year,code,amount,name,topname,depname,depcat,cat,ref,note 2021,3102010100,906795000,無細項,總統府主管,總統府,一般行政,國務支出,1.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費630,161千元,較上年度核實 增列人事費2,309千元。 2.基本行政工作維持費199,214千元,較上 年度減列公共區域牆面及天花板油漆粉刷 等經費45,479千元,增列南北苑外牆立面 及木窗檢修、府內迴廊地板鋪面改善等經 費64,544千元,計淨增19,065千元。其中 南北苑外牆立面及木窗檢修計畫總經費48 ,310千元,分2年辦理,本年度編列第1年 經費24,080千元。 3.資訊行政工作維持費71,973千元,較上年 度增列資訊服務費等經費8,803千元。 4.警衛行政工作維持費5,447千元,與上年 度同。" 2021,3102010200,30000000,無細項,總統府主管,總統府,國務機要,國務支出,1.1.2,"本年度預算數30,000千元,係國家元首訪視 、犒賞、獎助、慰問、接待、贈禮及其他相 關經費,與上年度同。" 2021,3102010300,15775000,無細項,總統府主管,總統府,國家慶典,國務支出,1.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.慶典布置經費7,080千元,與上年度同。 2.慶典接待經費8,695千元,較上年度減列 重要活動攝影等經費30千元。 3.上年度辦理第15任總統副總統就職預算業 已編竣,所列35,336千元如數減列。" 2021,3102010400,5536000,國家發展研究及諮詢,總統府主管,總統府,研究發展,國務支出,1.1.4.1, 2021,3102010500,7318000,無細項,總統府主管,總統府,新聞發布,國務支出,1.1.5,"本年度預算數7,318千元,係辦理新聞聯繫 與發布所需經費,較上年度減列辦理新聞活 動等經費17千元。" 2021,3102010600,8683000,無細項,總統府主管,總統府,卸任禮遇,國務支出,1.1.6,"本年度預算數8,683千元,係第13任卸任總 統禮遇經費,較上年度減列第7任、第13任 及第14任卸任副總統禮遇預算13,284千元。" 2021,3102010800,4361000,無細項,總統府主管,總統府,公報編印及印信勳章鑄造,國務支出,1.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.印信鑄造及公報編印經費2,040千元,較 上年度減列各機關印信製(換)發等經費92 9千元。 2.勳章製作及敬老事宜經費2,321千元,較 上年度減列勳章製作等經費713千元。" 2021,3102019000,8275000,交通及運輸設備,總統府主管,總統府,一般建築及設備,國務支出,1.1.8.1, 2021,3102019800,3372000,無細項,總統府主管,總統府,第一預備金,國務支出,1.1.9,本年度預算數較上年度增列如列數。 2021,3102100100,188387000,無細項,總統府主管,國家安全會議,一般行政,國務支出,1.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費151,783千元,與上年度增列 缺額補實之人事費3,851千元。 2.基本行政工作維持費36,604千元,較上年 度增列強化資安基礎建設及資安防禦計畫 等經費10,383千元。" 2021,3102102000,21130000,無細項,總統府主管,國家安全會議,諮詢研究業務,國務支出,1.2.2,"本年度預算數21,130千元,係國家安全諮詢 研究業務經費,與上年度同。" 2021,3102109800,500000,無細項,總統府主管,國家安全會議,第一預備金,國務支出,1.2.3,仍照上年度預算數編列。 2021,5302300100,173783000,無細項,總統府主管,國史館,一般行政,文化支出,1.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費146,687千元,較上年度核實 增列人事費622千元。 2.基本行政工作維持費23,866千元,較上年 度增列發電機設備購置、古蹟大樓結構安 全詳評等經費7,362千元。 3.資訊業務經費3,230千元,較上年度減列 資訊服務費等170千元。" 2021,5302301000,23991000,無細項,總統府主管,國史館,檔案文物管理與編纂,文化支出,1.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.文物管理應用經費8,945千元,較上年度 增列庫房自動滅火系統等經費4,793千元 。 2.檔案管理應用經費6,516千元,較上年度 減列汰換除濕機等經費344千元。 3.史料編纂經費8,530千元,較上年度增列 建置總統資料庫系統等經費1,056千元。" 2021,5302309000,0,交通及運輸設備,總統府主管,國史館,一般建築及設備,文化支出,1.3.3.1, 2021,5302309800,340000,無細項,總統府主管,國史館,第一預備金,文化支出,1.3.4,仍照上年度預算數編列。 2021,5302313000,69596000,無細項,總統府主管,國史館臺灣文獻館,一般行政,文化支出,1.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費54,478千元,較上年度核實減 列人事費620千元。 2.基本行政工作維持費15,118千元,較上年 度增列資訊機房建置等經費3,358千元。" 2021,5302314000,27274000,無細項,總統府主管,國史館臺灣文獻館,文獻業務,文化支出,1.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.民俗文物管理應用經費5,301千元,較上 年度減列購置史蹟大樓地下室圖書庫房防 火門等經費357千元。 2.文獻管理應用經費18,011千元,較上年度 減列購置文物大樓檔案庫房消防設備等經 費497千元。 3.文獻研究編纂經費3,962千元,較上年度 減列第11屆臺灣總督府檔案學術研討會等 經費131千元。" 2021,5302319000,0,交通及運輸設備,總統府主管,國史館臺灣文獻館,一般建築及設備,文化支出,1.4.3.1, 2021,5202400100,263850000,無細項,總統府主管,中央研究院,一般行政,科學支出,1.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費210,588千元,較上年度增列 法定編制人員待遇等經費4,073千元。 2.基本行政工作維持費42,327千元,較上年 度減列約聘僱助理人員薪資及勞健保費等 5,902千元。 3.幼兒園運作維持經費10,935千元,較上年 度增列清潔印刷等經費1,213千元。" 2021,5202401000,6150664000,無細項,總統府主管,中央研究院,一般學術研究及評議,科學支出,1.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費2,526,365千元,較上年度核 實增列法定編制人員待遇等經費15,363千 元。 2.基本行政工作維持費693,706千元,較上 年度增列房屋建築修繕工程及資訊操作維 護等經費82,936千元。 3.學術規劃及交流合作經費88,819千元,較 上年度減列對外之捐助等經費5,886千元 。 4.人才培育及延攬計畫經費571,764千元, 較上年度增列對學生獎助等經費8,394千 元。 5.跨領域開發及研究設施之改善經費1,482, 841千元,較上年度減列儀器設備購置等 經費106,214千元。 6.任務型專案研究計畫經費759,500千元, 較上年度增列研究用耗材、約聘助理人員 薪資及勞健保費等275,700千元。 7.學研合作經費25,000千元,較上年度減列 約聘助理人員薪資及勞健保費等3,888千 元。 8.新增籌備第35次院士會議經費2,669千元 。 9.上年度召開第34次院士會議預算業已編竣 ,所列74,811千元如數減列。" 2021,5202402000,1584089000,數理科學研究,總統府主管,中央研究院,自然及人文社會科學研究,科學支出,1.5.3.1, 2021,5202404000,874980000,無細項,總統府主管,中央研究院,南部院區,科學支出,1.5.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.南部院區計畫總經費5,545,417千元,分 年辦理,105至109年度已編列3,898,425 千元,本年度續編第6年經費729,400千元 ,較上年度減列257,561千元。 2.南部院區行政營運經費56,808千元,較上 年度減列雜項設備等經費3,067千元。 3.生命組-農業生技84,081千元,較上年度 增列儀器設備及電費等31,490千元。 4.新增數理組-循環永續/量子科技經費4,69 1千元。" 2021,5202405000,1053865000,科學研究基金,總統府主管,中央研究院,非營業特種基金,科學支出,1.5.5.1, 2021,5202409000,1880000,交通及運輸設備,總統府主管,中央研究院,一般建築及設備,科學支出,1.5.6.1, 2021,5202409800,7375000,無細項,總統府主管,中央研究院,第一預備金,科學支出,1.5.7,仍照上年度預算數編列。 2021,3203010100,944233000,無細項,行政院主管,行政院,一般行政,行政支出,2.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費868,361千元,較上年度增列 員工不休假加班費等8,149千元。 2.基本行政工作維持費73,792千元,較上年 度減列白蟻防治費及消耗品等經費1,000 千元。 3.慶典佈置經費150千元,與上年度同。 4.檔案管理典藏掃描及維護經費397千元, 與上年度同。 5.資料蒐集及陳列經費1,533千元,與上年 度同。" 2021,3203010700,12228000,無細項,行政院主管,行政院,施政及法制業務,行政支出,2.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.院會議事經費338千元,與上年度同。 2.施政報告編印經費684千元,與上年度同 。 3.政策及法案之研審經費928千元,較上年 度增列法案研審會議雜支等經費70千元。 4.派員出國計畫經費781千元,較上年度減 列派員參加國際會議等經費102千元。 5.公共事務推展經費6,172千元,較上年度 增列辦理國會聯繫等經費32千元。 6.法規審查研議及訴願審議督導3,325千元 ,與上年度同。" 2021,3203011100,6150000,無細項,行政院主管,行政院,施政推展聯繫,行政支出,2.1.3,"本年度預算數6,150千元,係院長行使職權 之相關必要支出,與上年度同。" 2021,3203011500,39793000,無細項,行政院主管,行政院,科技發展研究諮詢,行政支出,2.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.科技發展企劃及行政工作維持費34,820千 元,與上年度同。 2.政府科技概算審議經費2,991千元,與上 年度同。 3.科技會報及重要科技策略會議經費1,982 千元,與上年度同。" 2021,3203011600,34315000,無細項,行政院主管,行政院,聯合服務業務,行政支出,2.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.南部聯合服務業務經費8,964千元,與上 年度同。 2.中部聯合服務業務經費6,590千元,與上 年度同。 3.東部聯合服務業務經費5,354千元,與上 年度同。 4.雲嘉南區聯合服務業務經費6,303千元, 與上年度同。 5.金馬聯合服務業務經費7,104千元,與上 年度同。" 2021,3203011800,7819000,無細項,行政院主管,行政院,國土及資通安全業務,行政支出,2.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國土安全規劃經費4,509千元,較上年度 減列辦理國土安全相關機構聯繫活動及印 製聯絡冊等經費200千元。 2.資通安全業務經費3,310千元,與上年度 同。" 2021,3203011900,8245000,無細項,行政院主管,行政院,災害防救業務,行政支出,2.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.災害防救行政工作維持費1,956千元,較 上年度減列辦理各項會議雜支等經費4千 元。 2.全國災害防救業務推展經費6,289千元, 較上年度增列辦理精進災害防救效能計畫 費用等354千元。" 2021,3203012000,14232000,無細項,行政院主管,行政院,性別平等業務,行政支出,2.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.性別平等綜合企劃業務經費2,301千元, 與上年度同。 2.推展性別平等權益促進工作經費1,367千 元,與上年度同。 3.推展性別平等權利保障工作經費2,557千 元,較上年度減列辦理臺歐盟性別平權與 人權推動工作系列活動等經費2,890千元 。 4.性別平等推廣及發展工作經費8,007千元 ,較上年度減列辦理臺歐盟性別平權與人 權系列培訓課程等經費730千元。" 2021,3203012200,13538000,無細項,行政院主管,行政院,消保及食安業務,行政支出,2.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.消費者保護綜合企劃業務經費4,179千元 ,與上年度同。 2.消費者保護督導業務經費2,804千元,與 上年度同。 3.消費者保護法制業務經費902千元,與上 年度同。 4.消費者保護官業務經費3,249千元,與上 年度同。 5.食品安全業務經費2,404千元,較上年度 減列辦理食品安全相關之研討會等經費57 0千元。" 2021,3203012300,53284000,無細項,行政院主管,行政院,資訊管理,行政支出,2.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.資訊系統維運及更新經費42,184千元,與 上年度同。 2.新增院本部數位轉型提升計畫,總經費71 ,100千元,分5年辦理,本年度編列第1年 經費11,100千元。 3.上年度政務資料智慧分析應用計畫預算業 已編竣,所列22,082千元如數減列。" 2021,3203012400,48580000,無細項,行政院主管,行政院,新聞傳播業務,行政支出,2.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.新聞聯繫與發布經費3,460千元,與上年 度同。 2.法令政策溝通經費18,012千元,與上年度 同。 3.輿情蒐報與研析經費7,595千元,與上年 度同。 4.廣播與地方新聞聯繫經費7,340千元,與 上年度同。 5.新聞影音圖像資料之攝製經費6,614千元 ,與上年度同。 6.中英文國情施政資料編譯經費5,559千元 ,與上年度同。" 2021,3203019000,110640000,營建工程,行政院主管,行政院,一般建築及設備,行政支出,2.1.12.1, 2021,3203019800,3800000,無細項,行政院主管,行政院,第一預備金,行政支出,2.1.13,仍照上年度預算數編列。 2021,3203100100,848789000,無細項,行政院主管,主計總處,一般行政,行政支出,2.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費816,659千元,較上年度核實 增列人事費2,922千元。 2.基本行政工作維持費30,096千元,與上年 度同。 3.政府內部控制監督機制規劃及督導經費2, 034千元,與上年度同。" 2021,3203101000,3761000,無細項,行政院主管,主計總處,中央總預算核編及執行,行政支出,2.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.中央總預算之核編與執行經費3,072千元 ,與上年度同。 2.地方政府主計業務之督導與查核經費689 千元,與上年度同。" 2021,3203101100,2172000,無細項,行政院主管,主計總處,特種基金預算核編及執行,行政支出,2.2.3,"本年度預算數2,172千元,係辦理特種基金 預算核編及執行經費,較上年度減列委託辦 理社會保險與退休基金財務問題及政府應負 擔責任之研究經費564千元。" 2021,3203101200,3711000,無細項,行政院主管,主計總處,會計及決算業務,行政支出,2.2.4,"本年度預算數3,711千元,係辦理會計事務 處理及決算核編經費,與上年度同。" 2021,3203101300,27076000,無細項,行政院主管,主計總處,綜合統計業務,行政支出,2.2.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理統計行政與統計標準經費432千元, 較上年度減列辦理統計學術研討會等經費 324千元。 2.辦理綜合統計經費13,493千元,較上年度 減列通訊費等60千元,增列物價基期年加 細調查及委外辦理110年基期營造工程物 價指數權數結構調查等經費1,384千元, 計淨增1,324千元。 3.辦理家庭收支統計經費12,337千元,與上 年度同。 4.辦理綠色國民所得統計經費814千元,與 上年度同。" 2021,3203101400,373120000,無細項,行政院主管,主計總處,國勢普查業務,行政支出,2.2.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理農林漁牧業普查經費233,267千元, 較上年度增列辦理109年農林漁牧業普查 業務各項調查等經費217,994千元。 2.辦理工業及服務業普查經費29,166千元, 較上年度增列辦理110年工業及服務業普 查前置作業及試驗調查等經費25,279千元 。 3.辦理人口及住宅普查經費29,935千元,較 上年度減列辦理人口及住宅普查業務各項 調查等經費351,503千元。 4.普查資訊供應管理及發展經費15,732千元 ,與上年度同。 5.國富統計經費703千元,與上年度同。 6.人力資源及專案調查經費35,142千元,與 上年度同。 7.受僱員工薪資調查及生產力統計經費11,5 84千元,與上年度同。 8.各機關統計調查及調查網管理經費17,591 千元,與上年度同。" 2021,3203101500,16824000,無細項,行政院主管,主計總處,主計訓練業務,行政支出,2.2.7,"本年度預算數16,824千元,係辦理主計人員 訓練經費,較上年度減列水電費87千元,增 列汰換學員用桌椅及保全勤務委外等經費71 5千元,計淨增628千元。" 2021,3203101600,95947000,無細項,行政院主管,主計總處,主計資訊業務,行政支出,2.2.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.歲計會計資訊管理經費25,113千元,較上 年度減列歲計會計系統維護等經費211千 元。 2.統計及行政資訊管理經費10,146千元,較 上年度減列普抽查作業平台主機整合服務 等經費866千元。 3.資訊系統維運管理經費25,303千元,較上 年度增列機房維運等經費16千元。 4.經費結報及薪資管理系統建置與維運經費 35,385千元,較上年度增列經費結報及薪 資管理系統維護、推廣及上線輔導等經費 3,206千元。" 2021,3203109000,24335000,營建工程,行政院主管,主計總處,一般建築及設備,行政支出,2.2.9.1, 2021,3203109800,1850000,無細項,行政院主管,主計總處,第一預備金,行政支出,2.2.10,仍照上年度預算數編列。 2021,3203300100,353048000,無細項,行政院主管,人事行政總處,一般行政,行政支出,2.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費321,325千元,較上年度核實 增列人事費1,206千元。 2.基本行政工作維持費26,159千元,較上年 度增列更新大樓冰水主機配合款等經費1, 963千元。 3.人事行政資訊工作經費5,564千元,與上 年度同。" 2021,3203300200,229543000,無細項,行政院主管,人事行政總處,人事行政之政策規劃執行及發展,行政支出,2.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人事行政綜合規劃經費3,130千元,與上 年度同。 2.合理配置組設人力經費2,079千元,與上 年度同。 3.公務人員培訓與考用經費51,985千元,較 上年度減列組團出國專題研究等經費2,50 1千元,增列辦理公務人員獎懲業務等經 費2,194千元,計淨減307千元。 4.給與福利制度規劃經費1,547千元,與上 年度同。 5.人事資訊發展規劃經費61,226千元,與上 年度同,包括: (1)人力資源資訊服務經費10,272千元, 與上年度同。 (2)新增全國性共用人事業務資訊系統功 能提升及維運計畫(110年至114年), 總經費279,267千元,分5年辦理,本年 度編列第1年經費50,954千元。 (3)上年度全國性共用人事業務資訊系統 功能提升及維運計畫(106年至109年) 預算業已編竣,所列50,954千元如數減 列。 6.新增智慧創新人事服務計畫,總經費516, 700千元,分5年辦理,本年度編列第1年 經費97,701千元,本科目編列88,131千元 。 7.新增擴大地方政府差勤作業電子化計畫21 ,445千元。 8.上年度策略性人力資源跨域整合服務計畫 預算業已編竣,所列50,298千元如數減列 。 9.上年度擴大共用性差勤系統應用計畫預算 業已編竣,所列20,426千元如數減列。" 2021,3203309800,2000000,無細項,行政院主管,人事行政總處,第一預備金,行政支出,2.3.3,仍照上年度預算數編列。 2021,7603303400,4003000,無細項,行政院主管,人事行政總處,第一屆資深中央民代自願退職給付,退休撫卹給付支出,2.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.第一屆資深國民大會代表自願退職給付2, 405千元,與上年度同。 2.第一屆資深立法委員自願退職給付1,598 千元,與上年度同。" 2021,7603303600,9133000,無細項,行政院主管,人事行政總處,執行職務意外傷亡慰問給付,退休撫卹給付支出,2.3.5,"本年度預算數9,133千元,係辦理中央公教 員工非屬公務人員保障法適(準)用對象執 行職務意外傷亡慰問給付經費,與上年度同 。" 2021,7603304300,20000000,無細項,行政院主管,人事行政總處,公教員工資遣退職給付,退休撫卹給付支出,2.3.6,"本年度預算數20,000千元,係辦理各機關學 校員工退職資遣、遣離給付及教育聘任人員 舊制退撫給付,與上年度同。" 2021,8903304500,1632000000,無細項,行政院主管,人事行政總處,公教人員婚喪生育及子女教育補助,其他支出,2.3.7,"本年度預算數1,632,000千元,係辦理公教 人員婚喪生育及子女教育補助費,與上年度 同。" 2021,3203340100,135863000,無細項,行政院主管,公務人力發展學院,一般行政,行政支出,2.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費130,501千元,較上年度核實 增列人事費551千元。 2.基本行政工作維持費5,362千元,與上年 度同。" 2021,3203341000,105258000,無細項,行政院主管,公務人力發展學院,訓練輔導及研究,行政支出,2.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.在職訓練研習課程經費49,174千元,較上 年度減列講座鐘點費等2,634千元,增列 一般事務費800千元,計淨減1,834千元。 2.訓練輔導行政維持經費11,701千元,較上 年度減列南投院區風雨走廊改善工程4,10 5千元,增列文教大樓建物改善工程980千 元,計淨減3,125千元。 3.人力資源研究發展經費34,813千元,較上 年度增列資訊安全防護維運與相關軟硬體 設備購置及委託辦理學院設施營運可行性 評估等經費4,750千元。 4.新增智慧創新人事服務計畫,總經費516, 700千元,分5年辦理,本年度編列第1年 經費97,701千元,本科目編列9,570千元 。 5.上年度策略性人力資源跨域整合服務計畫 預算業已編竣,所列11,684千元如數減列 。" 2021,3203349800,1200000,無細項,行政院主管,公務人力發展學院,第一預備金,行政支出,2.4.3,仍照上年度預算數編列。 2021,5303400100,801005000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,一般行政,文化支出,2.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費573,906千元,較上年度核實 減列人事費2,586千元。 2.基本行政工作維持費227,099千元,較上 年度增列辦理南部院區停車場、遊客中心 及接駁車業務等經費20,135千元。" 2021,5303400200,189638000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,文物研究、展覽與推廣,文化支出,2.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.器物研究與展覽經費11,255千元,較上年 度減列辦理年度特展及學術研討會等經費 7,457千元。 2.書畫研究與展覽經費14,533千元,較上年 度增列辦理專題特展設計製作等經費4,71 0千元。 3.圖書研究與展覽經費7,753千元,較上年 度減列辦理展覽設計製作等經費961千元 。 4.觀眾服務經費35,054千元,較上年度增列 展場服務及秩序維護等經費22,026千元。 5.社教推廣經費13,041千元,較上年度減列 博物館兒童學習資源開發等經費6,449千 元。 6.數位教推與服務維運經費49,541千元,較 上年度增列辦理資訊基礎建設、數位攝影 系統升級及開發智慧導覽服務等經費13,4 91千元。 7.文物科技研析與實驗室維護經費357千元 ,較上年度減列檢測設備建置等經費6,25 9千元。 8.國際交流計畫經費2,390千元,較上年度 增列邀請國際博物館學者來訪交流等經費 1,746千元。 9.南部院區文物研究與展覽經費15,524千元 ,較上年度增列常設展與專題特展展示設 計等經費195千元。 10.南部院區教育推廣與數位服務經費30,59 0千元,較上年度減列活動展示及環境佈 置等經費3,974千元。 11.新增博物館開放資料深度運用計畫,總 經費60,000千元,分5年辦理,本年度編 列第1年經費9,600千元。 12.上年度博物館館校合作教育資料鏈結服 務計畫預算業已編竣,所列12,230千元如 數減列。" 2021,5303400300,35774000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,文物徵集與管理,文化支出,2.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.器物管理經費2,870千元,較上年度減列 臨時人員酬金等923千元。 2.書畫管理經費4,113千元,較上年度減列 文物管理耗材等經費139千元。 3.圖書管理經費2,220千元,較上年度增列 維護圖書文獻館館藏書目資料庫系統等經 費300千元。 4.文獻及古籍管理經費2,968千元,較上年 度減列製作文物包裝用護匣及相關用品等 經費40千元。 5.文物登錄管理與保存修護經費10,559千元 ,較上年度增列文物帳籍資料建檔等經費 5,964千元。 6.文物創意管理經費2,703千元,較上年度 減列行政業務等經費300千元。 7.南部院區文物徵集與典藏管理經費10,341 千元,較上年度減列文物包裝運輸保險等 經費1,816千元。" 2021,5303400400,113988000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,安全管理維護,文化支出,2.5.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.北部院區安全管理維護經費17,005千元, 較上年度減列執行展場秩序維護勤務等經 費22,404千元。 2.南部院區安全管理維護經費96,983千元, 較上年度增列消防設備及安控系統維護等 經費719千元。" 2021,5303400500,485253000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,新故宮計畫,文化支出,2.5.5,"新故宮-故宮公共化帶動觀光產業發展中程 計畫總經費8,782,000千元,分6年辦理,10 7至109年度已編列1,824,127千元,本年度 續編第4年經費485,253千元,較上年度減列 80,737千元。" 2021,5303409000,1800000,交通及運輸設備,行政院主管,國立故宮博物院,一般建築及設備,文化支出,2.5.6.1, 2021,5303409800,3600000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,第一預備金,文化支出,2.5.7,仍照上年度預算數編列。 2021,5903410100,762892000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,一般行政,其他經濟服務支出,2.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費699,912千元,較上年度核實 減列人事費5,474千元。 2.基本行政工作維持費62,980千元,較上年 度增列汰換寶慶及松江大樓空調經費等6, 759千元。" 2021,5903411000,20718000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,規劃及推動國家發展計畫綜合業務,其他經濟服務支出,2.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.彙編行政院施政計畫經費975千元,較上 年度減列影印機租金104千元。 2.國家發展計畫及數位發展政策規劃經費7, 800千元,較上年度增列辦理國家重要政 策溝通等經費2,359千元。 3.辦理國家數位發展重要議題研究經費3,10 0千元,較上年度減列辦理強化與國際及 區域智庫合作經費4,500千元。 4.推動國際數位經濟政策交流經費6,247千 元,較上年度增列辦理臺美數位經濟論壇 及臺歐盟數位經濟對話會議等經費1,750 千元。 5.編製國家發展經社資料經費2,596千元, 較上年度減列國家發展影音多媒體影片編 製等經費1,325千元。" 2021,5903411100,17104000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,研擬經濟政策、協調推動財經措施,其他經濟服務支出,2.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.經濟、景氣情勢分析經費11,104千元,較 上年度減列影印機租金等經費129千元。 2.財經新策略規劃研究經費6,000千元,較 上年度減列數位科技發展與經濟、財金相 關議題研究經費500千元。" 2021,5903411200,14377000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,促進社會發展及計畫審議協調,其他經濟服務支出,2.6.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公私協力推動開放政府經費5,409千元, 較上年度增列開放政府宣導推廣與國家行 動方案評估等經費2,713千元。 2.社會發展計畫審議與協調經費1,608千元 ,較上年度減列重要社會發展政策先期評 估等經費1,286千元。 3.應用巨量資料研析與規劃社會發展相關議 題經費2,429千元,較上年度減列辦理國 土及公共治理季刊經費1,050千元。 4.政府服務創新拔尖及推展經費4,931千元 ,較上年度減列政府服務獎獲獎機關獎金 等1,264千元。" 2021,5903411300,268928000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,促進產業發展,其他經濟服務支出,2.6.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.產業數位轉型與創新發展計畫之研審及協 調推動經費6,677千元,較上年度減列影 印機租金等經費140千元。 2.強化接軌國際新創及數位生態系經費46,3 28千元,較上年度增列國外旅費3千元。 3.新增亞洲.矽谷創新應用整合平臺計畫經 費84,000千元。 4.新增亞洲.矽谷新創鏈結計畫經費131,92 3千元。 5.上年度亞洲.矽谷推動平臺計畫預算業已 編竣,所列88,000千元如數減列。 6.上年度亞洲.矽谷試驗場域計畫預算業已 編竣,所列240,035千元如數減列。" 2021,5903411400,12285000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,促進人力資源發展,其他經濟服務支出,2.6.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.研議與協調推動人力資源相關政策及計畫 經費2,785千元,較上年度減列影印機租 金125千元。 2.精進攬才法規,強化延攬國際人才;運用 大數據掌握重點人才需求經費9,500千元 ,較上年度增列辦理強化我國攬才法規及 政策之精進作為等經費4,000千元。" 2021,5903411500,18732000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,健全國土規劃及經營管理,其他經濟服務支出,2.6.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國土、區域、離島發展政策與公共建設計 畫之審議及協調經費7,232千元,較上年 度增列國土數位治理策略規劃等經費1,95 9千元。 2.永續發展計畫之協調推動經費11,500千元 ,較上年度減列資料庫建置經費等2,500 千元。" 2021,5903411600,17181000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,績效管理,其他經濟服務支出,2.6.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.政策追蹤與管理機制之規劃、協調經費2, 089千元,較上年度減列國內旅費等277千 元。 2.施政計畫績效管理與機制之規劃、協調經 費11,944千元,較上年度增列辦理質詢案 件管理系統維護等經費1,692千元。 3.增進績效管理知能經費440千元,較上年 度減列國內旅費等100千元。 4.跨域績效管理之規劃與協調經費2,708千 元,與上年度同。" 2021,5903411700,211372000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,健全資訊管理,提升應用效率,其他經濟服務支出,2.6.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.統籌規劃及審議管考資通訊應用計畫經費 3,011千元,較上年度減列出席國際會議 旅費167千元。 2.協調各機關推動資通訊應用系統經費175, 100千元,與上年度同。 3.規劃、協調及推動政府機關實施辦公室自 動化經費17,120千元,與上年度同。 4.發展及管理國發資訊系統經費16,141千元 ,較上年度增列資安風險管理平臺建置等 經費807千元。" 2021,5903411800,414389000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,深化推動政府資通訊應用建設,其他經濟服務支出,2.6.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.深化數位機會調查與研究計畫經費7,225 千元,較上年度減列辦理數位機會調查評 估經費1,275千元。 2.新增資料開放及利用躍升計畫總經費128, 400千元,分5年辦理,本年度編列第1年 經費22,875千元。 3.新增政府績效智慧管理發展計畫總經費11 0,000千元,分5年辦理,本年度編列第1 年經費20,130千元。 4.新增賦權個人打造自主數位運用計畫總經 費143,640千元,分5年辦理,本年度編列 第1年經費26,752千元。 5.新增政府骨幹網路傳輸計畫總經費1,326, 570千元,分5年辦理,本年度編列第1年 經費242,762千元。 6.新增強化智慧政府數位發展計畫總經費26 3,250千元,分5年辦理,本年度編列第1 年經費47,259千元。 7.新增跨域服務再造及網路參與計畫總經費 258,940千元,分5年辦理,本年度編列第 1年經費47,386千元。 8.上年度推動政府雲端建設預算業已編竣, 所列257,938千元如數減列。 9.上年度推動政府數位服務整合預算業已編 竣,所列34,287千元如數減列。 10.上年度國家發展績效管理資訊創新整合 計畫預算業已編竣,所列22,000千元如數 減列。 11.上年度資料開放與民間協作推動計畫預 算業已編竣,所列41,406千元如數減列。 12.上年度主動服務及網路參與精進計畫預 算業已編竣,所列56,263千元如數減列。 13.上年度我的智慧生活推動計畫預算業已 編竣,所列20,190千元如數減列。" 2021,5903411900,5374000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,推動法規鬆綁與革新、強化經貿競爭力,其他經濟服務支出,2.6.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動法規調適及法制革新經費3,000千元 ,較上年度增列舉辦研討會或相關法制會 議之專家學者出席費等188千元。 2.落實法規鬆綁、辦理法制作業及各項法規 影響評估經費1,803千元,與上年度同。 3.協調及解決各國商會白皮書建議接軌國際 經費571千元,較上年度增列出席2021年 全球隱私協會相關會議旅費等136千元。" 2021,5903412000,90747000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,中興新村北、中核心維運,其他經濟服務支出,2.6.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公共設施管理與維護經費58,738千元,較 上年度增列汰換中興商場貨梯、汰購垃圾 車等特殊用途車輛經費12,841千元。 2.宿舍管理與維護經費13,851千元,較上年 度減列松七單身宿舍整修工程等經費13,8 86千元。 3.廳舍及行政管理經費18,158千元,較上年 度減列中興新村環山路檔案庫房整修工程 等經費18,601千元。" 2021,5903418100,25582147000,花東地區永續發展基金,行政院主管,國家發展委員會,非營業特種基金,其他經濟服務支出,2.6.13.1, 2021,5903419000,5520000,營建工程,行政院主管,國家發展委員會,一般建築及設備,其他經濟服務支出,2.6.14.1, 2021,5903419800,900000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,第一預備金,其他經濟服務支出,2.6.15,仍照上年度預算數編列。 2021,3203420100,195536000,無細項,行政院主管,檔案管理局,一般行政,行政支出,2.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費159,027千元,較上年度增列 職員5人及聘用2人之人事費等6,961千元 。 2.基本行政工作維持費36,509千元,與上年 度同。" 2021,3203421000,2906000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案管理綜合企劃與管考,行政支出,2.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.檔案管理綜合規劃與推廣經費935千元, 與上年度同。 2.文書檔案管理專業培訓經費254千元,與 上年度同。 3.檔案管理評鑑作業經費642千元,與上年 度同。 4.研究發展與合作交流經費1,075千元,與 上年度同。" 2021,3203421100,3248000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案徵集作業,行政支出,2.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.檔案立案編目經費405千元,與上年度同 。 2.檔案徵集移轉經費2,843千元,較上年度 增列辦理政治檔案及屆期移轉檔案鑑選等 作業經費2,572千元。" 2021,3203421200,22994000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案典藏維護,行政支出,2.7.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.檔案庫房設施輔導經費70千元,與上年度 同。 2.國家檔案保存修護經費12,575千元,較上 年度增列辦理國家檔案整理、目錄校核作 業等經費11,841千元。 3.檔案複製儲存作業經費10,349千元,較上 年度增列辦理國家檔案數位轉製及技術研 發等經費9,276千元。" 2021,3203421300,21558000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案應用服務,行政支出,2.7.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.檔案應用制度經費20千元,與上年度同。 2.檔案目錄彙送經費402千元,較上年度增 列編印檔案目錄說明資料等經費15千元。 3.國家檔案開放應用經費19,988千元,較上 年度增列辦理檔案預審、上網及索引編製 作業等經費19,185千元。 4.檔案展覽推廣經費1,148千元,較上年度 減列辦理檔案展覽活動等經費7千元。" 2021,3203421400,1736000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案資訊作業,行政支出,2.7.6,"本年度預算數1,736千元,係辦理辦公室自 動化系統及網站維護、功能增修等經費,較 上年度減列購置資安防護小額軟體等經費73 千元。" 2021,3203421600,103538000,無細項,行政院主管,檔案管理局,文書檔案智慧鏈結計畫,行政支出,2.7.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.新增文書檔案智慧鏈結計畫總經費660,78 0千元,分5年辦理,本年度編列第1年經 費103,538千元。 2.上年度文書檔案數位變革計畫預算業已編 竣,所列86,135千元如數減列。" 2021,3203421700,31290000,無細項,行政院主管,檔案管理局,深化國家記憶計畫,行政支出,2.7.8,"深化國家記憶第2期計畫總經費290,325千元 ,分4年辦理,109年度已編列31,290千元, 本年度續編第2年經費31,290千元,與上年 度同。" 2021,3203422000,512916000,無細項,行政院主管,檔案管理局,國家檔案典藏及服務建設計畫,行政支出,2.7.9,"國家檔案典藏及服務建設計畫總經費2,504, 975千元,分8年辦理,107至109年度已編列 87,562千元,本年度續編第4年經費512,916 千元,較上年度增列478,605千元。" 2021,3203429000,6906000,營建工程,行政院主管,檔案管理局,一般建築及設備,行政支出,2.7.10.1, 2021,3203429800,77000,無細項,行政院主管,檔案管理局,第一預備金,行政支出,2.7.11,仍照上年度預算數編列。 2021,3703610100,269150000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,一般行政,民政支出,2.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費249,714千元,較上年度減列 約僱人員酬金等經費446千元。 2.基本行政工作維持費19,436千元,較上年 度減列辦理行政事務勞務外包等經費3,27 1千元。" 2021,3703610200,120563000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,綜合規劃發展,民政支出,2.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.規劃原住民族政策事務經費4,863千元, 較上年度減列辦理原住民族人口資料庫規 劃建置研究等經費317千元。 2.推動原住民族政策發展及行政資訊化經費 65,703千元,較上年度增列53,811千元, 包括: (1)資訊管理經費10,703千元,較上年度 減列資訊相關系統維護等經費1,189千 元。 (2)新增建構原住民族智慧治理經費55,00 0千元。 3.健全原住民族法制經費15,525千元,較上 年度減列原住民族歷史正義與轉型正義各 族委員推舉作業等經費1,725千元。 4.推展原住民族國際事務經費34,472千元, 較上年度減列4,054千元,包括: (1)南島民族論壇六年計畫總經費739,780 千元,公務預算負擔617,380千元,分6 年辦理,109年度已編列52,294千元, 本年度續編第2年經費49,326千元,本 科目編列32,244千元,較上年度減列1, 069千元。 (2)推動原住民族國際交流經費2,228千元 ,較上年度減列出國考察觀摩等經費2, 985千元。" 2021,3703610500,415807000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,經濟發展業務,民政支出,2.8.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.原住民族經濟產業發展4年計畫總經費2,4 43,838千元,公務預算負擔1,369,708千 元,分4年辦理,107至109年度已編列1,0 25,546千元,本年度續編最後1年經費344 ,162千元,較上年度減列6,643千元。 2.原住民族技藝研習中心營運管理經費5,73 0千元,較上年度減列辦理文化產業推展 中心相關硬體設備維護等經費2,862千元 。 3.輔導原住民族經濟事業發展經費64,350千 元,較上年度增列辦理雲世代產業數位轉 型-輔導小微型企業數位轉型及永續發展 計畫-數位翻轉原民事業等經費40,297千 元。 4.南島民族論壇六年計畫總經費739,780千 元,公務預算負擔617,380千元,分6年辦 理,109年度已編列52,294千元,本年度 續編第2年經費49,326千元,本科目編列1 ,565千元,較上年度減列174千元。" 2021,3703610600,90968000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,土地規劃管理利用業務,民政支出,2.8.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.原住民族土地規劃經費2,382千元,較上 年度減列補助地方政府補辦增劃編原住民 保留地暨複丈分割實施計畫等經費17,278 千元。 2.原住民族土地地權經費35,308千元,較上 年度增列補助地方政府辦理原住民保留地 權利回復作業等經費3,689千元。 3.原住民族土地地用經費17,179千元,較上 年度增列推動原住民保留地土地利用相關 業務等經費1,077千元。 4.原住民族傳統領域經費3,536千元,較上 年度減列研訂原住民族傳統生物多樣性知 識保護條例等業務經費384千元。 5.原住民族土地調查及劃設實施計畫總經費 290,000千元,分5年辦理,108至109年度 已編列58,832千元,本年度續編第3年經 費32,563千元,較上年度增列2,789千元 。" 2021,3703610700,952739000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,公共建設業務,民政支出,2.8.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.原住民族部落特色道路改善計畫759,136 千元,較上年度增列101,958千元,包括 : (1)原住民族部落特色道路改善計畫總經 費2,699,991千元,分4年辦理,107至1 09年度已編列1,947,391千元,本年度 續編最後1年經費752,600千元,較上年 度增列101,959千元。 (2)加強對原住民族地區交通基礎設施經 費6,536千元,較上年度減列辦理工程 查核業務等經費1千元。 2.原住民族部落永續發展造景計畫經費45,5 37千元,較上年度減列辦理原住民族部落 基礎環境設施改善等經費10,000千元。 3.原住民族部落安全作業經費18,139千元, 較上年度減列辦理原住民族部落遷住整體 規劃評估經費5,015千元。 4.新增原住民族住宅四年二期計畫總經費98 4,500千元,分4年辦理,本年度編列第1 年經費129,927千元。 5.上年度原住民族住宅四年一期計畫預算業 已編竣,所列114,927千元如數減列。" 2021,3703610800,590000000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,補助原住民鄉鎮市,民政支出,2.8.6,"本年度預算數590,000千元,係補助原住民 族地區(鄉、鎮、市、區)基本設施及維持所 需經費,與上年度同。" 2021,3703610900,1050000000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,促進原住民族經濟事業,民政支出,2.8.7,"本年度預算數1,050,000千元,係補助原住 民族綜合發展基金辦理原住民保留地禁伐補 償計畫經費,與上年度同。" 2021,3703619800,10000000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,第一預備金,民政支出,2.8.8,仍照上年度預算數編列。 2021,5103610300,2226306000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,原住民教育推展,教育支出,2.8.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.原住民族教育協調與發展經費1,659,843 千元,較上年度增列68,456千元,包括: (1)依原住民族教育法第9條規定編列辦理 原住民族教育經費1,553,387千元,與 上年度同。 (2)智慧原鄉跨域行動實踐計畫28,500千 元,較上年度減列辦理部落行動服務中 心等經費9,500千元。 (3)新增建構原住民族教育文化知識體系 經費77,956千元。 2.原住民族文化維護與發展經費566,463千 元,較上年度增列284,690千元,包括: (1)辦理原住民族部落活力計畫等經費202 ,741千元,較上年度減列推廣原住民族 藝術等經費63,784千元。 (2)南島民族論壇六年計畫總經費739,780 千元,公務預算負擔617,380千元,分6 年辦理,109年度已編列52,294千元, 本年度續編第2年經費49,326千元,本 科目編列13,722千元,較上年度減列1, 526千元。 (3)新增財團法人原住民族文化事業基金 會暨財團法人原住民族語言研究發展基 金會之永久會址興建經費350,000千元 。" 2021,6303610400,2681378000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,社會服務推展,福利服務支出,2.8.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.原住民健康保險及老年基本保證年金2,58 9,046千元,較上年度增列原住民給付等 經費47,884千元。 2.新增原住民族社會安全發展經費92,332千 元。 3.上年度原住民族社會安全發展第3期4年計 畫預算業已編竣,所列102,591千元如數 減列。" 2021,6303610900,334285000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,促進原住民就業,福利服務支出,2.8.11,"本年度預算數334,285千元,係運用公益彩 券回饋金輔導原住民族就業等經費,較上年 度增列3,708千元。" 2021,5303620100,52610000,無細項,行政院主管,原住民族文化發展中心,一般行政,文化支出,2.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費37,319千元,較上年度核實增 列人事費574千元。 2.基本行政工作維持15,291千元,較上年度 增列園區辦公廳舍整修經費3,220千元。" 2021,5303620200,17676000,無細項,行政院主管,原住民族文化發展中心,藝術展演及文化推廣業務,文化支出,2.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.藝術展演業務經費7,697千元,較上年度 減列辦理樂舞觀摩交流等經費620千元。 2.文化推展業務經費9,979千元,較上年度 減列2,736千元,包括: (1)文化推展等經費8,184千元,較上年度 減列補助文化(物)館辦理展覽等經費2, 537千元。 (2)南島民族論壇六年計畫總經費739,780 千元,公務預算負擔617,380千元,分6 年辦理,109年度已編列52,294千元, 本年度續編第2年經費49,326千元,本 科目編列1,795千元,較上年度減列199 千元。" 2021,5303620700,218000000,無細項,行政院主管,原住民族文化發展中心,公共建設及社會服務推展業務,文化支出,2.9.3,"臺灣原住民族文化園區綠珠雕琢再造6年(10 6年-111年)中長程計畫總經費1,500,100千 元,分6年辦理,106至109年度已編列379,9 35千元,本年度續編第5年經費218,000千元 ,較上年度增列129,020千元。" 2021,5303629000,0,營建工程,行政院主管,原住民族文化發展中心,一般建築及設備,文化支出,2.9.4.1, 2021,5303629800,500000,無細項,行政院主管,原住民族文化發展中心,第一預備金,文化支出,2.9.5,仍照上年度預算數編列。 2021,5303640100,169116000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,一般行政,文化支出,2.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費131,711千元,較上年度增列 員額10人之人事費及員工薪俸晉級差額等 經費13,345千元。 2.基本行政工作維持費37,405千元,較上年 度增列汰換人事差勤系統等經費990千元 。" 2021,5303641000,104607000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,綜合規劃發展,文化支出,2.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.客家族群主流化發展計畫總經費679,000 千元,分6年辦理,109年度已編列157,80 9千元,本年度續編第2年經費103,107千 元,較上年度減列54,702千元。 2.新增六堆三百年再出發計畫-客家國際研 討會經費1,500千元。" 2021,5303642000,936971000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,客家文化產業發展,文化支出,2.10.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.客庄創生及環境營造計畫總經費4,683,80 4千元,分6年辦理,109年度已編列752,4 94千元,本年度續編第2年經費779,671千 元,較上年度增列27,177千元。 2.火車頭園區建置計畫總經費990,382千元 ,分5年辦理,109年度已編列28,604千元 ,本年度續編第2年經費114,800千元,較 上年度增列86,196千元。 3.新增三六九客庄產業數位升級計畫經費42 ,500千元。" 2021,5303643000,411916000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,客家語言發展,文化支出,2.10.4,"客家語言深植計畫總經費1,836,000千元, 分6年辦理,109年度已編列326,916千元, 本年度續編第2年經費411,916千元,較上年 度增列85,000千元。" 2021,5303644000,1222752000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,藝文傳播推展,文化支出,2.10.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.客家藝文發展計畫總經費1,881,000千元 ,分6年辦理,109年度已編列340,205千 元,本年度續編第2年經費333,816千元, 較上年度減列6,389千元。 2.客家傳播行銷計畫總經費4,693,000千元 ,分6年辦理,109年度已編列783,936千 元,本年度續編第2年經費798,936千元, 較上年度增列15,000千元。 3.新增六堆三百年再出發計畫-藝文傳播業 務經費90,000千元。" 2021,5303645000,367898000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,客家文化發展中心規劃與營運,文化支出,2.10.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費62,666千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費2,132千元。 2.基本行政工作維持費6,686千元,與上年 度同。 3.客家-文化傳薪‧接軌國際亮點計畫總經 費1,803,000千元,分6年辦理,109年度 已編列306,917千元,本年度續編第2年經 費270,046千元,較上年度減列36,871千 元。 4.新增六堆三百年再出發計畫-主軸系列活 動經費28,500千元。 5.上年度客家文化雙燈塔跨域加值整合發展 計畫業已編竣,所列13,456千元如數減列 。" 2021,5303649000,0,交通及運輸設備,行政院主管,客家委員會及所屬,一般建築及設備,文化支出,2.10.7.1, 2021,5303649800,2000000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,第一預備金,文化支出,2.10.8,仍照上年度預算數編列。 2021,3703670100,92341000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,一般行政,民政支出,2.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費82,133千元,較上年度核實增 列人事費1,351千元。 2.基本行政工作維持費9,873千元,較上年 度減列辦公大樓管理維護等經費3,123千 元。 3.召開委員會議經費335千元,與上年度同 。" 2021,3703671000,960285000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,選舉業務,民政支出,2.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合規劃及選務資訊化經費22,996千元, 較上年度減列辦理公投案提案人及連署人 名冊查對等經費8,600千元。 2.選務策進經費4,782千元,較上年度增列 辦理國際組織會議、活動、觀選等經費1, 236千元。 3.法政業務工作經費5,466千元,較上年度 減列辦理公民投票提案之鑑定報告等經費 1,157千元。 4.新增全國性公民投票經費927,041千元。 5.上年度辦理第15任總統副總統及第10屆立 法委員選舉預算業已編竣,所列1,096,02 5千元如數減列。" 2021,3703671100,326591000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,地方選舉委員會行政業務,民政支出,2.11.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費305,598千元,較上年度核實 增列人事費2,368千元。 2.基本行政工作維持費20,993千元,較上年 度減列辦公大樓耐震能力修復補強等經費 2,960千元。" 2021,3703679000,136904000,營建工程,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,一般建築及設備,民政支出,2.11.4.1, 2021,3703679800,1000000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,第一預備金,民政支出,2.11.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 2021,5903820100,300322000,無細項,行政院主管,公平交易委員會,一般行政,其他經濟服務支出,2.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費285,345千元,較上年度核實 增列人事費1,245千元。 2.基本行政工作維持費14,977千元,較上年 度增列合署辦公大樓汰換冰水主機分攤款 、設施及機械設備養護費等經費400千元 。" 2021,5903821000,5671000,限制競爭行為調查處理,行政院主管,公平交易委員會,公平交易業務,其他經濟服務支出,2.12.2.1, 2021,5903829000,708000,其他設備,行政院主管,公平交易委員會,一般建築及設備,其他經濟服務支出,2.12.3.1, 2021,5903829800,500000,無細項,行政院主管,公平交易委員會,第一預備金,其他經濟服務支出,2.12.4,仍照上年度預算數編列。 2021,5203851100,20602000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,數位經濟匯流政策法制革新,科學支出,2.13.1,"本年度預算數20,602千元,係辦理數位經濟 發展之通訊傳播匯流政策及法制革新業務推 動經費,較上年度減列建構彈性化頻譜監理 機制之研究計畫等經費32,069千元。" 2021,5203851200,178871000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,數位匯流物聯網資安防護,科學支出,2.13.2,"本年度預算數178,871千元,係辦理資安跨 域整合聯防業務經費,較上年度減列建置數 位匯流及物聯網資安檢測實驗室計畫等經費 148,342千元,增列辦理自動化及智能化主 動式防禦以創建具韌性之國家關鍵通傳網路 計畫等經費157,871千元,計淨增9,529千元 。" 2021,5203851400,0,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,數位平權基礎建設,科學支出,2.13.3,"上年度邁向數位平權推動計畫預算業已編竣 ,所列8,660千元如數減列。" 2021,5203851500,0,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,第五代行動通信監理,科學支出,2.13.4,"上年度5G釋照作業規劃及頻譜整備改善措施 計畫,以及推動5G垂直應用場域實證、法規 調適與網路資安之防護研析計畫預算業已編 竣,所列188,097千元如數減列。" 2021,5203851700,12180000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,無障礙檢測服務,科學支出,2.13.5,"新增服務型智慧政府2.0推動-行動版應用程 式APP無障礙檢測服務計畫經費如列數。" 2021,5803850100,665955000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,一般行政,交通支出,2.13.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費607,430千元,較上年度核實 減列人事費86千元。 2.基本行政工作維持費58,525千元,較上年 度增列汰換交通通訊傳播大樓電梯分攤款 等經費12,442千元。" 2021,5803859800,57000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,第一預備金,交通支出,2.13.7,仍照上年度預算數編列。 2021,3203900100,438086000,無細項,行政院主管,大陸委員會,一般行政,行政支出,2.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費397,272千元,較上年度核實 增列人事費937千元。 2.基本行政工作維持費21,950千元,較上年 度增列辦公大樓管理費等1,973千元。 3.資訊管理經費18,864千元,較上年度增列 資安監控、雲端服務租金及資訊系統作業 平臺建置等經費2,617千元。" 2021,3203901000,27711000,無細項,行政院主管,大陸委員會,綜合規劃業務,行政支出,2.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.兩岸情勢評估經費7,420千元,較上年度 增列專家學者撰稿及出席費等284千元。 2.兩岸政策研究經費6,500千元,較上年度 增列辦理委託研究經費100千元。 3.國內外智庫合作經費6,423千元,較上年 度增列辦理國際研討會經費215千元。 4.兩岸資訊研蒐與服務經費7,368千元,較 上年度減列資料庫升級等經費373千元。" 2021,3203901200,27961000,無細項,行政院主管,大陸委員會,經濟業務,行政支出,2.14.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.經貿政策及互動議題之研擬及推動經費11 ,193千元,與上年度同。 2.掌握中國大陸經濟及兩岸經貿資訊經費2, 700千元,與上年度同。 3.加強對臺商之輔導、聯繫及服務工作經費 10,463千元,較上年度增列辦理臺商在地 服務等經費225千元。 4.加強對經貿團體聯繫、溝通及協助經費3, 605千元,與上年度同。" 2021,3203901300,192174000,無細項,行政院主管,大陸委員會,法政業務,行政支出,2.14.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.兩岸法政交流政策規劃及研擬推動經費13 ,244千元,較上年度減列辦理國人赴中國 大陸及港澳急難救助關懷簡訊等經費380 千元。 2.兩岸事務法規之研擬、協調及審議經費7, 080千元,較上年度增列辦理中國大陸法 制研究等經費7千元。 3.兩岸法政事務研析規劃與協議推動經費6, 388千元,較上年度增列辦理兩岸法政議 題研析等經費350千元。 4.捐助財團法人海峽交流基金會辦理兩岸中 介事務經費165,462千元,較上年度增列 兩岸服務、交流及溝通聯繫等經費6,618 千元。" 2021,3203901400,200396000,無細項,行政院主管,大陸委員會,港澳蒙藏業務,行政支出,2.14.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.港澳政策研究規劃及蒙藏情勢蒐集研析經 費4,036千元,較上年度減列委託研究等 經費1,034千元。 2.臺灣與港澳交流活動之輔導與推動經費12 ,041千元,較上年度減列辦理港澳交流活 動等經費500千元。 3.港澳事務法規及所涉服務交流之研擬、審 議與協處經費43,018千元,較上年度增列 諮詢服務等經費36,961千元。 4.港澳聯繫服務之推動與執行經費141,301 千元,較上年度減列辦理臺灣與港澳各項 交流工作等經費4,266千元。" 2021,3203901500,36491000,無細項,行政院主管,大陸委員會,聯絡業務,行政支出,2.14.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.兩岸政策說明及溝通經費20,594千元,較 上年度減列辦理各類政策說明及溝通活動 等經費732千元。 2.新聞發布、聯繫與禮賓經費3,630千元, 較上年度減列媒體互動及新聞聯繫等經費 180千元。 3.海外聯繫與政策說明經費10,447千元,較 上年度增列補助民間團體辦理兩岸相關議 題研討會等經費155千元。 4.政策諮詢及聯繫服務經費1,820千元,較 上年度增列資訊軟硬體設備費等19千元。" 2021,3203909800,1620000,無細項,行政院主管,大陸委員會,第一預備金,行政支出,2.14.7,仍照上年度預算數編列。 2021,5303901100,39134000,無細項,行政院主管,大陸委員會,文教業務,文化支出,2.14.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.兩岸文教議題之研究與策略規劃經費5,29 6千元,較上年度減列委託研究等經費101 千元。 2.文教交流活動之輔導與推動經費13,300千 元,較上年度減列補助民間及學術團體推 動兩岸文教交流活動等經費1,936千元。 3.兩岸資訊對等交流之推動經費16,288千元 ,較上年度減列補助民間團體辦理資訊交 流等經費827千元。 4.中國大陸臺商子女教育之輔導經費4,250 千元,與上年度同。" 2021,3203910100,137628000,無細項,行政院主管,國家運輸安全調查委員會,一般行政,行政支出,2.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費117,665千元,較上年度核實 增列人事費158千元。 2.基本行政工作維持費19,963千元,較上年 度增列一般事務費及調查人員出勤保險等 經費2,178千元。" 2021,3203910200,12479000,無細項,行政院主管,國家運輸安全調查委員會,運輸事故調查,行政支出,2.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.飛航事故調查業務經費5,102千元,較上 年度增列國外旅費及飛航事故調查分析檢 測等經費308千元。 2.水路事故調查業務經費2,544千元,較上 年度減列出國教育訓練及國外旅費等509 千元。 3.鐵道及公路事故調查業務經費4,833千元 ,較上年度減列出國教育訓練等經費902 千元。" 2021,3203910300,3938000,無細項,行政院主管,國家運輸安全調查委員會,運輸系統安全分析與工程鑑定,行政支出,2.15.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人為因素及安全分析業務經費2,627千元 ,較上年度減列運輸安全自願報告系統宣 導影片製作及辦理運輸安全研討會等經費 871千元。 2.運具紀錄器及工程鑑定業務經費1,311千 元,較上年度減列紀錄器解讀鑑定分析影 片製作及工程能量展示櫃購置等經費362 千元。" 2021,3203910400,36723000,無細項,行政院主管,國家運輸安全調查委員會,精進運輸事故調查技術與預防研究,行政支出,2.15.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.科技計畫基本工作維持經費8,830千元, 較上年度減列臨時人員酬金等998千元, 增列委託研究及一般事務費等3,578千元 ,計淨增2,580千元。 2.提升運輸事故調查工程能量計畫經費19,6 38千元,較上年度減列國際飛航紀錄器調 查員交流平台及機械設備費等7,327千元 ,增列租用研究船等經費5,085千元,計 淨減2,242千元。 3.建立整合性安全調查計畫經費8,255千元 ,較上年度減列委託研究及建置鐵道事故 肇因分析管理系統等經費5,901千元,增 列建置水路與公路事故肇因分析管理系統 等經費3,887千元,計淨減2,014千元。" 2021,3203919800,30000,無細項,行政院主管,國家運輸安全調查委員會,第一預備金,行政支出,2.15.5,仍照上年度預算數編列。 2021,3203920100,36650000,無細項,行政院主管,促進轉型正義委員會,一般行政,行政支出,2.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費26,990千元,較上年度核實減 列人事費5千元。 2.基本行政工作維持費9,660千元,較上年 度減列辦理專題演講、業務講習及教育訓 練等經費156千元。" 2021,3203920200,27269000,無細項,行政院主管,促進轉型正義委員會,促進轉型正義業務,行政支出,2.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.還原歷史真相業務經費7,920千元,較上 年度減列延聘國外專家學者來臺短期指導 等經費701千元。 2.威權象徵處理業務經費6,770千元,較上 年度減列建置威權象徵及記憶空間地理資 訊系統等經費3,746千元,增列委託辦理 威權象徵與記憶空間社會教育及原住民族 歷史真相調查等經費4,505千元,計淨增7 59千元。 3.平復司法不法業務經費5,480千元,較上 年度減列委託辦理研議平復司法不法之方 案等經費783千元,增列辦理平復司法不 法議題之工作坊等經費2,777千元,計淨 增1,994千元。 4.重建社會信任業務經費7,099千元,較上 年度減列辦理轉型正義教育政策研議及推 動等經費1,891千元。" 2021,3203929800,311000,無細項,行政院主管,促進轉型正義委員會,第一預備金,行政支出,2.16.3,仍照上年度預算數編列。 2021,3203940100,38189000,無細項,行政院主管,不當黨產處理委員會,一般行政,行政支出,2.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費30,004千元,較上年度核實增 列人事費15千元。 2.基本行政工作維持費8,185千元,與上年 度同。" 2021,3203940200,13085000,無細項,行政院主管,不當黨產處理委員會,黨產處理業務,行政支出,2.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.財產查核業務經費5,658千元,較上年度 增列委託研究等經費1,162千元。 2.調查追徵業務經費7,427千元,較上年度 減列國內旅費等110千元。" 2021,3203949000,0,交通及運輸設備,行政院主管,不當黨產處理委員會,一般建築及設備,行政支出,2.17.3.1, 2021,3203949800,400000,無細項,行政院主管,不當黨產處理委員會,第一預備金,行政支出,2.17.4,仍照上年度預算數編列。 2021,3203950100,305701000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,一般行政,行政支出,2.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費237,591千元,較上年度增列 職員17人及聘用1人之人事費29,517千元 。 2.基本行政工作維持費68,110千元,與上年 度同。" 2021,3203951000,81843000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程企劃及法規業務,行政支出,2.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動政府採購法規事務等綜合業務經費68 1千元,較上年度增列處理公文登錄及遞 送等經費15千元。 2.健全技師、工程技術顧問公司管理法制, 提升工程產業國際競爭力經費26,840千元 ,較上年度減列技師暨工程技術顧問公司 系統資訊管理制度導入等經費963千元。 3.健全及落實政府採購法規及制度經費1,38 4千元,較上年度增列採購專業人員訓練 等經費14千元。 4.健全工程採購法規及制度經費510千元, 較上年度增列專家學者建議名單審查等經 費18千元。 5.推動政府採購電子化經費21,076千元,較 上年度增列資訊硬體設備汰換等經費6,85 2千元。 6.中央採購稽核小組業務經費965千元,與 上年度同。 7.採購申訴審議委員會經費30,387千元,與 上年度同。" 2021,3203952000,13316000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程技術業務,行政支出,2.18.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公共工程計畫之審議與永續公共工程之推 動經費3,370千元,較上年度增列災後復 建及審議資訊系統維護等經費721千元。 2.公共工程技術規範、認證、整合、維護、 推廣與研發經費5,684千元,較上年度減 列公共工程基礎資料庫委託研究等經費68 5千元。 3.公共工程技術鑑定業務經費4,262千元, 與上年度同。" 2021,3203953000,11934000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程管理業務,行政支出,2.18.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公共工程計畫執行之督導協調及考核經費 331千元,較上年度減列出席費及國內旅 費等1,134千元。 2.公共工程品質管理計畫經費7,711千元, 較上年度增列出席費及國內旅費等155千 元。 3.建立公共工程管理資訊體系經費3,892千 元,較上年度增列資訊系統軟體授權等經 費580千元。" 2021,3203959800,1208000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,第一預備金,行政支出,2.18.5,仍照上年度預算數編列。 