元,較上年度減列購置辦公設備等經 費1,478千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費3,98 2千元,較上年度減列辦理尿液檢驗鑑定 及國內出差旅費等176千元。" 2013,3423529800,366000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.22.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2013,3423530100,172765000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費165,642千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費1,847千元。 2.基本行政工作維持費7,123千元,較上年 度增列辦理行政事務等經費169千元。" 2013,3423531000,10433000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費7,64 5千元,較上年度減列購置辦公設備等經 費1,255千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,78 8千元,較上年度減列辦理緩起訴社區處 遇業務等經費332千元。" 2013,3423539000,640000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣雲林地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.23.3.1, 2013,3423539800,225000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.23.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2013,3423540100,234920000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.24.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費217,619千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費2,712千元。 2.基本行政工作維持費17,301千元,較上年 度增列辦理行政事務等經費789千元。" 2013,3423541000,9634000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費7,58 0千元,較上年度減列相驗解剖及檢驗鑑 定等經費2,601千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,05 4千元,較上年度減列辦理緩起訴社區處 遇業務等經費650千元。" 2013,3423549800,292000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.24.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2013,3423560100,438941000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.25.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費415,065千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費1,185千元。 2.基本行政工作維持費23,876千元,較上年 度減列辦理行政事務等經費1,056千元。" 2013,3423561000,26148000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.25.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費20,6 74千元,較上年度減列廳舍整修及設備汰 換等經費6,364千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費5,47 4千元,較上年度減列國內出差旅費等840 千元。" 2013,3423569000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺南地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.25.3.1, 2013,3423569800,561000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.25.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2013,3423580100,757772000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.26.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費716,070千元,較上年度增列 退休離職儲金及員工薪俸晉級差額等經費 15,885千元。 2.基本行政工作維持費41,702千元,較上年 度減列購置辦公用品等經費749千元。" 2013,3423581000,38903000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.26.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費31,6 35千元,較上年度減列購置辦公用品等經 費1,722千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費7,26 8千元,較上年度減列辦理尿液檢驗鑑定 等經費488千元。" 2013,3423588500,0,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.26.3,"上年度臺灣鳳山地方法院檢察署辦公廳舍新 建計畫預算業已編竣,所列377,708千元如 數減列。" 2013,3423589000,640000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.26.4.1, 2013,3423589800,957000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.26.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 2013,3423590100,232657000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.27.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費220,946千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費8,662千元。 2.基本行政工作維持費11,711千元,較上年 度增列辦理行政事務等經費1,283千元。" 2013,3423591000,11820000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.27.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費9,02 8千元,較上年度減列購置辦公設備及證 人日旅費等2,458千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,79 2千元,較上年度減列辦理鄉鎮市調解業 務等經費286千元。" 2013,3423599000,595000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣屏東地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.27.3.1, 2013,3423599800,276000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.27.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2013,3423600100,116541000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.28.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費106,042千元,較上年度核實 減列人事費4,122千元。 2.基本行政工作維持費10,499千元,較上年 度減列水電及資訊服務費等623千元。" 2013,3423601000,6953000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.28.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費5,35 4千元,較上年度減列證人日旅費等293千 元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,59 9千元,較上年度減列辦理尿液檢驗鑑定 等經費179千元。" 2013,3423609800,381000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.28.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2013,3423610100,153012000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.29.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費144,825千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費1,903千元。 2.基本行政工作維持費8,187千元,較上年 度減列辦理行政事務等經費770千元。" 2013,3423611000,9341000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.29.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費6,82 9千元,較上年度減列購置辦公設備等經 費379千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,51 2千元,較上年度減列國內出差旅費等68 千元。" 2013,3423619800,354000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.29.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2013,3423620100,148101000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.30.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費138,020千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費4,194千元。 2.基本行政工作維持費10,081千元,較上年 度減列辦理行政事務等經費181千元。" 2013,3423621000,7895000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.30.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費6,31 9千元,較上年度減列國內出差旅費等498 千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,57 6千元,較上年度減列訪視受保護管束人 業務等經費364千元。" 2013,3423629800,435000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.30.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2013,5223621000,0,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方法院檢察署,司法科技業務,科學支出,12.30.4,"上年度運用資訊技術提昇檢察官辦案效能計 畫預算業已編竣,所列1,862千元如數減列 。" 2013,3423630100,173814000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.31.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下﹕ 1.人員維持費161,373千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及參加全民健康保險之 保險費等1,782千元。 2.基本行政工作維持費12,441千元,較上年 度減列購置辦公用品等經費68千元。" 2013,3423631000,9663000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.31.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費7,44 0千元,較上年度減列辦理業務宣導及購 置辦公設備等經費900千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,22 3千元,較上年度減列國內出差旅費等125 千元。" 2013,3423639800,547000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.31.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2013,3423640100,74975000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.32.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費68,077千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費2,965千元。 2.基本行政工作維持費6,898千元,較上年 度減列水電費及辦理行政事務等經費143 千元。" 2013,3423641000,3427000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.32.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費2,69 9千元,較上年度減列購置文具紙張及國 內出差旅費等527千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費728 千元,較上年度減列國內出差旅費等75千 元。" 2013,3423649800,94000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.32.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2013,3423900100,17751000,無細項,法務部主管,福建高等法院金門分院檢察署,一般行政,司法支出,12.33.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費16,224千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費593千元。 2.基本行政工作維持費1,527千元,較上年 度減列設施及機器設備養護等經費71千元 。" 2013,3423901000,1179000,無細項,法務部主管,福建高等法院金門分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.33.2,"本年度預算數1,179千元,係辦理刑事案件 偵查及執行等業務經費,較上年度減列購置 辦公設備等經費13千元。" 2013,3423909800,22000,無細項,法務部主管,福建高等法院金門分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.33.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2013,3423910100,43934000,無細項,法務部主管,福建金門地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.34.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費40,728千元,較上年度核實減 列人事費126千元。 2.基本行政工作維持費3,206千元,較上年 度增列房屋建築養護等經費357千元。" 2013,3423911000,1636000,無細項,法務部主管,福建金門地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.34.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費1,48 1千元,較上年度減列印刷文件及國內出 差旅費等454千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費155 千元,較上年度減列購置尿液檢驗耗材等 經費54千元。" 2013,3423919000,0,交通及運輸設備,法務部主管,福建金門地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.34.3.1, 2013,3423919800,103000,無細項,法務部主管,福建金門地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.34.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2013,3423920100,13228000,無細項,法務部主管,福建連江地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.35.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費11,764千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費649千元。 2.基本行政工作維持費1,464千元,較上年 度增列國內出差旅費等84千元。" 2013,3423921000,762000,無細項,法務部主管,福建連江地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.35.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費588 千元,較上年度減列廳舍整修等經費2,37 1千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費174 千元,較上年度減列辦理尿液檢驗鑑定等 經費48千元。" 2013,3423929800,87000,無細項,法務部主管,福建連江地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.35.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2013,3423950100,4895656000,無細項,法務部主管,調查局,一般行政,司法支出,12.36.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費4,591,910千元,較上年度增 列參加全民健康保險之保險費等3,653千 元。 2.基本行政工作維持費131,490千元,較上 年度增列水電費等620千元。 3.一般行政業務經費81,776千元,較上年度 減列購置安全勤務裝備等經費14,261千元 。 4.資訊作業經費48,004千元,較上年度減列 資訊設備養護等經費5,816千元。 5.人員訓練經費38,820千元,較上年度增列 講座鐘點費等1,610千元。 6.出國參加會議及訓練經費3,656千元,較 上年度增列出席國際會議等經費1,046千 元。" 2013,3423951000,193387000,無細項,法務部主管,調查局,司法調查業務,司法支出,12.36.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.調查資料蒐處與運用經費58,110千元,較 上年度減列資料蒐報及查證等經費4,900 千元。 2.兩岸資料蒐集與研究經費3,335千元,與 上年度同。 3.國際事務資料蒐處與運用經費24,080千元 ,與上年度同。 4.國家安全維護及保防工作經費25,110千元 ,較上年度減列國內出差旅費等1,936千 元。 5.貪瀆犯罪防制經費27,640千元,較上年度 減列購置證物箱及封緘用紙等經費6,334 千元。 6.經濟犯罪防制經費24,162千元,較上年度 減列國內出差旅費等2,634千元。 7.毒品犯罪防制經費26,380千元,較上年度 減列國內出差旅費等2,780千元。 8.洗錢犯罪及電腦犯罪防制經費4,570千元 ,較上年度減列購置辦案蒐證耗材等經費 620千元。" 2013,3423952000,105470000,無細項,法務部主管,調查局,鑑識科學及通訊監察業務,司法支出,12.36.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.科技鑑識工作經費17,005千元,較上年度 減列儀器養護等經費1,255千元。 2.電訊工作經費5,177千元,與上年度同。 3.通訊監察工作經費83,288千元,較上年度 增列通訊監察專線費等935千元。" 2013,3423959000,51885000,營建工程,法務部主管,調查局,一般建築及設備,司法支出,12.36.4.1, 2013,3423959800,5850000,無細項,法務部主管,調查局,第一預備金,司法支出,12.36.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 2013,5223953000,24290000,無細項,法務部主管,調查局,鑑識科技業務,科學支出,12.36.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.新增新世代數位鑑識全面提升計畫經費7, 640千元。 2.新增新興毒品與人別鑑識科技提升計畫經 費16,650千元。 3.上年度數位證據保全與鑑識分析提昇延續 計畫及科技鑑識與犯罪查緝量能提昇計畫 預算業已編竣,所列15,361千元如數減列 。" 2013,5226011300,898593000,無細項,經濟部主管,經濟部,推動商業科技發展,科學支出,13.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.商業服務業科技化計畫經費111,301千元 ,較上年度增列辦理商業服務業科技化與 國際化發展計畫等經費20,084千元。 2.供應鏈重整之物流推動計畫經費178,832 千元,較上年度增列辦理低溫物流國際化 發展推動計畫等經費32,039千元。 3.電子商務發展與安全推動計畫經費86,214 千元,較上年度減列辦理新網路時代電子 商務發展計畫等經費11,597千元。 4.流行時尚產業科技應用與高值化輔導推動 計畫經費10,331千元,較上年度減列辦理 流通業創新服務推動暨人才引流計畫等經 費23,567千元。 5.台灣美食國際化及科技化計畫經費47,982 千元,較上年度減列辦理人才培育及行銷 推廣等經費3,939千元。 6.商工資訊創新服務與安全認證推動計畫經 費46,366千元,較上年度減列辦理人才培 訓等經費287千元。 7.商業發展科技研究能量建置及輔導計畫經 費300,303千元,較上年度減列辦理服務 業創新研發計畫等經費24,651千元。 8.推動優質智慧商業計畫經費117,264千元 ,較上年度增列辦理商業服務價值提升計 畫等經費32,918千元。" 2013,5226014000,18541503000,無細項,經濟部主管,經濟部,科技專案,科學支出,13.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.科技行政管理91,698千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及參加公保之保險費等 1,257千元。 2.政策研究與推動計畫1,122,419千元,較 上年度增列辦理智財布局戰略研析推動等 計畫經費94,368千元。 3.工研院科技專案計畫8,081,992千元,較 上年度增列辦理加強民間工業基礎技術能 量、數位匯流關鍵技術暨系統發展、系統 服務技術與事業轉型、癌症與自體免疫病 植物新藥開發等計畫經費192,974千元。 4.資策會科技專案計畫1,172,742千元,較 上年度增列辦理系統服務技術與事業轉型 、數位匯流關鍵技術暨系統發展、社群智 慧分析技術與服務模式研究等計畫經費11 4,799千元。 5.中科院科技專案計畫879,454千元,較上 年度減列辦理軍品釋商及傳統產業加值轉 型推動等計畫經費40,880千元。 6.其他法人科技專案計畫3,009,913千元, 較上年度減列辦理智慧電動車創新研發環 境建構、動物用生物製劑開發及放射藥理 技術應用於新藥開發等計畫經費11,262千 元。 7.業學界科技專案計畫4,183,285千元,較 上年度減列對公、私立大學補助之學界科 技專案計畫等經費359,219千元。" 2013,5226014200,10047000,無細項,經濟部主管,經濟部,延攬海外科技人才,科學支出,13.1.3,"本年度預算數10,047千元,係辦理延攬海外 科技人才專案所需經費,較上年度增列委辦 費等175千元。" 2013,5226014400,3155000,無細項,經濟部主管,經濟部,礦業及土石永續發展,科學支出,13.1.4,"本年度預算數3,155千元,係辦理礦產品應 用開發計畫所需經費,較上年度減列汰換電 腦等經費259千元。" 2013,5726012000,48883000,無細項,經濟部主管,經濟部,礦務行政與管理,工業支出,13.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.礦業行政及輔導經費22,319千元,較上年 度減列辦理礦業用地永續利用及調查等經 費1,546千元。 2.礦場保安管理與礦害預防經費9,151千元 ,較上年度減列購置事務機具耗材等經費 189千元。 3.土石管理與遏止盜濫採經費12,080千元, 較上年度減列委託辦理土石採取專區規劃 等經費4,088千元。 4.礦業及土石資源資料庫系統計畫總經費21 ,660千元,分7年辦理,98至101年度已編 列8,693千元,本年度續編第5年經費2,63 3千元,與上年度同。 5.新增礦產管理業務與知識應用整合推廣計 畫總經費13,100千元,分4年辦理,本年 度編列第1年經費2,700千元。" 2013,5926010100,1755621000,無細項,經濟部主管,經濟部,一般行政,其他經濟服務支出,13.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,285,057千元,較上年度核 實減列職員、工友及駕駛計10人之人事費 等27,183千元。 2.基本行政工作維持費184,959千元,較上 年度增列地價稅等1,653千元。 3.資訊管理經費164,191千元,較上年度減 列5,745千元,包括: (1)國土資訊系統自然環境基本資料庫計 畫總經費208,000千元,分8年辦理,97 至101年度已編列71,908千元,本年度 續編第6年經費24,500千元,較上年度 增列1,000千元。 (2)辦理資訊系統維護建置等經費107,960 千元,較上年度減列汰換不斷電系統等 經費4,212千元。 (3)招商及投資服務計畫-招商及投資服 務入口網總經費181,585千元,分5年辦 理,101年度已編列34,264千元,本年 度續編第2年經費31,731千元,較上年 度減列2,533千元。 4.經濟統計調查經費33,123千元,較上年度 增列一般事務費等3,188千元。 5.研究發展規劃管理經費26,382千元,較上 年度減列辦理國內外及中國大陸經濟研究 及策略規劃等經費2,376千元。 6.專業人員研究訓練經費28,793千元,較上 年度減列印製講義經費等2,046千元。 7.經貿談判經費33,116千元,較上年度減列 委辦費等589千元。" 2013,5926011000,8134000,無細項,經濟部主管,經濟部,國營事業管理,其他經濟服務支出,13.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.事業發展企劃經費4,497千元,較上年度 增列辦理公共工程施工查核業務經費90千 元。 2.重機事業管理經費2,044千元,較上年度 減列辦理所屬事業實地查證等經費95千元 。 3.化工事業管理經費1,002千元,與上年度 同。 4.公股管理經費591千元,較上年度減列辦 理清算公司實地查證等經費111千元。" 2013,5926011100,10210000,無細項,經濟部主管,經濟部,投資審議,其他經濟服務支出,13.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.投資案件之審核及管理經費4,307千元, 較上年度減列委託研究陸資投資事業經營 狀況實地訪查等經費300千元。 2.投資案件電腦處理作業經費5,903千元, 較上年度增列資訊系統維護等經費2,333 千元。" 2013,5926011200,362813000,無細項,經濟部主管,經濟部,推動商業現代化,其他經濟服務支出,13.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動大型物流中心設置計畫總經費75,300 千元,分4年辦理,101年度已編列7,820 千元,本年度續編第2年經費7,170千元, 較上年度減列650千元。 2.商圈競爭力提升計畫總經費389,500千元 ,分4年辦理,101年度已編列51,483千元 ,本年度續編第2年經費48,820千元,較 上年度減列2,663千元。 3.推動連鎖加盟業躍升發展計畫總經費355, 779千元,分4年辦理,101年度已編列38, 850千元,本年度續編第2年經費36,583千 元,較上年度減列2,267千元。 4.推動商業設計暨廣告服務業發展計畫總經 費250,000千元,分4年辦理,101年度已 編列18,380千元,本年度續編第2年經費1 7,491千元,較上年度減列889千元。 5.商工行政資訊服務系統維護計畫經費41,9 54千元,較上年度減列辦理商工軟體維運 等經費8,552千元。 6.貿商e化服務流程再造及整合計畫總經費1 49,850千元,分5年辦理,101年度已編列 26,672千元,本年度續編第2年經費25,90 0千元,較上年度減列772千元。 7.健全營運主體維護商業秩序經費170,735 千元,較上年度增列委託臺中市及臺南市 政府辦理公司登記業務等經費24,573千元 。 8.新增開辦企業e化技術服務計畫經費14,16 0千元。" 2013,5926011500,80300000,無細項,經濟部主管,經濟部,經濟行政與管理,其他經濟服務支出,13.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.工商企業輔導與管理經費28,300千元,較 上年度減列工商登記、技術行業登記等文 書處理經費2,486千元。 2.改進傳統市場經營管理-樂活菜市仔競爭 力提升計畫總經費551,000千元,分5年辦 理,100至101年度已編列55,800千元,本 年度續編第3年經費52,000千元,較上年 度增列24,100千元。" 2013,5926011600,10048000,無細項,經濟部主管,經濟部,貿易調查業務,其他經濟服務支出,13.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.進口救濟與不公平貿易調查經費4,983千 元,較上年度減列物品等經費578千元。 2.國際事務協調合作與行政救濟經費436千 元,較上年度減列按日按件計資酬金等68 千元。 