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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,024 | 3102010100 | 1,006,887,000 | 無細項 | 總統府主管 | 總統府 | 一般行政 | 國務支出 | 1.1.1 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費657,474千元,與
上年度同。
2.基本行政工作維持費238,887
千元,較上年度增列辦公房舍
整修等經費47,009千元。其中
中央空調主機與送風機系統汰
換計畫總經費90,893千元,分
4年辦理,112年度已編列13,2
23千元,本年度續編第2年經
費20,317千元,較上年度增列
7,094千元。
3.資訊行政工作維持費105,033
千元,較上年度增列資訊服務
及設備費等4,417千元。其中
資訊資安基礎環境創新升級計
畫總經費131,611千元,分4年
辦理,112年度已編列30,462
千元,本年度續編第2年經費3
2,179千元,較上年度增列1,7
17千元。
4.警衛行政工作維持費5,493千
元,與上年度同。 |
2,024 | 3102010200 | 30,000,000 | 無細項 | 總統府主管 | 總統府 | 國務機要 | 國務支出 | 1.1.2 | 本年度預算數30,000千元,係國
家元首訪視、犒賞、獎助、慰問
、接待、贈禮及其他相關經費,
與上年度同。 |
2,024 | 3102010300 | 56,068,000 | 無細項 | 總統府主管 | 總統府 | 國家慶典 | 國務支出 | 1.1.3 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.慶典布置經費8,080千元,較
上年度增列會場布置及元旦升
旗舞台搭建等經費1,000千元
。
2.慶典接待經費8,425千元,較
上年度減列活動攝影費63千元
。
3.新增第16任總統、副總統就職
經費39,563千元。 |
2,024 | 3102010400 | 5,042,000 | 國家發展研究及諮詢 | 總統府主管 | 總統府 | 研究發展 | 國務支出 | 1.1.4.1 | null |
2,024 | 3102010500 | 8,184,000 | 無細項 | 總統府主管 | 總統府 | 新聞發布 | 國務支出 | 1.1.5 | 本年度預算數8,184千元,係辦
理新聞聯繫與發布所需經費,較
上年度增列辦理新聞活動等經費
1,500千元。 |
2,024 | 3102010600 | 11,811,000 | 無細項 | 總統府主管 | 總統府 | 卸任禮遇 | 國務支出 | 1.1.6 | 本年度預算數11,811千元,係卸
任總統禮遇經費,較上年度減列
第13任卸任總統禮遇經費7,346
千元,增列第15任卸任總統禮遇
經費10,346千元,計淨增3,000
千元。 |
2,024 | 3102010800 | 5,627,000 | 無細項 | 總統府主管 | 總統府 | 公報編印及印信勳章鑄造 | 國務支出 | 1.1.7 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.印信鑄造及公報編印經費3,47
5千元,較上年度增列製(換)
發機關印信經費1,950千元。
2.勳章製作及敬老事宜經費2,15
2千元,較上年度減列致贈敬
老狀等經費220千元。 |
2,024 | 3102019000 | 10,290,000 | 交通及運輸設備 | 總統府主管 | 總統府 | 一般建築及設備 | 國務支出 | 1.1.8.1 | null |
2,024 | 3102019800 | 3,372,000 | 無細項 | 總統府主管 | 總統府 | 第一預備金 | 國務支出 | 1.1.9 | 仍照上年度預算數編列。 |
2,024 | 3102100100 | 195,386,000 | 無細項 | 總統府主管 | 國家安全會議 | 一般行政 | 國務支出 | 1.2.1 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費160,748千元,與
上年度同。
2.基本行政工作維持費34,638千
元,較上年度增列汰換辦公處
所空調室外機等經費4,763千
元。 |
2,024 | 3102102000 | 20,186,000 | 無細項 | 總統府主管 | 國家安全會議 | 諮詢研究業務 | 國務支出 | 1.2.2 | 本年度預算數20,186千元,係國
家安全諮詢研究業務經費,較上
年度減列外交及兩岸議題研究等
經費321千元。 |
2,024 | 3102109800 | 500,000 | 無細項 | 總統府主管 | 國家安全會議 | 第一預備金 | 國務支出 | 1.2.3 | 仍照上年度預算數編列。 |
2,024 | 5302300100 | 180,425,000 | 無細項 | 總統府主管 | 國史館 | 一般行政 | 文化支出 | 1.3.1 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費157,714千元,較
上年度增列員工薪俸晉級差額
等經費4,137千元。
2.基本行政工作維持費19,713千
元,較上年度增列辦理典藏大
樓屋頂防水工程等經費965千
元。
3.資訊業務經費2,998千元,較
上年度減列辦理有線網路升級
作業等經費1,387千元。 |
2,024 | 5302301000 | 42,102,000 | 無細項 | 總統府主管 | 國史館 | 檔案文物管理與編纂 | 文化支出 | 1.3.2 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.文物管理應用經費10,880千元
,較上年度增列庫房隔熱工程
等經費2,135千元。
2.檔案管理應用經費20,091千元
,較上年度增列汰換檔案史料
文物典藏大樓溫濕度環境控制
設施等經費12,361千元。
3.史料編纂經費11,131千元,較
上年度減列建置歷任總統資料
庫系統等經費1,594千元。 |
2,024 | 5302309800 | 340,000 | 無細項 | 總統府主管 | 國史館 | 第一預備金 | 文化支出 | 1.3.3 | 仍照上年度預算數編列。 |
2,024 | 5302313000 | 83,202,000 | 無細項 | 總統府主管 | 國史館臺灣文獻館 | 一般行政 | 文化支出 | 1.4.1 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費56,355千元,較上
年度增列員工薪俸晉級差額等
經費843千元。
2.基本行政工作維持費26,847千
元,較上年度減列電梯升降機
組設備更新工程等經費126千
元。 |
2,024 | 5302314000 | 25,191,000 | 無細項 | 總統府主管 | 國史館臺灣文獻館 | 文獻業務 | 文化支出 | 1.4.2 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.民俗文物管理應用經費6,348