2021,3304010100,1700407000,無細項,立法院主管,立法院,一般行政,立法支出,3.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,273,318千元,較上年度減 列撥補勞工退休準備金專戶差額等經費23 ,928千元。 2.基本行政工作維持費198,734千元,較上 年度增列立法院台北院區整體發展計畫等 經費895千元。 3.進修訓練經費2,982千元,較上年度增列 職工各項進修及訓練等經費89千元。 4.公共關係等秘書業務經費32,599千元,較 上年度減列相片檔案回溯建檔掃描作業等 經費903千元。 5.資訊管理業務經費192,774千元,較上年 度減列立法委員服務處數據線路租金等經 費3,828千元。" 2021,3304010200,301668000,委員歲費及公費,立法院主管,立法院,委員問政業務,立法支出,3.1.2.1, 2021,3304010300,11148000,無細項,立法院主管,立法院,議事業務,立法支出,3.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.院會議事經費4,263千元,與上年度同。 2.委員會議事經費6,885千元,較上年度增 列委員會工作人員隨同委員赴大陸地區考 察旅費22千元。" 2021,3304010400,1650000,無細項,立法院主管,立法院,立法諮詢業務,立法支出,3.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.法制諮詢業務經費1,000千元,較上年度 減列研討會及評鑑諮詢委員會專家學者出 席費等300千元。 2.預算諮詢業務經費650千元,較上年度減 列撰擬預算評估報告資料蒐集費等100千 元。" 2021,3304010500,47109000,無細項,立法院主管,立法院,國會圖書業務,立法支出,3.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.圖書管理經費40,469千元,較上年度減列 圖書、光碟及線上資料庫購置等經費3,44 4千元。 2.議政博物管理經費6,640千元,較上年度 增列委託辦理議政史料蒐集研究計畫等經 費49千元。" 2021,3304010600,127133000,無細項,立法院主管,立法院,公報業務,立法支出,3.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公報行政經費113,893千元,較上年度增 列議事轉播提供字幕服務等經費7,705千 元。 2.文書印刷經費13,240千元,與上年度同。" 2021,3304010700,13560000,無細項,立法院主管,立法院,黨團補助,立法支出,3.1.7,"本年度預算數13,560千元,係按各黨(政)團 委員席次補助各黨(政)團運作所需經費,與 上年度同。" 2021,3304019000,5900000,營建工程,立法院主管,立法院,一般建築及設備,立法支出,3.1.8.1, 2021,3304019800,3000000,無細項,立法院主管,立法院,第一預備金,立法支出,3.1.9,仍照上年度預算數編列。 2021,3405010100,1413161000,無細項,司法院主管,司法院,一般行政,司法支出,4.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費590,346千元,較上年度增列 員額42人之人事費及員工薪俸晉級差額等 經費49,303千元。 2.基本行政工作維持費31,395千元,較上年 度增列辦公廳室養護等經費420千元。 3.辦理司法行政業務經費257,735千元,較 上年度增列支援法院鑑定業務等經費14,2 67千元。 4.辦理電腦資訊作業經費533,685千元,較 上年度增列第三代審判系統開發及推廣建 置等經費3,539千元。" 2021,3405011000,6128000,無細項,司法院主管,司法院,大法官釋憲業務,司法支出,4.1.2,"本年度預算數6,128千元,係辦理憲法及其 他法令解釋業務經費,較上年度增列大法官 釋憲審查會邀請學者專家所需等經費957千 元。" 2021,3405011300,517107000,無細項,司法院主管,司法院,審判行政,司法支出,4.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事審判行政業務經費6,481千元, 較上年度增列捐助全國及地區公證人公會 等經費852千元。 2.辦理刑事審判行政業務經費471,432千元 ,較上年度增列推動國民法官制度等經費 422,085千元。 3.辦理行政訴訟及懲戒行政業務經費3,886 千元,較上年度減列推動行政訴訟及公務 員懲戒制度業務等經費4,043千元。 4.辦理少年及家事審判行政業務經費35,308 千元,較上年度增列補(捐)助駐法院家事 服務中心民間團體等經費9,280千元。" 2021,3405011700,37204000,無細項,司法院主管,司法院,司法業務規劃研考,司法支出,4.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.研究改進司法制度業務經費35,360千元, 較上年度增列辦理法律教育推廣宣導等經 費5,050千元。 2.捐助民間機構及團體經費1,844千元,與 上年度同。" 2021,3405019000,5900000,交通及運輸設備,司法院主管,司法院,一般建築及設備,司法支出,4.1.5.1, 2021,3405019800,3000000,無細項,司法院主管,司法院,第一預備金,司法支出,4.1.6,仍照上年度預算數編列。 2021,6305011900,1551821000,無細項,司法院主管,司法院,對財團法人法律扶助基金會捐助,福利服務支出,4.1.7,"本年度預算數1,551,821千元,係捐助法律 扶助基金會經費,較上年度增列195,544千 元。" 2021,7605011900,388053000,無細項,司法院主管,司法院,司法官退休退養給付,退休撫卹給付支出,4.1.8,"本年度預算數388,053千元,係司法官退休 退養給付經費,較上年度增列42,383千元。" 2021,3405050100,494426000,無細項,司法院主管,最高法院,一般行政,司法支出,4.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費465,776千元,較上年度核實 減列人事費2,813千元。 2.基本行政工作維持費10,872千元,較上年 度增列辦公廳室養護等經費68千元。 3.辦理司法行政業務經費17,778千元,較上 年度減列辦公大樓冰水主機汰換等經費10 ,206千元。" 2021,3405051000,9370000,無細項,司法院主管,最高法院,審判業務,司法支出,4.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費3,741千元,較上 年度增列郵資費等392千元。 2.辦理刑事案件業務經費4,889千元,較上 年度增列郵資費等392千元。 3.辦理家事事件業務經費331千元,與上年 度同。 4.辦理少年事件業務經費18千元,與上年度 同。 5.辦理律師懲戒、民間公證人懲戒覆審業務 經費391千元,與上年度同。" 2021,3405059800,770000,無細項,司法院主管,最高法院,第一預備金,司法支出,4.2.3,仍照上年度預算數編列。 2021,3405100100,149798000,無細項,司法院主管,最高行政法院,一般行政,司法支出,4.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費134,145千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費3,024千元。 2.基本行政工作維持費5,469千元,較上年 度增列辦公廳室養護等經費34千元。 3.辦理司法行政業務經費10,184千元,較上 年度增列辦公室燈具汰換工程等經費1,83 6千元。" 2021,3405101000,3623000,無細項,司法院主管,最高行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.3.2,"本年度預算數3,623千元,係辦理行政訴訟 業務經費,較上年度增列辦理電子卷證委外 掃描等經費420千元。" 2021,3405109800,238000,無細項,司法院主管,最高行政法院,第一預備金,司法支出,4.3.3,仍照上年度預算數編列。 2021,3405110100,308668000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,一般行政,司法支出,4.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費281,944千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費2,980千元。 2.基本行政工作維持費12,328千元,較上年 度增列辦公廳室養護等經費62千元。 3.辦理司法行政業務經費14,396千元,較上 年度減列強化資訊安全等經費30千元。" 2021,3405111000,4840000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.4.2,"本年度預算數4,840千元,係辦理行政訴訟 業務經費,較上年度減列購置文具紙張等經 費1,366千元。" 2021,3405119800,865000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.4.3,仍照上年度預算數編列。 2021,3405120100,135503000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,一般行政,司法支出,4.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費116,756千元,較上年度增列 員額2人之人事費及員工薪俸晉級差額等 經費3,648千元。 2.基本行政工作維持費6,659千元,較上年 度增列辦公廳室養護等經費1千元。 3.辦理司法行政業務經費12,088千元,較上 年度增列法庭環境優化工程等經費3,200 千元。" 2021,3405121000,2940000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.5.2,"本年度預算數2,940千元,係辦理行政訴訟 業務經費,較上年度增列購置審判設備等經 費4千元。" 2021,3405129000,850000,交通及運輸設備,司法院主管,臺中高等行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.5.3.1, 2021,3405129800,357000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.5.4,仍照上年度預算數編列。 2021,3405130100,155977000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,一般行政,司法支出,4.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費139,760千元,較上年度增列 員額1人之人事費及員工薪俸晉級差額等 經費779千元。 2.基本行政工作維持費7,262千元,較上年 度減列公務車油料等經費81千元。 3.辦理司法行政業務經費8,955千元,較上 年度減列強化資訊安全等經費842千元。" 2021,3405131000,5399000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.6.2,"本年度預算數5,399千元,係辦理行政訴訟 業務經費,較上年度增列購置審判設備等經 費537千元。" 2021,3405139800,374000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.6.3,仍照上年度預算數編列。 2021,3405200100,103222000,無細項,司法院主管,懲戒法院,一般行政,司法支出,4.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費96,277千元,較上年度增列員 額4人之人事費及員工薪俸晉級差額等經 費10,250千元。 2.基本行政工作維持費2,102千元,較上年 度增列辦公廳室養護等經費28千元。 3.辦理司法行政業務經費4,843千元,較上 年度增列數位會議系統安裝工程等經費1, 290千元。" 2021,3405201000,3183000,無細項,司法院主管,懲戒法院,懲戒及職務案件處理,司法支出,4.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理懲戒案件審理業務經費1,149千元, 與上年度同。 2.辦理職務法庭審理業務經費2,034千元, 較上年度增列業務移撥之職務案件等經費 1,062千元。" 2021,3405209800,231000,無細項,司法院主管,懲戒法院,第一預備金,司法支出,4.7.3,仍照上年度預算數編列。 2021,3405250100,105871000,無細項,司法院主管,法官學院,一般行政,司法支出,4.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費66,288千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費2,670千元。 2.基本行政工作維持費16,703千元,較上年 度增列影印機租金等經費267千元。 3.辦理司法行政業務經費22,880千元,較上 年度減列強化資訊安全等經費1,360千元 。" 2021,3405251000,62253000,無細項,司法院主管,法官學院,研習業務,司法支出,4.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理研習業務經費51,088千元,較上年度 減列購置研習業務用圖書等經費2,647千 元。 2.辦理法官研習進修之國際交流業務經費11 ,165千元,與上年度同。" 2021,3405259800,300000,無細項,司法院主管,法官學院,第一預備金,司法支出,4.8.3,仍照上年度預算數編列。 2021,3405260100,295385000,無細項,司法院主管,智慧財產法院,一般行政,司法支出,4.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費188,785千元,較上年度增列 員額49人之人事費及員工薪俸晉級差額等 經費27,350千元。 2.基本行政工作維持費52,112千元,較上年 度增列商業法院辦公廳室租金等經費9,77 9千元。 3.辦理司法行政業務經費54,488千元,較上 年度增列商業法院辦公廳室裝修工程等經 費44,863千元。" 2021,3405261000,16789000,無細項,司法院主管,智慧財產法院,審判業務,司法支出,4.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費3,473千元,較上 年度增列影印機耗材等經費1,028千元。 2.辦理刑事案件業務經費10,461千元,較上 年度增列購置審判設備等經費7,053千元 。 3.辦理行政訴訟業務經費2,855千元,較上 年度增列購置法律圖書等經費1,000千元 。" 2021,3405269000,1650000,交通及運輸設備,司法院主管,智慧財產法院,一般建築及設備,司法支出,4.9.3.1, 2021,3405269800,200000,無細項,司法院主管,智慧財產法院,第一預備金,司法支出,4.9.4,仍照上年度預算數編列。 2021,3405300100,1608183000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,一般行政,司法支出,4.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,478,181千元,較上年度增 列員額3人之人事費及員工薪俸晉級差額 等經費15,179千元。 2.基本行政工作維持費29,169千元,較上年 度減列影印機租金等經費2,245千元。 3.辦理司法行政業務經費100,833千元,較 上年度減列強化資訊安全等經費911千元 。" 2021,3405301000,61272000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,審判業務,司法支出,4.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費21,522千元,較上 年度增列調解酬金等經費563千元。 2.辦理刑事案件業務經費38,629千元,較上 年度減列購置審判設備等經費1,292千元 。 3.辦理家事事件業務經費80千元,與上年度 同。 4.辦理少年事件業務經費5千元,與上年度 同。 5.辦理律師懲戒、民間公證人懲戒業務經費 1,036千元,與上年度同。" 2021,3405301500,55865000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,刑事補償,司法支出,4.10.3,"本年度預算數55,865千元,係辦理刑事補償 經費,較上年度增列27,755千元。" 2021,3405308500,0,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.10.4,"臺灣高等法院新建聯合檔案暨贓證物庫大樓 新興房屋建築計畫總經費544,796千元,分7 年辦理,106至109年度已編列122,905千元 ,本年度暫緩編列,上年度所列3,495千元 如數減列。" 2021,3405309000,635000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院,一般建築及設備,司法支出,4.10.5.1, 2021,3405309800,1511000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,第一預備金,司法支出,4.10.6,仍照上年度預算數編列。 2021,3405310100,690208000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,一般行政,司法支出,4.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費650,916千元,較上年度增列 員額4人之人事費及員工薪俸晉級差額等 經費2,773千元。 2.基本行政工作維持費12,209千元,較上年 度增列辦公廳室養護等經費65千元。 3.辦理司法行政業務經費27,083千元,較上 年度增列購置法庭錄音及影像傳輸系統設 備等經費4,668千元。" 2021,3405311000,22545000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,審判業務,司法支出,4.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費6,550千元,較上 年度增列郵資費等204千元。 2.辦理刑事案件業務經費15,955千元,較上 年度增列購置審判設備等經費3,807千元 。 3.辦理家事事件業務經費20千元,與上年度 同。 4.辦理少年事件業務經費20千元,與上年度 同。" 2021,3405319000,2705000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,一般建築及設備,司法支出,4.11.3.1, 2021,3405319800,423000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,第一預備金,司法支出,4.11.4,仍照上年度預算數編列。 2021,3405320100,410395000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,一般行政,司法支出,4.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費386,498千元,較上年度增列 員額3人之人事費及員工薪俸晉級差額等 經費7,666千元。 2.基本行政工作維持費8,631千元,較上年 度減列公務車油料等經費16千元。 3.辦理司法行政業務經費15,266千元,較上 年度增列辦公大樓廁所整修工程等經費56 1千元。" 2021,3405321000,22860000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,審判業務,司法支出,4.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費2,906千元,與上 年度同。 2.辦理刑事案件業務經費19,634千元,較上 年度增列義務辯護律師酬金等經費1,883 千元。 3.辦理家事事件業務經費253千元,與上年 度同。 4.辦理少年事件業務經費67千元,與上年度 同。" 2021,3405328500,19514000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.12.3,"新增臺灣高等法院臺南分院遷建辦公廳室新 興房屋建築計畫總經費1,665,342千元,分5 年辦理,本年度編列第1年經費19,514千元 。" 2021,3405329000,3500000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,一般建築及設備,司法支出,4.12.4.1, 2021,3405329800,466000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,第一預備金,司法支出,4.12.5,仍照上年度預算數編列。 2021,3405330100,529704000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,一般行政,司法支出,4.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費499,410千元,較上年度增列 員額13人之人事費及員工薪俸晉級差額等 經費20,108千元。 2.基本行政工作維持費12,502千元,較上年 度減列影印機租金等經費410千元。 3.辦理司法行政業務經費17,792千元,較上 年度增列辦公大樓三樓廁所整修工程等經 費3,210千元。" 2021,3405331000,23230000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,審判業務,司法支出,4.13.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費7,170千元,較上 年度增列調解酬金等經費566千元。 2.辦理刑事案件業務經費15,888千元,較上 年度減列購置審判設備等經費1,748千元 。 3.辦理家事事件業務經費121千元,與上年 度同。 4.辦理少年事件業務經費51千元,與上年度 同。" 2021,3405339000,1300000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,一般建築及設備,司法支出,4.13.3.1, 2021,3405339800,385000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,第一預備金,司法支出,4.13.4,仍照上年度預算數編列。 2021,3405340100,169861000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,一般行政,司法支出,4.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費159,429千元,較上年度增列 員額1人之人事費及員工薪俸晉級差額等 經費9,561千元。 2.基本行政工作維持費4,391千元,較上年 度減列公務車油料等經費81千元。 3.辦理司法行政業務經費6,041千元,較上 年度增列零星設備購置費等7千元。" 2021,3405341000,8209000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,審判業務,司法支出,4.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費1,909千元,與上 年度同。 2.辦理刑事案件業務經費6,160千元,較上 年度增列義務辯護律師酬金等經費896千 元。 3.辦理家事事件業務經費100千元,與上年 度同。 4.辦理少年事件業務經費40千元,與上年度 同。" 2021,3405349000,635000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,一般建築及設備,司法支出,4.14.3.1, 2021,3405349800,127000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,第一預備金,司法支出,4.14.4,仍照上年度預算數編列。 2021,3405410100,1585324000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,一般行政,司法支出,4.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,479,748千元,較上年度增 列員額5人之人事費及員工薪俸晉級差額 等經費28,558千元。 2.基本行政工作維持費49,721千元,較上年 度增列影印機租金等經費1,126千元。 3.辦理司法行政業務經費55,855千元,較上 年度減列司法新廈大樓外牆更新改善工程 等經費34,091千元。" 2021,3405411000,181073000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,審判業務,司法支出,4.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費68,703千元,較上 年度增列調解酬金等經費290千元。 2.辦理刑事案件業務經費41,883千元,較上 年度減列義務辯護律師酬金等經費941千 元。 3.辦理民事執行業務經費49,466千元,較上 年度減列辦理民事執行拍賣等經費59千元 。 4.辦理家事事件業務經費5,609千元,與上 年度同。 5.辦理少年事件業務經費10,616千元,較上 年度增列辦理少年安置等經費365千元。 6.辦理公證及提存業務經費1,312千元,與 上年度同。 7.辦理行政訴訟業務經費3,484千元,較上 年度減列辦理行政訴訟案件鑑定等經費7 千元。" 2021,3405418500,30657000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.15.3,"司法院所屬機關遷建華山司法園區新興房屋 建築計畫總經費12,049,489千元,分12年辦 理,105至109年度已編列540,471千元,本 年度續編第6年經費30,657千元,較上年度 減列56,224千元。" 2021,3405419000,8196000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺北地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.15.4.1, 2021,3405419800,1223000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,第一預備金,司法支出,4.15.5,仍照上年度預算數編列。 2021,3405420100,720323000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,一般行政,司法支出,4.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費670,735千元,較上年度增列 員額7人之人事費及員工薪俸晉級差額等 經費21,922千元。 2.基本行政工作維持費18,791千元,較上年 度減列影印機租金等經費307千元。 3.辦理司法行政業務經費30,797千元,較上 年度增列辦公大樓耐震補強等經費4,681 千元。" 2021,3405421000,107001000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,審判業務,司法支出,4.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費36,011千元,較上 年度減列調解酬金等經費4,278千元。 2.辦理刑事案件業務經費39,283千元,較上 年度增列購置審判設備等經費5,981千元 。 3.辦理民事執行業務經費18,970千元,較上 年度增列辦理民事執行拍賣等經費250千 元。 4.辦理家事事件業務經費1,351千元,與上 年度同。 5.辦理少年事件業務經費5,843千元,較上 年度減列辦理少年安置等經費839千元。 6.辦理公證及提存業務經費1,524千元,與 上年度同。 7.辦理行政訴訟業務經費4,019千元,與上 年度同。" 2021,3405429000,8870000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣士林地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.16.3.1, 2021,3405429800,390000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,第一預備金,司法支出,4.16.4,仍照上年度預算數編列。 2021,3405430100,1311794000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,一般行政,司法支出,4.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ 1.人員維持費1,203,391千元,較上年度增 列員額11人之人事費及員工薪俸晉級差額 等經費28,718千元。 2.基本行政工作維持費37,027千元,較上年 度增列辦公廳室養護等經費25千元。 3.辦理司法行政業務經費71,376千元,較上 年度增列建物耐震補強等經費20,451千元 。" 2021,3405431000,137872000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,審判業務,司法支出,4.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費57,126千元,較上 年度減列調解酬金等經費7,927千元。 2.辦理刑事案件業務經費42,815千元,較上 年度增列郵資費等2,990千元。 3.辦理民事執行業務經費27,818千元,較上 年度減列國內旅費等977千元。 4.辦理家事事件業務經費1,188千元,與上 年度同。 5.辦理少年事件業務經費5,923千元,較上 年度減列辦理少年安置等經費274千元。 6.辦理公證及提存業務經費225千元,與上 年度同。 7.辦理行政訴訟業務經費2,777千元,與上 年度同。" 2021,3405439000,6553000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣新北地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.17.3.1, 2021,3405439800,561000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,第一預備金,司法支出,4.17.4,仍照上年度預算數編列。 2021,3405470100,1049757000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,一般行政,司法支出,4.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費961,655千元,較上年度增列 員額10人之人事費及員工薪俸晉級差額等 經費35,820千元。 2.基本行政工作維持費38,294千元,較上年 度增列辦公廳室養護等經費6,513千元。 3.辦理司法行政業務經費49,808千元,較上 年度增列設施及機械設備養護等經費3,60 8千元。" 2021,3405471000,133074000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,審判業務,司法支出,4.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費41,735千元,較上 年度減列調解酬金等經費4,879千元。 2.辦理刑事案件業務經費40,690千元,較上 年度增列郵資費等3,336千元。 3.辦理民事執行業務經費30,909千元,較上 年度增列辦理民事執行拍賣等經費43千元 。 4.辦理家事事件業務經費6,159千元,與上 年度同。 5.辦理少年事件業務經費10,624千元,較上 年度減列辦理少年安置等經費2,075千元 。 6.辦理公證及提存業務經費1,191千元,與 上年度同。 7.辦理行政訴訟業務經費1,766千元,與上 年度同。" 2021,3405478500,95882000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.18.3,"臺灣桃園地方法院擴遷建辦公廳舍及檔證大 樓新興房屋建築計畫總經費3,335,042千元 ,分年辦理,97至109年度已編列3,239,160 千元,本年度續編最後1年經費95,882千元 ,較上年度減列170,099千元。" 2021,3405479000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣桃園地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.18.4.1, 2021,3405479800,340000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,第一預備金,司法支出,4.18.5,仍照上年度預算數編列。 2021,3405480100,518830000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,一般行政,司法支出,4.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費467,426千元,較上年度增列 員額7人之人事費及員工薪俸晉級差額等 經費18,662千元。 2.基本行政工作維持費19,917千元,較上年 度減列水電費等921千元。 3.辦理司法行政業務經費31,487千元,較上 年度增列外牆整修工程等經費6,806千元 。" 2021,3405481000,60489000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,審判業務,司法支出,4.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費20,190千元,較上 年度增列郵資費等255千元。 2.辦理刑事案件業務經費21,226千元,較上 年度增列購置審判設備等經費2,042千元 。 3.辦理民事執行業務經費10,969千元,較上 年度增列辦理民事執行拍賣等經費283千 元。 4.辦理家事事件業務經費328千元,與上年 度同。 5.辦理少年事件業務經費6,469千元,與上 年度同。 6.辦理公證及提存業務經費441千元,與上 年度同。 7.辦理行政訴訟業務經費866千元,與上年 度同。" 2021,3405489800,335000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,第一預備金,司法支出,4.19.3,仍照上年度預算數編列。 2021,3405490100,317425000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,一般行政,司法支出,4.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費293,852千元,較上年度增列 員額2人之人事費及員工薪俸晉級差額等 經費10,190千元。 2.基本行政工作維持費10,155千元,較上年 度減列公務車油料等經費8千元。 3.辦理司法行政業務經費13,418千元,較上 年度減列院區照明改善工程等經費503千 元。" 2021,3405491000,36953000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,審判業務,司法支出,4.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費10,414千元,較上 年度減列調解酬金等經費1,097千元。 2.辦理刑事案件業務經費9,875千元,較上 年度減列義務辯護律師酬金等經費939千 元。 3.辦理民事執行業務經費9,477千元,較上 年度減列國內旅費等373千元。 4.辦理家事事件業務經費1,427千元,較上 年度增列郵資費等893千元。 5.辦理少年事件業務經費5,400千元,較上 年度增列辦理少年安置等經費1,221千元 。 6.辦理公證及提存業務經費300千元,與上 年度同。 7.辦理行政訴訟業務經費60千元,與上年度 同。" 2021,3405499000,4773000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.20.3.1, 2021,3405499800,527000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,第一預備金,司法支出,4.20.4,仍照上年度預算數編列。 2021,3405500100,1385835000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,一般行政,司法支出,4.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,315,486千元,較上年度增 列員額7人之人事費及員工薪俸晉級差額 等經費46,148千元。 2.基本行政工作維持費30,237千元,較上年 度增列辦公廳室養護等經費181千元。 3.辦理司法行政業務經費40,112千元,較上 年度減列法庭區走道鋁窗更新工程等經費 961千元。" 2021,3405501000,160726000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,審判業務,司法支出,4.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費67,284千元,較上 年度增列國內旅費等2,837千元。 2.辦理刑事案件業務經費41,022千元,較上 年度減列義務辯護律師酬金等經費435千 元。 3.辦理民事執行業務經費43,430千元,較上 年度增列辦理民事執行拍賣等經費575千 元。 4.辦理家事事件業務經費2,260千元,與上 年度同。 5.辦理少年事件業務經費5,814千元,較上 年度減列辦理少年安置等經費384千元。 6.辦理公證及提存業務經費516千元,與上 年度同。 7.辦理行政訴訟業務經費400千元,與上年 度同。" 2021,3405509000,840000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺中地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.21.3.1, 2021,3405509800,708000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,第一預備金,司法支出,4.21.4,仍照上年度預算數編列。 2021,3405510100,308804000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,一般行政,司法支出,4.22.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費284,145千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費10,357千元。 2.基本行政工作維持費8,189千元,較上年 度減列公務車油料等經費4千元。 3.辦理司法行政業務經費16,470千元,較上 年度增列埔里簡易庭南環路人行道改善工 程等經費1,329千元。" 2021,3405511000,34416000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,審判業務,司法支出,4.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費12,519千元,較上 年度減列調解委員旅費等172千元。 2.辦理刑事案件業務經費8,319千元,較上 年度減列購置審判設備等經費1,335千元 。 3.辦理民事執行業務經費8,903千元,較上 年度增列郵資費等281千元。 4.辦理家事事件業務經費1,242千元,與上 年度同。 5.辦理少年事件業務經費1,868千元,較上 年度減列辦理少年安置等經費237千元。 6.辦理公證及提存業務經費300千元,與上 年度同。 7.辦理行政訴訟業務經費1,265千元,與上 年度同。" 2021,3405519000,770000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣南投地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.22.3.1, 2021,3405519800,513000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,第一預備金,司法支出,4.22.4,仍照上年度預算數編列。 2021,3405520100,623716000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,一般行政,司法支出,4.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費574,632千元,較上年度增列 員額4人之人事費及員工薪俸晉級差額等 經費16,080千元。 2.基本行政工作維持費21,171千元,較上年 度增列辦公廳室養護等經費112千元。 3.辦理司法行政業務經費27,913千元,較上 年度增列零星設備購置等經費760千元。" 2021,3405521000,60597000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,審判業務,司法支出,4.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費19,057千元,較上 年度增列國內旅費等366千元。 2.辦理刑事案件業務經費16,297千元,較上 年度減列義務辯護律師酬金等經費456千 元。 3.辦理民事執行業務經費18,172千元,較上 年度增列辦理民事執行拍賣等經費67千元 。 4.辦理家事事件業務經費201千元,與上年 度同。 5.辦理少年事件業務經費4,122千元,較上 年度減列辦理少年安置等經費365千元。 6.辦理公證及提存業務經費266千元,與上 年度同。 7.辦理行政訴訟業務經費2,482千元,與上 年度同。" 2021,3405529000,1847000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣彰化地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.23.3.1, 2021,3405529800,283000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,第一預備金,司法支出,4.23.4,仍照上年度預算數編列。 2021,3405530100,408619000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,一般行政,司法支出,4.24.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費387,240千元,較上年度增列 員額3人之人事費及員工薪俸晉級差額等 經費15,287千元。 2.基本行政工作維持費9,127千元,較上年 度增列辦公廳室養護等經費3千元。 3.辦理司法行政業務經費12,252千元,較上 年度減列辦公室燈具汰換工程等經費2,36 2千元。" 2021,3405531000,48578000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,審判業務,司法支出,4.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費12,784千元,較上 年度減列國內旅費等301千元。 2.辦理刑事案件業務經費13,752千元,較上 年度增列郵資費等2,333千元。 3.辦理民事執行業務經費15,701千元,較上 年度增列辦理民事執行拍賣等經費345千 元。 4.辦理家事事件業務經費1,038千元,較上 年度增列國內旅費等900千元。 5.辦理少年事件業務經費4,751千元,較上 年度增列辦理少年事件鑑定等經費100千 元。 6.辦理公證及提存業務經費235千元,與上 年度同。 7.辦理行政訴訟業務經費317千元,較上年 度減列國內旅費等550千元。" 2021,3405539000,4135000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣雲林地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.24.3.1, 2021,3405539800,263000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,第一預備金,司法支出,4.24.4,仍照上年度預算數編列。 2021,3405540100,476951000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,一般行政,司法支出,4.25.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費445,263千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費16,549千元。 2.基本行政工作維持費15,235千元,較上年 度增列辦公廳室養護等經費54千元。 3.辦理司法行政業務經費16,453千元,較上 年度減列辦公大樓外牆整修工程等經費17 ,797千元。" 2021,3405541000,55111000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,審判業務,司法支出,4.25.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費17,293千元,較上 年度減列調解酬金等經費755千元。 2.辦理刑事案件業務經費21,468千元,較上 年度增列購置審判設備等經費3,359千元 。 3.辦理民事執行業務經費11,719千元,較上 年度減列國內旅費等4千元。 4.辦理家事事件業務經費143千元,與上年 度同。 5.辦理少年事件業務經費3,956千元,與上 年度同。 6.辦理公證及提存業務經費375千元,與上 年度同。 7.辦理行政訴訟業務經費157千元,與上年 度同。" 2021,3405549000,2412000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.25.3.1, 2021,3405549800,258000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,第一預備金,司法支出,4.25.4,仍照上年度預算數編列。 2021,3405560100,939606000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,一般行政,司法支出,4.26.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費850,869千元,較上年度增列 員額5人之人事費及員工薪俸晉級差額等 經費13,644千元。 2.基本行政工作維持費29,537千元,較上年 度減列水電費等59千元。 3.辦理司法行政業務經費59,200千元,較上 年度增列電信線路佈線工程等經費14,816 千元。" 2021,3405561000,133167000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,審判業務,司法支出,4.26.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費34,141千元,較上 年度減列調解酬金等經費1,251千元。 2.辦理刑事案件業務經費49,200千元,較上 年度增列購置審判設備等經費4,633千元 。 3.辦理民事執行業務經費39,812千元,較上 年度增列辦理民事執行拍賣等經費694千 元。 4.辦理家事事件業務經費328千元,與上年 度同。 5.辦理少年事件業務經費8,810千元,較上 年度減列辦理少年安置等經費201千元。 6.辦理公證及提存業務經費611千元,與上 年度同。 7.辦理行政訴訟業務經費265千元,與上年 度同。" 2021,3405569000,1270000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺南地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.26.3.1, 2021,3405569800,456000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,第一預備金,司法支出,4.26.4,仍照上年度預算數編列。 2021,3405570100,506235000,無細項,司法院主管,臺灣橋頭地方法院,一般行政,司法支出,4.27.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費466,129千元,較上年度增列 員額5人之人事費及員工薪俸晉級差額等 經費15,014千元。 2.基本行政工作維持費21,764千元,較上年 度增列辦公廳室養護等經費196千元。 3.辦理司法行政業務經費18,342千元,較上 年度減列強化資訊安全等經費1,715千元 。" 2021,3405571000,63745000,無細項,司法院主管,臺灣橋頭地方法院,審判業務,司法支出,4.27.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費27,696千元,較上 年度減列調解酬金等經費3,791千元。 2.辦理刑事案件業務經費21,455千元,較上 年度增列義務辯護律師酬金等經費4,224 千元。 3.辦理民事執行業務經費13,415千元,較上 年度增列郵資費等356千元。 4.辦理公證及提存業務經費313千元,與上 年度同。 5.辦理行政訴訟業務經費866千元,較上年 度增列特約通譯報酬等經費200千元。" 2021,3405579000,547000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣橋頭地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.27.3.1, 2021,3405579800,263000,無細項,司法院主管,臺灣橋頭地方法院,第一預備金,司法支出,4.27.4,仍照上年度預算數編列。 2021,3405580100,943599000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,一般行政,司法支出,4.28.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費874,823千元,較上年度增列 員額7人之人事費及員工薪俸晉級差額等 經費34,203千元。 2.基本行政工作維持費32,633千元,較上年 度增列辦公廳室養護等經費187千元。 3.辦理司法行政業務經費36,143千元,較上 年度減列強化資訊安全等經費476千元。" 2021,3405581000,121946000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,審判業務,司法支出,4.28.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費49,851千元,較上 年度減列調解酬金等經費1,578千元。 2.辦理刑事案件業務經費49,935千元,較上 年度增列購置審判設備等經費8,348千元 。 3.辦理民事執行業務經費20,928千元,較上 年度增列辦理民事執行拍賣等經費350千 元。 4.辦理公證及提存業務經費698千元,與上 年度同。 5.辦理行政訴訟業務經費534千元,與上年 度同。" 2021,3405589000,1370000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高雄地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.28.3.1, 2021,3405589800,528000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,第一預備金,司法支出,4.28.4,仍照上年度預算數編列。 2021,3405590100,515538000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,一般行政,司法支出,4.29.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費482,243千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費14,600千元。 2.基本行政工作維持費13,208千元,較上年 度減列公務車油料等經費102千元。 3.辦理司法行政業務經費20,087千元,較上 年度增列零星設備購置經費等2,999千元 。" 2021,3405591000,53810000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,審判業務,司法支出,4.29.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費18,128千元,較上 年度減列調解酬金等經費883千元。 2.辦理刑事案件業務經費12,085千元,較上 年度增列義務辯護律師酬金等經費649千 元。 3.辦理民事執行業務經費16,228千元,較上 年度增列辦理民事執行拍賣等經費257千 元。 4.辦理家事事件業務經費1,847千元,較上 年度增列郵資費等231千元。 5.辦理少年事件業務經費4,845千元,較上 年度減列辦理少年安置等經費170千元。 6.辦理公證及提存業務經費314千元,與上 年度同。 7.辦理行政訴訟業務經費363千元,與上年 度同。" 2021,3405599000,547000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣屏東地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.29.3.1, 2021,3405599800,280000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,第一預備金,司法支出,4.29.4,仍照上年度預算數編列。 2021,3405600100,230862000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,一般行政,司法支出,4.30.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費214,441千元,較上年度增列 員額1人之人事費及員工薪俸晉級差額等 經費4,458千元。 2.基本行政工作維持費6,455千元,較上年 度增列辦公廳室養護等經費41千元。 3.辦理司法行政業務經費9,966千元,較上 年度減列強化資訊安全等經費549千元。" 2021,3405601000,22012000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,審判業務,司法支出,4.30.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費4,493千元,較上 年度增列郵資費等392千元。 2.辦理刑事案件業務經費8,345千元,較上 年度增列購置審判設備等經費2,393千元 。 3.辦理民事執行業務經費3,814千元,較上 年度減列郵資費等862千元。 4.辦理家事事件業務經費1,055千元,較上 年度增列郵資費等268千元。 5.辦理少年事件業務經費3,979千元,較上 年度減列辦理少年安置等經費3,012千元 。 6.辦理公證及提存業務經費112千元,較上 年度減列國內旅費等100千元。 7.辦理行政訴訟業務經費214千元,與上年 度同。" 2021,3405609800,133000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,第一預備金,司法支出,4.30.3,仍照上年度預算數編列。 2021,3405610100,281546000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,一般行政,司法支出,4.31.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費261,585千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費8,977千元。 2.基本行政工作維持費8,650千元,較上年 度增列辦公廳室養護等經費2千元。 3.辦理司法行政業務經費11,311千元,較上 年度減列簡易庭屋頂防水防漏工程等經費 3,411千元。" 2021,3405611000,31113000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,審判業務,司法支出,4.31.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費6,348千元,較上 年度減列調解報酬等經費247千元。 2.辦理刑事案件業務經費9,962千元,較上 年度減列義務辯護律師酬金等經費3,977 千元。 3.辦理民事執行業務經費4,341千元,與上 年度同。 4.辦理家事事件業務經費2,333千元,與上 年度同。 5.辦理少年事件業務經費6,989千元,較上 年度增列辦理少年安置等經費488千元。 6.辦理公證及提存業務經費155千元,與上 年度同。 7.辦理行政訴訟業務經費985千元,與上年 度同。" 2021,3405619000,635000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.31.3.1, 2021,3405619800,162000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,第一預備金,司法支出,4.31.4,仍照上年度預算數編列。 2021,3405620100,290047000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,一般行政,司法支出,4.32.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費262,269千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費4,672千元。 2.基本行政工作維持費8,495千元,較上年 度減列水電費等328千元。 3.辦理司法行政業務經費19,283千元,較上 年度增列公共污水下水道系統接管工程等 經費3,022千元。" 2021,3405621000,33320000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,審判業務,司法支出,4.32.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費8,973千元,較上 年度減列調解酬金等經費865千元。 2.辦理刑事案件業務經費11,847千元,較上 年度增列郵資費等890千元。 3.辦理民事執行業務經費7,233千元,與上 年度同。 4.辦理家事事件業務經費520千元,較上年 度增列調解酬金等經費396千元。 5.辦理少年事件業務經費2,955千元,與上 年度同。 6.辦理公證及提存業務經費101千元,與上 年度同。 7.辦理行政訴訟業務經費1,691千元,與上 年度同。" 2021,3405629000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.32.3.1, 2021,3405629800,153000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,第一預備金,司法支出,4.32.4,仍照上年度預算數編列。 2021,3405630100,329761000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,一般行政,司法支出,4.33.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費307,699千元,較上年度增列 員額2人之人事費及員工薪俸晉級差額等 經費8,720千元。 2.基本行政工作維持費10,167千元,較上年 度增列辦公廳室養護等經費25千元。 3.辦理司法行政業務經費11,895千元,較上 年度減列瑞芳辦公室頂樓防水整修工程等 經費6,389千元。" 2021,3405631000,34651000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,審判業務,司法支出,4.33.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費10,382千元,較上 年度減列調解報酬等經費628千元。 2.辦理刑事案件業務經費13,760千元,較上 年度增列進行修復式司法程序等經費1,42 9千元。 3.辦理民事執行業務經費5,976千元,較上 年度減列郵資費等600千元。 4.辦理家事事件業務經費1,527千元,較上 年度增列郵資費等992千元。 5.辦理少年事件業務經費2,702千元,較上 年度增列義務辯護律師酬金等經費250千 元。 6.辦理公證及提存業務經費156千元,與上 年度同。 7.辦理行政訴訟業務經費148千元,與上年 度同。" 2021,3405639000,3500000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣基隆地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.33.3.1, 2021,3405639800,196000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,第一預備金,司法支出,4.33.4,仍照上年度預算數編列。 2021,3405640100,115733000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,一般行政,司法支出,4.34.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費102,326千元,較上年度增列 員額1人之人事費及員工薪俸晉級差額等 經費2,095千元。 2.基本行政工作維持費7,026千元,較上年 度增列辦公廳室養護等經費126千元。 3.辦理司法行政業務經費6,381千元,較上 年度減列強化資訊安全等經費819千元。" 2021,3405641000,6443000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,審判業務,司法支出,4.34.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費3,297千元,較上 年度增列郵資費等58千元。 2.辦理刑事案件業務經費1,524千元,較上 年度增列購置審判設備等經費157千元。 3.辦理民事執行業務經費1,152千元,較上 年度減列國內旅費等209千元。 4.辦理家事事件業務經費54千元,較上年度 增列調解酬金等經費22千元。 5.辦理少年事件業務經費292千元,與上年 度同。 6.辦理公證及提存業務經費54千元,與上年 度同。 7.辦理行政訴訟業務經費70千元,與上年度 同。" 2021,3405649800,89000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,第一預備金,司法支出,4.34.3,仍照上年度預算數編列。 2021,3405800100,269017000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,一般行政,司法支出,4.35.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費245,940千元,較上年度增列 員額3人之人事費及員工薪俸晉級差額等 經費10,259千元。 2.基本行政工作維持費10,010千元,較上年 度減列公務車油料等經費46千元。 3.辦理司法行政業務經費13,067千元,較上 年度增列辦公廳室清潔維護等經費203千 元。" 2021,3405801000,28855000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,審判業務,司法支出,4.35.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理家事事件業務經費13,068千元,較上 年度增列郵資費等84千元。 2.辦理少年事件業務經費15,787千元,較上 年度減列辦理少年安置等經費152千元。" 2021,3405809000,1094000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,一般建築及設備,司法支出,4.35.3.1, 2021,3405809800,966000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,第一預備金,司法支出,4.35.4,仍照上年度預算數編列。 2021,3405900100,32614000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,一般行政,司法支出,4.36.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費29,931千元,較上年度增列員 額1人之人事費及員工薪俸晉級差額等經 費991千元。 2.基本行政工作維持費798千元,較上年度 增列辦公廳室養護等經費7千元。 3.辦理司法行政業務經費1,885千元,較上 年度減列強化資訊安全等經費103千元。" 2021,3405901000,1233000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,審判業務,司法支出,4.36.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費143千元,與上年 度同。 2.辦理刑事案件業務經費1,061千元,較上 年度增列進行修復式司法程序等經費95千 元。 3.辦理家事事件業務經費17千元,與上年度 同。 4.辦理少年事件業務經費12千元,與上年度 同。" 2021,3405909800,28000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,第一預備金,司法支出,4.36.3,仍照上年度預算數編列。 2021,3405910100,89691000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,一般行政,司法支出,4.37.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費83,294千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費2,741千元。 2.基本行政工作維持費2,687千元,較上年 度增列辦公廳室養護等經費17千元。 3.辦理司法行政業務經費3,710千元,較上 年度減列強化資訊安全等經費942千元。" 2021,3405911000,6157000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,審判業務,司法支出,4.37.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費2,034千元,較上 年度增列國內旅費等536千元。 2.辦理刑事案件業務經費2,061千元,較上 年度減列義務辯護律師酬金等經費30千元 。 3.辦理民事執行業務經費686千元,較上年 度增列郵資費等45千元。 4.辦理家事事件業務經費157千元,與上年 度同。 5.辦理少年事件業務經費1,068千元,較上 年度增列辦理少年安置等經費37千元。 6.辦理公證及提存業務經費47千元,與上年 度同。 7.辦理行政訴訟業務經費104千元,與上年 度同。" 2021,3405919000,0,交通及運輸設備,司法院主管,福建金門地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.37.3.1, 2021,3405919800,67000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,第一預備金,司法支出,4.37.4,仍照上年度預算數編列。 2021,3405930100,30461000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,一般行政,司法支出,4.38.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費27,449千元,較上年度增列員 額1人之人事費及員工薪俸晉級差額等經 費3,111千元。 2.基本行政工作維持費1,135千元,較上年 度增列公務車油料等經費74千元。 3.辦理司法行政業務經費1,877千元,較上 年度減列強化資訊安全等經費392千元。" 2021,3405931000,1424000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,審判業務,司法支出,4.38.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費553千元,與上年 度同。 2.辦理刑事案件業務經費512千元,較上年 度增列義務辯護律師酬金等經費21千元。 3.辦理民事執行業務經費81千元,與上年度 同。 4.辦理家事事件業務經費86千元,與上年度 同。 5.辦理少年事件業務經費131千元,與上年 度同。 6.辦理公證及提存業務經費27千元,與上年 度同。 7.辦理行政訴訟業務經費34千元,與上年度 同。" 2021,3405939800,28000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,第一預備金,司法支出,4.38.3,仍照上年度預算數編列。 2021,3506010100,333778000,無細項,考試院主管,考試院,一般行政,考試支出,5.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費270,164千元,較上年度核實 減列人事費23,171千元。 2.基本行政工作維持費37,827千元,較上年 度減列汰換火警探測器等經費4,703千元 。 3.資訊業務經費25,787千元,較上年度增列 公文系統改版建置、考試院體系資安聯防 建置及不斷電系統設備汰換等經費14,081 千元。" 2021,3506011200,2047000,無細項,考試院主管,考試院,議事業務,考試支出,5.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.考銓議事業務經費1,000千元,與上年度 同。 2.考銓業務考察經費1,047千元,與上年度 同。" 2021,3506011300,1054000,無細項,考試院主管,考試院,法制業務,考試支出,5.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.法制作業及法規編印經費414千元,較上 年度增列法規編印等經費50千元。 2.訴願審議及督導經費640千元,較上年度 增列訴願事件送請鑑定等經費50千元。" 2021,3506011400,10697000,無細項,考試院主管,考試院,施政業務及督導,考試支出,5.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.考試及訓練及(合)格證書管理製發業務經 費3,918千元,與上年度同。 2.考銓施政業務審查及督導經費1,271千元 ,與上年度同。 3.考銓及公務人力資源叢書編譯經費2,775 千元,與上年度同。 4.考試及格人員服務及施政成果宣導經費78 0千元,較上年度減列更新多媒體簡報等 經費188千元。 5.考銓研究發展經費1,354千元,與上年度 同。 6.國際文官制度學術交流經費599千元,與 上年度同。" 2021,3506019000,0,交通及運輸設備,考試院主管,考試院,一般建築及設備,考試支出,5.1.5.1, 2021,3506019800,1050000,無細項,考試院主管,考試院,第一預備金,考試支出,5.1.6,仍照上年度預算數編列。 2021,3506100100,315168000,無細項,考試院主管,考選部,一般行政,考試支出,5.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費291,312千元,較上年度核實 增列人事費1,400千元。 2.基本行政工作維持費23,856千元,較上年 度減列第二試務大樓空間改善、變電室低 壓配電設備等硬體汰換工程、行政大樓機 電設備更新及辦公廳舍天花板修繕等經費 36,760千元,新增行政大樓中庭及地下停 車場鋪面整修、汰換國家考場空氣斷路器 及第三試務大樓門禁系統5,551千元,計 淨減31,209千元。" 2021,3506101400,8082000,試題研編及審查,考試院主管,考選部,考試業務研究改進,考試支出,5.2.2.1, 2021,3506109800,784000,無細項,考試院主管,考選部,第一預備金,考試支出,5.2.3,仍照上年度預算數編列。 2021,3506200100,422868000,無細項,考試院主管,銓敘部,一般行政,考試支出,5.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費365,514千元,較上年度增列 不休假加班費等經費1,632千元。 2.基本行政工作維持費25,822千元,較上年 度增列行政事務勞力外包等經費1,018千 元。 3.資訊系統之使用及管理經費31,532千元, 較上年度增列端點攻擊防禦系統及資安監 控服務等經費8,107千元。" 2021,3506200200,6608000,無細項,考試院主管,銓敘部,人事法制及銓敘,考試支出,5.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動人事法制及銓敘行政業務經費1,760 千元,較上年度增列訴願審議委員會委員 出席費等經費75千元。 2.人事法制、管理及銓敘業務經費4,848千 元,較上年度減列人事制度研究改進委員 會委員兼職費等經費162千元。" 2021,3506209000,14340000,營建工程,考試院主管,銓敘部,一般建築及設備,考試支出,5.3.3.1, 2021,3506209800,732000,無細項,考試院主管,銓敘部,第一預備金,考試支出,5.3.4,仍照上年度預算數編列。 2021,6106200300,246337000,無細項,考試院主管,銓敘部,公務人員保險管理及監理,社會保險支出,5.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公務人員保險管理及監理業務經費1,018 千元,較上年度減列公保監理委員會委員 兼職費等經費53千元。 2.補助公教人員保險事務經費245,319千元 ,與上年度同。" 2021,6306205800,9007000,無細項,考試院主管,銓敘部,早期退休公教人員生活困難照護金,福利服務支出,5.3.6,"本年度預算數9,007千元,係早期退休公教 人員生活困難之三節照護金,較上年度減列 1,117千元。" 2021,7606205300,25722619000,無細項,考試院主管,銓敘部,公務人員退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,5.3.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公務人員退休給付經費20,588,621千元, 較上年度減列優惠存款利息差額補助等經 費90,583千元。 2.公務人員撫卹給付經費423,670千元,與 上年度同。 3.公務人員殮葬補助經費38,285千元,與上 年度同。 4.政務人員退職酬勞金給付經費265,125千 元,較上年度減列退職酬勞金等經費1,98 1千元。 5.公(政)務人員執行職務意外失能死亡慰問 金經費17,907千元,與上年度同。 6.撥補政務人員退撫基金不足經費42,644千 元,較上年度減列1,062千元。 7.年金改革節省退撫給付挹注退撫基金經費 4,346,367千元,較上年度增列2,180,008 千元。" 2021,7706200600,1965000,公務人員退休撫卹管理,考試院主管,銓敘部,退休撫卹業務,退休撫卹業務支出,5.3.8.1, 2021,3506300100,162907000,無細項,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,一般行政,考試支出,5.