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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,024 | 5361812000 | 222,008,000 | 無細項 | 文化部主管 | 國立臺灣歷史博物館 | 博物館業務 | 文化支出 | 19.10.2 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.推展博物館業務經費103,124
千元,較上年度增列辦理強化
資安防護及博物館教育內容製
作等經費4,050千元。
2.博物館智慧升級經費23,810千
元,較上年度減列建置智慧庫
房與環境監測系統等經費1,89
7千元。
3.新增博物館第二期擴建計畫經
費95,074千元。 |
2,024 | 5361819000 | 0 | 交通及運輸設備 | 文化部主管 | 國立臺灣歷史博物館 | 一般建築及設備 | 文化支出 | 19.10.3.1 | null |
2,024 | 5361819800 | 500,000 | 無細項 | 文化部主管 | 國立臺灣歷史博物館 | 第一預備金 | 文化支出 | 19.10.4 | 仍照上年度預算數編列。 |
2,024 | 5361820100 | 111,428,000 | 無細項 | 文化部主管 | 國立臺灣文學館 | 一般行政 | 文化支出 | 19.11.1 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費63,770千元,較上
年度增列員工薪俸晉級差額等
經費900千元。
2.基本行政工作維持費47,658千
元,較上年度增列辦理臺北分
館服務設施工程等經費2,970
千元。 |
2,024 | 5361822000 | 136,193,000 | 無細項 | 文化部主管 | 國立臺灣文學館 | 文學博物館業務 | 文化支出 | 19.11.2 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.文學推展經費84,458千元,較
上年度增列辦理臺北分館展覽
等經費3,545千元。
2.臺灣文學能量再生中長程個案
計畫總經費162,188千元,分
年辦理,110至112年度已編列
118,143千元,本年度續編34,
007千元,較上年度減列3,042
千元。
3.博物館智慧升級經費17,728千
元,較上年度增列辦理建築節
能改善等經費3,654千元。 |
2,024 | 5361829000 | 0 | 交通及運輸設備 | 文化部主管 | 國立臺灣文學館 | 一般建築及設備 | 文化支出 | 19.11.3.1 | null |
2,024 | 5361829800 | 500,000 | 無細項 | 文化部主管 | 國立臺灣文學館 | 第一預備金 | 文化支出 | 19.11.4 | 仍照上年度預算數編列。 |
2,024 | 5262010100 | 660,159,000 | 無細項 | 數位發展部主管 | 數位發展部 | 一般行政 | 科學支出 | 20.1.1 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費389,360千元,較
上年度核實增列人事費10,339
千元。
2.基本行政工作維持費101,787
千元,較上年度減列6,735千
元,包括:
(1)辦理一般行政管理經費95,
130千元,較上年度減列電
梯性能提升及視訊會議系統
功能增修等經費13,392千元
。
(2)新增中央華光特二辦公廳
舍新建計畫先期規劃作業經
費6,657千元。
3.數位策略規劃及管理經費23,8
54千元,較上年度減列辦理計
畫研析會議及施政資料視覺化
等經費3,036千元。
4.資訊管理經費145,158千元,
較上年度減列擴充機房設備及
軟體授權等經費39,668千元,
增列辦理雲端資料中心及零信
任架構身分驗證等經費98,999
千元,計淨增59,331千元。 |
2,024 | 5262010200 | 688,043,000 | 民主網絡之連結與創新 | 數位發展部主管 | 數位發展部 | 建立全民數位韌性,連結民主網絡 | 科學支出 | 20.1.2.1 | null |
2,024 | 5262010300 | 577,012,000 | 健全政府數位服務基礎環境及人才培力 | 數位發展部主管 | 數位發展部 | 創新數位跨域協作,奠定智慧應用基礎 | 科學支出 | 20.1.3.1 | null |
2,024 | 5262019800 | 18,660,000 | 無細項 | 數位發展部主管 | 數位發展部 | 第一預備金 | 科學支出 | 20.1.4 | 仍照上年度預算數編列。 |
2,024 | 5262100100 | 257,137,000 | 無細項 | 數位發展部主管 | 資通安全署 | 一般行政 | 科學支出 | 20.2.1 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費225,447千元,較
上年度核實減列人事費29,749
千元。
2.基本行政工作維持費31,690千
元,較上年度減列辦公室租金
等50,900千元。 |
2,024 | 5262100200 | 491,953,000 | 無細項 | 數位發展部主管 | 資通安全署 | 資通安全業務 | 科學支出 | 20.2.2 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.綜合規劃管理經費392,761千
元,較上年度減列33,018千元
,包括:
(1)辦理國家資通安全政策之
研擬及規劃經費271,713千
元,較上年度減列資安專業
證照與職能訓練及數位國家
資通安全聯防計畫等經費26
,647千元。
(2)整體政府資通安全防禦技
術暨系統韌性強化計畫總經
費1,391,837千元,分4年辦
理,資通安全署負擔695,91
9千元,112年度已編列254,
837千元,本年度續編第2年
經費242,095千元,本科目
編列121,048千元,較上年
度減列6,371千元。
2.通報應變業務經費17,728千元
,較上年度減列辦理資安鑑識
作業及資安防護軟體設備等經
費6,747千元,增列辦理通報
應變網站改版相關軟硬體設備
等經費878千元,計淨減5,869
千元。
3.輔導培訓業務經費32,163千元
,較上年度減列辦理資安課程
及專題演講等經費641千元,
增列資安專業證照與職能訓練
及公務人員資訊處理專長轉換
訓練等經費11,846千元,計淨
增11,205千元。
4.稽核檢查業務經費18,907千元
,較上年度減列辦理資安稽核
作業等經費178千元。