千元,較上年度減列辦理各項
特展活動展場設計製作及更新
等經費2,322千元。
2.文獻管理應用經費14,495千元
,較上年度增列核心資訊系統
主機與周邊設備汰換更新等經
費2,783千元。
3.文獻研究編纂經費4,348千元
,較上年度減列地方史事委託
研究等經費158千元。 |
2,024 | 5302319000 | 0 | 交通及運輸設備 | 總統府主管 | 國史館臺灣文獻館 | 一般建築及設備 | 文化支出 | 1.4.3.1 | null |
2,024 | 5202400100 | 274,735,000 | 無細項 | 總統府主管 | 中央研究院 | 一般行政 | 科學支出 | 1.5.1 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費224,912千元,較
上年度增列退休退職給付等經
費3,188千元。
2.基本行政工作維持費38,416千
元,較上年度減列清潔印刷等
事務經費1,079千元。
3.幼兒園運作維持經費11,407千
元,較上年度減列清潔印刷等
事務經費63千元。 |
2,024 | 5202401000 | 2,642,871,000 | 人力資源 | 總統府主管 | 中央研究院 | 一般學術研究及評議 | 科學支出 | 1.5.2.1 | null |
2,024 | 5202402000 | 1,614,486,000 | 數理科學研究 | 總統府主管 | 中央研究院 | 自然及人文社會科學研究 | 科學支出 | 1.5.3.1 | null |
2,024 | 5202404000 | 820,380,000 | 無細項 | 總統府主管 | 中央研究院 | 南部院區 | 科學支出 | 1.5.4 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.南部院區綜合規劃計畫總經費
5,829,686千元,分年辦理,1
05至112年度已編列5,715,876
千元,本年度續編第9年經費1
13,810千元,較上年度減列29
3,805千元。
2.南部院區發展量子科技及興建
實驗大樓規劃計畫總經費1,21
0,913千元,分年辦理,112年
度已編列26,405千元,本年度
續編第2年經費200,000千元,
較上年度增列173,595千元。
3.南部院區維運經費118,760千
元,較上年度減列資訊硬體設
備等經費6,601千元。
4.農業生技經費68,977千元,較
上年度增列約聘助理人員薪資
等經費2,234千元。
5.關鍵議題研究經費305,920千
元,較上年度增列裝修工程及
水電等經費86,523千元。
6.核心溫室經費12,913千元,較
上年度增列土地租金等28千元
。 |
2,024 | 5202405000 | 1,265,392,000 | 科學研究基金 | 總統府主管 | 中央研究院 | 非營業特種基金 | 科學支出 | 1.5.5.1 | null |
2,024 | 5202409000 | 8,080,000 | 交通及運輸設備 | 總統府主管 | 中央研究院 | 一般建築及設備 | 科學支出 | 1.5.6.1 | null |
2,024 | 5202409800 | 7,375,000 | 無細項 | 總統府主管 | 中央研究院 | 第一預備金 | 科學支出 | 1.5.7 | 仍照上年度預算數編列。 |
2,024 | 3203010100 | 1,046,373,000 | 無細項 | 行政院主管 | 行政院 | 一般行政 | 行政支出 | 2.1.1 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費958,619千元,較
上年度核實減列人事費19,796
千元。
2.基本行政工作維持費83,453千
元,較上年度增列水電及勞務
服務等經費4,699千元。
3.慶典佈置經費150千元,與上
年度同。
4.檔案管理典藏掃描及維護經費
2,672千元,較上年度增列檔
案數位化等經費1,400千元。
5.資料蒐集及陳列經費1,479千
元,與上年度同。 |
2,024 | 3203010700 | 13,181,000 | 無細項 | 行政院主管 | 行政院 | 施政及法制業務 | 行政支出 | 2.1.2 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.院會議事經費314千元,較上
年度增列院會議事雜支等經費
25千元。
2.施政報告編印經費660千元,
較上年度增列資料印製等經費
25千元。
3.政策及法案之研審經費1,285
千元,較上年度增列辦理各項
會議等經費387千元。
4.派員出國計畫經費1,426千元
,較上年度增列參加世界安全
會議等經費797千元。
5.公共事務推展經費6,188千元
,較上年度增列辦理國會聯絡
等經費47千元。
6.法規審查研議及訴願審議督導
3,308千元,較上年度減列辦
理法制業務會議等經費3千元
。 |
2,024 | 3203011100 | 6,150,000 | 無細項 | 行政院主管 | 行政院 | 施政推展聯繫 | 行政支出 | 2.1.3 | 本年度預算數6,150千元,係院
長行使職權之相關必要支出,與
上年度同。 |
2,024 | 3203011600 | 30,744,000 | 無細項 | 行政院主管 | 行政院 | 聯合服務業務 | 行政支出 | 2.1.4 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.南部聯合服務業務經費8,175
千元,較上年度減列辦理政策
說明會等經費178千元。
2.中部聯合服務業務經費6,020
千元,較上年度減列辦理政策
說明會等經費122千元。
3.東部聯合服務業務經費5,052
千元,較上年度減列辦理政策
說明會等經費67千元。
4.雲嘉南區聯合服務業務經費5,
783千元,較上年度減列辦理
政策說明會等經費116千元。
5.金馬聯合服務業務經費5,714
千元,較上年度減列省史館維
運等經費137千元。 |
2,024 | 3203011900 | 15,201,000 | 無細項 | 行政院主管 | 行政院 | 災害防救及國土安全 | 行政支出 | 2.1.5 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.災害防救行政工作維持費1,76
0千元,與上年度同。
2.全國災害防救業務推展經費9,
146千元,較上年度增列研析
國內外重大災害事件等經費1,
264千元。
3.國土安全規劃經費4,295千元
,較上年度增列辦理演練評核
及研討會等經費124千元。
4.上年度辦理關鍵基礎設施防護
運作展示介面開發計畫預算業
已編竣,所列4,000千元如數
減列。 |
2,024 | 3203012000 | 15,076,000 | 無細項 | 行政院主管 | 行政院 | 性別平等業務 | 行政支出 | 2.1.6 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.性別平等綜合企劃業務經費2,