3.進口救濟法令蒐集及諮詢服務經費301千 元,較上年度減列按日按件計資酬金等70 6千元。 4.建構貿易救濟安全網經費4,328千元,較 上年度減列委託辦理擴充受進口威脅社群 網站等經費1,033千元。" 2013,5926011700,100500000,無細項,經濟部主管,經濟部,配合中興新村高等研究園區推動計畫,其他經濟服務支出,13.1.12,"中興新村高等研究園區之中台灣產業創新研 發專區及新興智慧技術研究中心建設計畫總 經費2,215,619千元,分5年辦理,99至101 年度已編列655,878千元,本年度續編第4年 經費100,500千元,較上年度增列60,636千 元。" 2013,5926012400,21314000,國際經濟合作,經濟部主管,經濟部,國際經濟合作與促進投資,其他經濟服務支出,13.1.13.1, 2013,5926018000,51938000,台灣中興紙業股份有限公司,經濟部主管,經濟部,營業基金,其他經濟服務支出,13.1.14.1, 2013,5926018100,116721000,經濟作業基金,經濟部主管,經濟部,非營業特種基金,其他經濟服務支出,13.1.15.1, 2013,5926019000,240102000,營建工程,經濟部主管,經濟部,一般建築及設備,其他經濟服務支出,13.1.16.1, 2013,5926019800,77927000,無細項,經濟部主管,經濟部,第一預備金,其他經濟服務支出,13.1.17,仍照上年度預算數編列。 2013,6326016200,5913000,無細項,經濟部主管,經濟部,早期退休人員生活困難濟助金,福利服務支出,13.1.18,"本年度預算數5,913千元,係台灣鋁業、台 灣省農工企業及高雄硫酸錏公司等裁撤單位 早期退休人員生活困難之年節濟助金,較上 年度減列如列數。" 2013,7626016000,6815000,無細項,經濟部主管,經濟部,退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,13.1.19,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.台灣鋁業公司退休人員月退休金565千元 ,較上年度減列113千元。 2.鹽務人員退休撫卹經費6,250千元,較上 年度減列2,194千元。" 2013,5226102200,5460484000,無細項,經濟部主管,工業局,工業技術升級輔導,科學支出,13.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.發展新興與重點產業經費2,451,655千元 ,較上年度減列辦理數位學習產業創新躍 升、資訊加值與內容創新等計畫經費396, 213千元,增列辦理全球產業合作推動及 商務科技化示範應用計畫223,243千元, 計淨減172,970千元。 2.協助產業升級與轉型經費2,442,653千元 ,較上年度減列辦理因應貿易自由化加強 產業輔導、主導性新產品開發輔導等計畫 經費420,224千元,增列辦理高值石化產 品技術開發與輔導、技術服務業發展等計 畫經費123,275千元,計淨減296,949千元 。 3.塑造產業永續環境經費460,631千元,較 上年度減列辦理產業永續發展、產業溫室 氣體減量推動等計畫經費78,084千元,增 列辦理產業綠色成長推動、我國產業政策 研究規劃及推動等計畫經費74,521千元, 計淨減3,563千元。 4.充裕產業人力資源經費105,545千元,較 上年度減列辦理產業人才扎根計畫等經費 11,854千元。" 2013,5726100100,365897000,無細項,經濟部主管,工業局,一般行政,工業支出,13.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費302,923千元,較上年度核實 減列人事費1,357千元。 2.基本行政工作維持費24,073千元,較上年 度減列辦理辦公室修繕及汰換辦公大樓變 電器設備等經費1,326千元。 3.資訊管理經費38,901千元,較上年度增列 網路內外防火牆功能強化資訊服務及購置 資料庫防火牆軟體、備份軟體等經費5,60 7千元。" 2013,5726102000,79957000,無細項,經濟部主管,工業局,工業管理,工業支出,13.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.產業政策企劃經費5,078千元,較上年度 減列按日按件計資酬金、其他業務租金及 物品等經費522千元。 2.產業行政與管理經費15,889千元,較上年 度減列4,443千元,包括: (1)全國整體性特殊事業廢棄物清理計畫 總經費839,156千元,分年辦理,90至1 01年度已編列250,080千元,本年度續 編6,000千元,較上年度減列3,000千元 。 (2)辦理永續產業發展管理相關業務等經 費9,889千元,較上年度減列一般事務 費、通訊費及按日按件計資酬金等1,44 3千元。 3.電動機車產業發展推動計畫總經費1,624, 450千元,分年辦理,98至101年度已編列 551,616千元,本年度續編8,990千元,較 上年度減列134,521千元。 4.新增補助地方政府及民間開發工業區更新 示範計畫50,000千元。" 2013,5726109800,3000000,無細項,經濟部主管,工業局,第一預備金,工業支出,13.2.4,仍照上年度預算數編列。 2013,5926200100,566050000,無細項,經濟部主管,國際貿易局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,13.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費484,941千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及參加公保之保險費等 18,816千元。 2.基本行政工作維持費52,997千元,較上年 度增列購置個資檔案防護設備等經費2,46 1千元。 3.國貿行政人員訓練經費583千元,與上年 度同。 4.資訊管理業務經費27,529千元,較上年度 減列關貿網路傳輸費等850千元。" 2013,5926201000,2079263000,輸出入貿易,經濟部主管,國際貿易局及所屬,國際貿易,其他經濟服務支出,13.3.2.1, 2013,5926209000,80000,交通及運輸設備,經濟部主管,國際貿易局及所屬,一般建築及設備,其他經濟服務支出,13.3.3.1, 2013,5926209800,3000000,無細項,經濟部主管,國際貿易局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,13.3.4,仍照上年度預算數編列。 2013,5226310400,381304000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,建立及維持度量衡標準,科學支出,13.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國家度量衡標準實驗室運作計畫266,798 千元,較上年度增列建置麥克風自由音場 靈敏度量測系統等經費70,696千元。 2.奈米技術計量標準計畫34,824千元,較上 年度減列辦理薄膜結構與特性量測標準追 溯等經費3,869千元。 3.影像顯示產業標準與檢測規範推展計畫12 ,046千元,較上年度減列委託研究彩色電 子紙能耗特性量測技術及戴眼鏡式3D顯示 器視覺疲勞人因實驗程序等經費3,586千 元。 4.國家能源計量標準技術發展計畫12,061千 元,較上年度減列辦理LED分光輻射通量 標準燈技術研發等經費990千元。 5.推動兩岸標準計量檢驗認證合作計畫9,36 8千元,較上年度減列辦理促進兩岸量測 標準及法定計量交流等經費769千元。 6.新增民生化學計量標準計畫46,207千元。" 2013,5226310500,196452000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,建立及維護國家標準,科學支出,13.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國際標準研析暨國家標準調和計畫6,693 千元,較上年度減列辦理自動讀表通信界 面及無障礙設計等領域標準調和經費550 千元。 2.網路通訊國際標準分析及參與制定計畫29 ,583千元,較上年度減列委辦費1千元。 3.產業標準活絡暨參與國際標準制定計畫12 ,464千元,較上年度減列辦理電子商務及 經貿訊息文件資料庫之技術規範等經費1, 023千元。 4.能源科技產品標準及檢測驗證計畫66,128 千元,較上年度減列購置能源科技檢測驗 證設備等經費7,348千元。 5.健康照護產業標準檢測與驗證平台計畫10 ,640千元,較上年度減列購置試驗設備等 經費873千元。 6.建置電動車輛標準檢測驗證平台計畫70,9 44千元,較上年度減列購置小型電動車電 磁相容實驗室軟硬體設備等經費5,824千 元。" 2013,5926310100,1402806000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,13.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,199,388千元,較上年度核 實減列人事費1,472千元。 2.基本行政工作維持費136,746千元,較上 年度增列辦理辦公房舍建物耐震補強工程 等經費45,392千元。 3.資訊作業環境之設置與維護經費57,306千 元,較上年度增列汰購商品檢驗系統資料 庫主機及業務管理系統伺服器等經費8,67 2千元。 4.一般管理及專業訓練經費366千元,與上 年度同。 5.建構消費品安全標準計量檢驗平台計畫總 經費46,680千元,分5年辦理,101年度已 編列20,000千元,本年度續編第2年經費9 ,000千元,較上年度減列11,000千元。" 2013,5926310200,548438000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,標準檢驗及度政管理,其他經濟服務支出,13.4.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.標準制定及正字標記管理經費26,977千元 ,與上年度同。 2.標準資料建立與服務經費7,110千元,較 上年度減列權利使用費等380千元。 3.強化商品檢驗及驗證效能經費86,348千元 ,較上年度增列代辦機電類商品驗證登錄 等經費13,310千元。 4.企劃檢驗驗證及國際事務經費47,420千元 ,較上年度增列辦理管理系統查驗證評鑑 及追查作業等經費507千元。 5.發展檢試驗暨技術服務經費140,090千元 ,較上年度增列實驗室設備及設施校正、 維護保養等經費5,612千元。 6.度量衡管理及代施檢定經費199,976千元 ,較上年度增列委託辦理度量衡代施檢定 等經費43,383千元。 7.度量衡器檢定檢查事務經費37,904千元, 較上年度增列製發檢定檢查合格單證及度 量衡器同字印證等經費1,970千元。 8.交通及運輸設備計畫經費2,613千元,較 上年度減列4,187千元,包括: (1)汰換客貨兩用車3輛及機車1輛經費2,6 13千元。 (2)上年度汰換客貨兩用車8輛預算業已編 竣,所列6,800千元如數減列。" 2013,5926319800,3000000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,13.4.5,仍照上年度預算數編列。 2013,5226413000,192747000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,智慧財產權科技發展,科學支出,13.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.智慧財產專業人員培訓計畫18,000千元, 較上年度減列委託專業機構辦理智慧財產 專業人員培訓工作等經費264千元。 2.專利生物材料之應用與推廣計畫11,500千 元,較上年度減列辦理專利生物材料寄存 業務之相關研究等經費2,869千元。 3.國外專利資訊檢索優質化計畫14,000千元 ,較上年度減列資料庫連線使用費等3,00 0千元。 4.強化專利資訊檢索及運用計畫56,454千元 ,較上年度減列辦理國內外專利資料庫功 能擴充等經費2,072千元。 5.專利檢索中心建置計畫92,793千元,較上 年度減列捐助專利檢索中心設立基金等經 費2,207千元。" 2013,5926410100,1213152000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,一般行政,其他經濟服務支出,13.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費967,070千元,較上年度增列 約聘審查人員170人之人事費等162,693千 元。 2.基本行政工作維持費107,863千元,較上 年度增列進用人力加速審案所需辦公室租 金等15,257千元。 3.資訊管理經費88,968千元,較上年度增列 建置整合機架式不斷電系統及虛擬平台環 境等經費21,674千元。 4.文書及檔案管理經費49,251千元,較上年 度增列辦理資料鍵入及檔案調卷等經費12 ,078千元。" 2013,5926411000,365223000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,推動保護智慧財產權,其他經濟服務支出,13.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃訓練宣導及國際合作經費42,961千元 ,較上年度減列辦理國際發明展及國家發 明創作獎等經費6,027千元。 2.專利行政及審查經費214,426千元,較上 年度增列建置新設計專利暨新商標檢索系 統與線上審查環境、運用研發替代役辦理 專利檢索工作等經費53,677千元。 3.商標行政及審查經費10,348千元,較上年 度增列辦理商標行政系統維護管理等經費 2,615千元。 4.著作權及營業秘密之管理經費10,911千元 ,較上年度減列辦理著作權法令教育推廣 活動及委託研究著作權爭議專題等經費4, 549千元。 5.智慧財產權資料建立與服務經費66,119千 元,較上年度增列訂購國外專利及非專利 文獻資料庫等經費5,717千元。 6.查禁仿冒工作經費8,089千元,較上年度 減列委託研究國際查禁仿冒事務等經費62 9千元。 7.招商及投資服務計畫-智慧財產權e化服 務及流程整合總經費73,565千元,分5年 辦理,101年度已編列14,845千元,本年 度續編第2年經費12,369千元,較上年度 減列2,476千元。" 2013,5926419800,2208000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,第一預備金,其他經濟服務支出,13.5.4,仍照上年度預算數編列。 2013,5226551100,210953000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,水資源科技發展,科學支出,13.6.1,"本年度預算數210,953千元,係辦理水再生 利用風險管理技術計畫、給水風險管理與減 漏節水技術育成計畫、都會區防洪科技、水 資源經營管理科技研究計畫、氣候變遷對水 環境之衝擊與調適研究計畫、水旱災減災及 預警策進科技之研究及河川流量自動化觀測 科技發展計畫等委託研究所需經費,較上年 度增列給水風險管理與減漏節水技術育成計 畫等經費2,683千元。" 2013,5626550100,1985335000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,一般行政,農業支出,13.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,878,786千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額及參加公保之保險費 等27,448千元。 2.基本行政工作維持費106,549千元,較上 年度增列第四階段電子化政府計畫-水雲 網計畫及公文系統操作維護等經費21,186 千元。其中新增第四階段電子化政府計畫 -水雲網計畫總經費36,000千元,分4年辦 理,本年度編列第1年經費9,000千元。" 2013,5626551200,585967000,水資源企劃及保育,經濟部主管,水利署及所屬,水利建設及保育管理,農業支出,13.6.3.1, 2013,5626559800,6935000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,第一預備金,農業支出,13.6.4,仍照上年度預算數編列。 2013,5226752000,579800000,無細項,經濟部主管,中小企業處,中小企業科技應用,科學支出,13.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.新世代科技升級轉型經費155,541千元, 較上年度減列辦理中小企業資通訊加值應 用計畫等經費15,022千元。 2.厚植能耐綠色永續經費94,368千元,較上 年度減列辦理中小企業品質永續計畫─厚 植中小企業能耐創新躍進等經費7,745千 元。 3.精進育成加速卓越經費237,721千元,較 上年度增列推動中小企業創新服務憑證等 經費6,485千元。 4.群聚整合創新發展經費60,900千元,較上 年度減列辦理中小企業群聚創新整合服務 優值計畫經費5,000千元。 5.深化財會資訊應用經費31,270千元,較上 年度減列辦理創新型中小企業財會資訊應 用發展計畫經費2,567千元。" 2013,5926750100,160691000,無細項,經濟部主管,中小企業處,一般行政,其他經濟服務支出,13.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費136,517千元,較上年度增列 員工參加公保之保險費等365千元。 2.基本行政工作維持費20,695千元,較上年 度增列房屋建築養護等經費139千元。 3.電腦機組及相關配備維護經費3,479千元 ,較上年度減列資訊服務費等668千元。" 2013,5926751000,4432471000,無細項,經濟部主管,中小企業處,中小企業發展,其他經濟服務支出,13.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.營造優質發展環境經費53,058千元,較上 年度減列辦理青創貸款專案計畫等經費37 ,537千元。 2.深耕服務標竿學習經費39,460千元,較上 年度增列辦理國家磐石獎選拔表揚活動等 經費2,161千元。 3.優化市場競爭能力經費69,419千元,較上 年度減列辦理中小企業行銷價值躍升輔導 計畫等經費8,744千元。 4.活絡地方經濟動能經費153,571千元,較 上年度減列補助地方產業發展基金推動地 方產業發展等經費16,316千元。 5.強化資金運用能力經費4,116,963千元, 較上年度減列捐助財團法人中小企業信用 保證基金等經費1,615,394千元。" 2013,5926759800,4881000,無細項,經濟部主管,中小企業處,第一預備金,其他經濟服務支出,13.7.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2013,5726800100,356107000,無細項,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,一般行政,工業支出,13.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費333,531千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及參加公保之保險費等 2,334千元。 2.基本行政工作維持費18,717千元,較上年 度減列公務車輛養護費等372千元。 3.資訊管理經費3,859千元,較上年度減列 數據通訊費等258千元。" 2013,5726801000,66467000,加工出口區管理,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,加工出口區業務,工業支出,13.8.2.1, 2013,5726809000,0,交通及運輸設備,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,一般建築及設備,工業支出,13.8.3.1, 2013,5726809800,100000,無細項,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,第一預備金,工業支出,13.8.4,仍照上年度預算數編列。 2013,5226904000,249028000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,地質科技研究發展,科學支出,13.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.台灣山區地下水資源調查研究整體計畫第 一期經費55,938千元,較上年度減列水文 地質鑽探及觀測井建置等經費14,592千元 。 2.重要活動斷層構造特性調查研究經費31,3 77千元,較上年度減列活動斷層地質鑽探 等經費2,576千元。 3.強化坡地環境地質與防災應用經費28,536 千元,較上年度減列崩塌地地質鑽探與購 置衛星影像等經費2,342千元。 4.台灣北部火山活動觀測研究經費31,086千 元,較上年度減列購置空載電磁接收器等 經費2,552千元。 5.天然氣水合物資源潛能調查經費53,630千 元,較上年度減列購置高壓掃描式微熱卡 儀等經費1,115千元。 6.新增斷層活動性觀測研究第三階段經費33 ,675千元。 7.新增地下水水文地質與補注模式研究經費 14,786千元。 8.上年度斷層活動性觀測研究第二階段預算 業已編竣,所列32,439千元如數減列。" 2013,5726900100,115764000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,一般行政,工業支出,13.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費107,081千元,較上年度增列 員工參加公保之保險費等76千元。 2.基本行政工作維持費8,683千元,較上年 度減列電子公文線上簽核系統開發等經費 1,484千元。" 2013,5726901000,215161000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,地質調查研究,工業支出,13.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本地質調查經費21,057千元,較上年度 增列辦理馬祖地區地質圖調查測製等經費 856千元。 2.地質圖資建置及整合供應計畫總經費266, 050千元,分8年辦理,97至101年度已編 列123,121千元,本年度續編第6年經費25 ,628千元,較上年度減列500千元。 3.都市防災地質圖測勘發展計畫經費9,550 千元,較上年度增列購置岩芯箱及棧板等 經費221千元。 4.地質敏感區劃定審議及查核經費21,926千 元,較上年度增列地質敏感區審議委員出 席費等81千元。 5.新增國土保育地質敏感區調查分析計畫總 經費480,000千元,分3年辦理,本年度編 列第1年經費100,000千元。 6.新增地質雲網開發及應用計畫總經費167, 000千元,分4年辦理,本年度編列第1年 經費37,000千元。 7.上年度臺灣地區地下水區水文地質調查及 地下水資源評估計畫預算業已編竣,所列 4,644千元如數減列。" 2013,5726909000,1250000,交通及運輸設備,經濟部主管,中央地質調查所,一般建築及設備,工業支出,13.9.4.1, 2013,5726909800,300000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,第一預備金,工業支出,13.9.5,仍照上年度預算數編列。 2013,5726960100,193145000,無細項,經濟部主管,能源局,一般行政,工業支出,13.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費152,486千元,較上年度增列 職員6人之人事費及員工參加公保之保險 費等7,342千元。 2.基本行政工作維持費19,175千元,較上年 度減列通訊費、房屋建築養護費及雜項設 備費等2,121千元。 3.資訊管理經費21,484千元,較上年度減列 業務管理系統維護、資訊作業及資安委外 服務費等3,094千元。" 2013,5726969800,250000,無細項,經濟部主管,能源局,第一預備金,工業支出,13.10.2,仍照上年度預算數編列。 2013,5229011800,77636000,無細項,交通部主管,交通部,交通科技研究發展,科學支出,14.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.交通科技研究暨應用推動計畫70,436千元 ,較上年度增列24,513千元,包括: (1)交通技術發展規劃研究5,746千元,較 上年度減列177千元。 (2)區域交通控制中心雲端化計畫總經費1 50,898千元,分4年辦理,101年度已編 列40,000千元,本年度續編第2年經費3 6,966千元,較上年度減列3,034千元。 (3)新增鐵路智慧平交道安全控制系統與 偵測器研發總經費55,448千元,分2年 辦理,本年度編列第1年經費27,724千 元。 2.通訊整體資源規劃與研究2,700千元,較 上年度減列15,825千元,包括: (1)頻譜資源規劃總經費5,075千元,分2 年辦理,101年度已編列2,375千元,本 年度續編最後1年經費2,700千元,較上 年度增列325千元。 (2)上年度新一代網際網路協定互通認證 計畫預算業已編竣,所列16,150千元如 數減列。 3.新增網際網路通訊協定升級推動計畫總經 費17,250千元,分4年辦理,本年度編列 第1年經費2,250千元。 4.新增強化我國網路關鍵資源管理暨多方利 益關係者參與模式試行經費2,250千元。" 2013,5829010100,796817000,無細項,交通部主管,交通部,一般行政,交通支出,14.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費581,355千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費806千元。 2.基本行政工作維持費98,130千元,較上年 度減列通訊費、一般事務費及雜項設備費 等7,262千元,增列教育訓練費及按日按 件計資酬金等526千元,計淨減6,736千元 。 3.交通統計經費10,720千元,與上年度同。 4.財務管理經費1,369千元,與上年度同。 5.資訊管理經費91,243千元,較上年度減列 教育訓練費及系統開發設備費等6,814千 元,增列資訊服務費2,211千元,計淨減4 ,603千元。 6.國土資訊系統整體建置計畫總經費114,97 0千元,分7年辦理,98至101年度已編列3 6,000千元,本年度續編第5年經費14,000 千元,較上年度減列2,000千元。" 2013,5829011000,180150000,無細項,交通部主管,交通部,航政業務規劃及督導,交通支出,14.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.航政管理152,030千元,較上年度減列委 託辦理國際衛星輔助搜救系統維護及台加 海事技術合作年度工作等經費12,964千元 ,增列委託辦理海岸電台業務及國際船舶 檢驗發證業務等經費26,670千元,計淨增 13,706千元。 2.港務管理24,910千元,較上年度減列補助 縣市政府辦理交通船碼頭規劃設計、設施 改善及疏浚工程等經費10,759千元,增列 辦理臺灣港務公司督導評核及港市合作論 壇等經費3,728千元,計淨減7,031千元。 3.新增自由貿易港區管理經費3,210千元。 4.上年度現職船員專業訓練39,591千元,如 數減列。" 2013,5829011100,2080000,無細項,交通部主管,交通部,郵電業務規劃及督導,交通支出,14.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.郵電業務管理380千元,較上年度減列按 日按件計資酬金及國內旅費等59千元,增 列辦公用品等經費20千元,計淨減39千元 。 2.頻譜規劃與產業經營策略之協助1,700千 元,較上年度減列國外旅費277千元,增 列按日按件計資酬金及一般事務費等155 千元,計淨減122千元。" 2013,5829011200,187139000,路政管理,交通部主管,交通部,路政業務規劃及督導,交通支出,14.1.5.1, 2013,5829014800,271907000,無細項,交通部主管,交通部,道路交通安全,交通支出,14.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.道路交通安全工作督導與查核4,025千元 ,較上年度減列國內旅費300千元。 2.加強道路交通秩序整頓及行車安全121,00 0千元,較上年度減列補助政府機關辦理 交通安全設施改善經費3,200千元。 3.強化全民路權與用路安全觀念146,882千 元,較上年度減列一般事務費及補助政府 機關辦理交通安全教育經費2,880千元, 增列交通安全入口網系統改版與功能擴充 經費2,500千元,計淨減380千元。" 2013,5829016500,382247000,無細項,交通部主管,交通部,軌道工程興建管理,交通支出,14.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費354,284千元,較上年度核實 減列人事費3,579千元。 2.基本行政工作維持費27,963千元,較上年 度減列一般事務費、資訊幹線管道及環境 監測系統儀器維護費等3,107千元。" 2013,5829017200,108768000,無細項,交通部主管,交通部,軌道安全提升與改善,交通支出,14.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費101,577千元,較上年度核實 減列人事費1,026千元。 2.基本行政工作維持費7,191千元,較上年 度減列水電費、通訊費及其他業務租金等 799千元。" 2013,5829017700,972180000,無細項,交通部主管,交通部,航政港政業務管理及執行,交通支出,14.1.9,"本年度預算數972,180千元,係新增航港局 人員維持費638,165千元及基本行政工作維 持費334,015千元。" 2013,5829018000,15523300000,臺灣鐵路管理局,交通部主管,交通部,營業基金,交通支出,14.1.10.1, 2013,5829018100,848000000,航港建設基金,交通部主管,交通部,非營業特種基金,交通支出,14.1.11.1, 2013,5829018600,22171397000,鐵路建設計畫,交通部主管,交通部,鐵公路重要交通工程,交通支出,14.1.12.1, 2013,5829018700,1174300000,無細項,交通部主管,交通部,偏遠地區交通建設,交通支出,14.1.13,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.金門港水頭港區港池浚挖暨陸域填築計畫 總經費2,732,200千元,分年辦理,98至1 01年度已編列1,508,710千元,本年度續 編346,300千元,較上年度減列23,700千 元。 2.馬祖港埠各碼頭區擴建及改善計畫總經費 2,007,805千元,分5年辦理,100至101年 度已編列400,000千元,本年度續編400,0 00千元,較上年度增列200,000千元。 3.馬祖地區海運港埠建設計畫-購建新臺馬 輪計畫,原編列振興經濟擴大公共建設特 別預算,自本年度起依規定納入總預算編 列,總經費1,420,000千元,分年辦理,9 8至100年度已編列931,000千元,本年度 續編250,000千元。 4.新增購建新島際交通船計畫經費178,000 千元。 5.上年度臺華輪汰舊換新計畫本年度暫緩編 列,所列70,000千元如數減列。 6.上年度金門地區港埠建設計畫預算業已編 竣,所列152,500千元如數減列。" 2013,5829019000,5521000,交通及運輸設備,交通部主管,交通部,一般建築及設備,交通支出,14.1.14.1, 2013,5829019800,18851000,無細項,交通部主管,交通部,第一預備金,交通支出,14.1.15,本年度預算數較上年度增列如列數。 2013,5829110100,291941000,無細項,交通部主管,民用航空局,一般行政,交通支出,14.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費288,527千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費580千元。 