5.法規及國際合作業務經費30,3
94千元,較上年度減列辦理國
際法規交流會議及資通安全管
理法法制實務研討等經費5,63
6千元。 |
2,024 | 5262109800 | 3,300,000 | 無細項 | 數位發展部主管 | 資通安全署 | 第一預備金 | 科學支出 | 20.2.3 | 仍照上年度預算數編列。 |
2,024 | 5262200100 | 256,896,000 | 無細項 | 數位發展部主管 | 數位產業署 | 一般行政 | 科學支出 | 20.3.1 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費203,510千元,較
上年度核實增列人事費27,510
千元。
2.基本行政工作維持費53,386千
元,較上年度增列中央華光特
二辦公廳舍新建計畫先期規劃
作業等經費18,370千元。 |
2,024 | 5262200200 | 3,295,780,000 | 無細項 | 數位發展部主管 | 數位產業署 | 促進數位創新動能轉型升級 | 科學支出 | 20.3.2 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.推動資通訊數位服務升級與普
及經費1,695,087千元,較上
年度減列雲世代產業數位轉型
-數位雲服務躍升計畫等經費1
56,746千元,增列高齡科技產
業-數位賦能推動銀髮世代社
會連結計畫等經費705,951千
元,計淨增549,205千元。
2.策進數位跨域應用與平台服務
經費1,600,693千元,較上年
度減列人工智慧速捷與領航推
動計畫等經費190,550千元,
增列晶片驅動產業創新再升級
-前瞻晶片驅動韌性安全創新
應用發展計畫等經費571,500
千元,計淨增380,950千元。
其中智慧防詐與數位信任應用
發展計畫總經費1,200,000千
元,分4年辦理,本年度編列
第1年經費300,000千元。 |
2,024 | 5262209800 | 3,000,000 | 無細項 | 數位發展部主管 | 數位產業署 | 第一預備金 | 科學支出 | 20.3.3 | 仍照上年度預算數編列。 |
2,024 | 4164010100 | 425,864,000 | 無細項 | 僑務委員會主管 | 僑務委員會 | 一般行政 | 僑務支出 | 21.1.1 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費351,995千元,較
上年度增列員工薪俸晉級差額
等經費8,645千元。
2.基本行政工作維持費39,768千
元,較上年度增列汰換辦公室
地板等經費10,061千元。
3.資訊管理與維護經費34,101千
元,較上年度增列7,326千元
,包括:
(1)資訊系統管理與維護經費3
1,154千元,較上年度增列
汰換AD網域服務主機等經費
7,960千元。
(2)僑務資料智能分析及運用
規劃計畫—決策輔助、僑胞
服務及民生應用計畫總經費
26,000千元,分4年辦理,1
11至112年度已編列7,931千
元,本年度續編第3年經費2
,947千元,較上年度減列63
4千元。 |
2,024 | 4164010900 | 46,934,000 | 無細項 | 僑務委員會主管 | 僑務委員會 | 綜合規劃業務 | 僑務支出 | 21.1.2 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.加強僑務委員聯繫及辦理僑務
委員會議經費12,730千元,較
上年度增列會議場地布置及文
件印製等經費1,000千元。
2.國內慶典活動接待服務經費22
,089千元,較上年度增列辦理
中華民國第16任總統、副總統
就職慶祝活動等經費7,977千
元。
3.研究發展及專案業務經費12,1
15千元,較上年度增列辦理臺
灣青年海外搭僑計畫等經費90
1千元。 |
2,024 | 4164012000 | 210,537,000 | 無細項 | 僑務委員會主管 | 僑務委員會 | 僑民僑團聯繫接待暨僑教中心服務 | 僑務支出 | 21.1.3 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.加強僑社聯繫及輔助舉辦多元
活動經費21,648千元,較上年
度增列出訪海外辦理僑宴等經
費6,548千元。
2.舉辦僑社工作研討會及邀訪與
培訓活動落實僑務工作經費19
,958千元,較上年度減列召開
全球僑界急難救助協會年會等
經費4,898千元。
3.海外華僑文教中心服務業務經
費130,570千元,較上年度減
列紐約華僑文教服務中心整建
等經費7,064千元。
4.僑界青年培育交流計畫總經費
230,266千元,分4年辦理,11
2年度已編列38,539千元,本
年度續編第2年經費49,661千
元,本科目編列38,361千元,
較上年度增列11,022千元。 |
2,024 | 4164013100 | 262,713,000 | 無細項 | 僑務委員會主管 | 僑務委員會 | 僑校發展暨文化社教輔助 | 僑務支出 | 21.1.4 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.編印及供應僑校華語教材經費
29,950千元,較上年度減列編
修及印製華語文教材等經費25
0千元。
2.培訓僑校師資及充實教學資源
經費34,601千元,較上年度減
列辦理華語教學國際高峰會等
經費1,108千元。
3.辦理文化社教活動及巡迴教學
經費41,404千元,較上年度增
列遴派國內優質藝文團體赴海
外展演等經費2,013千元。
4.海外華語文學習深耕計畫總經
費442,349千元,分4年辦理,
111至112年度已編列182,854
千元,本年度續編第3年經費1
18,969千元,較上年度增列15
,457千元。
5.擴大培育及留用僑生計畫總經
費3,620,998千元,分4年辦理
,112年度已編列550,782千元
,本年度續編第2年經費621,3
60千元,本科目編列37,789千
元,較上年度增列7,484千元
。 |
2,024 | 4164013200 | 61,044,000 | 無細項 | 僑務委員會主管 | 僑務委員會 | 僑商經濟業務 | 僑務支出 | 21.1.5 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.聯繫海外僑臺商組織並協助推
展業務經費18,761千元,較上
年度減列協輔僑臺商組織舉辦
會務推展及經貿多元活動等經
費2,674千元。
2.培訓僑臺商經貿人才協助僑臺
商企業發展經費18,341千元,
較上年度增列辦理僑臺商事業
經營行銷及創業相關培訓工作
坊等經費2,880千元。
3.海外華人經濟資訊彙蒐並促進