252千元,與上年度同。
2.推展性別平等權益促進工作經
費1,465千元,較上年度增列
辦理性別平等政策趨勢調查研
究等經費150千元。
3.推展性別平等權利保障工作經
費2,599千元,較上年度增列
辦理性別平等宣導等經費487
千元。
4.性別平等推廣及發展工作經費
8,760千元,較上年度減列辦
理臺歐盟性別平權合作暨訓練
架構計畫等經費1,854千元。 |
2,024 | 3203012200 | 11,442,000 | 無細項 | 行政院主管 | 行政院 | 消保及食安業務 | 行政支出 | 2.1.7 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.消費者保護綜合企劃業務經費
3,417千元,較上年度減列辦
理消費者保護趨勢研究調查等
經費162千元。
2.消費者保護督導業務經費2,48
8千元,較上年度減列文具紙
張購置等經費55千元。
3.消費者保護法制業務經費818
千元,較上年度減列通訊費等
5千元。
4.消費者保護官業務經費2,930
千元,較上年度減列通訊費及
國內旅費等101千元。
5.食品安全業務經費1,789千元
,較上年度減列文具紙張購置
等經費49千元。 |
2,024 | 3203012300 | 57,107,000 | 無細項 | 行政院主管 | 行政院 | 資訊管理 | 行政支出 | 2.1.8 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.資訊系統維運及更新經費57,1
07千元,較上年度增列汰換資
安防護設備等經費7,341千元
。
2.上年度辦理數位轉型提升計畫
預算業已編竣,所列6,616千
元如數減列。 |
2,024 | 3203012400 | 39,472,000 | 無細項 | 行政院主管 | 行政院 | 新聞傳播業務 | 行政支出 | 2.1.9 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.新聞聯繫與發布經費3,090千
元,較上年度減列勞務服務費
等177千元。
2.法令政策溝通經費13,169千元
,較上年度增列加強防詐騙及
防制錯假訊息宣導等經費3,47
4千元。
3.輿情蒐報與研析經費7,598千
元,與上年度同。
4.廣播與地方新聞聯繫經費3,99
4千元,較上年度減列設備維
護費等34千元。
5.新聞影音圖像資料之攝製經費
6,299千元,較上年度減列設
備維護費等11千元。
6.中英文國情施政資料編譯經費
5,322千元,與上年度同。 |
2,024 | 3203012700 | 0 | 無細項 | 行政院主管 | 行政院 | 數位發展部籌備工作 | 行政支出 | 2.1.10 | 前年度決算數係數位發展部籌備
工作所需經費。 |
2,024 | 3203012800 | 13,060,000 | 無細項 | 行政院主管 | 行政院 | 人權及轉型正義 | 行政支出 | 2.1.11 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人權及轉型正義綜合規劃業務
經費2,666千元,較上年度減
列辦理人權及轉型正義相關國
際研究等經費2,952千元。
2.推動人權保障業務經費4,939
千元,較上年度增列辦理人權
業務相關會議等經費714千元
。
3.推動轉型正義業務經費5,455
千元,較上年度增列辦理轉型
正義教育推廣等經費1,705千
元。 |
2,024 | 3203013000 | 115,556,000 | 無細項 | 行政院主管 | 行政院 | 個資保護委員會籌備業務 | 行政支出 | 2.1.12 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.新增人員維持費38,000千元,
係員額36人之人事費。
2.新增基本行政工作維持費58,2
55千元,係辦公室租金及建置
資訊系統等經費。
3.新增個資保護業務推動經費19
,301千元,係辦理個人資料保
護委員會之籌設規劃及法制整
備等經費。 |
2,024 | 3203019000 | 46,963,000 | 營建工程 | 行政院主管 | 行政院 | 一般建築及設備 | 行政支出 | 2.1.13.1 | null |
2,024 | 3203019800 | 3,800,000 | 無細項 | 行政院主管 | 行政院 | 第一預備金 | 行政支出 | 2.1.14 | 仍照上年度預算數編列。 |
2,024 | 3203100100 | 892,939,000 | 無細項 | 行政院主管 | 主計總處 | 一般行政 | 行政支出 | 2.2.1 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費852,134千元,與
上年度同。
2.基本行政工作維持費38,511千
元,較上年度增列行政庶務處
理及委外保全等經費3,736千
元。
3.政府內部控制監督機制規劃及
督導經費2,294千元,較上年
度增列國外旅費260千元。 |
2,024 | 3203101000 | 5,314,000 | 無細項 | 行政院主管 | 主計總處 | 中央總預算核編及執行 | 行政支出 | 2.2.2 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.中央總預算之核編與執行經費
4,686千元,較上年度增列各
類書表印製等經費1,247千元
。
2.地方政府主計業務之督導與查
核經費628千元,與上年度同
。 |
2,024 | 3203101100 | 2,661,000 | 無細項 | 行政院主管 | 主計總處 | 特種基金預算核編及執行 | 行政支出 | 2.2.3 | 本年度預算數2,661千元,係辦
理特種基金預算核編及執行經費
,與上年度同。 |
2,024 | 3203101200 | 4,202,000 | 無細項 | 行政院主管 | 主計總處 | 會計及決算業務 | 行政支出 | 2.2.4 | 本年度預算數4,202千元,係辦
理會計事務處理及決算核編經費
,較上年度增列各類書表印製等
經費300千元。 |
2,024 | 3203101300 | 27,544,000 | 無細項 | 行政院主管 | 主計總處 | 綜合統計業務 | 行政支出 | 2.2.5 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下 :
1.辦理統計行政與統計標準經費
1,480千元,與上年度同。
2.辦理綜合統計經費12,985千元
,較上年度減列物品及電話費
等138千元,增列調查訪查及
致贈廠商紀念品等經費462千
元,計淨增324千元。
3.辦理家庭收支統計經費12,365
千元,與上年度同。
4.辦理綠色國民所得統計經費71
4千元,與上年度同。 |
2,024 | 3203101400 | 97,553,000 | 無細項 | 行政院主管 | 主計總處 | 國勢普查業務 | 行政支出 | 2.2.6 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.辦理農林漁牧業普查經費2,37