2.基本行政工作維持費3,414千元,較上年 度減列公務車輛油料及保險費等444千元 。" 2013,5829110200,274000,無細項,交通部主管,民用航空局,空運及航管業務,交通支出,14.2.2,"本年度預算數274千元,係派員赴國外辦理 航空保安與危險物品外站查核及出席國際航 空無線電協會年會等經費,較上年度減列16 千元。" 2013,5829119800,1200000,無細項,交通部主管,民用航空局,第一預備金,交通支出,14.2.3,仍照上年度預算數編列。 2013,5229212000,154939000,氣象科技研究,交通部主管,中央氣象局,氣象科技研究發展,科學支出,14.3.1.1, 2013,5929210100,590065000,無細項,交通部主管,中央氣象局,一般行政,其他經濟服務支出,14.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費559,346千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費29,169千元。 2.基本行政工作維持費30,719千元,較上年 度增列高速運算電腦用電等經費753千元 。" 2013,5929211000,214132000,無細項,交通部主管,中央氣象局,氣象測報,其他經濟服務支出,14.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.氣象觀測50,808千元,較上年度減列購置 高空地面及自動雨量觀測系統耗材等經費 10,349千元。 2.天氣預報及颱風測報18,187千元,較上年 度減列媒體採訪與多媒體影視空間視訊設 備及系統建置等經費6,080千元。 3.氣象通信及雷達測報40,349千元,較上年 度減列氣象專用通信線路等經費742千元 。 4.臺灣地區雨量自動測報系統汰換及增設計 畫總經費426,100千元,分年辦理,95至1 01年度已編列202,935千元,本年度續編2 7,685千元,較上年度減列8,187千元。 5.氣象衛星更新計畫總經費262,400千元, 分10年辦理,95至101年度已編列133,641 千元,本年度續編第8年經費10,405千元 ,較上年度減列4,490千元。 6.衛星資料接收及處理19,159千元,較上年 度增列飛機租金等8,038千元。 7.氣象儀器檢校19,451千元,較上年度減列 自動雨量及氣象遙測系統維護等經費4,89 2千元。 8.海象測報20,314千元,較上年度減列9,01 0千元,包括: (1)佈建海象監測網及精進海象預報計畫 總經費256,160千元,分6年辦理,99至 101年度已編列15,241千元,本年度續 編第4年經費3,600千元,較上年度減列 400千元。 (2)維護現有海象觀測網及改進海象預報 技術等經費16,714千元,較上年度減列 資料浮標潮位站及測波站作業維護等經 費8,610千元。 9.氣象服務業務開發與推展7,774千元,較 上年度減列南區中心辦公廳舍電費等4,54 1千元。 10.上年度西南氣流豪雨觀測及預報實驗計 畫預算業已編竣,所列18,319千元如數減 列。" 2013,5929219000,45880000,營建工程,交通部主管,中央氣象局,一般建築及設備,其他經濟服務支出,14.3.4.1, 2013,5929219800,880000,無細項,交通部主管,中央氣象局,第一預備金,其他經濟服務支出,14.3.5,仍照上年度預算數編列。 2013,5829318100,911000000,交通作業基金,交通部主管,觀光局及所屬,非營業特種基金,交通支出,14.4.1.1, 2013,5929310100,945665000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,14.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費861,938千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費15,866千元。 2.基本行政工作維持費54,804千元,較上年 度減列辦公室裝修工程及購置硬體設備等 經費6,089千元。 3.資訊管理28,923千元,較上年度增列資訊 系統維護等經費5,757千元。" 2013,5929311000,1161820000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,觀光業務,其他經濟服務支出,14.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.觀光國際事務62,393千元,較上年度減列 輔導非營利團體辦理在地性觀光宣傳活動 經費及國外旅費等8,782千元。 2.觀光業務調查與規劃24,350千元,較上年 度減列一般事務費等2,650千元。 3.觀光資源保育與開發24,321千元,較上年 度減列一般事務費等2,250千元。 4.觀光業務管理與服務及從業人員訓練4,81 8千元,較上年度減列一般事務費等4,935 千元。 5.國民旅遊事業管理與推廣32,232千元,較 上年度減列補助民間團體辦理觀光活動經 費及一般事務費等12,892千元。 6.旅館及民宿之管理與輔導14,965千元,較 上年度減列補助觀光旅館提升服務品質等 經費1,663千元。 7.旅遊服務中心7,286千元,較上年度減列 水電費等9,454千元。 8.桃園機場旅客服務中心1,081千元,較上 年度減列一般事務費等220千元。 9.高雄機場旅客服務中心374千元,較上年 度減列一般事務費等348千元。 10.補助交通作業基金990,000千元,係補助 觀光發展基金辦理觀光拔尖領航方案所需 經費,較上年度減列75,000千元。" 2013,5929311100,1196913000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,國家風景區開發與管理,其他經濟服務支出,14.4.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.東北角暨宜蘭海岸國家風景區開發與管理 75,944千元,較上年度增列16,297千元, 包括: (1)基本行政工作維持費8,044千元,較上 年度減列財產保險費等1,503千元。 (2)東北角暨宜蘭海岸國家風景區建設計 畫總經費1,090,000千元,分4年辦理, 101年度已編列50,100千元,本年度續 編第2年經費67,900千元,較上年度增 列17,800千元。 2.東部海岸國家風景區開發與管理102,511 千元,較上年度增列4,430千元,包括: (1)基本行政工作維持費9,211千元,較上 年度減列一般事務費等1,870千元。 (2)東部海岸國家風景區建設計畫總經費9 84,000千元,分4年辦理,101年度已編 列87,000千元,本年度續編第2年經費9 3,300千元,較上年度增列6,300千元。 3.澎湖國家風景區開發與管理104,701千元 ,較上年度增列17,659千元,包括: (1)基本行政工作維持費5,701千元,較上 年度減列一般事務費等1,341千元。 (2)澎湖國家風景區建設計畫總經費1,560 ,000千元,分4年辦理,101年度已編列 80,000千元,本年度續編第2年經費99, 000千元,較上年度增列19,000千元。 4.大鵬灣國家風景區開發與管理86,947千元 ,較上年度減列29,733千元,包括: (1)基本行政工作維持費5,447千元,較上 年度減列水電費等1,233千元。 (2)大鵬灣國家風景區建設計畫總經費1,2 55,000千元,分4年辦理,101年度已編 列110,000千元,本年度續編第2年經費 81,500千元,較上年度減列28,500千元 。 5.花東縱谷國家風景區開發與管理80,566千 元,較上年度增列15,221千元,包括: (1)基本行政工作維持費5,466千元,較上 年度減列資訊服務費等1,379千元。 (2)花東縱谷國家風景區建設計畫總經費9 57,680千元,分4年辦理,101年度已編 列58,500千元,本年度續編第2年經費7 5,100千元,較上年度增列16,600千元 。 6.馬祖國家風景區開發與管理54,582千元, 較上年度減列4,858千元,包括: (1)基本行政工作維持費4,582千元,較上 年度減列一般事務費等858千元。 (2)馬祖國家風景區建設計畫總經費1,046 ,000千元,分4年辦理,101年度已編列 54,000千元,本年度續編第2年經費50, 000千元,較上年度減列4,000千元。 7.日月潭國家風景區開發與管理220,292千 元,較上年度增列3,723千元,包括: (1)基本行政工作維持費8,792千元,較上 年度減列土地租金等1,868千元。 (2)日月潭國家風景區建設計畫總經費2,5 07,000千元,分4年辦理,101年度已編 列205,909千元,本年度續編第2年經費 211,500千元,較上年度增列5,591千元 。 8.參山國家風景區開發與管理96,486千元, 較上年度增列8,589千元,包括: (1)基本行政工作維持費9,286千元,較上 年度減列一般事務費等1,411千元。 (2)參山國家風景區建設計畫總經費800,0 00千元,分4年辦理,101年度已編列77 ,200千元,本年度續編第2年經費87,20 0千元,較上年度增列10,000千元。 9.阿里山國家風景區開發與管理115,603千 元,較上年度減列648千元,包括: (1)基本行政工作維持費6,603千元,較上 年度減列辦公室租金等1,648千元。 (2)阿里山國家風景區建設計畫總經費1,4 13,000千元,分4年辦理,101年度已編 列108,000千元,本年度續編第2年經費 109,000千元,較上年度增列1,000千元 。 10.茂林國家風景區開發與管理30,152千元 ,較上年度減列32,733千元,包括: (1)基本行政工作維持費4,652千元,較上 年度減列通訊費及一般事務費等1,233 千元。 (2)茂林國家風景區建設計畫總經費630,0 00千元,分4年辦理,101年度已編列57 ,000千元,本年度續編第2年經費25,50 0千元,較上年度減列31,500千元。 11.北海岸及觀音山國家風景區開發與管理6 4,303千元,較上年度減列30,251千元, 包括: (1)基本行政工作維持費6,203千元,較上 年度減列一般事務費等1,251千元。 (2)北海岸及觀音山國家風景區建設計畫 總經費1,320,000千元,分4年辦理,10 1年度已編列87,100千元,本年度續編 第2年經費58,100千元,較上年度減列2 9,000千元。 12.雲嘉南國家風景區開發與管理83,425千 元,較上年度增列35,555千元,包括: (1)基本行政工作維持費6,425千元,較上 年度減列通訊費及一般事務費等1,445 千元。 (2)雲嘉南國家風景區建設計畫總經費1,0 19,000千元,分4年辦理,101年度已編 列40,000千元,本年度續編第2年經費7 7,000千元,較上年度增列37,000千元 。 13.西拉雅國家風景區開發與管理81,401千 元,較上年度增列20,772千元,包括: (1)基本行政工作維持費6,001千元,較上 年度減列通訊費及車輛租金等1,128千 元。 (2)西拉雅國家風景區建設計畫總經費630 ,000千元,分4年辦理,101年度已編列 53,500千元,本年度續編第2年經費75, 400千元,較上年度增列21,900千元。" 2013,5929319000,800000,交通及運輸設備,交通部主管,觀光局及所屬,一般建築及設備,其他經濟服務支出,14.4.5.1, 2013,5929319800,7008000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,14.4.6,仍照上年度預算數編列。 2013,5229512000,136351000,無細項,交通部主管,運輸研究所,運輸科技應用研究業務,科學支出,14.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.交通設施效能提升及營運技術強化科技研 發計畫總經費107,000千元,分4年辦理, 100至101年度已編列46,146千元,本年度 續編第3年經費12,407千元,較上年度減 列9,727千元。 2.海岸及道路災害防救科技發展計畫總經費 51,755千元,分4年辦理,100至101年度 已編列23,156千元,本年度續編第3年經 費10,637千元,較上年度減列324千元。 3.智慧型運輸系統創新科技發展與應用計畫 總經費150,000千元,分4年辦理,100至1 01年度已編列66,153千元,本年度續編第 3年經費28,758千元,較上年度減列3,195 千元。 4.運輸部門因應氣候變遷之政策評估決策支 援系統計畫總經費128,000千元,分5年辦 理,99至101年度已編列68,378千元,本 年度續編第4年經費18,372千元,較上年 度減列2,041千元。 5.新增海洋防災科技及永續發展計畫總經費 247,199千元,分4年辦理,本年度編列第 1年經費54,778千元。 6.新增海空運營運技術強化及效能提升科技 研發計畫總經費17,084千元,分2年辦理 ,本年度編列第1年經費7,702千元。 7.新增運輸安全風險及人因科技發展與應用 計畫總經費15,935千元,分4年辦理,本 年度編列第1年經費3,697千元。 8.上年度提昇海洋科技永續發展計畫預算業 已編竣,所列56,451千元如數減列。 9.上年度智慧化海空運發展計畫預算業已編 竣,所列6,524千元如數減列。" 2013,5829510100,167126000,無細項,交通部主管,運輸研究所,一般行政,交通支出,14.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費140,240千元,較上年度核實 減列人事費1,546千元。 2.基本行政工作維持費23,606千元,與上年 度同。 3.資訊管理3,280千元,與上年度同。" 2013,5829511000,46148000,無細項,交通部主管,運輸研究所,運輸研究業務,交通支出,14.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基礎運輸研究業務21,148千元,較上年度 減列委託研究大陸臨港保稅物流作業現況 發展等經費2,931千元。 2.運輸部門中長程公共建設發展作業評估計 畫總經費125,000千元,分年辦理,98至1 01年度已編列92,786千元,本年度續編25 ,000千元,較上年度增列1,615千元。" 2013,5829512100,83563000,無細項,交通部主管,運輸研究所,港研中心管理業務,交通支出,14.5.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費77,622千元,較上年度核實減 列人事費604千元。 2.港研中心管理業務5,941千元,與上年度 同。" 2013,5829519800,500000,無細項,交通部主管,運輸研究所,第一預備金,交通支出,14.5.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 2013,5829710100,5110617000,無細項,交通部主管,公路總局及所屬,一般行政,交通支出,14.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費5,014,039千元,較上年度核 實減列人事費63,056千元,及減列交通裁 決業務人員之人事費98,948千元,合共減 列162,004千元。 2.基本行政工作維持費96,578千元,較上年 度增列公路總局辦公大樓舊址拆除整理等 經費4,556千元。" 2013,5829711000,5737882000,無細項,交通部主管,公路總局及所屬,公路及監理業務管理,交通支出,14.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公路監理業務1,125,462千元,較上年度 減列牌照印製等經費7,833千元。 2.汽車技術訓練65,604千元,較上年度減列 授課講座鐘點費等5,351千元。 3.資訊管理140,920千元,較上年度減列購 置資訊軟硬體設備等經費19,619千元。 4.公路車輛機械管理145,457千元,較上年 度減列車輛汰購等經費2,855千元。 5.公路養護行政218,546千元,較上年度增 列防災通訊用之中繼台設施汰換等經費11 ,974千元。 6.第3代公路監理資訊系統建置計畫總經費1 ,998,598千元,分3年辦理,101年度已編 列300,000千元,本年度續編第2年經費75 2,700千元,較上年度增列452,700千元。 7.新增公路公共運輸提昇計畫3,289,193千 元。 8.上年度公路公共運輸發展計畫預算業已編 竣,所列3,418,235千元如數減列。" 2013,5829712000,35832588000,公路新建及養護計畫,交通部主管,公路總局及所屬,公路建設及改善計畫,交通支出,14.6.3.1, 2013,5829719000,449945000,營建工程,交通部主管,公路總局及所屬,一般建築及設備,交通支出,14.6.4.1, 2013,5829719800,2380000,無細項,交通部主管,公路總局及所屬,第一預備金,交通支出,14.6.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 2013,9036010100,95009000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,一般行政,邊政支出,15.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費84,754千元,較上年度減列法 定編制人員待遇等經費365千元。 2.基本行政工作維持費8,558千元,較上年 度減列房屋建築養護費等898千元。 3.資訊管理1,697千元,較上年度減列各項 資訊服務費等183千元。" 2013,9036012000,22683000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,蒙事業務,邊政支出,15.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.政策研究規劃與現況研析2,189千元,較 上年度減列舉辦國際與兩岸學術研討會議 及邀請全球蒙藏學者來臺交流與研究講學 等經費250千元。 2.推動與大陸地區及全球蒙族聚居地區交流 5,458千元,較上年度減列辦理交流與人 才培訓等經費2,089千元。 3.輔導聯繫蒙胞與培育蒙族聚居地區青年6, 798千元,較上年度增列補助蒙籍公費生 往返機票等經費500千元。 4.發揮蒙藏文化社教功能8,238千元,較上 年度減列蒙藏文化中心室內裝修工程等經 費1,101千元。" 2013,9036013000,14956000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,藏事業務,邊政支出,15.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.西藏政策之研究規劃與情勢研判3,551千 元,較上年度減列蒙藏刊物目錄登打及資 料上載檢索等經費355千元。 2.與藏族聚居地區交流活動之規劃及推動7, 945千元,較上年度減列邀請大陸地區藏 學研究機構及學者來臺舉辦兩岸藏學會議 活動等經費1,226千元。 3.國內藏族之聯繫輔導及西藏事務人才之培 育3,460千元,較上年度減列協助民間各 界人士辦理對藏族人道援助等經費351千 元。" 2013,9036019800,582000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,第一預備金,邊政支出,15.1.4,仍照上年度預算數編列。 2013,4139010100,374419000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,一般行政,僑務支出,16.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費329,555千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費8,252千元。 2.基本行政工作維持費28,293千元,較上年 度減列分攤大樓管理費等2,893千元。 3.資訊管理與維護經費16,571千元,較上年 度增列購置IPV6升級等資訊設備經費2,82 8千元。" 2013,4139010900,46469000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,綜合規劃業務,僑務支出,16.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.召開僑務委員會議經費14,000千元,較上 年度減列海外代表返國參加會議等經費37 5千元。 2.國內慶典活動接待服務經費26,643千元, 較上年度減列輔助回國參加慶典僑胞國內 參訪等經費11,009千元。 3.研究發展及考核業務經費5,826千元,較 上年度增列辦理海內外僑務事務資料調查 等經費5,427千元。" 2013,4139011000,59711000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民及僑團聯繫服務與接待,僑務支出,16.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.加強僑社聯繫及輔助舉辦多元活動經費26 ,409千元,較上年度減列輔助僑團辦理聯 繫活動等經費10,571千元。 2.舉辦僑社工作研討會及邀訪活動經費6,00 0千元,較上年度減列辦理邀訪活動等經 費3,914千元。 3.落實僑務工作增進溝通服務經費27,302千 元,較上年度增列辦理國際事務青年人才 培訓計畫等經費15,197千元。" 2013,4139012400,77393000,華僑文化社教活動,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民社教業務,僑務支出,16.1.4.1, 2013,4139012500,105329000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,回國升學僑生服務,僑務支出,16.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.鼓勵海外僑生回國升學經費7,268千元, 較上年度增列辦理印尼輔訓班等經費4,73 8千元。 2.在學僑生輔導與照顧經費93,421千元,較 上年度增列辦理全國僑輔工作人員研習活 動等經費979千元。 3.連結畢業留臺校友全球網絡經費4,640千 元,較上年度增列建置畢業僑生資料庫及 校友交流網路平臺等經費760千元。" 2013,4139012600,184204000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,華僑新聞資訊及傳媒服務,僑務支出,16.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理宏觀周報等新聞資訊服務業務經費36 ,021千元,較上年度減列發行宏觀周報及 維護管理宏觀即時新聞網等經費4,144千 元。 2.辦理宏觀電視影音頻道業務經費135,561 千元,較上年度減列購播國內各電視臺優 良電視節目等經費320千元。 3.輔助海外華文傳媒暨提供節慶文宣經費12 ,622千元,較上年度減列價購新聞稿源供 海外華文媒體採用等經費700千元。" 2013,4139012700,66368000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民經濟業務,僑務支出,16.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.聯繫海外僑商組織並協助推展業務經費24 ,022千元,較上年度增列協助僑商組織舉 辦會務、經貿及公益活動等經費1,189千 元。 2.培訓僑商經貿人才協助僑營企業發展經費 32,919千元,較上年度增列辦理臺灣美食 海外推廣及相關專業人才培訓或邀訪活動 等經費5,829千元。 3.海外華人經濟資訊彙編並促進海內外商機 交流經費9,427千元,較上年度減列辦理 網站維護運作等經費1,980千元。" 2013,4139019800,9000000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,第一預備金,僑務支出,16.1.8,本年度預算數較上年度減列如列數。 2013,5139012300,207237000,僑校發展與輔助,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民文教業務,教育支出,16.1.9.1, 2013,5142010500,1026034000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,醫學臨床教學研究,教育支出,17.1.1,"本年度預算數1,026,034千元,係各榮民總 醫院臨床教學研究經費,較上年度減列54,0 02千元。" 2013,5142010700,90016000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵就學、職訓,教育支出,17.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.退除役官兵就學獎助75,066千元,較上年 度減列8,341千元。 2.榮民職業技術訓練14,950千元,較上年度 減列按日按件計資酬金及物品等經費14,3 98千元。" 2013,6142010400,10559702000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民及榮眷健康保險,社會保險支出,17.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.榮民健康保險經費5,459,229千元,較上 年度減列189,434千元。 2.榮眷健康保險經費1,860,634千元,較上 年度減列201,695千元。 3.榮民健保部分負擔醫療經費3,239,839千 元,較上年度減列444,419千元。" 2013,6242010900,730504000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵服務救助與照顧,社會救助支出,17.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費79,352千元,較上年 度減列房屋建築養護費及雜項設備費等12 ,120千元。 2.清寒榮民子女就學補助經費22,745千元, 較上年度減列190千元。 3.志工服務照護榮民經費112,437千元,較 上年度增列2,506千元。 4.榮民、遺眷急難救助慰問及殘障遺孤照護 經費394,800千元,與上年度同。 5.八二三參戰義務役官兵年節慰問經費121, 170千元,較上年度減列8,232千元。" 2013,6342010100,3657736000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,一般行政,福利服務支出,17.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費3,295,393千元,較上年度核 實減列人事費32,119千元。 2.基本行政工作維持費57,296千元,較上年 度減列物品及一般事務費等13,456千元。 3.幹部在職及役男替代役訓練經費4,122千 元,較上年度減列749千元。 4.辦理統計與資訊管理作業經費104,729千 元,較上年度增列資訊軟硬體設備費等30 ,097千元。 5.辦理榮民工程公司清理計畫196,196千元 ,較上年度減列榮民工程公司虧損填補經 費13,244千元,增列補助國軍退除役官兵 安置基金代榮民工程公司舉借款利息19,0 00千元,計淨增5,756千元。" 2013,6342010200,84002000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵輔導業務,福利服務支出,17.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.輔導與管理4,613千元,較上年度減列聯 絡協調作業及工作績優單位團體慰勞等經 費512千元。 2.政令宣導與溝通43,364千元,較上年度減 列榮光雙周刊業務費2,596千元。 3.文教宣慰與榮民節活動5,922千元,較上 年度減列辦理活動等經費658千元。 4.榮民與榮眷生活輔導宣慰及座談8,840千 元,較上年度減列辦理座談等經費982千 元。 5.單身亡故榮民善後喪葬及遺產管理作業5, 121千元,較上年度減列骨灰罐移厝及祭 祀等經費569千元。 6.海內外退伍軍人聯繫作業16,142千元,較 上年度減列接待外賓作業等經費4,017千 元。" 2013,6342010300,2235740000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民醫療照護,福利服務支出,17.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.對榮民及特定醫療體系之補助1,747,490 千元,較上年度減列補助各榮民(總)醫院 等經費7,139千元。 2.長期照顧與身心障礙醫療復健服務316,98 9千元,較上年度減列補助身障榮民購置 傷殘輔具等經費6,077千元。 3.各級榮民醫院品質管理督導作業5,073千 元,較上年度減列辦理醫學活動及院慶等 經費704千元。 4.社區醫療服務及居家護理作業經費109,01 8千元,與上年度同。 5.醫事人力培訓與專業教育訓練14,373千元 ,較上年度減列醫事人力訓練經費5,997 千元。 6.高齡醫學發展與照護42,797千元,較上年 度減列委外辦理交流活動及研討會等經費 5,324千元。 7.上年度新世代健康領航計畫-中期照護服 務模式預算業已編竣,所列11,008千元如 數減列。" 2013,6342010600,10260000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,林區及農場永續經營,福利服務支出,17.1.8,"本年度預算數10,260千元,係林區及農場經 營管理經費,較上年度減列1,140千元。" 2013,6342010800,12077769000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民安養及養護,福利服務支出,17.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費744,850千元,較上 年度減列水電費、設施及機械設備養護費 等24,165千元,增列委外照服員及護理人 員經費182,514千元,計淨增158,349千元 。 2.就養榮民給與等經費11,282,412千元,較 上年度減列就養榮民給與等1,305,943千 元及榮民炊事沐浴用燃料費4,060千元, 合共減列1,310,003千元。 3.就養榮民養護材料費17,920千元,較上年 度減列943千元。 4.就養榮民文康活動及住院年節慰問18,203 千元,較上年度減列就養榮民文康活動等 經費1,954千元。 5.廢水廢棄物及環境保護作業14,384千元, 較上年度減列設施及機械設備養護費等3, 265千元。" 2013,6342018100,0,國軍退除役官兵安置基金,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,非營業特種基金,福利服務支出,17.1.10.1, 2013,6342019000,578648000,營建工程,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,一般建築及設備,福利服務支出,17.1.11.1, 2013,6342019800,27000000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,第一預備金,福利服務支出,17.1.12,本年度預算數較上年度減列如列數。 2013,7642019600,99980000000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵退休給付,退休撫卹給付支出,17.1.13,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.官兵一次退除役給付6,114,689千元,較 上年度增列一次退伍金等2,145,635千元 。 2.大陸已退來台軍官給付半俸29,990千元, 較上年度增列3,738千元。 3.退休及贍養官兵薪給71,529,241千元,較 上年度減列退休俸及生活補助費2,094,93 4千元。 4.退休及贍養官兵主副食實物代金1,537,06 7千元,較上年度減列89,012千元。 5.