海內外商機交流經費17,442千
元,較上年度減列捐助財團法
人海外信用保證基金辦理增資
等經費18,661千元。
4.僑界青年培育交流計畫總經費
230,266千元,分4年辦理,11
2年度已編列經費38,539千元
,本年度續編第2年經費49,66
1千元,本科目編列6,500千元
,較上年度增列100千元。 |
2,024 | 4164013300 | 677,651,000 | 無細項 | 僑務委員會主管 | 僑務委員會 | 僑生回國升學暨僑青培訓研習 | 僑務支出 | 21.1.6 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.擴大培育及留用僑生計畫總經
費3,620,998千元,分4年辦理
,112年度已編列550,782千元
,本年度續編第2年經費621,3
60千元,本科目編列583,571
千元,較上年度增列63,094千
元。
2.輔導海外僑生來臺升學及畢業
留臺經費42,660千元,較上年
度減列在學僑生照顧輔導工作
等經費13,664千元。
3.輔導海外青年來臺文化研習及
團隊活動經費51,420千元,較
上年度減列辦理海外青年各項
觀摩體驗活動等經費1,131千
元。
4.上年度培訓海外專業技術青年
人才預算業已編竣,所列17,1
53千元如數減列。 |
2,024 | 4164013400 | 22,496,000 | 無細項 | 僑務委員會主管 | 僑務委員會 | 僑務新聞資訊及傳媒服務 | 僑務支出 | 21.1.7 | 本年度預算數22,496千元,係辦
理僑務新聞資訊及傳媒服務業務
經費,較上年度減列加強與海外
華文媒體之聯繫溝通等經費1,53
2千元。 |
2,024 | 4164019800 | 7,650,000 | 無細項 | 僑務委員會主管 | 僑務委員會 | 第一預備金 | 僑務支出 | 21.1.8 | 仍照上年度預算數編列。 |
2,024 | 416401A000 | 56,579,000 | 無細項 | 僑務委員會主管 | 僑務委員會 | 僑務支出(機密預算) | 僑務支出 | 21.1.9 | null |
2,024 | 5265010100 | 576,428,000 | 無細項 | 國家科學及技術委員會主管 | 國家科學及技術委員會 | 一般行政 | 科學支出 | 22.1.1 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費453,145千元,較
上年度增列員工薪俸晉級差額
等經費16,008千元。
2.基本行政工作維持費28,700千
元,較上年度減列辦公室空間
調整及視訊會議設備更新等經
費11,626千元。
3.資訊管理經費94,583千元,較
上年度增列購置資訊硬體設備
及軟體授權等經費713千元。 |
2,024 | 5265012100 | 250,601,000 | 無細項 | 國家科學及技術委員會主管 | 國家科學及技術委員會 | 國家災害防救科技中心發展計畫 | 科學支出 | 22.1.2 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.智慧化颱風洪水技術研究計畫
經費57,166千元,較上年度減
列跨尺度智慧化預警技術應用
在氣象大數據研發等經費59,0
00千元,增列氣象數位優化與
智能預警技術研發等經費57,1
66千元,計淨減1,834千元。
2.災害應用技術之推動與決策支
援計畫經費104,755千元,較
上年度增列因應永續發展與淨
零調適技術發展等經費9,255
千元。
3.防災科技之落實與服務平台計
畫經費88,680千元,較上年度
增列災防資訊整合加值與資訊
安全維護等經費2,830千元。 |
2,024 | 5265012200 | 4,662,449,000 | 無細項 | 國家科學及技術委員會主管 | 國家科學及技術委員會 | 國家太空中心發展計畫 | 科學支出 | 22.1.3 | 1.本年度預算數4,662,449千元
,其中第三期國家太空科技發
展長程計畫(2019-2028)總經
費25,100,000千元,分10年辦
理,108至112年度已編列10,4
63,781千元,本年度續編第6
年經費1,813,957千元,較上
年度減列391,721千元。
2.本年度預算數之內容與上年度
之比較如下:
(1)太空基礎研究計畫經費308
,259千元,較上年度減列衛
星資料處理、衛星實驗室與
廠務維持等經費39,049千元
。
(2)低軌通訊衛星計畫經費462
,735千元,較上年度減列衛
星本體及系統整合、通訊酬
載系統等經費388,732千元
。
(3)遙測衛星星系計畫經費898
,418千元,較上年度減列超
高解析度智能遙測衛星關鍵
技術發展計畫等經費283,65
8千元,增列合成孔徑雷達
衛星星系計畫經費56,034千
元,計淨減227,624千元。
(4)太空基礎工程與應用研究
能量整備計畫經費1,711,58
9千元,較上年度減列基礎
能量整備計畫經費247,397
千元,增列國家射場建置與
營運計畫等經費239,923千
元,計淨減7,474千元。
(5)太空產業推動與人才培育
計畫經費1,281,448千元,
較上年度減列光學酬載產業
深耕計畫等經費101,716千
元,增列1.5世代低軌通訊
衛星星系計畫等經費173,32
6千元,計淨增71,610千元
。 |
2,024 | 5265013100 | 6,882,875,000 | 無細項 | 國家科學及技術委員會主管 | 國家科學及技術委員會 | 財團法人國家實驗研究院發展計畫 | 科學支出 | 22.1.4 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.院務推動與管理計畫經費105,
755千元,較上年度增列企劃
推廣與國際鏈結等經費6,645
千元。
2.半導體技術開發與人才培育服
務計畫經費1,218,217千元,
較上年度增列下世代半導體基
礎核心設施建置、奈米元件研
究與服務等經費222,475千元
。
3.儀器科技發展計畫經費258,52
4千元,較上年度減列精準健
康研發與聚落發展計畫—精準
健康醫材跨領域整合服務平台
等經費55,481千元,增列儀器
技術平台發展與應用等經費32
,634千元,計淨減22,847千元
。
4.高速計算與網路應用研究計畫
經費1,141,370千元,較上年
度增列高效能計算技術研發、
建置與維運等經費388,765千
元。
5.地震工程之運作及發展計畫經
費461,954千元,較上年度增
列離岸風機結構智慧防災監測
平台建置等經費162,660千元
。
6.建構全國實驗動物資源服務中
心計畫經費343,451千元,較
上年度減列實驗動物3R策略之
推升計畫—器官晶片發展平台
等經費40,129千元,增列臺灣