7千元,較上年度減列辦理母
體判定調查等經費5,270千元
,增列辦理農林漁牧業普查試
驗調查等經費2,347千元,計
淨減2,923千元。
2.辦理工業及服務業普查經費6,
206千元,較上年度減列辦理
攤販經營概況調查等經費11,2
57千元。
3.辦理人口及住宅普查經費2,40
0千元,較上年度減列編表系
統維護等經費1,738千元。
4.普查資訊供應管理及發展經費
15,598千元,較上年度增列調
查資料處理等經費166千元。
5.國富統計經費703千元,與上
年度同。
6.人力資源及專案調查經費39,0
00千元,較上年度增列贈送受
訪戶填表紀念品及各類書表印
製等經費1,158千元。
7.受僱員工薪資調查及生產力統
計經費14,078千元,較上年度
增列按季辦理專案調查訪查及
致贈受訪廠商紀念品等經費2,
500千元。
8.各機關統計調查及調查網管理
經費17,191千元,與上年度同
。 |
2,024 | 3203101500 | 17,425,000 | 無細項 | 行政院主管 | 主計總處 | 主計訓練業務 | 行政支出 | 2.2.7 | 本年度預算數17,425千元,係辦
理主計人員訓練經費,較上年度
增列學員膳食費313千元。 |
2,024 | 3203101600 | 119,452,000 | 無細項 | 行政院主管 | 主計總處 | 主計資訊業務 | 行政支出 | 2.2.8 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.歲計會計資訊管理經費28,880
千元,較上年度增列歲計會計
系統維護等經費4,610千元。
2.統計及行政資訊管理經費10,9
17千元,較上年度增列統計及
行政業務相關資訊系統維護、
推廣等經費1,076千元。
3.資訊系統維運管理經費58,175
千元,較上年度增列機房維運
等經費19,720千元。
4.經費結報及薪資資訊管理經費
21,480千元,較上年度增列經
費結報與薪資管理系統維護、
推廣及上線輔導等經費870千
元。 |
2,024 | 3203109000 | 38,634,000 | 營建工程 | 行政院主管 | 主計總處 | 一般建築及設備 | 行政支出 | 2.2.9.1 | null |
2,024 | 3203109800 | 1,850,000 | 無細項 | 行政院主管 | 主計總處 | 第一預備金 | 行政支出 | 2.2.10 | 仍照上年度預算數編列。 |
2,024 | 3203300100 | 382,793,000 | 無細項 | 行政院主管 | 人事行政總處 | 一般行政 | 行政支出 | 2.3.1 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費328,357千元,較
上年度核實減列人事費6,707
千元。
2.基本行政工作維持費49,937千
元,較上年度減列汰換中央聯
合辦公大樓北棟電梯分攤款等
經費15,100千元,增列更新辦
公室電話線路、網路線及電信
交換主機等23,945千元,計淨
增8,845千元。
3.人事行政資訊工作經費4,499
千元,較上年度減列汰換個人
電腦等經費2,154千元。 |
2,024 | 3203300200 | 190,124,000 | 無細項 | 行政院主管 | 人事行政總處 | 人事行政之政策規劃執行及發展 | 行政支出 | 2.3.2 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人事行政綜合規劃經費2,924
千元,較上年度減列出國考察
等經費388千元,增列辦理人
事業務績效考核等經費126千
元,計淨減262千元。
2.合理配置組設人力經費2,209
千元,較上年度增列出國考察
等經費193千元。
3.公務人員培訓與考用經費51,8
50千元,較上年度減列選送人
員出國進修研習等經費2,310
千元。
4.給與福利制度規劃經費1,458
千元,較上年度減列辦理軍公
教員工給與業務等經費29千元
,增列出國考察等經費45千元
,計淨增16千元。
5.人事資訊發展規劃經費61,018
千元,較上年度減列693千元
,包括:
(1)全國性共用人事業務資訊
系統功能提升及維運計畫總
經費279,267千元,分5年辦
理,110至112年度已編列15
7,271千元,本年度續編第4
年經費50,946千元,與上年
度同。
(2)人力資源資訊服務經費10,
072千元,較上年度減列辦
理人事資訊系統種籽教師研
討會等經費693千元。
6.智慧創新人事服務計畫總經費
516,700千元,分5年辦理,11
0至112年度已編列241,908千
元,本年度續編第4年經費70,
075千元,本科目編列66,070
千元,較上年度減列2,992千
元。
7.新增機關資料傳輸韌性強化經
費4,595千元。 |
2,024 | 3203309000 | 0 | 交通及運輸設備 | 行政院主管 | 人事行政總處 | 一般建築及設備 | 行政支出 | 2.3.3.1 | null |
2,024 | 3203309800 | 2,000,000 | 無細項 | 行政院主管 | 人事行政總處 | 第一預備金 | 行政支出 | 2.3.4 | 仍照上年度預算數編列。 |
2,024 | 7603303400 | 814,000 | 無細項 | 行政院主管 | 人事行政總處 | 第一屆資深中央民代自願退職給付 | 退休撫卹給付支出 | 2.3.5 | 本年度預算數814千元,係支付
第一屆資深國民大會代表優惠存
款超額利息,較上年度減列814
千元。 |
2,024 | 7603303600 | 15,000,000 | 無細項 | 行政院主管 | 人事行政總處 | 執行職務意外傷亡慰問給付 | 退休撫卹給付支出 | 2.3.6 | 本年度預算數15,000千元,係辦
理中央公教員工非屬公務人員保
障法適(準)用對象執行職務意
外傷亡慰問給付經費,較上年度
減列3,000千元。 |
2,024 | 7603304300 | 18,000,000 | 無細項 | 行政院主管 | 人事行政總處 | 公教員工資遣退職給付 | 退休撫卹給付支出 | 2.3.7 | 本年度預算數18,000千元,係辦
理各機關學校員工退職資遣、遣
離給付及教育聘任人員舊制退撫
給付,較上年度減列1,000千元
。 |
2,024 | 8903304500 | 1,789,139,000 | 無細項 | 行政院主管 | 人事行政總處 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 其他支出 | 2.3.8 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.公教人員婚喪生育及子女教育
補助1,576,979千元,與上年
度同。
2.公教人員育嬰留職停薪津貼加
發補助212,160千元,與上年
度同。 |
2,024 | 3203340100 | 138,442,000 | 無細項 | 行政院主管 | 公務人力發展學院 | 一般行政 | 行政支出 | 2.4.1 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費133,008千元,較