退休及贍養官兵眷屬各項補助20,443,872 千元,較上年度減列眷屬實物代金、生活 補助費等47,558千元,增列優惠存款利息 差額補助等616,445千元,計淨增568,887 千元。 6.國軍單身退員宿舍服務與管理15,196千元 ,較上年度減列一般事務費等49千元。 7.國軍在台期間作戰被俘歸來人員慰問金2, 000千元,與上年度同。 8.軍職人員退伍金其他現金給與補償金307, 945千元,較上年度減列8,800千元。" 2013,7742019700,35911000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵退休業務,退休撫卹業務支出,17.1.14,"本年度預算數35,911千元,係辦理退除業務 作業經費,較上年度減列2,334千元。" 2013,5245010100,444704000,無細項,國家科學委員會主管,國家科學委員會,一般行政,科學支出,18.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費349,202千元,較上年度減列 駐衛警及工友各1人等人事經費2,263千元 。 2.基本行政工作維持費23,653千元,較上年 度減列辦公室空間調整等經費4,510千元 。 3.資訊管理經費71,849千元,較上年度減列 資訊操作維護等經費172千元。" 2013,5245012100,2160299000,無細項,國家科學委員會主管,國家科學委員會,財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫,科學支出,18.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.財團法人國家同步輻射研究中心運轉維護 經費1,296,105千元,較上年度增列台灣 光源及台灣光子源加速器等設施運轉與維 護、光束線及實驗站運轉與維護、台灣光 子源暨周邊實驗設施興建支援、用戶推廣 與成果管理、輻射管制與工作安全等經費 300,570千元。 2.台灣光子源周邊實驗設施興建計畫經費36 9,655千元,較上年度減列前端區、插件 磁鐵建置及設施通用系統建置經費33,796 千元,增列光束線與實驗站建置經費103, 451千元,計淨增69,655千元。 3.台灣光子源同步加速器興建計畫,總經費 7,003,680千元,除95年度由行政院國家 科學技術發展基金支應100,000千元外, 其餘分7年辦理,96至101年度已編列6,43 8,410千元,本年度續編最後1年經費465, 270千元,較上年度減列1,232,855千元。 4.新增台澳中子設施運轉維護計畫29,269千 元。" 2013,5245012200,5531188000,無細項,國家科學委員會主管,國家科學委員會,財團法人國家實驗研究院發展計畫,科學支出,18.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.晶片設計實作計畫經費262,932千元,較 上年度減列晶片系統實作、封裝及量測服 務、智慧電子系統整合平台等經費19,261 千元,增列晶片系統設計技術開發與服務 、人才培育與推廣服務等經費15,694千元 ,計淨減3,567千元。 2.儀器科技發展計畫經費253,973千元,較 上年度減列儀器技術服務平台環境建構、 前瞻儀器技術開發等經費55,901千元,增 列技術服務推廣、智慧型生醫儀器研發服 務平台整合計畫等經費51,459千元,計淨 減4,442千元。 3.災害防救科技發展與運用計畫經費161,52 9千元,較上年度減列颱洪應變與減災研 究、新興議題減災研究、技術支援平台及 防災科技落實推廣等計畫經費33,687千元 ,增列地震應變與減災研究、大規模崩塌 災害防治技術與風險地圖建置及氣候變遷 之災害衝擊與調適等計畫經費38,537千元 ,計淨增4,850千元。 4.高速計算與網路應用研究計畫經費713,30 4千元,較上年度減列計算與基礎設施服 務等經費143,263千元,增列建置科技研 發雲端系統等經費136,567千元,計淨減6 ,696千元。 5.地震工程之運作及發展計畫經費281,715 千元,較上年度減列橋梁安全監測跨領域 整合平台計畫經費19,565千元,增列耐震 設計、評估與補強技術發展、震災應變、 風險評估與管理、地震工程試驗與模擬技 術服務、基礎設施(橋梁)評估與監測計畫 等經費60,811千元,計淨增41,246千元。 6.奈米元件研究與技術人才培育服務計畫經 費494,948千元,較上年度減列奈米元件 科技推廣與人才培育、奈米元件研究服務 環境建置與維運計畫經費74,046千元,增 列15奈米元件關鍵技術研發平台、高頻量 測服務整合型計畫經費59,667千元,計淨 減14,379千元。 7.建構全國實驗動物資源服務中心經費293, 524千元,較上年度減列實驗動物技術服 務經費693千元,增加實驗動物資源供應 及國家實驗種原庫經費10,704千元,計淨 增10,011千元。 8.太空科技發展與服務計畫經費1,937,589 千元,較上年度減列福衛五號、次軌道科 學實驗計畫等經費200,318千元,增列國 際科學研究、太空科技服務、基礎設施維 護及福衛七號計畫等經費769,296千元, 計淨增568,978千元。 9.科技政策研究與資訊服務計畫經費237,59 4千元,較上年度減列科技發展趨勢與科 技競爭力研究、政府科技政策與計畫管理 平台服務與資料分析、醫療器材產品設計 之人才培訓計畫等經費7,961千元,增列 建構科技資訊分享平台與促進研究成果擴 散經費14,779千元,計淨增6,818千元。 10.海洋科技發展計畫經費599,783千元,較 上年度減列台灣近岸海域長期觀測與研究 、海洋探測科技研發及海洋工程科技研發 等經費88,863千元,增列海洋環境變遷長 期觀測與研究、海洋環境資訊系統整合與 雲端應用、海研五號科研儀器建置暨營運 等經費360,485千元,計淨增271,622千元 。 11.颱風洪水研究發展計畫經費162,897千元 ,較上年度減列水文技術之研發、服務與 育才計畫等經費21,985千元,增列颱風與 豪雨分析及預報技術之研發、大氣水文觀 測作業與資訊系統維運、洪氾即時預警平 台建置與應用整合型計畫、乾旱監測技術 與預警系統之研發應用整合型計畫等經費 116,764千元,計淨增94,779千元。 12.財團法人國家實驗研究院發展計畫經費1 31,400千元,較上年度減列創立基金18,5 00千元,增列單位運作及推動生技整合與 轉譯研發等經費48,838千元,計淨增30,3 38千元。 13.上年度海洋研究船新建計畫預算業已編 竣,所列625,720千元如數減列。" 2013,5245018100,34159652000,國家科學技術發展基金,國家科學委員會主管,國家科學委員會,非營業特種基金,科學支出,18.1.4.1, 2013,5245019000,860000,交通及運輸設備,國家科學委員會主管,國家科學委員會,一般建築及設備,科學支出,18.1.5.1, 2013,5245019800,1510000,無細項,國家科學委員會主管,國家科學委員會,第一預備金,科學支出,18.1.6,仍照上年度預算數編列。 2013,5145101100,370044000,行政管理,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,國立科學工業園區實驗高級中學,教育支出,18.2.1.1, 2013,5245100100,263255000,無細項,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,一般行政,科學支出,18.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費239,519千元,較上年度核實 減列人事費2,097千元。 2.基本行政工作維持費23,736千元,較上年 度減列汰換行政大樓電梯等經費9,696千 元,增列安裝太陽能節能設備等經費2,22 4千元,計淨減7,472千元。" 2013,5245101000,175700000,綜合企劃,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,園區業務推展,科學支出,18.2.3.1, 2013,5245101500,682400000,無細項,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,新竹生物醫學園區,科學支出,18.2.4,"新竹生物醫學園區計畫總經費14,084,910千 元,分23年辦理,92至101年度已編列12,63 4,529千元,本年度續編第11年經費682,400 千元,較上年度增列生醫科技與產品研發中 心興建等經費213,132千元。" 2013,5245109800,1000000,無細項,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,第一預備金,科學支出,18.2.5,仍照上年度預算數編列。 2013,5145201100,266384000,無細項,國家科學委員會主管,南部科學工業園區管理局及所屬,國立南科國際實驗高級中學,教育支出,18.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費225,690千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費5,093千元。 2.基本行政工作維持22,686千元,較上年度 減列電費、污水處理費、宿舍委外管理費 用、校園環境清潔、空調冷氣機保養等經 費6,705千元,增列網路通訊費、影印機 租金、國小校區跑道更新工程等經費4,96 8千元,計淨減1,737千元。 3.教學訓輔業務9,645千元,較上年度減列 教學用材料器具及實驗室耗材等物品、實 驗室教學設備等經費2,455千元,增列高 速攝影機、單槍投影機汰換等經費2,426 千元,計淨減29千元。 4.新增十二年一貫綠色科技明日典範學校經 費8,363千元。" 2013,5245200100,195060000,無細項,國家科學委員會主管,南部科學工業園區管理局及所屬,一般行政,科學支出,18.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費157,022千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費3,577千元。 2.基本行政工作維持費38,038千元,較上年 度減列影印機租金及購置辦公資訊設備等 經費2,563千元,增列業務委外服務及服 務台訪客接待等經費3,076千元,計淨增5 13千元。" 2013,5245201000,39913000,綜合企劃,國家科學委員會主管,南部科學工業園區管理局及所屬,園區業務推展,科學支出,18.3.3.1, 2013,5245208100,143400000,科學工業園區管理局作業基金,國家科學委員會主管,南部科學工業園區管理局及所屬,非營業特種基金,科學支出,18.3.4.1, 2013,5245209800,1000000,無細項,國家科學委員會主管,南部科學工業園區管理局及所屬,第一預備金,科學支出,18.3.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 2013,5145301100,316147000,無細項,國家科學委員會主管,中部科學工業園區管理局及所屬,國立中科實驗高級中學,教育支出,18.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費53,189千元,較上年度增列教 職員14人之人事費及員工薪俸晉級差額等 經費12,099千元。 2.基本行政工作維持費11,467千元,較上年 度增列水電費、駐衛警保全及購置檔案室 設備等經費3,492千元。 3.教學訓輔業務12,470千元,較上年度減列 校舍租金等經費2,220千元,增列各項教 學設備、社團活動器材等經費6,023千元 ,計淨增列3,803千元。 4.教學建築與設備239,021千元,係「國科 會所屬園區實驗高級中學建設計畫」子計 畫「設立國立中科實驗高級中學」校舍新 建工程,總經費1,234,596千元,分5年辦 理,99至101年度已編列553,979千元,本 年度續編第4年經費239,021千元,較上年 度減列73,214千元。" 2013,5245300100,205220000,無細項,國家科學委員會主管,中部科學工業園區管理局及所屬,一般行政,科學支出,18.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費171,789千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 12,548千元。 2.基本行政工作維持費33,431千元,較上年 度增列對財產保險及辦公大樓設施維護等 經費2,452千元。" 2013,5245301000,179630000,投資推廣,國家科學委員會主管,中部科學工業園區管理局及所屬,園區業務推展,科學支出,18.4.3.1, 2013,5245308100,393017000,科學工業園區管理局作業基金,國家科學委員會主管,中部科學工業園區管理局及所屬,非營業特種基金,科學支出,18.4.4.1, 2013,5245309800,1000000,無細項,國家科學委員會主管,中部科學工業園區管理局及所屬,第一預備金,科學支出,18.4.5,仍照上年度預算數編列。 2013,5248010100,362891000,無細項,原子能委員會主管,原子能委員會,一般行政,科學支出,19.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費337,036千元,較上年度核實 減列人事費9,756千元。 2.基本行政工作維持費20,220千元,較上年 度增列辦公大樓管理費等2,074千元。 3.規劃及管理電腦系統經費5,635千元,較 上年度減列資訊系統維護與設備購置等經 費626千元。" 2013,5248011000,39127000,原子能科學發展,原子能委員會主管,原子能委員會,原子能管理發展業務,科學支出,19.1.2.1, 2013,5248019800,436000,無細項,原子能委員會主管,原子能委員會,第一預備金,科學支出,19.1.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2013,7148100100,53988000,無細項,原子能委員會主管,輻射偵測中心,一般行政,環境保護支出,19.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費48,438千元,較上年度核實減 列人事費1,049千元。 2.基本行政工作維持費5,550千元,較上年 度增列辦公室修繕費等522千元。" 2013,7148101000,20141000,天然游離輻射偵測,原子能委員會主管,輻射偵測中心,環境輻射偵測,環境保護支出,19.2.2.1, 2013,7148109800,10000,無細項,原子能委員會主管,輻射偵測中心,第一預備金,環境保護支出,19.2.3,仍照上年度預算數編列。 2013,7148200100,58354000,無細項,原子能委員會主管,放射性物料管理局,一般行政,環境保護支出,19.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費55,992千元,較上年度核實減 列人事費565千元。 2.基本行政工作維持費1,919千元,較上年 度減列車輛及辦公器具養護費等196千元 。 3.規劃及管理電腦系統443千元,較上年度 減列購置資訊軟硬體設備等經費276千元 。" 2013,7148201000,23542000,放射性物料管理作業,原子能委員會主管,放射性物料管理局,放射性物料管理,環境保護支出,19.3.2.1, 2013,7148209000,189000,交通及運輸設備,原子能委員會主管,放射性物料管理局,一般建築及設備,環境保護支出,19.3.3.1, 2013,7148209800,10000,無細項,原子能委員會主管,放射性物料管理局,第一預備金,環境保護支出,19.3.4,仍照上年度預算數編列。 2013,5248300100,1348754000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,一般行政,科學支出,19.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,316,754千元,與上年度同 。 2.基本行政工作維持費32,000千元,與上年 度同。" 2013,5248301200,19392000,綜合計畫,原子能委員會主管,核能研究所,核能科技計畫管考、設施運轉維護及安全,科學支出,19.4.2.1, 2013,5248302100,215138000,輻射應用科技研究,原子能委員會主管,核能研究所,核能科技研發計畫,科學支出,19.4.3.1, 2013,5248303000,137970000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,推廣核能技術應用,科學支出,19.4.4,"本年度預算數137,970千元,係辦理推廣核 能技術應用經費,以服務收入支應,與上年 度同。" 2013,5248309800,10000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,第一預備金,科學支出,19.4.5,仍照上年度預算數編列。 2013,5251011200,698038000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業科技研究發展,科學支出,20.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農業生物技術產業化經費185,778千元, 較上年度減列辦理農業關鍵性生物技術產 業推動等經費38,222千元。其中農業生物 技術產業化發展方案總經費623,764千元 ,分5年辦理,98至101年度已編列542,00 7千元,本年度續編最後1年經費81,757千 元,較上年度減列39,171千元。 2.畜牧業科技研發經費43,085千元,較上年 度減列辦理豬隻育種、生產技術及品質改 進等經費3,537千元。 3.食品科技研發經費38,339千元,較上年度 減列辦理開發新穎食品加工技術等經費2, 340千元。 4.國際農業合作研發經費12,793千元,較上 年度減列辦理加強國際農業科技合作等經 費2,138千元。 5.農業政策與農民輔導之研究經費51,620千 元,較上年度增列辦理規劃農業所得支持 制度之研究等經費25,760千元。 6.農業科技產業化推動管理經費266,103千 元,較上年度增列辦理強化研發成果運用 及推展產業化加值服務等經費36,521千元 。 7.農業電子化研發經費52,456千元,較上年 度增列辦理擴充樂活農村數位影音平台與 農村旅遊影片攝製等經費3,491千元。 8.農業環境科技研發經費14,521千元,較上 年度增列辦理開發農業水資源管理系統與 評估指標模式技術之研究等經費6,795千 元。 9.跨領域整合型科技研發經費33,343千元, 較上年度減列辦理花卉溫室節能生產與綠 色環保概念之推動等經費658千元。" 2013,5651010100,594108000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,一般行政,農業支出,20.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費500,500千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費109千元。 2.基本行政工作維持費91,276千元,較上年 度減列辦理電子公文共用版線上簽核管理 系統規劃與建置等經費11,313千元。 3.農業法規管理及訴願審議經費2,332千元 ,與上年度同。" 2013,5651011000,3367127000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業管理,農業支出,20.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃管理經費184,165千元,較上年度減 列辦理推動農地資源空間規劃等經費84,6 23千元。 2.科技管理經費20,502千元,較上年度減列 辦理強化農業科技推廣應用及行銷宣傳等 經費20,280千元。 3.農田水利管理經費2,262,686千元,較上 年度減列辦理農田水利事業興革措施研擬 與推動等經費4,510千元。 4.畜牧管理經費342,465千元,較上年度減 列辦理強化臺灣動物技術諮詢服務等經費 35,357千元,其中: (1)推動畜牧節能減碳、污染防治及再利 用計畫總經費276,217千元,分4年辦理 ,101年度已編列58,217千元,本年度 續編第2年經費52,395千元,較上年度 減列5,822千元。 (2)家畜產業振興輔導計畫總經費124,579 千元,分4年辦理,101年度已編列32,7 05千元,本年度續編第2年經費29,434 千元,較上年度減列3,271千元。 5.輔導推廣經費207,455千元,較上年度減 列辦理強化農會推廣教育設施等經費60,3 89千元。 6.國際農業諮商與合作經費220,773千元, 較上年度減列捐助亞蔬-世界蔬菜中心及 國際土地政策研究訓練中心等經費41,319 千元。 7.農業統計調查經費35,769千元,較上年度 增列辦理農業綜合調查等經費225千元。 8.農業生物技術園區管理經費93,312千元, 較上年度增列辦理淨水廠操作維護等經費 1,747千元。" 2013,5651011100,33636075000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業發展,農業支出,20.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動農業經營企業化建構高價值產銷體系 經費43,000千元,較上年度減列推動農業 經營企業化建立農業中衛體系等經費18,5 00千元。 2.國土資訊系統整體建置計畫總經費108,04 3千元,分8年辦理,97至101年度已編列5 9,065千元,本年度續編第6年經費10,300 千元,較上年度增列辦理農地資源空間資 訊建置及整合等經費900千元。 3.農業數位生活儀表板計畫總經費35,000千 元,分5年辦理,101年度已編列13,500千 元,本年度續編第2年經費5,000千元,較 上年度減列辦理農業數位資訊利用超商多 功能查詢機之應用等經費8,500千元。 4.屏東農業生物技術園區總經費8,348,622 千元,分11年辦理,92至101年度已編列7 ,730,622千元,本年度續編最後1年經費6 18,000千元,較上年度減列辦理園區建設 等經費27,830千元。 5.補助農業特別收入基金經費29,065,275千 元,較上年度增列補助農業發展基金等經 費5,905,000千元。 6.新增加強農田水利建設計畫(第四期)總 經費15,600,000千元,分4年辦理,本年 度編列第1年經費3,860,000千元,包括: (1)農田水利會營運改善經費580,910千元 。 (2)加強農田水利建設經費3,279,090千元 。 7.新增農業雲端服務建置計畫總經費158,70 0千元,分4年辦理,本年度編列第1年經 費34,500千元。 8.上年度辦理加強農田水利建設計畫(第三 期)預算業已編竣,所列3,937,781千元 如數減列。" 2013,5651018100,6256000000,農業特別收入基金,農業委員會主管,農業委員會,非營業特種基金,農業支出,20.1.5.1, 2013,5651019000,189000,交通及運輸設備,農業委員會主管,農業委員會,一般建築及設備,農業支出,20.1.6.1, 2013,5651019800,62678000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,第一預備金,農業支出,20.1.7,仍照上年度預算數編列。 2013,6351012400,46527450000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,老年農民福利津貼,福利服務支出,20.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.執行老年農民福利津貼核發業務經費27,4 50千元,與上年度同。 2.發放老年農民福利津貼經費46,500,000千 元,較上年度核實減列4,620,000千元。" 2013,5251021300,73404000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業試驗研究,科學支出,20.2.1,"本年度預算數73,404千元,係辦理森林及生 物多樣性研究經費,較上年度增列辦理機載 合成孔徑雷達系統後續營運等經費20,117千 元。" 2013,5651020100,2406726000,無細項,農業委員會主管,林務局,一般行政,農業支出,20.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費2,206,207千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額等經費22,252千元。 2.基本行政工作維持費200,519千元,較上 年度減列水電費、通訊費及辦公房舍整建 等經費26,002千元。" 2013,5651021000,129084000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業管理,農業支出,20.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.野生物保育經費128,084千元,較上年度 減列辦理野生動植物保育及生物多樣性永 續利用等經費34,232千元。 2.新增市定古蹟修復及再利用經費1,000千 元。 3.上年度辦理林業文化園區預算業已編竣, 所列23,880千元如數減列。" 2013,5651021100,5058790000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業發展,農業支出,20.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.森林生態系經營經費350,990千元,較上 年度增列辦理限制採伐補償等經費95,028 千元,其中: (1)國土資訊系統整體建置計畫總經費1,0 28,486千元,分10年辦理,95至101年 度已編列583,373千元,本年度續編第8 年經費78,300千元,較上年度減列3,03 4千元。 (2)新增智慧生態計畫總經費138,000千元 ,分4年辦理,本年度編列第1年經費27 ,690千元。 2.林地管理與森林保護經費545,000千元, 較上年度減列辦理國有林合法出租造林地 補償收回等經費94,443千元。 3.厚植森林資源經費760,000千元,較上年 度減列辦理國有林班地造林撫育等經費15 7,063千元。 4.國有林治理與復育經費190,000千元,較 上年度減列辦理國有林集水區整體調查規 劃等經費3,390千元。 5.生態旅遊系統建置發展經費780,000千元 ,較上年度減列辦理森林育樂設施整建等 經費121,920千元。 6.加強造林經費1,152,000千元,較上年度 減列辦理培育苗木及新植造林等經費399, 675千元。 7.保護區及棲地經營管理經費364,800千元 ,較上年度增列辦理保護區棲地巡護等經 費18,262千元。其中國家重要濕地保育計 畫總經費661,040千元,分6年辦理,100 至101年度已編列85,441千元,本年度續 編第3年經費45,800千元,較上年度增列4 ,200千元。 8.國有林整體治山防災及國家森林遊樂區聯 外道路維護計畫總經費7,600,000千元, 分5年辦理,101年度已編列1,012,600千 元,本年度續編第2年經費850,000千元, 較上年度減列辦理集水區內崩塌地處理等 經費162,600千元。 9.新增推動永續性野生動植物產業及管理經 費66,000千元。 10.上年度辦理阿里山林業村及檜意森活村 預算,本年度暫緩編列,所列59,260千元 如數減列。" 2013,5651029000,0,營建工程,農業委員會主管,林務局,一般建築及設備,農業支出,20.2.5.1, 2013,5651029800,2000000,無細項,農業委員會主管,林務局,第一預備金,農業支出,20.2.6,本年度預算數較上年度減列如列數。 2013,5251031000,6901000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,水土保持試驗研究,科學支出,20.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.山坡地及農業生態工程研究經費4,501千 元,較上年度減列辦理山坡地保水蓄水技 術研究等經費628千元。 2.坡地土砂災害警戒機制研究經費2,400千 元,與上年度同。" 2013,5651030100,571336000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,一般行政,農業支出,20.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費503,450千元,較上年度核實 減列人事費1,550千元。 2.基本行政工作維持費67,886千元,較上年 度減列辦理辦公廳舍外圍環境改善等經費 9,931千元。" 2013,5651031000,2839000000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,水土保持發展,農業支出,20.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.新增整體性治山防災計畫(第二期)總經 費34,500,000千元,分4年辦理,本年度 編列第1年經費2,800,000千元。 2.新增環境資源資料庫整合計畫總經費175, 200千元,分4年辦理,本年度編列第1年 經費39,000千元。 3.上年度辦理整體性治山防災計畫(第一期 )預算業已編竣,所列2,396,430千元如 數減列。" 2013,5651039800,200000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,第一預備金,農業支出,20.3.4,仍照上年度預算數編列。 2013,5251041000,406914000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,農業試驗研究,科學支出,20.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物品種改良與蒐集經費114,319千元, 較上年度增列辦理優勢外銷花卉產業關鍵 技術缺口之改進研究等經費10,378千元。 2.作物栽培及採後處理技術研究經費101,90 7千元,較上年度減列辦理蘭花種苗品質 標準關鍵技術之研發等經費35,981千元。 3.植物保護技術研究經費67,542千元,較上 年度減列辦理木瓜重要病害發生生態探討 與整合性管理技術研發等經費15,278千元 。 4.農業生物技術研究經費56,849千元,較上 年度減列辦理西瓜種子種傳病害分子檢測 技術建立與應用等經費3,669千元。其中 農業生物技術產業化發展方案計畫總經費 87,019千元,分5年辦理,98至101年度已 編列68,252千元,本年度續編最後1年經 費18,767千元,較上年度增列5,950千元 。 5.農業技術服務經費66,297千元,較上年度 增列辦理臺灣糧食生產氣候風險評估資訊 平台建置等經費11,496千元。" 2013,5651040100,544319000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,一般行政,農業支出,20.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費450,057千元,較上年度核實 減列人事費3,334千元。 2.基本行政工作維持費94,262千元,較上年 度增列辦理農民學院設施整修工程等經費 3,322千元。" 2013,5651041100,40200000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,農業數位化發展,農業支出,20.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國土資訊系統整體建置計畫總經費408,00 0千元,分10年辦理,95至101年度已編列 199,953千元,本年度續編第8年經費33,2 00千元,較上年度減列辦理農業地區土地 覆蓋資料庫建置等經費1,064千元。 2.新增農業雲端服務建置計畫總經費42,000 千元,分4年辦理,本年度編列第1年經費 7,000千元。" 2013,5651049000,820000,交通及運輸設備,農業委員會主管,農業試驗所,一般建築及設備,農業支出,20.4.4.1, 2013,5651049800,300000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,第一預備金,農業支出,20.4.5,仍照上年度預算數編列。 