動物實驗替代科技計畫—建置
多元驗證平台,完善產學研鏈
結及強化專業職能,提高動物
實驗品質等經費53,752千元,
計淨增13,623千元。
7.科技政策研究與資訊服務計畫
經費270,232千元,較上年度
減列生醫產業商品化人才培育
計畫—生醫產業商品化環境建
構暨國際人才培育等經費17,7
67千元,增列支援科技創新政
策推動策略與措施等經費17,8
49千元,計淨增82千元。
8.海洋科技發展計畫經費368,22
3千元,較上年度減列研究船
營運暨船載設備精進等經費31
,859千元,增列海洋科儀設備
研製及服務等經費41,961千元
,計淨增10,102千元。
9.新增晶片驅動產業創新再升級
計畫經費2,715,149千元。 |
2,024 | 5265013200 | 2,027,635,000 | 無細項 | 國家科學及技術委員會主管 | 國家科學及技術委員會 | 財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫 | 科學支出 | 22.1.5 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.業務推動及設施管理計畫經費
1,587,548千元,較上年度增
列台灣光子源(TPS)運轉維護
等經費68,548千元。
2.台灣光子源周邊實驗設施興建
經費362,087千元,較上年度
增列高解析X光光譜、X光吸收
光譜等光束線建置經費29,106
千元。
3.SPring-8台灣光束線升級計畫
經費78,000千元,較上年度增
列光束線元件及實驗站設備升
級等經費9,000千元。 |
2,024 | 5265018100 | 41,396,665,000 | 國家科學技術發展基金 | 國家科學及技術委員會主管 | 國家科學及技術委員會 | 非營業特種基金 | 科學支出 | 22.1.6.1 | null |
2,024 | 5265019000 | 1,780,000 | 交通運輸及設備 | 國家科學及技術委員會主管 | 國家科學及技術委員會 | 一般建築及設備 | 科學支出 | 22.1.7.1 | null |
2,024 | 5265019800 | 1,510,000 | 無細項 | 國家科學及技術委員會主管 | 國家科學及技術委員會 | 第一預備金 | 科學支出 | 22.1.8 | 仍照上年度預算數編列。 |
2,024 | 5165101200 | 465,694,000 | 無細項 | 國家科學及技術委員會主管 | 新竹科學園區管理局 | 園區實驗中學教學與訓輔輔助 | 教育支出 | 22.2.1 | 本年度預算數465,694千元,係
輔助國立新竹科學園區實驗高級
中等學校教學及訓輔經費,較上
年度增列168,732千元。 |
2,024 | 5165108100 | 0 | 科學園區管理局作業基金 | 國家科學及技術委員會主管 | 新竹科學園區管理局 | 非營業特種基金 | 教育支出 | 22.2.2.1 | null |
2,024 | 5265100100 | 263,564,000 | 無細項 | 國家科學及技術委員會主管 | 新竹科學園區管理局 | 一般行政 | 科學支出 | 22.2.3 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費242,588千元,較
上年度增列員工薪俸晉級差額
等經費1,878千元。
2.基本行政工作維持費20,976千
元,較上年度減列雜項設備費
等590千元。 |
2,024 | 5265101000 | 109,509,000 | 綜合企劃 | 國家科學及技術委員會主管 | 新竹科學園區管理局 | 園區業務推展 | 科學支出 | 22.2.4.1 | null |
2,024 | 5265109800 | 1,000,000 | 無細項 | 國家科學及技術委員會主管 | 新竹科學園區管理局 | 第一預備金 | 科學支出 | 22.2.5 | 仍照上年度預算數編列。 |
2,024 | 5165200200 | 163,003,000 | 無細項 | 國家科學及技術委員會主管 | 中部科學園區管理局 | 園區實驗中學教學與訓輔輔助 | 教育支出 | 22.3.1 | 本年度預算數163,003千元,係
輔助國立中科實驗高級中學教學
及訓輔經費,較上年度減列19,1
48千元。 |
2,024 | 5165208100 | 0 | 科學園區管理局作業基金 | 國家科學及技術委員會主管 | 中部科學園區管理局 | 非營業特種基金 | 教育支出 | 22.3.2.1 | null |
2,024 | 5265200100 | 231,741,000 | 無細項 | 國家科學及技術委員會主管 | 中部科學園區管理局 | 一般行政 | 科學支出 | 22.3.3 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費193,712千元,較
上年度核實減列人事費3,416
千元。
2.基本行政工作維持費38,029千
元,較上年度增列行政庶務委
外及辦公大樓設備養護等經費
2,071千元。 |
2,024 | 5265201000 | 1,249,000 | 企劃行政 | 國家科學及技術委員會主管 | 中部科學園區管理局 | 園區業務推展 | 科學支出 | 22.3.4.1 | null |
2,024 | 5265209800 | 1,000,000 | 無細項 | 國家科學及技術委員會主管 | 中部科學園區管理局 | 第一預備金 | 科學支出 | 22.3.5 | 仍照上年度預算數編列。 |
2,024 | 5165300200 | 433,803,000 | 無細項 | 國家科學及技術委員會主管 | 南部科學園區管理局 | 園區實驗中學教學與訓輔輔助 | 教育支出 | 22.4.1 | 本年度預算數433,803千元,係
輔助國立南科國際實驗高級中學
、國立屏科實驗高級中等學校、
國立嘉科實驗高級中等學校與國
立高科實驗高級中等學校籌備處
之教學及訓輔經費,較上年度增
列30,082千元。 |
2,024 | 5165308100 | 291,384,000 | 科學園區管理局作業基金 | 國家科學及技術委員會主管 | 南部科學園區管理局 | 非營業特種基金 | 教育支出 | 22.4.2.1 | null |
2,024 | 5265300100 | 240,026,000 | 無細項 | 國家科學及技術委員會主管 | 南部科學園區管理局 | 一般行政 | 科學支出 | 22.4.3 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費195,066千元,較
上年度增列員工薪俸晉級差額
等經費5,623千元。
2.基本行政工作維持費44,960千