上年度核實減列人事費3,038
千元。
2.基本行政工作維持費5,434千
元,較上年度增列影印機租金
等經費192千元。 |
2,024 | 3203341000 | 113,948,000 | 無細項 | 行政院主管 | 公務人力發展學院 | 訓練輔導及研究 | 行政支出 | 2.4.2 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.在職訓練研習課程經費47,689
千元,較上年度增列學員住宿
等經費613千元。
2.訓練輔導行政維持經費24,212
千元,較上年度增列英雄館教
學設施改善等經費4,397千元
。
3.人力資源研究發展經費38,042
千元,較上年度增列數位學習
整合平臺網路頻寬費用等5,25
7千元。
4.智慧創新人事服務計畫總經費
516,700千元,分5年辦理,11
0至112年度已編列241,908千
元,本年度續編第4年經費70,
075千元,本科目編列4,005千
元,較上年度減列2,002千元
。 |
2,024 | 3203349000 | 0 | 交通及運輸設備 | 行政院主管 | 公務人力發展學院 | 一般建築及設備 | 行政支出 | 2.4.3.1 | null |
2,024 | 3203349800 | 1,200,000 | 無細項 | 行政院主管 | 公務人力發展學院 | 第一預備金 | 行政支出 | 2.4.4 | 仍照上年度預算數編列。 |
2,024 | 5303400100 | 824,343,000 | 無細項 | 行政院主管 | 國立故宮博物院 | 一般行政 | 文化支出 | 2.5.1 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費583,836千元,較
上年度核實減列人事費2,984
千元。
2.基本行政工作維持費240,507
千元,較上年度增列水電費、
行政大樓及圖書館新建等工程
完工之辦公家具搬遷及建置作
業等經費25,605千元。 |
2,024 | 5303400200 | 45,091,000 | 無細項 | 行政院主管 | 國立故宮博物院 | 文物研究與展覽 | 文化支出 | 2.5.2 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.器物研究與展覽經費18,245千
元,較上年度增列辦理「十六
世紀特展」(暫名)法國吉美博
物館借展包裝運輸等經費1,36
7千元。
2.書畫文獻研究與展覽經費16,1
94千元,較上年度增列辦理展
覽設計製作等經費7,500千元
。
3.南部院區文物研究與展覽經費
10,652千元,較上年度增列辦
理專題特展展示設計等經費2,
227千元。 |
2,024 | 5303400300 | 191,695,000 | 無細項 | 行政院主管 | 國立故宮博物院 | 綜合規劃與推廣行銷 | 文化支出 | 2.5.3 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.綜合規劃與管理經費12,507千
元,較上年度增列辦理國會及
媒體聯繫相關業務等經費935
千元。
2.社教推廣及博物館行銷經費14
,730千元,較上年度增列辦理
國際旅展參展、節慶行銷及跨
域展演活動等經費2,760千元
。
3.展場管理及觀眾服務經費54,9
27千元,較上年度增列辦理展
場觀眾服務勤務勞務承攬人力
、信用卡各項電子支付金流服
務費及票務合作手續費等19,5
05千元。
4.數位教推與服務維運經費39,9
82千元,較上年度增列建置日
誌保存方案及相關資安服務等
經費9,590千元。
5.南部院區教育推廣與觀眾服務
經費64,674千元,與上年度同
。
6.博物館開放資料深度運用計畫
總經費60,000千元,分5年辦
理,110至112年度已編列23,8
52千元,本年度續編第4年經
費4,875千元,較上年度減列1
,505千元。 |
2,024 | 5303400400 | 175,558,000 | 無細項 | 行政院主管 | 國立故宮博物院 | 文物安全、管理與修護 | 文化支出 | 2.5.4 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.器物典藏與庫房管理經費10,4
00千元,較上年度減列辦理瓷
器庫房包裝改善等經費5,067
千元。
2.書畫文獻典藏與庫房管理經費
8,847千元,較上年度增列辦
理書畫文獻數位影像製作勞務
承攬人力等經費2,283千元。
3.文物登錄與修護經費3,436千
元,較上年度減列北部院區白
蟻防治工作等經費163千元。
4.南部院區典藏與庫房管理經費
18,982千元,較上年度增列辦
理文物包裝、運輸及保險等經
費3,284千元。
5.北部院區安全管理維護經費88
,332千元,較上年度增列控制
中心門禁監視伺服設備及核心
網路系統架構優化等經費24,1
10千元。
6.南部院區安全管理維護經費45
,561千元,與上年度同。 |
2,024 | 5303400500 | 1,299,082,000 | 無細項 | 行政院主管 | 國立故宮博物院 | 新故宮計畫 | 文化支出 | 2.5.5 | 新故宮-故宮公共化帶動觀光產
業發展中程計畫總經費10,747,0
00千元,分10年辦理,107至112
年度已編列3,421,156千元,本
年度續編第7年經費1,299,082千
元,較上年度增列627,195千元
。 |
2,024 | 5303409000 | 0 | 交通及運輸設備 | 行政院主管 | 國立故宮博物院 | 一般建築及設備 | 文化支出 | 2.5.6.1 | null |
2,024 | 5303409800 | 3,600,000 | 無細項 | 行政院主管 | 國立故宮博物院 | 第一預備金 | 文化支出 | 2.5.7 | 仍照上年度預算數編列。 |
2,024 | 5903410100 | 773,037,000 | 無細項 | 行政院主管 | 國家發展委員會 | 一般行政 | 其他經濟服務支出 | 2.6.1 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費700,759千元,較
上年度增列職員10人之人事費
等15,295千元。
2.基本行政工作維持費72,278千
元,較上年度減列中央聯合辦
公大樓汰換電梯分攤款等10,5
42千元,增列汰換電話系統及
話機等經費15,439千元,計淨
增4,897千元。 |
2,024 | 5903411000 | 15,650,000 | 無細項 | 行政院主管 | 國家發展委員會 | 規劃及推動國家發展計畫綜合業務 | 其他經濟服務支出 | 2.6.2 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.彙編行政院施政計畫經費1,05
6千元,較上年度增列臨時人
員酬金等64千元。
2.規劃國家發展計畫經費3,150
千元,較上年度減列購置EVie
ws預測分析計量軟體等經費35
0千元,增列印刷、會議雜支
等經費290千元,計淨減60千
元。
3.辦理國家發展前瞻議題研究經