2013,5251051000,162798000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,林業科技試驗研究,科學支出,20.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.森林及生物多樣性領域科技試驗研究經費 155,992千元,較上年度增列辦理生態觀 測巨量資料分散式儲存與處理系統之開發 及應用等經費2,812千元。 2.氣候變遷及糧食安全研究經費6,806千元 ,較上年度減列辦理因應氣候變遷森林生 產環境改善及災害應變策略研究等經費60 3千元。 3.上年度辦理農業科技產學合作計畫預算業 已編竣,所列3,308千元如數減列。 4.上年度辦理節能減碳研究計畫預算業已編 竣,所列15,684千元如數減列。" 2013,5651050100,331488000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,一般行政,農業支出,20.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費287,142千元,較上年度核實 減列人事費1,396千元。 2.基本行政工作維持費40,875千元,較上年 度減列辦理污水下水道接管工程等經費6, 077千元。 3.解說教育與推廣經費3,471千元,較上年 度減列物品等經費397千元。" 2013,5651052000,264580000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,林業發展,農業支出,20.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.試驗林生態系示範經營經費64,000千元, 較上年度增列辦理林木病害之診斷諮詢及 綜合管理等經費4,454千元。 2.國家植物園建設計畫總經費738,866千元 ,分7年辦理,97至101年度已編列374,53 6千元,本年度續編第6年經費156,100千 元,較上年度增列辦理國家林木種原庫新 建工程等經費10,048千元。 3.長期生態研究基礎資料庫整合經費6,300 千元,與上年度同。 4.植樹造林試驗監測經費29,000千元,較上 年度增列辦理林木全材利用之商品化開發 等經費335千元。 5.新增智慧生態計畫總經費50,000千元,分 4年辦理,本年度編列第1年經費9,180千 元。 6.上年度辦理林道及聯外道路維護整建計畫 預算業已編竣,所列4,000千元如數減列 。" 2013,5651059000,2736000,交通及運輸設備,農業委員會主管,林業試驗所,一般建築及設備,農業支出,20.5.4.1, 2013,5651059800,200000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,第一預備金,農業支出,20.5.5,仍照上年度預算數編列。 2013,5251061200,219408000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,水產試驗研究,科學支出,20.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.海洋漁業資源調查與研究經費16,232千元 ,較上年度減列辦理臺灣周邊海域漁場環 境監測等經費1,899千元。 2.水產養殖技術研究經費9,466千元,較上 年度減列辦理海水吳郭魚選育技術研發等 經費1,118千元。 3.水產物之處理與加工研究經費9,595千元 ,較上年度減列辦理龍鬚菜機能性蛋白質 萃取技術與利用等經費1,032千元。 4.水產資訊整合與運用研究經費13,257千元 ,較上年度增列辦理無線感測網路技術應 用於澎湖海域棲地生態與產業環境之監測 與分析等經費4,989千元。 5.淡水生物養殖研究經費30,754千元,較上 年度減列辦理螻蛄蝦幼苗培育研究等經費 2,108千元。 6.海水生物養殖研究經費27,509千元,較上 年度減列辦理基因轉殖水產生物風險評估 試運轉等經費7,207千元。 7.沿近海資源調查與研究經費17,056千元, 較上年度減列辦理拖網漁業資源時空變動 與永續利用研究等經費1,268千元。 8.水產生物技術研究經費25,227千元,較上 年度減列辦理重要養殖種類之安全防疫生 產模式建立等經費3,123千元。 9.東部海洋生物資源研究經費50,240千元, 較上年度增列辦理深層海水在水產養殖及 農業溫控栽培之多元利用研究等經費20,8 66千元。 10.澎湖海洋生物資源研究經費20,072千元 ,較上年度減列辦理象牙鳳螺種原保存及 選種育種研究等經費4,388千元。" 2013,5651060100,369415000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,一般行政,農業支出,20.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費294,082千元,較上年度核實 減列人事費3,632千元。 2.基本行政工作維持費64,576千元,較上年 度減列辦理淡水中心魚池隔堤及排水溝整 建工程等經費12,852千元。 3.加強水產品技術研發與改進計畫經費10,7 57千元,與上年度同。" 2013,5651062000,0,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,水產發展,農業支出,20.6.3,"上年度辦理建立石斑魚無特定病原種魚培育 與種苗量產模場計畫預算業已編竣,所列17 ,980千元如數減列。" 2013,5651069000,993000,交通及運輸設備,農業委員會主管,水產試驗所,一般建築及設備,農業支出,20.6.4.1, 2013,5651069800,200000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,第一預備金,農業支出,20.6.5,仍照上年度預算數編列。 2013,5251071000,269859000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,畜牧試驗研究,科學支出,20.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.畜產科學研究經費136,960千元,較上年 度減列辦理山羊精液玻璃化冷凍技術及畜 產品消費行為之研究等經費27,281千元。 2.畜產技術研究經費132,899千元,較上年 度增列辦理牛乳品質分析及建構臺灣水牛 飼養管理體系之研究等經費3,780千元。" 2013,5651070100,410928000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,一般行政,農業支出,20.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費368,615千元,較上年度核實 減列人事費3,959千元。 2.基本行政工作維持費42,313千元,較上年 度減列辦理公文線上簽核系統建置與推廣 等經費2,635千元。" 2013,5651079000,4525000,交通及運輸設備,農業委員會主管,畜產試驗所,一般建築及設備,農業支出,20.7.3.1, 2013,5651079800,200000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,第一預備金,農業支出,20.7.4,仍照上年度預算數編列。 2013,5251081200,190467000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,動物衛生試驗研究,科學支出,20.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.動物疫病診斷、檢驗、監測與防治技術研 發經費122,195千元,較上年度減列辦理 動物疾病診斷技術研發等經費13,397千元 。 2.動物用藥品檢定技術研發經費68,272千元 ,較上年度減列辦理動物用疫苗檢驗技術 研發等經費5,267千元。" 2013,5651080100,166118000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,一般行政,農業支出,20.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費116,929千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費711千元。 2.基本行政工作維持費44,509千元,較上年 度減列辦理動物舍空調設施自動化控制工 程等經費1,390千元。 3.新增動物疫苗田間試驗及動物用消毒劑效 果檢驗經費4,680千元。" 2013,5651089800,100000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,第一預備金,農業支出,20.8.3,仍照上年度預算數編列。 2013,5251091000,124275000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,農業藥物及植物保護試驗研究,科學支出,20.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.殘毒管制研究經費29,124千元,較上年度 減列辦理田間農藥暴露量調查及安全性評 估等經費2,494千元。 2.應用毒理研究經費15,259千元,較上年度 減列辦理農產保健食品安全性及功能性評 估研究等經費1,567千元。 3.農藥化學研究經費12,528千元,較上年度 減列辦理新穎生物活性藥物及生產技術開 發等經費1,230千元。 4.生物藥劑研究經費21,798千元,較上年度 減列辦理蔬果化學農藥減量策略研究等經 費1,464千元。 5.農藥應用研究經費19,550千元,較上年度 減列辦理農藥延伸使用查詢系統規劃與應 用等經費2,023千元。 6.公害防治研究經費17,824千元,較上年度 減列辦理臺灣農田雜草相調查及防除研究 等經費1,660千元。 7.技術服務與輔導研究經費8,192千元,較 上年度減列辦理農藥登記資料審查文件安 全管理系統建構等經費3,099千元。" 2013,5651090100,144570000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,一般行政,農業支出,20.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費127,356千元,較上年度核實 減列人事費2,985千元。 2.基本行政工作維持費17,214千元,與上年 度同。" 2013,5651092000,49341000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,農藥檢驗及登記管理,農業支出,20.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農產品農藥殘留檢驗與分析經費31,049千 元,較上年度增列辦理農藥殘留量檢驗及 毒理試驗等經費3,126千元。 2.農藥品質規格檢驗分析與測試經費10,318 千元,較上年度增列辦理農藥成份及規格 檢驗等經費811千元。 3.農藥登記單一窗口作業及販售業者培訓經 費7,974千元,較上年度增列辦理農藥管 理人員訓練、農藥規格登記及田間試驗設 計書審查等經費804千元。" 2013,5651099800,100000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,第一預備金,農業支出,20.9.4,仍照上年度預算數編列。 2013,5251101000,81359000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,特有生物研究,科學支出,20.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.特有動物保育研究經費21,540千元,較上 年度增列辦理臺灣西部地區淡水螺貝類資 源調查及分布研究等經費739千元。 2.特有植物保育研究經費17,206千元,較上 年度減列辦理臺灣產石葦屬植物之細胞生 物學研究等經費1,029千元。 3.特殊生態系保育研究經費8,209千元,較 上年度減列辦理應用河川棲地綜合適合度 指數建立及河川棲地模式研究等經費295 千元。 4.野生物資源管理研究經費6,385千元,較 上年度減列辦理原生與珍稀植物繁殖、復 育及種原保存應用研究等經費3,652千元 。 5.生態教育推廣研究經費11,966千元,較上 年度減列辦理生物多樣性推廣教育發展與 應用研究等經費1,189千元。 6.試驗站經營研究經費16,053千元,較上年 度減列辦理合歡山高海拔生態監測及生態 因子變動研究等經費2,192千元。" 2013,5651100100,211190000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,一般行政,農業支出,20.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費138,272千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費4,199千元。 2.基本行政工作維持費35,618千元,較上年 度減列辦理生物多樣性教育推廣等經費3, 458千元。 3.資訊生態管理經費37,300千元,較上年度 增列25,494千元,包括: (1)國土資訊系統整體建置計畫總經費300 ,000千元,分8年辦理,97至101年度已 編列82,481千元,本年度續編第6年經 費15,000千元,較上年度增列辦理生物 多樣性資料庫系統維護與功能擴充等經 費3,194千元。 (2)新增智慧生態計畫總經費20,000千元 ,分4年辦理,本年度編列第1年經費4, 000千元。 (3)新增環境資源資料庫整合計畫總經費9 4,800千元,分4年辦理,本年度編列第 1年經費18,300千元。" 2013,5651109000,11020000,營建工程,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,一般建築及設備,農業支出,20.10.3.1, 2013,5651109800,80000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,第一預備金,農業支出,20.10.4,仍照上年度預算數編列。 2013,5251111000,64230000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,茶業技術研究改良,科學支出,20.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.茶作技術改良經費39,284千元,較上年度 減列辦理茶園栽培管理技術及病蟲害防治 研究等經費3,393千元。 2.茶葉加工技術試驗研究經費7,953千元, 較上年度減列辦理茶葉加工產品創新技術 研究等經費2,395千元。 3.茶業機械試驗研究經費2,107千元,較上 年度減列辦理製茶機械試驗研究等經費59 8千元。 4.茶業推廣與輔導經費9,765千元,較上年 度減列辦理茶葉農藥檢驗資訊系統及檢驗 服務平台研發等經費801千元。 5.茶葉農藥殘留檢測技術研究經費5,121千 元,較上年度減列辦理茶葉安全質譜監測 模式研究等經費502千元。" 2013,5651110100,160960000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,一般行政,農業支出,20.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費133,918千元,較上年度核實 減列人事費5,994千元。 2.基本行政工作維持費23,548千元,較上年 度增列辦理訓練環境設施改善工程等經費 3,232千元。 3.茶葉委託田間試驗及農藥檢驗經費3,494 千元,較上年度減列辦理農藥殘留檢驗及 農藥成份分析等經費203千元。" 2013,5651119000,425000,交通及運輸設備,農業委員會主管,茶業改良場,一般建築及設備,農業支出,20.11.3.1, 2013,5651119800,100000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,第一預備金,農業支出,20.11.4,仍照上年度預算數編列。 2013,5251121000,91141000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,種苗研究與改良,科學支出,20.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.種苗經營試驗與改良經費12,401千元,較 上年度減列辦理種子品質及處理技術研發 等經費809千元。 2.品種改良研究經費12,337千元,較上年度 減列辦理蔬菜品種改良等經費396千元。 3.繁殖技術研發應用經費22,726千元,較上 年度減列辦理蕙蘭無特定病毒之種苗檢測 系統研究等經費3,344千元。 4.生物技術開發與應用經費25,061千元,較 上年度減列辦理基因轉殖作物認驗證與檢 測模式建立等經費1,083千元。 5.技術服務推廣經費9,803千元,較上年度 減列辦理亞太地區植物種苗產業研究與應 用等經費314千元。 6.農場經營及種苗量產研究經費2,778千元 ,較上年度減列辦理雜交玉米新品種採種 技術研究等經費232千元。 7.熱帶園藝作物試驗研究經費6,035千元, 較上年度增列辦理耐儲運木瓜品種選育等 經費1,154千元。" 2013,5651120100,132082000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,一般行政,農業支出,20.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費97,675千元,較上年度核實減 列人事費803千元。 2.基本行政工作維持費23,017千元,較上年 度減列辦理試驗田區休閒期景觀綠肥種植 及展示等經費9,174千元。 3.植物品種檢定經費11,390千元,較上年度 減列植物品種檢定技術開發與應用等經費 1,265千元。" 2013,5651129000,0,交通及運輸設備,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,一般建築及設備,農業支出,20.12.3.1, 2013,5651129800,100000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,第一預備金,農業支出,20.12.4,仍照上年度預算數編列。 2013,5251131200,80945000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,農作物改良,科學支出,20.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物育種及栽培利用技術研發經費40,267 千元,較上年度減列辦理因應氣候變遷及 糧食安全農業創新研究等經費5,553千元 。 2.作物生產環境技術研發經費20,941千元, 較上年度減列辦理有機作物栽培、病蟲害 防治技術及資材研發等經費4,419千元。 3.農業推廣與農民輔導研究經費6,936千元 ,較上年度減列辦理低投入省工農業經營 輔導研究等經費1,305千元。 4.生物技術及遺傳資源與多樣性經費12,801 千元,與上年度同。" 2013,5651130100,143115000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,一般行政,農業支出,20.13.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費115,057千元,較上年度核實 減列人事費5,940千元。 2.基本行政工作維持費25,815千元,較上年 度增列辦理農業推廣大樓環境改善工程等 經費3,745千元。 3.新品種新技術推廣及產銷輔導經費2,243 千元,較上年度減列辦理產銷輔導推廣等 經費850千元。" 2013,5651139000,0,交通及運輸設備,農業委員會主管,桃園區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,20.13.3.1, 2013,5651139800,100000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,第一預備金,農業支出,20.13.4,仍照上年度預算數編列。 2013,5251141000,34001000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,農作物改良,科學支出,20.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農業科技研發經費18,480千元,較上年度 減列辦理以家蠶為生物反應器生產豬瘟疫 苗及抗菌蛋白等經費3,674千元。 2.農業政策研究經費2,605千元,較上年度 減列建構可回收式無線射頻辨識系統應用 於農產品倉儲管理等經費3,852千元。 3.防疫檢疫科技研發經費12,916千元,較上 年度增列辦理苗栗地區砂地農業灌溉技術 發展研究等經費1,115千元。" 2013,5651140100,106929000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,一般行政,農業支出,20.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費87,251千元,較上年度核實減 列人事費866千元。 2.基本行政工作維持費19,678千元,較上年 度減列辦理場區農路排水工程等經費90千 元。" 2013,5651149000,420000,交通及運輸設備,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,20.14.3.1, 2013,5651149800,100000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,第一預備金,農業支出,20.14.4,仍照上年度預算數編列。 2013,5251151000,95283000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,農作物改良,科學支出,20.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物改良研究經費48,972千元,較上年度 增列辦理高粱育種及栽培技術改進等經費 1,759千元。 2.作物環境研究經費32,428千元,較上年度 減列辦理施用含木黴菌等有益微生物果菜 殘渣堆肥對甘藍與玉米生長及土壤肥力效 益之評估等經費7,158千元。 3.作物推廣研究經費7,349千元,較上年度 減列辦理中部地區農民團體設立農夫市集 意願之研究等經費603千元。 4.坡地農業研究經費6,534千元,較上年度 增列辦理杏鮑菇栽培木屑基質調製技術研 究等經費1,595千元。" 2013,5651150100,149053000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,一般行政,農業支出,20.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費118,139千元,較上年度核實 減列人事費3,397千元。 2.基本行政工作維持費27,514千元,較上年 度增列辦理試驗用堆肥舍整建工程等經費 4,772千元。 3.田間試驗及農藥檢驗經費500千元,較上 年度減列辦理病蟲害田間藥效試驗等經費 129千元。 4.推動農業產業整體發展經費2,900千元, 較上年度減列補助辦理農業產銷活動及設 施等經費140千元。" 2013,5651159000,820000,交通及運輸設備,農業委員會主管,臺中區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,20.15.3.1, 2013,5651159800,100000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,第一預備金,農業支出,20.15.4,仍照上年度預算數編列。 2013,5251161000,97859000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,農作物改良,科學支出,20.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物改良研究經費34,383千元,較上年度 減列辦理小果番茄健康管理生產模式建立 等經費2,330千元。 2.作物環境研究經費28,814千元,較上年度 增列辦理重點作物健康管理生產體系建立 等經費3,497千元。 3.農業推廣研究經費5,850千元,較上年度 減列辦理雲嘉南地區在地飲食推廣平台之 建置與評估等經費480千元。 4.分場農業試驗研究經費28,812千元,較上 年度增列辦理有效利用水資源以推動高鐵 兩旁稻田轉作雜糧作物之研究等經費1,29 6千元。" 2013,5651160100,162004000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,一般行政,農業支出,20.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費134,910千元,較上年度核實 減列人事費599千元。 2.基本行政工作維持費25,078千元,較上年 度減列購置公文線上簽核系統伺服器等經 費995千元。 3.農業經營輔導經費2,016千元,較上年度 減列辦理輔導農業產銷團體企業化經營及 推動地方產業發展等經費206千元。" 2013,5651169000,1245000,交通及運輸設備,農業委員會主管,臺南區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,20.16.3.1, 2013,5651169800,100000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,第一預備金,農業支出,20.16.4,仍照上年度預算數編列。 2013,5251171000,83656000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,農作物改良,科學支出,20.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農園作物經費39,182千元,較上年度減列 辦理花卉品種改良及栽培生物科技技術建 立等經費3,659千元。 2.作物環境經費21,891千元,較上年度減列 辦理動植物健康生長管理模式及防疫技術 研發與應用等經費1,302千元。 3.農業推廣經費4,724千元,較上年度減列 辦理安全農業E化管理研究等經費1,643千 元。 4.旗南作物經費12,291千元,較上年度減列 辦理蔬菜品種改良及健康管理研究等經費 1,158千元。 5.澎湖作物經費5,568千元,較上年度減列 辦理蔬菜與果樹品種選育及栽培技術研究 等經費466千元。" 2013,5651170100,132838000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,一般行政,農業支出,20.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費98,275千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費661千元。 2.基本行政工作維持費31,221千元,較上年 度增列辦理田間試驗等經費1,596千元。 3.農業經營輔導經費3,342千元,較上年度 增列辦理熱帶果樹、蔬菜、花卉產業整體 發展等經費142千元。" 2013,5651179000,0,交通及運輸設備,農業委員會主管,高雄區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,20.17.3.1, 2013,5651179800,200000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,第一預備金,農業支出,20.17.4,仍照上年度預算數編列。 2013,5251181000,73855000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,農作物改良,科學支出,20.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物改良研究經費20,987千元,較上年度 減列辦理花蓮地區果樹栽培技術改進之研 究等經費686千元。 2.作物環境研究經費18,657千元,較上年度 減列辦理花蓮地區作物病蟲害綜合管理技 術之研究等經費498千元。 3.農業推廣研究經費14,639千元,較上年度 減列辦理旅客對花宜地區休閒農場旅遊意 象與意願之研究等經費473千元。 4.分場農業試驗研究經費19,572千元,較上 年度減列辦理青蔥保健茶品開發之研究等 經費733千元。" 2013,5651180100,102273000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,一般行政,農業支出,20.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費84,039千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費16,064千元,較上年 度減列辦理種原保存冷藏庫改善工程等經 費2,383千元。 3.農業經營輔導經費2,170千元,較上年度 減列辦理推動農業產業整體發展等經費37 5千元。" 2013,5651189000,820000,交通及運輸設備,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,20.18.3.1, 2013,5651189800,100000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,第一預備金,農業支出,20.18.4,仍照上年度預算數編列。 2013,5251191000,56203000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,農作物改良,科學支出,20.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物改良研究經費22,908千元,較上年度 增列辦理園藝深層海水溫控栽培及研發等 經費2,135千元。 2.作物環境研究經費24,419千元,較上年度 減列辦理科技人才培育及國際合作等經費 2,274千元。 3.農業推廣研究經費2,282千元,較上年度 減列辦理創新農業人力研究等經費188千 元。 4.果園管理研究經費6,594千元,較上年度 減列辦理果樹採收後處理研究等經費572 千元。" 2013,5651190100,93544000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,一般行政,農業支出,20.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費74,544千元,較上年度核實減 列人事費1,127千元。 2.基本行政工作維持費17,300千元,較上年 度增列辦理推廣訓練中心設施整體改善工 程等經費5,373千元。 3.推動農業產業整體發展經費1,000千元, 較上年度減列獎補助費78千元。 4.發展溫控精緻農業經費700千元,較上年 度減列辦理深層海水之適合作物應用研究 等經費300千元。" 2013,5651199000,820000,交通及運輸設備,農業委員會主管,臺東區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,20.19.3.1, 2013,5651199800,100000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,第一預備金,農業支出,20.19.4,仍照上年度預算數編列。 2013,5251201200,133520000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業科技研究發展,科學支出,20.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.漁業生產及管理自動化經費7,585千元, 較上年度減列辦理防寒魚塭及遠洋漁船節 能風扇設計等經費422千元。 2.