year
int64 2.02k
2.02k
| code
stringlengths 10
10
| amount
int64 0
279B
| name
stringclasses 67
values | topname
stringclasses 26
values | depname
stringclasses 239
values | depcat
stringlengths 4
20
| cat
stringclasses 32
values | ref
stringlengths 5
9
| note
stringlengths 11
7.04k
⌀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,024 | 6557011800 | 87,899,000 | 無細項 | 衛生福利部主管 | 衛生福利部 | 衛生福利資訊業務 | 醫療保健支出 | 17.1.14 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.衛福行政資訊服務經費14,177
千元,較上年度減列衛福行政
資訊系統維護等經費158千元
。
2.基礎建設及網路服務經費49,3
17千元,較上年度減列辦理資
訊技術支援服務等經費285千
元。
3.公衛、醫療及社政資訊服務經
費9,260千元,較上年度增列
醫事憑證管理中心系統維護等
經費2,780千元。
4.智能醫療及資訊整合應用計畫
經費10,278千元,較上年度減
列辦理醫療機構資訊整合機制
及醫療智能服務產業應用等經
費288千元。
5.新增機關資料傳輸韌性強化經
費4,867千元。 |
2,024 | 6557011900 | 4,057,116,000 | 無細項 | 衛生福利部主管 | 衛生福利部 | 醫院營運業務 | 醫療保健支出 | 17.1.15 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.醫院營運輔導經費4,031,219
千元,較上年度增列補助所屬
醫院營運所需人事費等120,61
3千元。
2.精進所屬醫院醫療照護體系經
費20,097千元,較上年度減列
辦理所屬醫院智能醫療照護示
範中心之自動化醫療照護系統
等經費6,662千元。
3.樂生園區整體發展計畫總經費
1,073,334千元,公務預算負
擔1,030,334千元,分8年辦理
,106至112年度已編列742,24
3千元,本年度續編最後1年經
費288,091千元,本科目編列5
,800千元,較上年度減列5,80
0千元。 |
2,024 | 6557018100 | 0 | 衛生福利特別收入基金 | 衛生福利部主管 | 衛生福利部 | 非營業特種基金 | 醫療保健支出 | 17.1.16.1 | null |
2,024 | 6557019000 | 0 | 交通及運輸設備 | 衛生福利部主管 | 衛生福利部 | 一般建築及設備 | 醫療保健支出 | 17.1.17.1 | null |
2,024 | 6557019800 | 14,000,000 | 無細項 | 衛生福利部主管 | 衛生福利部 | 第一預備金 | 醫療保健支出 | 17.1.18 | 仍照上年度預算數編列。 |
2,024 | 5257050400 | 242,271,000 | 無細項 | 衛生福利部主管 | 疾病管制署 | 科技業務 | 科學支出 | 17.2.1 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.防疫科技發展研究及科技管理
經費113,251千元,較上年度
減列辦理登革疫苗臨床試驗資
料分析等經費11,276千元。
2.新常態創新臨床試驗環境提升
計畫經費6,068千元,較上年
度減列購置新興病原核酸與抗
體檢驗耗材等經費1,684千元
。
3.建構動植物健康安全防護網絡
經費60,772千元,較上年度減
列購置人畜共通傳染病原培養
與檢測試劑耗材等經費4,378
千元。
4.建構智慧防疫新生活行動計畫
經費59,000千元,較上年度減
列辦理醫療院所人工智慧即時
疫情警示與智能諮詢服務等經
費8,650千元。
5.衛福業務數位轉型服務躍升計
畫總經費676,690千元,分5年
辦理,110至112年度已編列25
1,954千元,本年度續編第4年
經費58,753千元,本科目編列
3,180千元,較上年度減列1,0
04千元。 |
2,024 | 6557050100 | 1,076,837,000 | 無細項 | 衛生福利部主管 | 疾病管制署 | 一般行政 | 醫療保健支出 | 17.2.2 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費1,023,734千元,
較上年度核實減列38名聘用人
員等經費32,467千元。
2.基本行政工作維持費37,164千
元,與上年度同。
3.研發替代役經費15,939千元,
較上年度增列190千元,其中
:
(1)新興傳染病暨流感大流行
應變整備及邊境檢疫計畫總
經費6,867,702千元,分6年
辦理,111至112年度已編列
512,948千元,本年度續編
第3年經費265,146千元,本
科目編列1,800千元,較上
年度減列102千元。
(2)2030年消除愛滋第一期計
畫總經費9,697,156千元,
分5年辦理,111至112年度
已編列2,760,107千元,本
年度續編第3年經費1,266,0
50千元,本科目編列1,431
千元,較上年度增列561千
元。
(3)我國加入WHO2035消除結核
第二期計畫總經費6,398,79
0千元,分5年辦理,110至1
12年度已編列3,014,661千
元,本年度續編第4年經費9
97,770千元,本科目編列1,
100千元,較上年度增列230
千元。
(4)邁向全球衛生安全-抗生
素抗藥性管理行動策略計畫
總經費84,610千元,分5年
辦理,109至112年度已編列
69,706千元,本年度續編最
後1年經費14,904千元,新
增本科目編列619千元。 |
2,024 | 6557050200 | 48,967,919,000 | 無細項 | 衛生福利部主管 | 疾病管制署 | 防疫業務 | 醫療保健支出 | 17.2.3 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.傳染病防治及應變規劃經費26
9,037千元,較上年度減列辦
理分枝桿菌實驗室軟硬體改善
優化等經費4,830千元。
2.急性傳染病流行風險監控與管
理第三期計畫總經費314,977
千元,分4年辦理,110至112
年度已編列238,031千元,本
年度續編最後1年經費76,946
千元,與上年度同。
3.新興傳染病暨流感大流行應變
整備及邊境檢疫計畫總經費6,
867,702千元,分6年辦理,11
1至112年度已編列512,948千
元,本年度續編第3年經費265
,146千元,本科目編列263,34
6千元,較上年度增列361千元
。
4.愛滋防治計畫經費1,303,829
千元,較上年度減列54,871千
元,包括:
(1)2030年消除愛滋第一期計
畫總經費9,697,156千元,
分5年辦理,111至112年度
已編列2,760,107千元,本
年度續編第3年經費1,266,0
50千元,本科目編列1,264,
619千元,較上年度減列94,
081千元。
(2)新增辦理注射藥癮者清潔
針具服務經費39,210千元。
5.我國加入WHO2035消除結核第
二期計畫總經費6,398,790千
元,分5年辦理,110至112年
度已編列3,014,661千元,本
年度續編第4年經費997,770千
元,本科目編列996,670千元
,較上年度減列230千元。
6.新南向醫衛合作與產業鏈發展
中長程計畫第二期總經費1,69
2,256千元,分4年辦理,111
至112年度已編列412,084千元
,本年度續編第3年經費186,1
06千元,本科目編列4,696千
元,與上年度同。
7.邁向全球衛生安全-抗生素抗
藥性管理行動策略計畫總經費
84,610千元,分5年辦理,109
至112年度已編列69,706千元
,本年度續編最後1年經費14,
904千元,本科目編列14,285
千元,較上年度減列619千元
。
8.建構新世代國家傳染病檢驗網
絡強化防疫檢驗量能計畫總經
費1,432,446千元,分6年辦理
,109至112年度已編列176,71
2千元,本年度續編第5年經費
39,500千元,與上年度同。
9.肺炎防治經費41,976,446千元
,較上年度減列採購抗病毒藥
物及隔離治療等經費41,997,0
83千元。
10.新增充實國家疫苗基金經費4
,023,164千元。
11.上年度充實國家疫苗基金及
促進國民免疫力第三期計畫預
算業已編竣,所列1,048,506
千元如數減列。 |
2,024 | 6557059000 | 201,361,000 | 營建工程 | 衛生福利部主管 | 疾病管制署 | 一般建築及設備 | 醫療保健支出 | 17.2.4.1 | null |
2,024 | 6557059800 | 50,000 | 無細項 | 衛生福利部主管 | 疾病管制署 | 第一預備金 | 醫療保健支出 | 17.2.5 | 仍照上年度預算數編列。 |