費2,006千元,較上年度減列
強化APEC數位經濟議題參與等
經費177千元。
4.推動國家發展之國際交流與合
作經費5,992千元,較上年度
增列臨時人員酬金60千元。
5.編製國家發展經社資料經費3,
446千元,較上年度增列國家
發展影音多媒體影片全新編製
經費1,100千元。 |
2,024 | 5903411100 | 37,080,000 | 無細項 | 行政院主管 | 國家發展委員會 | 研擬經濟政策、協調推動財經措施 | 其他經濟服務支出 | 2.6.3 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.經濟、景氣情勢分析經費11,8
70千元,較上年度增列參加國
際機構舉辦有關綠色成長或永
續發展之研討會旅費等386千
元。
2.財經新策略規劃研究經費5,50
0千元,與上年度同。
3.協助國家永續發展目標之推動
經費19,710千元,較上年度減
列辦理國家永續發展獎推廣等
經費750千元,增列推廣永續
發展及淨零碳排工作經費6,46
0千元,計淨增5,710千元。 |
2,024 | 5903411200 | 23,110,000 | 無細項 | 行政院主管 | 國家發展委員會 | 促進社會發展及計畫審議協調 | 其他經濟服務支出 | 2.6.4 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.公私協力推動開放政府經費3,
512千元,較上年度減列國外
旅費等1,460千元。
2.社會發展計畫審議與協調經費
2,415千元,較上年度增列協
助辦理社會創新交流與合作等
經費1,183千元。
3.重要社會發展政策議題之先期
評估及諮詢經費2,179千元,
較上年度減列一般事務費100
千元。
4.政府服務創新拔尖及推展經費
6,204千元,較上年度減列政
府服務獎評獎及頒獎典禮經費
200千元,增列辦理政府服務
獎審查等經費534千元,計淨
增334千元。
5.建置以資料科學為基礎之社會
政策治理機制計畫總經費40,0
00千元,分4年辦理,111至11
2年度已編列17,385千元,本
年度續編第3年經費8,800千元
,較上年度增列565千元。 |
2,024 | 5903411300 | 262,877,000 | 無細項 | 行政院主管 | 國家發展委員會 | 促進產業發展 | 其他經濟服務支出 | 2.6.5 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.協調及研審產業創新重要計畫
經費6,910千元,較上年度增
列臨時人員酬金等227千元。
2.升級臺灣新創生態系邁向國際
經費49,040千元,較上年度增
列辦理臺灣新創生態系升級策
略說明等經費200千元。
3.協調推動亞洲.矽谷2.0物聯
網及新創發展經費121,154千
元,較上年度減列亞洲.矽谷
創新應用整合平台計畫經費等
16,496千元。
4.新增強化晶片創新應用提升產
業量能經費85,773千元。 |
2,024 | 5903411400 | 44,313,000 | 無細項 | 行政院主管 | 國家發展委員會 | 促進人力資源發展 | 其他經濟服務支出 | 2.6.6 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.研議與協調推動人力資源相關
政策及計畫經費3,089千元,
較上年度增列參加強化延攬國
際關鍵人才海外攬才行動計畫
旅費等437千元。
2.推動人口及移民政策,強化延
攬國際人才經費41,224千元,
較上年度減列建置人口推估查
詢系統等經費2,450千元,增
列辦理強化延攬及留用海外人
才等經費19,724千元,計淨增
17,274千元。其中新增全球攬
才及一站式在地深耕服務計畫
總經費348,000千元,分4年辦
理,本年度編列第1年經費38,
144千元。 |
2,024 | 5903411500 | 18,569,000 | 無細項 | 行政院主管 | 國家發展委員會 | 健全國土規劃及經營管理 | 其他經濟服務支出 | 2.6.7 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.國土、區域、離島發展政策與
公共建設計畫之審議及協調經
費7,214千元,較上年度減列
國內組織會費120千元,增列
影印機租金43千元,計淨減77
千元。
2.永續發展計畫之協調推動經費
11,355千元,較上年度減列企
業CSR投入地方創生事業等經
費545千元。 |
2,024 | 5903411600 | 38,271,000 | 無細項 | 行政院主管 | 國家發展委員會 | 績效管理 | 其他經濟服務支出 | 2.6.8 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.政策追蹤與管理機制之規劃、
協調經費2,757千元,較上年
度增列影印機租金40千元。
2.施政計畫績效管理與機制之規
劃、協調經費15,630千元,較
上年度增列辦理核心系統資安
檢測及監控、政府計畫數位治
理系統建置等經費3,345千元
。
3.增進績效管理知能經費440千
元,與上年度同。
4.跨域績效管理之規劃與協調經
費2,708千元,與上年度同。
5.政府績效智慧管理發展計畫總
經費110,000千元,分5年辦理
,110至112年度已編列54,260
千元,本年度續編第4年經費1
6,736千元,較上年度增列460
千元。 |
2,024 | 5903411700 | 109,587,000 | 無細項 | 行政院主管 | 國家發展委員會 | 健全資訊管理,提升應用效率 | 其他經濟服務支出 | 2.6.9 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.規劃、協調及推動實施辦公室
自動化經費31,607千元,較上
年度減列使用行政院及所屬委
員會雲端基礎服務經費1,680
千元,增列辦理核心系統異地
備援機制所需經費4,200千元
,計淨增2,520千元。
2.發展及管理國發資訊系統經費
40,874千元,較上年度減列一
般事務費等890千元,增列建
置各資通系統資料異地備份機
制設備等經費24,500千元,計
淨增23,610千元。
3.法規透明及公民參與計畫總經
費96,600千元,分3年辦理,1
12年度已編列31,000千元,本
年度續編第2年經費32,222千
元,較上年度增列1,222千元
。
4.新增資料傳輸韌性強化計畫經
費4,884千元。 |
2,024 | 5903411900 | 7,415,000 | 無細項 | 行政院主管 | 國家發展委員會 | 推動法規鬆綁與革新、強化經貿競爭力 | 其他經濟服務支出 | 2.6.10 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.推動前瞻法制研析及法制革新
經費1,945千元,較上年度減
列個資法法制議題研析、法規
鬆綁建言暨新創法規調適平臺
維護等經費1,521千元。
2.推動法規調適經費3,255千元
,較上年度減列會議出席費、
稿費等150千元,增列前瞻法
制革新調適計畫經費2,800千
元,計淨增2,650千元。