元,較上年度減列辦公廳舍管
理服務等經費779千元。 |
2,024 | 5265301000 | 58,280,000 | 綜合企劃 | 國家科學及技術委員會主管 | 南部科學園區管理局 | 園區業務推展 | 科學支出 | 22.4.4.1 | null |
2,024 | 5265309000 | 0 | 交通及運輸設備 | 國家科學及技術委員會主管 | 南部科學園區管理局 | 一般建築及設備 | 科學支出 | 22.4.5.1 | null |
2,024 | 5265309800 | 1,000,000 | 無細項 | 國家科學及技術委員會主管 | 南部科學園區管理局 | 第一預備金 | 科學支出 | 22.4.6 | 仍照上年度預算數編列。 |
2,024 | 4066010100 | 217,776,000 | 無細項 | 金融監督管理委員會主管 | 金融監督管理委員會 | 一般行政 | 財務支出 | 23.1.1 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費161,108千元,較
上年度核實減列人事費2,500
千元。
2.基本行政工作維持費56,668千
元,較上年度減列講座鐘點費
等180千元,增列高架地板汰
換、辦公大樓管理及行政工作
委外等經費5,791千元,計淨
增5,611千元。 |
2,024 | 4066010200 | 29,528,000 | 無細項 | 金融監督管理委員會主管 | 金融監督管理委員會 | 金融監理 | 財務支出 | 23.1.2 | 本年度預算數29,528千元,係辦
理金融監理業務所需經費,較上
年度減列強化金融資安韌性計畫
及委託研究計畫等經費10,081千
元,增列國外旅費530千元,計
淨減9,551千元。 |
2,024 | 4066019000 | 0 | 交通及運輸設備 | 金融監督管理委員會主管 | 金融監督管理委員會 | 一般建築及設備 | 財務支出 | 23.1.3.1 | null |
2,024 | 4066019800 | 400,000 | 無細項 | 金融監督管理委員會主管 | 金融監督管理委員會 | 第一預備金 | 財務支出 | 23.1.4 | 仍照上年度預算數編列。 |
2,024 | 4066100100 | 335,733,000 | 無細項 | 金融監督管理委員會主管 | 銀行局 | 一般行政 | 財務支出 | 23.2.1 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費293,642千元,較
上年度增列員工薪俸晉級差額
等經費3,000千元。
2.基本行政工作維持費42,091千
元,較上年度減列辦公室租金
、水電費及管理費等31,055千
元,增列資訊軟硬體設備汰換
、辦公大樓清潔及保全等經費
4,456千元,計淨減26,599千
元。 |
2,024 | 4066100300 | 7,562,000 | 無細項 | 金融監督管理委員會主管 | 銀行局 | 銀行監理 | 財務支出 | 23.2.2 | 本年度預算數7,562千元,係辦
理銀行監理業務所需經費,較上
年度減列短程車資等26千元,增
列委託研究計畫等經費1,800千
元,計淨增1,774千元。 |
2,024 | 4066109000 | 0 | 交通及運輸設備 | 金融監督管理委員會主管 | 銀行局 | 一般建築及設備 | 財務支出 | 23.2.3.1 | null |
2,024 | 4066109800 | 170,000 | 無細項 | 金融監督管理委員會主管 | 銀行局 | 第一預備金 | 財務支出 | 23.2.4 | 仍照上年度預算數編列。 |
2,024 | 4066200100 | 368,630,000 | 無細項 | 金融監督管理委員會主管 | 證券期貨局 | 一般行政 | 財務支出 | 23.3.1 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費330,901千元,較
上年度增列員工薪俸晉級差額
37千元。
2.基本行政工作維持費37,729千
元,較上年度增列證券期貨大
樓外牆修繕、辦公室及會議室
改善、檔案庫房租金等經費16
,925千元。 |
2,024 | 4066200400 | 9,789,000 | 無細項 | 金融監督管理委員會主管 | 證券期貨局 | 證券期貨市場監理 | 財務支出 | 23.3.2 | 本年度預算數9,789千元,係辦
理證券期貨市場監理業務所需經
費,較上年度增列數據通訊費、
大陸地區旅費及國外旅費等852
千元。 |
2,024 | 4066209000 | 0 | 交通及運輸設備 | 金融監督管理委員會主管 | 證券期貨局 | 一般建築及設備 | 財務支出 | 23.3.3.1 | null |
2,024 | 4066209800 | 100,000 | 無細項 | 金融監督管理委員會主管 | 證券期貨局 | 第一預備金 | 財務支出 | 23.3.4 | 仍照上年度預算數編列。 |
2,024 | 4066300100 | 167,137,000 | 無細項 | 金融監督管理委員會主管 | 保險局 | 一般行政 | 財務支出 | 23.4.1 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費148,126千元,較
上年度核實減列人事費1,500
千元。
2.基本行政工作維持費19,011千
元,較上年度減列高架地板裝
設等經費1,031千元,增列辦
公大樓管理、行政工作委外及
雜項設備購置等經費1,975千
元,計淨增944千元。 |
2,024 | 4066300500 | 6,368,000 | 無細項 | 金融監督管理委員會主管 | 保險局 | 保險監理 | 財務支出 | 23.4.2 | 本年度預算數6,368千元,係辦
理保險監理業務所需經費,較上
年度減列委託研究計畫等經費62
7千元,增列出國教育訓練費及
大陸地區旅費124千元,計淨減5
03千元。 |
2,024 | 4066309000 | 0 | 交通及運輸設備 | 金融監督管理委員會主管 | 保險局 | 一般建築及設備 | 財務支出 | 23.4.3.1 | null |
2,024 | 4066309800 | 50,000 | 無細項 | 金融監督管理委員會主管 | 保險局 | 第一預備金 | 財務支出 | 23.4.4 | 仍照上年度預算數編列。 |
2,024 | 4066400100 | 466,741,000 | 無細項 | 金融監督管理委員會主管 | 檢查局 | 一般行政 | 財務支出 | 23.5.1 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費413,997千元,較