2,024 | 5257150300 | 537,887,000 | 無細項 | 衛生福利部主管 | 食品藥物管理署 | 科技業務 | 科學支出 | 17.3.1 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.藥物供需與智慧預警分析暨核
酸藥物關鍵製造經費162,930
千元,較上年度減列辦理建構
核酸藥物檢測技術細節與標準
化管控等經費34,679千元。
2.管制藥品及藥物濫用防制研究
經費18,918千元,較上年度減
列辦理運用流行病學動態預測
模型研析藥物濫用健康成本計
畫等經費1,409千元。
3.精進我國食品安全科技研究經
費58,301千元,較上年度減列
辦理多重快速檢測之精進研究
等經費12,727千元。
4.建構藥品及智慧醫材管理法規
與檢驗技術經費24,998千元,
較上年度減列購置創新製程藥
品分析軟體及其他相關設備等
經費343千元。
5.新常態創新臨床試驗及動物實
驗替代科技研究經費63,057千
元,較上年度減列辦理建構新
興生醫檢驗技術等經費11,847
千元。
6.衛福業務數位轉型服務躍升計
畫總經費676,690千元,分5年
辦理,110至112年度已編列25
1,954千元,本年度續編第4年
經費58,753千元,本科目編列
10,332千元,較上年度減列3,
560千元。
7.關鍵顯示科技醫材躍升研究經
費25,958千元,較上年度減列
辦理提升跨域智慧醫療器材人
才量能計畫等經費8,918千元
。
8.新增食品藥物化粧品安全整合
研究經費173,393千元。
9.上年度確保衛生安全環境整合
型計畫預算業已編竣,所列27
3,261千元如數減列。
10.上年度食品安全巨量資料應
用預算業已編竣,所列39,100
千元如數減列。 |
2,024 | 6557150100 | 838,747,000 | 無細項 | 衛生福利部主管 | 食品藥物管理署 | 一般行政 | 醫療保健支出 | 17.3.2 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費763,447千元,較
上年度增列員工薪俸晉級差額
等經費6,638千元。
2.基本行政工作維持費37,506千
元,較上年度增列公共設施維
護等經費4,938千元。
3.研發替代役經費23,794千元,
較上年度減列7,133千元,包
括:
(1)藥物供需與智慧預警分析
暨核酸藥物關鍵製造等經費
21,009千元,較上年度減列
5,568千元。
(2)食安新秩序─食安網絡第2
期計畫總經費812,399千元
,分4年辦理,110至112年
度已編列626,117千元,本
年度續編最後1年經費186,2
82千元,本科目編列1,785
千元,較上年度減列1,715
千元。
(3)藥健康─精進藥物全生命
週期管理第2期計畫總經費4
90,055千元,分4年辦理,1
10至112年度已編列374,693
千元,本年度續編最後1年
經費115,362千元,本科目
編列1,000千元,較上年度
增列150千元。
4.辦公室空間規劃設計、施作及
維持費14,000千元,較上年度
減列辦公廳舍搬遷安置等經費
39,862千元。 |
2,024 | 6557150200 | 838,624,000 | 食品管理工作 | 衛生福利部主管 | 食品藥物管理署 | 食品藥物管理業務 | 醫療保健支出 | 17.3.3.1 | null |
2,024 | 6557159000 | 910,000 | 交通及運輸設備 | 衛生福利部主管 | 食品藥物管理署 | 一般建築及設備 | 醫療保健支出 | 17.3.4.1 | null |
2,024 | 6557159800 | 28,000 | 無細項 | 衛生福利部主管 | 食品藥物管理署 | 第一預備金 | 醫療保健支出 | 17.3.5 | 仍照上年度預算數編列。 |
2,024 | 5257250300 | 187,531,000 | 無細項 | 衛生福利部主管 | 中央健康保險署 | 科技業務 | 科學支出 | 17.4.1 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.推動雲端健康資料跨域服務經
費6,961千元,較上年度減列
辦理建構整合性健保資訊流及
雲端平臺計畫等經費2,218千
元。
2.健保大數據數位應用計畫總經
費720,250千元,分5年辦理,
110至112年度已編列476,752
千元,本年度續編第4年經費1
34,729千元,較上年度減列30
,198千元。
3.新增持續提供高品質健保服務
經費41,054千元。
4.新增健保資料加值提升計畫經
費4,787千元。
5.上年度永續提供高品質醫療服
務預算業已編竣,所列64,199
千元如數減列。 |
2,024 | 6157250100 | 3,154,777,000 | 無細項 | 衛生福利部主管 | 中央健康保險署 | 一般行政 | 社會保險支出 | 17.4.2 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費3,057,333千元,
較上年度核實減列人事費37,4
02千元。
2.基本行政工作維持費97,444千
元,較上年度增列信義大樓辦
公室整修工程等經費26,622千
元。 |
2,024 | 6157250200 | 2,855,941,000 | 無細項 | 衛生福利部主管 | 中央健康保險署 | 健保業務 | 社會保險支出 | 17.4.3 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.健保承保規劃及管理經費1,41
1,236千元,較上年度增列補
助第二、三類投保單位辦理健
保業務等經費13,353千元。
2.健保財務收支管理及監控經費
23,651千元,較上年度減列郵
局代收代付健保業務款項之手
續費等2,023千元。
3.醫務管理推動督導經費7,426
千元,較上年度減列辦理醫療
違規查處作業等經費300千元
。
4.推動醫審及藥材作業經費138,
851千元,較上年度增列辦理
健保藥物收載建議案審查等經
費20,579千元。
5.健保資訊服務經費164,215千
元,較上年度增列辦理健保資
訊安全防護及檢測等經費290
千元。
6.健保政策規劃與推展經費11,4
50千元,較上年度增列辦理健
保政策新媒體創意行銷等經費
1,085千元。
7.保費收繳及醫療費用核付作業
經費610,575千元,較上年度
增列進用臨時人員等經費16,4
06千元。
8.新南向醫衛合作與產業鏈發展
中長程計畫第二期總經費1,69
2,256千元,分4年辦理,111
至112年度已編列412,084千元
,本年度續編第3年經費186,1
06千元,本科目編列6,186千
元,與上年度同。
9.新增健保介接政府資料傳輸平
臺安全防護經費2,548千元。
10.新增精進健保雲端備份機制
經費34,318千元。
11.新增健保醫療平權數位升級
計畫總經費4,511,508千元,
分4年辦理,本年度編列第1年
經費445,485千元。 |
2,024 | 6157259000 | 2,410,000 | 交通及運輸設備 | 衛生福利部主管 | 中央健康保險署 | 一般建築及設備 | 社會保險支出 | 17.4.4.1 | null |
2,024 | 6157259800 | 10,000 | 無細項 | 衛生福利部主管 | 中央健康保險署 | 第一預備金 | 社會保險支出 | 17.4.5 | 仍照上年度預算數編列。 |
2,024 | 5257301800 | 129,139,000 | 無細項 | 衛生福利部主管 | 國民健康署 | 科技業務 | 科學支出 | 17.5.1 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.全人健康促進科技政策研究經
費107,178千元,較上年度增
列辦理國民健康促進科技政策
研究等經費192千元。
2.建構精準環境健康監測研究—
永續發展前瞻健康策略規劃經
費2,445千元,較上年度減列
辦理石化工業區附近居民環境
健康識能等經費405千元。
3.運動科技應用與產業發展—推
動國民健康場域應用計畫經費
9,507千元,較上年度減列辦
理設立運動科技應用推展點等
經費5,603千元。
4.新增高齡科技產業—數位賦能
推動銀髮世代社會連結計畫經
費10,009千元。
5.上年度肥胖症之整合性智慧醫
療研究預算業已編竣,所列75
0千元如數減列。
6.上年度空污危害與健康防護之
防制新策略預算業已編竣,所
列1,262千元如數減列。
7.上年度健康大數據治理及標準
化預算業已編竣,所列8,419
千元如數減列。 |
2,024 | 6557300100 | 289,463,000 | 無細項 | 衛生福利部主管 | 國民健康署 | 一般行政 | 醫療保健支出 | 17.5.2 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費239,146千元,較
上年度核實減列人事費17,409
千元。
2.基本行政工作維持費48,756千
元,較上年度減列行政資訊系
統維護等經費572千元。
3.研發替代役經費1,561千元,
較上年度減列替代役人事費24
8千元。 |
2,024 | 6557301000 | 5,237,079,000 | 無細項 | 衛生福利部主管 | 國民健康署 | 國民健康業務 | 醫療保健支出 | 17.5.3 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.國民健康數據發布經費1,989