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費140,594千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費2,185千元。 2.基本行政工作維持費22,313千元,較上年 度增列建置保障事件審查室視訊設備系統 等經費2,240千元。" 2021,3506301100,1527000,保障業務,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,保障暨培訓,考試支出,5.4.2.1, 2021,3506309800,1000000,無細項,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,第一預備金,考試支出,5.4.3,仍照上年度預算數編列。 2021,3506400100,107765000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,一般行政,考試支出,5.5.1,"本年度概算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費84,958千元,較上年度核實減 列人事費777千元。 2.基本行政工作維持費17,808千元,較上年 度增列教學空間空氣品質、節能改善工程 及汰換電梯等經費5,761千元。 3.資訊管理業務經費4,999千元,較上年度 減列各項資訊系統維護等經費263千元。" 2021,3506401100,114722000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,國家文官培訓業務,考試支出,5.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公務人員考試錄取人員訓練經費62,439千 元,較上年度增列訓練相關系統增修擴充 及汰換設備等經費1,164千元。 2.公務人員晉升官等訓練經費43,755千元, 較上年度增列汰換各項訓練設備等經費10 7千元。 3.公務人員培訓之國內外交流合作經費4,18 0千元,較上年度減列辦理國際交流活動 等經費254千元。 4.公務人員終身學習經費2,696千元,較上 年度增列辦理圖書管理業務等經費208千 元。 5.高階公務人員訓練經費1,518千元,較上 年度增列一般事務費等191千元。 6.公務人員行政中立訓練經費134千元,較 上年度減列一般事務費等19千元。" 2021,3506401200,63800000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,中區公務人員培訓,考試支出,5.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費21,184千元,較上年度核實減 列人事費269千元。 2.基本行政工作維持11,120千元,較上年度 增列學員宿舍改善及修繕工程等經費5,46 0千元。 3.資訊管理業務經費606千元,較上年度減 列資訊設備等經費32千元。 4.中區公務人員考試錄取人員訓練經費19,8 85千元,較上年度增列辦理公務人員高普 初等考試錄取人員基礎訓練業務等經費81 2千元。 5.中區公務人員晉升官等訓練經費11,005千 元,較上年度增列辦理委升薦任官等訓練 業務等經費285千元。" 2021,3506409800,380000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,第一預備金,考試支出,5.5.4,仍照上年度預算數編列。 2021,7706500100,42699000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,一般行政,退休撫卹業務支出,5.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費36,751千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費500千元。 2.基本行政工作維持費5,948千元,較上年 度增列二代公文系統建置等經費1,891千 元。" 2021,7706502100,4132000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,退撫基金監理,退休撫卹業務支出,5.6.2,"本年度預算數4,132千元,係辦理退撫基金 監理業務所需經費,較上年度增列基金監理 資訊應用系統及資訊服務等經費312千元。" 2021,7706509800,100000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,第一預備金,退休撫卹業務支出,5.6.3,仍照上年度預算數編列。 2021,7706600100,129250000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,一般行政,退休撫卹業務支出,5.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費117,508千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費3,200千元。 2.基本行政工作維持費11,742千元,與上年 度同。" 2021,7706600600,31462000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,退撫基金管理,退休撫卹業務支出,5.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基金收支及保管之規劃經費31,143千元, 較上年度減列14,025千元,包括: (1)基金收支及保管行政作業經費31,143 千元,較上年度減列不斷電系統擴充及 資安系統升級汰換設備等經費2,000千 元。 (2)上年度基金業務系統更新計畫預算業 已編竣,所列12,025千元如數減列。 2.基金收繳及退撫給與之撥付經費319千元 ,與上年度同。" 2021,7706609800,300000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,第一預備金,退休撫卹業務支出,5.7.3,仍照上年度預算數編列。 2021,3607010100,757876000,無細項,監察院主管,監察院,一般行政,監察支出,6.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ 1.人員維持費701,485千元,較上年度增列 員額26人之人事費等37,664千元。 2.基本行政工作維持費37,436千元,較上年 度減列退職勳績給與及購置辦公用品等經 費996千元。 3.資訊管理經費18,955千元,較上年度減列 資訊系統維護費等814千元。" 2021,3607010300,7714000,無細項,監察院主管,監察院,議事業務,監察支出,6.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.議事行政經費5,114千元,較上年度增列 議事資料等經費274千元。 2.國際監察事務活動經費2,600千元,較上 年度增列出席國際會議等經費71千元。" 2021,3607010900,19427000,無細項,監察院主管,監察院,調查巡察業務,監察支出,6.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.調查巡察業務經費17,892千元,較上年度 增列調查巡察業務差旅費等200千元。 2.委員國外考察經費1,535千元,較上年度 增列國外考察旅費77千元。" 2021,3607011200,6581000,無細項,監察院主管,監察院,財產申報業務,監察支出,6.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公職人員財產申報經費5,295千元,較上 年度增列輔導辦理授權介接之郵資、電話 費及物品等經費335千元。 2.政治獻金申報經費396千元,較上年度減 列辦理候選人政治獻金許可、宣導郵資及 鍵入費等373千元。 3.利益衝突迴避及遊說經費890千元,較上 年度減列國內旅費等35千元。" 2021,3607011500,123974000,無細項,監察院主管,監察院,國家人權業務,監察支出,6.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.教育、推廣與交流經費28,633千元,較上 年度增列人權教育推廣、教材開發,國際 交流及國際人權日系列計畫等經費26,953 千元。 2.新增人權業務規劃、評估與研究經費53,7 80千元,係辦理國家人權公約等獨立評估 意見與專案報告等及推動建立人權公約指 標等經費。 3.新增訪視、調查與合作經費41,561千元, 係辦理全國性系統性調查與訪查,訪視人 權受害者或團體口述等工作,防制酷刑機 制工作之前置作業,及協助人權受害者調 查等經費。" 2021,3607019000,21941000,營建工程,監察院主管,監察院,一般建築及設備,監察支出,6.1.6.1, 2021,3607019800,922000,無細項,監察院主管,監察院,第一預備金,監察支出,6.1.7,仍照上年度預算數編列。 2021,3607100100,1002873000,無細項,監察院主管,審計部,一般行政,監察支出,6.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費940,729千元,較上年度增列 員額5人之人事費及勞工退休準備金專戶 差額等經費30,274千元。 2.基本行政工作維持費36,642千元,較上年 度增列勞務外包等經費34千元。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費25 ,502千元,較上年度增列本部舊審計大樓 暨地下室廁所整修工程等經費19,117千元 。" 2021,3607101000,36827000,無細項,監察院主管,審計部,中央政府審計,監察支出,6.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.中央政府審計工作經費34,052千元,較上 年度增列資訊安全服務費等3,899千元。 2.審計訓練經費2,775千元,與上年度同。" 2021,3607102000,9755000,無細項,監察院主管,審計部,縣市地方審計,監察支出,6.2.3,"本年度預算數9,755千元,係各縣市地方審 計工作經費,較上年度增列學者專家諮詢會 議出席費等89千元。" 2021,3607109000,18550000,營建工程,監察院主管,審計部,一般建築及設備,監察支出,6.2.4.1, 2021,3607109800,3375000,無細項,監察院主管,審計部,第一預備金,監察支出,6.2.5,仍照上年度預算數編列。 2021,3607600100,68053000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,一般行政,監察支出,6.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費63,428千元,較上年度核實減 列人事費1,314千元。 2.基本行政工作維持費2,380千元,較上年 度減列通訊費等62千元。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費2, 245千元,較上年度增列建築物防火避難 設施與設備安全檢查改善工程等經費1,98 5千元。" 2021,3607601000,1752000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,審計業務,監察支出,6.3.2,"本年度預算數1,752千元,係執行審計工作 所需經費,與上年度同。" 2021,3607609800,80000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,第一預備金,監察支出,6.3.3,仍照上年度預算數編列。 2021,3607620100,72574000,無細項,監察院主管,審計部新北市審計處,一般行政,監察支出,6.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費60,036千元,較上年度核實增 列人事費3,275千元。 2.基本行政工作維持費1,333千元,較上年 度增列通訊及印刷等經費62千元。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費11 ,205千元,較上年度增列辦公廳舍整修工 程經費10,771千元。" 2021,3607621000,1800000,無細項,監察院主管,審計部新北市審計處,審計業務,監察支出,6.4.2,"本年度預算數1,800千元,係執行審計工作 所需經費,與上年度同。" 2021,3607629800,80000,無細項,監察院主管,審計部新北市審計處,第一預備金,監察支出,6.4.3,仍照上年度預算數編列。 2021,3607630100,51547000,無細項,監察院主管,審計部桃園市審計處,一般行政,監察支出,6.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費49,766千元,較上年度核實增 列人事費3,780千元。 2.基本行政工作維持費1,274千元,與上年 度同。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費50 7千元,較上年度增列室內牆壁滲水修繕 及視訊會議設備等經費307千元。" 2021,3607631000,940000,無細項,監察院主管,審計部桃園市審計處,審計業務,監察支出,6.5.2,"本年度預算數940千元,係執行審計工作所 需經費,與上年度同。" 2021,3607639800,80000,無細項,監察院主管,審計部桃園市審計處,第一預備金,監察支出,6.5.3,仍照上年度預算數編列。 2021,3607640100,60626000,無細項,監察院主管,審計部臺中市審計處,一般行政,監察支出,6.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費58,683千元,較上年度核實增 列人事費1,920千元。 2.基本行政工作維持費1,528千元,與上年 度同。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費41 5千元,較上年度增列汰換電腦、冷氣機 等經費215千元與減列辦公大樓及檔案大 樓耐震能力補強工程等經費15,825千元, 計淨減15,610千元。" 2021,3607641000,1452000,無細項,監察院主管,審計部臺中市審計處,審計業務,監察支出,6.6.2,"本年度預算數1,452千元,係執行審計工作 所需經費,與上年度同。" 2021,3607649800,80000,無細項,監察院主管,審計部臺中市審計處,第一預備金,監察支出,6.6.3,仍照上年度預算數編列。 2021,3607660100,59548000,無細項,監察院主管,審計部臺南市審計處,一般行政,監察支出,6.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費57,239千元,較上年度核實增 列人事費867千元。 2.基本行政工作維持費1,774千元,與上年 度同。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費53 5千元,較上年度增列汰購個人電腦、筆 記型電腦、冷氣機及購置軟體等經費315 千元。" 2021,3607661000,1606000,無細項,監察院主管,審計部臺南市審計處,審計業務,監察支出,6.7.2,"本年度預算數1,606千元,係執行審計工作 所需經費,與上年度同。" 2021,3607669800,80000,無細項,監察院主管,審計部臺南市審計處,第一預備金,監察支出,6.7.3,仍照上年度預算數編列。 2021,3607700100,70781000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,一般行政,監察支出,6.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費67,571千元,較上年度核實減 列人事費757千元。 2.基本行政工作維持費2,650千元,與上年 度同。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費56 0千元,較上年度增列冷氣機汰換等經費2 95千元。" 2021,3607701000,1538000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,審計業務,監察支出,6.8.2,"本年度預算數1,538千元,係執行審計工作 所需經費,與上年度同。" 2021,3607709800,80000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,第一預備金,監察支出,6.8.3,仍照上年度預算數編列。 2021,3708010100,1410809000,無細項,內政部主管,內政部,一般行政,民政支出,7.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,346,554千元,較上年度核 實增列人事費4,797千元。 2.基本行政工作維持費57,108千元,較上年 度減列中央聯合辦公大樓南棟大樓管理委 員會汰換電梯分攤款等經費7,940千元。 3.統計業務專案計畫經費3,866千元,較上 年度減列統計委員會業務運作等經費70千 元。 4.綜合規劃業務專案計畫經費3,281千元, 較上年度減列研究發展、管制考核、動員 會報、國會及新聞聯繫等經費402千元。" 2021,3708011000,970337000,無細項,內政部主管,內政部,民政業務,民政支出,7.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.地方制度與自治督導經費898千元,較上 年度減列出國考察及研修地方制度法等經 費159千元。 2.公民參政經費769千元,較上年度減列辦 理選舉罷免制度、政治獻金、遊說規範等 法制規劃經費135千元。 3.禮制及二二八國家紀念館事務經費56,052 千元,較上年度減列辦理孝行獎表揚等經 費44千元。 4.政黨政治經費659,981千元,較上年度增 列依政黨法規定編列之政黨補助金等71,0 99千元。 5.宗教事務推動與發展經費6,663千元,較 上年度減列辦理推展臺灣宗教文化活動及 編譯宗教文化宣導資料等經費1,671千元 。 6.地方行政工作經費7,512千元,較上年度 減列補助鄉鎮市辦理公共造產工作績優等 經費1,337千元。 7.殯葬管理經費200,962千元,較上年度增 列18,156千元,包括: (1)辦理殯葬管理業務宣導及捐助辦理殯 葬相關研究及活動等經費1,562千元, 較上年度增列30千元。 (2)原住民及花東離島地區殯葬設施改善 計畫總經費707,169千元,分4年辦理, 107至109年度已編列507,769千元,本 年度續編最後1年經費199,400千元,較 上年度增列18,126千元。 8.協助民間各界辦理國家重大慶典經費37,5 00千元,與上年度同。" 2021,3708011500,1002871000,無細項,內政部主管,內政部,戶政業務,民政支出,7.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.督導改進戶籍行政經費882千元,與上年 度同。 2.加強改進國籍行政經費821千元,較上年 度增列辦理離婚經濟後果研究經費340千 元。 3.辦理戶籍人口統計經費534千元,與上年 度同。 4.推行人口政策經費1,006千元,與上年度 同。 5.戶役政資訊作業及管理經費124,557千元 ,較上年度減列戶役政機房維護等經費23 ,111千元。 6.戶政人員培訓及國民身分證業務經費7,11 1千元,較上年度增列數位身分識別證(N ew eID)例行補換發製證及運送等經費6, 261千元。 7.數位身分識別證(New eID)-新一代國 民身分證換發計畫總經費4,892,850千元 ,分4年辦理,109年已編列412,505千元 ,本年度續編第2年經費867,960千元,較 上年度增列455,455千元。" 2021,3708012500,404398000,測量及方域,內政部主管,內政部,地政業務,民政支出,7.1.4.1, 2021,3708012700,493936000,無細項,內政部主管,內政部,土地測量,民政支出,7.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費8,869千元,較上年 度增列桃園辦公室改善工程等經費6,937 千元。 2.測繪控制點管理維護經費2,229千元,較 上年度減列辦理水準儀、潮位站潮位儀及 周邊設備維護等經費734千元。 3.資料供應及受託測量經費14,618千元,與 上年度同。 4.多元測繪科技整合應用計畫經費12,489千 元,較上年度減列辦理無人飛行載具測繪 系統技術作業等經費1,114千元。 5.地籍圖重測後續計畫第2期計畫總經費1,1 85,207千元,分4年辦理,108至109年度 已編列經費436,047千元,本年度續編第3 年經費224,750千元,本科目編列222,600 千元,較上年度增列10,468千元。 6.新增國家底圖空間資料基礎建設計畫總經 費2,310,900千元,分5年辦理,本年度編 列第1年經費359,291千元,本科目編列23 3,131千元。 7.上年度國土測繪圖資更新及維運計畫-土 地測量預算業已編竣,所列221,147千元 如數減列。" 2021,3708012800,7500000,無細項,內政部主管,內政部,土地開發,民政支出,7.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費3,819千元,較上年 度增列租賃公務車輛等經費401千元。 2.規劃設計監工業務經費3,681千元,較上 年度減列土地重劃工程處中區第二開發隊 辦公廳舍耐震補強等經費4,979千元。" 2021,3708013000,274054000,無細項,內政部主管,內政部,內政資訊業務,民政支出,7.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.規劃及推動辦公室電腦化作業經費55,417 千元,較上年度減列資訊安全維護等經費 3,508千元。 2.行政資訊系統開發及維護處理經費11,852 千元,較上年度減列共用型行政資訊系統 維護等經費2,024千元。 3.新增內政地理資訊3D化推動計畫總經費15 2,610千元,分5年辦理,本年度編列第1 年經費57,200千元。 4.新增服務型智慧政府2.0推動計畫-自然 人憑證創新應用服務計畫總經費278,900 千元,分5年辦理,本年度編列第1年經費 55,780千元。 5.新增服務型智慧政府2.0推動計畫-智慧 內政服務整合計畫總經費973,136千元, 分5年辦理,本年度編列第1年經費93,805 千元。 6.上年度內政圖資整合應用計畫預算業已編 竣,所列44,000千元如數減列。 7.上年度內政部多元憑證創新計畫預算業已 編竣,所列51,970千元如數減列。 8.上年度內政跨域服務整合計畫預算業已編 竣,所列171,105千元如數減列。" 2021,3708019800,25000000,無細項,內政部主管,內政部,第一預備金,民政支出,7.1.8,仍照上年度預算數編列。 2021,6308013500,32621000,無細項,內政部主管,內政部,社會行政業務,福利服務支出,7.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.健全人民團體組織及推行改善社會風氣經 費24,770千元,較上年度減列補助人民團 體辦理各項重要紀念節慶及業務活動等經 費7,800千元。 2.健全職業團體組織經費1,630千元,與上 年度同。 3.健全合作社場組織經費2,630千元,較上 年度增列辦理合作事業發展之政策規劃等 經費460千元。 4.強化合作事業輔導經費3,591千元,較上 年度增列辦理合作教育及籌組講習業務等 經費320千元。" 2021,5608112000,35719000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,公園規劃業務,農業支出,7.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.督導國家公園建設計畫之推動及宣導經費 19,819千元,較上年度減列出版環境教育 繪本等經費7,069千元。 2.蒐集並編譯有關國家公園法規及資料經費 14,900千元,較上年度減列3,826千元, 包括: (1)辦理國家公園服務網及資訊業務等經 費14,900千元,較上年度增列擴充系統 資料庫等經費3,174千元。 (2)上年度時空資訊雲落實智慧國土-內 政圖資整合應用計畫-因應氣候變遷調 適策略之智慧國家公園資料庫及系統規 劃建置計畫預算業已編竣,所列7,000 千元如數減列。 3.健全國家公園保護區系統之資源調查及經 營管理計畫經費1,000千元,與上年度同 。" 2021,5608113000,218587000,墾丁國家公園經營管理,內政部主管,營建署及所屬,國家公園經營管理,農業支出,7.2.2.1, 2021,5608118100,91549000,國土永續發展基金,內政部主管,營建署及所屬,非營業特種基金,農業支出,7.2.3.1, 2021,5708110100,1618680000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,一般行政,工業支出,7.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,552,236千元,較上年度核 實增列人事費6,043千元。 2.基本行政工作維持費55,618千元,較上年 度增列汰換中央空調冰水主機等經費7,82 0千元。 3.營建資訊系統開發管理與維護經費10,826 千元,較上年度減列系統維護等經費339 千元。" 2021,5708111000,5225176000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,營建業務,工業支出,7.2.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理國土及海岸地區等計畫之研擬審議、 規劃管理經費20,399千元,較上年度減列 5,440千元,包括: (1)研擬國土、區域發展政策及海岸管理 等經費20,399千元,較上年度增列海岸 管理計畫等經費4,924千元。 (2)上年度海岸環境營造計畫-海岸規劃 及資料庫建置計畫預算業已編竣,所列 7,044千元如數減列。 (3)上年度時空資訊雲落實智慧國土-內 政圖資整合應用計畫-環境敏感地區查 詢單一窗口計畫預算業已編竣,所列3, 320千元如數減列。 2.都市計畫法規研擬、案件審議及都市開發 建設經費2,049千元,較上年度減列辦理 都市計畫文書資料數位化等經費352千元 。 3.住宅計畫、住宅政策之推動及建築開發經 理業輔導管理經費5,001,244千元,較上 年度增列撥補住宅基金興辦社會住宅政策 及住宅補貼等經費4,999,586千元。 4.推動建築許可施工管理及使用維護等工作 經費38,245千元,較上年度增列17,149千 元,包括: (1)辦理全國建築管理資訊系統軟硬體維 護、諮詢、操作、系統開發工作等經費 21,664千元,較上年度增列推動綠建築 業務等經費18,097千元。 (2)新增營建事業廢棄物資源再利用計畫9 ,181千元。 (3)新增服務型智慧政府2.0推動計畫-建 築管理數位轉型計畫總經費110,000千 元,分5年辦理,本年度編列第1年經費 7,400千元。 (4)上年度永續智慧城市-智慧綠建築與 社區推動方案計畫預算業已編竣,所列 8,033千元如數減列。 (5)上年度第五階段電子化政府計畫-數 位政府-數位建築創新應用服務建置計 畫預算業已編竣,所列9,496千元如數 減列。 5.辦理建築師管理與輔導工作經費6,320千 元,較上年度增列委託辦理傑出建築師評 選工作等經費582千元。 6.執行維護公共安全方案及公寓大廈和社區 管理經費2,864千元,較上年度減列推動 公寓大廈及社區管理維護工作等經費1,25 0千元。 7.推動市區道路管理及辦理公共設施保留地 等業務經費8,099千元,較上年度減列建 置營建餘土資訊系統等經費3,441千元。 8.辦理共同管道等業務管理經費1,425千元 ,較上年度減列85,298千元,包括: (1)辦理共同管道建設等業務經費1,425千 元,較上年度增列委託辦理共同管道督 考作業等經費1,400千元。 (2)上年度時空資訊雲落實智慧國土-內 政圖資整合應用計畫-公共設施管線資 料庫暨管理應用系統建置計畫預算業已 編竣,所列86,698千元如數減列。 9.振興建築投資業減輕購屋者利息負擔經費 1,223千元,較上年度減列莫拉克颱風受 災戶住宅補貼方案等經費408千元。 10.都市計畫與營建行政經費30,708千元, 較上年度增列4,792千元,包括: (1)委託直轄市及縣(市)政府辦理營造業 登記等經費25,208千元,較上年度減列 委託研究女性營造業就業人數與薪資偏 低等經費708千元。 (2)新增服務型智慧政府2.0推動計畫-營 造業創新管理服務建置計畫總經費20,0 00千元,分4年辦理,本年度編列第1年 經費5,500千元。 11.新增內政地理資訊3D化推動計畫總經費6 77,550千元,分5年辦理,本年度編列第1 年經費112,600千元。" 2021,5708112100,96326000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,區域及都市規劃業務,工業支出,7.2.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費4,734千元,較上年 度減列資訊服務費等672千元。 2.城鄉發展經費3,082千元,較上年度減列 委託辦理大鵬灣風景特定區整體開發可行 性評估等經費200千元。 3.國家重要濕地復育經費88,510千元,較上 年度增列委託辦理濕地諮詢輔導等經費1, 503千元。 4.上年度時空資訊雲落實智慧國土-內政圖 資整合應用計畫-國土規劃暨土地使用分 區資料庫擴充維運計畫預算業已編竣,所 列8,350千元如數減列。 5.上年度落實智慧國土-國土測繪圖資更新 及維運計畫-國土利用監測整合預算業已 編竣,所列14,700千元如數減列。" 2021,5708119000,850000,交通及運輸設備,內政部主管,營建署及所屬,一般建築及設備,工業支出,7.2.7.1, 2021,5708119800,3017000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,第一預備金,工業支出,7.2.8,仍照上年度預算數編列。 2021,5808115500,6025476000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,道路建設及養護,交通支出,7.2.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.市區道路發展及研究考核經費2,476千元 ,較上年度減列委託修正市區道路及附屬 工程設計規範等經費825千元。 2.生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路 )總經費47,047,300千元,分8年辦理,1 04至109年度已編列33,987,337千元,本 年度續編第7年經費5,654,000千元,與上 年度同。 3.新增國家生技研究園區聯外道路計畫總經 費1,329,320千元,分4年辦理,本年度編 列第1年經費369,000千元。" 2021,7108114000,14016998000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,下水道管理業務,環境保護支出,7.2.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動下水道工程建設經費16,998千元,較 上年度減列中興新村污水處理廠操作維護 等經費5,668千元。 2.新增污水下水道第六期建設計畫總經費95 ,250,000千元,分6年辦理,本年度編列 第1年經費12,300,000千元。 3.新增公共污水處理廠再生水推動計畫總經 費14,000,000千元,分6年辦理,本年度 編列第1年經費1,700,000千元。 4.上年度污水下水道第五期建設計畫預算業 已編竣,所列15,514,658千元如數減列。" 2021,3808210100,17378055000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,一般行政,警政支出,7.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費17,270,217千元,較上年度核 實增列人事費418,591千元。 2.基本行政工作維持費54,484千元,較上年 度減列專業訓練講習等經費1,096千元。 3.警察消防海巡空勤人員醫療照護實施方案 經費53,354千元,較上年度增列健保醫療 部分負擔補助等6,619千元。" 2021,3808211000,942173000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,警政業務,警政支出,7.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.強化警備應變措施、社會治安維護及國際 警察合作經費446,038千元,較上年度減 列第15任總統副總統暨第10屆立法委員選 舉治安維護工作等經費117,487千元,增 列辦理全國性公民投票治安維護工作等經 費86,443千元,計淨減31,044千元。 2.交通安全維護及交通秩序規劃經費6,510 千元,較上年度減列替代役交通助理人員 專業訓練等經費178千元。 3.端正警察風紀與激勵員警士氣及強化各警 察單位內部管理經費138,974千元,較上 年度增列警察人員危勞職務降齡命令退休 特別給付金等7,078千元。 4.強化警用裝備、車輛等後勤業務經費134, 302千元,較上年度減列汰補員警執勤及 訓練用子彈經費等3,813千元。 5.強化警政婦幼安全及推動社區治安業務經 費32,045千元,較上年度減列推動社區治 安計畫等經費5,182千元。 6.警察業務管理經費10,508千元,較上年度 增列110視訊報案APP資安檢測服務費等79 千元。 7.加強警察教育訓練業務經費48,516千元, 較上年度減列常年訓練技術教官及助教授 課鐘點費等2,954千元。 8.電子處理警政資料經費125,280千元,較 上年度增列電腦主機及終端工作站維護等 經費15,954千元。" 2021,3808211200,520058000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,警務管理,警政支出,7.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.警察通訊所辦理有線及無線電訊電路工作 經費402,585千元,較上年度增列250,064 千元,包括: (1)基本行政工作維持與有線及無線電訊 業務工作經費49,477千元,較上年度減 列汀州路及羅斯福路宿舍拆除等經費3, 592千元。 (2)警察執法設備及效能提升方案-警通 網路效能提升計畫總經費213,000千元 ,分4年辦理,108至109年度已編列90, 223千元,本年度續編第3年經費74,434 千元,較上年度增列5,937千元。 (3)警用無線電汰換更新中程計畫之警用 無線電通訊系統建置及站臺架設等經費 278,674千元,較上年度增列247,719千 元。 2.警察機械修理廠辦理警用武器與車輛維修 及零組件製造業務經費3,741千元,較上 年度減列電費及汰換冷氣機等經費320千 元。 3.警察廣播電臺辦理治安交通宣導工作業務 經費55,844千元,較上年度增列汰換總臺 不斷電系統、臺東及竹子山發射站發電機 等經費672千元。 4.民防指揮管制所辦理防情管制業務及通信 設施工作經費16,244千元,較上年度減列 中央遙控警報系統維護及石棉瓦屋頂汰換 工程等經費2,720千元。 5.鐵路警察局辦理鐵路治安維護工作經費25 ,467千元,較上年度減列消防設施器具耗 材及青埔駐地體技館建置等經費11,697千 元。 6.高雄港務警察總隊辦理高雄港區治安維護 工作經費5,514千元,較上年度增列年金 改革節省退撫給付挹注公務人員退休撫卹 基金等經費442千元。 7.臺中港務警察總隊辦理臺中港及麥寮工業 專用港港區治安維護工作經費3,923千元 ,較上年度減列房屋建築修繕及汰換電話 錄音設備等經費118千元。 8.基隆港務警察總隊辦理基隆港區治安維護 工作經費4,108千元,較上年度減列體技 館頂樓防水工程等經費1,156千元。 9.花蓮港務警察總隊辦理花蓮港及和平工業 專用港港區治安維護工作經費2,632千元 ,較上年度減列員警服裝及汰換冷氣機等 經費15千元。" 2021,3808211300,504734000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,保安警察業務,警政支出,7.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.保安警察第一總隊辦理警力派遣、訓練、 警戒及秩序維護業務等經費273,005千元 ,較上年度增列33,393千元,包括: (1)基本行政工作業務與保安警察業務相 關維運工作等經費201,687千元,較上 年度減列石牌營區忠勇樓及三峽營區日 新樓耐震補強等經費21,300千元。 (2)維安特勤隊武器裝備精進改善中程計 畫總經費198,643千元,分4年辦理,10 7至109年度已編列127,325千元,本年 度續編最後1年經費71,318千元,較上 年度增列54,693千元。 2.保安警察第二總隊刑事警察大隊辦理查緝 盜版、仿冒及保護智慧財產權業務等經費 17,440千元,較上年度減列未經銓敘退休 人員優惠存款利息差額補貼及員警服裝等 經費273千元。 3.保安警察第三總隊辦理貨櫃安全檢查業務 經費35,184千元,較上年度增列總隊部辦 公大樓牆面及牌樓整修工程等經費272千 元。 4.保安警察第四總隊辦理警力派遣、訓練、 警戒及秩序維護業務等經費18,743千元, 較上年度減列員警勤務裝備及和平樓浴廁 整修等經費6,137千元。 5.保安警察第五總隊辦理警力派遣、訓練、 警戒及秩序維護業務等經費36,485千元, 較上年度增列仁武園區行政大樓外牆磁磚 更新及汰換電梯零組件等經費10,071千元 。 6.保安警察第六總隊辦理國家首長安全警衛 及中央憲政機關駐衛業務等經費84,430千 元,較上年度減列安全警衛人員國內旅費 及松園駐地消防安全設備工程等經費6,96 6千元。 7.保安警察第七總隊辦理維護派駐機關安全 執行專責任務等經費39,447千元,較上年 度減列電費及第八大隊屏東分隊駐地搬遷 等經費2,795千元。" 2021,3808211400,264453000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,國道警察業務,警政支出,7.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費9,651千元,較上年 度增列年金改革節省退撫給付挹注公務人 員退休撫卹基金等經費273千元。 2.維持交通秩序及安全經費254,802千元, 較上年度增列8,901千元,包括: (1)交通秩序及安全工作經費233,626千元 ,較上年度增列車輛油料及郵寄違規通 知單郵資等經費12,210千元。 (2)新增辦理第一公路警察大隊泰山分隊 值勤台室內整修工程及汰換汐止分隊有 線電話設備等經費21,176千元。 (3)上年度辦理第一公路警察大隊泰山分 隊辦公廳舍修繕工程及提升網路線上服 務系統開發等預算業已編竣,所列24,4 85千元如數減列。" 2021,3808211500,746945000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,刑事警察業務,警政支出,7.3.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費50,553千元,較上年 度減列水電費等2,312千元。 2.犯罪資料及指紋分析電腦化經費44,852千 元,較上年度增列資訊安全服務經費等1, 526千元。 3.國際刑警組織聯繫及偵防涉外案件經費9, 289千元,較上年度減列聯絡官返國調職 及赴任人員所需機票及搬運等經費2,471 千元。 4.爆炸物案件現場採證與蒐證工作經費18,9 13千元,較上年度減列鑑識科技進階發展 計畫及各項鑑驗器材維護等經費434千元 。 5.偵辦與督導刑案偵破及檢肅治平對象經費 205,116千元,較上年度減列刑事辦案工 作費等8,265千元。 6.辦理刑事偵防綜合業務經費109,698千元 ,較上年度增列通訊監察系統所需專線傳 輸費等26,360千元。 7.充實刑事警察設備經費277,398千元,較 上年度增列106,517千元,包括: (1)購置刑事、鑑識偵防器材及辦公事務 設備等經費5,046千元,較上年度增列6 90千元。 (2)汰換及購置特勤裝備所需經費3,905千 元,較上年度增列533千元。 (3)警察執法設備及效能提升方案-涉案 車輛行車紀錄雲端創新應用發展計畫總 經費49,000千元,分4年辦理,108至10 9年度已編列23,507千元,本年度續編 第3年經費9,625千元,較上年度減列4, 757千元。 (4)警察執法設備及效能提升方案-通訊 監察系統建置計畫總經費194,040千元 ,分2年辦理,109年度已編列86,040千 元,本年度續編最後1年經費108,000千 元,較上年度增列21,960千元。 (5)警察執法設備及效能提升方案-鑑識 及防爆效能推升計畫總經費89,000千元 ,分4年辦理,108至109年度已編列50, 599千元,本年度續編第3年經費19,960 千元,較上年度減列4,139千元。 (6)新增檔案庫房改建經費3,900千元。 (7)新增汰換核磁共振光譜儀及購置通訊 衛星偵蒐設備等經費113,270千元。 (8)新增建置組織犯罪資料應用系統及差 勤電子表單系統改版等經費13,692千元 。 (9)上年度辦理汰換手持式光譜儀及掃描 式電子顯微鏡等預算業已編竣,所列38 ,632千元如數減列。 8.新增資安跨域整合聯防計畫-厚植刑事科 技研發能量計畫經費31,126千元。 9.上年度辦理建置新世代行動網路App偵查 相關系統中程計畫預算業已編竣,所列16 5,847千元如數減列。 10.上年度辦理警察執法設備及效能提升方 案-強化數位跡證鑑析能力計畫預算業已 編竣,所列6,100千元如數減列。 11.上年度辦理資安旗艦計畫-精進刑事科 技能量計畫(資安犯罪情資跨域整合子計 畫)預算業已編竣,所列31,211千元如數 減列。" 2021,3808211600,729299000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,初級警察教育,警政支出,7.3.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政及教務工作維持費42,554千元, 較上年度增列年金改革節省退撫給付挹注 公務人員退休撫卹基金等經費4,272千元 。 2.基本教學訓輔工作經費104,847千元,較 上年度增列57,281千元,包括: (1)辦理教學訓輔工作經費75,776千元, 較上年度增列學生駐地及教室修繕等經 費33,536千元。 (2)臺灣警察專科學校學生宿舍大樓新建 工程中程個案計畫總經費581,287千元 ,分年辦理,106至109年度已編列102, 566千元,本年度續編第5年經費24,822 千元,較上年度增列24,822千元。 (3)新增購置教學用數位攝影機等經費4,2 49千元。 (4)上年度辦理汰換數位雙色油印機及多 功能講桌等預算業已編竣,所列5,326 千元如數減列。 3.學生公費571,657千元,較上年度減列學 生生活津貼及主副食費等300,018千元。 4.辦理招生考試工作經費10,241千元,較上 年度減列各項招生試務費1,271千元。" 2021,3808219000,4580000,營建工程,內政部主管,警政署及所屬,一般建築及設備,警政支出,7.3.8.1, 2021,3808219800,47000000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,第一預備金,警政支出,7.3.9,仍照上年度預算數編列。 2021,3808410100,594471000,無細項,內政部主管,中央警察大學,一般行政,警政支出,7.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費576,687千元,較上年度核實 減列人事費3,216千元。 2.基本行政工作維持費17,784千元,較上年 度增列年金改革節省退撫給付挹注公務人 員退休撫卹基金等經費3,066千元。" 2021,3808410200,617863000,無細項,內政部主管,中央警察大學,高級警察教育,警政支出,7.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.教務行政及警察博物館工作維持經費5,12 4千元,較上年度減列教學用資訊講桌維 護等經費760千元。 2.教學訓輔基本工作維持經費246,064千元 ,較上年度增列老舊建築物耐震能力補強 及校區污水下水道改善工程等經費41,577 千元。 3.出國研究及出席國際會議經費315千元, 較上年度減列刑事鑑識教學研究出國培訓 計畫等經費140千元。 4.軍訓服役、警用技能教學及學生生活管理 經費24,225千元,較上年度減列射擊與體 技教學訓練等經費2,027千元。 5.員警升(在)職暨特考班教育訓練及生活 管理經費85,083千元,較上年度減列警察 特考訓練班、學員班伙食費及訓練等經費 12,692千元。 6.學生公費251,266千元,較上年度減列學 生生活津貼等經費15,773千元。 7.鑑定工作業務經費300千元,較上年度增 列辦理鑑定工作費68千元。 8.辦理招生考試工作經費5,486千元,較上 年度減列試務經費670千元。" 2021,3808419800,1459000,無細項,內政部主管,中央警察大學,第一預備金,警政支出,7.4.3,仍照上年度預算數編列。 2021,3708510100,788590000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,一般行政,民政支出,7.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費727,572千元,較上年度核實 增列人事費3,049千元。 2.基本行政工作維持費61,018千元,較上年 度減列警察消防海巡空勤人員醫療照護實 施方案等經費1,938千元。" 2021,3708511000,476986000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,消防救災業務,民政支出,7.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.加強災害管理工作經費107,951千元,較 上年度減列70,963千元,包括: (1)辦理各類災害預防、防災、逃生媒體 宣導等經費12,446千元,較上年度減列 中央災害應變中心中部備援中心維運等 經費1,835千元。 (2)災害防救深耕第3期計畫總經費551,17 7千元,分5年辦理,107至109年度已編 列323,838千元,本年度續編第4年經費 95,505千元,較上年度減列22,008千元 。 (3)上年度中央災害應變中心作業空間暨 環境設備調整更新計畫預算業已編竣, 所列47,120千元如數減列。 2.加強火災預防與危險物品管理工作經費57 ,089千元,較上年度減列38,861千元,包 括: (1)辦理液化石油氣新出廠容器及一般爆 竹煙火登錄、型式認可、個別認可等經 費48,878千元,較上年度減列液化石油 氣容器定期檢驗合格標示印製核發等經 費12,000千元。 (2)辦理各級消防機關消防安全檢查人員 專業講習及購置火災現場勘查鑑定儀器 等經費8,211千元,較上年度減列補助 地方政府辦理推動設置住宅用火災警報 器及辦理2020亞洲消防首長年會等經費 26,861千元。 3.加強救災救護工作經費98,623千元,較上 年度減列24,626千元,包括: (1)辦理各項救助隊暨各級救護技術員訓 練及購置救護裝備等經費18,048千元, 較上年度減列辦理救護教官班訓練等經 費2,750千元。 (2)義消組織充實人力與裝備器材計畫總 經費317,564千元,分5年辦理,106至1 09年度已編列299,564千元,本年度續 編最後1年經費18,000千元,較上年度 減列52,751千元。 (3)建構安全化學環境計畫總經費484,260 千元,分4年辦理,109年度已編列31,7 00千元,本年度續編第2年經費48,575 千元,較上年度增列16,875千元。 (4)新增緊急醫療救護智能平臺-救急救難 一站通推動計畫經費14,000千元。 4.加強防救災資通訊工作經費111,395千元 ,較上年度減列12,577千元,包括: (1)辦理防救災資通訊系統、衛星及微波 通訊系統維護等經費103,475千元,較 上年度減列衛星行動電話、網路電話通 訊等經費10,597千元。 (2)新增服務型智慧政府2.0推動計畫-救 災雲精進計畫總經費89,500千元,分5 年辦理,本年度編列第1年經費7,920千 元。 (3)上年度救災雲賡續計畫預算業已編竣 ,所列9,900千元如數減列。 5.加強消防訓練中心工作經費65,355千元, 較上年度增列設施維護及消防安全設備汰 換等經費26,390千元。 6.加強特種搜救工作經費36,573千元,較上 年度減列316千元,包括: (1)辦理基礎及進階搜救訓練等經費10,64 5千元,較上年度減列急流救生訓練及 車輛養護等經費1,878千元。 (2)提升我國人道救援能力計畫總經費129 ,667千元,分5年辦理,108至109年度 已編列49,190千元,本年度續編第3年 經費25,928千元,較上年度增列1,562 千元。" 2021,3708512000,2573000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,港務消防業務,民政支出,7.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基隆港務消防業務1,000千元,較上年度 增列年金改革節省退撫給付挹注公務人員 退休撫卹基金等經費208千元。 2.臺中港務消防業務436千元,與上年度同 。 3.高雄港務消防業務790千元,較上年度減 列未經銓敘退休人員利息差額補貼85千元 。 4.花蓮港務消防業務347千元,與上年度同 。" 2021,3708519800,1620000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,第一預備金,民政支出,7.5.4,仍照上年度預算數編列。 2021,3708550100,186155000,無細項,內政部主管,役政署,一般行政,民政支出,7.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費184,140千元,較上年度核實 減列人事費170千元。 2.基本行政工作維持費2,015千元,與上年 度同。" 2021,3708551000,1757883000,無細項,內政部主管,役政署,役政業務,民政支出,7.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.徵兵處理經費232,792千元,較上年度增 列補助地方政府辦理役男體複檢等經費41 ,955千元。 2.役政人員培訓計畫經費351千元,與上年 度同。 3.軍人權益與其家屬之優待扶助及特別災害 救助經費114,822千元,較上年度減列常 備役役男暨其家屬生活扶慰助等經費22,8 99千元。 4.兵役宣導工作經費1,476千元,與上年度 同。 5.辦理替代役工作經費1,408,442千元,較 上年度減列替代役役男薪給、主副食及基 礎訓練等經費56,564千元。" 2021,3708559000,820000,交通及運輸設備,內政部主管,役政署,一般建築及設備,民政支出,7.6.3.1, 2021,3708559800,2000000,無細項,內政部主管,役政署,第一預備金,民政支出,7.6.4,仍照上年度預算數編列。 2021,3708580100,3322154000,無細項,內政部主管,移民署,一般行政,民政支出,7.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費3,307,823千元,較上年度核 實增列人事費等52,012千元。 2.基本行政工作維持費14,331千元,較上年 度減列車輛及辦公器具養護費等1,398千 元。" 2021,3708581100,1119147000,無細項,內政部主管,移民署,入出國及移民管理業務,民政支出,7.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.貫徹執行入出國及移民政策經費171,446 千元,較上年度減列廳舍耐震補強及整修 工程等經費50,269千元。 2.辦理海外事務及人流管理工作經費31,584 千元,較上年度減列駐外工作組工作費、 就地僱用人員薪資及合署辦公分攤費等1, 511千元。 3.建立整體性入出國及移民管理資訊系統經 費300,633千元,較上年度減列10,599千 元,包括: (1)入出國移民管理資訊系統維運經費252 ,615千元,較上年度增列汰換個人電腦 及筆記型電腦相關軟硬體設備等經費12 ,145千元。 (2)提升國境安全資訊建置計畫總經費114 ,000千元,分4年辦理,109年度已編列 17,750千元,本年度續編第2年經費19, 154千元,較上年度增列1,404千元。 (3)新住民數位應用資訊計畫經費28,864 千元,較上年度減列開設新住民資訊課 程等經費6,718千元。 (4)上年度修正「外來人口統一證號」格 式專案計畫業已編竣,所列17,430千元 如數減列。 4.移民輔導人口販運防制及居留定居管理經 費527,066千元,較上年度減列外來人士 在臺生活諮詢服務熱線及專業移民服務人 員等經費2,106千元。 5.加強入出國及移民管理規劃經費3,135千 元,較上年度減列大陸地區旅費等17千元 。 6.執行外來人口管理服務及違法調查處理業 務經費64,602千元,較上年度增列14,202 千元,包括: (1)辦理移民服務、入出國管理、外來人 口訪查、收容管理及遣返業務經費49,3 45千元,較上年度增列南區事務大隊嘉 義市專勤隊廳舍整修工程等經費4,040 千元。 (2)南區事務大隊大隊部及高雄市專勤隊 辦公廳舍新建工程計畫總經費186,896 千元,分4年辦理,109年度已編列5,09 5千元,本年度續編第2年經費15,257千 元,較上年度增列10,162千元。 7.執行國境管理及查驗許可經費20,681千元 ,較上年度減列購置新版查驗章及專用印 油等經費7,076千元。" 2021,3708589000,15620000,交通及運輸設備,內政部主管,移民署,一般建築及設備,民政支出,7.7.3.1, 2021,3708589800,2000000,無細項,內政部主管,移民署,第一預備金,民政支出,7.7.4,仍照上年度預算數編列。 2021,5208610100,90175000,無細項,內政部主管,建築研究所,一般行政,科學支出,7.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費87,267千元,較上年度核實減 列人事費106千元。 2.基本行政工作維持費2,908千元,較上年 度減列通訊費及水電費等344千元。" 2021,5208615500,199425000,無細項,內政部主管,建築研究所,建築研究業務,科學支出,7.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合規劃經費9,601千元,較上年度減列7 70千元,包括: (1)建築與都市計畫法規組織及經營管理 研究等經費267千元,較上年度減列29 千元。 (2)新增高齡者安居敬老環境科技發展中 程個案計畫經費9,334千元。 (3)上年度高齡者安全安心生活環境科技 計畫預算業已編竣,所列10,075千元如 數減列。 2.安全防災經費37,534千元,較上年度減列 防火實驗中心修繕等經費6,123千元。 3.工程技術經費51,706千元,較上年度減列 辦理建築工程技術發展與整合應用計畫等 經費2,303千元。 4.環境控制經費100,584千元,較上年度減 列98,442千元,包括: (1)智慧化居住空間整合應用人工智慧科 技發展推廣計畫等經費54,445千元,較 上年度減列4,063千元。 (2)新增辦理智慧綠建築法規研究與人員 培訓等經費46,139千元。 (3)上年度永續智慧城市-智慧綠建築與社 區推動方案預算業已編竣,所列140,51 8千元如數減列。" 2021,5208619800,180000,無細項,內政部主管,建築研究所,第一預備金,科學支出,7.8.3,仍照上年度預算數編列。 2021,3708650100,468815000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,一般行政,民政支出,7.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費429,118千元,較上年度增列 調整空勤機組人員待遇等經費58,243千元 。 2.基本行政工作維持費39,697千元,較上年 度減列公務表報手冊印刷、電話及網路通 訊等經費2,181千元。" 2021,3708651000,1447631000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,空中勤務業務,民政支出,7.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.航務、機務及飛安經費994,803千元,較 上年度減列971,871千元,包括: (1)辦理飛行人員學科訓練、空勤機組人 員團體保險及直升機第三責任保險等經 費61,318千元,較上年度減列航空類用 油等經費9,646千元,增列UH-60M型機4 ,000噸級巡防艦落艦訓練及直升機第三 責任保險等經費20,656千元,計淨增11 ,010千元。 (2)飛機及救災救護裝備器材維護保養暨 相關後勤維持等經費933,485千元,較 上年度增列283,712千元。 (3)上年度黑鷹直升機種子人員訓練暨初 次航材籌補計畫預算業已編竣,所列1, 266,593千元如數減列。 2.勤務指揮工作經費11,605千元,較上年度 減列購置個人電腦主機、伺服器等經費1, 289千元。 3.勤務棚廠廳舍興建整修工程經費438,973 千元,較上年度增列172,058千元,包括 : (1)臺東駐地直升機棚廠興建工程計畫總 經費418,961千元,分6年辦理,107至1 09年度已編列136,250千元,本年度續 編第4年經費230,000千元,較上年度增 列100,000千元。 (2)新增臺北松山駐地直升機棚廠暨代拆 代建空軍司令部松山基地指揮部飛機棚 廠等興建工程計畫總經費2,767,021千 元,分7年辦理,本年度編列第1年經費 200,000千元。 (3)新增花蓮駐地棚廠及廳舍避雷針接地 工程經費8,973千元。 (4)上年度高雄駐地直升機棚廠興建工程 計畫預算業已編竣,所列128,915千元 如數減列。 (5)上年度花蓮駐地棚廠等防水修復工程 預算業已編竣,所列8,000千元如數減 列。 4.充實直升機周邊設備經費2,250千元,較 上年度減列6,250千元,包括: (1)汰購直升機所需救災救護相關裝備等 經費2,250千元,較上年度減列250千元 。 (2)上年度裝置AS-365N型機隊簡式飛航影 音紀錄器預算業已編竣,所列6,000千 元如數減列。" 2021,3708659800,1000000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,第一預備金,民政支出,7.9.3,仍照上年度預算數編列。 2021,3911010100,8058018000,無細項,外交部主管,外交部,一般行政,外交支出,8.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費7,584,058千元,較上年度核 實減列駐外人員人事費12,490千元。 2.基本行政工作維持費136,414千元,較上 年度增列購置雜項設備等經費1,783千元 。 3.檔案處理經費29,146千元,較上年度增列 公文檔案管理經費2,571千元。 4.資訊處理經費297,590千元,較上年度增 列汰購資訊軟硬體設備等經費28,704千元 。 5.台灣美國事務委員會事務管理4,027千元 ,較上年度增列辦理業務聯繫等經費1,54 2千元。 6.桃園國際機場接待室基本行政維持6,783 千元,與上年度同。" 2021,3911011000,237682000,無細項,外交部主管,外交部,外交管理業務,外交支出,8.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費101,887千元,較上 年度減列外交電信傳遞等經費1,411千元 。 2.各地區工作會報16,719千元,較上年度增 列國外旅費等50千元。 3.外交領事人員進修20,521千元,較上年度 減列教育訓練費703千元。 4.外交及國際法研究獎學金設置1,198千元 ,較上年度增列對學生之獎助等300千元 。 5.製作國情資料97,357千元,較上年度增列 製作國際文宣視聽資料等經費55千元。" 2021,3911011300,3139659000,無細項,外交部主管,外交部,駐外機構業務,外交支出,8.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.駐外使領單位基本行政工作維持費2,996, 895千元,較上年度增列辦公室及館長職 務宿舍租金等56,167千元。 2.駐外經濟單位基本行政工作維持費26,170 千元,與上年度同。 3.駐外教育單位基本行政工作維持費10,585 千元,與上年度同。 4.駐外觀光單位基本行政工作維持費10,605 千元,與上年度同。 5.駐外僑務單位基本行政工作維持費15,014 千元,較上年度增列駐外人員川裝費1,51 1千元。 6.駐外科技單位基本行政工作維持費6,611 千元,與上年度同。 7.駐外文化中心基本行政工作維持費59,986 千元,與上年度同。 8.駐外原子能科學發展業務基本行政工作維 持費1,122千元,與上年度同。 9.駐外金融單位基本行政工作維持費5,534 千元,較上年度增列駐外人員川裝費1,32 4千元。 10.駐外醫療衛生推廣業務基本行政工作維 持費777千元,與上年度同。 11.駐外漁業單位基本行政工作維持費4,250 千元,較上年度增列駐外人員川裝費等1, 234千元。 12.駐外勞動單位基本行政工作維持費1,341 千元,較上年度增列駐外人員川裝費560 千元。 13.新增駐外財政單位基本行政工作維持費7 69千元。" 2021,3911011400,2000000000,無細項,外交部主管,外交部,國際會議及交流,外交支出,8.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.參與國際組織活動324,997千元,較上年 度增列參與APEC相關活動等經費32,054千 元。 2.協助各種國際交流1,077,501千元,較上 年度增列165,668千元,包括: (1)學術交流267,683千元,較上年度增列 辦理對學術界交流活動等經費63,438千 元。 (2)文化交流111,400千元,較上年度增列 文化外交等經費52,535千元。 (3)經貿外交209,440千元,較上年度增列 經貿交流活動等經費13,836千元。 (4)其他國際交流活動488,978千元,較上 年度增列辦理國家形象廣宣計畫等經費 35,859千元。 3.出國訪問179,555千元,較上年度增列國 外旅費4,000千元。 4.訪賓接待417,947千元,較上年度增列北 美地區訪賓接待等經費1,767千元。" 2021,3911011500,13288962000,無細項,外交部主管,外交部,國際合作及關懷,外交支出,8.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.駐外技術服務1,242,090千元,較上年度 增列辦理拉丁美洲及加勒比海地區技術團 、服務團及專案計畫等經費62,210千元。 2.加強雙邊及多邊合作11,816,922千元,較 上年度增列雙邊合作計畫等經費1,492,00 1千元。 3.對國際之關懷救助及重建229,950千元, 較上年度增列國際重大災變救援款77,132 千元。" 2021,3911019000,294218000,營建工程,外交部主管,外交部,一般建築及設備,外交支出,8.1.6.1, 2021,3911019800,70000000,無細項,外交部主管,外交部,第一預備金,外交支出,8.1.7,仍照上年度預算數編列。 2021,391101A000,1042681000,無細項,外交部主管,外交部,外交支出機密預算,外交支出,8.1.8, 2021,3911100100,269288000,無細項,外交部主管,領事事務局,一般行政,外交支出,8.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費219,604千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費218千元。 2.基本行政工作維持費49,684千元,較上年 度增列資訊系統功能擴充等經費14,477千 元。" 2021,3911101000,950974000,無細項,外交部主管,領事事務局,領事事務管理,外交支出,8.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費89,069千元,較上年 度增列領務資訊系統設備更新及維護等經 費17,142千元。 2.印刷及製作護照754,506千元,較上年度 減列印製晶片護照等經費95,068千元。 3.印製申請證照表件及須知18,270千元,較 上年度增列印製文件證明書等經費243千 元。 4.加強領務服務工作52,663千元,較上年度 減列護照親辦委辦費等2,700千元。 5.領務電信傳遞32,192千元,較上年度減列 護照郵寄費3,328千元。 6.領務分支機構工作維持費4,274千元,較 上年度增列冷氣設備維護費127千元。" 2021,3911109000,50000,交通及運輸設備,外交部主管,領事事務局,一般建築及設備,外交支出,8.2.3.1, 2021,3911109800,1500000,無細項,外交部主管,領事事務局,第一預備金,外交支出,8.2.4,仍照上年度預算數編列。 2021,3911200100,67326000,無細項,外交部主管,外交及國際事務學院,一般行政,外交支出,8.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費50,580千元,較上年度核實增 列人事費212千元。 2.基本行政工作維持費16,746千元,與上年 度同。" 2021,3911201000,20907000,外交領事人員訓練,外交部主管,外交及國際事務學院,外交領事人員講習,外交支出,8.3.2.1, 2021,3911209800,125000,無細項,外交部主管,外交及國際事務學院,第一預備金,外交支出,8.3.3,仍照上年度預算數編列。 2021,4614010100,700206000,無細項,國防部主管,國防部,一般行政,國防支出,9.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費292,502千元,較上年度核實 減列人事費2,347千元。 2.基本行政工作維持費407,704千元,較上 年度減列辦理國軍樂儀隊軍禮勤務等經費 2,888千元。" 2021,4614011000,382334000,無細項,國防部主管,國防部,國防政策規劃與督導,國防支出,9.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.戰略規劃及國防評估256,390千元,較上 年度增列捐助財團法人國防安全研究院等 經費55,341千元。 2.國防資源管理73,787千元,較上年度增列 辦理國防產業級別評鑑等經費30,733千元 。 3.法務及督考52,157千元,較上年度增列建 置國軍強化行政調查制度等經費7,507千 元。" 2021,4614019800,95000,無細項,國防部主管,國防部,第一預備金,國防支出,9.1.3,仍照上年度預算數編列。 2021,4614020100,4245283000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍事行政,國防支出,9.2.1,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部1,034,251千元。 (2)海軍司令部455,395千元。 (3)空軍司令部589,465千元。 (4)後備指揮部244,420千元。 (5)憲兵指揮部83,794千元。 (6)政治作戰局443,603千元。 (7)軍備局86,179千元。 (8)主計局129,701千元。 (9)軍醫局733,173千元。 (10)國防大學32,603千元。 (11)中正國防幹部預備學校5,075千元。 (12)參謀本部248,195千元。 (13)軍事情報局36,196千元。 (14)電訊發展室62,324千元。 (15)資通電軍指揮部53,152千元。 (16)院檢單位7,757千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1)人事行政經費488,704千元,較上年度 增列基層部隊招募作業等經費51,618千 元。 (2)情報及測量作業經費263,058千元,較 上年度減列情報綜合業務及軍圖測繪作 業等經費19,800千元。 (3)法務及法制作業經費19,760千元,較 上年度減列法律服務及法治教育業務督 導等經費1,487千元。 (4)採購及外購軍品作業經費306,108千元 ,較上年度增列外購軍品運輸等經費78 ,333千元。 (5)史政作業經費22,752千元,較上年度 減列隊史館整修及設備採購等經費16,7 97千元。 (6)計畫管理作業經費9,916千元,與上年 度同。 (7)效益評估作業經費1,744千元,與上年 度同。 (8)官兵權益保障作業經費5,113千元,較 上年度減列因公涉訟輔助等經費385千 元。 (9)研考作業經費2,259千元,與上年度同 。 (10)主計作業經費56,534千元,較上年度 增列基層部隊警監系統裝設等經費3,37 5千元。 (11)行政事務經費1,449,007千元,較上 年度增列組織編裝調整等經費11,088千 元。 (12)其他作業經費84,959千元,與上年度 同。 (13)國會連絡作業經費2,880千元,與上 年度同。 (14)案管作業經費62,698千元,較上年度 增列公文管理系統提升及檔案庫儲設施 維護等經費1,337千元。 (15)督察作業經費47,071千元,較上年度 增列戰備任務訓練督察等經費2,920千 元。 (16)政戰綜合作業經費595,624千元,較 上年度增列辦理部隊官兵社團活動等經 費20,203千元。 (17)軍事醫療作業經費755,980千元,較 上年度減列建置各地區毒物檢驗中心等 經費32,121千元。 (18)軍眷服務經費71,116千元,與上年度 同。" 2021,4614020200,943401000,無細項,國防部主管,國防部所屬,情報行政,國防支出,9.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.行政管理經費798,252千元,較上年度增 列營區污水處理系統建置及辦公空間整建 等經費34,706千元。 2.情報教育訓練經費43,547千元,較上年度 減列購置國造9公厘訓練彈等經費5,089千 元。 3.情報建築及設備經費101,602千元,較上 年度增列資訊機房及作業空間更新建置等 經費60,778千元。" 2021,4614021200,7486317000,無細項,國防部主管,國防部所屬,教育訓練業務,國防支出,9.2.3,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部1,358,209千元。 (2)海軍司令部568,671千元。 (3)空軍司令部2,560,379千元。 (4)後備指揮部541,165千元。 (5)憲兵指揮部63,253千元。 (6)政治作戰局8,332千元。 (7)軍備局14,414千元。 (8)主計局31,200千元。 (9)軍醫局113,678千元。 (10)國防大學311,789千元。 (11)中正國防幹部預備學校68,010千元。 (12)參謀本部1,808,258千元。 (13)軍事情報局11,326千元。 (14)電訊發展室5,900千元。 (15)資通電軍指揮部21,315千元。 (16)院檢單位418千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1)軍事書籍編印經費15,726千元,與上 年度同。 (2)教育行政經費2,406,196千元,較上年 度增列國軍人員公餘進修補助等經費12 8,559千元。 (3)動員整備經費350,891千元,較上年度 減列動員戰備及召訓業務整備等經費8, 048千元。 (4)部隊特別補助經費292,932千元,較上 年度增列組織編裝調整經費1,822千元 。 (5)作戰綜合作業經費829,628千元,較上 年度增列常備部隊編實動員教召等經費 49,018千元。 (6)訓練綜合作業經費3,590,944千元,較 上年度減列F-16型機後續訓練等經費21 9,528千元。" 2021,4614021400,77018136000,無細項,國防部主管,國防部所屬,後勤及通資業務,國防支出,9.2.4,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部24,570,151千元。 (2)海軍司令部16,782,041千元。 (3)空軍司令部31,359,154千元。 (4)後備指揮部389,670千元。 (5)憲兵指揮部488,147千元。 (6)政治作戰局62,876千元。 (7)軍備局225,063千元。 (8)主計局29,072千元。 (9)軍醫局364,634千元。 (10)國防大學268,331千元。 (11)中正國防幹部預備學校80,369千元。 (12)參謀本部628,499千元。 (13)軍事情報局80,125千元。 (14)電訊發展室76,329千元。 (15)資通電軍指揮部1,600,913千元。 (16)院檢單位12,762千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1)一般彈藥購製與維護經費4,806,359千 元,較上年度增列彈藥採購等經費225, 091千元。 (2)運輸作業經費710,925千元,較上年度 增列購置車輛視野輔助系統等經費31,7 85千元。 (3)後勤綜合勤務經費684,490千元,較上 年度減列辦公設備採購等經費8,443千 元。 (4)設施修繕維護與管理經費3,250,969千 元,較上年度減列營舍修繕等經費212, 602千元。 (5)營產管理經費220,694千元,與上年度 同。 (6)水電供應經費3,004,243千元,與上年 度同。 (7)一般作戰設施經費232,214千元,較上 年度減列作戰設施維護及整修等經費21 ,000千元。 (8)通信電子與資訊管理經費2,499,087千 元,較上年度減列迅安系統維護經費15 ,039千元。 (9)電腦兵棋作業經費51,918千元,較上 年度減列模式模擬系統軟體購置等經費 593千元。 (10)軍事單位裝備零附件購製及保修經費 49,901,819千元,較上年度增列各式主 戰裝備妥善及維持等經費2,078,753千 元。 (11)後勤補給支援經費11,655,418千元, 較上年度增列各式油料採購等經費1,00 0,000千元。" 2021,4614021500,65915892000,無細項,國防部主管,國防部所屬,一般裝備,國防支出,9.2.5,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部21,410,648千元。 (2)海軍司令部23,373,734千元。 (3)空軍司令部17,564,407千元。 (4)後備指揮部7,476千元。 (5)憲兵指揮部2,224,687千元。 (6)政治作戰局75,732千元。 (7)軍備局284,448千元。 (8)軍醫局439,051千元。 (9)國防大學376千元。 (10)中正國防幹部預備學校158千元。 (11)參謀本部140,956千元。 (12)軍事情報局9,064千元。 (13)電訊發展室1,610千元。 (14)資通電軍指揮部383,545千元。 2.本年度預算數之內容如下: (1)一般武器及戰備支援裝備購製經費61, 711,583千元,包括: <1>裝步戰鬥車計畫總經費61,114,992 千元,95-112年執行,以前年度已編 列40,732,638千元,本年度編列7,78 6,200千元。 <2>國軍核生化防護服計畫總經費241,6 42千元,102-110年執行,以前年度 已編列129,147千元,本年度編列112 ,495千元。 <3>國軍夜視裝備第二階段續購計畫總 經費2,511,921千元,101-110年執行 ,以前年度已編列1,543,107千元, 本年度編列968,814千元。 <4>國軍防護面具計畫總經費916,673千 元,105-113年執行,以前年度已編 列522,779千元,本年度編列136,209 千元。 <5>人攜式短程防空飛彈計畫總經費13, 356,959千元,106-114年執行,以前 年度已編列2,540,946千元,本年度 編列569,784千元。 <6>個人成套潛水裝備計畫總經費238,3 05千元,107-110年執行,以前年度 已編列199,007千元,本年度編列39, 298千元。 <7>國軍多功能雷觀機計畫總經費2,082 ,500千元,107-111年執行,以前年 度已編列1,274,660千元,本年度編 列514,080千元。 <8>國軍輪型(航空)油罐車籌購計畫 總經費641,390千元,108-112年執行 ,以前年度已編列29,231千元,本年 度編列120,960千元。 <9>特種作戰模組化系統暨成套裝備計 畫總經費982,045千元,109-111年執 行,以前年度已編列515,625千元, 本年度編列208,116千元。 <10>國軍重要防護營區智慧型警監系統 建置(第二階段)計畫總經費12,798 ,013千元,109-114年執行,以前年 度已編列52,604千元,本年度編列2, 357,282千元。 <11>偵防車汰換計畫總經費68,070千元 ,109-113年執行,以前年度已編列1 5,555千元,本年度編列16,575千元 。 <12>國軍新式偽裝資材(第一階段)- 混合式、防紅外線偽裝網計畫總經費 1,156,775千元,110-112年執行,本 年度編列94,401千元。 <13>國軍新型手槍(第二階段)計畫總 經費748,356千元,110-114年執行, 本年度編列61,406千元。 <14>雙目雷射望遠鏡計畫總經費975,33 0千元,110-113年執行,本年度編列 214,400千元。 <15>陸軍司令部國軍地面部隊C4ISR系 統-先導生產階段計畫總經費2,379,5 00千元,105-110年執行,以前年度 已編列1,985,855千元,本年度編列3 93,645千元。 <16>陸軍司令部新型手槍計畫總經費36 7,524千元,107-110年執行,以前年 度已編列290,446千元,本年度編列7 7,078千元。 <17>陸軍司令部高效能反裝甲飛彈計畫 總經費11,780,717千元,107-114年 執行,以前年度已編列3,703,183千 元,本年度編列1,422,157千元。 <18>陸軍司令部中程反裝甲飛彈計畫總 經費3,407,215千元,108-113年執行 ,以前年度已編列1,439,755千元, 本年度編列320,987千元。 <19>陸軍司令部新型野戰防空武器系統 計畫總經費14,314,549千元,108-11 5年執行,以前年度已編列3,588,319 千元,本年度編列1,878,037千元。 <20>陸軍司令部新型戰車計畫總經費40 ,394,484千元,108-116年執行,以 前年度已編列4,930,754千元,本年 度編列5,796,972千元。 <21>陸軍司令部智慧型運輸系統計畫總 經費48,523千元,108-110年執行, 以前年度已編列20,873千元,本年度 編列27,650千元。 <22>陸軍司令部雷射標定儀計畫總經費 170,730千元,108-111年執行,以前 年度已編列91,056千元,本年度編列 45,528千元。 <23>陸軍司令部砲兵彈道氣象探空系統 計畫總經費259,416千元,109-110年 執行,以前年度已編列64,854千元, 本年度編列194,562千元。 <24>陸軍司令部電動液壓履帶夾具組計 畫總經費11,683千元,109-110年執 行,以前年度已編列6,858千元,本 年度編列4,825千元。 <25>陸軍司令部戰術型近程無人飛行載 具計畫總經費778,433千元,110-112 年執行,本年度編列140,118千元。 <26>海軍司令部AAV7兩棲突擊車缺裝補 充計畫總經費5,173,262千元,104-1 10年執行,以前年度已編列4,635,82 0千元,本年度編列537,442千元。 <27>海軍司令部特種作戰突擊艇暨硬殼 充氣艇籌建計畫總經費820,600千元 ,105-111年執行,以前年度已編列3 11,108千元,本年度編列357,316千 元。 <28>海軍司令部快速布雷艇計畫總經費 915,832千元,106-110年執行,以前 年度已編列604,962千元,本年度編 列310,870千元。 <29>海軍司令部籌獲新型兩棲船塢運輸 艦第二階段計畫總經費7,324,793千 元,106-111年執行,以前年度已編 列4,774,492千元,本年度編列754,1 05千元。 <30>海軍司令部機動飛彈車計畫總經費 13,676,667千元,106-112年執行, 以前年度已編列5,366,965千元,本 年度編列2,366,938千元。 <31>海軍司令部新購BLOCK1B方陣快砲 計畫總經費10,123,232千元,106-11 4年執行,以前年度已編列2,830,860 千元,本年度編列2,445,813千元。 <32>海軍司令部高效能艦艇後續量產( 第一批)計畫總經費16,395,370千元 ,106-114年執行,以前年度已編列5 ,084,415千元,本年度編列2,068,51 6千元。 <33>海軍司令部浮塢新建計畫總經費70 1,646千元,106-111年執行,以前年 度已編列31,657千元,本年度編列26 6,928千元。 <34>海軍司令部劍龍級潛艦戰鬥系統提 升計畫總經費7,407,711千元,107-1 13年執行,以前年度已編列3,381,62 3千元,本年度編列483,351千元。 <35>海軍司令部長程潛射重型魚雷計畫 總經費5,449,706千元,107-117年執 行,以前年度已編列461,784千元, 本年度編列153,649千元。 <36>海軍司令部微型飛彈突擊艇計畫總 經費31,626,054千元,108-118年執 行,以前年度已編列203,000千元, 本年度編列10,000千元。 <37>海軍司令部新型救難艦計畫總經費 3,653,845千元,108-112年執行,以 前年度已編列593,454千元,本年度 編列835,777千元。 <38>海軍司令部潛艦國造-第二階段原 型艦籌建計畫總經費49,337,391千元 ,108-114年執行,以前年度已編列1 7,264,868千元,本年度編列10,513, 779千元。 <39>海軍司令部新一代飛彈巡防艦-第2 階段原型艦籌建計畫總經費24,543,2 28千元,108-115年執行,以前年度 已編列227,172千元,本年度編列637 ,375千元。 <40>海軍司令部新式港勤拖船購置計畫 總經費966,070千元,109-113年執行 ,以前年度已編列5,000千元,本年 度編列28,500千元。 <41>海軍司令部移動式吊車汰換新購計 畫總經費687,645千元,109-112年執 行,以前年度已編列200,722千元, 本年度編列78,718千元。 <42>海軍司令部特種作戰用水下推進載 具計畫總經費216,000千元,110-111 年執行,本年度編列108,000千元。 <43>空軍司令部愛二性能提升及採購愛 三計畫總經費178,681,789千元,96- 116年執行,以前年度已編列158,493 ,712千元,本年度編列3,840千元。 <44>空軍司令部F-16A/B型戰機性能提 升計畫總經費140,069,077千元,101 -112年執行,以前年度已編列108,71 5,820千元,本年度編列2,495,000千 元。 <45>空軍司令部國軍陸基防空飛彈系統 計畫總經費74,822,686千元,104-11 3年執行,以前年度已編列44,744,47 5千元,本年度編列4,762,710千元。 <46>空軍司令部新式高級教訓機計畫總 經費68,604,869千元,106-117年執 行,以前年度已編列16,782,292千元 ,本年度編列7,643,813千元。 <47>空軍司令部F-16型機新式偵照莢艙 計畫總經費9,798,715千元,109-113 年執行,以前年度已編列60,296千元 ,本年度編列994,054千元。 <48>空軍司令部跑滑道清掃車籌購計畫 總經費246,330千元,109-113年執行 ,以前年度已編列16,422千元,本年 度編列59,938千元。 <49>空軍司令部ILS儀降系統換裝計畫 總經費376,887千元,110-114年執行 ,本年度編列3,278千元。 <50>政治作戰局偵防器材汰換計畫總經 費35,820千元,108-112年執行,以 前年度已編列14,193千元,本年度編 列6,444千元。 <51>軍備局105公厘輪型戰砲甲車研製 計畫總經費767,290千元,108-112年 執行,以前年度已編列307,231千元 ,本年度編列184,130千元。 <52>軍備局偵搜戰鬥車研製計畫總經費 558,880千元,110-113年執行,本年 度編列99,720千元。 (2)政戰裝備經費61,280千元,包括: <1>政治作戰局總控室、錄音室設備系 統汰換建置計畫總經費47,996千元, 108-111年執行,以前年度已編列29, 166千元,本年度編列12,880千元。 <2>政治作戰局野戰喊話作業車計畫總 經費43,200千元,109-110年執行, 以前年度已編列14,400千元,本年度 編列28,800千元。 <3>政治作戰局文宣多媒體周邊設備汰 換計畫總經費39,300千元,109-110 年執行,以前年度已編列19,700千元 ,本年度編列19,600千元。 (3)採購及外購軍品作業經費127,784千元 。 (4)偵測暨測量製圖裝備經費,係空軍司 令部降雨雷達系統籌購計畫總經費134, 756千元,109-110年執行,以前年度已 編列61,200千元,本年度編列73,556千 元。 (5)訓練模擬儀器經費854,087千元,包括 : <1>陸軍司令部直升機作戰訓練系統(H TTS)計畫總經費740,412千元,106- 110年執行,以前年度已編列632,968 千元,本年度編列107,444千元。 <2>陸軍司令部八輪甲車模訓館暨組合 訓練模擬系統計畫總經費938,192千 元,107-110年執行,以前年度已編 列759,566千元,本年度編列178,626 千元。 <3>陸軍司令部合成化戰場資訊整合圖 台系統計畫總經費158,398千元,109 -112年執行,以前年度已編列16,285 千元,本年度編列28,290千元。 <4>海軍司令部AAV7訓練模擬器計畫總 經費259,414千元,109-111年執行, 以前年度已編列36,691千元,本年度 編列102,414千元。 <5>軍醫局戰術戰傷及災難事故救護訓 練系統暨設施計畫總經費901,578千 元,107-111年執行,以前年度已編 列262,216千元,本年度編列112,697 千元。 <6>軍醫局新型人體離心機計畫總經費2 ,187,315千元,109-114年執行,以 前年度已編列156,107千元,本年度 編列315,040千元。 <7>軍醫局新型模擬深潛訓練艙計畫總 經費968,250千元,109-113年執行, 以前年度已編列154,813千元,本年 度編列9,576千元。 (6)一般通電裝備經費3,063,087千元,包 括: <1>機動數位微波系統缺裝補充暨性能 提升計畫總經費932,427千元,109-1 11年執行,以前年度已編列123,038 千元,本年度編列487,511千元。 <2>國軍HF通信機換裝計畫總經費4,688 ,709千元,109-112年執行,以前年 度已編列17,821千元,本年度編列16 4,354千元。 <3>國軍UHF地(艦)對空通信機換裝計 畫總經費5,448,882千元,109-111年 執行,以前年度已編列29,212千元, 本年度編列2,028,077千元。 <4>手持式無線電機汰換計畫總經費787 ,464千元,110-113年執行,本年度 編列17,253千元。 <5>野戰交換機汰換計畫總經費983,050 千元,110-112年執行,本年度編列6 5,619千元。 <6>海軍司令部遠程機動雷達車組建置 計畫總經費457,514千元,106-110年 執行,以前年度已編列317,318千元 ,本年度編列140,196千元。 <7>海軍司令部海洋監偵能量整體提升 計畫總經費5,048,159千元,110-119 年執行,本年度編列19,667千元。 <8>參謀本部衡山指揮所暨博愛營區指 管節點網路提升計畫總經費290,410 千元,109-110年執行,以前年度已 編列150,000千元,本年度編列140,4 10千元。 (7)一般武器先期選擇與採購準備經費24, 515千元。" 2021,4614021900,166768303000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍事人員,國防支出,9.2.6,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部5,585,997千元。 (2)海軍司令部2,156,883千元。 (3)空軍司令部1,344,538千元。 (4)後備指揮部13,929,186千元。 (5)憲兵指揮部69,829千元。 (6)政治作戰局9,222千元。 (7)軍備局829,693千元。 (8)主計局142,147,398千元。 (9)軍醫局121,604千元。 (10)國防大學19,095千元。 (11)中正國防幹部預備學校13,148千元。 (12)參謀本部378,878千元。 (13)軍事情報局22,359千元。 (14)電訊發展室61,478千元。 (15)資通電軍指揮部78,245千元。 (16)院檢單位750千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1)薪餉61,437,191千元,較上年度增列6 89,447千元。 (2)各項加給78,273,040千元,較上年度 增列2,095,663千元。 (3)主副食與口糧4,737,513千元,較上年 度增列75,278千元。 (4)各類人員保險及作業14,157,664千元 ,較上年度減列35,051千元。 (5)各類人員退撫儲金補助7,807,571千元 ,較上年度增列762,461千元。 (6)駐外人員薪給355,324千元,較上年度 減列67,193千元。" 2021,4614028100,3462882000,國軍營舍及設施改建基金,國防部主管,國防部所屬,非營業特種基金,國防支出,9.2.7.1, 2021,4614029000,400000000,土地購置,國防部主管,國防部所屬,一般建築及設備,國防支出,9.2.8.1,"本年度預算數各單位編列情形如下: 1.陸軍司令部795,784千元。 2.海軍司令部318,921千元。 3.空軍司令部1,303,481千元。 4.後備指揮部15,192千元。 5.憲兵指揮部78,628千元。 6.政治作戰局73,406千元。 7.軍備局408,000千元。 8.軍醫局633,174千元。 9.國防大學198,113千元。 10.軍事情報局33,781千元。 11.電訊發展室249,490千元。" 2021,4614029800,800000000,無細項,國防部主管,國防部所屬,第一預備金,國防支出,9.2.9,仍照上年度預算數編列。 2021,461402B000,20510699000,無細項,國防部主管,國防部所屬,國防支出(機密計畫),國防支出,9.2.10, 2021,5214021800,415036000,無細項,國防部主管,國防部所屬,一般科學研究,科學支出,9.2.11,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部3,000千元。 (2)海軍司令部1,350千元。 (3)空軍司令部3,450千元。 (4)軍備局270,786千元。 (5)軍醫局136,450千元。 2.本年度預算數之內容如下: (1)軍品研發經費278,586千元,包括: <1>陸、海、空軍司令部軍品研發經費7 ,800千元。 <2>軍備局國防科技學術合作計畫經費1 27,406千元。 <3>軍備局功率電子關鍵技術提升與通 訊/綠能產業整合應用開發計畫總經 費289,580千元,108-111年執行,以 前年度已編列152,000千元,本年度 編列65,580千元。 <4>軍備局肌耐力增強型動力外骨骼系 統研製與驗證計畫總經費169,000千 元,109-112年執行,以前年度已編 列43,000千元,本年度編列40,000千 元。 <5>軍備局應用導向智慧化積層製造技 術開發與認證計畫總經費199,800千 元,110-113年執行,本年度編列37, 800千元。 (2)醫學研究經費136,450千元,包括: <1>軍醫局國防醫學研究計畫經費67,50 0千元。 <2>軍醫局生物防護研究計畫總經費195 ,050千元,108-112年執行,以前年 度已編列78,020千元,本年度編列39 ,010千元。 <3>軍醫局國軍蚊媒中心研究設施設備 籌購計畫經費29,940千元。" 2021,521402C000,10096148000,無細項,國防部主管,國防部所屬,科學支出(機密計畫),科學支出,9.2.12, 2021,7114022300,1417101000,無細項,國防部主管,國防部所屬,環保業務,環境保護支出,9.2.13,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部496,312千元。 (2)海軍司令部223,934千元。 (3)空軍司令部372,990千元。 (4)後備指揮部19,360千元。 (5)憲兵指揮部12,849千元。 (6)政治作戰局2,070千元。 (7)軍備局164,430千元。 (8)主計局162千元。 (9)軍醫局45,412千元。 (10)國防大學46,583千元。 (11)中正國防幹部預備學校4,246千元。 (12)參謀本部736千元。 (13)軍事情報局8,459千元。 (14)電訊發展室10,327千元。 (15)資通電軍指揮部7,412千元。 (16)院檢單位1,819千元。 2.本年度預算數1,417,101千元,係環保設 施維護經費,較上年度增列營區污水下水 道接管作業等經費138,714千元。" 2021,7614022100,1250000000,無細項,國防部主管,國防部所屬,退休撫卹,退休撫卹給付支出,9.2.14,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.撫卹與撫慰金1,085,000千元,較上年度 減列15,000千元。 2.遺族援護165,000千元,較上年度減列5,0 00千元。" 2021,8914022200,1281100000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍眷維持,其他支出,9.2.15,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.軍人子女教育補助100,500千元,與上年 度同。 2.軍眷實物代金6,600千元,較上年度減列2 50千元。 3.軍眷水電補助584,000千元,較上年度增 列20,000千元。 4.軍眷生育、婚喪補助590,000千元,較上 年度增列60,000千元。" 2021,4017010100,427547000,無細項,財政部主管,財政部,一般行政,財務支出,10.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費339,574千元,較上年度核實 減列人事費74千元。 2.基本行政工作維持費87,973千元,較上年 度增列防火牆系統汰換等經費2,289千元 。" 2021,4017010200,40326000,無細項,財政部主管,財政部,財政人員訓練,財務支出,10.1.2,"本年度預算數40,326千元,係辦理學員訓練 所需經費,較上年度增列購置數位課程相關 設備等經費448千元。" 2021,4017010300,46149000,無細項,財政部主管,財政部,促參業務,財務支出,10.1.3,"本年度預算數46,149千元,係辦理促進民間 參與公共建設所需經費,較上年度減列委託 辦理促參法令、政策及制度研訂等934千元 ,增列辦理促參建設案件前置作業補助經費 及資訊系統擴充等1,205千元,計淨增271千 元。" 2021,4017019000,2440000,交通及運輸設備,財政部主管,財政部,一般建築及設備,財務支出,10.1.4.1, 2021,4017019800,3720000,無細項,財政部主管,財政部,第一預備金,財務支出,10.1.5,仍照上年度預算數編列。 2021,5917016000,93345000,無細項,財政部主管,財政部,捐助支出,其他經濟服務支出,10.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.新增對亞洲開發銀行第13期亞洲開發基金 捐助93,345千元。 2.上年度對亞洲開發銀行第12期亞洲開發基 金捐助預算業已編竣,所列95,246千元如 數減列。" 2021,5917016100,8800000000,無細項,財政部主管,財政部,填補行政院公營事業民營化基金,其他經濟服務支出,10.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.補助行政院公營事業民營化基金,支應公 營事業移轉民營時,政府應負擔之補償各 項損失、民營化前退休人員退休撫卹給付 、三節慰問金及早期退休人員生活困難特 別照護金等8,662,270千元,較上年度增 列157,249千元。 2.年金改革節省退撫給付挹注公務人員退休 撫卹基金經費137,730千元,較上年度增 列65,358千元。" 2021,5917018000,0,中國輸出入銀行,財政部主管,財政部,營業基金,其他經濟服務支出,10.1.8.1, 2021,5917018200,276250000,中美洲銀行股本,財政部主管,財政部,投資支出,其他經濟服務支出,10.1.9.1, 2021,6117015500,7712698000,無細項,財政部主管,財政部,對公教人員保險養老給付補助,社會保險支出,10.1.10,"本年度預算數7,712,698千元,係撥補公教 人員屬於88年5月30日以前之保險年資應計 給之養老給付金額等,較上年度增列845,08 0千元。" 2021,4017100100,323605000,無細項,財政部主管,國庫署,一般行政,財務支出,10.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費298,380千元,較上年度核實 增列人事費6,205千元。 2.基本行政工作維持費25,225千元,較上年 度減列水電費、通訊費及一般事務費等82 3千元。" 2021,4017101000,400708000,無細項,財政部主管,國庫署,國庫業務,財務支出,10.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國庫及支付管理24,089千元,較上年度增 列跨行通匯作業手續費等3,609千元。 2.債務管理作業544千元,較上年度減列中 央政府公債宣導等經費60千元。 3.財務規劃作業391千元,較上年度減列舉 辦地方財政相關會議所需專家學者出席費 及講師鐘點費等9千元。 4.公股管理作業5,207千元,較上年度減列 委請法律專業顧問提供法令諮詢服務及委 託書徵求等經費578千元。 5.菸酒管理作業34,425千元,較上年度增列 委託辦理優質酒類認證計畫及進口酒類衛 生查驗等經費3,472千元。 6.國庫資訊作業47,706千元,較上年度增列 異地備援環境集中整合服務及汰換網路相 關設備等經費6,099千元。 7.私劣菸品查緝作業247,000千元,較上年 度增列15,693千元。 8.公益彩券回饋金分配作業41,346千元,較 上年度減列公益彩券經銷商人身安全、儲 蓄保險暨轉業補助等經費14,220千元。" 2021,4017109000,850000,交通及運輸設備,財政部主管,國庫署,一般建築及設備,財務支出,10.2.3.1, 2021,4017109800,756000,無細項,財政部主管,國庫署,第一預備金,財務支出,10.2.4,仍照上年度預算數編列。 2021,8117104500,107593750000,無細項,財政部主管,國庫署,國債付息,債務付息支出,10.2.5,"本年度預算數107,593,750千元,係中央政 府未償公債、中長期借款、國庫券及短期借 款等利息費用,與上年度同。" 2021,8217104600,433455000,無細項,財政部主管,國庫署,國債經理,還本付息事務支出,10.2.6,"本年度預算數433,455千元,係辦理國債發 行及還本付息所需經費,較上年度增列25,8 05千元。" 2021,8617102000,9751070000,無細項,財政部主管,國庫署,地方政府統籌分配稅款短少補助,專案補助支出,10.2.7,"本年度預算數9,751,070千元,係金融營業 稅依加值型及非加值型營業稅法第11條規定 ,撥入金融業特別準備金期間,依財政收支 劃分法規定,補足地方各級政府因統籌分配 款所減少之收入,較上年度增列710,670千 元。" 2021,4017200100,390162000,無細項,財政部主管,賦稅署,一般行政,財務支出,10.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費353,919千元,較上年度核實 增列人事費1,011千元。 2.基本行政工作維持費36,243千元,較上年 度減列經管南投縣南投市藍田街國有宿舍 拆除費及中部地區辦公室進駐中區國稅局 南投分局新建辦公廳舍搬遷所需經費4,67 5千元,增列監察組及稽核組進駐財政部 財政人員訓練所所需經費等8,950千元, 計淨增4,275千元。" 2021,4017201000,24784000,無細項,財政部主管,賦稅署,賦稅業務,財務支出,10.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.革新稅制改善稅政經費3,940千元,較上 年度減列本署全球資訊網服務費等937千 元。 2.租稅教育與宣傳及健全風紀經費1,731千 元,較上年度減列編印徵課管理作業手冊 等經費11千元。 3.稅務稽核及稽徵業務經費4,270千元,較 上年度減列影印機租金等98千元。 4.稅務行政管理經費1,843千元,較上年度 減列購置電腦軟體等經費146千元。 5.防制菸品稅捐逃漏經費13,000千元,較上 年度增列1,750千元。" 2021,4017205000,12130230000,無細項,財政部主管,賦稅署,統一發票給獎及推行,財務支出,10.3.3,"本年度預算數12,130,230千元,係依加值型 及非加值型營業稅法第58條規定,由營業稅 收入總額提撥3%作為統一發票給獎及推行經 費,較上年度增列657,106千元。其中統一 發票中獎清冊資料庫及應用系統建置計畫總 經費396,389千元,分4年辦理,107至109年 度已編列270,000千元,本年度續編最後1年 經費126,389千元,較上年度減列6,611千元 。" 2021,4017209000,0,營建工程,財政部主管,賦稅署,一般建築及設備,財務支出,10.3.4.1, 2021,4017209800,100000,無細項,財政部主管,賦稅署,第一預備金,財務支出,10.3.5,仍照上年度預算數編列。 2021,8617202000,2876543000,無細項,財政部主管,賦稅署,地方政府稅款短少補助,專案補助支出,10.3.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.地方政府土地增值稅款短少補助581,963 千元,係土地增值稅稅率調降及適用自用 住宅用地10%優惠稅率之次數規定放寬後 ,依據土地稅法第33條第2項及第34條第6 項規定,撥補直轄市及縣(市)政府109 年度稅收之實質損失,較上年度增列58,8 20千元。 2.地方政府遺產及贈與稅款短少補助2,294, 580千元,係遺產及贈與稅稅率調降及免 稅額調高後,依據遺產及贈與稅法第58條 之1規定,撥補直轄市、縣市政府及鄉( 鎮、市)公所109年度稅收之實質損失, 較上年度增列819,477千元。" 2021,4017250100,2196978000,無細項,財政部主管,臺北國稅局,一般行政,財務支出,10.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,990,761千元,較上年度核 實增列人事費19,264千元。 2.基本行政工作維持費206,217千元,較上 年度減列辦公廳舍整修等經費25千元。" 2021,4017250200,278476000,無細項,財政部主管,臺北國稅局,國稅稽徵業務,財務支出,10.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.納稅服務及規劃經費14,314千元,較上年 度減列臨時人力及租稅宣導印刷等經費32 7千元。 2.直接稅稽徵經費58,703千元,較上年度增 列臨時人力及金融機構實地檢查等經費57 6千元。 3.稅款徵收及處理經費70,888千元,較上年 度增列臨時人力及直撥退稅手續費等1,77 3千元。 4.間接稅稽徵經費77,622千元,較上年度減 列證券暨期貨交易稅代徵人獎金及臨時人 力等經費8,193千元。 5.法務案件處理經費20,702千元,較上年度 增列檢舉違章漏稅舉發人財務罰鍰獎金等 4,798千元。 6.電子處理及運用經費36,247千元,較上年 度增列購置辦公室套裝軟體及課稅資料委 外登錄等經費4,841千元。" 2021,4017259000,80674000,營建工程,財政部主管,臺北國稅局,一般建築及設備,財務支出,10.4.3.1, 2021,4017259800,400000,無細項,財政部主管,臺北國稅局,第一預備金,財務支出,10.4.4,仍照上年度預算數編列。 2021,4017270100,1459977000,無細項,財政部主管,高雄國稅局,一般行政,財務支出,10.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,375,872千元,較上年度核 實增列人事費19,553千元。 2.基本行政工作維持費84,105千元,較上年 度減列公有建築物耐震補強等經費25,618 千元。" 2021,4017270200,158458000,無細項,財政部主管,高雄國稅局,國稅稽徵業務,財務支出,10.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.納稅服務及規劃經費9,225千元,較上年 度增列臨時人力等經費54千元。 2.直接稅稽徵經費34,663千元,較上年度增 列臨時人力、綜合所得稅申報期間叫號系 統安裝及拆卸等經費927千元。 3.稅款徵收及處理經費45,034千元,較上年 度增列直撥退稅手續費等795千元。 4.間接稅稽徵經費39,041千元,較上年度增 列臨時人力等經費410千元。 5.法務案件處理經費7,023千元,較上年度 減列檢舉違章漏稅舉發人財務罰鍰獎金等 77千元。 6.電子處理及運用經費23,472千元,較上年 度減列資訊服務費等1,415千元。" 2021,4017279000,128710000,營建工程,財政部主管,高雄國稅局,一般建築及設備,財務支出,10.5.3.1, 2021,4017279800,200000,無細項,財政部主管,高雄國稅局,第一預備金,財務支出,10.5.4,仍照上年度預算數編列。 2021,4017290100,2343953000,無細項,財政部主管,北區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費2,152,431千元,較上年度核 實增列人事費31,240千元。 2.基本行政工作維持費191,522千元,較上 年度減列公有建築物耐震補強等經費12,2 27千元。" 2021,4017290200,382385000,無細項,財政部主管,北區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.納稅服務及規劃經費8,635千元,較上年 度減列納稅服務宣導等經費103千元。 2.直接稅稽徵經費100,154千元,較上年度 減列辦理強化綜合所得稅結算申報服務措 施稅額試算通知書郵資等經費1,384千元 。 3.稅款徵收及處理經費119,206千元,較上 年度增列繳退稅手續費等542千元。 4.間接稅稽徵經費84,079千元,較上年度減 列郵資、印製書表及證券交易稅代徵人獎 金等8,420千元。 5.法務案件處理經費19,962千元,較上年度 減列檢舉違章漏稅舉發人財務罰鍰獎金等 4,007千元。 6.電子處理及運用經費50,349千元,較上年 度減列委外資料登錄及電腦周邊耗材等經 費11,107千元,增列購置資訊系統及新店 稽徵所進駐新辦公室資訊環境建置等經費 11,310千元,計淨增203千元。" 2021,4017299000,212942000,營建工程,財政部主管,北區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.6.3.1, 2021,4017299800,400000,無細項,財政部主管,北區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.6.4,仍照上年度預算數編列。 2021,4017310100,2039768000,無細項,財政部主管,中區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,918,448千元,較上年度核 實增列人事費28,110千元。 2.基本行政工作維持費121,320千元,較上 年度減列電費、總局及雲林分局汰換空調 系統等經費6,163千元。" 2021,4017310200,252499000,無細項,財政部主管,中區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.納稅服務及規劃經費7,921千元,較上年 度減列辦理租稅教育講師鐘點費及國內旅 費等311千元。 2.直接稅稽徵經費71,370千元,較上年度減 列辦理強化綜合所得稅結算申報服務措施 等經費1,701千元。 3.稅款徵收及處理經費74,891千元,較上年 度增列承受行政執行署各分署無法拍定不 動產相關應納稅費及國稅繳退稅轉帳手續 費等1,704千元。 4.間接稅稽徵經費55,037千元,較上年度減 列臨時人力及證券交易稅代徵人獎金等4, 071千元。 5.法務案件處理經費11,329千元,較上年度 減列檢舉違章漏稅舉發人財務罰鍰獎金等 1,104千元。 6.電子處理及運用經費31,951千元,較上年 度增列購置辦公室套裝軟體及汰購稅務行 政所需資訊設備等經費964千元。" 2021,4017319000,0,營建工程,財政部主管,中區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.7.3.1, 2021,4017319800,500000,無細項,財政部主管,中區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.7.4,仍照上年度預算數編列。 2021,4017330100,1572969000,無細項,財政部主管,南區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,488,808千元,較上年度核 實增列人事費28,365千元。 2.基本行政工作維持費84,161千元,較上年 度減列公有建築物耐震補強、辦公廳舍整 修及汰換節能燈具等經費19,539千元。" 2021,4017330200,176336000,無細項,財政部主管,南區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.納稅服務及規劃經費6,607千元,較上年 度減列通訊費及其他業務租金等148千元 。 2.直接稅稽徵經費50,098千元,較上年度增 列臨時人力及辦理強化綜合所得稅結算申 報書表印製費等1,509千元。 3.稅款徵收及處理經費45,712千元,較上年 度減列寄送稅捐稽徵書表所需郵資等經費 1,334千元。 4.間接稅稽徵經費42,292千元,較上年度減 列寄送稅捐稽徵書表所需郵資、臨時人力 、證券及期貨交易稅代徵人獎金等1,383 千元。 5.法務案件處理經費6,199千元,較上年度 增列檢舉違章漏稅舉發人財務罰鍰獎金等 181千元。 6.電子處理及運用經費25,428千元,較上年 度減列數據通訊費及資訊軟硬體設備費等 1,419千元。" 2021,4017339800,500000,無細項,財政部主管,南區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.8.3,仍照上年度預算數編列。 2021,4017350100,5176171000,無細項,財政部主管,關務署及所屬,一般行政,財務支出,10.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費5,052,911千元,較上年度核 實增列人事費139,537千元。 2.基本行政工作維持費123,260千元,較上 年度增列辦公廳舍整修等經費3,912千元 。" 2021,4017350200,881073000,無細項,財政部主管,關務署及所屬,關稅業務,財務支出,10.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.稽徵業務142,027千元,較上年度增列桃 園機場土地租金及汰換氣相層析質譜儀等 經費5,483千元。 2.查緝業務445,971千元,較上年度增列海 關巡緝艇汰舊換新計畫、第六貨櫃中心軌 道式貨櫃檢查儀及儀檢站建置計畫、基隆 關西16私貨倉庫新建計畫等經費99,943千 元。其中: (1)海關巡緝艇汰舊換新計畫總經費876,1 90千元,分年辦理,107至109年度已編 列223,960千元,本年度續編第4年經費 1,125千元,較上年度增列1,125千元。 (2)第六貨櫃中心軌道式貨櫃檢查儀及儀 檢站建置計畫總經費221,288千元,分3 年辦理,109年度已編列21,842千元, 本年度續編第2年經費65,408千元,較 上年度增列43,566千元。 (3)基隆關西16私貨倉庫新建計畫總經費2 61,068千元,分年辦理,109年度已編 列3,785千元,本年度續編第2年經費75 ,909千元,較上年度增列72,124千元。 (4)小型X光檢查儀汰購計畫總經費193,30 0千元,分3年辦理,109年度已編列73, 100千元,本年度續編第2年經費56,560 千元,較上年度減列16,540千元。 3.關稅資料處理242,581千元,較上年度增 列關務雲端服務平臺維護等經費4,546千 元。 4.物聯網全時監控建置計畫經費50,494千元 ,較上年度減列軟硬體購置等經費1,306 千元。 5.上年度關務服務資源整合計畫預算業已編 竣,所列50,760千元如數減列。" 2021,4017359800,2850000,無細項,財政部主管,關務署及所屬,第一預備金,財務支出,10.9.3,仍照上年度預算數編列。 2021,4017400100,873178000,無細項,財政部主管,國有財產署及所屬,一般行政,財務支出,10.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費781,226千元,較上年度核實 增列人事費5,898千元。 2.基本行政工作維持費91,952千元,較上年 度增列汰換電梯等經費6,730千元。" 2021,4017400200,1527077000,無細項,財政部主管,國有財產署及所屬,國有財產業務,財務支出,10.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國有財產接收保管經費60,117千元,較上 年度增列辦理浮覆地回復所有權訴訟案等 經費4,101千元。 2.國有財產管理處分經費1,407,324千元, 較上年度增列向海致敬-海岸清潔維護計 畫等經費260,524千元。其中: (1)被占用國有非公用不動產加強清理第 二期計畫總經費1,344,109千元,分6年 辦理,109年度已編列161,970千元,本 年度續編第2年經費188,651千元,較上 年度增列26,681千元。 (2)新增向海致敬-海岸清潔維護計畫總 經費979,292千元,分4年辦理,本年度 編列244,823千元。 3.國有財產改良利用經費3,213千元,與上 年度同。 4.國有公用財產經費2,702千元,較上年度 減列辦理撥用財產調查等經費56千元。 5.國有財產電腦化業務經費53,721千元,較 上年度減列電腦主機及周邊設備維護費等 3,061千元。" 2021,4017409000,840000,交通及運輸設備,財政部主管,國有財產署及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.10.3.1, 2021,4017409800,600000,無細項,財政部主管,國有財產署及所屬,第一預備金,財務支出,10.10.4,仍照上年度預算數編列。 2021,4017600100,408823000,無細項,財政部主管,財政資訊中心,一般行政,財務支出,10.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費387,992千元,較上年度核實 增列人事費10,098千元。 2.基本行政工作維持費20,831千元,較上年 度增列財政資訊大樓9樓辦公室整修等經 費634千元。" 2021,4017601000,1149942000,無細項,財政部主管,財政資訊中心,財政資訊業務,財務支出,10.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合規劃管理75,508千元,較上年度減列 賦稅服務續階計畫等經費1,195千元。其 中稅務便民服務及資源整合計畫總經費25 1,938千元,分4年辦理,109年度已編列4 9,750千元,本年度續編第2年經費74,093 千元,較上年度增列24,343千元。 2.國稅核課系統及資料集中處理經費499,65 5千元,較上年度增列服務型智慧政府2.0 推動計畫-稅務暨戶政大數據資料加值運 用計畫等經費57,043千元。其中: (1)稅務線上服務躍升計畫總經費162,260 千元,分4年辦理,108至109年度已編 列101,450千元,本年度續編第3年經費 29,280千元,較上年度減列16,270千元 。 (2)新增服務型智慧政府2.0推動計畫-稅 務暨戶政大數據資料加值運用計畫總經 費222,000千元,分5年辦理,本年度編 列第1年經費80,000千元。 3.地方稅與徵課系統及資料集中處理46,959 千元,較上年度增列辦理地方稅智慧線上 服務開發建置等經費14,970千元。其中新 增服務型智慧政府2.0推動計畫-地方稅 智慧線上服務計畫總經費75,000千元,分 5年辦理,本年度編列第1年經費15,000千 元。 4.資通資源管理313,506千元,較上年度增 列辦理財政部共用資料中心資源擴充建置 等經費279,348千元。其中新增財政部共 用資料中心資源擴充計畫總經費1,768,67 4千元,分6年辦理,本年度編列第1年經 費280,000千元。 5.財政資料管理6,272千元,較上年度減列 辦理跨機關共用性行政資訊系統維運等經 費514千元。 6.電子發票管理經費207,399千元,較上年 度增列推動雲端發票數位服務開發建置等 經費176,076千元。其中新增服務型智慧 政府2.0推動計畫-推動雲端發票數位服 務計畫總經費1,091,828千元,分5年辦理 ,本年度編列第1年經費157,045千元。 7.支援服務管理643千元,較上年度減列國 內旅費1千元。" 2021,4017609800,1174000,無細項,財政部主管,財政資訊中心,第一預備金,財務支出,10.11.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2021,5120010100,1145965000,無細項,教育部主管,教育部,一般行政,教育支出,11.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費676,547千元,較上年度增列 員額18人之人事費及員工薪俸晉級差額等 經費67,253千元。 2.基本行政工作維持費128,352千元,較上 年度增列保全勞務服務等經費2,300千元 。 3.推展一般教育及編印文教書刊經費217,94 8千元,與上年度同。 4.人事行政管理與財務輔導經費105,868千 元,較上年度減列精進教育人事制度及實 務等經費858千元,增列補助公私立大專 校院未具本職兼任教師勞工退休金等經費 3,946千元,計淨增3,088千元。 5.辦公房屋整修及購置事務機具經費17,250 千元,較上年度增列管轄設施維護修繕及 辦公室更新規劃工程等經費8,253千元。" 2021,5120010200,16316707000,高等教育行政及督導,教育部主管,教育部,高等教育,教育支出,11.1.2.1, 2021,5120010300,1477645000,師資培育與藝術教育行政及督導,教育部主管,教育部,中等教育,教育支出,11.1.3.1, 2021,5120010500,2620876000,終身教育行政及督導,教育部主管,教育部,終身教育,教育支出,11.1.4.1, 2021,5120010700,1974283000,學生事務與特殊教育行政及督導,教育部主管,教育部,學務與輔導,教育支出,11.1.5.1, 2021,5120010900,2083614000,資訊與科技教育行政及督導,教育部主管,教育部,各項教育推展,教育支出,11.1.6.1, 2021,5120018100,3857916000,國立大學校院校務及附設醫院基金,教育部主管,教育部,非營業特種基金,教育支出,11.1.7.1, 2021,5120019800,466292000,無細項,教育部主管,教育部,第一預備金,教育支出,11.1.8,仍照上年度預算數編列。 2021,5320011100,354532000,國立社教機構創新與發展,教育部主管,教育部,加強文化與育樂活動,文化支出,11.1.9.1, 2021,7620012100,19081775000,無細項,教育部主管,教育部,學校教職員暨社教機構聘任人員退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,11.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.學校教職員與社教機構聘任人員退休及撫 卹金13,804,523千元,較上年度增列1,42 9,634千元。 2.補貼國立高級中等以上學校退休人員一次 退休金優惠存款利息差額1,545,595千元 ,較上年度減列2,021,350千元。 3.年金改革節省退撫給付挹注公務人員退休 撫卹基金經費3,731,657千元,較上年度 增列1,932,785千元。" 2021,5120100100,313617000,無細項,教育部主管,國民及學前教育署,一般行政,教育支出,11.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費249,630千元,較上年度核實 增列人事費45,937千元。 2.基本行政工作維持費53,364千元,較上年 度增列維護資訊系統等經費3,565千元。 3.辦公房屋整修及設備購置經費10,623千元 ,與上年度同。" 2021,5120100200,94860075000,國民及學前教育行政及督導,教育部主管,國民及學前教育署,國民及學前教育,教育支出,11.2.2.1, 2021,5120108100,921346000,國立高級中等學校校務基金,教育部主管,國民及學前教育署,非營業特種基金,教育支出,11.2.3.1, 2021,5120109000,0,交通及運輸設備,教育部主管,國民及學前教育署,一般建築及設備,教育支出,11.2.4.1, 2021,5120109800,40000000,無細項,教育部主管,國民及學前教育署,第一預備金,教育支出,11.2.5,仍照上年度預算數編列。 2021,5120203000,3407685000,無細項,教育部主管,體育署,體育教育推展,教育支出,11.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.學校體育教育經費3,331,485千元,較上 年度增列整備學校運動場地設備器材等經 費113,800千元。 2.新增辦理全民體育教育及國際交流經費30 ,000千元。 3.新增輔導辦理全國運動會及各年齡層運動 設施經費46,200千元。" 2021,5320200100,175392000,無細項,教育部主管,體育署,一般行政,文化支出,11.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費146,301千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費996千元。 2.基本行政工作維持費29,091千元,與上年 度同。" 2021,5320201000,28364000,無細項,教育部主管,體育署,綜合規劃行政及督導,文化支出,11.3.3,"本年度預算數28,364千元,係辦理體育運動 行政及督導經費,與上年度同。" 2021,5320202000,683045000,無細項,教育部主管,體育署,國家體育建設,文化支出,11.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推展全民運動經費153,356千元,較上年 度減列輔導縣市政府辦理全民運動推展計 畫等經費15,632千元。 2.推展競技運動經費171,480千元,較上年 度減列體育交流計畫及補助全國運動會等 經費43,607千元。 3.推展國際體育經費41,801千元,較上年度 減列委託辦理國際及兩岸體育交流等經費 4,260千元。 4.整建運動設施經費153,066千元,較上年 度增列81,209千元,包括: (1)公共運動設施規劃、訪視、營運管理 輔導等經費13,066千元,較上年度減列 1,391千元。 (2)國家運動園區整體興設與人才培育計 畫(第三期)總經費3,520,000千元, 分5年辦理,109年度已編列57,400千元 ,本年度續編第2年經費140,000千元, 較上年度增列82,600千元。 5.國家運動訓練中心維運及管理163,342千 元,較上年度增列補助國家運動訓練中心 基本維運經費15,607千元。" 2021,5320209800,2800000,無細項,教育部主管,體育署,第一預備金,文化支出,11.3.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 2021,5120300100,89891000,無細項,教育部主管,青年發展署,一般行政,教育支出,11.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費69,219千元,較上年度核實增 列人事費11千元。 2.基本行政工作維持費15,749千元,較上年 度減列租金及南棟辦公大樓管理維護等經 費2,991千元。 3.資訊管理計畫經費4,923千元,較上年度 減列汰換個人電腦及購置資料庫軟體等經 費1,317千元,增列虛擬專用網路設備維 護及雲端機房分攤等經費44千元,計淨減 1,273千元。" 2021,5120301000,235925000,青年生涯輔導,教育部主管,青年發展署,青年發展工作,教育支出,11.4.2.1, 2021,5120309000,820000,交通及運輸設備,教育部主管,青年發展署,一般建築及設備,教育支出,11.4.3.1, 2021,5120309800,720000,無細項,教育部主管,青年發展署,第一預備金,教育支出,11.4.4,仍照上年度預算數編列。 2021,5321730100,190941000,無細項,教育部主管,國家圖書館,一般行政,文化支出,11.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費149,537千元,較上年度核實 減列人事費2,142千元。 2.基本行政工作維持費41,404千元,較上年 度減列數位電子交換機及影印機租金等經 費4,485千元,增列更新安全監控及監視 系統設備等經費1,447千元,計淨減3,038 千元。 3.上年度國家圖書館南部分館暨聯合典藏中 心建設計畫,本年度暫緩編列,所列1,22 0,415千元如數減列。" 2021,5321731000,29394000,館藏發展及書目管理,教育部主管,國家圖書館,館務業務活動,文化支出,11.5.2.1, 2021,5321739000,0,其他設備,教育部主管,國家圖書館,一般建築及設備,文化支出,11.5.3.1, 2021,5321739800,771000,無細項,教育部主管,國家圖書館,第一預備金,文化支出,11.5.4,仍照上年度預算數編列。 2021,5321800100,127959000,無細項,教育部主管,國立公共資訊圖書館,一般行政,文化支出,11.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費98,987千元,較上年度核實增 列人事費439千元。 2.基本行政工作維持費28,972千元,較上年 度減列設施及機械設備養護等經費1,663 千元。" 2021,5321801000,30225000,無細項,教育部主管,國立公共資訊圖書館,館務業務活動,文化支出,11.6.2,"本年度預算數30,225千元,係圖書館業務經 費,較上年度減列購置圖書及視聽資料等經 費4,926千元。" 2021,5321809800,100000,無細項,教育部主管,國立公共資訊圖書館,第一預備金,文化支出,11.6.3,仍照上年度預算數編列。 2021,5121870100,162617000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,一般行政,教育支出,11.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費130,186千元,較上年度核實 減列人事費2,417千元。 2.基本行政工作維持費22,697千元,較上年 度增列勞務承攬人力等經費550千元。 3.資訊作業維持費9,734千元,較上年度減 列建置資訊安全設備等經費609千元。" 2021,5121870200,56657000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,臺務業務活動,教育支出,11.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.節目製作經費16,182千元,較上年度增列 辦理聽友會等經費358千元。 2.機務維修管理經費12,052千元,較上年度 增列廣播機器設備保養及維護等經費500 千元。 3.彰化分臺節目製作及機務管理經費7,257 千元,較上年度減列購置廣播機器設備等 經費240千元。 4.高雄分臺節目製作及機務管理經費8,243 千元,較上年度增列保全勞務服務等經費 320千元。 5.花蓮分臺節目製作及機務管理經費5,352 千元,較上年度增列聘請保全等經費550 千元。 6.臺東分臺節目製作及機務管理經費4,873 千元,較上年度減列購置廣播機器設備等 經費1,026千元。 7.節目推廣調查研究經費2,698千元,與上 年度同。" 2021,5121879000,2550000,交通及運輸設備,教育部主管,國立教育廣播電臺,一般建築及設備,教育支出,11.7.3.1, 2021,5121879800,245000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,第一預備金,教育支出,11.7.4,仍照上年度預算數編列。 2021,5121900100,316059000,無細項,教育部主管,國家教育研究院,一般行政,教育支出,11.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費195,062千元,較上年度核實 增列人事費10,743千元。 2.基本行政工作維持費99,345千元,較上年 度增列臺北院區冰水主機更新及臺北院區 屋頂防水工程等經費7,220千元。 3.資訊運用及管理經費21,652千元,較上年 度減列汰換電腦設備等經費1,223千元。" 2021,5121900200,248362000,教育研究研習與推廣,教育部主管,國家教育研究院,院務業務活動,教育支出,11.8.2.1, 2021,5121909800,1182000,無細項,教育部主管,國家教育研究院,第一預備金,教育支出,11.8.3,仍照上年度預算數編列。 2021,3423010100,655705000,無細項,法務部主管,法務部,一般行政,司法支出,12.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費432,830千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費10,890千元。 2.基本行政工作維持費101,632千元,較上 年度減列司法新廈外牆整修工程等經費11 ,187千元。 3.研討(考)暨進修業務經費7,280千元, 較上年度增列辦理新聞發布及多媒體簡介 業務等經費420千元。 4.各項法規問題研究經費3,653千元,與上 年度同。 5.資訊管理業務經費110,310千元,較上年 度減列127千元,包括: (1)個人電腦硬體設備維護等經費97,648 千元,較上年度增列5,661千元。 (2)新增服務型智慧政府2.0推動計畫之法 務服務智慧轉型計畫經費90,378千元, 本科目編列12,662千元。 (3)上年度服務型智慧政府推動計畫-第五 階段電子化政府計畫之法務智慧網絡i- Justice計畫及跨機關整合共用行政資 訊系統推動計畫預算業已編竣,本科目 所列18,450千元如數減列。" 2021,3423011400,658243000,無細項,法務部主管,法務部,法務行政,司法支出,12.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理法律事務業務經費12,203千元,較上 年度增列辦理法律條文研修會議之出席及 編稿等經費24千元。 2.辦理檢察行政業務經費81,440千元,較上 年度增列辦理法律問題研修及檢察官評鑑 業務等經費6,253千元。 3.辦理司法保護業務經費133,731千元,較 上年度增列辦理新世代反毒策略個別化處 遇工作等經費41,046千元。 4.辦理國際及兩岸法律事務經費6,248千元 ,較上年度增列辦理國際刑事司法互助等 經費57千元。 5.補助毒品防制基金辦理多元處遇及施用者 成癮治療業務等經費424,621千元,較上 年度減列46,634千元。" 2021,3423019000,0,交通及運輸設備,法務部主管,法務部,一般建築及設備,司法支出,12.1.3.1, 2021,3423019800,9807000,無細項,法務部主管,法務部,第一預備金,司法支出,12.1.4,仍照上年度預算數編列。 2021,5223015000,15096000,無細項,法務部主管,法務部,司法科技業務,科學支出,12.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.新增新世代檢察革新科技計畫經費11,692 千元。 2.新增開發建置受保護管束人再犯風險評估 智慧輔助系統計畫經費3,404千元。" 2021,7623012000,131041000,無細項,法務部主管,法務部,司法官退休退養給付,退休撫卹給付支出,12.1.6,"本年度預算數131,041千元,係司法官退休 及退養給付經費,較上年度增列7,320千元 。" 2021,8923013000,36892000,無細項,法務部主管,法務部,國家賠償金,其他支出,12.1.7,"本年度預算數36,892千元,係國家賠償金經 費,與上年度同。" 2021,3423100100,90162000,無細項,法務部主管,司法官學院,一般行政,司法支出,12.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費53,019千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費886千元。 2.基本行政工作維持費37,143千元,較上年 度增列教學區屋頂防水工程等經費14,891 千元。" 2021,3423101000,203434000,無細項,法務部主管,司法官學院,司法人員訓練,司法支出,12.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.司法官訓練業務經費167,217千元,較上 年度增列司法官學員生活津貼等經費11,2 60千元。 2.司法工作人員訓練業務經費36,217千元, 較上年度增列檢察事務官學員生活津貼等 經費18,907千元。" 2021,3423109800,263000,無細項,法務部主管,司法官學院,第一預備金,司法支出,12.2.3,仍照上年度預算數編列。 2021,3423150100,70369000,無細項,法務部主管,法醫研究所,一般行政,司法支出,12.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費57,615千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費405千元。 2.基本行政工作維持費12,754千元,較上年 度減列水電費等139千元。" 2021,3423151000,61746000,無細項,法務部主管,法醫研究所,法醫業務,司法支出,12.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.法醫訓練研究經費11,497千元,較上年度 減列購置毒品檢驗儀器設備等經費3,406 千元。 2.法醫病理鑑定及指導地檢署法醫業務經費 24,740千元,較上年度增列辦理先進國家 法醫制度研究等經費621千元。 3.毒物化學鑑定經費20,142千元,較上年度 增列購置尿液檢驗標準品及耗材等經費3, 970千元。 4.血清證物鑑定經費4,766千元,較上年度 增列參加美國刑事科學年會等經費55千元 。 5.北區解剖室維持經費601千元,較上年度 增列解剖器械養護費等297千元。" 2021,3423159000,820000,交通及運輸設備,法務部主管,法醫研究所,一般建築及設備,司法支出,12.3.3.1, 2021,3423159800,178000,無細項,法務部主管,法醫研究所,第一預備金,司法支出,12.3.4,仍照上年度預算數編列。 2021,5223151100,25803000,無細項,法務部主管,法醫研究所,鑑識科技業務,科學支出,12.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.法醫病理鑑識研究計畫經費9,591千元, 較上年度增列購置鑑識儀器設備等經費1, 099千元。 2.毒物化學鑑識研究計畫經費8,188千元, 較上年度減列購置鑑識儀器設備等經費2, 566千元。 3.血清證物鑑識研究計畫經費8,024千元, 較上年度減列購置實驗藥品及試劑等經費 3,730千元。" 2021,3423160100,395754000,無細項,法務部主管,廉政署,一般行政,司法支出,12.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費354,378千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費15,623千元。 2.基本行政工作維持費41,376千元,較上年 度減列辦公廳室養護費等1,563千元。" 2021,3423161000,53622000,無細項,法務部主管,廉政署,廉政業務,司法支出,12.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理廉政政策規劃考核業務經費14,609千 元,較上年度減列辦理在職專業訓練等經 費588千元。 2.辦理貪瀆預防業務經費7,424千元,較上 年度減列製作廉政訓練教材等經費150千 元。 3.辦理貪瀆及相關犯罪案件調查與督導業務 經費29,877千元,較上年度增列國內旅費 等900千元。 4.辦理政風機構督導審核業務經費1,712千 元,較上年度減列購置文具紙張等經費69 千元。" 2021,3423169000,14175000,營建工程,法務部主管,廉政署,一般建築及設備,司法支出,12.4.3.1, 2021,3423169800,536000,無細項,法務部主管,廉政署,第一預備金,司法支出,12.4.4,仍照上年度預算數編列。 2021,5223161000,4230000,無細項,法務部主管,廉政署,司法科技業務,科學支出,12.4.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.新增偵訊效能提升及偵謊輔助系統開發計 畫經費4,230千元。 2.上年度法務部測謊偵查效能精進暨服務躍 升計畫預算業已編竣,所列1,717千元如 數減列。" 2021,3423170100,183868000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,一般行政,司法支出,12.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費156,662千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費1,676千元。 2.基本行政工作維持費27,206千元,較上年 度增列通訊費等2,794千元。" 2021,3423174100,13176738000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,矯正業務,司法支出,12.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費8,904,081千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額等經費388,990千元 。 2.基本行政工作維持費621,610千元,較上 年度增列水電費等17,654千元。 3.辦理矯正行政業務經費158,324千元,較 上年度減列辦理矯正機關建築物耐震補強 工程等經費190,019千元。 4.辦理矯正訓練業務經費25,837千元,較上 年度減列辦理專業課程研習等經費100千 元。 5.辦理矯正、醫療及訓練業務經費503,457 千元,較上年度增列委外心理、社會專業 處遇人力等經費69,372千元。 6.辦理收容人給養業務經費1,694,929千元 ,較上年度增列150,870千元。 7.補助收容人健保費1,259,860千元,較上 年度減列3,579千元。 8.新增矯正機關便民線上服務建置計畫經費 8,640千元。 9.上年度服務型智慧政府推動計畫-第五階 段電子化政府計畫之矯正機關服務型智慧 監獄建置計畫預算業已編竣,所列14,220 千元如數減列。" 2021,3423178700,771593000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,改善監所計畫,司法支出,12.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.雲林第二監獄擴建工程計畫總經費1,277, 058千元,分5年辦理,106至109年度已編 列1,227,058千元,本年度續編最後1年經 費50,000千元,較上年度減列735,457千 元。 2.八德外役監獄新(擴)建工程計畫總經費2, 730,429千元,分6年辦理,106至109年度 已編列1,509,321千元,本年度續編第5年 經費610,554千元,較上年度減列455,786 千元。 3.彰化看守所遷建工程計畫總經費3,094,28 7千元,分7年辦理,108至109年度已編列 122,078千元,本年度續編第3年經費111, 039千元,與上年度同。" 2021,3423179000,23840000,交通及運輸設備,法務部主管,矯正署及所屬,一般建築及設備,司法支出,12.5.4.1, 2021,3423179800,19920000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,第一預備金,司法支出,12.5.5,仍照上年度預算數編列。 2021,5223175000,25000000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,司法科技業務,科學支出,12.5.6,"本年度預算數25,000千元,係辦理矯正機關 智慧監獄建置計畫經費,較上年度減列30,0 00千元。" 2021,3423180100,116050000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,一般行政,司法支出,12.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費103,617千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費1,229千元。 2.基本行政工作維持費12,433千元,較上年 度增列辦理行政事務等經費1,092千元。" 2021,3423181000,41797000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,執行業務,司法支出,12.6.2,"本年度預算數41,797千元,係辦理及督導執 行業務經費,較上年度增列購置列印摺壓封 口機等經費12,941千元。" 2021,3423184000,1355582000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,執行案件處理,司法支出,12.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費874,651千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費35,342千元。 2.基本行政工作維持費154,768千元,較上 年度減列購置文具紙張等經費3,934千元 。 3.辦理執行業務經費326,163千元,較上年 度增列電話總機系統汰換等經費1,009千 元。" 2021,3423189000,9570000,交通及運輸設備,法務部主管,行政執行署及所屬,一般建築及設備,司法支出,12.6.4.1, 2021,3423189800,6643000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,第一預備金,司法支出,12.6.5,仍照上年度預算數編列。 2021,3423200100,143297000,無細項,法務部主管,最高檢察署,一般行政,司法支出,12.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費131,795千元,較上年度核實 減列人事費2,699千元。 2.基本行政工作維持費11,502千元,較上年 度增列資訊服務費等570千元。" 2021,3423201000,5808000,無細項,法務部主管,最高檢察署,檢察業務,司法支出,12.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.非常上訴暨第三審刑事案件處理經費1,45 8千元,與上年度同。 2.督導肅貪暨重大刑事案件辦理經費4,350 千元,較上年度減列辦理重大刑案資料蒐 集等經費786千元。 3.上年度辦理選舉查察業務預算業已編竣, 所列16,142千元如數減列。" 2021,3423209000,1000000,交通及運輸設備,法務部主管,最高檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.7.3.1, 2021,3423209800,160000,無細項,法務部主管,最高檢察署,第一預備金,司法支出,12.7.4,仍照上年度預算數編列。 2021,3423300100,799600000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署,一般行政,司法支出,12.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費694,487千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費21,077千元。 2.基本行政工作維持費32,437千元,較上年 度增列資通安全健診及系統滲透測試等經 費5,423千元。 3.檢舉與查緝毒品獎金經費72,676千元,與 上年度同。" 2021,3423301000,376567000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署,檢察業務,司法支出,12.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費359, 087千元,較上年度增列辦理科技設備監 控相關事務等經費94,392千元。 2.辦理重大刑事鑑定及涉外刑事案件等業務 經費17,402千元,較上年度增列辦理重大 刑案鑑定及執行等經費2,550千元。 3.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費78千 元,與上年度同。" 2021,3423308500,0,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.8.3,"上年度臺灣高等檢察署暨智慧財產檢察分署 、臺灣臺北地方檢察署博一大樓辦公廳舍及 舊有辦公室整修工程中程計畫預算業已編竣 ,所列17,246千元如數減列。" 2021,3423309800,4406000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署,第一預備金,司法支出,12.8.4,仍照上年度預算數編列。 2021,3423310100,177775000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署臺中檢察分署,一般行政,司法支出,12.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費172,229千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費4,726千元。 2.基本行政工作維持費5,546千元,較上年 度減列資訊服務費等115千元。" 2021,3423311000,5270000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署臺中檢察分署,檢察業務,司法支出,12.9.2,"本年度預算數5,270千元,係辦理刑事案件 偵查及執行等業務經費,較上年度增列通訊 費等1,622千元。" 2021,3423319000,850000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等檢察署臺中檢察分署,一般建築及設備,司法支出,12.9.3.1, 2021,3423319800,172000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署臺中檢察分署,第一預備金,司法支出,12.9.4,仍照上年度預算數編列。 2021,3423320100,125519000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署臺南檢察分署,一般行政,司法支出,12.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費120,464千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費1,050千元。 2.基本行政工作維持費5,055千元,較上年 度減列水電費等165千元。" 2021,3423321000,3415000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署臺南檢察分署,檢察業務,司法支出,12.10.2,"本年度預算數3,415千元,係辦理刑事案件 偵查及執行等業務經費,較上年度增列通訊 費等523千元。" 2021,3423329000,820000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等檢察署臺南檢察分署,一般建築及設備,司法支出,12.10.3.1, 2021,3423329800,109000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署臺南檢察分署,第一預備金,司法支出,12.10.4,仍照上年度預算數編列。 2021,3423330100,159117000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署高雄檢察分署,一般行政,司法支出,12.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費152,357千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費1,729千元。 2.基本行政工作維持費6,760千元,較上年 度減列設施及機械設備養護費等299千元 。" 2021,3423331000,6891000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署高雄檢察分署,檢察業務,司法支出,12.11.2,"本年度預算數6,891千元,係辦理刑事案件 偵查及執行等業務經費,較上年度增列購置 辦公設備等經費1,937千元。" 2021,3423339000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等檢察署高雄檢察分署,一般建築及設備,司法支出,12.11.3.1, 2021,3423339800,124000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署高雄檢察分署,第一預備金,司法支出,12.11.4,仍照上年度預算數編列。 2021,3423340100,53206000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署花蓮檢察分署,一般行政,司法支出,12.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費50,324千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費627千元。 2.基本行政工作維持費2,882千元,較上年 度減列油料費等1千元。" 2021,3423341000,2083000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署花蓮檢察分署,檢察業務,司法支出,12.12.2,"本年度預算數2,083千元,係辦理刑事案件 偵查及執行等業務經費,較上年度增列通訊 費等164千元。" 2021,3423349000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等檢察署花蓮檢察分署,一般建築及設備,司法支出,12.12.3.1, 2021,3423349800,46000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署花蓮檢察分署,第一預備金,司法支出,12.12.4,仍照上年度預算數編列。 2021,3423350100,17371000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署,一般行政,司法支出,12.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費15,879千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費355千元。 2.基本行政工作維持費1,492千元,較上年 度增列通訊費等51千元。" 2021,3423351000,983000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署,檢察業務,司法支出,12.13.2,"本年度預算數983千元,係辦理刑事案件偵 查及執行等業務經費,較上年度增列通訊費 等82千元。" 2021,3423359800,47000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署,第一預備金,司法支出,12.13.3,仍照上年度預算數編列。 2021,3423410100,944861000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方檢察署,一般行政,司法支出,12.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費890,385千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費19,320千元。 2.基本行政工作維持費54,476千元,較上年 度減列設施及機械設備養護費等1,820千 元。" 2021,3423411000,91870000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費78,7 73千元,較上年度減列司法新廈外牆整修 工程等經費12,804千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費13,0 97千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 費704千元。" 