3.協調各國商會白皮書、推動國
際經貿法規調和經費2,215千
元,較上年度增列跨境隱私規
則(CBPR)體系能力建構計畫等
經費1,005千元。 |
2,024 | 5903412000 | 338,343,000 | 無細項 | 行政院主管 | 國家發展委員會 | 中興新村北、中核心維運 | 其他經濟服務支出 | 2.6.11 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.公共區域環境維護經費41,040
千元,與上年度同。
2.資產管理經費13,471千元,與
上年度同。
3.綜合企劃與營繕事務經費18,4
44千元,較上年度增列臨時人
員酬金等60千元。
4.公有資產活化建設計畫經費26
5,388千元,包括:
(1)中興新村北、中核心公有
資產活化建設計畫總經費1,
043,618千元,分4年辦理,
112度已編列165,998千元,
本年度續編第2年經費265,3
88千元,較上年度增列99,3
90千元。
(2)上年度辦理南投縣歷史建
築中興會堂修復工程經費,
併入中興新村北、中核心公
有資產活化建設計畫,所列
6,900千元如數減列。 |
2,024 | 5903418100 | 865,800,000 | 離島建設基金 | 行政院主管 | 國家發展委員會 | 非營業特種基金 | 其他經濟服務支出 | 2.6.12.1 | null |
2,024 | 5903419000 | 900,000 | 營建工程 | 行政院主管 | 國家發展委員會 | 一般建築及設備 | 其他經濟服務支出 | 2.6.13.1 | null |
2,024 | 5903419800 | 900,000 | 無細項 | 行政院主管 | 國家發展委員會 | 第一預備金 | 其他經濟服務支出 | 2.6.14 | 仍照上年度預算數編列。 |
2,024 | 3203420100 | 218,901,000 | 無細項 | 行政院主管 | 檔案管理局 | 一般行政 | 行政支出 | 2.7.1 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費174,259千元,與
上年度同。
2.基本行政工作維持費44,642千
元,較上年度增列館舍維運及
修繕等經費4,856千元。 |
2,024 | 3203421000 | 3,678,000 | 無細項 | 行政院主管 | 檔案管理局 | 檔案管理綜合企劃與管考 | 行政支出 | 2.7.2 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.檔案管理綜合規劃與推廣經費
956千元,與上年度同。
2.文書檔案管理專業培訓經費24
4千元,較上年度減列一般事
務費等4千元。
3.檔案管理評鑑作業經費642千
元,與上年度同。
4.研究發展與合作交流經費1,83
6千元,較上年度增列臺灣省
政資料館移展策展等經費238
千元。 |
2,024 | 3203421100 | 5,364,000 | 無細項 | 行政院主管 | 檔案管理局 | 檔案徵集作業 | 行政支出 | 2.7.3 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.檔案立案編目經費526千元,
較上年度增列一般事務費等50
千元。
2.檔案徵集移轉經費4,838千元
,較上年度減列辦理政治檔案
及屆期移轉檔案鑑選等經費26
1千元。 |
2,024 | 3203421200 | 32,692,000 | 無細項 | 行政院主管 | 檔案管理局 | 檔案典藏維護 | 行政支出 | 2.7.4 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.檔案庫房設施輔導經費70千元
,與上年度同。
2.國家檔案保存修護經費17,794
千元,較上年度增列辦理國家
檔案整理、目錄校核及稽核作
業等經費2,232千元。
3.檔案複製儲存作業經費14,828
千元,較上年度增列辦理國家
檔案數位化等經費805千元。 |
2,024 | 3203421300 | 30,923,000 | 無細項 | 行政院主管 | 檔案管理局 | 檔案應用服務 | 行政支出 | 2.7.5 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.檔案應用制度經費20千元,與
上年度同。
2.檔案目錄彙送經費515千元,
較上年度增列辦理機關檔案目
錄彙整公布作業等經費50千元
。
3.國家檔案開放應用經費29,720
千元,較上年度增列辦理政治
檔案條例修法後法定事項等經
費6,835千元。
4.檔案展覽推廣經費668千元,
與上年度同。 |
2,024 | 3203421400 | 5,534,000 | 無細項 | 行政院主管 | 檔案管理局 | 檔案資訊作業 | 行政支出 | 2.7.6 | 本年度預算數5,534千元,係辦
理辦公室自動化系統與網站維護
、功能增修等經費,較上年度增
列建置政府資料傳輸平臺(T-Roa
d)服務等經費2,427千元。 |
2,024 | 3203421600 | 110,000,000 | 無細項 | 行政院主管 | 檔案管理局 | 文書檔案智慧鏈結計畫 | 行政支出 | 2.7.7 | 文書檔案智慧鏈結計畫總經費66
0,780千元,分5年辦理,110至1
12年度已編列297,530千元,本
年度續編第4年經費110,000千元
,較上年度增列13,904千元。 |
2,024 | 3203421700 | 27,798,000 | 無細項 | 行政院主管 | 檔案管理局 | 深化國家記憶 | 行政支出 | 2.7.8 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.優化檔案移轉機制與品管經費
2,227千元,較上年度減列辦
理原生性電子檔案徵集調查研
究等經費20千元。
2.強化國家檔案管理與整編量能
經費10,427千元,較上年度增
列辦理國家檔案描述及整理作
業等經費705千元。
3.厚植多媒體保存與轉製技術經
費4,714千元,較上年度增列
辦理國家檔案修護、轉製及掃
描等經費590千元。
4.擴增檔案管理培訓與交流經費
1,747千元,較上年度增列機
關檔案管理評比等經費228千
元。
5.加促國家檔案近用與活化經費
8,683千元,較上年度減列臺
灣省政資料館展場製作、更新
及活動推廣等經費233千元。 |
2,024 | 3203422000 | 949,330,000 | 無細項 | 行政院主管 | 檔案管理局 | 國家檔案典藏及服務 | 行政支出 | 2.7.9 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.國家檔案典藏及服務建設計畫
總經費2,919,216千元,分8年
辦理,107至112年度已編列1,
586,645千元,本年度續編第7
年經費920,378千元,較上年
度增列52,383千元。
2.新增國家檔案館智能行動服務
計畫總經費190,108千元,分4
年辦理,本年度編列第1年經
費28,952千元。 |