千元,較上年度減列辦理健康
傳播相關活動及會議等經費35
1千元。
2.婦幼健康保健經費2,489千元
,較上年度減列辦理婦幼健康
統計分析計畫等經費512千元
。
3.成人及中老年保健經費1,290,
706千元,較上年度增列辦理B
、C肝篩檢服務等經費572,215
千元。
4.油症患者健康照護經費9,236
千元,較上年度增列辦理油症
患者健康照護業務等經費449
千元。
5.我國少子女化對策計畫-友善
生養的健康措施總經費21,470
,921千元,中央公務預算負擔
15,221,921千元,分7年辦理
,107至112年度已編11,303,3
18千元,本年度續編最後1年
經費3,918,603千元,較上年
度減列31,977千元。
6.企劃綜合經費12,291千元,較
上年度增列辦理預防保健服務
相關計畫等經費2,332千元。
7.衛生人員線上學習課程經費1,
765千元,較上年度減列辦理
衛生所人員公共衛生核心能力
訓練等經費412千元。
8.上年度新南向醫衛合作與產業
鏈發展中長程計畫第二期預算
業已編竣,所列1,236千元如
數減列。 |
2,024 | 6557309800 | 10,000 | 無細項 | 衛生福利部主管 | 國民健康署 | 第一預備金 | 醫療保健支出 | 17.5.4 | 仍照上年度預算數編列。 |
2,024 | 5257351100 | 25,953,000 | 無細項 | 衛生福利部主管 | 社會及家庭署 | 科技業務 | 科學支出 | 17.6.1 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.民間資源提升數位效能計畫經
費1,761千元,較上年度減列
社區發展季刊線上投審暨閱覽
平臺系統功能增修等經費2,14
2千元。
2.社會福利分析模型計畫經費3,
049千元,較上年度減列社會
福利資料分析模型系統功能增
修等經費499千元。
3.數位身心障礙證明規劃暨全國
身心障礙福利資訊整合平臺系
統改版計畫經費8,811千元,
較上年度增列辦理數位身心障
礙證明規劃業務等經費4,063
千元。
4.新增超高齡社會之數位與生活
計畫經費7,049千元。
5.新增強化社會安全網資訊整合
智慧決策平臺經費5,283千元
。
6.上年度衛福業務數位轉型服務
躍升計畫預算業已編竣,所列
2,741千元如數減列。
7.上年度全國兒童少年資訊系統
轉型計畫預算業已編竣,所列
11,226千元如數減列。
8.上年度發展獨居老人需求評估
指標及工具預算業已編竣,所
列4,050千元如數減列。 |
2,024 | 6157351200 | 6,064,736,000 | 無細項 | 衛生福利部主管 | 社會及家庭署 | 社會保險業務 | 社會保險支出 | 17.6.2 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.中度、重度、極重度身心障礙
者參加全民健康保險保險費補
助經費4,115,827千元,較上
年度減列623,048千元。
2.七十歲以上中低收入老人參加
全民健康保險保險費補助經費
1,064,647千元,較上年度減
列93,481千元。
3.中低收入戶兒童及少年參加全
民健康保險保險費補助經費88
4,262千元,與上年度同。 |
2,024 | 6357350100 | 187,677,000 | 無細項 | 衛生福利部主管 | 社會及家庭署 | 一般行政 | 福利服務支出 | 17.6.3 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費148,335千元,較
上年度增列員工薪俸晉級差額
等經費1,157千元。
2.基本行政工作維持費30,680千
元,較上年度增列辦理老舊檔
案清查及管理查核工作等經費
4,971千元。
3.信義大樓辦公室維持經費8,66
2千元,較上年度減列辦理公
有建築物耐震補強整建工程等
經費4,627千元。 |
2,024 | 6357351300 | 38,180,876,000 | 無細項 | 衛生福利部主管 | 社會及家庭署 | 社會福利服務業務 | 福利服務支出 | 17.6.4 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.推展社會福利綜合企劃及婦女
福利服務經費1,527,899千元
,較上年度增列補(捐)助機
關團體充實社會工作及其他專
業人力等經費96,928千元。
2.推展老人福利服務經費593,56
7千元,較上年度增列44,350
千元,包括:
(1)辦理推展老人福利服務相
關經費283,810千元,與上
年度同。
(2)因應超高齡社會對策方案
總經費92,898,399千元,中
央公務預算負擔2,893,481
千元,分4年辦理,112年度
已編列265,407千元,本年
度續編第2年經費309,757千
元,較上年度增列44,350千
元。
3.推展身心障礙者福利服務經費
2,402,894千元,較上年度增
列51,614千元,包括:
(1)辦理推展身心障礙者福利
服務相關經費2,373,894千
元,較上年度增列辦理身心
障礙個人及家庭支持服務等
經費22,614千元。
(2)新增推動手語視訊轉譯服
務先導計畫總經費107,499
千元,分4年辦理,本年度
編列29,000千元。
4.推展兒童及少年福利服務經費
1,962,156千元,較上年度減
列辦理3歲以下兒童醫療濟助
等經費197,504千元。
5.推展家庭支持服務經費187,21
5千元,較上年度減列辦理家
庭支持服務業務宣導等經費35
千元。
6.中低收入老人補助裝置假牙實
施計畫總經費357,806千元,
分4年辦理,110至112年度已
編列278,330千元,本年度續
編最後1年經費79,476千元,
與上年度同。
7.我國少子女化對策計畫經費29
,372,823千元,較上年度增列
4,338,503千元,包括:
(1)我國少子女化對策計畫─0
至2歲嬰幼兒照顧總經費135
,342,193千元,中央公務預
算負擔113,986,193千元,
分7年辦理,107至112年度
已編列84,741,506千元,本
年度續編最後1年經費29,24
4,687千元,較上年度增列4
,286,638千元。
(2)我國少子女化對策計畫─
特殊需求兒少的支持服務之
發展遲緩兒童早期療育服務
總經費3,643,712千元,中
央公務預算負擔485,712千
元,分7年辦理,107至112
年度已編列357,576千元,
本年度續編最後1年經費128
,136千元,較上年度增列51
,865千元。
8.強化社會安全網經費2,054,84
6千元,較上年度增列146,003
千元,包括:
(1)強化社會安全網第二期計
畫總經費36,883,685千元,
中央公務預算負擔27,378,4
67千元,分5年辦理,110至
112年度已編列11,031,247
千元,本年度續編第4年經
費5,731,016千元,本科目
編列2,031,761千元,較上
年度增列122,918千元。
(2)新增強化社會安全網相關
政策規劃、研究發展及資源
協調等經費23,085千元。 |
2,024 | 6357358100 | 90,701,000 | 衛生福利特別收入基金 | 衛生福利部主管 | 社會及家庭署 | 非營業特種基金 | 福利服務支出 | 17.6.5.1 | null |
2,024 | 6357359000 | 0 | 營建工程 | 衛生福利部主管 | 社會及家庭署 | 一般建築及設備 | 福利服務支出 | 17.6.6.1 | null |
2,024 | 6357359800 | 545,000 | 無細項 | 衛生福利部主管 | 社會及家庭署 | 第一預備金 | 福利服務支出 | 17.6.7 | 本年度預算數較上年度減列如列
數。 |
2,024 | 5257451000 | 32,900,000 | 無細項 | 衛生福利部主管 | 國家中醫藥研究所 | 科技業務 | 科學支出 | 17.7.1 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.中藥品質科學研究方法之開發
經費7,916千元,較上年度減
列購置實驗耗材及設備等經費
1,650千元。
2.中藥材光譜分析技術開發研究
經費3,447千元,較上年度減
列購置設備等經費24千元。
3.中藥複方成分分析資料庫建構
經費3,276千元,較上年度減
列購置實驗耗材及設備等經費
2,159千元。
4.新增中藥在肺部疾病之整合研
究經費3,664千元。
5.新增中藥在神經遺傳與老化疾
病之開發與整合研究經費8,22
4千元。
6.新增中藥在代謝症候群及相關
併發症之整合研究經費2,965
千元。
7.新增中醫藥介入對老年症候群
之影響經費3,408千元。
8.上年度強化臺灣自產藥用植物
之研究與應用預算業已編竣,
所列4,888千元如數減列。
9.上年度中藥在神經系統之整合
研究預算業已編竣,所列10,8
36千元如數減列。
10.上年度中藥在代謝相關疾病
之整合研究預算業已編竣,所
列2,935千元如數減列。
11.上年度傳統醫藥使用行為分
析與調查預算業已編竣,所列
1,709千元如數減列。 |
2,024 | 6557450100 | 94,301,000 | 無細項 | 衛生福利部主管 | 國家中醫藥研究所 | 一般行政 | 醫療保健支出 | 17.7.2 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費69,826千元,較上