上年度核實減列人事費613千
元。
2.基本行政工作維持費52,744千
元,較上年度減列辦公場所建
築物及消防全區檢測等經費4,
080千元,增列辦公大樓管理
及資訊軟硬體設備汰換等經費
7,158千元,計淨增3,078千元
。 |
2,024 | 4066400600 | 23,427,000 | 無細項 | 金融監督管理委員會主管 | 檢查局 | 金融機構檢查 | 財務支出 | 23.5.2 | 本年度預算數23,427千元,係辦
理金融機構檢查業務所需經費,
較上年度減列通訊費等85千元,
增列大陸地區旅費及國外旅費等
970千元,計淨增885千元。 |
2,024 | 4066409000 | 1,810,000 | 交通及運輸設備 | 金融監督管理委員會主管 | 檢查局 | 一般建築及設備 | 財務支出 | 23.5.3.1 | null |
2,024 | 4066409800 | 695,000 | 無細項 | 金融監督管理委員會主管 | 檢查局 | 第一預備金 | 財務支出 | 23.5.4 | 本年度預算數較上年度減列如列
數。 |
2,024 | 3767010100 | 283,481,000 | 無細項 | 海洋委員會主管 | 海洋委員會 | 一般行政 | 民政支出 | 24.1.1 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費233,204千元,較
上年度增列員額15人之人事費
16,885千元。
2.基本行政工作維持費50,277千
元,較上年度增列公文系統維
運等經費3,361千元。 |
2,024 | 3767010200 | 577,568,000 | 無細項 | 海洋委員會主管 | 海洋委員會 | 海洋業務 | 民政支出 | 24.1.2 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.綜合規劃管理16,824千元,較
上年度增列辦理國家海洋政策
白皮書編修及法政議題座談等
經費7,294千元。
2.海洋資源作業102,409千元,
較上年度增列強化海洋產業永
續發展及推動海洋地方創生計
畫等經費9,586千元。
3.海域安全作業48,426千元,較
上年度增列25,519千元,包括
:
(1)辦理海線安全國際會議及
海域遊憩安全先期建置示範
區與後續推廣等經費28,276
千元,較上年度增列15,569
千元。
(2)結合地方政府及民間團體
加強維護海域遊憩活動安全
工作計畫總經費62,600千元
,分4年辦理,111至112年
度已編列20,400千元,本年
度續編第3年經費20,150千
元,較上年度增列9,950千
元。
4.科技文教作業80,131千元,較
上年度增列復振航海文化力計
畫等經費7,694千元。
5.國際發展作業62,026千元,較
上年度增列38,363千元,包括
:
(1)辦理國際海洋事務交流等
經費41,026千元,較上年度
增列臺美智慧海洋科技合作
發展計畫等經費17,363千元
。
(2)新增籌組海洋廢棄物治理
國家隊布建印太區域海廢治
理平台發展計畫總經費120,
000千元,分4年辦理,本年
度編列第1年經費21,000千
元。
6.其他設備6,143千元,較上年
度減列建置公文系統及採購稽
核資訊化作業平臺等經費3,36
7千元。
7.海洋委員會、海洋保育署暨國
家海洋研究院合署辦公廳舍新
建工程計畫總經費1,133,622
千元,分6年辦理,110至112
年度已編列218,957千元,本
年度續編第4年經費261,609千
元,較上年度增列73,312千元
。 |
2,024 | 3767019000 | 1,700,000 | 交通及運輸設備 | 海洋委員會主管 | 海洋委員會 | 一般建築及設備 | 民政支出 | 24.1.3.1 | null |
2,024 | 3767019800 | 3,500,000 | 無細項 | 海洋委員會主管 | 海洋委員會 | 第一預備金 | 民政支出 | 24.1.4 | 仍照上年度預算數編列。 |
2,024 | 3767100100 | 13,199,505,000 | 無細項 | 海洋委員會主管 | 海巡署及所屬 | 一般行政 | 民政支出 | 24.2.1 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費13,178,308千元,
較上年度核實減列人事費27,4
53千元。
2.基本行政工作維持費21,197千
元,較上年度增列辦公器具養
護費等40千元。 |
2,024 | 3767100200 | 1,232,404,000 | 海巡規劃及管理 | 海洋委員會主管 | 海巡署及所屬 | 海巡業務 | 民政支出 | 24.2.2.1 | null |
2,024 | 3767109000 | 90,360,000 | 交通及運輸設備 | 海洋委員會主管 | 海巡署及所屬 | 一般建築及設備 | 民政支出 | 24.2.3.1 | null |
2,024 | 3767109800 | 25,000,000 | 無細項 | 海洋委員會主管 | 海巡署及所屬 | 第一預備金 | 民政支出 | 24.2.4 | 仍照上年度預算數編列。 |
2,024 | 7167200100 | 172,513,000 | 無細項 | 海洋委員會主管 | 海洋保育署 | 一般行政 | 環境保護支出 | 24.3.1 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費151,942千元,較
上年度增列員額14人之人事費
6,000千元。
2.基本行政工作維持費20,571千
元,較上年度減列其他業務租
金1千元。 |
2,024 | 7167200200 | 630,872,000 | 無細項 | 海洋委員會主管 | 海洋保育署 | 海洋保育業務 | 環境保護支出 | 24.3.2 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.綜合規劃作業14,807千元,較
上年度減列辦理海洋保育教育
推廣等經費2,107千元。
2.海洋生物保育作業40,847千元
,較上年度增列辦理藍碳棲地
復育推動等經費8,000千元。
3.海洋環境管理作業17,471千元
,較上年度減列購置海污應變
所需資材等經費5,892千元。
4.向海致敬-臺灣海域生態環境
守護計畫總經費1,022,190千
元,分4年辦理,110至112年
度已編列758,815千元,本年
度續編最後1年經費263,375千
元,較上年度增列7,905千元
。
5.新增污染防治潔淨海洋計畫總
經費2,019,470千元,分4年辦
理,本年度編列第1年經費309
,372千元,本科目編列294,37