2,024 | 3203429000 | 2,178,000 | 其他設備 | 行政院主管 | 檔案管理局 | 一般建築及設備 | 行政支出 | 2.7.10.1 | null |
2,024 | 3203429800 | 77,000 | 無細項 | 行政院主管 | 檔案管理局 | 第一預備金 | 行政支出 | 2.7.11 | 仍照上年度預算數編列。 |
2,024 | 3703610100 | 288,636,000 | 無細項 | 行政院主管 | 原住民族委員會 | 一般行政 | 民政支出 | 2.8.1 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費265,672千元,較
上年度核實增列人事費4,222
千元。
2.基本行政工作維持費22,964千
元,較上年度增列大樓管理費
等3,224千元。 |
2,024 | 3703610200 | 115,189,000 | 無細項 | 行政院主管 | 原住民族委員會 | 綜合規劃發展 | 民政支出 | 2.8.2 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.規劃原住民族政策事務經費5,
602千元,較上年度增列辦理
原住民族日活動等經費223千
元。
2.推動原住民族政策發展及行政
資訊化經費67,491千元,較上
年度減列6,373千元,包括:
(1)資訊管理經費10,822千元
,較上年度增列建構網站入
侵防護機制等經費242千元
。
(2)建構原住民族智慧治理計
畫總經費222,222千元,分4
年辦理,110至112年度已編
列165,553千元,本年度續
編最後1年經費56,669千元
,較上年度減列6,615千元
。
3.健全原住民族法制經費15,435
千元,較上年度減列辦理原住
民族自治制度研討等經費455
千元。
4.推展原住民族國際事務經費26
,661千元,較上年度減列1,11
9千元,包括:
(1)南島民族論壇六年計畫總
經費739,780千元,公務預
算負擔617,380千元,分6年
辦理,109至112年度已編列
189,344千元,本年度續編
第5年經費35,583千元,本
科目編列20,833千元,較上
年度減列3,159千元。
(2)推動原住民族國際交流經
費5,828千元,較上年度增
列原住民族地區行政人員出
國考察等經費2,040千元。 |
2,024 | 3703610500 | 161,751,000 | 無細項 | 行政院主管 | 原住民族委員會 | 經濟發展業務 | 民政支出 | 2.8.3 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.原住民族亮點產業推升4年計
畫總經費1,200,000千元,公
務預算負擔520,000千元,分4
年辦理,111至112年度已編列
235,606千元,本年度續編第3
年經費118,137千元,較上年
度減列1,930千元。
2.原住民族技藝研習中心營運管
理經費5,776千元,較上年度
減列200千元。
3.輔導原住民族經濟事業發展經
費37,838千元,較上年度減列
3,162千元,包括:
(1)辦理經濟事業發展經費36,
470千元,較上年度減列辦
理數位翻轉原民事業等經費
2,930千元。
(2)南島民族論壇六年計畫總
經費739,780千元,公務預
算負擔617,380千元,分6年
辦理,109至112年度已編列
189,344千元,本年度續編
第5年經費35,583千元,本
科目編列1,368千元,較上
年度減列232千元。 |
2,024 | 3703610600 | 196,975,000 | 無細項 | 行政院主管 | 原住民族委員會 | 土地規劃管理利用業務 | 民政支出 | 2.8.4 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.原住民族土地規劃經費74,961
千元,較上年度增列辦理原住
民現使用台灣糖業股份有限公
司土地第二次價購實施計畫等
經費73,028千元。
2.原住民族土地地權經費87,490
千元,較上年度增列辦理太仁
開發事業股份有限公司地上物
補償案等經費62,933千元。
3.原住民族土地地用經費23,228
千元,較上年度增列補助地方
政府辦理原住民族土地建地合
法化等經費10,559千元。
4.原住民族傳統領域經費11,296
千元,較上年度增列辦理原住
民族土地調查及繪製部落山林
文化地圖等經費4,680千元。
5.上年度原住民族土地調查及劃
設實施計畫預算業已編竣,所
列44,699千元如數減列。 |
2,024 | 3703610700 | 1,539,910,000 | 無細項 | 行政院主管 | 原住民族委員會 | 公共建設業務 | 民政支出 | 2.8.5 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.原住民族住宅四年二期計畫總
經費524,969千元,分4年辦理
,110至112年度已編列392,48
9千元,本年度續編最後1年經
費132,480千元,較上年度增
列11千元。
2.原住民族部落特色道路改善計
畫678,291千元,較上年度增
列36,352千元,包括:
(1)加強對原住民族地區交通
基礎設施經費17,662千元,
較上年度減列辦理公共工程
業務等經費2,642千元。
(2)原住民族部落特色道路改
善計畫總經費2,800,000千
元,分4年辦理,111至112
年度已編列1,205,575千元
,本年度續編第3年經費660
,629千元,較上年度增列38
,994千元。
3.原住民族部落安全作業經費49
9,889千元,較上年度增列157
,591千元,包括:
(1)辦理原住民族部落安居經
費29,889千元,較上年度減
列委託辦理天然災害重建行
政管理等經費2,641千元。
(2)宜居部落建設計畫總經費1
,400,000千元,分4年辦理
,111至112年度已編列508,
116千元,本年度續編第3年
經費470,000千元,較上年
度增列160,232千元。
4.原住民族部落聯絡道路養護及
族群主流化友善公共空間計畫
經費229,250千元,較上年度
增列59,250千元,包括:
(1)原住民族地區部落聯絡道
路養護經費分配及執行計畫
170,000千元,與上年度同
。
(2)新增建置原住民族族群主
流化友善公共空間經費59,2
50千元。 |
2,024 | 3703610800 | 640,000,000 | 無細項 | 行政院主管 | 原住民族委員會 | 補助原住民族地區 | 民政支出 | 2.8.6 | 本年度預算數640,000千元,係
補助原住民族地區(鄉、鎮、市
、區)基本設施及維持所需經費
,與上年度同。 |
2,024 | 3703610900 | 2,100,000,000 | 無細項 | 行政院主管 | 原住民族委員會 | 促進原住民族經濟事業 | 民政支出 | 2.8.7 | 本年度預算數2,100,000千元,
係補助原住民族綜合發展基金辦
理原住民保留地禁伐補償計畫經
費,較上年度增列1,050,000千
元。 |
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