2021,3423418500,0,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.14.3,"上年度臺灣高等檢察署暨智慧財產檢察分署 、臺灣臺北地方檢察署博一大樓辦公廳舍及 舊有辦公室整修工程中程計畫預算業已編竣 ,所列10,920千元如數減列。" 2021,3423419000,2240000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺北地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.14.4.1, 2021,3423419800,699000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.14.5,仍照上年度預算數編列。 2021,3423420100,437043000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方檢察署,一般行政,司法支出,12.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費402,743千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費18,108千元。 2.基本行政工作維持費34,300千元,較上年 度減列檔案室租賃等經費2,009千元。" 2021,3423421000,58952000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費51,2 13千元,較上年度增列通訊費等4,353千 元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費7,73 9千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 費417千元。" 2021,3423429000,5200000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣士林地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.15.3.1, 2021,3423429800,292000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.15.4,仍照上年度預算數編列。 2021,3423430100,765401000,無細項,法務部主管,臺灣新北地方檢察署,一般行政,司法支出,12.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費715,441千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費20,268千元。 2.基本行政工作維持費49,960千元,較上年 度增列通訊費等3,942千元。" 2021,3423431000,96820000,無細項,法務部主管,臺灣新北地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費82,4 43千元,較上年度減列提撥緩起訴處分金 及認罪協商金補助公益團體等經費551千 元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費14,3 77千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 費417千元。" 2021,3423439000,650000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣新北地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.16.3.1, 2021,3423439800,498000,無細項,法務部主管,臺灣新北地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.16.4,仍照上年度預算數編列。 2021,3423470100,630780000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方檢察署,一般行政,司法支出,12.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費585,820千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費28,571千元。 2.基本行政工作維持費44,960千元,較上年 度增列通訊費等591千元。" 2021,3423471000,87966000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費72,9 18千元,較上年度增列通訊費等5,980千 元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費15,0 48千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 費511千元。" 2021,3423479000,1000000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣桃園地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.17.3.1, 2021,3423479800,789000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.17.4,仍照上年度預算數編列。 2021,3423480100,290501000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方檢察署,一般行政,司法支出,12.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費268,394千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費4,266千元。 2.基本行政工作維持費22,107千元,較上年 度減列環境清潔維護等經費539千元。" 2021,3423481000,41922000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費34,8 99千元,較上年度減列提撥緩起訴處分金 及認罪協商金補助公益團體等經費1,080 千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費7,02 3千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 費338千元。" 2021,3423489800,202000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.18.3,仍照上年度預算數編列。 2021,3423490100,185646000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方檢察署,一般行政,司法支出,12.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費175,722千元,較上年度核實 減列人事費714千元。 2.基本行政工作維持費9,924千元,較上年 度減列油料費等60千元。" 2021,3423491000,36332000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費29,2 50千元,較上年度減列購置毒品防制維安 設備等經費892千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費7,08 2千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 費197千元。" 2021,3423499000,2240000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣苗栗地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.19.3.1, 2021,3423499800,141000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.19.4,仍照上年度預算數編列。 2021,3423500100,820940000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方檢察署,一般行政,司法支出,12.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費796,937千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費17,422千元。 2.基本行政工作維持費24,003千元,較上年 度減列全國毒品半成品先驅原料儲存處所 整修等經費4,145千元。" 2021,3423501000,145446000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費125, 330千元,較上年度增列提撥緩起訴處分 金及認罪協商金補助公益團體等經費10,5 54千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費20,1 16千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 費476千元。" 2021,3423508500,84041000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.20.3,"新增臺灣高等檢察署臺中檢察分署暨臺灣臺 中地方檢察署擴遷建辦公廳舍中長程計畫總 經費2,260,484千元,分6年辦理,本年度編 列84,041千元。" 2021,3423509000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺中地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.20.4.1, 2021,3423509800,538000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.20.5,仍照上年度預算數編列。 2021,3423510100,182739000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方檢察署,一般行政,司法支出,12.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費173,377千元,較上年度核實 減列人事費51千元。 2.基本行政工作維持費9,362千元,較上年 度減列購置文具紙張等經費4千元。" 2021,3423511000,31708000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費26,1 95千元,較上年度增列通訊費等2,161千 元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費5,51 3千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 費122千元。" 2021,3423519000,650000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣南投地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.21.3.1, 2021,3423519800,138000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.21.4,仍照上年度預算數編列。 2021,3423520100,348361000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方檢察署,一般行政,司法支出,12.22.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費338,109千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費7,159千元。 2.基本行政工作維持費10,252千元,較上年 度減列資訊服務費等254千元。" 2021,3423521000,53855000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費41,5 31千元,較上年度增列通訊費等2,575千 元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費12,3 24千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 費401千元。" 2021,3423528500,222184000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.22.3,"臺灣彰化地方檢察署暨法務部行政執行署彰 化分署聯合遷建辦公廳舍計畫總經費1,571, 923千元,分年辦理,105至109年度已編列2 91,647千元,本年度續編222,184千元,較 上年度減列21,617千元。" 2021,3423529000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣彰化地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.22.4.1, 2021,3423529800,246000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.22.5,仍照上年度預算數編列。 2021,3423530100,201212000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方檢察署,一般行政,司法支出,12.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費194,201千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費5,648千元。 2.基本行政工作維持費7,011千元,較上年 度減列各類書表印製等經費93千元。" 2021,3423531000,32384000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費25,8 79千元,較上年度減列提撥緩起訴處分金 及認罪協商金補助公益團體等經費779千 元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費6,50 5千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 費349千元。" 2021,3423539000,650000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣雲林地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.23.3.1, 2021,3423539800,150000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.23.4,仍照上年度預算數編列。 2021,3423540100,281649000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方檢察署,一般行政,司法支出,12.24.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費265,398千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費5,050千元。 2.基本行政工作維持費16,251千元,較上年 度減列水電費等225千元。" 2021,3423541000,37210000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費31,1 64千元,較上年度減列汰換空調主機設備 等經費5,571千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費6,04 6千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 費33千元。" 2021,3423549000,1670000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣嘉義地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.24.3.1, 2021,3423549800,196000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.24.4,仍照上年度預算數編列。 2021,3423560100,499489000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方檢察署,一般行政,司法支出,12.25.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費475,359千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費6,620千元。 2.基本行政工作維持費24,130千元,較上年 度增列環境清潔維護等經費119千元。" 2021,3423561000,87079000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.25.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費69,5 86千元,較上年度減列汰換電梯設備等經 費6,993千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費17,4 93千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 費463千元。" 2021,3423569000,3500000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺南地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.25.3.1, 2021,3423569800,376000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.25.4,仍照上年度預算數編列。 2021,3423570100,314490000,無細項,法務部主管,臺灣橋頭地方檢察署,一般行政,司法支出,12.26.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費275,593千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費933千元。 2.基本行政工作維持費38,897千元,較上年 度減列水電費等863千元。" 2021,3423571000,59723000,無細項,法務部主管,臺灣橋頭地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.26.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費50,1 00千元,較上年度增列通訊費等2,335千 元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費9,62 3千元,較上年度減列購置尿液檢驗耗材 等經費65千元。" 2021,3423579000,850000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣橋頭地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.26.3.1, 2021,3423579800,193000,無細項,法務部主管,臺灣橋頭地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.26.4,仍照上年度預算數編列。 2021,3423580100,666051000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方檢察署,一般行政,司法支出,12.27.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費621,802千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費14,243千元。 2.基本行政工作維持費44,249千元,較上年 度減列水電費等504千元。" 2021,3423581000,101103000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.27.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費85,9 85千元,較上年度增列通訊費等383千元 。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費15,1 18千元,較上年度增列辦理毒品危害防制 業務等經費932千元。" 2021,3423589000,4550000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高雄地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.27.3.1, 2021,3423589800,449000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.27.4,仍照上年度預算數編列。 2021,3423590100,278746000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方檢察署,一般行政,司法支出,12.28.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費266,679千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費4,886千元。 2.基本行政工作維持費12,067千元,較上年 度減列油料費等82千元。" 2021,3423591000,42233000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.28.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費32,2 11千元,較上年度減列提撥緩起訴處分金 及認罪協商金補助公益團體等經費487千 元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費10,0 22千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 費347千元。" 2021,3423599000,650000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣屏東地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.28.3.1, 2021,3423599800,185000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.28.4,仍照上年度預算數編列。 2021,3423600100,123108000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方檢察署,一般行政,司法支出,12.29.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費111,575千元,較上年度核實 減列人事費3,321千元。 2.基本行政工作維持費11,533千元,較上年 度增列通訊費等1,345千元。" 2021,3423601000,19623000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.29.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費12,7 77千元,較上年度減列購置辦公設備等經 費1,885千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費6,84 6千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 費225千元。" 2021,3423609000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺東地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.29.3.1, 2021,3423609800,256000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.29.4,仍照上年度預算數編列。 2021,3423610100,179025000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方檢察署,一般行政,司法支出,12.30.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費162,966千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費3,284千元。 2.基本行政工作維持費16,059千元,較上年 度增列各類書表印製等經費887千元。" 2021,3423611000,28349000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.30.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費21,6 71千元,較上年度增列通訊費等1,795千 元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費6,67 8千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 費132千元。" 2021,3423619000,2220000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣花蓮地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.30.3.1, 2021,3423619800,238000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.30.4,仍照上年度預算數編列。 2021,3423620100,167562000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方檢察署,一般行政,司法支出,12.31.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費158,064千元,較上年度核實 減列人事費223千元。 2.基本行政工作維持費9,498千元,較上年 度增列購置文具紙張等經費753千元。" 2021,3423621000,25395000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.31.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費19,7 34千元,較上年度減列提撥緩起訴處分金 及認罪協商金補助公益團體等經費100千 元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費5,66 1千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 費170千元。" 2021,3423629000,3500000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣宜蘭地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.31.3.1, 2021,3423629800,292000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.31.4,仍照上年度預算數編列。 2021,3423630100,188520000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方檢察署,一般行政,司法支出,12.32.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費176,680千元,較上年度核實 減列人事費206千元。 2.基本行政工作維持費11,840千元,較上年 度減列油料費等4千元。" 2021,3423631000,22738000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.32.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費16,3 31千元,較上年度減列提撥緩起訴處分金 及認罪協商金補助公益團體等經費2,195 千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費6,40 7千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 費328千元。" 2021,3423639000,850000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣基隆地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.32.3.1, 2021,3423639800,367000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.32.4,仍照上年度預算數編列。 2021,3423640100,80199000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方檢察署,一般行政,司法支出,12.33.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費70,770千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費397千元。 2.基本行政工作維持費9,429千元,較上年 度減列辦公大樓玻璃鋁門窗修繕等經費70 4千元。" 2021,3423641000,9008000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.33.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費7,83 8千元,較上年度增列購置辦公設備等經 費1,006千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,17 0千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 費26千元。" 2021,3423649000,1000000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣澎湖地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.33.3.1, 2021,3423649800,62000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.33.4,仍照上年度預算數編列。 2021,3423900100,19207000,無細項,法務部主管,福建高等檢察署金門檢察分署,一般行政,司法支出,12.34.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費17,659千元,較上年度核實減 列人事費166千元。 2.基本行政工作維持費1,548千元,較上年 度減列油料費等7千元。" 2021,3423901000,3344000,無細項,法務部主管,福建高等檢察署金門檢察分署,檢察業務,司法支出,12.34.2,"本年度預算數3,344千元,係辦理刑事案件 偵查及執行等業務經費,較上年度減列辦理 辦公室耐震補強工程等經費3,120千元。" 2021,3423909000,0,交通及運輸設備,法務部主管,福建高等檢察署金門檢察分署,一般建築及設備,司法支出,12.34.3.1, 2021,3423909800,14000,無細項,法務部主管,福建高等檢察署金門檢察分署,第一預備金,司法支出,12.34.4,仍照上年度預算數編列。 2021,3423910100,49454000,無細項,法務部主管,福建金門地方檢察署,一般行政,司法支出,12.35.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費46,185千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費985千元。 2.基本行政工作維持費3,269千元,較上年 度增列購置辦公用具等經費60千元。" 2021,3423911000,7031000,無細項,法務部主管,福建金門地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.35.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費6,23 9千元,較上年度增列提撥緩起訴處分金 及認罪協商金補助公益團體等經費1,506 千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費792 千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經費 25千元。" 2021,3423919000,2590000,交通及運輸設備,法務部主管,福建金門地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.35.3.1, 2021,3423919800,68000,無細項,法務部主管,福建金門地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.35.4,仍照上年度預算數編列。 2021,3423920100,14911000,無細項,法務部主管,福建連江地方檢察署,一般行政,司法支出,12.36.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費13,449千元,較上年度核實減 列人事費298千元。 2.基本行政工作維持費1,462千元,較上年 度減列辦理行政事務等經費4千元。" 2021,3423921000,1925000,無細項,法務部主管,福建連江地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.36.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費1,81 9千元,較上年度增列通訊費等233千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費106 千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經費 6千元。" 2021,3423929000,0,交通及運輸設備,法務部主管,福建連江地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.36.3.1, 2021,3423929800,58000,無細項,法務部主管,福建連江地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.36.4,仍照上年度預算數編列。 2021,3423950100,4989604000,無細項,法務部主管,調查局,一般行政,司法支出,12.37.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費4,644,537千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額等經費15,035千元。 2.基本行政工作維持費123,600千元,較上 年度減列油料費等2,500千元。 3.一般行政業務經費86,030千元,較上年度 增列汰換執勤防彈衣等經費1,044千元。 4.資訊作業經費98,066千元,較上年度增列 購置大型資料庫主機等經費13,187千元。 5.人員訓練經費34,000千元,較上年度減列 購置射擊訓練及執勤用子彈等經費13,200 千元。 6.出國參加會議及訓練經費3,371千元,較 上年度增列參加國際訓練等經費3千元。" 2021,3423951000,225870000,無細項,法務部主管,調查局,司法調查業務,司法支出,12.37.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.調查資料蒐處與運用經費59,000千元,與 上年度同。 2.兩岸資料蒐集與研究經費5,206千元,較 上年度增列史料數位化掃描建檔等經費1, 621千元。 3.國際事務資料蒐處與運用經費28,526千元 ,與上年度同。 4.國家安全維護及安全防護工作經費27,770 千元,較上年度減列國內旅費等2,230千 元。 5.貪瀆犯罪防制經費34,676千元,較上年度 增列轄區情報暨地理資訊整合平臺資料介 接等經費2,176千元。 6.經濟犯罪防制經費22,968千元,較上年度 減列辦理委託研究等經費157千元。 7.毒品犯罪防制經費33,364千元,較上年度 增列建立船隻出入港動態分析系統模組等 經費2,500千元。 8.洗錢犯罪及電腦犯罪防制經費14,360千元 ,較上年度減列40千元,包括: (1)行動調查暨智慧分析系統中程計畫總 經費159,218千元,分3年辦理,108至1 09年度已編列94,278千元,本年度續編 最後1年經費64,940千元,本科目編列4 ,440千元,較上年度增列960千元。 (2)資訊機房效能維護費等9,920千元,較 上年度減列1,000千元。" 2021,3423952000,170300000,無細項,法務部主管,調查局,鑑識科學及通訊監察業務,司法支出,12.37.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.科技鑑識工作經費42,055千元,較上年度 增列購置檢驗鑑定耗材等經費8,345千元 。 2.電訊工作經費6,820千元,較上年度增列 設施及機械設備養護費等618千元。 3.通訊監察工作經費121,425千元,較上年 度增列通訊監察系統等經費6,337千元。" 2021,3423959000,58417000,營建工程,法務部主管,調查局,一般建築及設備,司法支出,12.37.4.1, 2021,3423959800,3924000,無細項,法務部主管,調查局,第一預備金,司法支出,12.37.5,仍照上年度預算數編列。 2021,5223953000,63592000,無細項,法務部主管,調查局,鑑識科技業務,科學支出,12.37.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.新增精進鑑識科技計畫經費6,542千元。 2.新增資安威脅獵蒐執法行動計畫經費40,6 50千元。 3.新增臺灣資安卓越深耕-先進網路鑑識計 畫經費16,400千元。 4.上年度鑑識科技進階計畫、法務資安整體 防禦基礎建設計畫及法務部測謊偵查效能 精進暨服務躍升計畫預算業已編竣,所列 56,084千元如數減列。" 2021,5226011300,640729000,無細項,經濟部主管,經濟部,推動商業科技發展,科學支出,13.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.物流國際化與科技化推動計畫經費87,424 千元,較上年度減列辦理冷鏈物流技術整 合與應用服務推動計畫等經費6,821千元 。 2.電子商務發展與安全推動計畫經費103,39 6千元,較上年度增列辦理資安跨域整合 聯防計畫等經費9,735千元。 3.提升服務業競爭力與高值化輔導經費20,3 87千元,較上年度減列辦理提升我國商業 服務業競爭力之策略計畫等經費5,834千 元。 4.臺灣餐飲國際化及科技化服務計畫經費45 ,942千元,較上年度減列辦理餐飲業國際 化推動計畫等經費903千元。 5.商工資訊創新服務與安全認證推動經費14 0,737千元,較上年度增列52,188千元, 包括: (1)商業行政資訊雲端應用擴充及效能提 升計畫經費17,417千元,較上年度減列 辦理商工網路設備更換等經費1,556千 元。 (2)新增服務型智慧政府2.0推動-商工行 政智慧服務暨跨域加值計畫總經費195, 000千元,分5年辦理,本年度編列第1 年經費29,400千元。 (3)新增雲世代產業數位轉型-數位平台服 務與科技研發推動計畫經費20,000千元 。 (4)新增服務型智慧政府2.0推動-經濟資 料決策分析與智慧輔助計畫總經費416, 000千元,分5年辦理,本年度編列第1 年經費73,920千元。 (5)上年度服務型智慧政府推動-第五階段 電子化政府-商工行政資訊數位創新計 畫預算業已編竣,所列20,339千元如數 減列。 (6)上年度服務型智慧政府推動-第五階段 電子化政府-經濟資料整合服務計畫預 算業已編竣,所列49,237千元如數減列 。 6.商業發展科技研究能量建置及輔導經費13 4,743千元,較上年度減列辦理服務業創 新研發計畫等經費272千元。 7.推動優質智慧商業計畫經費108,100千元 ,較上年度減列辦理流通服務智慧化推動 計畫等經費82,418千元。" 2021,5226014000,14182706000,無細項,經濟部主管,經濟部,科技專案,科學支出,13.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.科技行政管理經費84,415千元,較上年度 核實減列人事費等1,066千元。 2.政策研究與推動計畫經費791,810千元, 較上年度增列辦理推動無人載具科技創新 實驗計畫等經費15,188千元。 3.工研院科技專案計畫經費6,775,122千元 ,較上年度減列辦理影像引導腫瘤診療與 組織修復產品開發計畫、先進透明顯示系 統與應用技術暨服務開發計畫及物聯網尖 端半導體技術計畫等經費819,814千元。 4.資策會科技專案計畫經費979,527千元, 較上年度減列辦理次世代環境智能系統技 術研發與應用推動計畫等經費24,699千元 。 5.其他法人科技專案計畫經費2,564,252千 元,較上年度減列辦理精準治療之前瞻研 究與系統建置計畫及生技醫藥轉譯創新發 展計畫等經費17,591千元。 6.業學界科技專案計畫經費2,987,580千元 ,較上年度增列補助企業創新研發淬鍊等 經費134,064千元。" 2021,5226014200,18950000,無細項,經濟部主管,經濟部,延攬海外科技人才,科學支出,13.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.產業人才海外網絡鏈結暨延攬計畫經費9, 180千元,較上年度減列辦理攬才網站(Co ntactTaiwan)維運及國內外攬才活動等經 費582千元。 2.推動創新產業人才來臺計畫經費9,770千 元,較上年度減列辦理海外攬才媒合會及 邀請合作單位來臺訪問等經費6,004千元 。" 2021,5226014400,4032000,無細項,經濟部主管,經濟部,礦業及土石科技發展,科學支出,13.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.新增服務型智慧政府2.0推動-砂石產業數 位轉型計畫總經費24,000千元,分5年辦 理,本年度編列第1年經費4,032千元。 2.上年度服務型智慧政府推動-第五階段電 子化政府-建置土石資源及產銷鏈資料庫 計畫預算業已編竣,所列5,265千元如數 減列。" 2021,5226014600,91200000,無細項,經濟部主管,經濟部,推動投資審議智慧發展,科學支出,13.1.5,"新增服務型智慧政府2.0推動-僑外來臺投資 全程線上申辦審議服務計畫總經費443,100 千元,分5年辦理,本年度編列第1年經費91 ,200千元。" 2021,5726012000,28275000,無細項,經濟部主管,經濟部,礦務行政與管理,工業支出,13.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.礦業行政及輔導經費16,894千元,較上年 度增列備勤宿舍耐震補強工程等經費192 千元。 2.礦場保安管理與礦害預防經費7,519千元 ,較上年度增列礦場轉型委託研究計畫等 經費1,793千元。 3.土石管理與遏止盜採經費3,862千元,較 上年度減列土石盜採地理資訊查詢系統之 維護等經費737千元。 4.上年度時空資訊雲落實智慧國土-智慧國 土礦業資料建置計畫預算業已編竣,所列 4,705千元如數減列。" 2021,5926010100,1672434000,無細項,經濟部主管,經濟部,一般行政,其他經濟服務支出,13.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,147,622千元,較上年度核 實減列人事費2,207千元。 2.基本行政工作維持費168,801千元,較上 年度減列汰換中央空調設備及公有建築物 耐震補強工程等經費3,854千元。 3.資訊管理經費99,656千元,較上年度減列 36,566千元,包括: (1)辦理資訊系統維護建置等經費99,656 千元,較上年度增列機房電力迴路系統 、資料中心設施之維護等經費5,550千 元。 (2)上年度時空資訊雲落實智慧國土-智慧 國土經濟與能源資料建置計畫預算業已 編竣,所列42,116千元如數減列。 4.經濟統計調查經費32,416千元,較上年度 增列工廠校正暨營運調查工作等經費639 千元。 5.研究發展規劃管理經費23,483千元,較上 年度減列委託辦理國際經濟整合對南部產 業影響研究等經費320千元。 6.專業人員研究訓練經費33,748千元,較上 年度增列宿舍耐震補強及整修工程等經費 906千元。 7.經貿談判經費38,898千元,與上年度同。 8.中石化安順廠污染案居民照護計畫經費12 7,810千元,較上年度增列3,303千元。" 2021,5926011000,6607000,無細項,經濟部主管,經濟部,國營事業管理,其他經濟服務支出,13.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.事業發展企劃經費4,585千元,較上年度 增列辦理公共工程施工查核等經費343千 元。 2.重機事業管理經費870千元,較上年度減 列計畫審查等經費43千元。 3.化工事業管理經費732千元,與上年度同 。 4.公股管理經費420千元,較上年度增列法 律顧問等經費45千元。" 2021,5926011100,8079000,無細項,經濟部主管,經濟部,投資審議,其他經濟服務支出,13.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.投資案件之審核及管理經費3,186千元, 較上年度增列辦理投資法令與審查作業說 明會等經費244千元。 2.投資案件電腦處理作業經費4,893千元, 較上年度增列資訊硬體設備購置等經費12 千元。" 2021,5926011200,287211000,無細項,經濟部主管,經濟部,推動商業現代化,其他經濟服務支出,13.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.連鎖加盟及餐飲鏈結發展計畫總經費408, 080千元,分4年辦理。109年度編列18,86 6千元,本年度續編第2年經費53,720千元 ,較上年度增列辦理餐飲店家輔導及多元 行銷等經費34,854千元。 2.廣告設計服務業加值計畫經費5,007千元 ,較上年度減列辦理廣告及設計同業交流 等經費66千元。 3.商業行政資訊維護計畫經費32,285千元, 較上年度增列辦理資訊安全管理系統(ISO 27001)外部稽核認證等經費312千元。 4.健全營運主體維護商業秩序經費196,199 千元,較上年度增列委託直轄市辦理公司 登記等經費2,328千元。" 2021,5926011500,27769000,無細項,經濟部主管,經濟部,經濟行政與管理,其他經濟服務支出,13.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.工商企業輔導與管理經費17,062千元,較 上年度增列公司登記、公司與有限合夥名 稱及所營事業預查等經費112千元。 2.新增傳統市場與夜市創新翻轉提升計畫經 費10,707千元。 3.上年度市集品牌塑造暨競爭力提升計畫預 算業已編竣,所列10,707千元如數減列。" 2021,5926011600,2654000,無細項,經濟部主管,經濟部,貿易調查業務,其他經濟服務支出,13.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.進口救濟與不公平貿易調查經費2,403千 元,較上年度減列按日按件計資酬金及通 訊費等63千元。 2.國際事務協調合作與行政救濟經費238千 元,較上年度減列按日按件計資酬金2千 元。 3.進口救濟法令蒐集及諮詢服務經費13千元 ,較上年度減列物品1千元。" 2021,5926012400,17725000,國際經濟合作,經濟部主管,經濟部,國際經濟合作與促進投資,其他經濟服務支出,13.1.13.1, 2021,5926018100,2315591000,經濟作業基金,經濟部主管,經濟部,非營業特種基金,其他經濟服務支出,13.1.14.1, 2021,5926019000,4080000,交通及運輸設備,經濟部主管,經濟部,一般建築及設備,其他經濟服務支出,13.1.15.1, 2021,5926019800,86129000,無細項,經濟部主管,經濟部,第一預備金,其他經濟服務支出,13.1.16,仍照上年度預算數編列。 2021,6326016200,1268000,無細項,經濟部主管,經濟部,早期退休人員生活困難照護金,福利服務支出,13.1.17,"本年度預算數1,268千元,係臺灣鋁業等裁 撤單位早期退休人員生活困難之年節照護金 ,較上年度減列457千元。" 2021,7626016000,3577000,無細項,經濟部主管,經濟部,退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,13.1.18,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.鹽務人員退休撫卹經費1,617千元,較上 年度減列529千元。 2.高雄硫酸錏公司退休人員月退休金、遺屬 年金經費1,960千元,較上年度減列125千 元。" 2021,5226102200,8112386000,無細項,經濟部主管,工業局,工業技術升級輔導,科學支出,13.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.發展新興與高科技產業經費3,423,008千 元,較上年度減列249,085千元,包括: (1)辦理新興與高科技等產業創新業務經 費3,423,008千元,較上年度減列辦理 推動智慧機械與智慧製造產業發展計畫 及智慧機械產業創新AI應用加值計畫等 經費430,925千元,增列辦理數位寬頻 創新應用產業發展計畫等經費207,618 千元,計淨減223,307千元。 (2)上年度亞洲.矽谷試驗場域計畫預算 業已編竣,所列25,778千元如數減列。 2.策進傳統產業躍升與永續發展環境經費4, 689,378千元,較上年度減列辦理循環經 濟創新平台計畫及時尚跨界整合旗艦計畫 等經費649,306千元,增列辦理中小型製 造業數位轉型計畫及數位平台服務與科技 研發推動計畫等經費1,037,863千元,計 淨增388,557千元。" 2021,5726100100,353333000,無細項,經濟部主管,工業局,一般行政,工業支出,13.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費284,931千元,較上年度核實 增列人事費2,614千元。 2.基本行政工作維持費32,224千元,較上年 度減列汰換大樓節能空調設備等經費3,91 7千元。 3.資訊管理經費36,178千元,較上年度減列 管理應用系統功能導入及介接等經費339 千元。" 2021,5726102000,418499000,無細項,經濟部主管,工業局,工業管理,工業支出,13.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.產業政策企劃經費3,834千元,較上年度 減列物品等43千元。 2.產業行政與管理經費14,965千元,較上年 度增列辦理北中南老舊工業區更新與開發 計畫等經費9,087千元。 3.智慧電動機車能源補充設施普及計畫總經 費2,000,000千元,分5年辦理,107至109 年度已編列1,109,301千元,本年度續編 第4年經費399,700千元,較上年度減列1 千元。 4.上年度時空資訊雲落實智慧國土-產業用 地開發整合服務計畫預算業已編竣,所列 19,400千元如數減列。 5.上年度全國循環專區試點暨新材料循環產 業園區申請設置計畫預算本年度不再編列 ,所列39,077千元如數減列。 6.上年度空總臺灣當代文化實驗場第二期整 體發展計畫,本年度暫緩編列,所列77,6 48千元如數減列。" 2021,5726109800,3000000,無細項,經濟部主管,工業局,第一預備金,工業支出,13.2.4,仍照上年度預算數編列。 2021,5926200100,518577000,無細項,經濟部主管,國際貿易局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,13.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費447,670千元,較上年度核實 減列人事費3,126千元。 2.基本行政工作維持費38,616千元,較上年 度增列汰換會議室視訊設備等經費4,916 千元。 3.國貿行政人員訓練經費271千元,較上年 度增列按日按件計資酬金等18千元。 4.資訊管理業務經費32,020千元,較上年度 減列通訊費等25千元。" 2021,5926201000,1858691000,無細項,經濟部主管,國際貿易局及所屬,國際貿易,其他經濟服務支出,13.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.貿易行政與管理經費28,001千元,較上年 度減列辦理國際經貿政策研究中心計畫等 經費730千元。 2.展館及國際會議中心營運管理經費423,67 4千元,較上年度增列地價稅及房屋稅等 經費1,651千元。 3.興建國家會展中心經費1,407,016千元, 較上年度增列643,083千元,包括: (1)興建大臺南會展中心計畫總經費2,002 ,460千元,分5年辦理,106至109年度 已編列1,751,899千元,本年度續編最 後1年經費250,561千元,較上年度減列 511,411千元。 (2)興建桃園會展中心計畫總經費4,114,1 10千元,分9年辦理,106至109年度已 編列7,255千元,本年度續編第5年經費 1,156,455千元,較上年度增列1,154,4 94千元。" 2021,5926209800,5200000,無細項,經濟部主管,國際貿易局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,13.3.3,仍照上年度預算數編列。 2021,5226310400,610444000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,建立度量衡及標準檢測驗證,科學支出,13.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國家度量衡標準實驗室整體運作及發展計 畫經費355,676千元,較上年度增列汰換 半導體及智慧機械量測系統等經費88,165 千元。 2.智慧機械產業計量標準建置加值計畫經費 70,734千元,較上年度減列辦理智慧生產 線與物聯網檢校技術等經費13,593千元。 3.身障與高齡者智慧輔具檢測驗證計畫經費 6,200千元,較上年度增列一般事務費等2 0千元。 4.產業標準活絡及國際標準參與計畫經費17 ,442千元,較上年度減列推動產業標準化 事務等經費1,239千元。 5.新世代能源科技標準計量檢測驗證計畫經 費50,000千元,較上年度減列辦理儲能系 統及太陽光電模組標準暨檢測技術等經費 159,160千元。 6.5G產業標準制定與驗證計畫經費13,014千 元,較上年度減列辦理5G產業標準需求分 析等經費572千元。 7.新增服務型智慧政府2.0推動-標準檢驗及 計量便捷智能服務計畫總經費170,900千 元,分5年辦理,本年度編列第1年經費23 ,940千元。 8.新增再生能源憑證運行與發展計畫經費73 ,438千元。 9.上年度服務型智慧政府推動-第五階段電 子化政府-商品檢驗服務整合計畫預算業 已編竣,所列20,594千元如數減列。 10.上年度再生能源憑證中心及檢測驗證發 展計畫預算業已編竣,所列79,105千元如 數減列。" 2021,5926310100,1273070000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,13.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,124,275千元,較上年度核 實增列人事費3,687千元。 2.基本行政工作維持費96,313千元,較上年 度增列汰換空調系統等經費15,082千元。 3.資訊作業環境之設置與維護經費52,482千 元,較上年度減列資訊系統維護等經費20 9千元。" 2021,5926310200,514973000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,標準檢驗及度政管理,其他經濟服務支出,13.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.標準制定及正字標記管理經費21,101千元 ,較上年度減列辦理消費性商品安全評估 建立與應用機制暨標準制修訂等經費2,60 7千元。 2.標準資料建立與服務經費5,348千元,較 上年度增列支付外國標準組織權利金等經 費334千元。 3.強化商品檢驗及驗證效能經費80,959千元 ,較上年度增列辦理兒童用品檢驗等經費 5,087千元。 4.企劃檢驗驗證及國際事務經費16,751千元 ,較上年度增列赴國外辦理機構評鑑與追 查作業等經費1,085千元。 5.發展檢試驗暨技術服務經費97,072千元, 較上年度減列辦理綠能產品檢測技術及驗 證計畫等經費2,379千元。 6.度量衡管理及檢定經費261,365千元,較 上年度增列辦理電度表檢定等經費25,374 千元。 7.度量衡器檢定檢查事務經費32,377千元, 較上年度增列1,353千元,包括:。 (1)辦理度量衡器檢定、檢查、市場監督 及糾紛度量衡器鑑定等經費22,690千元 ,較上年度減列辦公室租金等經費8,33 4千元。 (2)新增建置度量衡檢測基磐環境計畫總 經費196,252千元,分4年辦理,本年度 編列第1年經費9,687千元。" 2021,5926319000,12465000,營建工程,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,一般建築及設備,其他經濟服務支出,13.4.4.1, 2021,5926319800,3000000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,13.4.5,仍照上年度預算數編列。 2021,5226413000,242931000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,智慧財產權科技發展,科學支出,13.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.健全專利檢索運用環境經費156,451千元 ,較上年度增列健全專利檢索發展計畫等 經費4,517千元。 2.強化產業智財創新能量經費86,480千元, 較上年度增列12,547千元,包括: (1)辦理專利布局與產業分析躍升計畫經 費26,000千元,較上年度增列提升產業 智財布局能力等經費337千元。 (2)新增服務型智慧政府2.0推動-智權數 位基磐計畫總經費360,000千元,分5年 辦理,本年度編列第1年經費60,480千 元。 (3)上年度服務型智慧政府推動-第五階段 電子化政府-創新保護資訊鍊結計畫預 算業已編竣,所列48,270千元如數減列 。" 2021,5926410100,1011463000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,一般行政,其他經濟服務支出,13.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費893,470千元,較上年度增列 員工不休假加班費及薪俸晉級差額等經費 9,882千元。 2.基本行政工作維持費69,114千元,較上年 度增列辦理辦公大樓外牆防水工程等經費 363千元。 3.資訊管理經費9,550千元,較上年度減列 資訊軟硬體設備購置等經費597千元。 4.文書及檔案管理經費39,329千元,較上年 度增列辦理專利檔案清理計畫等經費721 千元。" 2021,5926411000,236905000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,推動保護智慧財產權,其他經濟服務支出,13.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃訓練宣導及國際合作經費26,343千元 ,較上年度減列優良專利發明者獎勵金等 經費8,692千元。 2.專利行政及審查經費54,645千元,較上年 度增列辦理專利審查基準翻譯等經費291 千元。 3.商標行政及審查經費3,931千元,較上年 度增列辦理臺日商標審查交流活動等經費 116千元。 4.著作權及營業秘密之管理經費6,253千元 ,較上年度增列辦理著作權及營業秘密法 令教育推展活動等經費515千元。 5.智慧財產權資料建立與服務經費44,265千 元,較上年度減列辦理檢索系統維護等經 費10,259千元。 6.查禁仿冒經費742千元,較上年度減列辦 理光碟查核工作等經費18千元。 7.業務電子化推動經費100,726千元,較上 年度增列辦理資訊系統管理維護等經費6, 093千元。" 2021,5926419000,3230000,交通及運輸設備,經濟部主管,智慧財產局,一般建築及設備,其他經濟服務支出,13.5.4.1, 2021,5926419800,2208000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,第一預備金,其他經濟服務支出,13.5.5,仍照上年度預算數編列。 2021,5226551100,140256000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,水資源科技發展,科學支出,13.6.1,"本年度預算數140,256千元,係辦理尖端地 層下陷防治技術之研發、智慧水管理技術研 發、韌性防災調適與評估研究及公共用水效 率提升等4項計畫所需經費,較上年度減列 辦理智慧水管理產業創新發展計畫等經費7, 830千元。" 2021,5626550100,2058616000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,一般行政,農業支出,13.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,952,918千元,較上年度核 實增列人事費7,427千元。 2.基本行政工作維持費105,698千元,較上 年度減列辦公廳舍修繕等經費109,354千 元。" 2021,5626551200,638680000,水資源企劃及保育,經濟部主管,水利署及所屬,水利建設及保育管理,農業支出,13.6.3.1, 2021,5626559000,6690000,交通及運輸設備,經濟部主管,水利署及所屬,一般建築及設備,農業支出,13.6.4.1, 2021,5626559800,6935000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,第一預備金,農業支出,13.6.5,仍照上年度預算數編列。 2021,5226752000,2289520000,無細項,經濟部主管,中小企業處,中小企業科技應用,科學支出,13.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.運用科技創新轉型升級經費1,352,975千 元,較上年度減列推動中小企業跨域創新 加值計畫及推動中小企業5G智慧應用服務 計畫等經費177,698千元,增列辦理輔導 小微型企業數位轉型及永續發展計畫、南 臺灣國際新創聚落發展計畫及數位平台服 務與科技應用推動計畫等經費507,440千 元,計淨增329,742千元。 2.促進小型企業創新研發經費587,891千元 ,較上年度減列補助小型企業辦理創新研 發等經費27,440千元。 3.新增亞洲.矽谷新創鏈結計畫經費348,65 4千元。 4.上年度亞洲.矽谷試驗場域計畫預算業已 編竣,所列361,367千元如數減列。" 2021,5926750100,149410000,無細項,經濟部主管,中小企業處,一般行政,其他經濟服務支出,13.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費130,066千元,較上年度增列 員額薪俸晉級差額等經費3,952千元。 2.基本行政工作維持費15,745千元,較上年 度增列設備汰換等經費1,237千元。 3.電腦機組及相關配備維護經費3,599千元 ,較上年度增列資訊軟硬體設備維護等經 費59千元。" 2021,5926751000,2633439000,無細項,經濟部主管,中小企業處,中小企業發展,其他經濟服務支出,13.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.營造企業優質發展環境經費10,669千元, 較上年度增列辦理臺印雙邊中小企業合作 備忘錄等經費569千元。 2.創新輔導活絡產業經濟經費19,340千元, 較上年度減列辦理中小企業經營輔導計畫 等經費2,504千元。 3.強化資金規劃運用能力經費2,603,430千 元,較上年度增列捐助財團法人中小企業 信用保證基金等經費103,552千元。 4.上年度空總臺灣當代文化實驗場第二期整 體發展計畫,本年度暫緩編列,所列30,1 97千元如數減列。" 2021,5926759800,4881000,無細項,經濟部主管,中小企業處,第一預備金,其他經濟服務支出,13.7.4,仍照上年度預算數編列。 2021,5226800400,55438000,無細項,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,園區產業升級,科學支出,13.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.產業園區創新生態跨域推動計畫經費46,7 23千元,較上年度增列辦理園區產業創新 生態跨域計畫等經費5,158千元。 2.高雄軟體園區數位科技創新應用計畫經費 8,715千元,較上年度減列辦理推動創新 實證示範應用計畫等經費5,382千元。 3.上年度創新娛樂產業在地化人才計畫預算 業已編竣,所列7,665千元如數減列。" 2021,5726800100,355130000,無細項,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,一般行政,工業支出,13.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費336,808千元,較上年度核實 增列人事費7,255千元。 2.基本行政工作維持費15,095千元,較上年 度減列房屋建築養護費等84千元。 3.資訊管理經費3,227千元,與上年度同。" 2021,5726801000,103772000,加工出口區管理,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,加工出口區業務,工業支出,13.8.3.1, 2021,5726809000,0,交通及運輸設備,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,一般建築及設備,工業支出,13.8.4.1, 2021,5726809800,100000,無細項,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,第一預備金,工業支出,13.8.5,仍照上年度預算數編列。 2021,5226904000,190857000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,地質科技研究發展,科學支出,13.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.地下水水文地質調查經費33,369千元,較 上年度減列臺灣北段山區地下水資源調查 與評估等經費8,318千元。 2.結合大規模崩塌地質防災資訊服務計畫總 經費250,000千元,分年辦理,106至109 年度已編列116,434千元,本年度續編24, 000千元,較上年度減列2,939千元。 3.山崩活動性評估與防災應用經費15,647千 元,較上年度減列環境地質災害調查等經 費1,396千元。 4.臺灣東北部礦產地質調查經費26,705千元 ,較上年度增列租用調查研究船及探測設 備使用等經費4,083千元。 5.火山災害潛勢評估及觀測技術強化經費25 ,436千元,較上年度減列火山活動背景值 觀測等經費2,021千元。 6.地熱地質探查技術與資訊整合經費21,840 千元,較上年度減列空載地球物理探勘等 經費1,846千元。 7.新增辦理斷層活動性觀測研究第五階段經 費35,460千元。 8.新增服務型智慧政府2.0推動-數位地質資 訊智慧匯流及供應計畫總經費50,000千元 ,分5年辦理,本年度編列第1年經費8,40 0千元。 9.上年度斷層活動性觀測研究第四階段計畫 預算業已編竣,所列38,190千元如數減列 。 10.上年度服務型智慧政府推動-第五階段電 子化政府-地質雲網擴建及應用計畫預算 業已編竣,所列29,941千元如數減列。" 2021,5726900100,110700000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,一般行政,工業支出,13.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費103,444千元,較上年度核實 增列人事費833千元。 2.基本行政工作維持費7,256千元,較上年 度減列汰換地質岩心館電梯及LED燈具等 經費6,942千元。 3.上年度智慧政府維運及資訊安全強化預算 業已編竣,所列200千元如數減列。" 2021,5726901000,81568000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,地質調查研究,工業支出,13.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本地質調查經費9,456千元,較上年度 減列拓展行動型體驗服務等經費10,539千 元。 2.地質敏感區劃定審議及查核經費15,976千 元,較上年度增列地質法相關法制作業研 究等經費1,394千元。 3.土壤液化潛勢調查與公開經費30,000千元 ,較上年度增列土壤液化沈陷量分析等經 費4,670千元。 4.新增建構完善地質知識服務網絡計畫第2 期經費9,136千元。 5.新增地下水保育管理暨地層下陷防治第3 期計畫總經費1,487,000千元,分4年辦理 ,本年度編列第1年經費250,000千元,本 科目編列17,000千元。 6.上年度時空資訊雲落實智慧國土-地質圖 資擴建及應用計畫預算業已編竣,所列20 ,587千元如數減列。" 2021,5726909800,300000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,第一預備金,工業支出,13.9.4,仍照上年度預算數編列。 2021,5226963000,205250000,無細項,經濟部主管,能源局,能源科技計畫,科學支出,13.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.再生能源環境建構經費205,250千元,較 上年度減列辦理先進綠能製程之量產技術 設計與驗證等經費183,871千元,增列辦 理海洋科技產業創新專區及沙崙綠能科技 示範場域營運等經費175,650千元,計淨 減8,221千元。 2.上年度能源資訊系統環境建構預算業已編 竣,所列9,281千元如數減列。" 2021,5726960100,218408000,無細項,經濟部主管,能源局,一般行政,工業支出,13.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費182,484千元,較上年度核實 增列人事費2,912千元。 2.基本行政工作維持費20,246千元,較上年 度減列辦公房舍租金等經費175千元。 3.資訊管理經費15,678千元,較上年度減列 數據通訊費等1,377千元。" 2021,5726960200,47238000,無細項,經濟部主管,能源局,能源規劃與國際交流,工業支出,13.10.3,"本年度預算數47,238千元,係辦理能源規劃 與國際交流經費,較上年度減列辦理雙邊與 多邊能源國際合作研析及推動計畫等經費3, 374千元。" 2021,5726969800,250000,無細項,經濟部主管,能源局,第一預備金,工業支出,13.10.4,仍照上年度預算數編列。 2021,5229011800,23319000,無細項,交通部主管,交通部,交通科技研究發展,科學支出,14.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.交通科技管理與技術發展計畫總經費24,1 69千元,分4年辦理,107至109年度已編 列15,850千元,本年度續編最後1年經費8 ,319千元,較上年度增列3,319千元。 2.新增交通領域關鍵基礎設施資安整備計畫 總經費60,000千元,分4年辦理,本年度 編列第1年經費15,000千元。 3.上年度數位創新經濟基礎網路環境建構支 援平台計畫預算業已編竣,所列8,500千 元如數減列。 4.上年度關鍵基礎設施資安資訊分享與分析 中心建置計畫預算業已編竣,所列18,563 千元如數減列。" 2021,5829010100,754147000,無細項,交通部主管,交通部,一般行政,交通支出,14.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費541,664千元,較上年度核實 減列人事費6,956千元。 2.基本行政工作維持費130,723千元,較上 年度減列公有建築物耐震補強作業及房屋 稅等經費16,919千元,增列汰購交通大樓 電梯、不斷電系統維護及駕駛保全人力委 外等經費38,771千元,計淨增21,852千元 。 3.交通統計經費7,924千元,較上年度減列 通訊費及一般事務費等441千元。 4.資訊管理經費73,836千元,較上年度減列 購置個人電腦及網路流量分析設備等經費 10,423千元。 5.上年度時空資訊雲落實智慧國土計畫預算 業已編竣,所列29,000千元如數減列。" 2021,5829011000,353229000,無細項,交通部主管,交通部,航政業務規劃及督導,交通支出,14.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.航政及港務管理經費18,603千元,較上年 度減列委託辦理海岸電臺全球海上遇險及 安全系統等經費79,107千元,增列委託辦 理國際航線船舶之檢驗及發證業務等經費 1,207千元,計淨減77,900千元。 2.離島及偏遠地區航運之營運與發展經費33 4,626千元,較上年度減列船舶維修補助 等經費6,531千元,增列國內商港海岸清 潔維護費及兩岸小三通客運航線補貼等經 費7,831千元,計淨增1,300千元。" 2021,5829011100,10190000,無細項,交通部主管,交通部,郵電業務規劃及督導,交通支出,14.1.4,"本年度預算數10,190千元,係辦理郵政業務 規劃、督導及促進通訊電信產業發展等所需 經費,較上年度增列委託辦理我國網際網路 名稱與號碼指配機構暨政府諮詢委員會之議 題研析等經費1,000千元。" 2021,5829011200,648310000,路政管理,交通部主管,交通部,路政業務規劃及督導,交通支出,14.1.5.1, 2021,5829014800,300387000,無細項,交通部主管,交通部,道路交通安全,交通支出,14.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.道路交通安全工作督導與查核經費2,279 千元,與上年度同。 2.加強道路交通秩序整頓及行車安全經費18 9,323千元,較上年度增列補助各縣市高 事故風險路廊(路口)優先改善計畫等經費 20,597千元。 3.強化全民路權與用路安全觀念經費108,78 5千元,較上年度增列編製學生交通安全 各主題教案等經費3,000千元。" 2021,5829017700,1073522000,無細項,交通部主管,交通部,航政港政業務管理及執行,交通支出,14.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費824,275千元,較上年度核實 增列人事費3,378千元。 