2千元。
6.上年度向海致敬-海岸清潔維
護計畫預算業已編竣,所列15
8,372千元如數減列。
7.上年度海洋污染監測與應處計
畫預算業已編竣,所列111,00
0千元如數減列。 |
2,024 | 7167209000 | 0 | 交通及運輸設備 | 海洋委員會主管 | 海洋保育署 | 一般建築及設備 | 環境保護支出 | 24.3.3.1 | null |
2,024 | 7167209800 | 900,000 | 無細項 | 海洋委員會主管 | 海洋保育署 | 第一預備金 | 環境保護支出 | 24.3.4 | 仍照上年度預算數編列。 |
2,024 | 3767300100 | 136,230,000 | 無細項 | 海洋委員會主管 | 國家海洋研究院 | 一般行政 | 民政支出 | 24.4.1 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費119,939千元,較
上年度增列員額10人之人事費
9,287千元。
2.基本行政工作維持費16,291千
元,與上年度同。 |
2,024 | 3767300200 | 984,741,000 | 無細項 | 海洋委員會主管 | 國家海洋研究院 | 海洋研究業務 | 民政支出 | 24.4.2 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.綜合規劃及人力培訓作業9,50
0千元,較上年度增列海洋大
數據競賽等經費3,349千元。
2.海洋政策及文化研究作業8,00
0千元,較上年度減列17至19
世紀台江內海沉船事件及聚落
文化變遷研究等經費272千元
。
3.海洋科學及資訊研究作業184,
250千元,較上年度增列43,57
6千元,包括:
(1)海域地形底質調查、國家
海洋資料庫及海象監測站等
經費162,250千元,較上年
度增列海象監測站維運及海
洋數位孿生虛實場域建置與
技術發展等經費49,576千元
。
(2)馬祖海域受違法抽砂影響
專案調查及監測計畫總經費
137,500千元,分年辦理,1
12年度已編列40,000千元,
本年度續編第2年經費40,00
0千元,本科目編列22,000
千元,較上年度減列6,000
千元。
4.海洋生態及保育研究作業67,1
40千元,較上年度減列1,726
千元,包括:
(1)海洋生態調查分析、海洋
生物與棲地保育研究及海洋
外來種入侵防治技術等經費
49,140千元,較上年度減列
離岸風電場生態保育環境監
測研究等經費7,726千元。
(2)馬祖海域受違法抽砂影響
專案調查及監測計畫總經費
137,500千元,分年辦理,1
12年度已編列40,000千元,
本年度續編第2年經費40,00
0千元,本科目編列18,000
千元,較上年度增列6,000
千元。
5.海洋產業及工程研究作業123,
986千元,較上年度增列黑潮
示範電廠暨百瓩黑潮發電商轉
原型機研製計畫等經費64,952
千元。
6.國家船模實驗室多功能水槽建
置計畫總經費4,479,625千元
,分6年辦理,111至112年度
已編列369,352千元,本年度
續編第3年經費50,000千元,
較上年度減列219,352千元。
7.海洋基礎資料調查船興建計畫
總經費3,100,000千元,分4年
辦理,112年度已編列50,150
千元,本年度續編第2年經費5
41,865千元,較上年度增列49
1,715千元。 |
2,024 | 3767309800 | 500,000 | 無細項 | 海洋委員會主管 | 國家海洋研究院 | 第一預備金 | 民政支出 | 24.4.3 | 本年度預算數較上年度減列如列
數。 |
2,024 | 5169010500 | 1,075,034,000 | 無細項 | 國軍退除役官兵輔導委員會主管 | 國軍退除役官兵輔導委員會 | 醫學臨床教學研究 | 教育支出 | 25.1.1 | 本年度預算數1,075,034千元,
係各榮民總醫院及其分院臨床教
學研究經費,較上年度增列50,0
00千元。 |
2,024 | 5169010700 | 17,312,000 | 無細項 | 國軍退除役官兵輔導委員會主管 | 國軍退除役官兵輔導委員會 | 退除役官兵就學、職訓 | 教育支出 | 25.1.2 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.退除役官兵就學輔導措施1,40
0千元,與上年度同。
2.退除役官兵職業技術訓練15,9
12千元,較上年度增列學員宿
舍沐浴鍋爐設備費等1,941千
元。 |
2,024 | 6169010400 | 8,941,891,000 | 無細項 | 國軍退除役官兵輔導委員會主管 | 國軍退除役官兵輔導委員會 | 榮民及榮眷健康保險 | 社會保險支出 | 25.1.3 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.榮民健康保險經費5,049,734
千元,較上年度減列113,966
千元。
2.榮眷健康保險經費1,214,767
千元,較上年度減列31,997千
元。
3.榮民健保醫療部分負擔經費2,
677,390千元,較上年度減列4
5,946千元。 |
2,024 | 6269010900 | 631,955,000 | 無細項 | 國軍退除役官兵輔導委員會主管 | 國軍退除役官兵輔導委員會 | 退除役官兵服務救助與照顧 | 社會救助支出 | 25.1.4 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.基本行政工作維持費54,659千
元,較上年度增列業務費等2,
074千元。
2.清寒榮民子女就學補助經費13
,743千元,與上年度同。
3.志工服務照顧榮民作業經費14
6,646千元,較上年度增列業
務費等341千元。
4.榮民榮眷遺眷急難救助及慰問
經費322,507千元,較上年度
增列獎補助費等19,431千元。
5.八二三參戰義務役官兵年節慰
問經費63,154千元,較上年度
減列9,021千元。
6.榮民及榮眷生活輔導宣慰及座
談3,617千元,與上年度同。
7.單身亡故榮民善後喪葬及遺產
管理作業2,086千元,較上年
度增列業務費等351千元。
8.海內外退伍軍人聯繫作業17,0
35千元,較上年度增列業務費
等6,441千元。
9.國軍單身退員宿舍服務與管理
8,508千元,較上年度增列業
務費等13千元。 |
2,024 | 6369010100 | 3,643,153,000 | 無細項 | 國軍退除役官兵輔導委員會主管 | 國軍退除役官兵輔導委員會 | 一般行政 | 福利服務支出 | 25.1.5 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費3,372,981千元,