年度核實減列人事費313千元
。
2.基本行政工作維持費21,537千
元,較上年度增列水電費等1,
677千元。
3.資訊維運管理經費2,938千元
,較上年度增列資訊系統維護
等經費443千元。 |
2,024 | 6557452000 | 79,263,000 | 無細項 | 衛生福利部主管 | 國家中醫藥研究所 | 研究及實驗 | 醫療保健支出 | 17.7.3 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.藥物研究與實驗經費26,232千
元,較上年度增列進用臨時人
員等經費3,482千元。
2.新南向醫衛合作與產業鏈發展
中長程計畫第二期總經費1,69
2,256千元,分4年辦理,111
至112年度已編列412,084千元
,本年度續編第3年經費186,1
06千元,本科目編列13,346千
元,與上年度同。
3.解說教育與推廣經費2,130千
元,較上年度增列購置藥園解
說牌及維護器具等經費392千
元。
4.專著及提要編印經費1,982千
元,較上年度增列印刷出版書
籍等經費108千元。
5.中醫藥振興計畫總經費1,349,
980千元,分5年辦理,111至1
12年度已編列109,234千元,
本年度續編第3年經費109,977
千元,本科目編列35,573千元
,較上年度增列827千元。
6.上年度中醫優質發展計畫預算
業已編竣,所列4,930千元如
數減列。 |
2,024 | 6557459800 | 6,000 | 無細項 | 衛生福利部主管 | 國家中醫藥研究所 | 第一預備金 | 醫療保健支出 | 17.7.4 | 仍照上年度預算數編列。 |
2,024 | 5260011400 | 237,970,000 | 無細項 | 環境部主管 | 環境部 | 科技發展 | 科學支出 | 18.1.1 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.環境科學及技術之研究31,535
千元,較上年度減列5,231千
元,包括:
(1)新世代污染鑑識及感測技
術開發計畫23,041千元,較
上年度減列937千元。
(2)新增辦理車輛污染排放導
入遙測監視作業及建置科技
執法配套措施8,494千元。
(3)上年度細懸浮微粒(PM2.5)
化學成分監測及分析計畫預
算業已編竣,所列12,788千
元如數減列。
2.淨零排放科技206,435千元,
較上年度減列3,049千元,包
括:
(1)淨零綠生活轉型技術示範
及推廣計畫199,829千元,
較上年度減列9,655千元。
(2)新增辦理廢水氨氮資源化
技術示範推廣經費6,606千
元。 |
2,024 | 7160010100 | 489,042,000 | 無細項 | 環境部主管 | 環境部 | 一般行政 | 環境保護支出 | 18.1.2 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費414,082千元,較
上年度增列員工薪俸晉級差額
等經費7,000千元。
2.基本行政工作維持費67,002千
元,較上年度減列建置會議中
心、辦公廳舍整修及耐震能力
補強等經費62,363千元,增列
配合組織調整重新規劃辦公空
間配置等經費6,758千元,計
淨減55,605千元。
3.統計業務7,958千元,較上年
度增列辦理環境經濟推動計畫
經費4,500千元。 |
2,024 | 7160011000 | 79,661,000 | 無細項 | 環境部主管 | 環境部 | 綜合企劃及管制考核 | 環境保護支出 | 18.1.3 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.政策規劃及考核4,966千元,
較上年度減列辦理綜合企劃工
作之推動等經費60千元。
2.生活轉型環標管理32,998千元
,較上年度增列推廣淨零綠生
活及消費等經費8,806千元。
3.公害糾紛處理與鑑定3,146千
元,與上年度同。
4.國際合作永續發展6,027千元
,較上年度減列環境科技研發
策略規劃計畫6千元。
5.環境影響評估整合與管理32,5
24千元,較上年度減列辦理環
境影響評估整合與管理業務等
經費823千元。 |
2,024 | 7160011100 | 142,940,000 | 無細項 | 環境部主管 | 環境部 | 空氣品質保護及噪音管制 | 環境保護支出 | 18.1.4 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.空氣品質管理策略規劃及推動
90千元,與上年度同。
2.固定空氣污染源管制55千元,
與上年度同。
3.移動空氣污染源防制104,055
千元,較上年度減列2,430,00
0千元,包括:
(1)辦理移動污染源管制法規
修訂等相關事宜55千元,與
上年度同。
(2)新增2030年客運車輛電動
化推動計畫總經費19,243,2
00千元,分7年辦理,本年
度編列第1年經費104,000千
元。
(3)上年度老舊機車淘汰及柴
油車多元改善補助預算業已
編竣,所列2,534,000千元
如數減列。
4.噪音、振動及非屬原子能游離
輻射管制4,781千元,較上年
度減列辦理交通環境噪音管制
計畫等經費205千元。
5.強化全國環境檢測智慧轉型計
畫總經費507,377千元,分6年
辦理,111至112年度已編列10
3,241千元,本年度續編第3年
經費156,057千元,本科目編
列33,959千元,較上年度增列
8,551千元。 |
2,024 | 7160011200 | 243,909,000 | 無細項 | 環境部主管 | 環境部 | 水質保護 | 環境保護支出 | 18.1.5 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.水污染防治234,144千元,較
上年度減列262,244千元,包
括:
(1)推動水質保護政策及水體
品質規劃管理工作等經費15
,125千元,較上年度增列辦
理原鄉生活污水調查及處理
方式評估計畫等經費1,800
千元。
(2)新增永續水質推動計畫2.0
-河川環境品質提升計畫總
經費2,689,500千元,分4年
辦理,本年度編列第1年經
費262,709千元,本科目編
列219,019千元。
(3)上年度永續水質推動計畫-
氨氮削減示範計畫預算業已
編竣,所列483,063千元如
數減列。
2.飲用水管理9,765千元,較上
年度減列辦理從水體分類(飲
用水)水質標準盤點河川水質
達成率及改善策略等經費1,80
0千元。 |
2,024 | 7160011300 | 109,579,000 | 無細項 | 環境部主管 | 環境部 | 環境監測資訊 | 環境保護支出 | 18.1.6 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.環境監測管理與品質保證47,6
26千元,較上年度減列2,114
千元,包括:
(1)辦理監測規劃業務3,936千
元,與上年度同。
(2)新增永續水質推動計畫2.0
-河川環境品質提升計畫總
經費2,689,500千元,分4年
辦理,本年度編列第1年經
費262,709千元,本科目編
列43,690千元。
(3)上年度永續水質推動計畫
-氨氮削減示範計畫預算業
已編竣,所列45,804千元如
數減列。
2.環境監測整合與規劃10,981千
元,較上年度增列分析背景站
、離島測站及其他區域之溫室
氣體時空分布等經費10,594千
元。
3.環境資訊規劃及數位服務35,2
44千元,較上年度增列12,384
千元,包括:
(1)辦理環境資訊業務等經費1
5,360千元,較上年度增列
建置環境共通資訊服務等經
費14,927千元。
(2)智慧環保一站通計畫總經
費162,000千元,分5年辦理
,110至112年度已編列71,9
54千元,本年度續編第4年
經費19,884千元,較上年度
減列2,543千元。
4.資訊系統整合及資安推動執行
15,728千元,較上年度增列辦
理共用資訊系統及機房維運等
經費373千元。 |
2,024 | 7160019800 | 4,000,000 | 無細項 | 環境部主管 | 環境部 | 第一預備金 | 環境保護支出 | 18.1.7 | 仍照上年度預算數編列。 |
2,024 | 5260301100 | 91,083,000 | 無細項 | 環境部主管 | 氣候變遷署 | 科技發展 | 科學支出 | 18.2.1 | 本年度預算數91,083千元,係委
託辦理淨零排放科技經費,較上
年度減列淨零路徑減量效益整合
經費11,407千元,增列碳費及碳
交易制度研析與推動規劃經費23
,750千元,計淨增12,343千元。 |
2,024 | 7160300100 | 114,602,000 | 無細項 | 環境部主管 | 氣候變遷署 | 一般行政 | 環境保護支出 | 18.2.2 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費105,149千元,較
上年度增列員額49人之人事費
、員工薪俸晉級差額及退休離
職儲金等經費60,019千元。
2.基本行政工作維持費9,453千
元,較上年度增列辦理行政工
作及購置事務機具等經費8,91