提升養殖漁業生產與管理技術研究經費24 ,493千元,較上年度增列辦理石斑魚苗關 鍵技術整合研發與應用研究等經費1,304 千元。 3.加強海洋漁業資源合理利用及管理經費66 ,975千元,較上年度減列辦理沿近海漁業 資源評估與管理研究等經費1,931千元。 4.水產加工及品質安全檢測經費26,899千元 ,較上年度減列辦理水產品衛生安全研究 等經費3,105千元。 5.漁業經貿政策及制度研究經費4,367千元 ,較上年度減列辦理漁業產業政策與國際 化發展分析及前瞻研究等經費358千元。 6.漁業資訊之應用經費1,353千元,較上年 度減列辦理漁業產銷戰情決策管理資訊規 劃與整合服務研究等經費111千元。 7.國際漁業科技合作經費1,848千元,較上 年度減列辦理參與國際漁業組織重要議題 研究等經費152千元。" 2013,5651200100,330546000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,一般行政,農業支出,20.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費280,057千元,較上年度核實 減列人事費20,177千元。 2.基本行政工作維持費50,489千元,較上年 度增列辦理權管古蹟建物整修維護等經費 700千元。" 2013,5651202000,2955811000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業管理,農業支出,20.20.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃管理經費54,510千元,較上年度減列 增撥漁業發展基金等經費11,772千元。 2.漁政管理經費89,471千元,較上年度減列 辦理漁業資源培育與宣導教育輔導等經費 11,522千元。 3.遠洋漁業管理經費236,729千元,較上年 度減列辦理遠洋漁業永續方案等經費24,5 22千元。 4.養殖漁業管理經費212,140千元,較上年 度減列辦理輔導漁業推廣教育等經費3,63 7千元。 5.遠洋漁業開發經費43,611千元,較上年度 增列辦理公務船舶年度定期養護等經費2, 974千元。 6.休漁獎勵經費200,000千元,與上年度同 。 7.漁業電臺管理經費93,350千元,較上年度 增列購置真空管式調幅廣播機等經費29,9 23千元。 8.漁業用油補貼經費2,026,000千元,較上 年度核實增列190,000千元。" 2013,5651203000,1420000000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業發展,農業支出,20.20.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.新增漁業多元化經營建設計畫(第四期) 總經費9,015,300千元,分4年辦理,本年 度編列第1年經費1,420,000千元。 2.上年度辦理漁業多元化經營建設計畫(第 三期)預算業已編竣,所列726,963千元 如數減列。 3.上年度辦理海岸新生及漁業建設計畫預算 業已編竣,所列1,007,695千元如數減列 。" 2013,5651209000,0,交通及運輸設備,農業委員會主管,漁業署及所屬,一般建築及設備,農業支出,20.20.5.1, 2013,5651209800,1140000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,第一預備金,農業支出,20.20.6,仍照上年度預算數編列。 2013,5251503000,270033000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,動植物防檢疫技術研發,科學支出,20.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農產品安全無縫科技研發經費55,657千元 ,較上年度減列辦理作物群組化農藥延伸 使用及安全無縫生產基礎關鍵技術研發等 經費9,188千元。 2.防疫檢疫科技研發經費197,361千元,較 上年度減列辦理人畜共通傳染病防治技術 研究改進等經費25,144千元。 3.檢疫產業電子化自動化經費17,015千元, 較上年度減列建構安全農藥管理資訊體系 等經費2,479千元。" 2013,5651500100,697766000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,一般行政,農業支出,20.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費551,624千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費3,607千元。 2.基本行政工作維持費146,142千元,較上 年度增列辦理公文線上簽核系統建置等經 費1,255千元。" 2013,5651501000,821372000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,動植物防檢疫管理,農業支出,20.21.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.動物防疫業務經費174,751千元,較上年 度減列辦理水產動物疾病防治等經費1,67 0千元。 2.動物檢疫業務經費22,174千元,較上年度 減列辦理輸出動物及其產品產地檢疫功能 強化等經費2,215千元。 3.植物防疫業務經費82,202千元,較上年度 減列辦理植物疫情監測及緊急防治工作等 經費9,908千元。 4.植物檢疫業務經費53,234千元,較上年度 減列辦理檢疫偵測犬隊訓練等經費1,018 千元。 5.企劃業務經費42,626千元,較上年度增列 辦理資訊系統虛擬化作業等經費1,683千 元。 6.屠宰衛生檢查業務經費405,442千元,較 上年度增列辦理肉品衛生安全維護計畫等 經費7,025千元。 7.動植物防檢疫經費40,943千元,較上年度 減列辦理澎湖檢疫站燻蒸設施購置等經費 1,945千元。" 2013,5651509000,207910000,營建工程,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,一般建築及設備,農業支出,20.21.4.1, 2013,5651509800,1500000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,第一預備金,農業支出,20.21.5,仍照上年度預算數編列。 2013,5251601000,832000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,農業金融研發,科學支出,20.22.1,"本年度預算數832千元,係辦理農業金融體 系營運策略研究經費,較上年度減列改善農 漁會信用部營業空間研究等經費68千元。" 2013,5651600100,105806000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,一般行政,農業支出,20.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費92,631千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費2,583千元。 2.基本行政工作維持費13,175千元,較上年 度減列辦理辦公廳舍整修等經費1,150千 元。" 2013,5651601000,261760000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,農業金融業務,農業支出,20.22.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農業金融教育及資訊經費21,953千元,較 上年度減列辦理整合農漁業資訊共同利用 系統建置等經費294千元。 2.農業金融機構管理經費7,989千元,較上 年度減列辦理農業金融機構實地檢查等經 費716千元。 3.農業融資及金融法令經費937千元,與上 年度同。 4.對財團法人農業信用保證基金捐助經費23 0,881千元,較上年度減列25,653千元。" 2013,5651609800,200000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,第一預備金,農業支出,20.22.4,仍照上年度預算數編列。 2013,5251701000,146787000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,農糧科技研發,科學支出,20.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農糧作物產銷技術研發經費82,211千元, 較上年度減列建構糧食安全分級管理體系 及實施方案等經費15,938千元。 2.農產運銷電子化研發經費21,144千元,較 上年度減列辦理農糧產銷決策管理資訊整 合系統建置等經費1,736千元。 3.作物環境科技研發經費19,731千元,較上 年度增列辦理坡地農田坵塊現況圖資料庫 建置等經費1,489千元。 4.農產加工科技研發經費9,102千元,較上 年度減列辦理保健食品開發等經費1,523 千元。 5.強化農業科技產學研合作研發經費14,599 千元,較上年度增列辦理多層次米食副產 物造粒技術及溶解、口感改善之研究等經 費1,850千元。" 2013,5651700100,816192000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,一般行政,農業支出,20.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費776,441千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費7,363千元。 2.基本行政工作維持費39,751千元,較上年 度減列購置空調用冰水主機等經費445千 元。" 2013,5651701000,1042582000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,農糧管理,農業支出,20.23.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃管理經費144,189千元,較上年度增 列辦理農情田間調查圖籍數位化等經費8, 518千元。 2.作物生產管理經費103,404千元,較上年 度增列辦理蘭花產值倍增等經費42,939千 元。 3.農業資材管理經費223,597千元,較上年 度增列發展有機農業等經費153,207千元 。 4.運銷加工管理經費255,877千元,較上年 度減列發展農產品加工事業及加工型農作 物產業輔導等經費2,238千元。其中補助 臺北花卉批發市場遷建計畫總經費426,45 5千元,分7年辦理,96至101年度已編列3 46,452千元,本年度續編最後1年經費80, 003千元,與上年度同。 5.糧食產業管理經費46,421千元,較上年度 減列辦理稻米產業經營管理及行銷推廣等 經費14,827千元。 6.分署農糧管理經費48,094千元,較上年度 減列辦理建築物耐震補強工程等經費6,57 9千元。 7.花博暨會後發展計畫總經費3,513,000千 元,分年辦理,98至101年度已編列3,071 ,000千元,本年度續編221,000千元,與 上年度同。 8.上年度辦理精緻農業健康卓越方案計畫預 算業已編竣,所列213,152千元如數減列 。" 2013,5651709000,3875000,交通及運輸設備,農業委員會主管,農糧署及所屬,一般建築及設備,農業支出,20.23.4.1, 2013,5651709800,1000000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,第一預備金,農業支出,20.23.5,仍照上年度預算數編列。 2013,6154011400,126426958000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞工保險業務,社會保險支出,21.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.研議勞工保險財務及就業保險業務2,016 千元,較上年度減列研議改進就業保險相 關規定及辦理就業保險制度宣導等經費30 0千元。 2.研議承保及現金給付業務3,258千元,較 上年度減列推動勞保年金制度等經費470 千元。 3.落實職業災害保險制度1,597千元,較上 年度減列研議修正職業災害勞工保護法等 經費230千元。 4.補助有一定雇主勞工及其眷屬參加全民健 保經費27,219,086千元,較上年度增列1, 199,967千元。 5.補助職業工人等及其眷屬參加全民健保經 費31,316,583千元,較上年度增列3,437, 372千元。 6.補助有一定雇主勞工參加勞工保險及就業 保險經費26,926,773千元,較上年度增列 7,555,204千元。 7.補助職業工人等參加勞工保險經費32,645 ,734千元,較上年度增列824,541千元。 8.補助辦理勞保、農保及職業災害勞工保護 業務所需行政事務費2,557,327千元,較 上年度減列74,681千元。 9.補助未加入勞保而遭遇職業災害之勞工補 償經費70,000千元,較上年度增列5,000 千元。 10.補助辦理就業保險業務所需行政事務費4 70,084千元,較上年度減列46,859千元。 11.直轄市非設籍勞保欠費繳款專案補助5,2 14,500千元,較上年度增列638,764千元 。" 2013,6354010100,610937000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,一般行政,福利服務支出,21.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費473,165千元,較上年度核實 減列人事費10,000千元。 2.基本行政工作維持費97,746千元,較上年 度減列辦公廳舍修繕等經費406千元。 3.訴願審議業務2,245千元,與上年度同。 4.法制業務2,866千元,較上年度減列出席 費等314千元。 5.統計業務管理12,732千元,與上年度同。 6.勞工資訊業務22,183千元,較上年度減列 購置資訊設備耗材等經費138千元。" 2013,6354011100,111325000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞資關係業務,福利服務支出,21.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.輔導工會組織健全發展36,623千元,較上 年度增列補助工會辦理教育訓練及宣導等 經費4,880千元。 2.強化勞資夥伴關係8,341千元,較上年度 增列推動促進勞資雙方簽訂團體協約等經 費2,904千元。 3.健全勞資爭議處理制度66,361千元,較上 年度減列推動不當勞動行為裁決機制及辦 理裁決案件等經費9,064千元。" 2013,6354011200,671369000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞動條件業務,福利服務支出,21.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.健全勞動基準法制及有效落實執行2,576 千元,較上年度減列辦理勞動基準法令宣 導等經費47千元。 2.健全合理工資、工時制度1,119千元,較 上年度減列辦理相關宣導及研討活動等經 費174千元。 3.加強特別保護與落實性別工作平等法5,05 2千元,較上年度減列研議性別工作平等 法制及推動企業建立制度化友善措施等經 費911千元。 4.落實勞工退休制度1,462千元,較上年度 減列辦理勞工退休法令宣導等經費291千 元。 5.補助辦理勞工退休金業務所需行政事務費 661,160千元,較上年度減列43,228千元 。" 2013,6354011300,72269000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞工福利業務,福利服務支出,21.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動職工福利,改善勞工生活2,329千元 ,較上年度減列研議規劃企業員工福利相 關措施等經費510千元。 2.規劃商港相關工會勞工福利,增進碼頭工 人福祉22,427千元,以商港服務費支應, 較上年度增列1,000千元。 3.輔助托兒福利服務10,886千元,較上年度 增列補助雇主辦理托兒措施等經費638千 元。 4.加強推行勞工教育8,945千元,較上年度 減列規劃辦理勞動權益教育、輔導民間團 體辦理勞動事務進修教育及規劃工會教育 經費法制化等經費2,229千元。 5.策辦勞工服務工作27,682千元,較上年度 減列職業災害勞工保護法研究、規劃及宣 導等經費1,300千元。 6.上年度勞工教育學苑管理預算業已編竣, 所列821千元如數減列。" 2013,6354011500,30101000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞工安全衛生業務,福利服務支出,21.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.強化事業單位安全衛生管理體系及改善教 育訓練品質11,953千元,較上年度減列擴 充工安相關資訊系統經費101千元。 2.建構勞動安全環境及推動防災措施2,265 千元,與上年度同。 3.積極推動職業病預防工作8,950千元,較 上年度減列建置勞工健康管理系統經費36 8千元。 4.創新職場安全機制及強化產業安全設施2, 521千元,與上年度同。 5.推動化學品管理與資訊應用機制4,412千 元,與上年度同。" 2013,6354011600,227299000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞工檢查業務,福利服務支出,21.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.健全勞動檢查體制4,630千元,較上年度 增列全國勞動檢查資訊系統維護等經費10 7千元。 2.降低一般行業職業災害6,473千元,較上 年度增列考察美國石化工廠製程安全管理 制度之實施現況等經費9千元。 3.災害防救暨職業衛生檢查3,781千元,較 上年度減列派員赴美國參與局限空間勞動 檢查實習等經費199千元。 4.降低營造業職業災害5,125千元,較上年 度減列執行動態稽查、巡查及墜落災害防 止策略等經費87千元。 5.危險性機械及設備檢查與管理207,290千 元,以檢查費收入支應,較上年度增列委 託辦理危險性機械及設備代行檢查等經費 7,972千元。" 2013,6354011700,21542000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,綜合規劃業務,福利服務支出,21.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動研究發展6,000千元,較上年度減列 勞動政策宣導等經費1,291千元。 2.強化計畫管考2,000千元,與上年度同。 3.拓展國際勞動事務8,880千元,較上年度 減列補助勞工團體與非政府組織團體辦理 或參加國際性勞動事務活動等經費218千 元。 4.強化勞動力規劃及組織效能4,662千元, 較上年度增列維護英文網頁等經費112千 元。" 2013,6354012200,95149000,北區檢查所,勞工委員會主管,勞工委員會,檢查所管理,福利服務支出,21.1.9.1, 2013,6354019800,6709000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,第一預備金,福利服務支出,21.1.10,仍照上年度預算數編列。 2013,6454011800,19637000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,技能檢定業務,國民就業支出,21.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動技能檢定902千元,較上年度減列輔 導技能檢定學術科受委託單位經費306千 元。 2.強化技能檢定基準10,115千元,較上年度 減列技能檢定術科測試監評人員培訓等經 費3,043千元。 3.規劃及督導全國技能檢定事務910千元, 較上年度減列購置技能檢定用車等經費1, 089千元。 4.技術士證核發及管理7,710千元,較上年 度減列購置辦公用品等經費984千元。" 2013,6454110100,1056680000,無細項,勞工委員會主管,職業訓練局及所屬,一般行政,國民就業支出,21.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,036,784千元,較上年度核 實減列人事費20,381千元。 2.基本行政工作維持費18,006千元,較上年 度減列一般事務費等1,859千元。 3.資訊管理業務1,779千元,較上年度減列 數據通訊費等622千元。 4.法務業務111千元,與上年度同。" 2013,6454110200,805345000,綜合規劃,勞工委員會主管,職業訓練局及所屬,職業訓練業務,國民就業支出,21.2.2.1, 2013,6454110400,9792000,泰山職訓中心管理,勞工委員會主管,職業訓練局及所屬,職訓中心管理,國民就業支出,21.2.3.1, 2013,6454110500,5250000,北基宜花金馬區就服中心管理,勞工委員會主管,職業訓練局及所屬,就服中心管理,國民就業支出,21.2.4.1, 2013,6454119800,2831000,無細項,勞工委員會主管,職業訓練局及所屬,第一預備金,國民就業支出,21.2.5,本年度預算數較上年度增列如列數。 2013,5254610100,95158000,無細項,勞工委員會主管,勞工安全衛生研究所,一般行政,科學支出,21.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費89,582千元,較上年度核實減 列人事費905千元。 2.基本行政工作維持費5,576千元,較上年 度減列保全、環境清潔維護及辦公廳舍修 繕等經費729千元。" 2013,5254611100,49465000,勞工安全調查研究,勞工委員會主管,勞工安全衛生研究所,勞工安全衛生研究,科學支出,21.3.2.1, 2013,5254619000,630000,交通及運輸設備,勞工委員會主管,勞工安全衛生研究所,一般建築及設備,科學支出,21.3.3.1, 2013,5254619800,100000,無細項,勞工委員會主管,勞工安全衛生研究所,第一預備金,科學支出,21.3.4,仍照上年度預算數編列。 2013,6354710100,108818000,無細項,勞工委員會主管,勞工退休基金監理會,一般行政,福利服務支出,21.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費88,875千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費1,768千元。 2.基本行政工作維持費19,943千元,較上年 度減列購置消耗品、非消耗品及檔案整理 等經費1,417千元。" 2013,6354710200,8779000,無細項,勞工委員會主管,勞工退休基金監理會,勞工退休基金監理業務,福利服務支出,21.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基金投資與運用規劃1,895千元,較上年 度減列辦理基金收支保管相關業務整合等 經費1,037千元。 2.基金業務之研考及控管6,884千元,較上 年度減列行政資訊應用系統委外維護、印 製基金年報及汰換資訊設備等經費1,425 千元。" 2013,6354719800,700000,無細項,勞工委員會主管,勞工退休基金監理會,第一預備金,福利服務支出,21.4.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2013,5157011100,70270000,無細項,衛生署主管,衛生署,公費生培育工作,教育支出,22.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.醫學系公費生培育業務10,240千元,較上 年度減列獎助醫學系公費生待遇及補(捐) 助承辦學校教學用設備等經費11,860千元 。 2.原住民及離島地區醫事人員養成計畫,總 經費326,582千元,分5年辦理,101年度 已編列55,865千元,本年度續編列第2年 經費60,030千元,較上年度增列獎助原住 民族及離島地區養成公費生待遇等經費4, 165千元。" 2013,5257011700,617150000,科技發展工作,衛生署主管,衛生署,科技業務,科學支出,22.1.2.1, 2013,6157012000,31787000,全民健康保險工作,衛生署主管,衛生署,全民健康保險業務,社會保險支出,22.1.3.1, 2013,6157014000,17368000,無細項,衛生署主管,衛生署,長期照護保險業務,社會保險支出,22.1.4,"本年度預算數17,368千元,較上年度減列辦 公房舍租金等3,561千元。" 2013,6157018100,541263000,全民健康保險紓困基金,衛生署主管,衛生署,非營業特種基金,社會保險支出,22.1.5.1, 2013,6257013000,1000000,無細項,衛生署主管,衛生署,漢生病病人補償及保障計畫,社會救助支出,22.1.6,"本年度預算數1,000千元,係依據漢生病病 患人權保障及補償條例第3條第1項第2款規 定,編列漢生病病人補償金,與上年度同。" 2013,6557010100,632145000,無細項,衛生署主管,衛生署,一般行政,醫療保健支出,22.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費534,704千元,較上年度核實 減列人事費5,180千元。 2.基本行政工作維持費97,441千元,較上年 度增列進駐南港衛生大樓辦公室之搬遷、 水電、廣播視訊設備等經費10,979千元。" 2013,6557011000,2521661000,無細項,衛生署主管,衛生署,醫政業務,醫療保健支出,22.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.醫政法規與醫事人員及機構管理18,932千 元,較上年度減列醫療糾紛案件鑑定等經 費2,340千元。 2.醫療業務督導管理4,825千元,較上年度 減列醫療法人財務報告審查及精神衛生業 務等經費171千元。 3.醫療替代役5,612千元,較上年度減列替 代役教育訓練費、宿舍水電費等1,372千 元。 4.健全醫療衛生體系142,127千元,較上年 度減列醫院評鑑及教學醫院評鑑等經費16 ,231千元。 5.提升醫事機構服務品質82,210千元,較上 年度減列辦理生醫科技相關計畫與建置安 寧緩和醫療意願書、器官捐贈同意書資料 庫等經費9,024千元。 6.醫事人力培育與訓練2,142,058千元,較 上年度減列教學訓練計畫等經費42,350千 元。 7.健全緊急醫療照護網絡125,897千元,較 上年度減列補助縣市衛生局辦理緊急醫療 救護工作、緊急醫療資訊系統軟硬體維護 及辦理區域緊急醫療應變中心計畫等經費 13,989千元。 8.上年度加強精神疾病防治與心理衛生工作 預算業已編竣,所列631,451千元如數減 列。" 2013,6557011100,568667000,無細項,衛生署主管,衛生署,心理健康業務,醫療保健支出,22.1.9,"本年度預算數568,667千元,係新增辦理心 理健康促進業務經費,包括: 1.心理健康行政管理361千元。 2.加強心理健康促進工作568,306千元。" 2013,6557011200,706546000,無細項,衛生署主管,衛生署,護理及健康照護業務,醫療保健支出,22.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.原住民族及離島地區醫療保健行政工作29 ,632千元,較上年度減列辦理原住民部落 及離島社區健康營造輔導中心等經費675 千元,增列補助離島地區嚴重傷病患轉診 自行搭機來臺就醫交通費3,540千元,計 淨增2,865千元。 2.護理行政工作1,255千元,較上年度減列 辦理教育訓練等經費155千元。 3.落實長照十年計畫309,969千元,較上年 度增列辦理長期照顧十年計畫整合照顧管 理制度及長照服務等經費45,161千元。 4.推動身心障礙醫療復健網絡25,584千元, 較上年度增列辦理失智相關國際研討會等 經費2,038千元。 5.強化護理人力培育與提升專業知能32,129 千元,與上年度同。 6.加強原住民族及離島地區醫療保健服務29 7,642千元,較上年度減列醫療影像傳輸 系統(PACS)暨共用醫療資訊系統(HIS)功 能擴充等工作、衛生所(室)辦公廳舍重擴 建暨空間規劃及醫療儀器等相關設備更新 等經費49,387千元。 7.推動長照服務體系及長照服務網業務10,3 35千元,較上年度減列長照研討會等經費 1,277千元。" 2013,6557011300,50000000,無細項,衛生署主管,衛生署,新竹生醫園區醫院籌設計畫,醫療保健支出,22.1.11,"本年度預算數50,000千元,係辦理新竹生醫 園區醫院規劃設計及興建工程,總經費1,80 0,000千元,分8年辦理,101年度已編列45, 000千元,本年度續編列第2年經費50,000千 元,較上年度增列5,000千元。" 2013,6557011600,76508000,無細項,衛生署主管,衛生署,企劃業務,醫療保健支出,22.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.衛生業務企劃12,053千元,較上年度增列 辦理各項先期審查作業及衛生政策相關會 議等經費2,399千元。 2.衛生業務管考1,630千元,較上年度增列 衛生管考之研發替代役薪資等145千元。 3.衛生政策推展15,519千元,較上年度減列 衛生政策推展之志工研習等經費2,055千 元。 4.衛生統計及調查分析34,059千元,較上年 度增列辦理死亡通報網路系統改版等經費 13,600千元。 5.衛生教育模式之建立與推廣13,247千元, 較上年度減列提升衛生教育方法及技能等 經費2,893千元。 6.上年度國際衛生行政人才培訓預算業已編 竣,所列4,533千元如數減列。" 2013,6557011700,71282000,無細項,衛生署主管,衛生署,國際衛生業務,醫療保健支出,22.1.13,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.加強辦理參與多邊國際性組織活動11,060 千元,較上年度減列參與國際性組織活動 等經費1,229千元。 2.推動雙邊國際衛生合作與交流21,385千元 ,較上年度減列推動雙邊國際衛生合作與 交流等經費2,376千元。 3.加強辦理區域性國際衛生合作交流11,035 千元,較上年度減列區域性之國際衛生合 作交流等經費1,298千元。 4.國際醫衛人才培育及醫療衛生援助合作27 ,802千元,較上年度減列辦理臺灣健康論 壇等經費3,090千元。" 2013,6557011800,132492000,無細項,衛生署主管,衛生署,衛生醫療資訊業務,醫療保健支出,22.1.14,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.衛生行政資訊業務30,434千元,較上年度 減列資訊安全業務及辦公室事務影印機設 備等經費1,854千元。 2.基礎建設及網路服務72,187千元,較上年 度減列醫療資訊網視訊設備維護等經費12 ,300千元,增列網路通訊升級設備經費1, 686千元,計淨減10,614千元。 3.公衛及醫療資訊業務29,871千元,較上年 度減列醫事憑證管理中心營運等經費3,74 9千元。" 2013,6557011900,3435200000,無細項,衛生署主管,衛生署,醫院營運業務,醫療保健支出,22.1.15,"本年度預算數3,435,200千元,係辦理所屬 醫院營運輔導經費,較上年度減列公務人員 舊制年資退休撫卹金等38,666千元。" 2013,6557018100,332000000,醫療藥品基金,衛生署主管,衛生署,非營業特種基金,醫療保健支出,22.1.16.1, 2013,6557019000,250000000,營建工程,衛生署主管,衛生署,一般建築及設備,醫療保健支出,22.1.17.1, 2013,6557019800,30000000,無細項,衛生署主管,衛生署,第一預備金,醫療保健支出,22.1.18,本年度預算數較上年度增列如列數。 2013,5257050400,209501000,無細項,衛生署主管,疾病管制局,科技發展工作,科學支出,22.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.