2.基本行政工作維持費249,247千元,較上 年度減列臺北任務管制中心值機作業及中 軌道衛星搜救系統建置等經費23,190千元 ,增列船員訓練設備更新、自駕船管理法 制修訂及客貨船海難災害防救演習等經費 24,500千元,計淨增1,310千元。" 2021,5829018000,19895180000,臺灣鐵路管理局,交通部主管,交通部,營業基金,交通支出,14.1.8.1, 2021,5829018600,3044000000,都市大眾捷運系統建設計畫,交通部主管,交通部,鐵公路重要交通工程,交通支出,14.1.9.1, 2021,5829018700,1251726000,無細項,交通部主管,交通部,偏遠地區交通建設,交通支出,14.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國內商港未來發展及建設計畫-金門港埠 建設計畫總經費4,694,161千元,中央公 務預算負擔3,856,783千元,分年辦理,1 06至109年度已編列1,202,336千元,本年 度續編255,000千元,較上年度減列207,3 36千元。 2.國內商港未來發展及建設計畫-馬祖港埠 建設計畫總經費2,247,225千元,中央公 務預算負擔2,189,015千元,分年辦理,1 06至109年度已編列1,713,902千元,本年 度續編315,000千元,較上年度減列110,0 00千元。 3.購建新臺馬輪計畫總經費1,140,000千元 ,中央公務預算負擔917,757千元,分3年 辦理,109年度已編列200,000千元,本年 度續編第2年經費233,400千元,較上年度 增列33,400千元。 4.澎湖縣各離島老舊交通船汰舊換新計畫總 經費154,000千元,中央公務預算負擔124 ,227千元,分2年辦理,109年度已編列50 ,000千元,本年度續編最後1年經費74,22 7千元,較上年度增列24,227千元。 5.東琉線鋁合金客船新建工程計畫總經費92 ,100千元,中央公務預算負擔13,815千元 ,分2年辦理,109年度已編列9,636千元 ,本年度續編最後1年經費4,179千元,較 上年度減列5,457千元。 6.新增鹽埔漁港客貨運專區建設計畫總經費 269,500千元,中央公務預算負擔229,700 千元,分2年辦理,本年度編列第1年經費 119,000千元。 7.新增新臺澎輪計畫經費250,920千元。" 2021,5829019000,4290000,交通及運輸設備,交通部主管,交通部,一般建築及設備,交通支出,14.1.11.1, 2021,5829019800,11149000,無細項,交通部主管,交通部,第一預備金,交通支出,14.1.12,仍照上年度預算數編列。 2021,5829110100,403615000,無細項,交通部主管,民用航空局,一般行政,交通支出,14.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費401,637千元,較上年度增列 職員59人及聘用人員28人之人事費等71,5 59千元。 2.基本行政工作維持費1,978千元,與上年 度同。" 2021,5829110200,246000,無細項,交通部主管,民用航空局,空運管理業務,交通支出,14.2.2,"本年度預算數246千元,係出席航空保安與 危險物品外站督導會議及航空保安年會等經 費,與上年度同。" 2021,5829119800,1200000,無細項,交通部主管,民用航空局,第一預備金,交通支出,14.2.3,仍照上年度預算數編列。 2021,5229212000,162634000,氣象科技研究,交通部主管,中央氣象局,氣象科技研究發展,科學支出,14.3.1.1, 2021,5929210100,559274000,無細項,交通部主管,中央氣象局,一般行政,其他經濟服務支出,14.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費540,986千元,較上年度核實 增列人事費2,928千元。 2.基本行政工作維持18,288千元,較上年度 減列辦公廳舍養護等經費1,499千元。" 2021,5929211000,223082000,無細項,交通部主管,中央氣象局,氣象測報,其他經濟服務支出,14.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.氣象觀測經費59,917千元,較上年度減列 苗栗頭屋氣象站觀測設備購置等經費7,20 0千元。 2.天氣預報及颱風測報經費10,919千元,較 上年度減列資訊設備維護等經費1,588千 元。 3.氣象通信及雷達測報經費45,298千元,較 上年度增列七股氣象雷達站相關觀測設備 購置等經費26,212千元。 4.新發射氣象衛星資料之接收及其產品應用 計畫總經費129,600千元,分年辦理,105 至109年度已編列88,324千元,本年度編 列18,345千元,與上年度同。 5.衛星資料接收及處理經費8,702千元,較 上年度增列投落送觀測飛機租金等經費2, 353千元。 6.氣象儀器檢校經費24,011千元,較上年度 增列氣象儀器檢校大樓辦公設備購置等經 費7,545千元。 7.海象測報經費47,707千元,較上年度增列 14,755千元,包括: (1)維護現有海象觀測網及改進海象預報 技術等經費13,707千元,較上年度減列 購置潮位觀測備品等經費2,307千元。 (2)馬祖與外洋海象浮標布建與維運計畫 總經費267,000千元,分6年辦理,109 年度已編列16,938千元,本年度續編第 2年經費34,000千元,較上年度增列17, 062千元。 8.氣象服務業務開發與推展經費8,183千元 ,較上年度增列永康氣象站污水下水道接 管工程等經費2,748千元。" 2021,5929219000,68242000,營建工程,交通部主管,中央氣象局,一般建築及設備,其他經濟服務支出,14.3.4.1, 2021,5929219800,880000,無細項,交通部主管,中央氣象局,第一預備金,其他經濟服務支出,14.3.5,仍照上年度預算數編列。 2021,5929310100,860835000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,14.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費812,582千元,較上年度核實 減列人事費6,214千元。 2.基本行政工作維持費30,389千元,較上年 度減列一般事務費等1,859千元。 3.資訊管理經費17,864千元,較上年度減列 資訊軟硬體設備購置等經費10,110千元。" 2021,5929311000,109005000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,觀光業務,其他經濟服務支出,14.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.觀光國際事務經費77,199千元,較上年度 增列駐外辦事處雇員薪俸及辦公費等13,8 58千元。 2.觀光業務調查與規劃經費9,440千元,較 上年度增列委託辦理來臺旅客消費及動向 調查等經費1,000千元。 3.觀光資源保育與開發經費2,731千元,較 上年度減列一般事務費等386千元。 4.觀光業務管理與服務及從業人員訓練經費 3,076千元,較上年度減列旅遊宣導等經 費100千元。 5.國民旅遊事業管理與推廣經費8,301千元 ,較上年度增列補助民間團體辦理八仙粉 塵爆燃案團體訴訟等經費383千元。 6.旅館及民宿之管理與輔導經費3,980千元 ,較上年度減列一般事務費等113千元。 7.旅遊服務中心經費4,278千元,與上年度 同。" 2021,5929311100,3235935000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,國家風景區開發與管理,其他經濟服務支出,14.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.東北角暨宜蘭海岸國家風景區開發與管理 經費349,982千元,較上年度增列183,278 千元,包括: (1)基本行政工作維持費14,982千元,較 上年度增列海岸清潔維護等經費11,278 千元。 (2)東北角暨宜蘭海岸國家風景區建設計 畫總經費920,000千元,分4年辦理,10 9年度已編列163,000千元,本年度續編 第2年經費335,000千元,較上年度增列 172,000千元。 2.東部海岸國家風景區開發與管理經費244, 335千元,較上年度增列79,063千元,包 括: (1)基本行政工作維持費43,335千元,較 上年度增列海岸清潔維護等經費39,463 千元。 (2)東部海岸國家風景區建設計畫總經費9 20,000千元,分4年辦理,109年度已編 列161,400千元,本年度續編第2年經費 201,000千元,較上年度增列39,600千 元。 3.花東縱谷國家風景區開發與管理經費220, 094千元,較上年度增列41,242千元,包 括: (1)基本行政工作維持費2,094千元,較上 年度增列房屋建築養護費等42千元。 (2)花東縱谷國家風景區建設計畫總經費1 ,000,000千元,分4年辦理,109年度已 編列176,800千元,本年度續編第2年經 費218,000千元,較上年度增列41,200 千元。 4.澎湖國家風景區開發與管理經費295,168 千元,較上年度增列108,349千元,包括 : (1)基本行政工作維持費86,168千元,較 上年度增列海岸清潔維護等經費83,249 千元。 (2)澎湖國家風景區建設計畫總經費920,0 00千元,分4年辦理,109年度已編列18 3,900千元,本年度續編第2年經費209, 000千元,較上年度增列25,100千元。 5.馬祖國家風景區開發與管理經費219,954 千元,較上年度增列77,498千元,包括: (1)基本行政工作維持費40,954千元,較 上年度增列海岸清潔維護等經費38,498 千元。 (2)馬祖國家風景區建設計畫總經費708,0 00千元,分4年辦理,109年度已編列14 0,000千元,本年度續編第2年經費179, 000千元,較上年度增列39,000千元。 6.北海岸及觀音山國家風景區開發與管理經 費254,367千元,較上年度增列78,419千 元,包括: (1)基本行政工作維持費13,367千元,較 上年度增列海岸清潔維護等經費10,719 千元。 (2)北海岸及觀音山國家風景區建設計畫 總經費1,082,000千元,分4年辦理,10 9年度已編列173,300千元,本年度續編 第2年經費241,000千元,較上年度增列 67,700千元。 7.參山國家風景區開發與管理經費248,543 千元,較上年度增列45,968千元,包括: (1)基本行政工作維持費4,543千元,較上 年度減列辦公用品等經費32千元。 (2)參山國家風景區建設計畫總經費1,120 ,000千元,分4年辦理,109年度已編列 198,000千元,本年度續編第2年經費24 4,000千元,較上年度增列46,000千元 。 8.日月潭國家風景區開發與管理經費278,96 5千元,較上年度增列29,485千元,包括 : (1)基本行政工作維持費3,965千元,較上 年度減列通訊費等15千元。 (2)日月潭國家風景區建設計畫總經費1,5 78,000千元,分4年辦理,109年度已編 列245,500千元,本年度續編第2年經費 275,000千元,較上年度增列29,500千 元。 9.阿里山國家風景區開發與管理經費360,27 3千元,較上年度增列102,349千元,包括 : (1)基本行政工作維持費3,273千元,較上 年度減列電腦耗材等經費51千元。 (2)阿里山國家風景區建設計畫總經費1,4 40,000千元,分4年辦理,109年度已編 列254,600千元,本年度續編第2年經費 357,000千元,較上年度增列102,400千 元。 10.雲嘉南國家風景區開發與管理經費229,3 73千元,較上年度增列50,325千元,包括 : (1)基本行政工作維持費11,373千元,較 上年度增列海岸清潔維護等經費9,125 千元。 (2)雲嘉南國家風景區建設計畫總經費1,0 00,000千元,分4年辦理,109年度已編 列176,800千元,本年度續編第2年經費 218,000千元,較上年度增列41,200千 元。 11.西拉雅國家風景區開發與管理經費134,2 49千元,較上年度增列23,671千元,包括 : (1)基本行政工作維持費3,249千元,較上 年度減列一般事務費等329千元。 (2)西拉雅國家風景區建設計畫總經費600 ,000千元,分4年辦理,109年度已編列 107,000千元,本年度續編第2年經費13 1,000千元,較上年度增列24,000千元 。 12.茂林國家風景區開發與管理經費176,521 千元,較上年度增列31,086千元,包括: (1)基本行政工作維持費2,521千元,較上 年度減列電腦耗材等經費114千元。 (2)茂林國家風景區建設計畫總經費741,0 00千元,分4年辦理,109年度已編列14 2,800千元,本年度續編第2年經費174, 000千元,較上年度增列31,200千元。 13.大鵬灣國家風景區開發與管理經費224,1 11千元,較上年度增列45,135千元,包括 : (1)基本行政工作維持費6,111千元,較上 年度增列海岸清潔維護等經費4,035千 元。 (2)大鵬灣國家風景區建設計畫總經費1,0 00,000千元,分4年辦理,109年度已編 列176,900千元,本年度續編第2年經費 218,000千元,較上年度增列41,100千 元。" 2021,5929319000,850000,交通及運輸設備,交通部主管,觀光局及所屬,一般建築及設備,其他經濟服務支出,14.4.4.1, 2021,5929319800,5100000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,14.4.5,仍照上年度預算數編列。 2021,5229512000,102816000,無細項,交通部主管,運輸研究所,運輸科技應用研究業務,科學支出,14.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綠色運輸系統策略研究計畫總經費95,174 千元,分4年辦理,108至109年度已編列4 8,060千元,本年度續編第3年經費21,114 千元,較上年度減列886千元。 2.海洋及交通運輸防災技術研究計畫總經費 213,276千元,分4年辦理,107至109年度 已編列160,092千元,本年度續編最後1年 經費53,184千元,較上年度增列800千元 。 3.海空運輸系統營運效能與技術提升科技研 發計畫總經費26,696千元,分4年辦理,1 08至109年度已編列11,352千元,本年度 續編第3年經費7,344千元,較上年度增列 344千元。 4.新增臺灣綠色能源港智慧環境監測技術研 發計畫總經費63,435千元,分4年辦理, 本年度編列第1年經費11,664千元。 5.新增應用人工智慧於公路事件探勘與管理 計畫總經費80,000千元,分4年辦理,本 年度編列第1年經費9,510千元。 6.上年度離岸風電海下工程技術研發計畫預 算業已編竣,所列14,257千元如數減列。" 2021,5829510100,223712000,無細項,交通部主管,運輸研究所,一般行政,交通支出,14.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費199,890千元,較上年度核實 減列人事費1,135千元。 2.基本行政工作維持費22,597千元,較上年 度減列電力、電話線路通信品質穩定及插 座迴路安全改善更新作業等經費7,367千 元。 3.資訊管理經費1,225千元,較上年度減列 公文檔案管理線上簽核系統更新建置等經 費4,825千元。" 2021,5829511000,63777000,無細項,交通部主管,運輸研究所,運輸研究業務,交通支出,14.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基礎運輸研究業務經費34,777千元,較上 年度增列臺灣地區橋梁管理資訊系統維護 等經費8,572千元。 2.交通運輸系統規劃與營運永續發展機制與 策略計畫總經費210,350千元,分年辦理 ,103至109年度已編列170,850千元,本 年度續編29,000千元,較上年度減列1,50 0千元。 3.上年度交通旅運資訊多元整合服務計畫預 算業已編竣,所列7,200千元如數減列。" 2021,5829519000,70000,交通及運輸設備,交通部主管,運輸研究所,一般建築及設備,交通支出,14.5.4.1, 2021,5829519800,200000,無細項,交通部主管,運輸研究所,第一預備金,交通支出,14.5.5,仍照上年度預算數編列。 2021,5829710100,4830868000,無細項,交通部主管,公路總局及所屬,一般行政,交通支出,14.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費4,773,136千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額等經費82,410千元。 2.基本行政工作維持費57,732千元,較上年 度減列短程車資等101千元。" 2021,5829711000,7288372000,無細項,交通部主管,公路總局及所屬,公路及監理業務管理,交通支出,14.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.監理業務經費1,400,169千元,較上年度 減列341,666千元,包括: (1)推動公路監理行政經費1,400,169千元 ,較上年度減列屋頂防水工程及公有建 築物耐震評估補強等經費34,078千元, 增列辦理酒駕防制教育訓練專班等經費 2,412千元,計淨減31,666千元。 (2)上年度125CC以下配備防鎖死煞車系統 (ABS)、連動式煞車系統(CBS)新機車補 助宣導計畫預算業已編竣,所列310,00 0千元如數減列。 2.汽車技術訓練經費62,369千元,較上年度 減列講座鐘點費及汰換教學檢定用機械設 備等經費5,247千元。 3.資訊管理經費424,378千元,較上年度增 列第3代公路監理資訊系統軟硬體建置等 經費33,167千元。 4.公路車輛機械管理經費188,098千元,較 上年度增列汰換橋梁檢查車等經費28,871 千元。 5.公路養護行政經費213,358千元,較上年 度增列防災無線電基地台等設備汰換、頭 城工務段公有建築物耐震評估及補強等經 費26,086千元。 6.新增公路公共運輸服務升級計畫總經費24 ,500,000千元,分4年辦理,本年度編列 第1年經費5,000,000千元。 7.上年度公路公共運輸多元推升計畫預算業 已編竣,所列4,278,867千元如數減列。" 2021,5829712000,24068865000,公路新建及養護計畫,交通部主管,公路總局及所屬,公路建設及改善計畫,交通支出,14.6.3.1, 2021,5829719000,252055000,營建工程,交通部主管,公路總局及所屬,一般建築及設備,交通支出,14.6.4.1, 2021,5829719800,1821000,無細項,交通部主管,公路總局及所屬,第一預備金,交通支出,14.6.5,仍照上年度預算數編列。 2021,5829810100,1277848000,無細項,交通部主管,鐵道局及所屬,一般行政,交通支出,14.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,154,737千元,較上年度核 實減列人事費16,065千元。 2.基本行政工作維持費99,319千元,較上年 度減列通訊費及臨時人員酬金等7,585千 元,增列一般事務費、房屋建築養護費及 國內旅費等10,843千元,計淨增3,258千 元。 3.資訊管理經費23,792千元,較上年度減列 資訊服務費及資訊軟硬體設備購置等經費 3,101千元。" 2021,5829811000,511000,無細項,交通部主管,鐵道局及所屬,鐵道業務,交通支出,14.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.規劃業務經費335千元,較上年度減列一 般事務費及專家學者出席費等466千元。 2.土木建築業務經費155千元,較上年度增 列專家學者出席費等69千元。 3.工程管理業務經費21千元,較上年度減列 一般事務費及專家學者出席費等246千元 。 4.上年度機電技術業務經費,本年度不再編 列,所列12,974千元如數減列。 5.上年度營運監理業務經費,本年度不再編 列,所列6,721千元如數減列。 6.上年度產管開發業務經費,本年度不再編 列,所列1,557千元如數減列。" 2021,5829811100,277475000,無細項,交通部主管,鐵道局及所屬,國家鐵道建設與管理,交通支出,14.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.北部鐵道工程建設與管理經費39,257千元 ,較上年度減列國有財產管理資訊系統維 護費等424千元。 2.東部鐵道工程建設與管理經費85,721千元 ,較上年度減列租賃公務車及臨時人員酬 金等3,210千元。 3.南部鐵道工程建設與管理經費67,761千元 ,較上年度減列租賃公務車及臨時人員酬 金等2,583千元。 4.中部鐵道工程建設與管理經費84,736千元 ,較上年度減列資訊軟硬體設備費及臨時 人員酬金等2,308千元。" 2021,5829818600,258480000,鐵路建設計畫,交通部主管,鐵道局及所屬,鐵公路重要交通工程,交通支出,14.7.4.1, 2021,5829819800,4151000,無細項,交通部主管,鐵道局及所屬,第一預備金,交通支出,14.7.5,仍照上年度預算數編列。 2021,6130011300,157332193000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動保險業務,社會保險支出,15.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.研議勞工保險財務及就業保險業務經費22 ,001,056千元,較上年度增列撥補勞工保 險基金等經費1,998,374千元。 2.研議承保及現金給付業務經費2,108千元 ,較上年度減列研議改進承保、現金給付 業務及完備勞工保險年金制度配套事宜等 經費689千元。 3.研議職業災害保險業務經費1,670千元, 較上年度減列辦理職業災害勞工保險權益 相關說明及座談會等經費300千元。 4.辦理勞工保險及就業保險監理業務經費1, 500千元,與上年度同。 5.補助有一定雇主勞工及其眷屬參加全民健 保經費33,961,687千元,較上年度增列4, 033,144千元。 6.補助職業勞工等及其眷屬參加全民健保經 費24,095,366千元,較上年度增列1,874, 307千元。 7.補助有一定雇主勞工參加勞工保險及就業 保險經費38,983,479千元,較上年度增列 2,925,259千元。 8.補助職業勞工等參加勞工保險經費37,133 ,755千元,較上年度增列1,435,482千元 。 9.直轄市勞保欠費繳款專案補助經費1,151, 572千元,較上年度增列160,204千元。" 2021,6330010100,513748000,無細項,勞動部主管,勞動部,一般行政,福利服務支出,15.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費394,846千元,較上年度核實 增列人事費8,473千元。 2.基本行政工作維持費93,289千元,較上年 度增列檔案清查及數位化掃描作業等經費 690千元。 3.統計業務管理經費8,520千元,較上年度 減列辦理統計調查等經費301千元。 4.勞動資訊業務經費17,093千元,較上年度 增列行政系統功能更新擴充等經費2,046 千元。" 2021,6330011100,12530000,無細項,勞動部主管,勞動部,綜合規劃業務,福利服務支出,15.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.策劃政策推展經費1,856千元,較上年度 減列辦理勞動政策宣導等經費211千元。 2.強化計畫管考經費1,396千元,較上年度 減列辦理研習活動等經費365千元。 3.強化人力資源規劃經費2,902千元,較上 年度減列辦理臺灣勞工雜誌等經費99千元 。 4.強化國際事務經費3,876千元,較上年度 減列辦理勞動事務研習活動等經費346千 元。 5.因應貿易自由化之政策規劃協調與勞工支 持服務經費2,500千元,與上年度同。" 2021,6330011200,59507000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動關係業務,福利服務支出,15.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.促進工會組織自由化經費21,360千元,較 上年度減列補助工會辦理教育訓練等經費 1,369千元。 2.強化團體協約,推動派遣勞工保護法制經 費2,392千元,較上年度減列加強與勞雇 團體說明勞動契約法制等經費882千元。 3.建立迅速有效勞資爭議處理機制經費27,0 86千元,較上年度減列辦理勞資爭議調解 及仲裁訓練等經費839千元。 4.健全不當勞動行為裁決機制經費4,992千 元,較上年度減列辦理國際交流活動等經 費562千元。 5.推行勞動教育,強化勞資對話經費2,369 千元,較上年度減列編製勞動教育教材等 經費983千元。 6.因應貿易自由化,穩定勞資關係經費1,30 8千元,與上年度同。" 2021,6330011400,26594000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動福祉退休業務,福利服務支出,15.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動職工福利,改善勞工生活經費1,373 千元,較上年度減列補助縣市勞工育樂中 心設備汰舊換新等經費1,108千元。 2.規劃商港相關工會勞工福利,增進港口勞 工福祉經費17,000千元,較上年度增列97 千元。 3.策辦勞工服務經費3,971千元,較上年度 減列補助地方政府辦理志工訓練及服務等 經費481千元。 4.落實勞工退休制度經費1,341千元,較上 年度減列辦理勞工退休制度及法令說明會 等經費119千元。 5.勞動基金監理經費2,209千元,較上年度 增列租用理財投資專業資訊源等經費158 千元。 6.因應貿易自由化,提升勞工福祉經費700 千元,與上年度同。" 2021,6330011500,4567000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動條件及就業平等業務,福利服務支出,15.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.落實勞動基準法,保障勞工法定權益經費 1,306千元,較上年度減列辦理勞動條件 業務人員聯繫會報暨勞動法令研習訓練等 經費207千元。 2.加強工資與特別保護法制之落實經費850 千元,較上年度減列辦理工資與特別保護 法制研習等經費150千元。 3.健全合理工時制度經費850千元,較上年 度減列辦理勞動基準法工時制度研習等經 費150千元。 4.促進職場平權,落實就業平等經費1,561 千元,較上年度減列辦理職場平權暨職場 性騷擾防治之種子師資培訓研習等經費27 5千元。" 2021,6330011600,7455000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動法務業務,福利服務支出,15.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.勞動法制業務經費2,603千元,較上年度 增列辦理勞動法令查詢系統維護與更新等 經費31千元。 2.訴願審議業務經費2,360千元,較上年度 減列辦理訴願審議管理資訊系統維護等經 費346千元。 3.爭議審議業務經費2,492千元,較上年度 減列爭議審議管理資訊系統維護等經費15 1千元。" 2021,6330019000,0,交通及運輸設備,勞動部主管,勞動部,一般建築及設備,福利服務支出,15.1.8.1, 2021,6330019800,4245000,無細項,勞動部主管,勞動部,第一預備金,福利服務支出,15.1.9,仍照上年度預算數編列。 2021,6130100100,2789894000,無細項,勞動部主管,勞工保險局,一般行政,社會保險支出,15.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,836,437千元,較上年度新 增辦理農民退休儲金業務之職員15人等經 費20,422千元。 2.基本行政工作維持費295,903千元,較上 年度減列辦理雲林辦事處耐震補強及裝修 工程等經費4,159千元。 3.資訊業務經費657,554千元,較上年度增 列67,957千元,包括: (1)推動資訊業務及辦理資訊安全防護等 經費311,444千元,較上年度增列辦理 農民退休儲金業務應用系統開發等經費 103,699千元。 (2)勞動保障暨年金服務躍升計畫總經費3 ,491,000千元,公務預算負擔2,071,78 6千元,分6年辦理,109年度已編列381 ,852千元,本年度續編第2年經費346,1 10千元,較上年度減列35,742千元。" 2021,6130101100,606127000,無細項,勞動部主管,勞工保險局,保險業務,社會保險支出,15.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃管理業務經費45,319千元,較上年度 增列勞工保險普通事故保險費率精算及財 務評估等經費6,131千元。 2.納保業務經費68,945千元,較上年度減列 印製寄發勞(就)保保險費繳款單等經費5, 904千元。 3.保費業務經費385,701千元,較上年度增 列補助職業工會及漁會辦理勞工保險業務 等經費3,403千元。 4.普通事故給付業務經費31,654千元,較上 年度減列辦理勞、就保各項核付通知等經 費2,265千元。 5.職業災害給付業務經費57,610千元,較上 年度增列辦理勞保傷病給付案件審核等經 費5,763千元。 6.農民保險業務經費9,846千元,較上年度 增列辦理農保被保險人各項資料數位化存 取委外作業等經費2,144千元。 7.農民職業災害保險業務經費7,052千元, 較上年度增列農民職業災害保險現金給付 案件之病歷查調及醫師審查等經費957千 元。" 2021,6130109000,140000,交通及運輸設備,勞動部主管,勞工保險局,一般建築及設備,社會保險支出,15.2.3.1, 2021,6130109800,3600000,無細項,勞動部主管,勞工保險局,第一預備金,社會保險支出,15.2.4,仍照上年度預算數編列。 2021,6330101600,125651000,無細項,勞動部主管,勞工保險局,退休金業務,福利服務支出,15.2.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.勞工退休金收支及個人專戶管理業務經費 123,520千元,較上年度減列辦理移送行 政執行相關作業等經費102千元。 2.新增農民退休儲金收支及個人專戶管理業 務經費2,131千元。" 2021,6430200100,329882000,無細項,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,一般行政,國民就業支出,15.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費306,757千元,較上年度核實 增列人事費22,253千元。 2.基本行政工作維持費23,125千元,較上年 度減列教育訓練費等438千元。" 2021,6430200200,3463000,綜合規劃,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,勞動力發展業務,國民就業支出,15.3.2.1, 2021,6430200300,181491000,北基宜花金馬分署管理,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,分署管理,國民就業支出,15.3.3.1, 2021,6430200400,92419000,無細項,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,技能檢定中心管理,國民就業支出,15.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費77,062千元,較上年度核實減 列人事費662千元。 2.基本行政工作維持費4,209千元,較上年 度減列網路通訊費等468千元。 3.規劃技能檢定及辦理發證業務經費4,550 千元,較上年度減列寄發技術士證(書)等 經費505千元。 4.強化技能檢定基準經費5,298千元,較上 年度減列辦理技能檢定學科、術科題庫命 製及試題試作等經費589千元。 5.因應貿易自由化就業發展及協助業務經費 1,300千元,較上年度增列補助個人參加 技能檢定之報名費及證照費等250千元。" 2021,6430209000,1590000,交通及運輸設備,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,一般建築及設備,國民就業支出,15.3.5.1, 2021,6430209800,2831000,無細項,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,第一預備金,國民就業支出,15.3.6,仍照上年度預算數編列。 2021,5230301000,43000000,無細項,勞動部主管,職業安全衛生署,職業安全衛生科技發展業務,科學支出,15.4.1,"本年度預算數43,000千元,係辦理全國職業 安全衛生智能發展計畫,較上年度減列2,32 0千元。" 2021,6130301400,40000000,無細項,勞動部主管,職業安全衛生署,職業災害保護業務,社會保險支出,15.4.2,"本年度預算數40,000千元,係補助未加入勞 保而遭遇職業災害之勞工補償經費,較上年 度增列20,000千元。" 2021,6330300100,405054000,無細項,勞動部主管,職業安全衛生署,一般行政,福利服務支出,15.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費371,004千元,較上年度核實 增列人事費20,560千元。 2.基本行政工作維持費34,050千元,較上年 度減列各項行政系統維運等經費1,933千 元。" 2021,6330300200,390894000,無細項,勞動部主管,職業安全衛生署,職業安全衛生業務,福利服務支出,15.4.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.健全職業安全衛生管理及制度經費8,188 千元,較上年度減列辦理研修職業安全衛 生、勞動檢查法規相關會議等經費910千 元。 2.建構職場安全及推動防災措施經費10,421 千元,較上年度減列查驗機械設備器具安 全資訊申報登錄廠商等經費1,258千元。 3.強化職業衛生與推動勞工健康服務經費7, 082千元,較上年度減列辦理化學品管理 及勞工健康服務等經費786千元。 4.加強職業傷病通報、補助與重建經費14,1 48千元,較上年度增列辦理職災專案慰助 服務等經費873千元。 5.加強勞動監督檢查經費10,653千元,較上 年度減列辦理罰鍰強制執行等經費1,185 千元。 6.落實危險性機械及設備檢查與管理經費23 3,340千元,與上年度同。 7.健全機械、設備及器具安全資訊登錄與驗 證經費7,062千元,較上年度增列辦理安 全資訊驗證及資料審查等經費462千元。 8.建構智慧化產業安全衛生監督管理機制計 畫總經費400,000千元,分5年辦理,108 至109年度已編列99,140千元,本年度續 編第3年經費100,000千元,較上年度增列 50,860千元。 9.上年度提升我國職業安全衛生水準計畫預 算業已編竣,所列49,565千元如數減列。" 2021,6330309000,84406000,營建工程,勞動部主管,職業安全衛生署,一般建築及設備,福利服務支出,15.4.5.1, 2021,6330309800,900000,無細項,勞動部主管,職業安全衛生署,第一預備金,福利服務支出,15.4.6,仍照上年度預算數編列。 2021,6330400100,186370000,無細項,勞動部主管,勞動基金運用局,一般行政,福利服務支出,15.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費167,262千元,較上年度新增 辦理農民退休儲金業務之職員8人等經費1 3,032千元。 2.基本行政工作維持費19,108千元,較上年 度增列辦理農民退休儲金業務等經費139 千元。" 2021,6330400200,9746000,無細項,勞動部主管,勞動基金運用局,基金運用業務,福利服務支出,15.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基金投資與運用規劃經費554千元,較上 年度增列蒐集經濟及金融情勢資料等經費 21千元。 2.基金業務之研考及控管經費9,192千元, 較上年度增列辦理農民退休儲金投資運用 軟硬體服務等經費293千元。" 2021,6330409800,90000,無細項,勞動部主管,勞動基金運用局,第一預備金,福利服務支出,15.5.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2021,5230500100,94778000,無細項,勞動部主管,勞動及職業安全衛生研究所,一般行政,科學支出,15.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費92,125千元,較上年度核實增 列人事費1,754千元。 2.基本行政工作維持費2,653千元,較上年 度減列環境布置及景觀美化等經費306千 元。" 2021,5230501100,209284000,無細項,勞動部主管,勞動及職業安全衛生研究所,勞動及職業安全衛生研究,科學支出,15.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.勞動市場趨勢與就業安定研究經費34,525 千元,較上年度減列勞動與衛生福利巨量 資料分析等經費2,486千元。 2.辦理工作生活平衡與友善職場研究、勞資 關係與勞動條件研究經費20,214千元,較 上年度增列辦理僱傭關係、勞資關係、勞 動條件及基準、職場平權研究等經費1,81 1千元。 3.機電、營造、化工安全技術及安全管理研 究經費27,565千元,較上年度增列辦理營 造工程設施安全性能研究及作業安全評估 等經費401千元。 4.結合科技掌握職業衛生危害,開發控制技 術以降低暴露風險經費35,732千元,較上 年度增列辦理人因性危害預防管理與資料 分析及勞工人體計測資料研究等經費11,1 04千元。 5.有害物風險評估、控制技術及健康管理研 究經費28,435千元,較上年度增列辦理有 害物暴露評估研究等經費2,167千元。 6.辦理勞動與職業安全衛生展示、研發成果 推廣與國際交流經費28,288千元,較上年 度增列辦理勞動安全衛生展示行銷傳播及 展覽素材規劃、維護與擴充等經費3,261 千元。 7.新增智慧科技應用於勞動及職業安全衛生 創新研究經費34,525千元。 8.上年度辦理優質物聯網人才培育和新創職 場安全健康服務產業推廣計畫預算業已編 竣,所列40,839千元如數減列。" 2021,5230509000,4968000,其他設備,勞動部主管,勞動及職業安全衛生研究所,一般建築及設備,科學支出,15.6.3.1, 2021,5230509800,100000,無細項,勞動部主管,勞動及職業安全衛生研究所,第一預備金,科學支出,15.6.4,仍照上年度預算數編列。 2021,4139010100,352230000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,一般行政,僑務支出,16.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費312,670千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費2,585千元。 2.基本行政工作維持費24,793千元,較上年 度減列辦公大樓管理費等5,467千元。 3.資訊管理與維護經費14,767千元,較上年 度減列重製資訊系統等經費1,538千元。" 2021,4139010900,39443000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,綜合規劃業務,僑務支出,16.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.召開僑務委員會議經費10,800千元,較上 年度減列辦理僑務委員會議等經費811千 元。 2.國內慶典活動接待服務經費16,407千元, 較上年度減列辦理第15任總統副總統就職 慶祝活動等經費6,187千元。 3.研究發展及考核業務經費2,564千元,與 上年度同。 4.僑務專案企劃經費5,872千元,較上年度 減列辦理臺灣青年海外搭僑計畫經費185 千元。 5.國家發展新局下僑務鞏固與革新計畫總經 費357,842千元,分4年辦理,108至109年 度已編列95,700千元,本年度續編第3年 經費50,000千元,新增本科目編列3,800 千元。" 2021,4139012000,174595000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民僑團聯繫接待暨僑教中心服務,僑務支出,16.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.加強僑社聯繫及輔助舉辦多元活動經費12 ,843千元,較上年度減列運費等916千元 。 2.舉辦僑社工作研討會及邀訪活動經費11,5 68千元,較上年度增列補助全球重要僑團 首長及僑界領袖組團回國參訪等經費742 千元。 3.落實僑務工作增進溝通服務經費8,770千 元,較上年度減列辦理海外青年志工在地 培訓等經費418千元。 4.海外華僑文教中心服務業務經費125,092 千元,與上年度同。 5.國家發展新局下僑務鞏固與革新計畫總經 費357,842千元,分4年辦理,108至109年 度已編列95,700千元,本年度續編第3年 經費50,000千元,本科目編列16,322千元 ,較上年度減列798千元。" 2021,4139013100,150183000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑校發展暨文化社教輔助,僑務支出,16.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.編印及供應僑校華語教材經費43,669千元 ,較上年度增列編製華語文教材等經費2, 708千元。 2.充實及培訓僑校師資經費45,183千元,較 上年度減列辦理僑校師資培訓等經費6,57 8千元。 3.建構數位僑教及推展雲端學習經費6,453 千元,較上年度增列辦理華語教學國際研 討會等經費1,145千元。 4.辦理文化社教活動經費36,002千元,較上 年度增列籌組文化訪問團赴海外巡迴展演 等經費1,945千元。 5.輔導海外各地夏令營暨遴派文化教師巡迴 教學經費7,876千元,與上年度同。 6.國家發展新局下僑務鞏固與革新計畫總經 費357,842千元,分4年辦理,108至109年 度已編列95,700千元,本年度續編第3年 經費50,000千元,本科目編列11,000千元 ,較上年度減列808千元。" 2021,4139013200,73543000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑商經濟業務,僑務支出,16.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.聯繫海外僑臺商組織並協助推展業務經費 20,762千元,較上年度增列辦理僑臺商會 返國參訪等經費5,519千元。 2.培訓僑臺商經貿人才協助僑臺商企業發展 經費17,167千元,較上年度增列辦理僑臺 商人才研習培訓及邀訪活動等經費1,490 千元。 3.海外華人經濟資訊彙蒐並促進海內外商機 交流經費31,229千元,較上年度增列捐助 財團法人海外信用保證基金辦理增資等經 費7,135千元。 4.國家發展新局下僑務鞏固與革新計畫總經 費357,842千元,分4年辦理,108至109年 度已編列95,700千元,本年度續編第3年 經費50,000千元,本科目編列4,385千元 ,較上年度減列1,460千元。" 2021,4139013300,415525000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑生回國升學暨僑青培訓研習,僑務支出,16.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.鼓勵海外僑生回國升學經費243,004千元 ,較上年度增列25,330千元,包括: (1)輔助及鼓勵海外回國升學經費4,280千 元,較上年度增列補助學校辦理海外僑 生回國升學宣導活動等經費896千元。 (2)辦理產學攜手合作僑生專班計畫總經 費1,091,838千元,分4年辦理,109年 度已編列214,290千元,本年度續編第2 年經費238,724千元,較上年度增列24, 434千元。 2.落實在學僑生輔導與畢業留臺校友聯繫經 費65,937千元,較上年度減列補助僑生參 加全民健康保險等經費3,433千元。 3.培訓海外專業技術青年人才經費49,574千 元,較上年度減列輔助海外青年回國參加 技術訓練班等經費10,423千元。 4.輔導海外青年來臺文化研習及團隊活動經 費57,010千元,較上年度減列辦理海外青 年志願教學活動等經費1,380千元。" 2021,4139013400,15633000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑務新聞資訊及傳媒服務,僑務支出,16.1.7,"本年度預算數15,633千元,係辦理僑務新聞 資訊及傳媒服務業務經費,較上年度增列僑 務電子報改版等經費566千元。" 2021,4139019800,7650000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,第一預備金,僑務支出,16.1.8,仍照上年度預算數編列。 2021,413901A000,67146000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑務支出(機密預算),僑務支出,16.1.9, 2021,5248010100,330369000,無細項,原子能委員會主管,原子能委員會,一般行政,科學支出,17.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費302,344千元,較上年度核實 減列人事費14千元。 2.基本行政工作維持費21,158千元,較上年 度增列汰換會議室影音環控系統等經費1, 138千元。 3.規劃及管理電腦系統經費6,867千元,較 上年度減列開發新公文系統等經費3,710 千元。" 2021,5248011000,67788000,原子能科學發展,原子能委員會主管,原子能委員會,原子能管理發展業務,科學支出,17.1.2.1, 2021,5248019000,140000,交通及運輸設備,原子能委員會主管,原子能委員會,一般建築及設備,科學支出,17.1.3.1, 2021,5248019800,174000,無細項,原子能委員會主管,原子能委員會,第一預備金,科學支出,17.1.4,仍照上年度預算數編列。 2021,7148100100,56826000,無細項,原子能委員會主管,輻射偵測中心,一般行政,環境保護支出,17.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費48,465千元,較上年度核實減 列人事費1,501千元。 2.基本行政工作維持費8,361千元,較上年 度減列實驗大樓安全強化及空間整合經費 等18,325千元。" 2021,7148101000,11893000,無細項,原子能委員會主管,輻射偵測中心,環境輻射偵測,環境保護支出,17.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.臺灣地區環境輻射偵測經費6,750千元, 較上年度減列實驗用器皿等經費2千元。 2.核設施周圍環境輻射偵測經費5,143千元 ,較上年度減列設置監測站等經費3,176 千元。" 2021,7148109800,10000,無細項,原子能委員會主管,輻射偵測中心,第一預備金,環境保護支出,17.2.3,仍照上年度預算數編列。 2021,7148200100,65230000,無細項,原子能委員會主管,放射性物料管理局,一般行政,環境保護支出,17.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費62,825千元,較上年度核實增 列人事費1,919千元。 2.基本行政工作維持費1,681千元,與上年 度同。 3.規劃及管理電腦系統經費724千元,較上 年度增列汰換個人電腦等經費213千元。" 2021,7148201000,17177000,放射性物料管理作業,原子能委員會主管,放射性物料管理局,放射性物料管理,環境保護支出,17.3.2.1, 2021,7148209800,10000,無細項,原子能委員會主管,放射性物料管理局,第一預備金,環境保護支出,17.3.3,仍照上年度預算數編列。 2021,5248300100,1189261000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,一般行政,科學支出,17.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,169,140千元,較上年度核 實減列人事費14,909千元。 2.基本行政工作維持費20,121千元,較上年 度增列開發新版公文線上簽核及管理系統 等經費5,094千元。" 2021,5248301200,182904000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,計畫管理與設施維運,科學支出,17.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合計畫與核物料暨安全管理36,009千元 ,較上年度增列更新光纖骨幹網路交換器 設備等經費16,484千元。 2.設施運轉維護與改善62,905千元,較上年 度增列辦理迴旋加速器設施維護等經費29 ,214千元。 3.輻射管制區設施與環境安全強化改善計畫 第二期總經費210,000千元,分5年辦理, 106至109年度已編列150,000千元,本年 度續編最後1年經費60,000千元,與上年 度同。 4.新增六氟化鈾安定化處理與處置計畫經費 23,990千元。" 2021,5248302100,307935000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,核能科技研發計畫,科學支出,17.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.核醫藥物與醫材之開發及市場連結計畫經 費34,425千元,較上年度減列辦理核醫造 影及影像品保認證相關研究等經費2,342 千元。 2.新增原子能系統工程跨域整合發展計畫( 第二期)經費233,510千元。 3.新增綠能產業應用技術發展計畫經費40,0 00千元。 4.上年度原子能系統工程跨域整合發展計畫 預算業已編竣,所列234,623千元如數減 列。 5.上年度原子能衍生技術於復健醫療領域之 應用計畫預算業已編竣,所列11,773千元 如數減列。 6.上年度綠能科技深化研發與示範應用計畫 預算業已編竣,所列45,654千元如數減列 。" 2021,5248303000,132800000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,推廣能源技術應用,科學支出,17.4.4,"本年度預算數132,800千元,係辦理推廣能 源技術應用經費,較上年度增列ISO短期訓 練等經費200千元。" 2021,5248309000,0,交通及運輸設備,原子能委員會主管,核能研究所,一般建築及設備,科學支出,17.4.5.1, 2021,5248309800,10000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,第一預備金,科學支出,17.4.6,仍照上年度預算數編列。 2021,5251011200,1312953000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業科技研究發展,科學支出,18.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農業科技管理及產業化經費401,588千元 ,較上年度減列辦理產學合作研發體系與 技術商品化等經費5,082千元。 2.畜牧業科技研發經費145,347千元,較上 年度增列辦理畜牧產業決策支援體系之研 究等經費15,678千元。 3.食品科技研發經費23,083千元,較上年度 減列強化校園午餐食材之優質品管體系等 經費6,600千元。 4.國際農業合作經費42,463千元,較上年度 增列辦理國際雙邊農業技術交流及跨域合 作等經費27,585千元。 5.農業政策與農民輔導經費37,091千元,較 上年度增列建立樂農城市多元應用研究等 經費8,450千元。 6.農業電子化經費101,483千元,較上年度 增列辦理農業地理資訊系統(GIS)大數據 分析等經費6,458千元。 7.跨領域整合型科技研發經費275,704千元 ,較上年度增列推動農業循環產業化等經 費41,455千元。 8.推動智慧農業與數位轉型經費286,194千 元,較上年度減列辦理農業生物經濟科技 成果管理與推展等經費59,598千元。" 2021,5651010100,555585000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,一般行政,農業支出,18.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費474,712千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費6,656千元。 2.基本行政工作維持費78,125千元,較上年 度增列一般事務費等677千元。 3.農業法規管理及訴願審議經費2,748千元 ,與上年度同。" 2021,5651011000,1152751000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業管理,農業支出,18.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃管理經費102,043千元,較上年度減 列加強農地利用及管理等經費22,110千元 。 2.科技管理經費12,937千元,較上年度增列 參加臺美農業科學合作會議等經費778千 元。 3.畜牧管理經費404,975千元,較上年度減 列辦理強化家畜產業鏈及生產力計畫等經 費14,002千元。其中: (1)推動友善動物保護計畫總經費1,377,3 38千元,中央負擔1,277,291千元,分4 年辦理,109年度已編列175,495千元, 本年度續編第2年經費175,495千元,與 上年度同。 (2)畜牧廢棄物管理及資源化推動計畫總 經費655,160千元,中央負擔424,160千 元,分4年辦理,109年度已編列42,585 千元,本年度續編第2年經費42,585千 元,與上年度同。 (3)溯源農產品驗證輔導及安全管理與行 銷計畫總經費200,520千元,分4年辦理 ,109年度已編列26,699千元,本年度 續編第2年經費22,589千元,較上年度 減列4,110千元。 (4)新增草食家畜產業加值及競爭力優化 計畫經費80,660千元。 4.輔導推廣經費33,462千元,較上年度增列 辦理農會屆次改選等經費1,691千元。 5.國際農業諮商與合作經費465,012千元, 較上年度增列捐助亞蔬-世界蔬菜中心總 部改建等經費3,271千元。 6.農業統計調查經費15,013千元,較上年度 減列辦理畜牧調查統計等經費11,287千元 。 7.農業生物技術園區管理經費119,309千元 ,較上年度增列辦理展示廳設備維修等經 費95千元。其中新農業創新產業聚落提升 計畫總經費245,600千元,中央公務預算 負擔190,119千元,分年辦理,107至109 年度已編列151,329千元,本年度續編最 後1年經費38,790千元,與上年度同。" 2021,5651011100,28642560000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業發展,農業支出,18.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.改善政府動物管制收容設施計畫總經費2, 095,500千元,中央負擔1,722,116千元, 分8年辦理,103至109年度已編列1,470,8 16千元,本年度續編最後1年經費251,300 千元,較上年度減列32,716千元。 2.補助農業特別收入基金經費28,218,813千 元,較上年度增列補助農業發展基金等經 費1,051,843千元。 3.新增擴大國家航空影像服務暨農業生態時 空資訊多元應用計畫經費21,000千元。 4.新增建構農產品冷鏈物流及品質確保示範 體系計畫經費43,300千元。 5.新增桃園農業物流園區計畫經費108,147 千元。 6.上年度時空資訊雲落實智慧國土計畫預算 業已編竣,所列22,504千元如數減列。 7.上年度大型(外銷)農產品物流中心計畫預 算業已編竣,所列403,540千元如數減列 。" 2021,5651018100,0,農業特別收入基金,農業委員會主管,農業委員會,非營業特種基金,農業支出,18.1.5.1, 2021,5651019000,850000,交通及運輸設備,農業委員會主管,農業委員會,一般建築及設備,農業支出,18.1.6.1, 2021,5651019800,62678000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,第一預備金,農業支出,18.1.7,仍照上年度預算數編列。 2021,6151011000,22154777000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,社會保險業務,社會保險支出,18.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農民保險業務經費22,089,834千元,較上 年度減列補助農民參加農民健康保險經費 66,693千元,增列農民參加全民健康保險 經費942,545千元、彌補農民健康保險虧 損等經費758,516千元,計淨增1,634,368 千元。 2.農民職業災害保險業務經費62,943千元, 較上年度減列農民職業災害保險給付準備 金等221,750千元。 3.農民保險及職業災害保險監理業務經費2, 000千元,較上年度減列監理委員會委員 審查業務等經費29千元。" 2021,6351012400,47928867000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農民福利業務,福利服務支出,18.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.老年農民福利津貼業務經費46,447,575千 元,較上年度減列1,118,122千元。 2.新增老年農民喪葬慰問金業務經費183,60 0千元。 3.新增農民退休儲金業務經費1,296,952千 元。 4.新增農民退休儲金監理業務經費740千元 。" 2021,5251021300,37051000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業試驗研究,科學支出,18.2.1,"本年度預算數37,051千元,係辦理永續林業 與生物多樣性經費,較上年度減列強化生態 旅遊資訊服務等經費10,630千元。" 2021,5651020100,2413538000,無細項,農業委員會主管,林務局,一般行政,農業支出,18.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費2,262,117千元,較上年度增 列約僱森林護管員薪資酬金等經費13,098 千元。 2.基本行政工作維持費151,421千元,較上 年度增列辦理差勤系統更新及建置等經費 3,035千元。" 2021,5651021000,106758000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業管理,農業支出,18.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.野生物保育經費65,000千元,較上年度增 列辦理保育類野生動物收容中心硬體設施 改善等經費15,000千元。 2.野生動物危害農業防治計畫經費41,758千 元,較上年度減列補助防治設施等經費4, 640千元。" 2021,5651021100,4707264000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業發展,農業支出,18.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.森林生態系經營經費220,850千元,較上 年度增列森林資源調查系統擴充等經費81 2千元。 2.森林保護與林地管理經費698,967千元, 較上年度增列辦理保安林環境維護等經費 90,305千元。 3.厚植森林資源經費536,650千元,較上年 度增列辦理國有林造林及林產產銷等經費 91,478千元。 4.公私有林經營及林產發展經費893,470千 元,較上年度增列辦理公私有林經營及林 產振興與推廣等經費136,271千元。 5.國有林整體治山防災及林道維護經費809, 850千元,較上年度增列辦理林道改善與 維護等經費6,858千元。 6.森林遊憩場域發展與推動經費767,120千 元,較上年度減列辦理森林育樂發展等經 費15,414千元。 7.國家自然保育經費240,330千元,較上年 度減列推動野生動植物合理利用之管理模 式等經費26,706千元。 8.國土生態保育綠色網絡建置計畫總經費1, 628,336千元,分4年辦理,107至109年度 已編列1,252,646千元,本年度續編最後1 年經費375,690千元,較上年度減列46,81 2千元。 9.國家航遙測飛機更新計畫總經費1,633,00 0千元,分9年辦理,109年度已編列59,16 1千元,本年度續編第2年經費64,337千元 ,較上年度增列5,176千元。 10.新增氣候變遷下大規模崩塌防減災計畫( 第二期)總經費600,000千元,分6年辦理 ,本年度編列第1年經費100,000千元。 11.上年度氣候變遷下大規模崩塌防減災計 畫(第一期)預算業已編竣,所列94,523千 元如數減列。" 2021,5651029000,1864000,交通及運輸設備,農業委員會主管,林務局,一般建築及設備,農業支出,18.2.5.1, 2021,5651029800,1000000,無細項,農業委員會主管,林務局,第一預備金,農業支出,18.2.6,仍照上年度預算數編列。 2021,5251031000,4518000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,水土保持試驗研究,科學支出,18.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.坡地土砂災害警戒機制研究經費4,518千 元,較上年度減列辦理人工智慧技術於坡 地社區自主防災可行性研究等經費19千元 。 2.上年度環境資源資料庫整合預算業已編竣 ,所列22,920千元如數減列。" 2021,5651030100,599078000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,一般行政,農業支出,18.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費560,594千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費502千元。 2.基本行政工作維持費38,484千元,較上年 度減列辦公廳舍修繕等經費1,462千元。" 2021,5651031000,4697700000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,水土保持發展,農業支出,18.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.新增整體性治山防災計畫(第四期),分4 年辦理,本年度編列第1年經費2,820,500 千元。 2.新增氣候變遷下大規模崩塌防減災計畫( 第二期)總經費4,400,000千元,分6年辦 理,本年度編列第1年經費538,000千元。 3.新增山坡地農路改善計畫總經費5,400,00 0千元,分4年辦理,本年度編列第1年經 費1,159,200千元。 4.新增平地農路改善(含農地重劃區)計畫( 第四期),分4年辦理,本年度編列第1年 經費180,000千元。 5.上年度整體性治山防災計畫(第三期)預算 業已編竣,所列3,133,921千元如數減列 。 6.上年度氣候變遷下大規模崩塌防減災計畫 (第一期)預算業已編竣,所列614,347千 元如數減列。 7.上年度重劃區外緊急農路設施改善計畫( 第三期)預算業已編竣,所列1,488,000千 元如數減列。" 2021,5651039800,200000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,第一預備金,農業支出,18.3.4,仍照上年度預算數編列。 2021,5251041000,606465000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,農業試驗研究,科學支出,18.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物品種改良與蒐集經費130,608千元, 較上年度增列提升糧食自給率及產業急需 升級之作物育種研究等經費21,407千元。 2.作物栽培及採後處理技術研究經費206,99 9千元,較上年度減列辦理農業生產剩餘 資材再利用新產業等經費58,633千元。 3.植物保護技術研究經費67,238千元,較上 年度增列建構微生物功能性功效與安全性 評估技術活絡微生物製劑產業等經費20,3 89千元。 4.農業生物技術研究經費45,575千元,較上 年度減列辦理蔬菜基因體研究等經費4,51 4千元。 5.農業技術服務經費156,045千元,較上年 度增列辦理農業科技研發成果產業體系擴 散應用創新模式等經費1,622千元。" 2021,5651040100,498788000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,一般行政,農業支出,18.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費439,726千元,較上年度核實 增列人事費1,503千元。 2.基本行政工作維持費59,062千元,較上年 度減列低薪配套方案等經費1,665千元。" 2021,5651041100,110404000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,農業數位化發展,農業支出,18.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國土生態保育綠色網絡建置計畫總經費20 ,155千元,分年辦理,107至109年度已編 列17,055千元,本年度續編最後1年經費3 ,100千元,較上年度減列392千元。 2.新增擴大國家航空影像服務暨農業生態時 空資訊多元應用計畫經費13,000千元。 3.新增因應氣候變遷之耐逆境育種設施建置 中長程公共建設計畫總經費168,230千元 ,分年辦理,本年度編列第1年經費94,30 4千元。 4.上年度時空資訊雲落實智慧國土計畫預算 業已編竣,所列52,601千元如數減列。 5.上年度擴增農業生態系長期監測站計畫預 算業已編竣,所列9,714千元如數減列。" 2021,5651049000,3242000,營建工程,農業委員會主管,農業試驗所,一般建築及設備,農業支出,18.4.4.1, 2021,5651049800,300000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,第一預備金,農業支出,18.4.5,仍照上年度預算數編列。 2021,5251051000,160416000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,林業科技試驗研究,科學支出,18.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.森林及生物多樣性領域科技試驗研究經費 136,723千元,較上年度增列辦理韌性都 市綠資源之調適與管理等經費33,258千元 。 2.推動農業科技產業全球運籌經費21,580千 元,較上年度增列辦理香氛精油膠囊跨域 產品研發等經費15,051千元。 3.農林氣象災害風險指標建置及災害調適策 略研究經費2,113千元,較上年度減列辦 理強風豪雨對樹木生長逆境抵抗反應及管 理方案建立等經費1,601千元。 4.上年度農業資源循環暨農能共構之產業創 新預算業已編竣,所列38,710千元如數減 列。" 2021,5651050100,317132000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,一般行政,農業支出,18.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費285,120千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費2,090千元。 2.基本行政工作維持費32,012千元,較上年 度減列一般事務費等1,474千元。" 2021,5651051000,54483000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,林業管理,農業支出,18.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.植物園營運管理經費49,670千元,與上年 度同。 2.會館及展示場所經營655千元,與上年度 同。 3.林業服務業務4,158千元,較上年度減列 購置檢驗試劑及耗材等經費77千元。" 2021,5651052000,244065000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,林業發展,農業支出,18.5.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國土生態保育綠色網絡建置計畫總經費99 ,197千元,分年辦理,107至109年度已編 列73,057千元,本年度續編最後1年經費2 6,140千元,較上年度減列3,897千元。 2.國家植物園方舟計畫總經費416,084千元 ,分4年辦理,108至109年度已編列206,0 90千元,本年度續編第3年經費113,925千 元,較上年度增列263千元。 3.新增林業經營長期試驗監測管理經費104, 000千元。 4.上年度植樹造林試驗監測預算業已編竣, 所列33,060千元如數減列。 5.上年度試驗林生態系示範經營預算業已編 竣,所列96,480千元如數減列。 6.上年度時空資訊雲落實智慧國土計畫預算 業已編竣,所列3,000千元如數減列。" 2021,5651059800,200000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,第一預備金,農業支出,18.5.5,仍照上年度預算數編列。 2021,5251061200,298337000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,水產試驗研究,科學支出,18.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.海洋漁業資源調查與研究經費42,426千元 ,較上年度增列辦理臺灣北部海域鎖管漁 業生態調查及預測模式等經費14,770千元 。 2.水產養殖技術研究經費22,802千元,較上 年度增列強化白蝦成長與健康之複合益生 菌研發等經費4,637千元。 3.水產物之處理與加工研究經費22,746千元 ,較上年度增列辦理二枚貝即食常溫產品 研發等經費3,936千元。 4.水產資訊整合與運用研究經費39,212千元 ,較上年度增列魚貝養殖災害預警應變技 術及專家系統營運規劃等經費10,957千元 。 5.淡水生物養殖研究經費25,443千元,較上 年度增列辦理加拉辛科淡水觀賞魚繁養殖 技術開發等經費7,599千元。 6.海水生物養殖研究經費41,668千元,較上 年度增列辦理水產生物田間隔離試驗與強 化風險評估技術平臺等經費10,533千元。 7.沿近海資源調查與研究經費18,765千元, 較上年度增列辦理臺灣沿近海烏魚漁業資 源因應氣候變遷之決策支援等經費154千 元。 8.水產生物技術研究經費27,538千元,較上 年度增列辦理白蝦繁養殖管理體系之研究 等經費12,680千元。 9.東部海洋生物資源研究經費28,781千元, 較上年度增列辦理臺灣海域棒形總狀蕨藻 養殖技術開發等經費9,688千元。 10.澎湖海洋生物資源研究經費28,956千元 ,較上年度增列辦理長松藻酵素水解活性 成分及應用等經費11,454千元。" 2021,5651060100,340508000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,一般行政,農業支出,18.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費307,285千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費6,285千元。 2.基本行政工作維持費33,223千元,較上年 度減列辦理實驗室改建等經費2,222千元 。" 2021,5651060200,529984000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,農業試驗發展,農業支出,18.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.加強水產品技術研發與改進計畫經費9,51 1千元,較上年度減列消耗品等經費1,192 千元。 2.國土生態保育綠色網絡建置計畫總經費18 ,702千元,分年辦理,108至109年度已編 列12,122千元,本年度續編最後1年經費6 ,580千元,較上年度增列838千元。 3.建構漁業資源永續暨因應氣候變遷研發基 礎能量之升級計畫總經費1,989,100千元 ,分4年辦理,109年度已編列156,980千 元,本年度續編第2年經費397,793千元, 較上年度增列240,813千元。 4.新增擴大國家航空影像服務暨農業生態時 空資訊多元應用計畫經費4,000千元。 5.新增因應氣候變遷之耐逆境育種設施建置 中長程公共建設計畫總經費700,000千元 ,分年辦理,本年度編列第1年經費102,1 00千元。 6.新增試驗船維運管理經費10,000千元。" 2021,5651069000,1590000,交通及運輸設備,農業委員會主管,水產試驗所,一般建築及設備,農業支出,18.6.4.1, 2021,5651069800,200000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,第一預備金,農業支出,18.6.5,仍照上年度預算數編列。 2021,5251071000,285480000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,畜牧試驗研究,科學支出,18.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.畜產科學研究經費162,864千元,較上年 度減列發展家禽高生物安全與智動化監控 管理系統等經費41,064千元。 2.畜產技術研究經費122,616千元,較上年 度增列高效能與友善豬隻飼育技術開發等 經費9,223千元。" 2021,5651070100,380280000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,一般行政,農業支出,18.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費351,311千元,較上年度核實 減列人事費2,594千元。 2.基本行政工作維持費28,969千元,較上年 度減列辦理外牆修繕工程等經費2,794千 元。" 2021,5651072000,29856000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,農業試驗發展,農業支出,18.7.3,"新增因應氣候變遷之耐逆境育種設施建置中 長程公共建設計畫總經費396,600千元,分 年辦理,本年度編列第1年經費29,856千元 。" 2021,5651079000,1940000,交通及運輸設備,農業委員會主管,畜產試驗所,一般建築及設備,農業支出,18.7.4.1, 2021,5651079800,200000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,第一預備金,農業支出,18.7.5,仍照上年度預算數編列。 2021,5251081200,159205000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,動物衛生試驗研究,科學支出,18.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.動物疫病診斷、檢驗、監測與防治技術研 發經費106,200千元,較上年度減列辦理 動物疾病診斷技術研發等經費9,642千元 。 2.動物用藥品檢定技術研發經費53,005千元 ,較上年度減列辦理動物用疫苗檢驗技術 研發等經費11,974千元。" 2021,5651080100,157958000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,一般行政,農業支出,18.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費124,088千元,較上年度核實 減列人事費701千元。 2.基本行政工作維持費33,870千元,較上年 度減列臨時人員酬金等5,238千元。" 2021,5651083000,147792000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,農業試驗發展,農業支出,18.8.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.