4千元。 |
2,024 | 7160301000 | 415,156,000 | 無細項 | 環境部主管 | 氣候變遷署 | 氣候變遷業務 | 環境保護支出 | 18.2.3 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.新增綜合計畫329,182千元,
係辦理淨零排放及氣候變遷相
關業務等經費。
2.氣候政策及國際交流30,769千
元,較上年度減列辦理氣候變
遷教育及低碳生活推廣等經費
2,145千元。
3.優質公廁及美質環境推動計畫
總經費3,007,127千元,分6年
辦理,108至112年度已編列2,
362,526千元,本年度續編最
後1年經費644,601千元,本科
目編列55,205千元,較上年度
減列6,691千元。 |
2,024 | 7160309800 | 500,000 | 無細項 | 環境部主管 | 氣候變遷署 | 第一預備金 | 環境保護支出 | 18.2.4 | 本年度編列第一預備金如列數。 |
2,024 | 5260401100 | 408,528,000 | 無細項 | 環境部主管 | 資源循環署 | 科技發展 | 科學支出 | 18.3.1 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.資源循環減碳技術計畫408,52
8千元,較上年度減列28,857
千元。
2.上年度循環經濟創新領導計畫
預算業已編竣,所列13,120千
元如數減列。 |
2,024 | 7160400100 | 212,072,000 | 無細項 | 環境部主管 | 資源循環署 | 一般行政 | 環境保護支出 | 18.3.2 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費101,026千元,較
上年度增列員額40人之人事費
、員工薪俸晉級差額及退休離
職儲金等經費51,101千元。
2.基本行政工作維持費111,046
千元,較上年度增列辦公室租
金、配合組織調整重新規劃辦
公空間配置及建置資訊系統等
經費110,448千元。 |
2,024 | 7160401000 | 910,169,000 | 無細項 | 環境部主管 | 資源循環署 | 資源循環及廢棄物管理 | 環境保護支出 | 18.3.3 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.資源循環管理846,858千元,
較上年度增列462,867千元,
包括:
(1)減量回收及資源循環推動
計畫總經費3,146,000千元
,分5年辦理,112年度已編
列382,169千元,本年度續
編第2年經費852,663千元,
本科目編列830,823千元,
較上年度增列452,654千元
。
(2)推動綠色設計管理制度與
法制規範等經費16,035千元
,較上年度增列10,213千元
。
2.廢棄物管理58,135千元,較上
年度增列推動資源循環利用政
策規劃及實務等經費23,127千
元。
3.循環處理5,176千元,較上年
度增列辦理生物質資源循環策
略規劃與推動等經費1,659千
元。 |
2,024 | 7160409800 | 500,000 | 無細項 | 環境部主管 | 資源循環署 | 第一預備金 | 環境保護支出 | 18.3.4 | 本年度編列第一預備金如列數。 |
2,024 | 5260501100 | 29,515,000 | 無細項 | 環境部主管 | 化學物質管理署 | 科技發展 | 科學支出 | 18.4.1 | 本年度預算數29,515千元,係委
託辦理環境科學及技術研究經費
,較上年度增列辦理臺灣動物實
驗替代科技計畫-建置化學物質
替代測試及次世代評估體系等經
費13,785千元。 |
2,024 | 7160500100 | 177,923,000 | 無細項 | 環境部主管 | 化學物質管理署 | 一般行政 | 環境保護支出 | 18.4.2 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費100,779千元,較
上年度增列員工薪俸晉級差額
等經費2,410千元。
2.基本行政工作維持費77,144千
元,較上年度增列聘用化學物
質管理人力等經費7,725千元
。 |
2,024 | 7160501000 | 768,108,000 | 無細項 | 環境部主管 | 化學物質管理署 | 化學物質管理業務 | 環境保護支出 | 18.4.3 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.綜合規劃54,324千元,較上年
度增列全氟及多氟烷基物質(P
FAS)調查研究等經費14,697千
元。
2.評估管理85,540千元,較上年
度增列26,631千元,包括:
(1)辦理化學物質擴大管理研
析與毒性及關注化學物質勾
稽查核等經費26,735千元,
較上年度增列執行我國化學
物質運作基線調查等經費3,
146千元。
(2)建構安全化學環境計畫總
經費2,824,823千元,分5年
辦理,109至112年度已編列
2,339,437千元,本年度續
編最後1年經費485,386千元
,本科目編列58,805千元,
較上年度增列23,485千元。
3.風險管控84,851千元,較上年
度減列5,138千元,包括:
(1)辦理化學物質登錄及風險
評估等經費28,761千元,較
上年度增列執行化學物質共
同資訊之蒐集及辨識計畫等
經費7,845千元。
(2)建構安全化學環境計畫總
經費2,824,823千元,分5年
辦理,109至112年度已編列
2,339,437千元,本年度續
編最後1年經費485,386千元
,本科目編列43,090千元,
較上年度減列10,983千元。
(3)新增健全化學物質管理數
位化,導入科技延伸部會及
產業應用計畫總經費90,441
千元,分4年辦理,本年度
編列第1年經費13,000千元
。
(4)上年度化學物質安全使用
資訊整合平台及科技化管理
計畫預算業已編竣,所列15
,000千元如數減列。
4.危害控制543,393千元,較上
年度減列41,598千元,包括:
(1)推動災害防救業務、強化
災防體系等經費29,678千元
,較上年度增列推動地方政
府化學災害預防整備計畫等
經費10,927千元。
(2)建構安全化學環境計畫總
經費2,824,823千元,分5年
辦理,109至112年度已編列
2,339,437千元,本年度續
編最後1年經費485,386千元
,本科目編列368,715千元
,較上年度減列22,525千元
。
(3)建置毒化災訓練設施及資
材調度中心計畫總經費501,
299千元,分8年辦理,107
至112年度已編列298,151千
元,本年度續編第7年經費1
45,000千元,較上年度減列
30,000千元。 |
2,024 | 7160509800 | 500,000 | 無細項 | 環境部主管 | 化學物質管理署 | 第一預備金 | 環境保護支出 | 18.4.4 | 仍照上年度預算數編列。 |
2,024 | 7160600100 | 376,028,000 | 無細項 | 環境部主管 | 環境管理署 | 一般行政 | 環境保護支出 | 18.5.1 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費329,825千元,較
上年度增列員工薪俸晉級差額
等經費5,125千元。
2.環境管理基本行政工作維持費
38,469千元,較上年度增列配
合組織調整重新規劃辦公空間
配置等經費29,019千元。
3.區域治理行政工作維持費7,73
4千元,較上年度減列南區環
境管理中心辦公廳舍活化等經
費5,792千元。 |
2,024 | 7160601000 | 2,469,546,000 | 無細項 | 環境部主管 | 環境管理署 | 環境管理 | 環境保護支出 | 18.5.2 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.綜合業務管理55,944千元,較
上年度增列汰換稽查督察用車
輛、建置全球資訊網及擴充資
訊基礎維運等經費9,270千元
。
2.區域治理22,045千元,較上年
度增列汰換稽查督察用車輛經
費2,560千元。
3.推動環境管理工作107,693千
元,較上年度減列17,938千元
,包括:
(1)垃圾區域調度緊急清理等
經費30,000千元,與上年度
同。
(2)減量回收及資源循環推動
計畫總經費3,146,000千元
,分5年辦理,112年度已編
列382,169千元,本年度續
編第2年經費852,663千元,
本科目編列21,840千元,較
上年度增列17,840千元。
(3)預防環保犯罪暨智慧執法
打造綠色幸福家園計畫總經
費124,000千元,分6年辦理
,112年度已編列3,500千元
,本年度續編第2年經費5,9
91千元,較上年度增列2,49
1千元。
(4)新增運用新興科技工具與
遙測技術提升廢棄物棄置場
址監控及執法效能計畫總經
費34,000千元,分6年辦理
,本年度編列第1年經費6,5
00千元。
(5)新增海岸清潔維護等經費4
3,362千元。
(6)上年度向海致敬-海岸清潔
維護計畫預算業已編竣,所
列88,131千元如數減列。
4.土壤及地下水污染法規檢討及
預防708千元,與上年度同。
5.多元化垃圾處理計畫-第2期