較上年度增列榮民公司民營化
前退休退職給付等經費575,13
4千元。
2.基本行政工作維持費97,742千
元,較上年度增列一般事務費
等11,086千元。
3.幹部在職及役男替代役訓練經
費2,962千元,較上年度減列
退除役特考錄取人員基礎訓練
等經費911千元。
4.辦理統計與資訊管理作業經費
162,394千元,較上年度增列
資訊軟硬體設備費等80,029千
元。
5.辦理榮民工程公司清理計畫7,
074千元,較上年度減列補助
國軍退除役官兵安置基金代榮
民工程公司舉借利息8,510千
元。 |
2,024 | 6369010300 | 2,608,560,000 | 無細項 | 國軍退除役官兵輔導委員會主管 | 國軍退除役官兵輔導委員會 | 榮民醫療照護 | 福利服務支出 | 25.1.6 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.對榮民及特定醫療體系之補助
1,668,541千元,較上年度減
列補助高雄榮民總醫院屏東大
武分院開辦費等98,235千元。
2.長期照顧與身心障礙醫療復健
服務339,585千元,較上年度
減列業務費等40,337千元。
3.各級榮民醫院營運督導管理11
,766千元,較上年度增列一般
事務費等5,618千元。
4.社區醫療服務183,489千元,
較上年度增列獎補助費等31,1
00千元。
5.醫事人力培訓與專業教育訓練
61,535千元,較上年度增列配
合衛生福利部辦理重點科別培
育公費醫師制度計畫及國防醫
學院代訓公費生等經費3,562
千元。
6.高齡醫學發展與照護207,281
千元,較上年度增列獎補助費
等16,590千元。
7.安寧緩和醫療照護與推廣75,6
01千元,較上年度增列獎補助
費等6,422千元。
8.偏鄉醫師留任獎勵經費60,762
千元,較上年度減列12,590千
元。 |
2,024 | 6369010800 | 7,412,551,000 | 無細項 | 國軍退除役官兵輔導委員會主管 | 國軍退除役官兵輔導委員會 | 榮民安養及養護 | 福利服務支出 | 25.1.7 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.基本行政工作維持費1,527,50
7千元,較上年度增列勞務外
包等經費64,986千元。
2.就養榮民給與等經費5,850,12
6千元,較上年度減列989千元
。
3.就養榮民養護材料13,148千元
,較上年度增列獎補助費等37
2千元。
4.就養榮民文康活動及住院年節
慰問8,265千元,較上年度增
列獎補助費等60千元。
5.廢水廢棄物及環境保護作業13
,505千元,較上年度增列環境
整治等經費5,801千元。 |
2,024 | 6369018100 | 0 | 醫療作業基金 | 國軍退除役官兵輔導委員會主管 | 國軍退除役官兵輔導委員會 | 非營業特種基金 | 福利服務支出 | 25.1.8.1 | null |
2,024 | 6369019000 | 775,689,000 | 營建工程 | 國軍退除役官兵輔導委員會主管 | 國軍退除役官兵輔導委員會 | 一般建築及設備 | 福利服務支出 | 25.1.9.1 | null |
2,024 | 6369019800 | 19,000,000 | 無細項 | 國軍退除役官兵輔導委員會主管 | 國軍退除役官兵輔導委員會 | 第一預備金 | 福利服務支出 | 25.1.10 | 仍照上年度預算數編列。 |
2,024 | 7669019600 | 103,884,146,000 | 無細項 | 國軍退除役官兵輔導委員會主管 | 國軍退除役官兵輔導委員會 | 退除役官兵退休給付 | 退休撫卹給付支出 | 25.1.11 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.官兵一次退除役給付9,790,68
9千元,較上年度增列一次退
伍金等1,826,020千元。
2.大陸已退來台軍官給付半俸88
1千元,較上年度減列70千元
。
3.退休及贍養官兵薪給78,232,2
82千元,較上年度增列軍職退
休人員退休俸及年終慰問金等
2,415,195千元。
4.退休及贍養官兵主副食實物代
金19,262千元,較上年度減列
3,136千元。
5.退休及贍養官兵眷屬各項補助
15,813,876千元,較上年度減
列優惠存款利息差額補助等經
費1,602,254千元。
6.軍職人員退伍金其他現金給與
補償金27,156千元,較上年度
增列7,919千元。 |
2,024 | 7769019700 | 6,144,000 | 無細項 | 國軍退除役官兵輔導委員會主管 | 國軍退除役官兵輔導委員會 | 退除役官兵退休業務 | 退休撫卹業務支出 | 25.1.12 | 本年度預算數6,144千元,係退
除業務作業經費,與上年度同。 |
2,024 | 5171185100 | 58,712,303,000 | 無細項 | 直轄市及縣市政府 | 直轄市及縣市一般性補助款 | 直轄市及縣市教育補助 | 教育支出 | 26.1.1 | 本年度預算數58,712,303千元,
較上年度增列3,141,358千元,
其補助項目如下:
1.補助各直轄市及縣市教育人員
人事費、退休撫卹給付、基本
辦公費、私立學校教職員公教
人員保險保費及外籍英語教師
等經費10,832,081千元。
2.補助各直轄市及縣市學校午餐
與採用國產可溯源食材、中途
學校、國中雜費減免、學校水
電費及冷氣電費與維護費、老
舊校舍整建、教學研究及校園
設施設備改善等經費36,775,0
17千元。
3.補助各直轄市及縣市退休教職
人員年金改革節省退撫給付挹
注公務人員退休撫卹基金經費
10,505,205千元。
4.補助各直轄市及縣市教師專案
退休經費600,000千元。 |
2,024 | 5871186000 | 11,000,000,000 | 無細項 | 直轄市及縣市政府 | 直轄市及縣市一般性補助款 | 直轄市及縣市交通補助 | 交通支出 | 26.1.2 | 本年度預算數11,000,000千元,
係補助各直轄市、縣市辦理交通
建設與道路養護及道安計畫等經
費,與上年度同。 |
2,024 | 5971186100 | 32,390,493,000 | 無細項 | 直轄市及縣市政府 | 直轄市及縣市一般性補助款 | 直轄市及縣市其他經濟服務補助 | 其他經濟服務支出 | 26.1.3 | 本年度預算數32,390,493千元,
較上年度增列4,184,561千元,
其補助項目如下:
1.補助各直轄市及縣市辦理各項
基本設施及疏濬清淤等經費26
,390,493千元。
2.依各直轄市、縣市開源節流執
行績效與各項施政計畫及預算
考核成績撥付之補助款6,000,
000千元。 |