動物用藥品(含疫苗)委託田間試驗及成分 檢驗經費5,392千元,較上年度增列購置 試驗器材、耗材等經費1,211千元。 2.動物疾病相關檢驗、試驗管理服務及實驗 動物生產與供應經費11,223千元,較上年 度增列購置試驗器材、耗材等經費4,266 千元。 3.新農業創新產業聚落提升計畫總經費19,4 61千元,分年辦理,108至109年度已編列 13,027千元,本年度續編最後1年經費6,4 34千元,較上年度減列863千元。 4.建構動物疫病防控之基礎建設升級計畫總 經費1,865,030千元,分4年辦理,109年 度已編列98,601千元,本年度續編第2年 經費88,700千元,較上年度減列9,901千 元。 5.提升實驗室及設施效能經費10,243千元, 較上年度減列大型焚化爐設施維護及功能 提升等經費1,561千元。 6.新增防範非洲豬瘟強化早期預警檢驗量能 經費25,800千元。" 2021,5651089000,0,交通及運輸設備,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,一般建築及設備,農業支出,18.8.4.1, 2021,5651089800,100000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,第一預備金,農業支出,18.8.5,仍照上年度預算數編列。 2021,5251091000,155624000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,農業藥物及植物保護試驗研究,科學支出,18.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.殘毒管制研究經費46,275千元,較上年度 增列辦理養殖魚類抗寄生蟲用藥導入之可 行性評估等經費10,022千元。 2.應用毒理研究經費33,260千元,較上年度 減列辦理農藥減量在人畜健康與環境危害 指標之權重機制研究等經費11,512千元。 3.農藥化學研究經費7,671千元,較上年度 減列建構無人機於茶樹病蟲害防治之應用 技術與化學藥劑減量策略等經費3,608千 元。 4.生物藥劑研究經費17,555千元,較上年度 增列辦理延長功能性微生物產品櫥架壽命 技術開發等經費3,013千元。 5.農藥應用研究經費26,968千元,較上年度 減列辦理安全性植物保護資材應用技術之 研發與推廣等經費5,070千元。 6.公害防治研究經費10,774千元,較上年度 減列辦理菇類剩餘資材於蚓糞肥產製及功 能性微生物之開發等經費3,943千元。 7.技術服務與輔導研究經費13,121千元,較 上年度減列建立消費者農產品安全知識推 廣教材之研究等經費1,034千元。" 2021,5651090100,130047000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,一般行政,農業支出,18.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費117,420千元,較上年度核實 減列人事費3,403千元。 2.基本行政工作維持費12,627千元,較上年 度減列臨時人員酬金等1,228千元。" 2021,5651092000,53047000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,農藥檢驗及登記管理,農業支出,18.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農產品農藥殘留檢驗與分析經費30,672千 元,較上年度減列辦理茶葉農藥殘留量檢 驗及毒理試驗等經費8,615千元。 2.農藥品質規格檢驗分析與測試經費13,200 千元,較上年度減列辦理涉偽農藥檢驗及 鑑定規劃等經費2,077千元。 3.農藥登記單一窗口作業及販售業者培訓經 費9,175千元,較上年度增列辦理農藥登 記單一窗口服務等經費2,335千元。" 2021,5651099000,850000,交通及運輸設備,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,一般建築及設備,農業支出,18.9.4.1, 2021,5651099800,100000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,第一預備金,農業支出,18.9.5,仍照上年度預算數編列。 2021,5251101000,58285000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,特有生物研究,科學支出,18.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.特有動物保育研究經費14,043千元,較上 年度增列辦理高異質性農耕地景之野生動 物群聚及生態廊道效應等經費3,616千元 。 2.特有植物保育研究經費4,040千元,較上 年度減列辦理蘭花環境適應性監測技術之 研發與應用等經費4,014千元。 3.特殊生態系保育研究經費12,399千元,較 上年度增列辦理臺灣束腰蟹族群分布調查 研究等經費3,108千元。 4.野生物資源管理研究經費5,214千元,較 上年度增列辦理臺灣受威脅植物之氣候棲 位敏感度評估等經費2,064千元。 5.生態教育推廣研究經費10,377千元,較上 年度增列辦理鱗翅目幼生期與寄主植物調 查及分佈預測之研究等經費664千元。 6.試驗站經營研究經費12,212千元,較上年 度增列辦理太陽光電對黑面琵鷺及相關功 能群水鳥棲地利用之影響等經費485千元 。 7.上年度服務型智慧政府推動計畫-第五階 段電子化政府計畫之環境資源資料庫整合 計畫預算業已編竣,所列17,010千元如數 減列。" 2021,5651100100,156992000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,一般行政,農業支出,18.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費141,466千元,較上年度核實 減列人事費201千元。 2.基本行政工作維持費15,526千元,較上年 度減列辦理生物多樣性教育推廣等經費5, 718千元。" 2021,5651102000,36270000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,農業試驗發展,農業支出,18.10.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國土生態保育綠色網絡建置計畫總經費13 3,038千元,分年辦理,107至109年度已 編列102,768千元,本年度續編最後1年經 費30,270千元,較上年度減列786千元。 2.新增擴大國家航空影像服務暨農業生態時 空資訊多元應用計畫經費6,000千元。 3.上年度辦理時空資訊雲落實智慧國土計畫 預算業已編竣,所列12,000千元如數減列 。" 2021,5651109000,2030000,交通及運輸設備,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,一般建築及設備,農業支出,18.10.4.1, 2021,5651109800,80000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,第一預備金,農業支出,18.10.5,仍照上年度預算數編列。 2021,5251111000,82760000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,茶業技術研究改良,科學支出,18.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.茶作技術改良經費37,745千元,較上年度 減列辦理高抗氧化甘藷葉粉之開發等經費 7,711千元。 2.茶葉加工技術試驗研究經費25,848千元, 較上年度減列辦理微生物發酵技術之加值 應用等經費2,618千元。 3.茶業機械試驗研究經費12,480千元,較上 年度增列辦理智慧製茶加工自動化研究等 經費8,529千元。 4.茶業推廣與輔導經費6,687千元,較上年 度增列辦理中小微數位轉型輔導等經費70 2千元。 5.上年度茶葉農藥殘留檢測技術研究預算業 已編竣,所列2,970千元如數減列。" 2021,5651110100,138350000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,一般行政,農業支出,18.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費129,464千元,較上年度減列 退休離職儲金等經費1,536千元。 2.基本行政工作維持費8,886千元,較上年 度減列房屋建築養護費等198千元。" 2021,5651111000,7722000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,農業試驗發展,農業支出,18.11.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.提升茶業研發管理及服務量能經費3,525 千元,較上年度增列辦理視訊會議系統改 善計畫等經費256千元。 2.提升茶葉產值升級加值經費4,197千元, 與上年度同。" 2021,5651119800,100000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,第一預備金,農業支出,18.11.4,仍照上年度預算數編列。 2021,5251121000,93755000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,種苗研究與改良,科學支出,18.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.種苗經營試驗與改良經費14,475千元,較 上年度減列辦理農產品廢棄物行動處理系 統建立等經費4,105千元。 2.品種改良研究經費23,367千元,較上年度 增列辦理蔬菜育苗產銷智慧聯網體系之推 廣與應用等經費9,981千元。 3.繁殖技術研發應用經費17,608千元,較上 年度增列辦理芋頭區域營養繁殖等經費2, 492千元。 4.生物技術開發與應用經費14,173千元,較 上年度減列運用加工技術進行國產大宗農 產品減廢之研究等經費2,920千元。 5.技術服務推廣經費3,473千元,較上年度 減列辦理種苗產業資訊及法規之研究等經 費2,248千元。 6.農場經營及種苗量產研究經費6,103千元 ,較上年度減列辦理國產雜糧新品種採種 技術研發等經費649千元。 7.熱帶園藝作物試驗研究經費14,556千元, 較上年度增列辦理木瓜耐高溫及耐輪點病 毒品種選育等經費3,782千元。" 2021,5651120100,100380000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,一般行政,農業支出,18.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費92,093千元,較上年度核實減 列人事費294千元。 2.基本行政工作維持費8,287千元,較上年 度減列辦理行政業務管理等經費187千元 。" 2021,5651120200,85572000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,農業試驗發展,農業支出,18.12.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.植物品種檢定經費4,103千元,較上年度 減列辦理作物新品種檢定技術之開發與執 行等經費1,677千元。 2.種子品質檢測及效能管理經費847千元, 較上年度減列辦理雜糧種子品質檢測技術 及效能管理提升等經費345千元。 3.新增種苗高科技核心基地之產業創新加值 計畫總經費391,450千元,分年辦理,本 年度編列第1年經費75,622千元。 4.新增因應氣候變遷之耐逆境育種設施建置 中長程公共建設計畫總經費20,000千元, 分年辦理,本年度編列第1年經費5,000千 元。" 2021,5651129800,100000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,第一預備金,農業支出,18.12.4,仍照上年度預算數編列。 2021,5251131200,114862000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,農作物改良,科學支出,18.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物育種及栽培利用技術研發經費43,954 千元,較上年度增列辦理蝴蝶蘭及白鶴蘭 灌溉及肥培管理栽培技術改進等經費13,4 50千元。 2.作物生產環境技術研發經費37,032千元, 較上年度增列辦理設施葉菜排列式收穫機 械之研製等經費5,180千元。 3.農業推廣與農民輔導研究經費8,173千元 ,較上年度增列辦理近郊農場多元生產調 適策略之研究等經費468千元。 4.分場作物試驗研究經費25,703千元,較上 年度增列辦理北部地區樹豆選育等經費4, 443千元。" 2021,5651130100,132941000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,一般行政,農業支出,18.13.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費120,967千元,較上年度核實 減列人事費1,170千元。 2.基本行政工作維持費11,974千元,較上年 度減列辦理加工廠及周邊整新工程等經費 3,479千元。" 2021,5651130200,19366000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,農業試驗發展,農業支出,18.13.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.田間試驗及農藥檢驗經費176千元,較上 年度增列購置試驗用相關資材等經費22千 元。 2.國土生態保育綠色網絡建置計畫總經費25 ,221千元,分年辦理,108至109年度已編 列17,471千元,本年度續編最後1年經費7 ,750千元,較上年度減列750千元。 3.新增因應氣候變遷之耐逆境育種設施建置 中長程公共建設計畫總經費22,415千元, 分年辦理,本年度編列第1年經費11,440 千元。" 2021,5651139800,100000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,第一預備金,農業支出,18.13.4,仍照上年度預算數編列。 2021,5251141000,53583000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,農作物改良,科學支出,18.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農業科技研發經費34,903千元,較上年度 增列辦理草莓與豆類蔬菜栽培技術改進等 經費10,695千元。 2.農業政策研究經費3,254千元,較上年度 增列辦理紅棗產業經營成本效益調查分析 等經費2,290千元。 3.防疫檢疫科技研發經費15,426千元,較上 年度減列辦理苗栗地區循環農業示範場域 建置與推動等經費6,804千元。" 2021,5651140100,96123000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,一般行政,農業支出,18.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費83,159千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費1,311千元。 2.基本行政工作維持費12,964千元,較上年 度減列辦理有益昆蟲機能性蛋白智能分析 成像系統等經費2,475千元。" 2021,5651141000,66757000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,農業試驗發展,農業支出,18.14.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農藥登記委託田間試驗經費137千元,與 上年度同。 2.國土生態保育綠色網絡建置計畫總經費46 ,851千元,分年辦理,107至109年度已編 列35,231千元,本年度續編最後1年經費1 1,620千元,較上年度減列835千元。 3.新增因應氣候變遷之耐逆境育種設施建置 中長程公共建設計畫總經費89,571千元, 分年辦理,本年度編列第1年經費55,000 千元。" 2021,5651149800,100000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,第一預備金,農業支出,18.14.4,仍照上年度預算數編列。 2021,5251151000,133298000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,農作物改良,科學支出,18.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物改良研究經費87,897千元,較上年度 增列建立甘藍合理施肥管理模式等經費33 ,963千元。 2.作物環境研究經費23,938千元,較上年度 增列辦理小黃瓜滴灌系統智能化之研究等 經費3,138千元。 3.作物推廣研究經費7,179千元,較上年度 增列都會療育模式建置推動與產品開發等 經費3,362千元。 4.坡地農業研究經費14,284千元,較上年度 增列中部地區特色作物有機暨友善栽培技 術建立等經費3,060千元。" 2021,5651150100,130042000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,一般行政,農業支出,18.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費110,819千元,較上年度核實 減列人事費1,499千元。 2.基本行政工作維持費19,223千元,較上年 度減列辦理辦公大樓廁所整建等經費5,08 5千元。" 2021,5651150200,8100000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,農業試驗發展,農業支出,18.15.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.田間試驗及農藥檢驗經費350千元,較上 年度減列辦理病蟲害田間藥效試驗等經費 189千元。 2.國土生態保育綠色網絡建置計畫總經費26 ,187千元,分年辦理,108至109年度已編 列18,437千元,本年度續編最後1年經費7 ,750千元,較上年度減列911千元。" 2021,5651159800,100000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,第一預備金,農業支出,18.15.4,仍照上年度預算數編列。 2021,5251161000,109824000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,農作物改良,科學支出,18.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物改良研究經費39,533千元,較上年度 減列強化愛文芒果外銷溫湯處理之應用等 經費3,804千元。 2.作物環境研究經費21,322千元,較上年度 減列建構茄科蔬菜種苗生理參數與番茄育 苗場病蟲害監測系統等經費7,512千元。 3.農業推廣研究經費6,975千元,較上年度 增列辦理外銷潛力作物中小微數位轉型輔 導等經費2,101千元。 4.分場農業試驗研究經費41,994千元,較上 年度增列辦理因應氣候變遷強化水稻白葉 枯病育種研究等經費9,892千元。" 2021,5651160100,145058000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,一般行政,農業支出,18.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費129,664千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費883千元。 2.基本行政工作維持費15,394千元,較上年 度減列辦理室內節能燈具改善工程等經費 1,656千元。" 2021,5651160200,9396000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,農業試驗發展,農業支出,18.16.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.田間試驗及農藥檢驗231千元,與上年度 同。 2.農業經營輔導經費1,415千元,較上年度 增列輔導農業產銷團體企業化經營及推動 地方產業發展等經費44千元。 3.國土生態保育綠色網絡建置計畫總經費26 ,750千元,分年辦理,108至109年度已編 列19,000千元,本年度續編最後1年經費7 ,750千元,較上年度減列1,250千元。" 2021,5651169000,850000,交通及運輸設備,農業委員會主管,臺南區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,18.16.4.1, 2021,5651169800,100000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,第一預備金,農業支出,18.16.5,仍照上年度預算數編列。 2021,5251171000,106725000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,農作物改良,科學支出,18.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農園作物經費52,658千元,較上年度增列 熱帶蔬果生產調適技術研究等經費15,575 千元。 2.作物環境經費23,250千元,較上年度增列 辦理野蓮產業省工機械研發等經費5,257 千元。 3.農業推廣經費3,541千元,較上年度增列 高屏地區果菜類作物訓練成效評估等經費 1,743千元。 4.旗南作物經費23,714千元,較上年度減列 辦理毛豆品種改良等經費3,888千元。 5.澎湖作物經費3,562千元,較上年度減列 辦理農牧循環友善環境技術及離島示範模 場建置等經費244千元。" 2021,5651170100,119116000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,一般行政,農業支出,18.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費96,696千元,較上年度核實減 列人事費755千元。 2.基本行政工作維持費22,420千元,較上年 度減列低薪配套方案等經費1,323千元。" 2021,5651170200,15696000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,農業試驗發展,農業支出,18.17.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農業經營輔導經費1,456千元,較上年度 減列辦理田間試驗等經費55千元。 2.國土生態保育綠色網絡建置計畫總經費26 ,134千元,分年辦理,108至109年度已編 列18,394千元,本年度續編最後1年經費7 ,740千元,較上年度減列976千元。 3.新增因應氣候變遷之耐逆境育種設施建置 中長程公共建設計畫經費6,500千元。" 2021,5651179800,100000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,第一預備金,農業支出,18.17.4,仍照上年度預算數編列。 2021,5251181000,77933000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,農作物改良,科學支出,18.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物改良研究經費29,835千元,較上年度 增列辦理東部特色作物價值開發與多元化 應用等經費4,945千元。 2.作物環境研究經費21,099千元,較上年度 減列辦理花宜地區循環農業示範場域建置 與推動等經費14,937千元。 3.農業推廣研究經費4,251千元,較上年度 增列建立實作型食農教育進階技術模組等 經費279千元。 4.分場農業試驗研究經費22,748千元,較上 年度增列辦理花宜地區重要作物因應氣候 變遷關鍵技術建立與原民作物機能性研究 等經費9,594千元。" 2021,5651180100,86922000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,一般行政,農業支出,18.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費78,535千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費388千元。 2.基本行政工作維持費8,387千元,較上年 度減列建構高品質宜蘭冬季青蔥產業優質 栽培體系等經費722千元。" 2021,5651180200,148612000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,農業試驗發展,農業支出,18.18.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農業經營輔導經費252千元,與上年度同 。 2.花東地區有機農業發展計畫總經費252,35 6千元,分年辦理,106至109年度已編列1 23,356千元,本年度續編最後1年經費129 ,000千元,較上年度增列72,774千元。 3.國土生態保育綠色網絡建置計畫總經費55 ,512千元,分年辦理,107至109年度已編 列41,952千元,本年度續編最後1年經費1 3,560千元,較上年度減列1,706千元。 4.新增因應氣候變遷之耐逆境育種設施建置 中長程公共建設計畫總經費11,600千元, 分年辦理,本年度編列第1年經費5,800千 元。" 2021,5651189000,6359000,營建工程,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,18.18.4.1, 2021,5651189800,100000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,第一預備金,農業支出,18.18.5,仍照上年度預算數編列。 2021,5251191000,60770000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,農作物改良,科學支出,18.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物改良研究經費32,837千元,較上年度 增列辦理荖葉設施轉作香莢蘭可行性研究 等經費14,369千元。 2.作物環境研究經費17,521千元,較上年度 減列辦理有機專區循環農業示範場域建置 與推動等經費4,159千元。 3.農業推廣研究經費2,030千元,較上年度 增列辦理番荔枝、火龍果農民團體數位轉 型輔導等經費668千元。 4.果園管理研究經費8,382千元,較上年度 增列辦理重要經濟果樹育種研究等經費85 0千元。" 2021,5651190100,84343000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,一般行政,農業支出,18.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費75,069千元,較上年度核實減 列人事費772千元。 2.基本行政工作維持費9,274千元,較上年 度減列辦理種苗試量產設施改善工程等經 費3,283千元。" 2021,5651190200,12772000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,農業試驗發展,農業支出,18.19.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農藥委託田間試驗經費32千元,與上年度 同。 2.花東地區有機農業發展計畫總經費38,921 千元,分6年辦理,105至109年度已編列3 3,921千元,本年度續編最後1年經費5,00 0千元,與上年度同。 3.國土生態保育綠色網絡建置計畫總經費25 ,521千元,分年辦理,108至109年度已編 列17,781千元,本年度續編最後1年經費7 ,740千元,較上年度減列220千元。" 2021,5651199800,100000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,第一預備金,農業支出,18.19.4,仍照上年度預算數編列。 2021,5251201200,102593000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業科技研究發展,科學支出,18.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.漁業生產及管理自動化經費20,474千元, 較上年度減列辦理漁產業技術研發應用與 產業推動計畫經費9,391千元。 2.提升養殖漁業生產與管理技術研究經費25 ,543千元,較上年度增列辦理適地適養與 友善養殖生產研發計畫等經費2,043千元 。 3.加強海洋漁業資源合理利用及管理經費43 ,463千元,較上年度增列辦理遠洋漁業漁 場解析及經濟物種資源評估等經費2,174 千元。 4.水產加工及品質安全檢測經費11,668千元 ,較上年度增列烏魚性別荷爾蒙調控之安 全性及效果性試驗研究等經費208千元。 5.國際漁業科技合作經費1,445千元,較上 年度減列辦理參與國際漁業組織科學合作 研究計畫經費129千元。" 2021,5651200100,357505000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,一般行政,農業支出,18.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費322,972千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費5,453千元。 2.基本行政工作維持費34,533千元,較上年 度減列辦公廳舍整修維護等經費4,609千 元。" 2021,5651202000,2540735000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業管理,農業支出,18.20.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃管理經費44,040千元,較上年度增列 委託代管第一類漁港等經費1,893千元。 2.漁政管理經費177,413千元,較上年度增 列辦理沿近海漁業智能管理作業環境建置 及漁獲資料查報匯集分析等經費112,911 千元。 3.遠洋漁業管理經費549,088千元,較上年 度增列補助漁船裝設船舶自動識別系統(A IS)等經費96,719千元。 4.養殖漁業管理經費225,989千元,較上年 度增列辦理漁民海上作業保險救助及漁船 保險等經費82,912千元。其中: (1)溯源農產品驗證輔導及安全管理與行 銷計畫總經費243,360千元,分4年辦理 ,109年度已編列13,626千元,本年度 續編第2年經費27,408千元,較上年度 增列13,782千元。 (2)新農業創新產業聚落提升計畫總經費4 8,926千元,分年辦理,108至109年度 已編列31,913千元,本年度續編最後1 年經費17,013千元,與上年度同。 5.遠洋漁業開發經費29,830千元,較上年度 減列辦理漁船船員作業安全訓練等經費1, 708千元。 6.休漁獎勵經費385,585千元,較上年度增 列177,261千元。 7.漁業電臺管理經費18,781千元,較上年度 減列房屋建築養護費等394千元。 8.漁業用油補貼經費1,110,009千元,較上 年度減列592,409千元。" 2021,5651203000,2425810000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業發展,農業支出,18.20.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國土生態保育綠色網絡建置計畫總經費75 ,031千元,分年辦理,107至109年度已編 列54,421千元,本年度續編最後1年經費2 0,610千元,較上年度減列800千元。 2.漁業公務船汰建中長程計畫總經費1,306, 879千元,分5年辦理,108至109年度已編 列332,266千元,本年度續編第3年經費15 0,000千元,較上年度減列119,091千元。 3.新增漁業永續經營建設計畫經費1,407,10 0千元。 4.新增前鎮漁港建設專案計畫經費200,000 千元。 5.新增擴大國家航空影像服務暨農業生態時 空資訊多元應用計畫經費5,000千元。 6.新增建構農產品冷鏈物流及品質確保示範 體系經費37,500千元。 7.新增養殖漁業振興計畫經費605,600千元 。 8.上年度漁業多元化經營建設計畫預算業已 編竣,所列1,645,448千元如數減列。 9.上年度彰化漁港開發案近程(可開港營運) 計畫預算業已編竣,所列340,880千元如 數減列。 10.上年度時空資訊雲落實智慧國土計畫預 算業已編竣,所列6,000千元如數減列。" 2021,5651209000,0,營建工程,農業委員會主管,漁業署及所屬,一般建築及設備,農業支出,18.20.5.1, 2021,5651209800,1140000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,第一預備金,農業支出,18.20.6,仍照上年度預算數編列。 2021,5251503000,291394000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,動植物防檢疫技術研發,科學支出,18.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.防疫檢疫科技研發經費201,191千元,較 上年度增列辦理動植物輸出入檢疫申報發 證雲端服務建置等經費26,837千元。 2.精進防疫一體傳染病智慧防治技術經費45 ,904千元,較上年度增列辦理病原微生物 抗藥性與基因體分析研究等經費1,828千 元。 3.動物保健產業及安全防護創新開發經費37 ,872千元,較上年度減列辦理動物用疫苗 研發及商品化等經費9,278千元。 4.食品安全智慧先導防制經費6,427千元, 較上年度減列研析動物用藥品國際管理趨 勢與現況等經費319千元。 5.上年度推動農業生物經濟預算業已編竣, 所列6,591千元如數減列。" 2021,5651500100,724943000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,一般行政,農業支出,18.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費625,890千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費9,548千元。 2.基本行政工作維持費99,053千元,較上年 度減列國內旅費及資訊軟硬體設備費等1, 199千元。" 2021,5651501000,1421800000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,動植物防檢疫管理,農業支出,18.21.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.動物防疫業務經費155,192千元,較上年 度減列辦理畜禽藥物殘留檢測監控管理工 作等經費26,808千元。其中口蹄疫撲滅計 畫總經費353,919千元,中央負擔323,823 千元,分4年辦理,107至109年度已編列2 32,479千元,本年度續編最後1年經費91, 344千元,較上年度增列13,851千元。 2.動物檢疫業務經費27,364千元,較上年度 增列辦理隔離動物運送等經費369千元。 3.植物防疫業務經費149,570千元,較上年 度減列推動植物醫師制度及診斷服務工作 等經費12,174千元。 4.植物檢疫業務經費7,498千元,較上年度 減列動植物檢疫偵測犬隊之訓練及勤務管 理等經費65,124千元。 5.企劃業務經費21,898千元,較上年度增列 辦理輸入犬貓鳥類留檢業務等經費2,941 千元。 6.屠宰衛生檢查業務經費536,437千元,較 上年度增列畜禽屠宰衛生檢查實施計畫等 經費5,673千元。 7.動植物防檢疫經費23,800千元,較上年度 減列強化邊境管制措施等經費3,578千元 。其中新農業創新產業聚落提升計畫總經 費15,128千元,分年辦理,108至109年度 已編列10,168千元,本年度續編最後1年 經費4,960千元,與上年度同。 8.新增防範非洲豬瘟邊境管制及國內防疫整 備計畫經費500,041千元。" 2021,5651509000,850000,交通及運輸設備,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,一般建築及設備,農業支出,18.21.4.1, 2021,5651509800,1500000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,第一預備金,農業支出,18.21.5,仍照上年度預算數編列。 2021,5251601000,3335000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,農業金融研發,科學支出,18.22.1,"本年度預算數3,335千元,係辦理提升農業 收益與穩定所得之政策研究經費,較上年度 增列辦理氣象參數型保單內容及建構費率定 價模型之研究等經費2,848千元。" 2021,5651600100,108676000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,一般行政,農業支出,18.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費97,829千元,較上年度增列員 額2人之人事費及員工薪俸晉級差額等經 費2,353千元。 2.基本行政工作維持費10,847千元,較上年 度增列汰換電梯經費等689千元。" 2021,5651601000,41344000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,農業金融業務,農業支出,18.22.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農業金融教育及資訊經費7,571千元,較 上年度減列資訊服務費等229千元。 2.農業金融機構管理經費5,304千元,較上 年度減列一般事務費等609千元。 3.農業融資及金融法令經費7,469千元,較 上年度增列辦理農業保險宣導推廣及輔導 檢查等經費2,158千元。 4.對財團法人農業信用保證基金捐助經費21 ,000千元,較上年度減列1,317千元。" 2021,5651609800,200000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,第一預備金,農業支出,18.22.4,仍照上年度預算數編列。 2021,5251701000,118173000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,農糧科技研發,科學支出,18.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農糧作物產銷技術研發經費58,970千元, 較上年度減列辦理海外資訊蒐集及業界拓 銷計畫等經費68,002千元。 2.作物環境科技研發經費40,264千元,較上 年度減列辦理葉(蔬)種植、移植、除草、 採收及收獲後處理機械之研發等經費7,62 2千元。 3.農產加工科技研發經費3,993千元,較上 年度減列開發新式加工技術等經費14,124 千元。 4.強化農業科技產學研合作研發經費14,946 千元,較上年度增列辦理樹豆根護齒素材 之開發等經費4,368千元。" 2021,5651700100,741803000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,一般行政,農業支出,18.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費715,952千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費5,557千元。 2.基本行政工作維持費25,851千元,較上年 度增列辦理辦公大樓電梯更新等經費218 千元。" 2021,5651701000,1008742000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,農糧管理,農業支出,18.23.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃管理經費558,000千元,較上年度增 列溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷 等經費487,348千元,其中: (1)強化農糧生產資訊整合與應用計畫總 經費180,000千元,分年辦理,本年度 編列第1年經費45,000千元。 (2)溯源農產品驗證輔導及安全管理與行 銷計畫總經費4,016,820千元,分4年辦 理,109年度已編列84,557千元,本年 度續編第2年經費436,828千元,較上年 度增列352,271千元。 2.作物生產管理經費27,460千元,較上年度 減列辦理蘭花產值倍增等經費18,869千元 。 3.農業資材管理經費234,368千元,較上年 度增列花東地區有機農業發展等經費8,35 1千元。其中辦理花東地區有機農業發展 計畫總經費636,945千元,分6年辦理,10 5至109年度已編列501,945千元,本年度 續編最後1年經費135,000千元,較上年度 增列63,430千元。 4.運銷加工管理經費102,726千元,較上年 度減列辦理2020臺灣國際蘭展等經費7,43 7千元。 5.糧食產業管理經費60,731千元,較上年度 減列辦理稻米生產量調查等經費7,521千 元。 6.分署農糧管理計畫經費25,457千元,較上 年度增列設施及機械設備養護費等27千元 。" 2021,5651709000,850000,交通及運輸設備,農業委員會主管,農糧署及所屬,一般建築及設備,農業支出,18.23.4.1, 2021,5651709800,1000000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,第一預備金,農業支出,18.23.5,仍照上年度預算數編列。 2021,5251801000,10274000,無細項,農業委員會主管,農田水利署,農田水利科技,科學支出,18.24.1,"本年度預算數10,274千元,係辦理強化農業 用水利用效率技術之研究經費,較上年度減 列農業尚愛水(i-Water)智慧管理田水等經 費9,426千元。" 2021,5651800100,139285000,無細項,農業委員會主管,農田水利署,一般行政,農業支出,18.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費93,434千元,較上年度增列員 額54人之人事費及員工薪俸晉級差額等經 費60,725千元。 2.新增基本行政工作維持費45,851千元,係 通訊費、影印機租金及資訊系統建置等。" 2021,5651801000,20198000,無細項,農業委員會主管,農田水利署,農田水利管理,農業支出,18.24.3,"本年度預算數20,198千元,係辦理農田水利 事業人員組織人力專業發展精進策略之分析 等經費,較上年度增列補助水源保育與回饋 費等5,790千元。" 2021,5651801100,4551172000,無細項,農業委員會主管,農田水利署,農田水利發展,農業支出,18.24.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.補助農田水利事業作業基金營運經費2,22 8,600千元,與上年度同。 2.新增加強農田水利建設計畫(第六期),分 4年辦理,本年度編列第1年經費3,189,00 0千元,本科目編列1,612,572千元。 3.新增平地農路改善(含農地重劃區)計畫( 第四期),分4年辦理,本年度編列第1年 經費861,000千元,本科目編列705,000千 元。 4.新增中央管流域整體改善與調適計畫-農 田水利設施配合改建總經費1,500,000千 元,分6年辦理,本年度編列第1年經費25 0,000千元,本科目編列5,000千元。 5.上年度加強農田水利建設計畫(第五期)預 算業已編竣,所列1,509,093千元如數減 列。 6.上年度農地重劃區緊急農水路改善計畫( 第三期)預算業已編竣,所列734,908千元 如數減列。" 2021,5651808100,1977428000,農田水利事業作業基金,農業委員會主管,農田水利署,非營業特種基金,農業支出,18.24.5.1, 2021,5651809000,13207000,營建工程,農業委員會主管,農田水利署,一般建築及設備,農業支出,18.24.6.1, 2021,5651809800,200000,無細項,農業委員會主管,農田水利署,第一預備金,農業支出,18.24.7,本年度編列第一預備金如列數。 2021,5157011100,242470000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,公費生培育,教育支出,19.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.原住民族及離島地區醫事人員養成計畫第 四期總經費580,896千元,分5年辦理,10 6至109年度已編列431,861千元,本年度 續編最後1年經費149,035千元,較上年度 減列8,614千元。 2.新增醫學系公費生培育經費93,435千元。 3.上年度第八期醫療網計畫預算業已編竣, 所列200千元如數減列。 4.上年度辦理重點科別培育公費醫師制度計 畫預算業已編竣,所列87,250千元如數減 列。" 2021,5257011700,705982000,科技發展工作,衛生福利部主管,衛生福利部,科技業務,科學支出,19.1.2.1, 2021,6157012000,28598000,社會保險行政工作,衛生福利部主管,衛生福利部,社會保險業務,社會保險支出,19.1.3.1, 2021,6257011000,1137492000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,社會救助業務,社會救助支出,19.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.督導辦理各項救助經費623,134千元,較 上年度減列補助地方政府低收入戶家庭生 活、就學生活經費等105,804千元。 2.低收入戶健保病患住院膳食費濟助經費70 ,066千元,與上年度同。 3.小康計畫精神病患收治經費167,923千元 ,較上年度減列辦理低收入戶精神病患公 費就養及醫療補助等經費9,430千元。 4.新增急難紓困及脫貧自立方案經費276,36 9千元。 5.上年度紓困及強化社會安全網計畫預算業 已編竣,所列263,768千元如數減列。" 2021,6357011000,152729000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,社工及社區發展業務,福利服務支出,19.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.規劃建立社會工作專業經費6,334千元, 較上年度減列辦理專科社工師分科甄審及 合格訓練組織認定等經費167千元。 2.建立社會福利志願服務制度經費10,987千 元,較上年度增列辦理志願服務業務及替 代役管理等經費20千元。 3.推展社區發展經費14,476千元,較上年度 減列辦理社區發展研習與訓練等經費1,01 4千元。 4.公益勸募管理經費1,227千元,較上年度 增列辦理勸募團體募得款項稽核等經費30 1千元。 5.新增充實社工人力方案經費119,705千元 。 6.上年度強化社會安全網計畫預算業已編竣 ,所列110,437千元如數減列。" 2021,6357012000,498137000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,保護服務業務,福利服務支出,19.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推展性別暴力防治經費140,512千元,較 上年度減列補助家暴及性侵害防治專業服 務費等59,041千元。 2.推展兒少保護及處遇輔導經費9,908千元 ,較上年度增列辦理目睹兒少服務精進計 畫等經費4,055千元。 3.新增強化保護服務及推展兒保醫療中心經 費347,717千元。 4.上年度強化社會安全網計畫預算業已編竣 ,所列250,717千元如數減列。" 2021,6557010100,935374000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,一般行政,醫療保健支出,19.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費800,722千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及不休假加班費等5,69 1千元。 2.基本行政工作維持費108,052千元,較上 年度減列辦公及公共區域維護等經費10,3 90千元。 3.研發替代役經費26,600千元,較上年度減 列替代役人事費1,503千元。" 2021,6557011000,956363000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,醫政業務,醫療保健支出,19.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.醫政法規與醫事人員及機構管理經費13,2 65千元,較上年度減列辦理醫療糾紛鑑定 等經費1,836千元。 2.醫療業務督導管理經費8,868千元,較上 年度減列辦理醫院實地評鑑審查等經費1, 564千元。 3.替代役經費1,507千元,較上年度減列辦 理替代役專業訓練等經費266千元。 4.新南向醫衛合作與產業鏈發展中長程計畫 總經費1,011,547千元,分4年辦理,107 至109年度已編列773,456千元,本年度續 編最後1年經費238,091千元,本科目編列 37,691千元,較上年度減列457千元。 5.辦理生產事故救濟經費43,200千元,與上 年度同。 6.優化偏鄉醫療精進計畫總經費631,690千 元,分5年辦理,108至109年度已編列138 ,376千元,本年度續編第3年經費69,188 千元,與上年度同。 7.新增健全醫療政策網絡經費436,074千元 。 8.新增優化兒童醫療照護計畫總經費2,794, 398千元,分4年辦理,本年度編列第1年 經費346,570千元。 9.上年度第八期醫療網計畫預算業已編竣, 所列423,618千元如數減列。" 2021,6557011100,2025423000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,心理及口腔健康業務,醫療保健支出,19.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.心理及口腔健康行政管理經費8,455千元 ,較上年度減列維護精神照護資訊管理系 統等經費1,610千元。 2.國民心理健康第二期計畫總經費3,134,78 9千元,中央公務預算負擔2,757,797千元 ,分5年辦理,106至109年度已編列2,119 ,340千元,本年度續編最後1年經費638,4 57千元,本科目編列638,437千元,較上 年度增列61,000千元。 3.強化藥癮治療服務經費801,937千元,較 上年度減列辦理治療性社區等經費20,000 千元。 4.國民口腔健康促進計畫總經費3,319,619 千元,公務預算負擔1,779,619千元,分5 年辦理,106至109年度已編列1,423,762 千元,本年度續編最後1年經費355,857千 元,與上年度同。 5.新南向醫衛合作與產業鏈發展中長程計畫 總經費1,011,547千元,分4年辦理,107 至109年度已編列773,456千元,本年度續 編最後1年經費238,091千元,本科目編列 30,576千元,較上年度減列3,397千元。 6.新增優化加害人合併精神疾病與自殺防治 服務經費190,161千元。 7.上年度強化社會安全網計畫預算業已編竣 ,所列113,145千元如數減列。" 2021,6557011200,470972000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,護理及健康照護業務,醫療保健支出,19.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.護理行政經費716千元,與上年度同。 2.加強原住民族及離島地區醫療保健服務經 費37,515千元,與上年度同。 3.護理法規與護理人員及機構管理經費2,37 0千元,較上年度減列辦理網絡平臺建構 與管理事務等經費2,751千元。 4.新增強化護理及健康照護量能經費200,57 0千元。 5.新增金門、連江、澎湖三離島地區航空器 駐地備勤計畫總經費1,900,000千元,中 央公務預算負擔1,174,010千元,分5年辦 理,本年度編列第1年經費229,801千元。 6.上年度第八期醫療網計畫預算業已編竣, 所列449,692千元如數減列。" 2021,6557011500,99339000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,中醫藥業務,醫療保健支出,19.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.中醫規劃及管理經費17,622千元,較上年 度減列建立腳底按摩操作規範計畫等經費 3,110千元。 2.中藥藥事規劃及中醫藥政策發展經費10,4 98千元,較上年度減列辦理進口中藥(材 )抽查檢驗作業等經費1,852千元。 3.中藥藥證規劃及管理經費6,376千元,較 上年度減列辦理中藥查驗登記資料審查等 經費3,093千元。 4.中藥品質與產業提升經費14,842千元,較 上年度增列辦理中藥用藥安全相關系統增 修等經費291千元。 5.新南向醫衛合作與產業鏈發展中長程計畫 總經費1,011,547千元,分4年辦理,107 至109年度已編列773,456千元,本年度續 編最後1年經費238,091千元,本科目編列 5,631千元,較上年度減列626千元。 6.中醫優質發展計畫總經費648,000千元, 分5年辦理,109年度已編列49,300千元, 本年度續編第2年經費49,300千元,本科 目編列44,370千元,較上年度減列4,930 千元。" 2021,6557011600,115815000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,綜合規劃業務,醫療保健支出,19.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃重要政策經費4,072千元,較上年度 減列辦理衛生福利品質促進等經費2,872 千元。 2.管制考核經費6,197千元,較上年度增列 電子信箱系統維護等經費1,894千元。 3.政策推展經費10,870千元,較上年度增列 辦理衛生福利年報等經費2,169千元。 4.衛生福利業務協調與推展經費8,550千元 ,較上年度增列辨理編撰臺灣衛生福利發 展史等經費3,863千元。 5.衛生與社會福利統計及調查分析經費61,0 56千元,較上年度增列辦理衛生福利資料 統計應用業務等經費25,501千元。 6.衛生福利人員訓練經費19,765千元,與上 年度同。 7.新增促進國際衛生福利政策交流經費5,30 5千元。 8.上年度第八期醫療網計畫預算業已編竣, 所列5,894千元如數減列。" 2021,6557011700,129085000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,國際衛生業務,醫療保健支出,19.1.13,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.參與多邊國際性組織活動經費6,311千元 ,較上年度減列辦理國際經貿衛生福利研 究及法律諮詢計畫等經費2,482千元。 2.雙邊國際衛生合作與交流經費1,691千元 ,較上年度減列辦理相關會議及活動等經 費388千元。 3.區域性國際衛生合作交流經費3,724千元 ,較上年度增列辦理亞太經濟合作(APEC )衛生相關工作等經費294千元。 4.新南向醫衛合作與產業鏈發展中長程計畫 總經費1,011,547千元,分4年辦理,107 至109年度已編列773,456千元,本年度續 編最後1年經費238,091千元,本科目編列 101,839千元,較上年度增列11,409千元 。 5.新增國際醫療人才培育及醫衛援助合作經 費15,520千元。 6.上年度第八期醫療網計畫預算業已編竣, 所列16,851千元如數減列。" 2021,6557011800,79935000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,衛生福利資訊業務,醫療保健支出,19.1.14,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.衛福行政資訊服務經費14,362千元,較上 年度減列衛福行政資訊系統維護等經費2, 534千元。 2.基礎建設及網路服務經費43,576千元,較 上年度增列醫療資訊網數據專線通訊費等 3,820千元。 3.公衛、醫療及社政資訊服務經費8,300千 元,較上年度減列辦理醫事憑證管理中心 採購憑證IC空白卡等經費1,286千元。 4.新增智能醫療及資訊整合應用計畫經費13 ,697千元。 5.上年度第八期醫療網計畫預算業已編竣, 所列15,219千元如數減列。" 2021,6557011900,3802078000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,醫院營運業務,醫療保健支出,19.1.15,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.醫院營運輔導經費3,771,602千元,較上 年度增列年金改革節省退撫給付挹注公務 人員退休撫卹基金經費等44,546千元。 2.新增精進所屬醫院醫療照護體系經費30,4 76千元。 3.上年度第八期醫療網計畫預算業已編竣, 所列29,509千元如數減列。" 2021,6557018100,756000,衛生福利特別收入基金,衛生福利部主管,衛生福利部,非營業特種基金,醫療保健支出,19.1.16.1, 2021,6557019000,0,交通及運輸設備,衛生福利部主管,衛生福利部,一般建築及設備,醫療保健支出,19.1.17.1, 2021,6557019800,14000000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,第一預備金,醫療保健支出,19.1.18,仍照上年度預算數編列。 2021,5257050400,248482000,無細項,衛生福利部主管,疾病管制署,科技業務,科學支出,19.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.防疫科技發展研究及科技管理經費111,66 6千元,較上年度減列辦理我國國際衛生 條例核心能力評估分析研究等經費14,186 千元。 2.新興生醫臨床試驗提升計畫經費6,498千 元,較上年度減列購置人畜共通傳染病原 體快篩檢驗耗材等經費1,789千元。 3.防疫一體傳染病整合防治計畫經費60,692 千元,較上年度增列辦理人畜共通傳染病 風險評估機制與風險溝通研究等經費813 千元。 4.新世代智慧防疫行動計畫經費42,829千元 ,較上年度減列辦理人口密集機構傳染病 監視作業系統架構改造等經費28,245千元 。 5.禽傳人之流感防控技術經費13,382千元, 較上年度減列辦理人類流感與禽流感流行 病學訓練、疫情調查等經費1,218千元。 6.新增防疫雲3.0計畫經費5,015千元。 7.新增衛福業務數位轉型服務躍升計畫總經 費676,690千元,分5年辦理,本年度編列 第1年經費96,616千元,本科目編列8,400 千元。 8.上年度防疫雲2.0計畫預算業已編竣,所 列11,029千元如數減列。 9.上年度巨量資料於感染相關監測及防治策 略之應用計畫預算業已編竣,所列4,420 千元如數減列。" 2021,6557050100,1061143000,無細項,衛生福利部主管,疾病管制署,一般行政,醫療保健支出,19.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,009,566千元,較上年度增 列15名職員及38名聘用人員等經費34,243 千元。 2.基本行政工作維持費34,594千元,較上年 度增列維護辦公及公共區域等經費2,000 千元。 3.研發替代役經費16,983千元,較上年度減 列4,088千元,其中: (1)強化邊境檢疫及境外防疫第一期計畫 總經費620,000千元,分5年辦理,107 至109年度已編列142,971千元,本年度 續編第4年經費44,480千元,本科目編 列1,600千元,較上年度減列100千元。 (2)愛滋防治第六期五年計畫總經費7,882 ,362千元,分5年辦理,106至109年度 已編列6,372,473千元,本年度續編最 後1年經費1,509,889千元,本科目編列 1,110千元,與上年度同。 (3)新增我國加入WHO2035消除結核第二期 計畫總經費6,398,790千元,分5年辦理 ,本年度編列第1年經費1,020,484千元 ,本科目編列630千元。 (4)上年度我國加入WHO2035消除結核第一 期計畫預算業已編竣,所列630千元如 數減列。" 2021,6557050200,4287873000,無細項,衛生福利部主管,疾病管制署,防疫業務,醫療保健支出,19.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.傳染病防治及應變規劃經費272,158千元 ,較上年度減列辦理第10屆東南亞及西太 平洋雙區聯合應用流行病學研討會等經費 5,026千元。 2.強化邊境檢疫及境外防疫第一期計畫總經 費620,000千元,分5年辦理,107至109年 度已編列142,971千元,本年度續編第4年 經費44,480千元,本科目編列42,880千元 ,較上年度增列100千元。 3.愛滋防治第六期五年計畫總經費7,882,36 2千元,分5年辦理,106至109年度已編列 6,372,473千元,本年度續編最後1年經費 1,509,889千元,本科目編列1,508,779千 元,較上年度減列116,664千元。 4.我國因應流感大流行準備第三期計畫總經 費1,999,900千元,分6年辦理,105至109 年度已編列1,794,833千元,本年度續編 最後1年經費205,067千元,較上年度減列 136,995千元。 5.新興傳染病風險監測與應變整備計畫總經 費59,101千元,分6年辦理,105至109年 度已編列45,315千元,本年度續編最後1 年經費13,786千元,較上年度減列471千 元。 6.充實國家疫苗基金及促進國民免疫力第三 期計畫總經費19,568,531千元,公務預算 負擔10,873,556千元,分5年辦理,108至 109年度已編列1,757,460千元,本年度續 編第3年經費1,048,506千元,較上年度增 列21,206千元。 7.新南向醫衛合作與產業鏈發展中長程計畫 總經費1,011,547千元,分4年辦理,107 至109年度已編列773,456千元,本年度續 編最後1年經費238,091千元,本科目編列 23,609千元,較上年度減列2,624千元。 8.邁向全球衛生安全-抗生素抗藥性管理行 動策略計畫總經費553,500千元,分5年辦 理,109年度已編列18,634千元,本年度 續編第2年經費18,634千元,與上年度同 。 9.建構新世代國家傳染病檢驗網絡強化防疫 檢驗量能計畫總經費1,432,446千元,分6 年辦理,109年度已編列49,600千元,本 年度續編第2年經費49,600千元,與上年 度同。 10.新增急性傳染病流行風險監控與管理第 三期計畫總經費1,459,158千元,分4年辦 理,本年度編列第1年經費85,000千元。 11.新增我國加入WHO2035消除結核第二期計 畫總經費6,398,790千元,分5年辦理,本 年度編列第1年經費1,020,484千元,本科 目編列1,019,854千元。 12.上年度急性傳染病流行風險監控與管理 第二期計畫預算業已編竣,所列46,158千 元如數減列。 13.上年度我國加入WHO2035消除結核第一期 計畫預算業已編竣,所列979,275千元如 數減列。" 2021,6557059000,2800000,營建工程,衛生福利部主管,疾病管制署,一般建築及設備,醫療保健支出,19.2.4.1, 2021,6557059800,50000,無細項,衛生福利部主管,疾病管制署,第一預備金,醫療保健支出,19.2.5,仍照上年度預算數編列。 2021,5257150300,535819000,無細項,衛生福利部主管,食品藥物管理署,科技業務,科學支出,19.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.確保衛生安全環境整合型計畫經費208,92 4千元,較上年度增列推動藥品查驗登記 數位管理系統升級計畫等經費32,780千元 。 2.管制藥品及藥物濫用防制研究經費16,719 千元,較上年度增列辦理開發藥物濫用防 制新媒體模式及巨量資料應用研究等經費 4,203千元。 3.精進我國食品安全科技研究經費101,759 千元,較上年度增列辦理食品輸銷衛生安 全整合管理制度等經費16,098千元。 4.新興生醫臨床試驗及動物替代研究經費10 2,374千元,較上年度增列整合創新醫材 領域諮詢服務精進計畫等經費6,802千元 。 5.食品安全巨量資料應用50,942千元,較上 年度減列辦理巨量資料及ICT加值應用研 究等經費6,969千元。 6.導入智慧科技提升產品加值應用經費9,46 9千元,較上年度減列辦理5G智慧行動醫 療器材產品管理研究等經費6,200千元。 7.新增建構藥品及智慧醫材管理法規計畫經 費24,632千元。 8.新增衛福業務數位轉型服務躍升計畫總經 費676,690千元,分5年辦理,本年度編列 第1年經費96,616千元,本科目編列21,00 0千元。 9.上年度銀髮智慧科技服務創新研究預算業 已編竣,所列28,782千元如數減列。 10.上年度生醫研發加值暨產業鏈結推升計 畫預算業已編竣,所列41,184千元如數減 列。" 2021,6557150100,785147000,無細項,衛生福利部主管,食品藥物管理署,一般行政,醫療保健支出,19.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費709,393千元,較上年度增列 不休假加班費等5,335千元。 2.基本行政工作維持費31,077千元,較上年 度減列維護公共設施等經費349千元。 3.研發替代役經費44,677千元,較上年度減 列2,874千元,包括: (1)食品安全智慧先導防治科研等計畫經 費37,639千元,較上年度減列5,858千 元。 (2)新增食安新秩序-食安網絡第2期計畫 總經費1,651,936千元,分4年辦理,本 年度編列第1年經費216,338千元,本科 目編列5,671千元。 (3)新增辦理藥物全生命週期精進管理1,3 67千元。 (4)上年度藥健康-精進藥物全生命週期 管理計畫預算業已編竣,所列1,002千 元如數減列。 (5)上年度藥品及管制藥品管理等經費業 已編竣,所列3,052千元如數減列。" 2021,6557150200,750192000,食品管理工作,衛生福利部主管,食品藥物管理署,食品藥物管理業務,醫療保健支出,19.3.3.1, 2021,6557159000,850000,交通及運輸設備,衛生福利部主管,食品藥物管理署,一般建築及設備,醫療保健支出,19.3.4.1, 2021,6557159800,28000,無細項,衛生福利部主管,食品藥物管理署,第一預備金,醫療保健支出,19.3.5,仍照上年度預算數編列。 2021,5257250300,212245000,無細項,衛生福利部主管,中央健康保險署,科技業務,科學支出,19.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.永續提供高品質醫療服務經費54,212千元 ,較上年度減列建立健保卡虛擬化運作模 式計畫等經費3,503千元。 2.新增推動雲端健康資料跨域服務經費14,0 42千元。 3.新增健保大數據數位應用計畫總經費720, 250千元,分5年辦理,本年度編列第1年 經費144,050千元,本科目編列143,991千 元。 4.上年度健康雲2.0-醫療雲計畫預算業已 編竣,所列32,848千元如數減列。 5.上年度健康智慧雲端一站式服務計畫預算 業已編竣,所列136,012千元如數減列。 6.上年度導入5G及智慧科技提升醫療與健康 照護計畫預算業已編竣,所列11,872千元 如數減列。" 2021,6157250100,3021831000,無細項,衛生福利部主管,中央健康保險署,一般行政,社會保險支出,19.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費2,961,987千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額及不休假加班費等59 ,339千元。 2.基本行政工作維持費59,720千元,較上年 度減列汰換行政總機等經費18,937千元。 3.研發替代役經費124千元,較上年度減列1 ,281千元,包括: (1)永續提供高品質醫療服務經費65千元 ,較上年度減列660千元。 (2)新增健保大數據數位應用計畫總經費7 20,250千元,分5年辦理,本年度編列 第1年經費144,050千元,本科目編列59 千元。 (3)上年度健康雲2.0-醫療雲計畫預算業 已編竣,所列680千元如數減列。" 2021,6157250200,2297346000,無細項,衛生福利部主管,中央健康保險署,健保業務,社會保險支出,19.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.健保承保規劃及管理經費1,355,903千元 ,較上年度減列補助第二、三類投保單位 辦理健保業務等經費33,007千元。 2.健保財務收支管理及監控經費30,449千元 ,較上年度減列郵局代收健保費及代付醫 療費用之手續費等892千元。 3.醫務管理推動督導及醫療違規查處經費6, 387千元,較上年度增列辦理全民健康保 險資訊整合應用平臺服務等經費647千元 。 4.推動醫審及藥材作業經費117,510千元, 較上年度增列辦理藥品特材給付專家會議 等經費339千元。 5.健保資訊服務經費166,220千元,較上年 度減列辦理健保資訊系統作業發展計畫等 經費4,473千元。 6.健保政策規劃與推展經費18,199千元,與 上年度同。 7.保費收繳及醫療費用核付作業經費597,98 2千元,較上年度增列臨時人員酬金等6,5 92千元。 8.新南向醫衛合作與產業鏈發展中長程計畫 總經費1,011,547千元,分4年辦理,107 至109年度已編列773,456千元,本年度續 編最後1年經費238,091千元,本科目編列 4,696千元,較上年度減列522千元。" 2021,6157259000,22138000,營建工程,衛生福利部主管,中央健康保險署,一般建築及設備,社會保險支出,19.4.4.1, 2021,6157259800,10000,無細項,衛生福利部主管,中央健康保險署,第一預備金,社會保險支出,19.4.5,仍照上年度預算數編列。 2021,5257301800,143069000,無細項,衛生福利部主管,國民健康署,科技業務,科學支出,19.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.全人健康促進科技政策研究經費123,016 千元,較上年度增列辦理國民健康促進科 技政策研究等經費32,610千元。 2.精進臺灣環境健康經費4,083千元,較上 年度減列辦理石化工業區附近居民環境健 康風險溝通計畫等經費58千元。 3.保健雲計畫經費2,006千元,較上年度減 列辦理保健雲系統維運等經費2,586千元 。 4.肥胖之整合性智慧醫療研究經費1,264千 元,較上年度減列辦理中壯年族群肥胖流 行病學調查及介入研究等經費81千元。 5.空污危害與健康防護之防制新策略經費1, 900千元,較上年度減列辦理空污與健康 防護策略研析計畫等經費121千元。 6.新增癌症資料庫數據治理及標準化經費10 ,800千元。 7.上年度建構智慧健康生活圈預算業已編竣 ,所列27,030千元如數減列。" 2021,6557300100,308613000,無細項,衛生福利部主管,國民健康署,一般行政,醫療保健支出,19.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費254,155千元,較上年度核實 減列人事費324千元。 2.基本行政工作維持費51,080千元,較上年 度減列辦理行政資訊系統維護等經費4,14 2千元。 3.研發替代役經費3,378千元,較上年度減 列替代役人事費1,891千元。" 2021,6557301000,1288574000,無細項,衛生福利部主管,國民健康署,國民健康業務,醫療保健支出,19.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國民健康數據發布與健康促進宣導經費3, 438千元,較上年度減列辦理健康傳播相 關活動及會議等經費607千元。 2.婦幼及青少年健康保健經費4,617千元, 較上年度減列辦理婦幼保健計畫等經費81 5千元。 3.成人及中老年保健經費679,787千元,較 上年度增列辦理成人預防保健服務業務等 經費29,113千元。 4.新南向醫衛合作與產業鏈發展中長程計畫 總經費1,011,547千元,分4年辦理,107 至109年度已編列773,456千元,本年度續 編最後1年經費238,091千元,本科目編列 4,121千元,較上年度減列458千元。 5.油症患者健康照護經費8,167千元,與上 年度同。 6.我國少子女化對策計畫-友善生養的健康 措施總經費7,843,000千元,公務預算負 擔4,999,000千元,分5年辦理,107至109 年度已編列2,250,390千元,本年度續編 第4年經費571,617千元,較上年度減列10 0,873千元。 7.企劃綜合經費14,482千元,較上年度減列 辦理衛生局(所)考評訓練計畫等經費704 千元。 8.新增衛生人員線上學習課程計畫經費2,34 5千元。 9.上年度第八期醫療網計畫預算業已編竣, 所列2,606千元如數減列。" 2021,6557309000,0,營建工程,衛生福利部主管,國民健康署,一般建築及設備,醫療保健支出,19.5.4.1, 2021,6557309800,10000,無細項,衛生福利部主管,國民健康署,第一預備金,醫療保健支出,19.5.5,仍照上年度預算數編列。 2021,5257351100,28222000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,科技業務,科學支出,19.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.社福民間資源盤點與資料公開經費5,100 千元,較上年度減列辦理全國性財團法人 社福基金會資訊系統維運等經費4,743千 元。 2.社會福利科技趨勢研討專案經費7,257千 元,較上年度增列辦理社會福利趨勢研討 專案、論壇、座談會及政策評估分析暨主 題研究等經費4,808千元。 3.新增社會福利資料分析模型經費3,665千 元。 4.新增衛福業務數位轉型服務躍升計畫總經 費676,690千元,分5年辦理,本年度編列 第1年經費96,616千元,本科目編列4,200 千元。 5.新增老人福利服務需求與資源盤整暨服務 使用模式分析經費8,000千元。 6.上年度智慧福利服務躍升計畫預算業已編 竣,所列1,542千元如數減列。 7.上年度健康福利e點通預算業已編竣,所 列3,818千元如數減列。 8.上年度身心障礙鑑定與需求評估資料之結 合運用預算業已編竣,所列1,207千元如 數減列。 9.上年度社會福利津貼線上申辦多元服務預 算業已編竣,所列5,853千元如數減列。 10.上年度強化社會福利實證決策模式預算 業已編竣,所列2,692千元如數減列。" 2021,6157351200,5074857000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,社會保險業務,社會保險支出,19.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.中度、重度、極重度身心障礙者參加全民 健康保險保險費補助經費3,560,130千元 ,較上年度增列166,315千元。 2.七十歲以上中低收入老人參加全民健康保 險保險費補助經費630,465千元,較上年 度增列17,570千元。 3.中低收入戶兒童及少年參加全民健康保險 保險費補助經費884,262千元,與上年度 同。" 2021,6357350100,224148000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,一般行政,福利服務支出,19.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費137,676千元,較上年度核實 增列人事費587千元。 2.基本行政工作維持費30,266千元,較上年 度減列辦理公文系統功能強化等經費8,93 5千元。 3.新增辦公室空間規劃設計、施作及維持經 費56,206千元。" 2021,6357351300,21478200000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,社會福利服務業務,福利服務支出,19.6.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推展社會福利綜合企劃及婦女福利服務經 費1,420,011千元,較上年度增列公益彩 券回饋金補助社會福利基金等經費24,278 千元。 