計畫總經費9,813,768千元,
分6年辦理,112年度已編列1,
079,005千元,本年度續編第2
年經費1,427,760千元,較上
年度增列348,755千元。
6.鼓勵公民營機構興建營運垃圾
焚化廠推動計畫總經費21,693
,026千元,分年辦理,以前年
度已編列18,799,955千元,本
年度續編266,000千元,較上
年度減列40,000千元。
7.優質公廁及美質環境推動計畫
總經費3,007,127千元,分6年
辦理,108至112年度已編列2,
362,526千元,本年度續編最
後1年經費644,601千元,本科
目編列589,396千元,較上年
度增列95,536千元。 |
2,024 | 7160609800 | 500,000 | 無細項 | 環境部主管 | 環境管理署 | 第一預備金 | 環境保護支出 | 18.5.3 | 本年度編列第一預備金如列數。 |
2,024 | 5260701100 | 30,029,000 | 無細項 | 環境部主管 | 國家環境研究院 | 科技發展 | 科學支出 | 18.6.1 | 本年度預算數30,029千元,係辦
理環境研究等經費,較上年度增
列辦理臺灣動物實驗替代科技計
畫-建置化學物質替代測試及次
世代評估體系、細懸浮微粒成分
來源解析及危害指標評估計畫等
經費15,209千元。 |
2,024 | 7160700100 | 237,425,000 | 無細項 | 環境部主管 | 國家環境研究院 | 一般行政 | 環境保護支出 | 18.6.2 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費213,044千元,較
上年度增列員額14人之人事費
、員工薪俸晉級差額及退休離
職儲金等經費20,432千元。
2.基本行政工作維持費24,381千
元,較上年度增列園區及環境
檢驗大樓安全改善等經費2,04
8千元。 |
2,024 | 7160701000 | 247,807,000 | 無細項 | 環境部主管 | 國家環境研究院 | 環境研究 | 環境保護支出 | 18.6.3 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.檢測認證管理55,916千元,較
上年度增列辦理環境研究大數
據暨邊緣運算運用等經費43,4
56千元。
2.環境研究應用29,170千元,較
上年度增列辦理氣候變遷相關
研究等經費26,620千元。
3.檢測技術發展26,874千元,較
上年度增列85千元,包括:
(1)環境生物、毒化物、廢棄
物、水質、空氣污染、噪音
等檢驗及採樣12,098千元,
較上年度減列辦理微量持久
性有機污染物質監測調查等
經費349千元。
(2)建構安全化學環境計畫總
經費2,824,823千元,分5年
辦理,109至112年度已編列
2,339,437千元,本年度續
編最後1年經費485,386千元
,本科目編列14,776千元,
較上年度增列434千元。
4.環教認證管理13,749千元,較
上年度增列辦理2050淨零排放
政策及提升淨零人力專業職能
訓練等經費165千元。
5.強化全國環境檢測智慧轉型計
畫總經費507,377千元,分6年
辦理,111至112年度已編列10
3,241千元,本年度續編第3年
經費156,057千元,本科目編
列122,098千元,較上年度增
列53,256千元。 |
2,024 | 7160709800 | 300,000 | 無細項 | 環境部主管 | 國家環境研究院 | 第一預備金 | 環境保護支出 | 18.6.4 | 仍照上年度預算數編列。 |
2,024 | 5361010100 | 564,120,000 | 無細項 | 文化部主管 | 文化部 | 一般行政 | 文化支出 | 19.1.1 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費471,444千元,較
上年度增列員工薪俸晉級差額
等經費9,960千元。
2.基本行政工作維持費92,676千
元,較上年度增列檔案整理、
藝文採購評鑑及辦公大樓管理
費等經費8,793千元。 |
2,024 | 5361012000 | 278,765,000 | 無細項 | 文化部主管 | 文化部 | 綜合規劃業務 | 文化支出 | 19.1.2 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.文化發展之評估與推動經費71
,131千元,較上年度減列辦理
藝文人力資源登記試辦計畫等
經費3,095千元。
2.文化活動資訊調查與統計經費
30,960千元,較上年度增列辦
理文化統計調查等經費3,646
千元。
3.辦理文化平權推廣經費6,789
千元,較上年度增列推動平權
業務等經費42千元。
4.推動文化產業減碳淨零工作經
費77,923千元,較上年度增列
辦理文化產業淨零排放業務等
經費3,157千元。
5.資訊系統維護暨安全管理經費
74,455千元,較上年度增列汰
換機房老舊設備等經費1,893
千元。
6.文化數據智能分析與決策輔助
計畫經費5,424千元,較上年
度減列辦理資料應用及系統建
置等經費1,796千元。
7.數位文化內容流通機制推動計
畫經費6,200千元,較上年度
減列辦理數位內容存證機制服
務及平臺開發等經費3,304千
元。
8.新增文化科技趨勢研究輔導計
畫經費5,883千元。
9.上年度數位科技及文化創新應
用研究計畫預算業已編竣,所
列5,820千元如數減列。 |
2,024 | 5361013000 | 727,857,000 | 文化資源業務推動與輔導 | 文化部主管 | 文化部 | 文化資源業務 | 文化支出 | 19.1.3.1 | null |
2,024 | 5361014000 | 3,873,688,000 | 無細項 | 文化部主管 | 文化部 | 文化創意產業發展業務 | 文化支出 | 19.1.4 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.文化創意產業推動與輔導經費
70,943千元,較上年度減列推
動文創產業發展及促進市場流
通拓展等經費1,276千元。
2.產業集聚效應推展經費72,885
千元,與上年度同。
3.推動文創產業科技應用創新經
費132,550千元,較上年度增
列應用數位科技推動沉浸式內
容體驗及高齡社交互動等經費
32,809千元。
4.華山2.0—文化內容產業聚落
發展計畫總經費3,233,159千
元,分年辦理,109至112年度
已編列790,177千元,本年度
續編83,696千元,較上年度減
列228,212千元。
5.輔助行政法人文化內容策進院
經費733,202千元,較上年度
增列13,331千元。
6.空總臺灣當代文化實驗場第二
期整體發展計畫總經費1,024,
079千元,分4年辦理,111至1
12年度已編列437,667千元,
本年度續編第3年經費317,850
千元,較上年度增列101,746
千元。
7.藝文消費促進推展經費1,998,
550千元,較上年度增列辦理
擴大發放文化成年禮金等經費
1,798,750千元。
8.新增匯聚臺流文化黑潮1plus4
—T-content plan 2023暨202
4~2027臺流文化內容躍升計
畫總經費10,000,000千元,分
4年辦理,本年度編列第1年經
費2,901,156千元,本科目編
列464,012千元。
9.上年度設計驅動跨域整合創新
計畫預算業已編竣,所列51,0
00千元如數減列。 |
2,024 | 5361015000 | 1,057,751,000 | 影視及流行音樂策劃與發展 | 文化部主管 | 文化部 | 影視及流行音樂發展業務 | 文化支出 | 19.1.5.1 | null |
2,024 | 5361016000 | 1,508,070,000 | 人文文學及出版業務推展與輔導 | 文化部主管 | 文化部 | 人文及出版業務 | 文化支出 | 19.1.6.1 | null |
2,024 | 5361017000 | 1,135,714,000 | 視覺及表演藝術之策劃與發展 | 文化部主管 | 文化部 | 藝術發展業務 | 文化支出 | 19.1.7.1 | null |
2,024 | 5361017100 | 526,910,000 | 無細項 | 文化部主管 | 文化部 | 文化交流業務 | 文化支出 | 19.1.8 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.全球布局策略推展計畫經費13
0,089千元,較上年度增列經
營歐洲地區展演平臺及補助國
際交流等經費5,827千元。
2.國際及兩岸區域布局計畫經費
208,965千元,較上年度增列
辦理海外文化據點營運及區域
交流拓展等經費1,217千元。
3.新增匯聚臺流文化黑潮1plus4
—T-content plan 2023暨202
4~2027臺流文化內容躍升計
畫總經費10,000,000千元,分
4年辦理,本年度編列第1年經
費2,901,156千元,本科目編
列187,856千元。 |
2,024 | 5361017200 | 27,789,000 | 無細項 | 文化部主管 | 文化部 | 蒙藏文化中心業務 | 文化支出 | 19.1.9 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.蒙古文化之規劃推動與發展經