防疫科技發展研究及科技管理207,006千 元,較上年度減列委外人力、研究助理薪 資及實驗室相關設備12,587千元,增列委 託辦理防疫發展工作等經費9,304千元, 計淨減3,283千元。 2.物質成癮整合型計畫2,495千元,較上年 度減列個案訪視作業及耗材等經費1,069 千元。" 2013,6557050100,1030924000,無細項,衛生署主管,疾病管制局,一般行政,醫療保健支出,22.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費984,122千元,較上年度核實 減列人事費10,528千元。 2.基本行政工作維持費46,802千元,較上年 度減列辦公室自動化管理維護費等經費1, 500千元,增列購置辦公事務物品等經費1 ,552千元,計淨增52千元。" 2013,6557050200,4421747000,無細項,衛生署主管,疾病管制局,防疫業務,醫療保健支出,22.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃及綜合業務84,883千元,較上年度減 列委辦防疫工作及媒體通路疫病防治行銷 等經費13,210千元。 2.檢疫防疫業務146,577千元,較上年度減 列19,692千元,包括: (1)檢疫防疫業務98,930千元,較上年度 減列委託醫療院所辦理旅遊醫學教育訓 練中心計畫及購置瘧疾防治用藥等經費 14,398千元。 (2)急性傳染病流行風險監控與管理計畫 總經費3,629,004千元,分5年辦理,10 0至101年度已編列113,241千元,本年 度續編第3年經費47,647千元,較上年 度減列委託地方衛生機關辦理病媒傳染 病監測等經費5,294千元。 3.慢性傳染病防治業務308,082千元,較上 年度減列委託醫事機構辦理愛滋防治工作 及補助醫療院所與相關團體辦理愛滋及結 核病個案管理工作等經費34,232千元。 4.緊急應變整備業務220,831千元,較上年 度增列57,507千元,包括: (1)辦理應變規劃感染症防治中心業務所 需經費39,685千元,較上年度減列數位 學習網、生物防護相關演練暨生物病原 災害防救等經費4,908千元。 (2)我國因應流感大流行準備第二期計畫 總經費6,708,786千元,分5年辦理,10 0至101年度已編列246,812千元,本年 度續編第3年經費181,146千元,較上年 度減列疫苗倉儲及補助傳染病防治等經 費37,585千元,增列克流感原料藥轉換 克流感膠囊經費100,000千元,計淨增6 2,415千元。 5.疾病監測及調查業務84,060千元,較上年 度減列委託醫療機構辦理實驗室生物安全 查核及災害緊急應變計畫、資訊系統維護 等經費7,388千元。 6.傳染病研究及檢驗業務101,370千元,較 上年度減列病毒性感染症合約實驗室委託 檢驗計畫、購置儀器設備及傳染病認可檢 驗實驗室品質提升業務等經費16,479千元 。 7.血清疫苗研製業務36,703千元,較上年度 減列生物製劑維持廠房及滅菌鍋爐水電費 、疫苗封緘檢驗等經費4,538千元。 8.傳染病防治醫療業務2,789,944千元,較 上年度增列89,574千元,包括: (1)結核病十年減半全民動員第二期計畫 總經費9,156,888千元,分5年辦理,10 0至101年度已編列2,107,106千元,本 年度續編第3年經費1,012,532千元,分 配本科目編列916,560千元,與上年度 同。 (2)愛滋防治第五期五年計畫總經費20,73 4,000千元,分5年辦理, 101年度已編 列1,701,897千元,本年度續編第2年經 費1,791,471千元,較上年度增列89,57 4千元。 (3)老人流感診察費81,913千元,與上年 度同。 9.設立國家疫苗基金及促進國民免疫力計畫 總經費2,748,094千元,分5年辦理,98至 101年度已編列2,098,797千元,本年度續 編最後1年經費649,297千元,較上年度增 列144,523千元。" 2013,6557059800,50000,無細項,衛生署主管,疾病管制局,第一預備金,醫療保健支出,22.2.4,仍照上年度預算數編列。 2013,5257301800,167792000,無細項,衛生署主管,國民健康局,科技發展工作,科學支出,22.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人口健康調查研究115,500千元,較上年 度增列辦理國民健康訪問調查等經費27,8 88千元及新增國民營養健康狀況變遷調查 計畫33,000千元,計淨增60,888千元。 2.重要婦幼健康問題之研究調查與改進8,24 0千元,較上年度減列婦女健康、孕產婦 、嬰幼兒及生育保健研究計畫等經費13,7 52千元。 3.兒童及青少年保健研究發展7,804千元, 較上年度減列口腔保健、兒童看電視及使 用電腦時間之介入策略及對兒童體位之影 響等經費4,395千元。 4.推動成人及中老年健康研究發展22,680千 元,較上年度減列成人及中老年健康相關 研究計畫等經費429千元。 5.社區及職場健康傳播與健康風險研究1,79 0千元,較上年度減列致胖環境改善、弱 勢族群身體活動模式之調查計畫等經費9, 102千元。 6.推動癌症防治研究發展8,000千元,較上 年度減列癌症防治研究計畫等經費4,247 千元。 7.電磁場健康效應流行病學3,778千元,較 上年度減列電磁場健康效應流行病學研究 計畫等經費420千元。 8.上年度辦理衛生教育模式研發與評價預算 業已編竣,所列1,978千元如數減列。" 2013,6557300100,450954000,無細項,衛生署主管,國民健康局,一般行政,醫療保健支出,22.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費388,095千元,較上年度減列 法定編制人員7人之人事費等9,193千元。 2.基本行政工作維持費62,859千元,較上年 度減列辦公廳舍整修及資訊系統維護等經 費7,287千元,增列購置資訊軟硬體及周 邊設備費840千元,計淨減6,447千元。" 2013,6557301000,19200000,無細項,衛生署主管,國民健康局,國民健康業務,醫療保健支出,22.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人口健康指標監測799千元,較上年度減 列研究作業倫理審議經費99千元。 2.婦幼及生育保健4,013千元,較上年度減 列人工生殖機構許可審核等經費496千元 。 3.兒童及青少年保健2,032千元,較上年度 減列兒童及青少年事故傷害防制之監測計 畫等經費250千元。 4.成人及中老年保健2,470千元,較上年度 減列更年期保健計畫等經費305千元。 5.健康促進宣導與衛生人員訓練999千元, 較上年度減列健康促進宣導等經費124千 元。 6.衛生所人員線上學習3,542千元,較上年 度減列衛生所人員培訓等經費393千元。 7.油症受害者健康照護5,345千元,與上年 度同。" 2013,6557301700,2725596000,無細項,衛生署主管,國民健康局,預防保健業務,醫療保健支出,22.3.4,"本年度預算數2,725,596千元,係辦理孕婦 產前檢查、兒童牙齒塗氟保健服務、子宮頸 癌與乳癌篩檢、兒童及成人預防保健等經費 ,較上年度增列33,806千元。" 2013,6557309800,10000,無細項,衛生署主管,國民健康局,第一預備金,醫療保健支出,22.3.5,仍照上年度預算數編列。 2013,5257400300,72574000,無細項,衛生署主管,中醫藥委員會,科技業務,科學支出,22.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動中醫藥科技發展66,574千元,較上年 度減列提升產品品質安全與療效計畫等經 費7,689千元。 2.健全中藥審查法規及臨床試驗環境6,000 千元,較上年度減列中醫藥臨床試驗療效 研究計畫等經費3,311千元。" 2013,6557400100,67614000,無細項,衛生署主管,中醫藥委員會,一般行政,醫療保健支出,22.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費58,934千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費1,084千元。 2.基本行政工作維持費8,680千元,較上年 度增列人力管理、警衛保全等經費1,061 千元。" 2013,6557400200,21395000,中醫規劃及管理工作,衛生署主管,中醫藥委員會,中醫中藥業務,醫療保健支出,22.4.3.1, 2013,6557409000,0,交通及運輸設備,衛生署主管,中醫藥委員會,一般建築及設備,醫療保健支出,22.4.4.1, 2013,6557409800,10000,無細項,衛生署主管,中醫藥委員會,第一預備金,醫療保健支出,22.4.5,仍照上年度預算數編列。 2013,5257600300,54732000,無細項,衛生署主管,中央健康保險局,科技發展工作,科學支出,22.5.1,"本年度預算數54,732千元,係辦理創造全民 健保價值科技計畫所需經費,較上年度減列 二代健保財務系統規劃與研究等經費4,250 千元,增列辦理我國健保的給付範圍、部分 負擔與保險永續經營之檢討與改善研究等經 費11,789千元,計淨增7,539千元。" 2013,6157600100,2918781000,無細項,衛生署主管,中央健康保險局,一般行政,社會保險支出,22.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費2,840,042千元,較上年度增 列原高雄門診中心102年1月1日結束營運 現有人力歸建等人事經費21,849千元。 2.基本行政工作維持費78,739千元,較上年 度減列辦公用郵電費及印刷等經費3,208 千元。" 2013,6157600200,2508483000,無細項,衛生署主管,中央健康保險局,健保業務,社會保險支出,22.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.承保業務1,499,255千元,較上年度減列 辦理健保IC卡首發遺失換補發等經費25,0 08千元。 2.財務業務122,621千元,較上年度增列金 融機構代收補充保險費手續費及印製郵寄 扣費義務人轉帳繳交補充保險費收據等經 費33,598千元。 3.醫務管理業務3,156千元,較上年度減列 全民健保醫療費用支付標準規劃之資料分 析處理委外等經費587千元。 4.醫審及藥材業務86,549千元,較上年度減 列醫療服務審查等經費10,767千元。 5.健保資訊業務276,810千元,較上年度減 列辦理保險資訊整合平台及憑證安全管理 等經費27,355千元。 6.企劃業務45,290千元,較上年度增列辦理 二代健保相關業務宣導等經費5,849千元 。 7.各分區業務組業務474,802千元,較上年 度減列辦理承保案件受理收繳及醫療費用 給付案件受理核付等經費52,092千元。" 2013,6157609000,16411000,土地購置,衛生署主管,中央健康保險局,一般建築及設備,社會保險支出,22.5.4.1, 2013,6157609800,10000,無細項,衛生署主管,中央健康保險局,第一預備金,社會保險支出,22.5.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 2013,5257700300,599839000,無細項,衛生署主管,食品藥物管理局,科技發展工作,科學支出,22.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.物質成癮整合型計畫20,977千元,較上年 度減列濫用藥物流行病學及預防介入研究 等經費3,278千元。 2.農業生物技術產業化發展方案18,483千元 ,較上年度減列基因改造食品安全評估環 境建置等經費2,412千元。 3.新增藥物安全品質提升計畫233,896千元 。 4.新增食品安全管制科技發展計畫286,483 千元。 5.新增奈米生醫產品法規管理科學研究經費 40,000千元。 6.上年度藥物科技發展計畫預算業已編竣, 所列248,054千元如數減列。 7.上年度食品安全與營養科技計畫預算業已 編竣,所列196,978千元如數減列。 8.上年度奈米國家型計畫預算業已編竣,所 列44,324千元如數減列。 9.上年度建立食品風險預警系統預算業已編 竣,所列143,746千元如數減列。" 2013,6557700100,586168000,無細項,衛生署主管,食品藥物管理局,一般行政,醫療保健支出,22.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費545,971千元,較上年度核實 減列人事費6,146千元。 2.基本行政工作維持費40,197千元,較上年 度減列辦公室外牆裝修等經費8,352千元 。" 2013,6557700200,1140681000,無細項,衛生署主管,食品藥物管理局,食品藥物管理業務,醫療保健支出,22.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃風險管理及消費者保護業務149,421 千元,較上年度減列組織風險管理與機制 建構及施政滿意度調查等經費2,902千元 ,增列辦理藥廠主題式專案查核與強化地 方檢驗資源及實驗室認證等經費42,936千 元,計淨增40,034千元。 2.食品管理業務214,861千元,較上年度增 列建立食品業者登錄及管理制度、建立食 品業者追溯及追蹤系統與管理、強化高風 險食品製造業者之管理等經費52,450千元 。 3.藥品及新興生技藥品管理業務193,710千 元,較上年度增列839千元,包括: (1)新世代健康領航計畫等預算業已編竣 ,所列12,429千元如數減列。 (2)增列辦理藥品查驗登記業務、社區藥 局藥事服務品質評估考核及臨床試驗業 務提升等經費13,268千元。 4.醫療器材及化粧品管理業務129,393千元 ,較上年度增列辦理醫療器材及化粧品查 驗登記業務等經費50,393千元。 5.研究檢驗管理業務79,321千元,較上年度 增列辦理市售一般藥物、化粧品、中藥製 劑與食品摻加西藥檢驗及增購液相層析串 聯質譜儀等經費27,116千元。 6.區管理中心業務280,338千元,較上年度 減列感應耦合電漿質譜儀等檢驗設備經費 31,964千元,增列輸入食品查驗報驗發證 、追蹤查核、監測與管理等經費65,846千 元,計淨增33,882千元。 7.資訊統計管理業務93,637千元,較上年度 減列輸入食品邊境查驗自動化管理資訊系 統功能擴充等經費22,384千元。" 2013,6557709800,20000,無細項,衛生署主管,食品藥物管理局,第一預備金,醫療保健支出,22.6.4,仍照上年度預算數編列。 2013,5260011700,45808000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,科技發展,科學支出,23.1.1,"本年度預算數45,808千元,係委託與補助辦 理環境科學及技術研究經費,較上年度減列 生態工法暨生物多樣性領域計畫等經費4,06 5千元。" 2013,7160010100,565278000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,一般行政,環境保護支出,23.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費523,234千元,較上年度核實 減列人事費7,080千元。 2.基本行政工作維持費37,359千元,較上年 度減列檔案影像掃描作業等經費343千元 。 3.車輛管理經費1,910千元,較上年度減列 公務車輛維修養護等經費516千元。 4.統計業務經費2,775千元,較上年度減列 推動公務統計方案等經費75千元。" 2013,7160011000,99773000,綜合企劃,環境保護署主管,環境保護署,綜合計畫,環境保護支出,23.1.3.1, 2013,7160011100,28571000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,空氣品質保護及噪音管制,環境保護支出,23.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.空氣品質管理策略規劃及推動經費240千 元,較上年度減列派員出國研習氣候變遷 對空氣品質影響之評估模式等經費20千元 。 2.固定空氣污染源管制經費1,840千元,與 上年度同。 3.交通工具空氣污染防制經費55千元,與上 年度同。 4.全球大氣品質保護經費5,300千元,較上 年度減列辦理溫室氣體管理策略等經費50 0千元。 5.噪音、振動及非屬原子能游離輻射管制經 費21,136千元,較上年度減列辦理加強噪 音及光害相關管制等經費1,999千元。" 2013,7160011200,141025000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,水質保護,環境保護支出,23.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.水質保護政策及水體品質規劃管理經費2, 247千元,與上年度同。 2.土壤及地下水污染法規檢討及預防經費15 ,973千元,較上年度減列辦理土壤污染評 估調查及檢測資料之統計分析等經費1,65 2千元。 3.湖泊水庫及河川污染防治經費50,665千元 ,較上年度減列辦理河川、水庫水體污染 整治規劃分析及追蹤等經費19,801千元。 4.事業廢水行政管制及經濟誘因管理經費26 ,227千元,較上年度減列辦理事(產)業水 污染調查及管制措施研議與試辦個別許可 管理等經費17,602千元。 5.工業區下水道及生活污水管制經費9,702 千元,較上年度減列重點工業區污水處理 廠功能查核等經費5,648千元。 6.海域污染防治規劃管理及海洋放流管制經 費36,211千元,較上年度減列推動商港及 工業港整體海洋污染防治等經費5,744千 元。" 2013,7160011300,235090000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,廢棄物管理,環境保護支出,23.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.一般廢棄物管理及全分類零廢棄經費22,7 00千元,較上年度減列辦理密封壓縮式垃 圾車共同供應契約招標文件審查等經費12 ,300千元。 2.事業廢棄物管理經費99,690千元,較上年 度增列辦理檢討修訂事業廢棄物相關法規 及健全事業廢棄物再利用管理等經費8,83 0千元。 3.資源循環再利用經費112,700千元,較上 年度增列資源永續循環利用推動工作等經 費46,082千元。" 2013,7160011400,709087000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,環境衛生及毒物管理,環境保護支出,23.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公共環境衛生管理經費68,298千元,較上 年度減列辦理公共環境衛生改善技術及環 境清潔維護評比工作等經費920千元。 2.執行環境用藥管理經費1,600千元,較上 年度減列執行查核環境用藥標示、有效成 份、用藥及施作紀錄等經費150千元。 3.毒性化學物質運作管理經費18,531千元, 較上年度減列建置我國化學品清冊登錄及 新化學物質管理等經費1,739千元。 4.毒性化學物質災害防救體系經費614,213 千元,較上年度增列377,993千元,包括 : (1)強化毒化物安全管理及災害應變計畫( 第二期)總經費1,586,100千元,分4年 辦理,99至101年度已編列611,134千元 ,本年度續編第4年經費606,000千元, 較上年度增列建置毒化物及其他化學物 質災害處理訓練設施及資財調度中心等 經費378,200千元。 (2)辦理全國性毒性化學物質災害防救應 變等經費8,213千元,較上年度減列辦 理毒性化學物質中央災害防救工作會議 等經費207千元。 5.飲用水管理經費6,445千元,較上年度減 列辦理飲用水水質標準中較難檢驗項目抽 驗等經費605千元。" 2013,7160011500,67218000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,管制考核及糾紛處理,環境保護支出,23.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.重要施政計畫追蹤管制考核經費2,236千 元,較上年度減列辦理環保政策風險管理 及相關管考作業等經費1,126千元。 2.推動環保標章及第二類環境保護產品計畫 經費45,382千元,較上年度減列辦理碳資 訊揭露服務工作等經費9,577千元。 3.污染管制調查及環境工程技師簽證經費10 ,830千元,較上年度減列辦理環境工程業 管理輔導及環境責任機制設計等經費749 千元。 4.公害糾紛處理與鑑定經費7,649千元,較 上年度增列辦理遙測科技應用於公害糾紛 處理等經費1,629千元。 5.公害糾紛損害賠償事件之責任裁決經費1, 121千元,較上年度增列審理公害糾紛損 害賠償事件裁決等經費82千元。" 2013,7160011600,195077000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,環境監測資訊,環境保護支出,23.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.環境監測規劃管理與品質保證經費57,666 千元,較上年度減列辦理全國環境水質地 面水體監測工作等經費14,500千元。 2.空氣品質監測規劃與網站管理經費22,837 千元,較上年度減列辦理全國空氣品質監 測站網維運等經費32,421千元。 3.規劃設計環境保護資訊系統經費67,270千 元,較上年度減列辦理環境資源資料庫整 合等經費9,300千元。 4.操作及維護環境保護資訊系統經費47,304 千元,與上年度同。" 2013,7160018800,468811000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,區域環境管理,環境保護支出,23.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費332,603千元,較上年度核實 減列人事費4,404千元。 2.推動區域環境保護工作經費85,773千元, 較上年度減列督導與辦理推動廚餘、巨大 廢棄物回收再利用工作等經費1,319千元 。 3.執行環保稽查督察管制工作經費50,435千 元,較上年度減列汰換稽查車輛等經費3, 267千元。" 2013,7160019000,0,交通及運輸設備,環境保護署主管,環境保護署,一般建築及設備,環境保護支出,23.1.11.1, 2013,7160019800,4000000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,第一預備金,環境保護支出,23.1.12,仍照上年度預算數編列。 2013,5260101100,11644000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,科技發展,科學支出,23.2.1,"本年度預算數11,644千元,係委託辦理環境 檢驗科技研究發展經費,較上年度增列環境 鑑識技術開發研究-皮革業與石化業污泥行 業現況調查與技術開發等經費1,256千元。" 2013,7160100100,150405000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,一般行政,環境保護支出,23.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費137,953千元,較上年度核實 減列人事費189千元。 2.基本行政工作維持費12,452千元,較上年 度減列火災及公共意外責任保險等經費1, 083千元。" 2013,7160101000,144985000,檢驗業務規劃管理,環境保護署主管,環境檢驗所,環境檢驗,環境保護支出,23.2.3.1, 2013,7160109800,200000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,第一預備金,環境保護支出,23.2.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2013,7160200100,52277000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,一般行政,環境保護支出,23.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費44,480千元,較上年度核實減 列人事費470千元。 2.基本行政工作維持費7,797千元,較上年 度減列辦理檔案管理作業等經費1,520千 元。" 2013,7160201000,27681000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,環境保護人員訓練,環境保護支出,23.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.環保專業訓練經費18,457千元,較上年度 減列辦理環保專業訓練班期工作等經費2, 074千元。 2.環保證照訓練及證書核發管理經費4,496 千元,較上年度減列建置環保專業證照訓 練管理資訊系統等經費499千元。 3.綜合企劃經費4,728千元,較上年度減列 辦理主機系統相關軟硬體維護等經費525 千元。" 2013,7160209000,645000,交通及運輸設備,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,一般建築及設備,環境保護支出,23.3.3.1,新增汰換首長座車1輛經費如列數。 2013,7160209800,200000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,第一預備金,環境保護支出,23.3.4,仍照上年度預算數編列。 2013,5361010100,536701000,無細項,文化部主管,文化部,一般行政,文化支出,24.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費338,955千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費47,210千元。 2.基本行政工作維持費129,225千元,較上 年度減列組改裝修及一般事務費等8,664 千元。 3.資訊系統維護暨安全管理68,521千元,較 上年度增列資訊維護等經費35,871千元。" 2013,5361012000,99450000,無細項,文化部主管,文化部,綜合規劃業務,文化支出,24.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.文化發展之評估與推動36,150千元,較上 年度增列辦理文化政策等經費5,513千元 。 2.文化活動資訊調查與統計20,000千元,較 上年度增列辦理文化活動相關資訊系統維 護費2,000千元。 3.藝文資源整合服務系統計畫7,300千元, 較上年度增列資訊設備費2,300千元。 4.新增辦理公民社會經驗交流推廣經費10,0 00千元。 5.新增推動黃金文化志工種子計畫6,000千 元。 6.新增辦理文化藝術新秀實驗創作獎勵經費 20,000千元。 7.上年度藝文網路學習發展計畫預算業已編 竣,所列7,242千元如數減列。" 2013,5361013000,910955000,文化設施規劃與設置,文化部主管,文化部,文化資源業務,文化支出,24.1.3.1, 2013,5361014000,448397000,文化創意產業發展計畫,文化部主管,文化部,文創發展業務,文化支出,24.1.4.1, 2013,5361015000,946790000,影視及流行音樂策劃與發展,文化部主管,文化部,影視及流行音樂發展業務,文化支出,24.1.5.1, 2013,5361016000,199380000,人文及文學發展業務,文化部主管,文化部,人文及出版業務,文化支出,24.1.6.1, 2013,5361017000,828567000,視覺及表演藝術之策劃與發展,文化部主管,文化部,藝術發展業務,文化支出,24.1.7.1, 2013,5361017100,524381000,無細項,文化部主管,文化部,文化交流業務,文化支出,24.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國際文化交流推展388,828千元,較上年 度增列海外文化據點、臺灣書院場址租購 計畫及臺灣書院文化推展等經費157,381 千元。 2.兩岸文化交流推展123,526千元,較上年 度增列推動兩岸活動文化展演、前瞻論壇 、推動海外及臺灣主題文化等經費96,719 千元。 3.新增兩岸交流事務推展經費12,027千元。" 2013,5361018100,7775000,國立文化機構作業基金,文化部主管,文化部,非營業特種基金,文化支出,24.1.9.1, 2013,5361019000,0,交通及運輸設備,文化部主管,文化部,一般建築及設備,文化支出,24.1.10.1, 2013,5361019800,23000000,無細項,文化部主管,文化部,第一預備金,文化支出,24.1.11,本年度預算數較上年度減列如列數。 2013,5361100100,193872000,無細項,文化部主管,文化資產局,一般行政,文化支出,24.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費147,657千元,較上年度核實 減列人事費26,400千元。 2.基本行政工作維持費46,215千元,與上年 度同。 3.上年度汰換公務車2輛預算業已編竣,所 列1,510千元如數減列。" 2013,5361100200,916555000,無細項,文化部主管,文化資產局,文化資產業務,文化支出,24.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.文化資產維護管理及再利用計畫159,559 千元,較上年度減列辦理文化資產保存維 護、推動及宣導等經費2,571千元。 2.文化創意產業發展計畫─臺中文化創意產 業園區總經費938,129千元,分年辦理,9 7至101年度已編列650,280千元,本年度 續編150,000千元,較上年度減列臺中文 化創意產業園區各項研究發展與進駐園區 推動等經費28,774千元。 3.有形文化資產管理體系計畫總經費2,583, 007千元,分6年辦理,99至101年度已編 列916,138千元,本年度續編第4年經費30 3,570千元,較上年度減列國定遺址土地 徵收、嚴家淦故居等古蹟歷史建築修復工 程等經費3,974千元。 4.無形文化資產與保存技術推廣計畫總經費 626,622千元,分6年辦理,99至101年度 已編列179,853千元,本年度續編第4年經 費95,313千元,較上年度增列辦理輔助傳 統技術知識整合應用、民俗核心儀式紮根 等經費29,507千元。 5.文化資產保存修護研究領航計畫總經費14 5,178千元,分6年辦理,99至101年度已 編列37,473千元,本年度續編第4年經費2 1,786千元,較上年度增列保存行動實驗 室及特殊修護研究室之設備費10,880千元 。 6.歷史文化場域保存活化計畫總經費704,93 3千元,分6年辦理,99至101年度已編列1 94,972千元,本年度續編第4年經費106,5 19千元,較上年度增列補助縣市政府辦理 產業遺產搶救保存及再利用、鐵道藝術網 絡藝術村創意營運、建立全區文化資產守 護網絡及眷村文化多元創意經營等經費33 ,492千元。 7.文化資產育成中心建置計畫總經費528,26 2千元,分6年辦理,99至101年度已編列1 60,836千元,本年度續編第4年經費79,80 8千元,較上年度增列辦理文化資產資訊 整合、文化資產永續人才育成體系建置等 經費6,927千元。" 2013,5361109800,1000000,無細項,文化部主管,文化資產局,第一預備金,文化支出,24.2.3,本年度編列第一預備金如列數。 2013,5361200100,123699000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,一般行政,文化支出,24.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費91,474千元,較上年度核實減 列人事費5,974千元。 2.基本行政工作維持費18,031千元,較上年 度增列電梯及監視系統養護等經費10,549 千元。 3.影視及流行音樂產業資訊平臺計畫總經費 95,365千元,分5年辦理,101年度已編列 17,993千元,本年度續編第2年經費14,19 4千元,較上年度減列舉辦網路影音創作 競賽等經費3,799千元。" 2013,5361201000,563930000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,廣播電視事業輔導,文化支出,24.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.