2.推展老人福利服務經費287,940千元,較 上年度減列辦理重陽敬老活動禮品發放等 經費4,482千元。 3.推展身心障礙者福利服務經費2,414,501 千元,較上年度減列補(捐)助各類身心 障礙福利機構興設、整建或購置設備等經 費6,307千元。 4.推展兒童及少年福利服務經費2,172,571 千元,較上年度減列辦理3歲以下兒童醫 療濟助等經費36,150千元。 5.推展家庭支持服務經費256,694千元,較 上年度減列辦理脆弱家庭多元服務等經費 10,750千元。 6.我國少子女化對策計畫經費14,395,677千 元,較上年度增列4,100,987千元,包括 : (1)我國少子女化對策計畫─0至2歲嬰幼 兒照顧總經費61,076,000千元,中央公 務預算負擔49,229,000千元,分5年辦 理,107至109年度已編列26,807,281千 元,本年度續編第4年經費14,338,707 千元,較上年度增列4,101,197千元。 (2)我國少子女化對策計畫─特殊需求兒 少的支持服務之發展遲緩兒童早期療育 服務總經費2,558,000千元,中央公務 預算負擔331,000千元,分5年辦理,10 7至109年度已編列184,604千元,本年 度續編第4年經費56,970千元,較上年 度減列210千元。 7.新增中低收入老人補助裝置假牙經費106, 796千元。 8.新增社福中心及網絡資源布建經費424,01 0千元。 9.上年度中低收入老人補助裝置假牙實施計 畫預算業已編竣,所列106,796千元如數 減列。 10.上年度強化社會安全網計畫預算業已編 竣,所列366,568千元如數減列。" 2021,6357358100,159871000,衛生福利特別收入基金,衛生福利部主管,社會及家庭署,非營業特種基金,福利服務支出,19.6.5.1, 2021,6357359000,0,交通及運輸設備,衛生福利部主管,社會及家庭署,一般建築及設備,福利服務支出,19.6.6.1, 2021,6357359800,887000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,第一預備金,福利服務支出,19.6.7,本年度預算數較上年度減列如列數。 2021,5257451000,20680000,無細項,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,科技業務,科學支出,19.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.中藥品質科學研究方法之開發經費8,000 千元,較上年度增列購置研究設備等經費 316千元。 2.中醫藥臨床效益評估與中醫精準化醫療經 費4,380千元,較上年度減列資料庫使用 費等986千元。 3.中藥在神經系統功能退化症之整合研究經 費3,500千元,較上年度減列購置研究設 備等經費1,722千元。 4.強化本土中草藥之開發與應用研究經費3, 000千元,較上年度增列購置實驗耗材及 研究設備等經費659千元。 5.新增傳統醫藥使用行為與用藥安全調查經 費1,800千元。" 2021,6557450100,89262000,無細項,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,一般行政,醫療保健支出,19.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費67,057千元,較上年度核實增 列人事費303千元。 2.基本行政工作維持費19,776千元,較上年 度減列汰換冷卻水塔等經費8,680千元。 3.資訊維運管理經費2,429千元,較上年度 減列汰換虛擬主機系統等經費4,625千元 。" 2021,6557452000,45076000,無細項,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,研究及實驗,醫療保健支出,19.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.藥物研究與實驗經費22,374千元,較上年 度增列購置實驗耗材等經費824千元。 2.新南向醫衛合作與產業鏈發展中長程計畫 總經費1,011,547千元,分4年辦理,107 至109年度已編列773,456千元,本年度續 編最後1年經費238,091千元,本科目編列 14,160千元,較上年度減列1,573千元。 3.解說教育與推廣經費1,738千元,較上年 度減列藥園維護等經費645千元。 4.專著及提要編印經費1,874千元,較上年 度增列進用臨時人員等經費600千元。 5.中醫優質發展計畫總經費648,000千元, 分5年辦理,109年度已編列49,300千元, 本年度續編第2年經費49,300千元,新增 本科目編列4,930千元。" 2021,6557459000,1590000,交通及運輸設備,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,一般建築及設備,醫療保健支出,19.7.4.1, 2021,6557459800,6000,無細項,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,第一預備金,醫療保健支出,19.7.5,仍照上年度預算數編列。      2021,5260011700,75124000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,科技發展,科學支出,20.1.1,"本年度預算數75,124千元,係委託辦理環境 科學及技術研究經費,較上年度減列辦理水 質污染感測裝置研發等經費7,666千元。" 2021,7160010100,842805000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,一般行政,環境保護支出,20.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費778,439千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費12,633千元。 2.基本行政工作維持42,688千元,較上年度 減列辦公大樓屋頂整修等經費2,552千元 。 3.統計業務3,358千元,較上年度增列環保 統計資訊系統功能增修等經費1,100千元 。 4.環境管理行政工作維持9,874千元,較上 年度減列退職人員年終慰問金等經費65千 元。 5.環保督察行政工作維持8,446千元,與上 年度同。" 2021,7160011000,42833000,綜合企劃,環境保護署主管,環境保護署,綜合計畫,環境保護支出,20.1.3.1, 2021,7160011100,7349000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,空氣品質保護及噪音管制,環境保護支出,20.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.空氣品質管理策略規劃及推動215千元, 較上年度增列參與空氣污染管制策略及技 術交流經費30千元。 2.固定空氣污染源管制55千元,與上年度同 。 3.移動空氣污染源防制55千元,較上年度減 列參與國際儲能峰會暨能源技術與應用展 覽會等經費35千元。 4.噪音、振動及非屬原子能游離輻射管制7, 024千元,較上年度減列交通噪音與航空 噪音管制計畫等經費1,159千元。" 2021,7160011200,70213000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,水質保護,環境保護支出,20.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.水質保護政策及水體品質規劃管理2,053 千元,較上年度增列1,034千元,包括: (1)收集廢污水總量削減管制策略、技術 及宣傳等經費1,736千元,較上年度增 列717千元。 (2)永續水質推動計畫-氨氮削減示範計畫 總經費2,261,400千元,分4年辦理,10 9年度已編列147,190千元,本年度續編 第2年經費720,100千元,本科目編列31 7千元,較上年度增列317千元。 2.土壤及地下水污染法規檢討及預防708千 元,與上年度同。 3.湖泊水庫及河川污染防治34,732千元,較 上年度增列14,575千元,包括: (1)河川污染防治管理及水體改善業務推 動計畫等經費17,809千元,較上年度減 列2,348千元。 (2)永續水質推動計畫-氨氮削減示範計畫 總經費2,261,400千元,分4年辦理,10 9年度已編列147,190千元,本年度續編 第2年經費720,100千元,本科目編列16 ,923千元,較上年度增列16,923千元。 4.事業廢水行政管制及經濟誘因管理13,217 千元,較上年度增列8,300千元,包括: (1)廢污水新興處理技術示範驗證計畫等 經費3,987千元,較上年度減列930千元 。 (2)永續水質推動計畫-氨氮削減示範計畫 總經費2,261,400千元,分4年辦理,10 9年度已編列147,190千元,本年度續編 第2年經費720,100千元,本科目編列9, 230千元,較上年度增列9,230千元。 5.工業區下水道及生活污水管制9,783千元 ,較上年度增列8,530千元,包括: (1)推動工業區及區內事業水污染防治管 理等經費1,253千元,與上年度同。 (2)永續水質推動計畫-氨氮削減示範計畫 總經費2,261,400千元,分4年辦理,10 9年度已編列147,190千元,本年度續編 第2年經費720,100千元,本科目編列8, 530千元,較上年度增列8,530千元。 6.飲用水管理9,720千元,較上年度減列飲 用水水源水質保護區管理精進計畫等經費 1,344千元。" 2021,7160011300,147344000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,廢棄物管理,環境保護支出,20.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.一般廢棄物管理及全分類零廢棄10,520千 元,較上年度增列推動生活廢棄物清理管 理措施及資訊系統維謢等經費1,137千元 。 2.事業廢棄物管理42,300千元,較上年度減 列蒐集國內外廢棄物處理方法等經費1,03 9千元。 3.資源循環再利用94,524千元,較上年度增 列3,388千元,包括: (1)辦理無機再生粒料用途推廣、施工規 範等經費16,524千元,較上年度減列75 6千元。 (2)一般廢棄物減量及資源循環推動計畫 總經費1,591,000千元,分5年辦理,10 7至109年度已編列684,907千元,本年 度續編第4年經費239,000千元,本科目 編列78,000千元,較上年度增列4,144 千元。" 2021,7160011400,91666000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,環境衛生管理,環境保護支出,20.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公共環境衛生管理65,739千元,較上年度 增列5,243千元,包括: (1)督導地方政府加強環境清潔改善工作 等經費18,136千元,較上年度增列565 千元。 (2)優質公廁及美質環境推動計畫總經費6 ,250,000千元,分6年辦理,108至109 年度已編列951,135千元,本年度續編 第3年經費419,400千元,本科目編列47 ,603千元,較上年度增列4,678千元。 2.溫室氣體減緩策略規劃及推動25,927千元 ,較上年度減列因應氣候變遷公共環境衛 生病媒防治應變調適計畫等經費150千元 。" 2021,7160011500,22181000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,管制考核及糾紛處理,環境保護支出,20.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.重要施政計畫追蹤管制考核1,290千元, 較上年度減列辦理列管重要施政計畫追蹤 管考等經費140千元。 2.推廣環保產品及綠色消費計畫12,929千元 ,較上年度增列辦理環保標章及碳足跡標 籤等經費944千元。 3.環工技師簽證案件查核管理與陳情管制4, 160千元,較上年度減列遠距及資訊化多 元陳情申訴管道等經費597千元。 4.公害糾紛處理與鑑定3,802千元,較上年 度增列公害糾紛蒐證調查技術諮詢服務計 畫等經費440千元。" 2021,7160011600,105790000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,環境監測資訊,環境保護支出,20.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.環境監測規劃管理與品質保證60,427千元 ,較上年度增列499千元,包括: (1)辦理監測規劃業務、水質監測數據管 理8,427千元,較上年度減列辦理環境 水質監測數據管理系統維運1,311千元 。 (2)永續水質推動計畫-氨氮削減示範計畫 總經費2,261,400千元,分4年辦理,10 9年度已編列147,190千元,本年度續編 第2年經費720,100千元,本科目編列52 ,000千元,較上年度增列1,810千元。 2.空氣品質監測規劃與測站管理847千元, 較上年度減列健全全國空氣品質監測站網 維運等經費4,638千元。 3.規劃設計環境保護資訊系統27,107千元, 較上年度減列13,967千元,包括: (1)內部資源整合系統開發及參與國際會 議等經費2,737千元,較上年度減列辦 理業務系統功能更新等經費686千元。 (2)新增智慧環保一站通計畫總經費162,0 00千元,分4年辦理,本年度編列第1年 經費24,370千元。 (3)上年度時空資訊雲落實智慧國土計畫 預算業已編竣,所列16,160千元如數減 列。 (4)上年度第五階段電子化政府計畫之環 境資源資料庫整合計畫預算業已編竣, 所列21,491千元如數減列。 4.操作及維護環境保護資訊系統17,409千元 ,較上年度減列辦理個人電腦及套裝軟體 採購等經費5,621千元。" 2021,7160018800,150026000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,區域環境管理,環境保護支出,20.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動環境執法及策略18,493千元,較上年 度減列辦理環境執法計畫等經費354千元 。 2.推動區域環境保護工作102,608千元,較 上年度增列44,835千元,包括: (1)辦理全國各級環保報案中心公害陳情 系統維護管理及推動區域環境保謢工作 32,608千元,較上年度增列國家檔案目 錄維護及庫房管理等經費3,618千元。 (2)提升天然災害廢棄物應變處理能量設 施計畫總經費971,700千元,分6年辦理 ,105至109年度已編列747,603千元, 本年度續編最後1年經費224,097千元, 本科目編列10,000千元,較上年度增列 15千元。 (3)多元化垃圾處理計畫總經費7,952,000 千元,分6年辦理,106至109年度已編 列2,601,284千元,本年度續編第5年經 費1,220,003千元,本科目編列60,000 千元,較上年度增列41,202千元。 3.執行環保稽查督察管制工作28,925千元, 較上年度減列汰換稽查車輛等經費1,841 千元。" 2021,7160019800,4000000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,第一預備金,環境保護支出,20.1.11,仍照上年度預算數編列。 2021,5260031100,18361000,無細項,環境保護署主管,毒物及化學物質局,科技發展,科學支出,20.2.1,"本年度預算數18,361千元,係委託辦理整合 害蟲防治技術及環境用藥監測調查等經費, 較上年度增列14,708千元。" 2021,7160030100,163412000,無細項,環境保護署主管,毒物及化學物質局,一般行政,環境保護支出,20.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持93,993千元,較上年度增列員工 薪俸晉級差額等經費9,410千元。 2.基本行政工作維持69,419千元,與上年度 同。" 2021,7160031000,33993000,無細項,環境保護署主管,毒物及化學物質局,綜合企劃,環境保護支出,20.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合計畫策劃13,250千元,較上年度增列 加強毒性及關注化學物質專業技術管理人 員之設置與管理等經費1,500千元。 2.管理發展及國際交流19,143千元,較上年 度增列辦理石綿屋瓦空間分布調查等經費 475千元。 3.計畫追蹤管制與考核1,600千元,較上年 度減列辦理內部控制風險管理及文書管理 流程考核作業等經費35千元。" 2021,7160031100,107768000,無細項,環境保護署主管,毒物及化學物質局,化學物質評估與管理,環境保護支出,20.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.化學物質登錄審查42,043千元,較上年度 增列6,606千元,包括: (1)辦理跨部會化學物質登錄協調等經費4 ,043千元,較上年度減列化學物質登錄 制度相關法規研修等經費301千元。 (2)建構安全化學環境計畫總經費3,249,3 10千元,分4年辦理,109年度已編列68 2,596千元,本年度續編第2年經費667, 900千元,本科目編列38,000千元,較 上年度增列6,907千元。 2.毒性及關注化學物質管理50,900千元,較 上年度減列6,435千元,包括: (1)建立我國列管化學物質之毒理資料庫 等經費11,900千元,較上年度減列強化 流向勾稽及資訊系統維運等經費3,485 千元。 (2)建構安全化學環境計畫總經費3,249,3 10千元,分4年辦理,109年度已編列68 2,596千元,本年度續編第2年經費667, 900千元,本科目編列39,000千元,較 上年度減列2,950千元。 3.環境用藥管理14,825千元,較上年度增列 5,142千元,包括: (1)推動環境用藥管理及安全使用等經費3 ,825千元,較上年度減列推動國內環境 用藥管理及調查等經費228千元。 (2)建構安全化學環境計畫總經費3,249,3 10千元,分4年辦理,109年度已編列68 2,596千元,本年度續編第2年經費667, 900千元,本科目編列11,000千元,較 上年度增列5,370千元。" 2021,7160031200,581454000,無細項,環境保護署主管,毒物及化學物質局,毒性化學物質危害防制,環境保護支出,20.2.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.災害預防整備70,051千元,較上年度減列 2,132千元,包括: (1)建置高風險列管運作場所危害資訊等 經費6,551千元,較上年度減列毒性化 學物質災害防救等經費632千元。 (2)建構安全化學環境計畫總經費3,249,3 10千元,分4年辦理,109年度已編列68 2,596千元,本年度續編第2年經費667, 900千元,本科目編列63,500千元,較 上年度減列1,500千元。 2.事故監控與危害諮詢401,263千元,較上 年度減列26,326千元,包括: (1)推動毒災防救業務及強化災防體系效 率等經費6,863千元,較上年度增列建 構專業應變諮詢單位認證及管理制度等 經費197千元。 (2)建構安全化學環境計畫總經費3,249,3 10千元,分4年辦理,109年度已編列68 2,596千元,本年度續編第2年經費667, 900千元,本科目編列394,400千元,較 上年度減列26,523千元。 3.事故處理技術開發與訓練110,140千元, 較上年度減列33,962千元,包括: (1)毒性化學物質相關研習及專業訓練等 經費5,540千元,較上年度增列毒性化 學物質訓練機構指定、審查及營運管理 等經費720千元。 (2)建構安全化學環境計畫總經費3,249,3 10千元,分4年辦理,109年度已編列68 2,596千元,本年度續編第2年經費667, 900千元,本科目編列104,600千元,較 上年度增列8,800千元。 (3)上年度建置毒化災訓練設施及資材調 度中心計畫預算業已編竣,所列43,482 千元如數減列。" 2021,7160031300,40750000,無細項,環境保護署主管,毒物及化學物質局,化學物質查核及資訊,環境保護支出,20.2.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.化學物質資訊整合規劃建置18,207千元, 較上年度減列17,166千元,包括: (1)化學物質資訊整合等經費3,207千元, 較上年度減列化學物質資訊系統更新維 護等經費641千元。 (2)化學物質安全使用資訊整合平台及科 技化管理計畫總經費344,894千元,分4 年辦理,109年度已編列9,025千元,本 年度續編第2年經費15,000千元,較上 年度增列5,975千元。 (3)上年度跨部會化學物質資訊服務平台( 化學雲)計畫預算業已編竣,所列22,50 0千元如數減列。 2.化學物質勾稽檢查5,186千元,較上年度 增列強化毒性及關注化學物質網路交易查 核等經費984千元。 3.資訊系統運作及維護17,357千元,較上年 度增列購置電腦及週邊設備等經費1,250 千元。" 2021,7160039800,500000,無細項,環境保護署主管,毒物及化學物質局,第一預備金,環境保護支出,20.2.7,仍照上年度預算數編列。 2021,5260101100,13360000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,科技發展,科學支出,20.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.新增環境污染鑑識及現場感測技術應用研 究開發計畫經費13,360千元。 2.上年度水體環境污染感測、鑑識調查與物 聯網應用研究開發計畫預算業已編竣,所 列23,992千元如數減列。" 2021,7160100100,150980000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,一般行政,環境保護支出,20.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持138,090千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費5,496千元。 2.基本行政工作維持12,890千元,與上年度 同。" 2021,7160101000,15155000,檢驗業務規劃管理,環境保護署主管,環境檢驗所,環境檢驗,環境保護支出,20.3.3.1, 2021,7160109800,200000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,第一預備金,環境保護支出,20.3.4,仍照上年度預算數編列。 2021,7160200100,52224000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,一般行政,環境保護支出,20.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費43,253千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費789千元。 2.基本行政工作維持費8,971千元,較上年 度減列訓練場地整修維護等經費998千元 。" 2021,7160201000,14310000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,環境保護人員訓練,環境保護支出,20.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.環保專業訓練經費6,000千元,較上年度 減列辦理環保技術類及環保政策類課程等 經費1,402千元。 2.環保證照訓練及證書核發管理經費4,522 千元,較上年度減列辦理環保專責及技術 人員技術諮詢交流服務等經費1,704千元 。 3.綜合企劃經費3,788千元,較上年度增列 資訊相關設備等經費944千元。" 2021,7160209000,0,交通及運輸設備,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,一般建築及設備,環境保護支出,20.4.3.1, 2021,7160209800,100000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,第一預備金,環境保護支出,20.4.4,仍照上年度預算數編列。 2021,5361010100,536412000,無細項,文化部主管,文化部,一般行政,文化支出,21.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費449,357千元,較上年度核實 減列人事費2,200千元。 2.基本行政工作維持費87,055千元,較上年 度減列辦理檔案管理及臨時人員酬金等2, 696千元。" 2021,5361012000,236425000,無細項,文化部主管,文化部,綜合規劃業務,文化支出,21.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.文化發展之評估與推動經費94,847千元, 較上年度減列辦理藝文中介組織平臺串連 及交流等經費4,166千元。 2.文化活動資訊調查與統計經費31,870千元 ,較上年度減列辦理文化資訊統計等經費 5千元。 3.辦理文化平權推廣經費9,416千元,較上 年度增列推動平權業務等經費101千元。 4.資訊系統維護暨安全管理經費59,658千元 ,較上年度增列辦理資訊安全相關軟體及 設備維護授權等經費2,554千元。 5.新增文化科技創新應用研究計畫經費9,20 0千元。 6.新增文化數據智能分析與決策輔助計畫經 費14,034千元。 7.新增數位文化內容流通機制推動計畫經費 17,400千元。 8.上年度文化科技輔導推動專案計畫預算業 已編竣,所列5,938千元如數減列。 9.上年度跨虛實科技人文計算平台預算業已 編竣,所列18,638千元如數減列。" 2021,5361013000,550613000,文化資源業務推動與輔導,文化部主管,文化部,文化資源業務,文化支出,21.1.3.1, 2021,5361014000,1213236000,無細項,文化部主管,文化部,文化創意產業發展業務,文化支出,21.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.文化創意產業推動與輔導經費102,596千 元,較上年度減列辦理文創產業政策推動 協力計畫及補助參與國際展覽等經費16,0 70千元。 2.產業集聚效應推展經費83,298千元,較上 年度增列辦理文創園區建物設備維護、景 觀設計及排水系統改善等經費9,193千元 。 3.時尚跨界整合旗艦計畫經費60,078千元, 較上年度減列辦理臺北時裝週及時尚跨界 協力輔導計畫等經費59,422千元。 4.華山2.0─文化內容產業聚落發展計畫總 經費3,233,159千元,分5年辦理,109年 度已編列188,465千元,本年度續編第2年 經費167,906千元,較上年度減列20,559 千元。 5.設計驅動跨域整合創新計畫經費33,000千 元,較上年度減列辦理文化場域體驗創新 及工藝科技研發傳承等經費30,431千元。 6.輔助行政法人文化內容策進院經費747,95 8千元,與上年度同。 7.新增推動文化資產高階數位素材計畫經費 18,400千元。 8.上年度臺灣文化生活品牌國際化計畫─文 創發展預算業已編竣,所列29,302千元如 數減列。 9.上年度空總臺灣當代文化實驗場計畫,本 年度暫緩編列,所列360,251千元如數減 列。" 2021,5361015000,1680130000,影視及流行音樂策劃與發展,文化部主管,文化部,影視及流行音樂發展業務,文化支出,21.1.5.1, 2021,5361016000,620505000,人文文學及出版業務推展與輔導,文化部主管,文化部,人文及出版業務,文化支出,21.1.6.1, 2021,5361017000,848417000,視覺及表演藝術之策劃與發展,文化部主管,文化部,藝術發展業務,文化支出,21.1.7.1, 2021,5361017100,455742000,無細項,文化部主管,文化部,文化交流業務,文化支出,21.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.全球布局策略推展計畫經費161,744千元 ,較上年度增列參加威尼斯建築雙年展等 經費3,600千元。 2.國際及兩岸區域布局計畫經費293,998千 元,較上年度減列補助辦理國際交流專案 及海外文化據點區域交流等經費47,265千 元。" 2021,5361017200,21112000,無細項,文化部主管,文化部,蒙藏文化中心業務,文化支出,21.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.蒙古文化之規劃推動與發展經費6,677千 元,較上年度減列補助辦理與蒙族聚居地 區交流活動等經費136千元。 2.西藏文化之規劃推動與發展經費10,032千 元,與上年度同。 3.發揮蒙藏文化社教典藏功能經費4,403千 元,較上年度減列辦理蒙藏文化館屋頂及 牆面防漏修復工程等經費6,233千元。" 2021,5361018100,82896000,國立文化機構作業基金,文化部主管,文化部,非營業特種基金,文化支出,21.1.10.1, 2021,5361019000,240000,交通及運輸設備,文化部主管,文化部,一般建築及設備,文化支出,21.1.11.1, 2021,5361019800,23000000,無細項,文化部主管,文化部,第一預備金,文化支出,21.1.12,仍照上年度預算數編列。 2021,5361100100,187382000,無細項,文化部主管,文化資產局,一般行政,文化支出,21.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費158,246千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費2,331千元。 2.基本行政工作維持費29,136千元,較上年 度減列汰換辦公室事務及檔案設備等經費 676千元。" 2021,5361100200,1850969000,無細項,文化部主管,文化資產局,文化資產業務,文化支出,21.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.文化資產維護管理及再利用計畫經費64,6 19千元,較上年度減列辦理傳統表演藝術 與傳統工藝登錄認定、保存及傳習業務等 經費124,792千元。 2.歷史與文化資產維護發展第四期計畫─文 化資產環境與價值深化計畫總經費4,738, 540千元,中央負擔3,970,400千元,分4 年辦理,109年度已編列1,172,311千元, 本年度續編第2年經費911,650千元,較上 年度減列260,661千元。 3.歷史與文化資產維護發展第四期計畫─文 化資產數典及防災科技應用計畫總經費1, 677,770千元,中央負擔1,418,300千元, 分4年辦理,109年度已編列349,452千元 ,本年度續編第2年經費307,700千元,較 上年度減列41,752千元。 4.歷史與文化資產維護發展第四期計畫─文 化資產場域系統治理計畫總經費2,293,80 0千元,中央負擔1,901,300千元,分4年 辦理,109年度已編列411,039千元,本年 度續編第2年經費487,000千元,本科目編 列467,000千元,較上年度增列73,550千 元。 5.水下文化資產保存維護管理第一期計畫總 經費1,000,000千元,分4年辦理,109年 度已編列100,000千元,本年度續編第2年 經費100,000千元,與上年度同。 6.上年度臺灣文化生活品牌國際化計畫預算 業已編竣,所列27,340千元如數減列。 7.上年度文化資產保存調查與智慧場域計畫 預算業已編竣,所列8,600千元如數減列 。" 2021,5361109000,1590000,交通及運輸設備,文化部主管,文化資產局,一般建築及設備,文化支出,21.2.3.1, 2021,5361109800,1000000,無細項,文化部主管,文化資產局,第一預備金,文化支出,21.2.4,仍照上年度預算數編列。 2021,5361200100,101915000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,一般行政,文化支出,21.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費87,267千元,較上年度增列退 休離職儲金等338千元。 2.基本行政工作維持費14,648千元,較上年 度減列辦公大樓電梯汰換工程等經費4,87 6千元。" 2021,5361201000,519847000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,電影事業輔導,文化支出,21.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.影視音產業發展中程計畫—電影產業發展 旗艦計畫總經費3,443,300千元,分5年辦 理,109年度已編列530,439千元,本年度 續編第2年經費510,809千元,較上年度減 列19,630千元。 2.電影事業管理與輔導經費9,038千元,較 上年度減列辦理電影交流活動等經費1,00 5千元。 3.上年度加強電影產業國際合作及推廣預算 業已編竣,所列23,131千元如數減列。 4.上年度推動電影產業應用數位特效加值內 容預算業已編竣,所列55,500千元如數減 列。" 2021,5361201100,477400000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,廣播電視事業輔導,文化支出,21.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.影視音產業發展中程計畫—廣播電視內容 產業發展旗艦計畫總經費3,650,000千元 ,分5年辦理,109年度已編列474,497千 元,本年度續編第2年經費474,497千元, 與上年度同。 2.廣播電視節目輔導與管理經費2,903千元 ,較上年度減列辦理廣播電視節目輔導等 經費323千元。" 2021,5361201200,440175000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,流行音樂產業輔導,文化支出,21.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.影視音產業發展中程計畫—流行音樂產業 發展旗艦計畫總經費3,000,000千元,分5 年辦理,109年度已編列440,175千元,本 年度續編第2年經費440,175千元,與上年 度同。 2.上年度推動流行音樂產業應用數位特效加 值內容預算業已編竣,所列14,000千元如 數減列。" 2021,5361209800,1000000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,第一預備金,文化支出,21.3.5,仍照上年度預算數編列。 2021,5361300100,354973000,無細項,文化部主管,國立傳統藝術中心,一般行政,文化支出,21.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費270,554千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及不休假加班費等5,29 9千元。 2.基本行政工作維持費84,419千元,較上年 度增列臺灣戲曲中心水電費及環境清潔維 護等經費56,272千元。" 2021,5361300200,469483000,無細項,文化部主管,國立傳統藝術中心,傳統藝術中心業務,文化支出,21.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.傳統藝術資料庫基礎維運與出版計畫經費 15,898千元,較上年度減列辦理傳統藝術 資料館基礎維運等經費566千元。 2.傳統藝術展演交流與推廣計畫經費209,12 9千元,較上年度增列辦理臺灣戲曲中心 演出節目策辦及劇場技術管理等經費14,6 22千元。 3.傳統藝術展示與營運計畫經費33,527千元 ,較上年度減列辦理宜蘭傳藝園區自營館 舍修繕、機電及劇場設備更新等經費9,19 1千元。 4.臺灣音樂資源整合計畫經費16,883千元, 較上年度減列辦理臺灣音樂研究典藏及推 廣等經費14,484千元。 5.京劇之展演與發展計畫經費41,470千元, 較上年度減列辦理傳統經典當代戲曲展演 等經費9,041千元。 6.高雄傳藝園區及豫劇之展演與發展計畫經 費31,239千元,較上年度減列辦理南臺灣 戲曲演出劇目及新秀培育等經費5,658千 元。 7.臺灣國樂展演與發展計畫經費23,007千元 ,較上年度減列辦理臺灣國樂團東京巡演 等經費11,013千元。 8.科技藝術共生計畫經費13,500千元,較上 年度增列辦理3D數位模擬預演系統擴充應 用推廣等經費7,500千元。 9.跨藝匯流傳統入心跨域加值發展計畫總經 費2,472,871千元,公務預算負擔2,369,0 27千元,分8年辦理,104至109年度已編 列2,250,121千元,本年度續編第7年經費 84,830千元,較上年度減列417,213千元 。" 2021,5361309800,1000000,無細項,文化部主管,國立傳統藝術中心,第一預備金,文化支出,21.4.3,仍照上年度預算數編列。 2021,5361400100,133523000,無細項,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,一般行政,文化支出,21.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費103,998千元,較上年度核實 減列人事費990千元。 2.基本行政工作維持費29,525千元,較上年 度增列館舍安全防護保全等經費1,198千 元。" 2021,5361400200,252803000,無細項,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,美術館業務,文化支出,21.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.美術推展工作經費130,848千元,較上年 度增列辦理國際展覽等經費2,152千元。 2.科技藝術共生計畫經費24,000千元,較上 年度增列辦理科技藝術跨域展演活動等經 費15,031千元。 3.國美躍昇-邁向國際級美術館建構計畫總 經費483,040千元,分年辦理,107至109 年度已編列408,348千元,本年度續編66, 955千元,較上年度減列64,255千元。 4.新增博物館智慧升級經費31,000千元。 5.上年度臺灣文化生活品牌國際化計畫-藝 術應用發展預算業已編竣,所列13,607千 元如數減列。" 2021,5361400500,76245000,新竹生活美學館業務,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,生活美學業務,文化支出,21.5.3.1, 2021,5361409000,0,交通及運輸設備,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,一般建築及設備,文化支出,21.5.4.1, 2021,5361409800,1000000,無細項,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,第一預備金,文化支出,21.5.5,仍照上年度預算數編列。 2021,5361500100,119226000,無細項,文化部主管,國立臺灣工藝研究發展中心,一般行政,文化支出,21.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費89,455千元,較上年度核實減 列人事費243千元。 2.基本行政工作維持費29,771千元,與上年 度同。" 2021,5361500200,161203000,無細項,文化部主管,國立臺灣工藝研究發展中心,工藝研究發展中心業務,文化支出,21.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推廣工藝研究發展經費61,158千元,較上 年度減列辦理國際工藝展覽及兩岸交流活 動等經費23,240千元。 2.工藝培力地方創生計畫經費67,375千元, 較上年度減列辦理工藝園區遊憩空間改善 及工藝行銷整合等經費7,341千元。 3.工藝材質自造計畫經費13,670千元,較上 年度增列辦理工藝材質跨域實驗等經費3, 670千元。 4.新增博物館智慧升級經費19,000千元。" 2021,5361509800,500000,無細項,文化部主管,國立臺灣工藝研究發展中心,第一預備金,文化支出,21.6.3,仍照上年度預算數編列。 2021,5361600100,163918000,無細項,文化部主管,國立臺灣博物館,一般行政,文化支出,21.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費64,282千元,較上年度增列職 員4人之人事費3,944千元。 2.基本行政工作維持費99,636千元,與上年 度同。" 2021,5361600200,126974000,無細項,文化部主管,國立臺灣博物館,博物館業務,文化支出,21.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.博物館業務之推展經費67,974千元,較上 年度減列辦理特展、藏品修復、展示館設 施檢修等經費43,590千元。 2.歷史與文化資產維護發展第四期計畫-臺 灣博物館系統升級優化計畫總經費160,00 0千元,分4年辦理,109年度已編列47,71 9千元,本年度續編第2年經費35,000千元 ,較上年度減列12,719千元。 3.新增博物館智慧升級經費24,000千元。 4.上年度古物新知-臺博館自然史藏品科技 檢測研究計畫預算業已編竣,所列5,300 千元如數減列。" 2021,5361609800,500000,無細項,文化部主管,國立臺灣博物館,第一預備金,文化支出,21.7.3,仍照上年度預算數編列。 2021,5361700100,104961000,無細項,文化部主管,國立臺灣史前文化博物館,一般行政,文化支出,21.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費72,581千元,較上年度核實減 列人事費153千元。 2.基本行政工作維持費32,380千元,較上年 度減列辦理館舍維運等經費3,598千元。" 2021,5361702000,191098000,無細項,文化部主管,國立臺灣史前文化博物館,館務業務活動,文化支出,21.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.展示推廣教育活動業務經費18,368千元, 較上年度增列辦理展場設施維護及特展製 作等經費4,721千元。 2.南科館─基本行政工作維持經費62,566千 元,較上年度減列辦理出土遺物搬遷及整 飭等經費6,952千元。 3.考古與史前文物之規劃研究及典藏業務經 費7,773千元,較上年度減列辦理南島文 化國際論壇等經費4,674千元。 4.卑南遺址公園─基本行政工作維持經費12 ,992千元,較上年度減列辦理卑南考古遺 址自然及文化地景研究推廣等經費1,443 千元。 5.工務機電管理業務經費13,371千元,較上 年度減列辦理空調系統維修等經費1,485 千元。 6.公共服務活動之規劃及推動業務經費5,77 4千元,較上年度減列辦理志工訓練等經 費641千元。 7.世界南島文化在臺灣研發計畫經費27,254 千元,較上年度減列建置國際資料共享平 臺所需設備等經費1,362千元。 8.新增博物館智慧升級經費43,000千元。" 2021,5361709800,500000,無細項,文化部主管,國立臺灣史前文化博物館,第一預備金,文化支出,21.8.3,仍照上年度預算數編列。 2021,5361800100,70724000,無細項,文化部主管,國家人權博物館,一般行政,文化支出,21.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費35,502千元,較上年度核實減 列人事費513千元。 2.基本行政工作維持費35,222千元,與上年 度同。" 2021,5361802000,422020000,無細項,文化部主管,國家人權博物館,博物館業務之推展,文化支出,21.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人權史料文物蒐集典藏及出版計畫經費16 ,449千元,較上年度減列辦理人權史料調 查研究等經費10,674千元。 2.人權教育展示及推廣計畫經費40,560千元 ,較上年度減列辦理人權主題活動等經費 6,020千元。 3.維護管理歷史遺址及公共服務優化計畫經 費45,011千元,較上年度減列辦理人權主 題創作及成果發表等經費5,839千元。 4.歷史與文化資產維護發展第四期計畫-文 化資產場域系統治理計畫總經費2,293,80 0千元,中央負擔1,901,300千元,分4年 辦理,109年度已編列411,039千元,本年 度續編第2年經費487,000千元,本科目編 列20,000千元,較上年度增列2,411千元 。 5.國家人權博物館中程計畫總經費2,201,90 0千元,分10年辦理,105至109年度已編 列939,537千元,本年度續編第6年經費30 0,000千元,較上年度減列104,207千元。" 2021,5361809000,0,交通及運輸設備,文化部主管,國家人權博物館,一般建築及設備,文化支出,21.9.3.1, 2021,5361809800,500000,無細項,文化部主管,國家人權博物館,第一預備金,文化支出,21.9.4,仍照上年度預算數編列。 2021,5265010100,480839000,無細項,科技部主管,科技部,一般行政,科學支出,22.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費384,933千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費12,690千元。 2.基本行政工作維持費16,535千元,較上年 度增列辦理廉政宣導等經費500千元。 3.資訊管理經費79,371千元,較上年度增列 購置資訊軟硬體設備等經費11,091千元。" 2021,5265012100,235000000,無細項,科技部主管,科技部,國家災害防救科技中心發展計畫,科學支出,22.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.智慧化颱風洪水技術研究計畫經費62,000 千元,較上年度增列整合式暴洪及海面災 害預警系統發展等經費2,500千元。 2.災害應用技術之推動與決策支援計畫經費 88,000千元,較上年度增列感測物聯網數 據分析應用等經費4,500千元。 3.防災科技之落實與服務平台計畫經費85,0 00千元,較上年度增列支援災害應變情資 研判作業等經費2,400千元。" 2021,5265013100,5727408000,無細項,科技部主管,科技部,財團法人國家實驗研究院發展計畫,科學支出,22.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.半導體技術開發與人才培育服務計畫經費 945,125千元,較上年度減列跨領域人才 培育與單晶片系統技術整合等經費81,647 千元,增列晶片設計實作與服務等經費47 ,007千元,計淨減34,640千元。 2.儀器科技發展計畫經費301,179千元,較 上年度減列關鍵性儀器設備系統研發等經 費24,337千元,增列創價醫材加速器平台 經費297千元,計淨減24,040千元。 3.高速計算與網路應用研究計畫經費647,29 0千元,較上年度減列跨虛實科技人文計 算平台等經費134,316千元,增列科技應 用與服務等經費238,520千元,計淨增104 ,204千元。 4.地震工程之運作及發展計畫經費288,142 千元,較上年度減列地震工程服務平台經 費5,686千元,增列結構耐震技術研發經 費3,811千元,計淨減1,875千元。 5.建構全國實驗動物資源服務中心計畫經費 316,887千元,較上年度減列動物設施維 運管理平台等經費1,875千元,增列強化 醫材產業價值鏈臨床前委託試驗機構(CRO )服務能量經費14,875千元,計淨增13,00 0千元。 6.太空科技發展與服務計畫經費2,512,725 千元,較上年度增列下世代太空科技發展 延續推動計畫及Beyond5G低軌衛星-通訊 衛星發展計畫等經費713,130千元。其中 第三期國家太空科技發展長程計畫(2019- 2028),總經費25,100,000千元,分10年 辦理,108至109年度已編列3,788,431千 元,本年度續編第3年經費2,311,125千元 ,較上年度增列511,530千元。 7.科技政策研究與資訊服務計畫經費279,53 0千元,較上年度減列創新創業激勵等經 費9,269千元,增列科技政策形成與落實 機制等經費8,627千元,計淨減642千元。 8.海洋科技發展計畫經費336,020千元,較 上年度減列海洋研究船營運及設備維運等 經費30,551千元,增列海洋探測設備研發 及營運等經費46,950千元,計淨增16,399 千元。 9.院務推動與管理計畫經費100,510千元, 與上年度同。 10.上年度綠能科技發展計畫預算業已編竣 ,所列55,276千元如數減列。" 2021,5265013200,1821657000,無細項,科技部主管,科技部,財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫,科學支出,22.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.業務推動與設施管理計畫經費1,422,206 千元,較上年度減列台灣光源(TLS)運轉 維護等經費16,368千元,增列行政與基礎 設施運轉維護等經費12,733千元,計淨減 3,635千元。 2.台灣光子源周邊實驗設施興建計畫經費39 9,451千元,較上年度增列柔X光吸收光譜 光束線建置等經費205,451千元。 3.上年度台灣光子源綠能生醫旗艦計畫預算 業已編竣,所列240,159千元如數減列。" 2021,5265018100,33054050000,國家科學技術發展基金,科技部主管,科技部,非營業特種基金,科學支出,22.1.5.1, 2021,5265019800,1510000,無細項,科技部主管,科技部,第一預備金,科學支出,22.1.6,仍照上年度預算數編列。 2021,5165101200,416435000,無細項,科技部主管,新竹科學園區管理局,園區實驗中學教學與訓輔輔助,教育支出,22.2.1,"本年度預算數416,435千元,係輔助國立科 學工業園區實驗高級中學教學及訓輔經費, 較上年度減列行政維運等經費20,747千元。" 2021,5165108100,8904000,科學園區管理局作業基金,科技部主管,新竹科學園區管理局,非營業特種基金,教育支出,22.2.2.1, 2021,5265100100,251650000,無細項,科技部主管,新竹科學園區管理局,一般行政,科學支出,22.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費229,880千元,較上年度核實 增列人事費6,650千元。 2.基本行政工作維持費21,770千元,較上年 度減列辦理行政諮詢服務等經費2,707千 元。" 2021,5265101000,79584000,綜合企劃,科技部主管,新竹科學園區管理局,園區業務推展,科學支出,22.2.4.1, 2021,5265101600,0,無細項,科技部主管,新竹科學園區管理局,新竹生物醫學園區第二生技大樓工程計畫,科學支出,22.2.5,"上年度新竹生物醫學園區第二生技大樓工程 計畫預算業已編竣,所列751,100千元如數 減列。" 2021,5265109000,70000,交通及運輸設備,科技部主管,新竹科學園區管理局,一般建築及設備,科學支出,22.2.6.1, 2021,5265109800,1000000,無細項,科技部主管,新竹科學園區管理局,第一預備金,科學支出,22.2.7,仍照上年度預算數編列。 2021,5165200200,143573000,無細項,科技部主管,中部科學園區管理局,園區實驗中學教學與訓輔輔助,教育支出,22.3.1,"本年度預算數143,573千元,係輔助國立中 科實驗高級中學教學及訓輔經費,較上年度 減列行政維運等經費1,717千元。" 2021,5165208100,0,科學園區管理局作業基金,科技部主管,中部科學園區管理局,非營業特種基金,教育支出,22.3.2.1, 2021,5265200100,210928000,無細項,科技部主管,中部科學園區管理局,一般行政,科學支出,22.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費175,038千元,較上年度核實 增列人事費6,082千元。 2.基本行政工作維持費35,890千元,較上年 度減列辦理辦公大樓設施修繕等經費3,72 2千元。" 2021,5265201000,1149000,企劃行政,科技部主管,中部科學園區管理局,園區業務推展,科學支出,22.3.4.1, 2021,5265209800,1000000,無細項,科技部主管,中部科學園區管理局,第一預備金,科學支出,22.3.5,仍照上年度預算數編列。 2021,5165300200,286623000,無細項,科技部主管,南部科學園區管理局,園區實驗中學教學與訓輔輔助,教育支出,22.4.1,"本年度預算數286,623千元,係輔助國立南 科國際實驗高級中學教學及訓輔經費,較上 年度減列行政維運等經費38,089千元。" 2021,5165308100,6350000,科學園區管理局作業基金,科技部主管,南部科學園區管理局,非營業特種基金,教育支出,22.4.2.1, 2021,5265300100,213365000,無細項,科技部主管,南部科學園區管理局,一般行政,科學支出,22.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費166,047千元,較上年度增列 員額7人之人事費及員工薪俸晉級差額等 經費11,179千元。 2.基本行政工作維持費47,318千元,較上年 度減列汰換LED燈具等經費1,842千元。" 2021,5265301000,34429000,綜合企劃,科技部主管,南部科學園區管理局,園區業務推展,科學支出,22.4.4.1, 2021,5265309000,1590000,交通及運輸設備,科技部主管,南部科學園區管理局,一般建築及設備,科學支出,22.4.5.1, 2021,5265309800,1000000,無細項,科技部主管,南部科學園區管理局,第一預備金,科學支出,22.4.6,仍照上年度預算數編列。 2021,4066010100,202107000,無細項,金融監督管理委員會主管,金融監督管理委員會,一般行政,財務支出,23.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費155,362千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費3,433千元。 2.基本行政工作維持費46,745千元,較上年 度減列物品及雜項設備費等666千元,增 列資訊服務費及一般事務費等1,454千元 ,計淨增788千元。" 2021,4066010200,43138000,無細項,金融監督管理委員會主管,金融監督管理委員會,金融監理,財務支出,23.1.2,"本年度預算數43,138千元,係辦理金融監理 業務所需經費,較上年度減列強化金融資安 聯防體系計畫等經費39,542千元,增列強化 金融機構資安韌性計畫等經費26,060千元, 計淨減13,482千元。" 2021,4066019800,320000,無細項,金融監督管理委員會主管,金融監督管理委員會,第一預備金,財務支出,23.1.3,仍照上年度預算數編列。 2021,4066100100,346304000,無細項,金融監督管理委員會主管,銀行局,一般行政,財務支出,23.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費280,711千元,較上年度增列 職員5人之人事費等4,410千元。 2.基本行政工作維持費65,593千元,較上年 度減列房屋建築養護費及資訊服務費等1, 044千元,增列大樓管理費及辦公室租金 等經費5,282千元,計淨增4,238千元。" 2021,4066100300,7473000,無細項,金融監督管理委員會主管,銀行局,銀行監理,財務支出,23.2.2,"本年度預算數7,473千元,係辦理銀行監理 業務所需經費,較上年度減列國外旅費及通 訊費等896千元,增列出國教育訓練及委託 研究計畫等經費1,352千元,計淨增456千元 。" 2021,4066109800,170000,無細項,金融監督管理委員會主管,銀行局,第一預備金,財務支出,23.2.3,仍照上年度預算數編列。 2021,4066200100,343939000,無細項,金融監督管理委員會主管,證券期貨局,一般行政,財務支出,23.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費311,452千元,較上年度增列 職員6人之人事費等7,863千元。 2.基本行政工作維持費32,487千元,較上年 度增列證券期貨大樓廁所修繕及資訊硬體 設備購置等經費11,056千元。" 2021,4066200400,9224000,無細項,金融監督管理委員會主管,證券期貨局,證券期貨市場監理,財務支出,23.3.2,"本年度預算數9,224千元,係辦理證券期貨 市場監理業務所需經費,較上年度減列大陸 地區旅費107千元,增列國外旅費等246千元 ,計淨增139千元。" 2021,4066209800,100000,無細項,金融監督管理委員會主管,證券期貨局,第一預備金,財務支出,23.3.3,仍照上年度預算數編列。 2021,4066300100,155864000,無細項,金融監督管理委員會主管,保險局,一般行政,財務支出,23.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費137,848千元,較上年度增列 職員12人之人事費等10,461千元。 2.基本行政工作維持費18,016千元,較上年 度減列水電費、一般事務費及資訊軟硬體 設備購置等經費693千元,增列房屋建築 養護費及資訊服務費等1,794千元,計淨 增1,101千元。" 2021,4066300500,7005000,無細項,金融監督管理委員會主管,保險局,保險監理,財務支出,23.4.2,"本年度預算數7,005千元,係辦理保險監理 業務所需經費,較上年度增列物品、一般事 務費及國外旅費等1,609千元。" 2021,4066309800,50000,無細項,金融監督管理委員會主管,保險局,第一預備金,財務支出,23.4.3,仍照上年度預算數編列。 2021,4066400100,435471000,無細項,金融監督管理委員會主管,檢查局,一般行政,財務支出,23.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費393,322千元,較上年度增列 職員9人之人事費等8,473千元。 2.基本行政工作維持費42,149千元,較上年 度減列資訊服務費及一般事務費等1,289 千元,增列資訊軟硬體設備購置等經費1, 017千元,計淨減272千元。" 2021,4066400600,23243000,無細項,金融監督管理委員會主管,檢查局,金融機構檢查,財務支出,23.5.2,"本年度預算數23,243千元,係辦理金融機構 檢查業務所需經費,較上年度減列國外旅費 177千元,增列國內旅費及教育訓練費等1,1 52千元,計淨增975千元。" 2021,4066409800,1000000,無細項,金融監督管理委員會主管,檢查局,第一預備金,財務支出,23.5.3,本年度預算數較上年度增列如列數。 2021,3767010100,248511000,無細項,海洋委員會主管,海洋委員會,一般行政,民政支出,24.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費207,021千元,較上年度增列 員額8人之人事費及員工薪俸晉級差額等 經費8,205千元。 2.基本行政工作維持費41,490千元,較上年 度減列購置辦公事務用品等經費4,818千 元。" 2021,3767010200,236396000,無細項,海洋委員會主管,海洋委員會,海洋業務,民政支出,24.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合規劃管理10,273千元,較上年度減列 辦理海洋情勢研析等經費3,364千元。 2.海洋資源作業90,800千元,較上年度減列 建置海洋事務補助計畫管理資訊系統等經 費1,714千元。 3.海域安全作業21,038千元,較上年度減列 辦理海域安全演練及學術研討會等經費10 ,625千元。 4.科技文教作業82,806千元,較上年度減列 洋流能關鍵技術開發與推動計畫等經費15 ,784千元。 5.國際發展作業13,105千元,較上年度增列 辦理國際海洋資訊月刊等經費3,779千元 。 6.其他設備8,878千元,較上年度減列辦公 廳舍裝修等經費1,564千元。 7.新增海洋委員會、海洋保育署暨國家海洋 研究院合署辦公廳舍新建工程中長程個案 計畫總經費789,500千元,分6年辦理,本 年度編列第1年經費9,496千元。" 2021,3767019000,0,交通及運輸設備,海洋委員會主管,海洋委員會,一般建築及設備,民政支出,24.1.3.1, 2021,3767019800,3500000,無細項,海洋委員會主管,海洋委員會,第一預備金,民政支出,24.1.4,仍照上年度預算數編列。 2021,3767100100,12566141000,無細項,海洋委員會主管,海巡署及所屬,一般行政,民政支出,24.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費12,545,324千元,較上年度增 列商港出境旅客行李查驗人力及依籌建海 巡艦艇發展計畫進用人員等人事費284,69 9千元。 2.基本行政工作維持費20,817千元,較上年 度減列海巡人員醫療照護等經費4,210千 元。" 2021,3767100200,348812000,海巡規劃及管理,海洋委員會主管,海巡署及所屬,海巡業務,民政支出,24.2.2.1, 2021,3767109000,29535000,交通及運輸設備,海洋委員會主管,海巡署及所屬,一般建築及設備,民政支出,24.2.3.1, 2021,3767109800,25000000,無細項,海洋委員會主管,海巡署及所屬,第一預備金,民政支出,24.2.4,仍照上年度預算數編列。 2021,7167200100,161114000,無細項,海洋委員會主管,海洋保育署,一般行政,環境保護支出,24.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費139,742千元,較上年度增列 職員8人與約聘僱人員40人之人事費及員 工薪俸晉級差額等經費36,117千元。 2.基本行政工作維持費21,372千元,較上年 度增列辦理公文系統升級擴充、差勤及刷 卡設備系統開發等經費5,695千元。" 2021,7167200200,511936000,無細項,海洋委員會主管,海洋保育署,海洋保育業務,環境保護支出,24.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合規劃作業18,492千元,較上年度減列 辦理海洋保育教育推廣及文宣製作等經費 528千元。 2.海洋生物保育作業40,026千元,較上年度 減列辦理海洋野生動物調查及保育評估等 經費1,847千元。 3.海洋環境管理作業17,171千元,較上年度 減列補助地方政府及國內團體辦理海洋污 染監測及海漂(底)垃圾清理等經費72,275 千元。 4.新增向海致敬-海岸清潔維護計畫總經費 660,988千元,分4年辦理,本年度編列15 8,372千元。 5.新增海洋污染監測與應處計畫總經費1,06 8,544千元,分4年辦理,本年度編列第1 年經費30,000千元。 6.新增向海致敬-臺灣海域生態環境守護計 畫總經費1,026,700千元,分4年辦理,本 年度編列第1年經費247,875千元。" 2021,7167209000,70000,交通及運輸設備,海洋委員會主管,海洋保育署,一般建築及設備,環境保護支出,24.3.3.1, 2021,7167209800,1000000,無細項,海洋委員會主管,海洋保育署,第一預備金,環境保護支出,24.3.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2021,3767300100,124712000,無細項,海洋委員會主管,國家海洋研究院,一般行政,民政支出,24.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費105,738千元,較上年度核實 減列人事費8,197千元。 2.基本行政工作維持費18,974千元,較上年 度減列資訊系統及公文系統維護費等3,23 9千元。" 2021,3767300200,107593000,無細項,海洋委員會主管,國家海洋研究院,海洋研究業務,民政支出,24.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合規劃及人力培訓作業9,980千元,較 上年度減列煉鋼轉爐石資源化再利用於海 洋牧場之規範評估等經費7,114千元。 2.海洋政策及文化研究作業15,055千元,較 上年度減列辦理出版品編印及海洋政策研 究與制度分區座談會等經費2,639千元。 3.海洋科學及資訊研究作業29,952千元,較 上年度增列臺灣全海域海洋觀測站建置及 營運維護管理等經費414千元。 4.海洋生態及保育研究作業23,178千元,較 上年度增列辦理海洋生物普查等經費1,73 9千元。 5.海洋產業及工程研究作業29,428千元,較 上年度增列海難搜救技術與水下聽音定位 技術發展等經費574千元。" 2021,3767309800,1605000,無細項,海洋委員會主管,國家海洋研究院,第一預備金,民政支出,24.4.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2021,5169010500,1025034000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,醫學臨床教學研究,教育支出,25.1.1,"本年度預算數1,025,034千元,係各榮民總 醫院及其分院臨床教學研究經費,與上年度 同。" 2021,5169010700,13036000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵就學、職訓,教育支出,25.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.退除役官兵就學輔導措施1,400千元,較 上年度減列入學招生委員會議出席費等95 千元。 2.退除役官兵職業技術訓練11,636千元,較 上年度減列一般事務費及房屋建築養護費 等546千元。" 2021,6169010400,9277231000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民及榮眷健康保險,社會保險支出,25.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.榮民健康保險經費4,876,661千元,較上 年度減列159,923千元。 2.榮眷健康保險經費1,482,795千元,較上 年度增列2,549千元。 3.榮民健保醫療部分負擔經費2,917,775千 元,較上年度增列69,301千元。" 2021,6269010900,604382000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵服務救助與照顧,社會救助支出,25.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費41,445千元,較上年 度減列一般事務費1,530千元。 2.清寒榮民子女就學補助經費14,743千元, 較上年度減列325千元。 3.志工服務照顧榮民作業經費139,627千元 ,與上年度同。 4.榮民榮眷遺眷急難救助及慰問經費303,08 8千元,與上年度同。 5.八二三參戰義務役官兵年節慰問經費80,8 22千元,較上年度減列9,863千元。 6.榮民及榮眷生活輔導宣慰及座談3,617千 元,較上年度減列辦理座談等經費402千 元。 7.單身亡故榮民善後喪葬及遺產管理作業1, 834千元,與上年度同。 8.海內外退伍軍人聯繫作業10,656千元,較 上年度減列一般事務費等1,115千元。 9.國軍單身退員宿舍服務與管理8,550千元 ,與上年度同。" 2021,6369010100,3032625000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,一般行政,福利服務支出,25.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費2,836,528千元,較上年度減 列轉任安置及醫療基金之退休人員優惠存 款利息差額補助等經費99,259千元。 2.基本行政工作維持費90,267千元,較上年 度增列機械設備費等10,695千元。 3.幹部在職及役男替代役訓練經費3,243千 元,較上年度增列退除役特考錄取人員基 礎訓練經費711千元。 4.辦理統計與資訊管理作業經費71,361千元 ,較上年度減列資訊軟硬體設備費2,270 千元。 5.辦理榮民工程公司清理計畫31,226千元, 較上年度增列補助國軍退除役官兵安置基 金代榮民工程公司舉借利息2,398千元。" 2021,6369010300,2695282000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民醫療照護,福利服務支出,25.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.對榮民及特定醫療體系之補助1,831,052 千元,較上年度增列補助高雄榮民總醫院 屏東大武分院開辦費等226,017千元。 2.長期照顧與身心障礙醫療復健服務379,92 2千元,較上年度增列補助榮民所需各項 醫療輔具、助聽器等經費38,030千元。 3.各級榮民醫院營運督導管理4,109千元, 較上年度減列一般事務費等456千元。 4.社區醫療服務152,389千元,與上年度同 。 5.醫事人力培訓與專業教育訓練47,068千元 ,較上年度增列配合衛生福利部辦理重點 科別培育公費醫師制度計畫及國防醫學院 代訓公費生等經費3,007千元。 6.高齡醫學發展與照護150,667千元,與上 年度同。 7.安寧緩和醫療照護與推廣69,179千元,與 上年度同。 8.偏鄉公費醫師留任獎勵計畫總經費952,01 0千元,分5年辦理,108至109年度已編列 138,376千元,本年度續編第3年經費130, 084千元,新增本科目編列60,896千元。" 2021,6369010600,4553000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,林區永續經營,福利服務支出,25.1.7,"本年度預算數4,553千元,係林區經營管理 經費,與上年度同。" 2021,6369010800,7482388000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民安養及養護,福利服務支出,25.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費1,381,689千元,較 上年度增列照顧服務員及護理人員所需經 費等92,971千元。 2.就養榮民給與等經費6,072,276千元,較 上年度減列384,025千元。 3.就養榮民養護材料12,776千元,與上年度 同。 4.就養榮民文康活動及住院年節慰問7,943 千元,與上年度同。 5.廢水廢棄物及環境保護作業7,704千元, 與上年度同。" 2021,6369018100,2358800000,醫療作業基金,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,非營業特種基金,福利服務支出,25.1.9.1, 2021,6369019000,694496000,營建工程,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,一般建築及設備,福利服務支出,25.1.10.1, 2021,6369019800,19000000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,第一預備金,福利服務支出,25.1.11,仍照上年度預算數編列。 2021,7669019600,100234469000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵退休給付,退休撫卹給付支出,25.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.官兵一次退除役給付6,390,096千元,較 上年度減列一次退伍金等528,725千元。 2.大陸已退來台軍官給付半俸3,175千元, 較上年度減列1,058千元。 3.退休及贍養官兵薪給74,815,984千元,較 上年度減列退休俸560,028千元。 4.退休及贍養官兵主副食實物代金29,931千 元,較上年度減列1,049千元。 5.退休及贍養官兵眷屬各項補助18,978,552 千元,較上年度減列優惠存款利息差額補 助等經費1,675,397千元。 6.軍職人員退伍金其他現金給與補償金16,7 31千元,較上年度減列10,254千元。" 2021,7769019700,6144000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵退休業務,退休撫卹業務支出,25.1.13,"本年度預算數6,144千元,與上年度同。" 2021,5171185100,52228876000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市教育補助,教育支出,26.1.1,"本年度預算數52,228,876千元,較上年度增 列4,203,113千元,其補助項目如下: 1.補助各直轄市及縣市教育人員人事費、基 本辦公費、私立學校教職員公教人員保 險保費及外籍英語教師等經費16,640,470 千元。 2.補助各直轄市及縣市學校午餐及採用三章 一Q食材、中途學校、國中雜費減免、學 校水電費與老舊校舍整建及相關設施經費 20,700,000千元。 3.補助各直轄市及縣市退休教職人員年金改 革節省退撫給付挹注公務人員退休撫卹基 金經費8,512,256千元。 4.補助各直轄市及縣市應繳納之退休教育人 員優惠存款差額利息經費5,376,150千元 。 5.補助各直轄市及縣市教師專案退休經費1, 000,000千元。" 2021,5871186000,11000000000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市交通補助,交通支出,26.1.2,"本年度預算數11,000,000千元,係補助各直 轄市、縣市辦理交通建設與道路養護及道安 計畫等經費,與上年度同。" 2021,5971186100,24700000000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市其他經濟服務補助,其他經濟服務支出,26.1.3,"本年度預算數24,700,000千元,與上年度同 ,其補助項目如下: 1.補助各直轄市及縣市辦理各項基本設施及 疏濬清淤等經費18,700,000千元。 2.依各直轄市、縣市開源節流執行績效與各 項施政計畫及預算考核成績撥付之補助款 6,000,000千元。" 2021,6171186600,1555294000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市社會保險補助,社會保險支出,26.1.4,"本年度預算數1,555,294千元,係補助各直 轄市與縣市依法應負擔之農民健康保險及國 民年金保險等經費,較上年度增列702,047 千元。" 2021,6271186700,6953946000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市社會救助補助,社會救助支出,26.1.5,"本年度預算數6,953,946千元,係補助各直 轄市及縣市低收入戶生活補助等經費,較上 年度增列66,495千元。" 2021,6371186800,34442291000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市福利服務補助,福利服務支出,26.1.6,"本年度預算數34,442,291千元,係補助各直 轄市及縣市推展身心障礙者、兒童、少年、 老人、婦女福利服務、身心障礙者生活補助 與中低收入老人生活津貼及老年農民福利津 貼等經費,較上年度增列503,314千元。" 2021,8671188400,22652473000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市其他基本財政支出補助,專案補助支出,26.1.7,"本年度預算數22,652,473千元,較上年度增 列5,143,816千元,其補助項目如下: 1.補助各直轄市與縣市公務、警察、消防人 員人事費、基本辦公費、議員及里長費用 、對公立醫療院所補助等經費16,952,810 千元。 2.補助各直轄市及縣市退休公務人員年金改 革節省退撫給付挹注公務人員退休撫卹基 金經費3,893,217千元。 3.補助各直轄市及縣市應繳納之退休公務、 警察、消防人員優惠存款差額利息經費1, 306,446千元。 4.直轄市及縣市辦理促參案件績效獎勵等經 費500,000千元。" 2021,8671189200,0,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市繳款專案補助,專案補助支出,26.1.8,"上年度為鼓勵直轄市與縣市繳納積欠以前年 度全民健康保險保費、勞工保險保費及退休 人員優惠存款差額利息等補助經費業已編竣 ,所列35,147千元如數減列。" 2021,8771188500,35800000000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市平衡預算補助,平衡預算補助支出,26.1.9,"本年度預算數35,800,000千元,係對直轄市 及縣市平衡預算補助經費,以增裕其財政收 入,較上年度增列2,535,147千元。"