費6,892千元,較上年度減列
辦理與蒙族聚居地區文化交流
活動等經費1,277千元。
2.西藏文化之規劃推動與發展經
費7,256千元,較上年度增列
辦理西藏文化藝術節等經費82
0千元。
3.發揮蒙藏文化社教典藏功能經
費13,641千元,較上年度增列
辦理主題特展等經費872千元
。 |
2,024 | 5361018100 | 83,435,000 | 國立文化機構作業基金 | 文化部主管 | 文化部 | 非營業特種基金 | 文化支出 | 19.1.10.1 | null |
2,024 | 5361019800 | 23,000,000 | 無細項 | 文化部主管 | 文化部 | 第一預備金 | 文化支出 | 19.1.11 | 仍照上年度預算數編列。 |
2,024 | 5361100100 | 194,762,000 | 無細項 | 文化部主管 | 文化資產局 | 一般行政 | 文化支出 | 19.2.1 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費164,950千元,與
上年度同。
2.基本行政工作維持費29,812千
元,與上年度同。 |
2,024 | 5361100200 | 2,242,399,000 | 無細項 | 文化部主管 | 文化資產局 | 文化資產業務 | 文化支出 | 19.2.2 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.文化資產維護管理及再利用計
畫經費109,754千元,較上年
度減列辦理水下文化遺產保存
維護考察等經費79千元。
2.新增歷史與文化資產維護發展
第五期計畫─文化資產價值詮
釋計畫總經費3,150,404千元
,中央負擔2,591,395千元,
分6年辦理,本年度編列第1年
經費338,459千元,本科目編
列336,499千元。
3.新增歷史與文化資產維護發展
第五期計畫─文化資產多元實
踐計畫總經費13,005,955千元
,中央負擔10,239,165千元,
分6年辦理,本年度編列第1年
經費1,495,301千元,本科目
編列1,474,440千元。
4.新增歷史與文化資產維護發展
第五期計畫─文化資產永續創
能計畫總經費3,146,697千元
,中央負擔2,747,578千元,
分6年辦理,本年度編列第1年
經費251,706千元。
5.新增水下文化資產保存維護管
理第二期計畫總經費490,000
千元,分6年辦理,本年度編
列第1年經費70,000千元。
6.上年度歷史與文化資產維護發
展第四期計畫─文化資產環境
與價值深化計畫預算業已編竣
,所列1,549,513千元如數減
列。
7.上年度歷史與文化資產維護發
展第四期計畫─文化資產數典
及防災科技應用計畫預算業已
編竣,所列246,254千元如數
減列。
8.上年度歷史與文化資產維護發
展第四期計畫─文化資產場域
系統治理計畫預算業已編竣,
所列326,780千元如數減列。
9.上年度水下文化資產保存維護
管理第一期計畫預算業已編竣
,所列94,795千元如數減列。 |
2,024 | 5361109800 | 1,000,000 | 無細項 | 文化部主管 | 文化資產局 | 第一預備金 | 文化支出 | 19.2.3 | 仍照上年度預算數編列。 |
2,024 | 5361200100 | 111,215,000 | 無細項 | 文化部主管 | 影視及流行音樂產業局 | 一般行政 | 文化支出 | 19.3.1 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費96,978千元,較上
年度增列員工薪俸晉級差額等
經費2,400千元。
2.基本行政工作維持費14,237千
元,較上年度增列汰換資訊軟
硬體設備等經費264千元。 |
2,024 | 5361201000 | 887,096,000 | 無細項 | 文化部主管 | 影視及流行音樂產業局 | 電影事業輔導 | 文化支出 | 19.3.2 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.影視音產業發展中程計畫—電
影產業發展旗艦計畫總經費3,
443,300千元,分年辦理,109
至112年度已編列2,035,624千
元,本年度續編562,292千元
,較上年度增列29,940千元。
2.電影事業管理與輔導經費4,75
4千元,較上年度減列輔助電
影推廣活動等經費24千元。
3.運用數位擬真科技創新影像內
容計畫經費40,000千元,與上
年度同。
4.新增匯聚臺流文化黑潮1plus4
—T-content plan 2023暨202
4~2027臺流文化內容躍升計
畫總經費10,000,000千元,分
4年辦理,本年度編列第1年經
費2,901,156千元,本科目編
列280,050千元。 |
2,024 | 5361201100 | 934,612,000 | 無細項 | 文化部主管 | 影視及流行音樂產業局 | 廣播電視事業輔導 | 文化支出 | 19.3.3 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.影視音產業發展中程計畫—廣
播電視內容產業發展旗艦計畫
總經費3,650,000千元,分年
辦理,109至112年度已編列1,
838,131千元,本年度續編452
,261千元,較上年度減列27,4
40千元。
2.廣播電視節目輔導與管理經費
2,351千元,與上年度同。
3.新增匯聚臺流文化黑潮1plus4
—T-content plan 2023暨20
24~2027臺流文化內容躍升計
畫總經費10,000,000千元,分
4年辦理,本年度編列第1年經
費2,901,156千元,本科目編
列480,000千元。 |
2,024 | 5361201200 | 608,768,000 | 無細項 | 文化部主管 | 影視及流行音樂產業局 | 流行音樂產業輔導 | 文化支出 | 19.3.4 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.影視音產業發展中程計畫—流
行音樂產業發展旗艦計畫總經
費3,000,000千元,分年辦理
,109至112年度已編列1,673,
562千元,本年度續編431,232
千元,較上年度增列16,105千
元。
2.新增匯聚臺流文化黑潮1plus4
—T-content plan 2023暨20
24~2027臺流文化內容躍升計
畫總經費10,000,000千元,分
4年辦理,本年度編列第1年經
費2,901,156千元,本科目編
列177,536千元。 |
2,024 | 5361209800 | 1,000,000 | 無細項 | 文化部主管 | 影視及流行音樂產業局 | 第一預備金 | 文化支出 | 19.3.5 | 仍照上年度預算數編列。 |
2,024 | 5361300100 | 365,907,000 | 無細項 | 文化部主管 | 國立傳統藝術中心 | 一般行政 | 文化支出 | 19.4.1 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費285,848千元,較
上年度增列員工薪俸晉級差額
等經費2,000千元。
2.基本行政工作維持費80,059千
元,較上年度增列文康活動費
等283千元。 |
2,024 | 5361300200 | 553,207,000 | 無細項 | 文化部主管 | 國立傳統藝術中心 | 傳統藝術中心業務 | 文化支出 | 19.4.2 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.傳統藝術資料庫基礎維運與出
版計畫經費20,182千元,較上
年度增列2,691千元,包括:
(1)傳統藝術資料館維運、出
版、資源徵集及推廣應用等
經費18,222千元 ,較上年
度增列731千元。
(2)新增歷史與文化資產維護
發展第五期計畫─文化資產
價值詮釋計畫總經費3,150,
404千元,中央負擔2,591,3
95千元,分6年辦理,本年
度編列第1年經費338,459千
元,本科目編列1,960千元
。
2.傳統藝術展演交流與推廣計畫
經費269,016千元,較上年度
增列16,570千元,包括:
(1)國內傳統戲曲演出、推廣
、保存及傳承等經費248,15
5千元,較上年度減列4,291
千元。
(2)新增歷史與文化資產維護
發展第五期計畫─文化資產
多元實踐計畫總經費13,005
,955千元,中央負擔10,239
,165千元,分6年辦理,本
年度編列第1年經費1,495,3
01千元,本科目編列20,861
千元。
3.傳統藝術展示與營運計畫經費
63,638千元,較上年度減列辦
理宜蘭傳藝園區自營館舍維運
等經費285千元。
4.臺灣音樂資源整合計畫經費14
,675千元,較上年度增列辦理
臺灣音樂研究典藏與推廣等經
費1,677千元。
5.京劇之展演與發展計畫經費40
,028千元,較上年度減列辦理
京劇人才培育等經費672千元
。
6.高雄傳藝園區及豫劇之展演與
發展計畫經費71,340千元,較
上年度減列辦理臺灣豫劇團演
出製作等經費82千元。
7.臺灣國樂展演與發展計畫經費
24,328千元,較上年度增列辦
理臺灣國樂團演出製作等經費
76千元。
8.新增匯聚臺流文化黑潮1plus4
—T-content plan 2023暨202