廣播電視事業與其團體之輔導經費4,602 千元,較上年度減列推展廣播電視節目行 銷參展及考察廣電產業發展情形等經費32 4千元。 2.廣播電視節目供應事業之管理經費3,923 千元,較上年度增列辦理錄影節目帶委外 審查業務等經費324千元。 3.推動電視內容產業旗艦計畫總經費5,024, 000千元,分5年辦理,99至101年度已編 列1,496,394千元,本年度續編第4年經費 78,841千元,較上年度減列鼓勵製作數位 電視節目等經費44,278千元。 4.高畫質電視推展計畫經費436,700千元, 較上年度減列補助高畫質電視節目製播等 經費65,803千元。 5.新增數位媒體發展中心計畫經費39,864千 元。" 2013,5361201100,377340000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,電影事業輔導,文化支出,24.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.電影事業從業人員及團體之輔導與獎助10 ,645千元,較上年度增列辦理國際紀錄片 雙年展得獎作品巡迴展相關活動等經費2, 816千元。 2.電影產業旗艦計畫總經費6,441,000千元 ,分5年辦理,99至101年度已編列1,378, 197千元,本年度續編第4年經費364,928 千元,較上年度減列補助國外影片在台拍 攝等經費9,933千元。 3.辦理電影片審查及電影事業管理1,767千 元,較上年度減列辦理電影片審查等經費 196千元。" 2013,5361201200,374510000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,流行音樂產業輔導,文化支出,24.3.4,"流行音樂產業發展行動計畫總經費2,135,00 0千元,分5年辦理,99至101年度已編列1,1 16,726千元,本年度續編第4年經費374,510 千元,較上年度減列流行音樂產業研發推廣 等經費59,946千元。" 2013,5361209000,645000,交通及運輸設備,文化部主管,影視及流行音樂產業局,一般建築及設備,文化支出,24.3.5.1, 2013,5361209800,1000000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,第一預備金,文化支出,24.3.6,本年度預算數較上年度減列如列數。 2013,5361300100,301440000,無細項,文化部主管,國立傳統藝術中心,一般行政,文化支出,24.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費264,614千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費6,000千元。 2.基本行政工作維持費36,826千元,較上年 度減列館舍維修等經費484千元。" 2013,5361300200,175415000,無細項,文化部主管,國立傳統藝術中心,傳統藝術中心業務計畫,文化支出,24.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.傳統藝術數位典藏與加值運用計畫12,708 千元,較上年度減列兩岸傳統藝術文化交 流推廣等經費1,957千元。 2.傳統劇藝傳習推廣及展演交流計畫26,503 千元,較上年度減列國際及兩岸傳統藝術 節、傳統戲曲教育推廣與展演、傳統工藝 展覽及傳習等經費9,224千元。 3.傳藝園區營運與推廣計畫31,951千元,較 上年度減列文物典藏計畫等經費184千元 。 4.京劇藝術維護與發展計畫43,462千元,較 上年度減列舞台佈置、燈光及音響器材建 置等經費5,347千元。 5.豫劇之展演與推廣計畫20,743千元,較上 年度減列兩岸交流、推廣講座與研習活動 等經費1,206千元。 6.臺灣音樂資源整合計畫18,577千元,較上 年度減列音樂人才庫等經費11,567千元。 7.臺灣國樂展演與推廣計畫21,471千元,較 上年度增列國樂人才培育等經費40千元。 8.上年度汰換客貨兩用車1輛預算業已編竣 ,所列850千元如數減列。" 2013,5361300300,370000000,無細項,文化部主管,國立傳統藝術中心,戲劇藝術中心籌建計畫,文化支出,24.4.3,"國立台灣戲劇藝術中心籌建計畫總經費1,68 7,900千元,分年辦理,97至101年度已編列 261,450千元,本年度續編370,000千元,較 上年度增列籌建工程施工及工程管理費等22 3,550千元。" 2013,5361309800,1000000,無細項,文化部主管,國立傳統藝術中心,第一預備金,文化支出,24.4.4,本年度編列第一預備金如列數。 2013,5361400100,147745000,無細項,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,一般行政,文化支出,24.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費109,809千元,較上年度核實 減列人事費1,000千元。 2.基本行政工作維持費37,936千元,較上年 度增列電費等3,449千元。" 2013,5361400200,607476000,美術推廣業務,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,美術館業務,文化支出,24.5.2.1, 2013,5361400500,84223000,新竹生活美學館業務,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,生活美學業務,文化支出,24.5.3.1, 2013,5361409800,1000000,無細項,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,第一預備金,文化支出,24.5.4,本年度編列第一預備金如列數。 2013,5361500100,124722000,無細項,文化部主管,國立臺灣工藝研究發展中心,一般行政,文化支出,24.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費94,353千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費598千元。 2.基本行政工作維持費30,369千元,較上年 度減列設施養護費與交通及運輸設備等經 費1,034千元,增列水電費及辦公室雜項 設備等經費1,534千元,計淨增500千元。" 2013,5361500200,400908000,工藝研究發展與推廣業務,文化部主管,國立臺灣工藝研究發展中心,工藝研究發展中心業務,文化支出,24.6.2.1, 2013,5361509800,500000,無細項,文化部主管,國立臺灣工藝研究發展中心,第一預備金,文化支出,24.6.3,本年度編列第一預備金如列數。 2013,5361600100,202573000,無細項,文化部主管,國立臺灣博物館,一般行政,文化支出,24.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費59,617千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費2,763千元。 2.基本行政工作維持費142,956千元,較上 年度增列展覽館外牆及屋頂修繕維護工程 等經費54,175千元。" 2013,5361600200,202035000,博物館推展業務,文化部主管,國立臺灣博物館,博物館業務,文化支出,24.7.2.1, 2013,5361609800,500000,無細項,文化部主管,國立臺灣博物館,第一預備金,文化支出,24.7.3,本年度編列第一預備金如列數。 2013,5361700100,100550000,無細項,文化部主管,國立臺灣史前文化博物館,一般行政,文化支出,24.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費59,679千元,較上年度核實減 列人事費708千元。 2.基本行政工作維持費40,871千元,較上年 度減列一般事務費等274千元。" 2013,5361702000,236961000,無細項,文化部主管,國立臺灣史前文化博物館,館務業務活動,文化支出,24.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.展示推廣教育活動業務經費6,099千元, 較上年度減列辦理展示教育工作等經費41 1千元。 2.資訊管理業務經費1,502千元,較上年度 減列購置資訊用品及耗材等經費247千元 。 3.考古與史前文物之規劃研究及典藏業務經 費7,034千元,較上年度減列館藏標本文 物保險及購置圖書儀器設備等經費529千 元。 4.遺址公園管理中心─基本行政工作維持費 12,840千元,較上年度減列辦理園區清潔 及植栽等經費2,887千元。 5.工務機電管理經費15,945千元,較上年度 減列機電及空調維護等經費2,603千元。 6.公共服務活動之規劃及推動經費7,904千 元,較上年度減列辦理公共服務活動相關 業務等經費278千元。 7.卑南文化公園第二期計畫總經費711,105 千元,分年辦理,97至101年度已編列615 ,408千元,本年度續編35,637千元,較上 年度減列6,929千元。 8.國立臺灣史前文化博物館南科館興建計畫 總經費1,500,000千元,分年辦理,97至1 01年度已編列477,975千元,本年度續編1 50,000千元,與上年度同。" 2013,5361709000,0,交通及運輸設備,文化部主管,國立臺灣史前文化博物館,一般建築及設備,文化支出,24.8.3.1, 2013,5361709800,500000,無細項,文化部主管,國立臺灣史前文化博物館,第一預備金,文化支出,24.8.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 2013,3763010100,426307000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防署,一般行政,民政支出,25.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費404,777千元,較上年度核實 減列人事費4,089千元。 2.基本行政工作維持21,530千元,較上年度 減列各項行政事務消耗用品等經費1,543 千元。" 2013,3763010200,443790000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防署,海岸及海域巡防業務,民政支出,25.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃管理作業經費1,593千元,較上年度 減列海巡報告書編纂等經費306千元。 2.巡防查緝作業經費24,694千元,較上年度 增列辦理搜救優選規劃系統(SAROPS)計畫 等經費5,693千元。 3.情報蒐整作業經費17,950千元,較上年度 減列諮詢部署及預防犯罪宣傳工作等經費 1,984千元。 4.後勤支援作業經費22,038千元,較上年度 減列辦公事務設備汰換等經費12,521千元 。 5.通訊資訊管理作業經費83,806千元,較上 年度減列推動公文線上簽核系統計畫等經 費23,662千元。 6.勤務管制作業經費757千元,較上年度減 列系統操作訓練等經費94千元。 7.海洋事務推動作業經費2,387千元,較上 年度減列海洋資料庫規劃建置計畫等經費 6,611千元。 8.海巡基地籌建及未來發展計畫總經費2,32 7,416千元,分10年辦理,95至101年度已 編列1,213,345千元,本年度續編第8年經 費116,700千元,較上年度減列59,061千 元。 9.新增應勤無線電通信系統換裝計畫總經費 516,950千元,分3年辦理,本年度編列第 1年經費173,865千元。" 2013,3763019000,2083000,交通及運輸設備,海岸巡防署主管,海岸巡防署,一般建築及設備,民政支出,25.1.3.1, 2013,3763019800,5000000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防署,第一預備金,民政支出,25.1.4,仍照上年度預算數編列。 2013,3763100100,3209016000,無細項,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,一般行政,民政支出,25.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費3,158,035千元,較上年度增 列配合強化海巡編裝方案進用人員經費17 ,033千元。 2.基本行政工作維持費50,981千元,較上年 度增列一般事務費及房屋建築養護費等4, 136千元。" 2013,3763100200,3325839000,無細項,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,海洋巡防業務,民政支出,25.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.後勤業務640,031千元,較上年度增列艦 艇用油等經費51,526千元。 2.海域綜合管理2,990千元,較上年度減列 船位回報系統設備養護等經費170千元。 3.維護海域秩序及資源保護14,371千元,較 上年度增列取締大陸船舶越界勤務等經費 3,978千元。 4.艦艇建造及維修566,992千元,較上年度 增列艦艇特別檢驗(大修)等經費121,53 0千元。 5.海事專業訓練14,010千元,較上年度增列 強化海巡編裝發展方案及船舶碰撞蒐證暨 海難救護工作訓練等經費4,034千元。 6.海域偵防查緝5,563千元,較上年度增列 偵蒐器材汰換籌補經費853千元。 7.海上巡防3,582千元,較上年度增列赴國 外偵辦刑案暨境外諮詢等經費126千元。 8.強化海巡編裝發展方案艦艇新建及延壽計 畫總經費20,869,097千元,分8年辦理,9 9至101年度已編列4,752,702千元,本年 度續編第4年經費2,078,300千元,較上年 度增列113,523千元。 9.上年度汰換巡防救難艇7艘預算業已編竣 ,所列385,650千元如數減列。" 2013,3763109000,2953000,交通及運輸設備,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,一般建築及設備,民政支出,25.2.3.1, 2013,3763109800,10000000,無細項,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,第一預備金,民政支出,25.2.4,仍照上年度預算數編列。 2013,3763200100,5374210000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,一般行政,民政支出,25.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費5,358,679千元,較上年度增 列配合募兵制推動,預計增加進用志願役 人員等經費95,969千元。 2.基本行政工作維持費15,531千元,較上年 度減列軍職人員團體意外保險費等1,859 千元。" 2013,3763200200,151938000,海岸巡防規劃及管理,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,海岸巡防業務,民政支出,25.3.2.1, 2013,3763209000,0,交通及運輸設備,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,一般建築及設備,民政支出,25.3.3.1, 2013,3763209800,10000000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,第一預備金,民政支出,25.3.4,仍照上年度預算數編列。 2013,4066010100,163989000,無細項,金融監督管理委員會主管,金融監督管理委員會,一般行政,財務支出,26.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費143,949千元,較上年度核實 減列人事費1,454千元。 2.基本行政工作維持費20,040千元,較上年 度減列其他業務租金、車輛及辦公器具養 護費等755千元,增列一般事務費及房屋 建築養護費等1,033千元,計淨增278千元 。" 2013,4066010200,9741000,無細項,金融監督管理委員會主管,金融監督管理委員會,金融監理,財務支出,26.1.2,"本年度預算數9,741千元,係辦理金融監理 業務所需經費,較上年度減列物品及通訊費 等3,189千元,增列一般事務費317千元,計 淨減2,872千元。" 2013,4066019000,0,交通及運輸設備,金融監督管理委員會主管,金融監督管理委員會,一般建築及設備,財務支出,26.1.3.1, 2013,4066019800,500000,無細項,金融監督管理委員會主管,金融監督管理委員會,第一預備金,財務支出,26.1.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2013,4066100100,307602000,無細項,金融監督管理委員會主管,銀行局,一般行政,財務支出,26.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費259,923千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費47,679千元,較上年 度減列公務車租金、檔案建檔及掃描等經 費1,302千元。" 2013,4066100300,4431000,無細項,金融監督管理委員會主管,銀行局,銀行監理,財務支出,26.2.2,"本年度預算數4,431千元,係辦理銀行監理 業務所需經費,較上年度減列郵資、電話費 及影印機租金等1,038千元。" 2013,4066109800,400000,無細項,金融監督管理委員會主管,銀行局,第一預備金,財務支出,26.2.3,仍照上年度預算數編列。 2013,4066200100,296327000,無細項,金融監督管理委員會主管,證券期貨局,一般行政,財務支出,26.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費283,903千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費12,424千元,較上年 度減列設施及機械設備養護費、檔案掃描 及購置雜項設備等經費1,221千元,增列 辦公大樓保全及其他業務租金等450千元 ,計淨減771千元。" 2013,4066200400,4480000,無細項,金融監督管理委員會主管,證券期貨局,證券期貨市場監理,財務支出,26.3.2,"本年度預算數4,480千元,係辦理證券期貨 市場監理業務所需經費,較上年度減列通訊 費及購置文具紙張與碳粉等經費1,128千元 。" 2013,4066209800,190000,無細項,金融監督管理委員會主管,證券期貨局,第一預備金,財務支出,26.3.3,仍照上年度預算數編列。 2013,4066300100,129632000,無細項,金融監督管理委員會主管,保險局,一般行政,財務支出,26.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費120,824千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費1,454千元。 2.基本行政工作維持費8,808千元,較上年 度減列一般事務費及檔案庫房整修經費等 2,817千元。" 2013,4066300500,2993000,無細項,金融監督管理委員會主管,保險局,保險監理,財務支出,26.4.2,"本年度預算數2,993千元,係辦理保險監理 業務所需經費,較上年度減列購置文具用品 等經費600千元。" 2013,4066309000,0,交通及運輸設備,金融監督管理委員會主管,保險局,一般建築及設備,財務支出,26.4.3.1, 2013,4066309800,50000,無細項,金融監督管理委員會主管,保險局,第一預備金,財務支出,26.4.4,仍照上年度預算數編列。 2013,4066400100,347335000,無細項,金融監督管理委員會主管,檢查局,一般行政,財務支出,26.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費327,682千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費19,653千元,較上年 度減列大樓火警系統升級、更換電錶及房 屋建築養護費等2,678千元,增列退休人 員三節慰問金42千元,計淨減2,636千元 。" 2013,4066400600,5155000,無細項,金融監督管理委員會主管,檢查局,金融機構檢查,財務支出,26.5.2,"本年度預算數5,155千元,係辦理金融機構 檢查業務所需經費,較上年度減列數據通訊 費等273千元。" 2013,4066409000,645000,交通及運輸設備,金融監督管理委員會主管,檢查局,一般建築及設備,財務支出,26.5.3.1, 2013,4066409800,1371000,無細項,金融監督管理委員會主管,檢查局,第一預備金,財務支出,26.5.4,仍照上年度預算數編列。 2013,3271150100,195439000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,一般行政,行政支出,27.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費146,146千元,較上年度核實 減列人事費25,599千元。 2.基本行政工作維持費29,540千元,較上年 度減列員工教育訓練費及國外旅費等經費 134千元,增列員工健康檢查等經費70千 元,計淨減64千元。 3.行政管理經費19,753千元,較上年度減列 通訊費與建置公文線上簽核作業系統等經 費3,781千元,增列辦理回朔檔案整理及 活化運用等經費3,714千元,計淨減67千 元。" 2013,3271150200,16171000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,施政業務,行政支出,27.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.民政社衛業務2,611千元,較上年度減列 國內旅費與辦公機具維修等經費18千元, 增列辦理綠能環保及就業宣導等經費771 千元,計淨增753千元。 2.經建財務業務3,526千元,較上年度減列 國內旅費10千元,增列辦理工商座談會及 產業論壇等經費1,532千元,計淨增1,522 千元。 3.教文及資料業務7,913千元,較上年度減 列辦理志工導覽解說講習等經費302千元 ,增列辦理落實文化紮根相關活動等經費 832千元,計淨增530千元。 4.法規業務2,121千元,較上年度減列辦理 教師申訴委員會議等經費380千元。 5.上年度辦理圖書館營運管理預算業已編竣 ,所列592千元如數減列。" 2013,3271150400,45426000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,交通行政與管理,行政支出,27.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.車輛事故鑑定業務43,247千元,較上年度 減列辦理車輛事故鑑定會議等經費1,864 千元。 2.車輛事故覆議業務2,179千元,較上年度 減列辦理車輛事故覆議鑑定會議等經費11 0千元。" 2013,3271159000,6735000,其他設備,省市地方政府,臺灣省政府,一般建築及設備,行政支出,27.1.4.1, 2013,3271159800,10000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,第一預備金,行政支出,27.1.5,仍照上年度預算數編列。 2013,3271160100,59359000,無細項,省市地方政府,臺灣省諮議會,一般行政,行政支出,27.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費43,867千元,較上年度核實減 列人事費418千元。 2.基本行政工作維持費10,171千元,較上年 度減列文具印刷、公務車輛油料及養護等 經費319千元。 3.進修訓練費225千元,較上年度減列員工 訓練經費25千元。 4.聯繫業務1,150千元,與上年度同。 5.園區藝文活動360千元,較上年度減列藝 文活動經費40千元。 6.檔案管理3,586千元,較上年度減列典藏 檔案整理等經費250千元。" 2013,3271160200,3862000,諮議員費用,省市地方政府,臺灣省諮議會,議員諮詢業務,行政支出,27.2.2.1, 2013,3271160300,1053000,召開大會,省市地方政府,臺灣省諮議會,議事業務,行政支出,27.2.3.1, 2013,3271160400,4070000,研究發展及諮詢,省市地方政府,臺灣省諮議會,研究業務,行政支出,27.2.4.1, 2013,3271169000,1700000,交通及運輸設備,省市地方政府,臺灣省諮議會,一般建築及設備,行政支出,27.2.5.1, 2013,3271169800,10000,無細項,省市地方政府,臺灣省諮議會,第一預備金,行政支出,27.2.6,仍照上年度預算數編列。 2013,5371160500,3204000,無細項,省市地方政府,臺灣省諮議會,臺灣議政史料典藏及展示業務,文化支出,27.2.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.學術研究發展259千元,較上年度減列印 製學術研討文案等經費115千元。 2.典藏展示397千元,較上年度減列印製民 主檔案特展文宣等經費145千元。 3.推廣教育175千元,較上年度減列辦理專 案研習及培訓等經費76千元。 4.行政業務2,373千元,較上年度減列佈置 史料典藏展示場地及維護古蹟等經費1,47 3千元。" 2013,5171185100,55047334000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市教育補助,教育支出,27.3.1,"本年度預算數55,047,334千元,較上年度減 列4,144,616千元,其補助項目如下: 1.補助各直轄市及縣市教育人員人事費、基 本辦公費、私立學校教職員公教人員保險 保費、外籍英語教師及校地徵收還本付息 等經費20,658,683千元。 2.補助各直轄市及縣市學校營養午餐、中途 學校、國中雜費減免、學校水電費與老舊 校舍整建及相關設施經費15,100,000千元 。 3.補助各直轄市及縣市應繳納之退休教育人 員優惠存款差額利息經費18,288,651千元 。 4.補助各直轄市及縣市教師專案退休經費1, 000,000千元。" 2013,5871186000,12500000000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市交通補助,交通支出,27.3.2,"本年度預算數12,500,000千元,係補助各直 轄市、縣市辦理交通建設與道路養護及道安 計畫等經費,與上年度同。" 2013,5971186100,23500000000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市其他經濟服務補助,其他經濟服務支出,27.3.3,"本年度預算數23,500,000千元,與上年度同 ,其補助項目如下: 1.補助各直轄市及縣市辦理各項基本設施等 經費17,500,000千元。 2.依各直轄市、縣市開源節流執行績效與各 項施政計畫及預算考核成績撥付之補助款 6,000,000千元。" 2013,6171186600,873569000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市社會保險補助,社會保險支出,27.3.4,"本年度預算數873,569千元,係補助各直轄 市與縣市依法應負擔之農民健康保險及國民 年金保險等經費,較上年度減列187,487千 元。" 2013,6271186700,6178528000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市社會救助補助,社會救助支出,27.3.5,"本年度預算數6,178,528千元,係補助各直 轄市及縣市中低收入老人生活津貼、低收入 戶生活補助等經費,較上年度減列165,327 千元。" 2013,6371186800,26322044000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市福利服務補助,福利服務支出,27.3.6,"本年度預算數26,322,044千元,係補助各直 轄市及縣市推展身心障礙者、兒童、少年、 老人與婦女及老年農民福利津貼等經費,較 上年度增列317,405千元。" 2013,8671188400,22159960000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市專案補助,專案補助支出,27.3.7,"本年度預算數22,159,960千元,較上年度減 列3,193,357千元,其補助項目如下: 1.補助各直轄市與縣市公務、警察、消防人 員人事費、基本辦公費、議員及里長費用 、公立醫療院所補助等經費16,394,957千 元。 2.補助各直轄市及縣市應繳納之退休公務、 警察、消防人員優惠存款差額利息經費4, 965,003千元。 3.直轄市及縣市辦理促參案件績效獎勵等經 費800,000千元。" 2013,3271550100,62041000,無細項,省市地方政府,福建省政府,一般行政,行政支出,27.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費55,356千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費6,685千元,較上年 度減列水電及購置事務用具等經費554千 元。" 2013,3271550200,5993000,無細項,省市地方政府,福建省政府,省政服務,行政支出,27.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人才培育與表揚經費594千元,與上年度 同。 2.辦理閩籍海外同鄉會活動及社團服務經費 2,221千元,與上年度同。 3.督導金馬地區業務經費3,178千元,與上 年度同。" 2013,3271559000,116000,營建工程,省市地方政府,福建省政府,一般建築及設備,行政支出,27.4.3.1, 2013,3271559800,300000,無細項,省市地方政府,福建省政府,第一預備金,行政支出,27.4.4,仍照上年度預算數編列。 2013,8671558400,50000000,無細項,省市地方政府,福建省政府,金馬地區專案補助,專案補助支出,27.4.5,"本年度預算數50,000千元,係補助金門及連 江縣政府基層建設經費,較上年度減列22,4 93千元。" 2013,8671913000,8003250000,無細項,省市地方政府,直轄市與縣市平衡預算及繳款專案補助,直轄市及縣市繳款專案補助,專案補助支出,27.5.1,"本年度預算數8,003,250千元,係為挹注直 轄市及縣市財源收入,減輕其財政負擔,鼓 勵直轄市與縣市繳納積欠以前年度全民健康 保險保費、勞工保險保費及退休人員優惠存 款差額利息等補助經費,較上年度減列320, 834千元。" 2013,8771912000,21796750000,無細項,省市地方政府,直轄市與縣市平衡預算及繳款專案補助,直轄市及縣市平衡預算補助,平衡預算補助支出,27.5.2,"本年度預算數21,796,750千元,係對直轄市 及縣市平衡預算補助經費,以改善其財政收 支,較上年度增列7,335,024千元。" 2013,8671928400,9515958000,無細項,省市地方政府,直轄市及縣市保障財源補助,直轄市及縣市保障財源補助,專案補助支出,27.6.1,"本年度預算數9,515,958千元,係依地方制 度法規定保障各直轄市及縣市政府獲配之中 央統籌分配稅款、一般性及專案補助款合計 數,不低於99年度相同基礎之獲配水準,較 上年度減列847,723千元。" 2013,3177013200,0,無細項,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,國務支出,28.1.1, 2013,8979018900,2000000000,無細項,災害準備金,災害準備金,災害準備金,其他支出,29.1.1, 2013,9080019900,8000000000,無細項,第二預備金,第二預備金,第二預備金,第二預備金,30.1.1,