4~2027臺流文化內容躍升計
畫總經費10,000,000千元,分
4年辦理,本年度編列第1年經
費2,901,156千元,本科目編
列50,000千元。
9.上年度歷史與文化資產維護發
展第四期計畫─文化資產環境
與價值深化計畫預算業已編竣
,所列19,438千元如數減列。 |
2,024 | 5361309800 | 1,000,000 | 無細項 | 文化部主管 | 國立傳統藝術中心 | 第一預備金 | 文化支出 | 19.4.3 | 仍照上年度預算數編列。 |
2,024 | 5361400100 | 137,678,000 | 無細項 | 文化部主管 | 國立臺灣美術館及所屬 | 一般行政 | 文化支出 | 19.5.1 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費105,705千元,與
上年度同。
2.基本行政工作維持費31,973千
元,較上年度增列辦理館舍保
全及機電設備保養維運等經費
1,893千元。 |
2,024 | 5361400200 | 152,069,000 | 無細項 | 文化部主管 | 國立臺灣美術館及所屬 | 美術館業務 | 文化支出 | 19.5.2 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.美術推展工作經費112,549千
元,較上年度減列辦理國際交
流展等經費360千元。
2.藝文場館科藝創新計畫經費21
,501千元,較上年度增列辦理
科技藝術展演等經費1,249千
元。
3.博物館智慧升級經費18,019千
元,較上年度增列科技防災系
統建置等經費1,232千元。 |
2,024 | 5361400500 | 52,899,000 | 新竹生活美學館業務 | 文化部主管 | 國立臺灣美術館及所屬 | 生活美學業務 | 文化支出 | 19.5.3.1 | null |
2,024 | 5361409800 | 1,000,000 | 無細項 | 文化部主管 | 國立臺灣美術館及所屬 | 第一預備金 | 文化支出 | 19.5.4 | 仍照上年度預算數編列。 |
2,024 | 5361500100 | 124,734,000 | 無細項 | 文化部主管 | 國立臺灣工藝研究發展中心 | 一般行政 | 文化支出 | 19.6.1 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費94,963千元,與上
年度同。
2.基本行政工作維持費29,771千
元,與上年度同。 |
2,024 | 5361500200 | 419,011,000 | 無細項 | 文化部主管 | 國立臺灣工藝研究發展中心 | 工藝研究發展中心業務 | 文化支出 | 19.6.2 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.推廣工藝研究發展經費52,274
千元,較上年度增列辦理工坊
設施維護等經費42千元。
2.臺灣工藝文化產業中長程計畫
總經費2,880,000千元,分4年
辦理,112年度已編列437,603
千元,本年度續編第2年經費3
65,237千元,較上年度減列72
,366千元。
3.博物館智慧升級經費1,500千
元,較上年度減列辦理數位互
動展示影片製作等經費416千
元。 |
2,024 | 5361509800 | 500,000 | 無細項 | 文化部主管 | 國立臺灣工藝研究發展中心 | 第一預備金 | 文化支出 | 19.6.3 | 仍照上年度預算數編列。 |
2,024 | 5361600100 | 165,623,000 | 無細項 | 文化部主管 | 國立臺灣博物館 | 一般行政 | 文化支出 | 19.7.1 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費67,028千元,與上
年度同。
2.基本行政工作維持費98,595千
元,與上年度同。 |
2,024 | 5361600200 | 115,925,000 | 無細項 | 文化部主管 | 國立臺灣博物館 | 博物館業務 | 文化支出 | 19.7.2 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.博物館業務之推展經費66,738
千元,較上年度增列辦理國際
交流展等經費3,422千元。
2.博物館智慧升級經費22,430千
元,較上年度增列辦理智慧導
覽系統內容擴增等經費1,015
千元。
3.新增歷史與文化資產維護發展
第五期計畫─臺灣博物館系統
擴充提升計畫總經費365,862
千元,分6年辦理,本年度編
列第1年經費26,757千元。
4.上年度歷史與文化資產維護發
展第四期計畫─臺灣博物館系
統升級優化計畫預算業已編竣
,所列25,095千元如數減列。 |
2,024 | 5361609800 | 500,000 | 無細項 | 文化部主管 | 國立臺灣博物館 | 第一預備金 | 文化支出 | 19.7.3 | 仍照上年度預算數編列。 |
2,024 | 5361700100 | 110,455,000 | 無細項 | 文化部主管 | 國立臺灣史前文化博物館 | 一般行政 | 文化支出 | 19.8.1 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費77,531千元,較上
年度增列員工薪俸晉級差額等
經費1,500千元。
2.基本行政工作維持費32,924千
元,較上年度增列年金改革節
省退撫給付挹注公務人員退休
撫卹基金等經費243千元。 |
2,024 | 5361702000 | 140,840,000 | 無細項 | 文化部主管 | 國立臺灣史前文化博物館 | 館務業務活動 | 文化支出 | 19.8.2 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.展示推廣教育活動業務經費8,
867千元,較上年度減列辦理
展示教育工作等經費147千元
。
2.南科考古館館務發展經費56,2
91千元,較上年度減列辦理出
土遺物搬遷及整飭等經費2,05
6千元。
3.考古與史前文物之規劃研究及
典藏業務經費6,819千元,較
上年度減列辦理標本整飭等經
費42千元。
4.卑南遺址公園研發及經營管理
業務經費12,973千元,較上年
度減列製作環境教育活動教材
等經費4千元。
5.工務機電管理業務經費11,615
千元,較上年度減列辦理機電
系統維修等經費93千元。
6.公共服務活動之規劃及推動業
務經費5,196千元,與上年度
同。
7.世界南島文化在臺灣研發計畫
經費21,970千元,較上年度增
列辦理南島文化交流及資料蒐
集等經費4,068千元。
8.博物館智慧升級經費17,109千
元,較上年度減列智慧管理設
備購置等經費6,463千元。 |
2,024 | 5361709800 | 500,000 | 無細項 | 文化部主管 | 國立臺灣史前文化博物館 | 第一預備金 | 文化支出 | 19.8.3 | 仍照上年度預算數編列。 |
2,024 | 5361800100 | 97,263,000 | 無細項 | 文化部主管 | 國家人權博物館 | 一般行政 | 文化支出 | 19.9.1 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費49,525千元,較上
年度增列員工薪俸晉級差額等
經費1,500千元。
2.基本行政工作維持費47,738千
元,較上年度增列水電費及環
境清潔維護等經費706千元。 |
2,024 | 5361802000 | 293,560,000 | 無細項 | 文化部主管 | 國家人權博物館 | 博物館業務之推展 | 文化支出 | 19.9.2 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人權史料文物蒐集典藏及出版
計畫經費12,855千元,較上年
度減列辦理博物館刊物出版印
製等經費1,000千元。
2.人權教育展示及推廣計畫經費
31,617千元,較上年度減列辦
理人權特展及主題活動等經費
3,320千元。
3.維護管理歷史遺址及公共服務
優化計畫經費48,105千元,較
上年度增列辦理園區空間活化
等經費3,701千元。
4.國家人權博物館中程計畫總經
費2,201,900千元,分10年辦
理,105至112年度已編列1,74
7,087千元,本年度續編第9年
經費200,983千元,較上年度
減列94,749千元。
5.上年度歷史與文化資產維護發
展第四期計畫—文化資產場域
系統治理計畫預算業已編竣,
所列15,813千元如數減列。 |
2,024 | 5361809800 | 500,000 | 無細項 | 文化部主管 | 國家人權博物館 | 第一預備金 | 文化支出 | 19.9.3 | 仍照上年度預算數編列。 |
2,024 | 5361810100 | 146,850,000 | 無細項 | 文化部主管 | 國立臺灣歷史博物館 | 一般行政 | 文化支出 | 19.10.1 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費75,439千元,較上
年度增列員工薪俸晉級差額等
經費1,500千元。
2.基本行政工作維持費71,411千
元,較上年度增列水電費等1,
734千元。 |